令 和 2 年 度 - City of Nagoya...28,313 節 及 び 説 明 職員(242人)の人件費 款 項...

download 令 和 2 年 度 - City of Nagoya...28,313 節 及 び 説 明 職員(242人)の人件費 款 項 目 1 一般財源 特 定 財 源 本 年 度 の 財 源 内 訳 前 年 度 事

If you can't read please download the document

Transcript of 令 和 2 年 度 - City of Nagoya...28,313 節 及 び 説 明 職員(242人)の人件費 款 項...

  • 令 和 2 年 度

    名古屋市各特別会計予算に関する説明書

  • 令和 2 年度名古屋市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………1頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………2頁 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………3頁○ 給与費明細書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………6頁

    令和 2 年度名古屋市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………13頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………14頁 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………15頁○ 給与費明細書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………17頁

    令和 2 年度名古屋市介護保険特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………19頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………20頁 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………22頁○ 給与費明細書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………24頁

    ○ 債務負担行為で令和 3 年度以降にわたるものについての

    令和元年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに  ……………………………………………………………………………………………………………………………………32頁

    令和 2 年度以降の支出予定額等に関する調書

    令和 2 年度名古屋市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………35頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………36頁目       次

  • 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………37頁○ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び

    令和 2 年度末における現在高の見込みに関する調書 ………………………………………………………………………………………………………………………………38頁

    令和 2 年度名古屋市市場及びと畜場特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………39頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………40頁 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………42頁○ 給与費明細書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………46頁

    ○ 債務負担行為で令和 3 年度以降にわたるものについての

    令和元年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに  ……………………………………………………………………………………………………………………………………54頁

    令和 2 年度以降の支出予定額等に関する調書

    ○ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び

    令和 2 年度末における現在高の見込みに関する調書 ………………………………………………………………………………………………………………………………56頁

    令和 2 年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………57頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………58頁 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………59頁○ 給与費明細書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………62頁

    ○ 債務負担行為で令和 3 年度以降にわたるものについての

    令和元年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに  ……………………………………………………………………………………………………………………………………68頁

    令和 2 年度以降の支出予定額等に関する調書

    ○ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び

    令和 2 年度末における現在高の見込みに関する調書 ………………………………………………………………………………………………………………………………70頁

    令和 2 年度名古屋市土地区画整理組合貸付金特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書

  • 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………71頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………72頁 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………73頁○ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び

    令和 2 年度末における現在高の見込みに関する調書 ………………………………………………………………………………………………………………………………74頁

    令和 2 年度名古屋市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………75頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………76頁 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………77頁○ 給与費明細書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………80頁

    ○ 債務負担行為で令和 3 年度以降にわたるものについての

    令和元年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに  ……………………………………………………………………………………………………………………………………86頁

    令和 2 年度以降の支出予定額等に関する調書

    ○ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び

    令和 2 年度末における現在高の見込みに関する調書 ………………………………………………………………………………………………………………………………88頁

    令和 2 年度名古屋市墓地公園整備事業特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………89頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………90頁 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………91頁○ 債務負担行為で令和 3 年度以降にわたるものについての

    令和元年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに  ……………………………………………………………………………………………………………………………………92頁

    令和 2 年度以降の支出予定額等に関する調書

    ○ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び

    令和 2 年度末における現在高の見込みに関する調書 ………………………………………………………………………………………………………………………………94頁

  • 令和 2 年度名古屋市基金特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………95頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………98頁 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………106頁令和 2 年度名古屋市用地先行取得特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………113頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………114頁 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………115頁○ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び

    令和 2 年度末における現在高の見込みに関する調書 ………………………………………………………………………………………………………………………………116頁

    令和 2 年度名古屋市公債特別会計予算に関する説明書

    ○ 歳入歳出予算事項別明細書 1 総  括 ………………………………………………………………………………………………………………………………117頁 2 歳  入 ……………………………………………………………………………………………………………………………………118頁 3 歳   出 ……………………………………………………………………………………………………………………………………123頁○ 給与費明細書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………126頁

  • ○ 歳入歳出予算事項別明細書

    1 総 括

    (歳   入)

    1 国 民 健 康 保 険 収 入 178,754,357 181,944,479 △

    2 繰 入 金 22,905,716 24,140,262 △

    3 繰 越 金 1 1

    201,660,074 206,084,742 △

    3,190,122

    令和 2  年度名古屋市国民健康保険

    特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

    4,424,668

    1,234,546

    歳 入 合 計

    本年度予算額 前年度予算額 比 較款

    (歳   出)

    1 国民健康保険費 201,640,074 206,064,742 △ 4,424,668

    2 予 備 費 20,000 20,000 -

    201,660,074 206,084,742 △ 4,424,668

    比 較一般財源

    歳 出 合 計

    前 年 度予 算 額

    本 年 度予 算 額

    款 特 定 財 源

    本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

    国・県支出金

    134,683,472 - 44,070,886 22,905,716

    20,000- -

    地 方 債 そ の 他

    134,683,472 - 44,070,886 22,885,716

    千円 千円 千円 千円千円千円 千円千円 千円 千円 千円

    千円 千円千円千円

    - 1 - (国民健康保険会計)

  • 2 歳 入

    金 額

    1 178,754,357 181,944,479 △ 3,190,122

    1 43,582,668 46,621,760 △ 3,039,092

    1 国 民 健 康 保 険 料 43,582,668 46,621,760 △ 3,039,092 1 現 年 賦 課 分 42,419,291

    2 滞 納 繰 越 分 1,163,377

    2 1 1 -

    1 手 数 料 1 1 - 1 証 明 手 数 料 1

    3 46,000 49,000 △ 3,000

    1 補 助 金 46,000 49,000 △ 3,000 1 事 業 費 補 助 金 46,000

    4 134,637,472 134,825,066 △ 187,594

    1 交 付 金 134,637,472 134,825,066 △ 187,594 1保 険 給 付 費 等交 付 金

    134,637,472

    5 488,216 448,652 39,564

    1 延 滞 金 42,030 42,527 △ 497 1 延 滞 金 42,030

    2 雑 入 446,186 406,125 40,061 1 預 金 利 子 1

    2 滞 納 処 分 費 708

    3 弁 償 金 1

    4 雑 入 445,476

    2 22,905,716 24,140,262 △ 1,234,546

    1 22,905,716 24,140,262 △ 1,234,546

    1 繰 入 金 22,905,716 24,140,262 △ 1,234,546 1 一 般 会 計 繰 入 金 22,905,716

    3 1 1 -

    1 1 1 -

    1 繰 越 金 1 1 - 1 前 年 度 繰 越 金 1

    201,660,074 206,084,742 △ 4,424,668

    比 較前 年 度

    保 険 料

    本 年 度

    手 数 料

    款 項 目

    国民健康保険収入

    節  及  び  説  明

    国 庫 支 出 金

    歳 入 合 計

    県 支 出 金

    諸 収 入

    繰 越 金

    他会計繰入金

    区     分

    繰 入 金

    繰 越 金

    千円 千円 千円千円

    (国民健康保険会計) - 2 -

  • 3 歳 出

    1 201,640,074 206,064,742△ 4,424,668 134,683,472 - 44,070,886 22,885,716

    201,640,074 206,064,742△ 4,424,668 134,683,472 - 44,070,886 22,885,716

    運営事務等

    1 報 酬

    2 給 料

    3 職員手当等

    4 共 済 費

    7 報 償 費

    8 旅 費

    10 需 用 費

    11 役 務 費

    12 委 託 料

    13使用料及び賃 借 料

    14 工事請負費

    17 備品購入費

    18負担金補助及び交付金

    医療費通知事務等

    1 報 酬

    2 給 料

    3 職員手当等

    4 共 済 費

    825,051 - 683,721 -

    118,970 - 43,748 4,141,070

    2,417,102

    2 保 健 事 業 費 1,508,772 1,492,008 16,764

    運 営 費1 4,303,788 4,419,848 116,060△

    1,555

    23,501

    比  較

    191,530

    1,250

    特定健康診査

    428,267

    28,313

    節 及 び 説 明

    職員(242人)の人件費

    款 項 目

    1

    一般財源

    特 定 財 源

    本 年 度 の 財 源 内 訳

    前 年 度

    事 業 費

    本 年 度

    1,182,855

    291,574

    国民健康保険費

    金 額

    1,886,686

    区  分

    10,398

    5,030

    841,701

    67,334

    410,723

    829,568

    305,264

    4,585

    1,217,198

    2,250

    996

    地方債 その他支出金国・県

    千円 千円 千円 千円千円千円 千円千円

    - 3 - (国民健康保険会計)

  • 比  較

    節 及 び 説 明

    款 項 目一般財源

    特 定 財 源

    本 年 度 の 財 源 内 訳

    前 年 度本 年 度金 額区  分

    地方債 その他支出金国・県

    千円 千円 千円 千円千円千円 千円千円

    7 報 償 費

    8 旅 費

    10 需 用 費

    11 役 務 費

    12 委 託 料

    17 備品購入費

    18負担金補助及び交付金

    12 委 託 料

    18負担金補助及び交付金

    18負担金補助及び交付金

    18負担金補助及び交付金

    22償還金利子及び割引料

    2 20,000 20,000 - - - - 20,000

    20,000 20,000 - - - - 20,000

    予 備 費 20,000 20,000 - - - - 20,000

    201,660,074 206,084,742△ 4,424,668 134,683,472 - 44,070,886 22,905,716

    1,309251,309

    42,541,428 18,015,558△

    雑 支 出成

    251,309 251,309 - - - -

    132,206,687 - 801,989 477,779 各種保険給付

    62,089,750 66,144,188 4,054,438 1,532,764 -

    3 保 険 給 付 費 133,486,455 133,757,389△ 270,934

    250,000

    43,782,444

    250,000

    1,355

    1,366,448

    4,545

    1,271

    357

    5,600

    62,089,750

    後期高齢者支援金分等

    18,307,306

    歯科医師会等への事業助

    過誤納保険料等の還付

    歳 出 合 計

    1

    1 予 備 費

    予 備 費

    5

    国 民 健 康 保 険事 業 費 納 付 金

    4

    1,309

    368,498

    133,117,957

    医療給付費分

    97,864

    千 千

    (国民健康保険会計) - 4 -

  • 人 千円 千円

    千円 千円 千円

    千円

    708,821

    区 分 職 員 数給 料 職 員 手 当

    給     与

    前     年     度 878,842 709,188

    本     年     度242

    (―)

    242

    874,881

    3,961

    職員手当の内訳

    区 分 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当

    本     年     度 10,980 17,551 135,512

    前     年     度 10,980 16,678 135,974

    △比 較 - 873

    期 末 及 び勤 勉 手 当

    462

    400,497

    区 分

    前     年     度 398,690

    本     年     度

    比 較 1,807

    1   一 般 職(会計年度任用職員以外の職員)

    ○ 給 与 費 明 細 書

    (1) 総   括

    (2)

    △ 367 比 較(2)

    (国民健康保険会計) - 6 -

  • 千円 千円 千円

    千円 千円 千円 千円 千円

    △ 4,328 4,644

    備 考

    1,583,702 310,781 1,894,483

    1,894,167

    合 計計

    費共 済 費

    1,588,030 306,137

    管 理 職 員特 別 勤 務 手 当

    316

    住 居 手 当 通 勤 手 当 特 殊 勤 務 手 当 超 過 勤 務 手 当

    6,467 39,279 5,024 92,801 710

    7,062 41,768 5,275 92,691 70

    595 2,489 △ △ 251 110 640 △

    (( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きした。)

    - 7 - (国民健康保険会計)

  • - 150 -

    千円 千円

    (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

    区 分 増 減 額 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳

    給 料 3,961 -△

    13,752

    17,713

    職 員 手 当 367 6,437△

    1 給与改定に伴う増減分

    2 昇給に伴う増加分

    3 その他の増減分

    1 制度改正に伴う増減分

    2 その他の増減分 6,804

    (国民健康保険会計) - 8 -

  • うち、再任用短時間勤務職員数の増分

                   2,048

    備      考説      明千円

    平均昇給間差額×職員数 平均昇給率 1.7%

    (昇給期) (職員数)

    昇給期別職員数 10 月 236 人

    新陳代謝等による増減分 職員数の異動状況

    現に在職する職員数

    (その他)うち、再任用短時間勤務職員数の増分

                   4,644

    (計)

    本 年 度 250 人 △ 8 人 242 人

    前 年 度 244 人 △ 2 人 242 人

    増 減 6 人 △ 6 人

    期末及び勤勉手当 給与改定による増減分

    期末及び勤勉手当等の増減分

    - 9 - (国民健康保険会計)

  • 円 円

    人 % 人 %

    (級別の基準となる職務)

    計 236 100

    14.4

    2級 84 35.6

    1級 13 5.51級 16 6.6

    計 244 100

    22.0

    3級 35 14.3

    2級 84 34.4

    3級 34

    20

    令 和 元 年 10 月 1 日 4級 53 21.7 4級 52平 成 30 年 10 月 1 日

    5級 29 11.9

    6級 15 6.2 6級 21 8.9

    8.5

    7級

    5級

    区 分

    5.112

    行 政 職区 分

    級 職員数 構成比

    7級 12 4.9

    行 政 職

    級 職員数 構成比

    大学卒 183,500総合職 194,000

    一般職 180,700

    ウ 級別職員数

    高校卒 148,800 148,600

    行 政 職

    イ  初任給

    国 の 制 度

    行政職(一)区 分

    平 成 30 年 10 月 1 日 現 在 平均給与月額 396,964円

    平 均 年 齢 38歳2月

    平均給料月額 299,855円

    平均給料月額 299,477円

    平均給与月額 389,925円令 和 元 年 10 月 1 日 現 在

    平 均 年 齢 38歳4月

    (3) 給料及び職員手当の状況

    ア  職員1人当たり給与

    区 分 行 政 職

    現   在 現   在

     平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

    1 級

    行 政 職職 員

    (高度)

    職 員

    (相当高度)

    職 員

    (定型的業務)

    区 分 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級

    課 長 総 括 係 長 係 長 主 任

    (国民健康保険会計) - 10 -

  • (月分) (月分) (月分)

    % %

    通 勤 手 当 異 な る 40km以上の自動車等の使用者 24,400円

    住 居 手 当 異 な る月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円

    月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800円

    扶 養 手 当 異 な る

    配偶者 6,500円

    父母等 6,500円

    (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であ

    る者等が支給を受ける場合 3,500円)

    (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であ

    る者等が支給を受ける場合 3,500円)

    代表的な特殊勤務手当の名称

    キ  その他の手当

    区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容

     滞納処分等現地折衝手当

    支 給 対 象 職 員 の 比 率29.6 29.1

    (令和元年 10月 1日現在)

    給 料 総 額 に 対 す る 比 率0.8 0.8

    (令和元年 10月 1日現在)

    区 分 全 職 種 行 政 職

    代表的な職種

    国 の 指 定 基 準 に15%

    基 づ く 支 給 率

    カ  特殊勤務手当

    支 給 率

    支 給 対 象 職 員 数 242人

    15%

    支 給 期 別 支 給 率職制上の段階、職務の級等による加算措置

    区 分 支 給 率 計

    本 年 度(1.175)

    12 月

    支 給 対 象 地 域 全   域

    国 の 制 度(1.175) (1.175)

    オ  地域手当

    2.275 4.5 有

    有2.25

    前 年 度(1.175) (有)

    2.225

    (有)

    6 月

    (有)

    2.25 2.25 4.5

    (( )内は、再任用職員に係るものである。)

    備    考

    エ  期末手当・勤勉手当

    (1.175) (2.35)

    (1.175) (2.35)

    2.25 4.5

    (2.35)

    - 11 - (国民健康保険会計)

  • 千円 千円 千円 千円 千円 千円

    千円 千円 千円 千円

    給   与   費区   分

    2 一 般 職(会計年度任用職員)

    共 済 費 合 計報 酬 給 料 職 員 手 当 計

    本 年 度 54,432 310,224 133,876 498,532 122,071 620,603

    前 年 度 - - - - - -

    比   較 54,432 310,224

    期 末 及 び勤 勉 手 当

    133,876 498,532 122,071

    区   分 地 域 手 当 通 勤 手 当

    620,603

    職員手当の内訳

    退 職 手 当

    本 年 度 38,640 4,968 56,498 33,770

    前 年 度 - - - -

    56,498 比   較 38,640 33,770 4,968

    (国民健康保険会計) - 12 -

  • ○ 歳入歳出予算事項別明細書

    1 総 括

    (歳   入)

    1 後期高齢者医療収入 30,832,704 27,431,971

    2 繰 入 金 28,835,326 27,047,903

    3 繰 越 金 1 1

    59,668,031 54,479,875

    令和 2 年度名古屋市後期高齢者医療

    特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

    歳 入 合 計

    款 本年度予算額 前年度予算額 比 較

    3,400,733

    1,787,423

    5,188,156

    (歳   出)

    1後 期 高 齢 者医 療 費

    59,648,031 54,459,875 5,188,156

    2 予 備 費 20,000 20,000 -

    59,668,031 54,479,875 5,188,156 30,832,705

    28,815,326

    20,000

    28,835,326

    地 方 債 そ の 他

    30,832,705

    -歳 出 合 計

    比 較一般財源

    国・県支出金

    本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源款本 年 度予 算 額

    前 年 度予 算 額

    千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    千円 千円千円

    - 13 - (後期高齢者医療会計)

  • 2 歳 入

    金 額

    1 30,832,704 27,431,971 3,400,733

    1 29,963,272 26,572,375 3,390,897

    1後 期 高 齢 者 医 療保 険 料

    29,963,272 26,572,375 3,390,897 1 現 年 度 分 29,893,363

    2 滞 納 繰 越 分 69,909

    2 1 1 -

    1 手 数 料 1 1 - 1 証 明 手 数 料 1

    3 869,431 859,595 9,836

    1 延 滞 金 1 1 - 1 延 滞 金 1

    2 受 託 事 業 収 入 796,523 788,894 7,629 1 受 託 事 業 収 入 796,523

    3 雑 入 72,907 70,700 2,207 1 雑 入 72,907

    2 28,835,326 27,047,903 1,787,423

    1 28,835,326 27,047,903 1,787,423

    1 繰 入 金 28,835,326 27,047,903 1,787,423 1 一 般 会 計 繰 入 金 28,835,326

    3 1 1 -

    1 1 1 -

    1 繰 越 金 1 1 - 1 前 年 度 繰 越 金 1

    59,668,031 54,479,875 5,188,156

    手 数 料

    前 年 度

    保 険 料

    本 年 度 款 項 目

    後期高齢者医療収入

    繰 入 金

    繰 越 金

    節  及  び  説  明

    諸 収 入

    歳 入 合 計

    他会計繰入金

    繰 越 金

    比 較区     分

    千円 千円千円千円

    (後期高齢者医療会計) - 14 -

  • 3 歳 出

    1 59,648,031 54,459,875 5,188,156 - - 30,832,705 28,815,326

    59,648,031 54,459,875 5,188,156 - - 30,832,705 28,815,326

    1 報 酬

    4 共 済 費

    8 旅 費

    10 需 用 費

    11 役 務 費

    12 委 託 料

    13使用料及び賃 借 料

    17 備品購入費

    18負担金補助及び交付金

    22償還金利子及び割引料

    12 委 託 料

    18負担金補助及び交付金

    18負担金補助及び交付金

    18負担金補助及び交付金

    18負担金補助及び交付金

    22,566,974

    事 務 費 負 担 金6 407,781 382,287 25,494 - - - 407,781

    22,566,974 21,501,351 1,065,623 - - -

    29,963,274 -

    5,333,020 4,668,695 664,325 - - - 5,333,020

    -△

    3 保 険 料 納 付 金 29,963,274 26,572,377 3,390,897

    - - 147,625 502,369 保険料徴収事務等

    2 保 健 事 業 費 726,988 729,246 2,258

    保 険 基 盤 安 定制 度 負 担 金

    5,333,020

    22,566,974

    定制度負担金

    療 養 給 付 費負 担 金

    - -

    29,963,274

    1,950

    15,040

    249,256

    228,674

    35,747

    72,791

    71

    982

    5,182 健康診査

    後 期 高 齢 者医 療 費

    金 額

    38,794

    6,689

    1 事 務 費 649,994 605,919

    726,988

    本 年 度 の 財 源 内 訳

    区  分款 項 目

    一般財源

    特 定 財 源

    節 及 び 説 明

    本 年 度

    - 721,806

    比 較

    1

    前 年 度

    事 業 費

    44,075

    広域連合への保険料納付

    広域連合への保険基盤安

    広域連合への療養給付費

    広域連合への事務費負担

    407,781

    5負担金

    4

    その他支出金国・県

    千円 千円千円 千円千円

    地方債千円 千円 千円

    - 15 - (後期高齢者医療会計)

  • 金 額

    本 年 度 の 財 源 内 訳

    区  分款 項 目

    一般財源

    特 定 財 源

    節 及 び 説 明

    本 年 度 比 較前 年 度

    その他支出金国・県

    千円 千円千円 千円千円

    地方債千円 千円 千円

    2 20,000 20,000 - - - - 20,000

    20,000 20,000 - - - - 20,000

    予 備 費 20,000 20,000 - - - - 20,000

    59,668,031 54,479,875 5,188,156 - - 30,832,705 28,835,326歳 出 合 計

    1 予 備 費

    1

    予 備 費

    (後期高齢者医療会計) - 16 -

  • 千円 千円 千円 千円 千円 千円

    ○ 給 与 費 明 細 書

    給   与   費区   分 共 済 費 合 計

    報 酬 給 料 職 員 手 当 計

    本 年 度 38,794 - - 38,794 6,689 45,483

    前 年 度 - - - - - -

    比   較 38,794 - - 38,794 6,689 45,483

     1   一 般 職(会計年度任用職員)  

    - 17 - (後期高齢者医療会計)

  • ○ 歳入歳出予算事項別明細書

    1 総 括

    (歳   入)

    1 介 護 保 険 収 入 167,674,131 163,557,508

    2 繰 入 金 34,647,979 30,989,802

    3 繰 越 金 1,560,573 2,381,180 △

    203,882,683 196,928,490

    4,116,623

    3,658,177

    820,607

    歳 入 合 計 6,954,193

    令和 2 年度名古屋市介護保険

    特別会計予算に関する説明書

    款 本年度予算額 前年度予算額 比 較

    (歳   出)

    1 介 護 保 険 費 203,862,683 196,908,490 6,954,193

    2 予 備 費 20,000 20,000 -

    203,882,683 196,928,490 6,954,193歳 出 合 計 74,129,948 - 97,466,913 32,285,822

    そ の 他

    74,129,948 - 97,466,913 32,265,822

    - - - 20,000

    款本 年 度予 算 額

    前 年 度予 算 額

    比 較

    本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源一般財源

    国・県支出金 地 方 債千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    千円 千円千円

    - 19 - (介護保険会計)

  • 2 歳 入

    金 額

    1 167,674,131 163,557,508 4,116,623

    1 41,195,227 42,120,082 △ 924,855

    1 介 護 保 険 料 41,195,227 42,120,082 △ 924,855 1 現 年 賦 課 分 41,060,212

    2 滞 納 繰 越 分 135,015

    2 25,378 28,766 △ 3,388

    1 手 数 料 25,378 28,766 △ 3,388 1 事 業 所 手 数 料 25,377

    2 証 明 手 数 料 1

    3 46,122,928 44,194,086 1,928,842

    1 負 担 金 33,852,742 32,469,461 1,383,281 1介 護 給 付 費負 担 金

    33,852,742

    2 補 助 金 12,270,186 11,724,625 545,561 1 調 整 交 付 金 9,136,949

    2地 域 支 援 事 業交 付 金

    3,128,051

    3 事 業 費 補 助 金 5,186

    4 52,266,461 50,198,400 2,068,061

    1 支 払 基 金 交 付 金 52,266,461 50,198,400 2,068,061 1介 護 給 付 費交 付 金

    49,910,626

    2地 域 支 援 事 業支 援 交 付 金

    2,355,835

    5 28,007,020 26,955,065 1,051,955

    1 負 担 金 26,224,862 25,216,911 1,007,951 1介 護 給 付 費負 担 金

    26,224,862

    2 補 助 金 1,782,158 1,738,154 44,004 1地 域 支 援 事 業交 付 金

    1,782,158

    6 57,117 61,109 △ 3,992

    1 延 滞 金 6,273 1 6,272 1 延 滞 金 6,273

    2 雑 入 50,844 61,108 △ 10,264 1 預 金 利 子 1

    2 滞 納 処 分 費 1

    3 弁 償 金 1,493

    4 雑 入 49,349

    諸 収 入

    介 護 保 険 収 入

    保 険 料

    手 数 料

    国 庫 支 出 金

    支 払 基 金交 付 金

    県 支 出 金

    款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節  及  び  説  明

    区     分千円 千円千円千円

    (介護保険会計) - 20 -

  • 金 額 款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

    節  及  び  説  明

    区     分千円 千円千円千円

    2 34,647,979 30,989,802 3,658,1771 34,647,979 30,989,802 3,658,177

    1 繰 入 金 34,647,979 30,989,802 3,658,177 1 一 般 会 計 繰 入 金 32,285,822

    2 基 金 会 計 繰 入 金 2,362,157

    3 1,560,573 2,381,180 △ 820,607

    1 1,560,573 2,381,180 △ 820,607

    1 繰 越 金 1,560,573 2,381,180 △ 820,607 1 前 年 度 繰 越 金 1,560,573

    203,882,683 196,928,490 6,954,193繰 入 金他会計繰入金繰 越 金繰 越 金歳 入 合 計- 21 - (介護保険会計)

  • 3 歳 出

    1 203,862,683 196,908,490 6,954,193 74,129,948 - 97,466,913 32,265,822

    202,302,111 194,527,311 7,774,800 74,129,948 - 95,906,341 32,265,822

    1 報 酬

    2 給 料

    3 職員手当等

    4 共 済 費

    7 報 償 費

    8 旅 費

    10 需 用 費

    11 役 務 費

    12 委 託 料

    13使用料及び賃 借 料

    14 工事請負費

    17 備品購入費

    18負担金補助及び交付金

    22償還金利子及び割引料

    26 公 課 費

    12 委 託 料

    18負担金補助及び交付金

    - 5,214,888 1,782,158

    介護予防・日常生活支援

    総合事業 8,725,426

    25,778,410 各種保険給付

    110,946

    185,056,572

    3 地域支援事業費 12,319,089 11,984,653 334,436 5,322,043

    64,567

    9

    2 保 険 給 付 費 185,167,518 177,807,326 7,360,192 68,802,719 - 90,586,389

    522,695

    1,388,671

    308,270

    934

    1,075

    4,823

    984,282

    751,907

    375,815

    325

    9,774

    64,593

    職員(254人)の人件費

    2,085,368

    運営事務 2,730,136

    337,764

    4,735,332 80,172 5,186 - 105,064 4,705,254

    介 護 保 険 費

    1 事 業 費

    1 運 営 費 4,815,504

    款 項 目 本 年 度 前 年 度 比  較

    本 年 度 の 財 源 内 訳 節 及 び 説 明

    特 定 財 源

    一般財源 区  分 金 額地方債 その他支出金

    国・県

    千円 千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    千 千千

    (介護保険会計) - 22 -

  • 款 項 目 本 年 度 前 年 度 比  較

    本 年 度 の 財 源 内 訳 節 及 び 説 明

    特 定 財 源

    一般財源 区  分 金 額地方債 その他支出金

    国・県

    千円 千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    1 報 酬

    2 給 料

    3 職員手当等

    4 共 済 費

    7 報 償 費

    8 旅 費

    10 需 用 費

    11 役 務 費

    12 委 託 料

    13使用料及び賃 借 料

    17 備品購入費

    18負担金補助及び交付金

    19 扶 助 費

    1,560,572 2,381,179 △ 820,607 - - 1,560,572 -

    27 繰 出 金

    2 20,000 20,000 - - - - 20,00020,000 20,000 - - - - 20,000

    予 備 費 20,000 20,000 - - - - 20,000

    203,882,683 196,928,490 6,954,193 74,129,948 - 97,466,913 32,285,822 1,560,572予 備 費1 予 備 費1歳 出 合 計 - - 1,560,572 - 介護給付費準備基金へ繰出1 基金会計繰出金 1,560,572 2,381,179 △ 820,6072,755

    1,017

    7,332,063

    6,113

    2 他会計繰出金

    9,806

    23,201

    7,212

    30,390

    3,419

    4,845,160

    包括的支援事業・任意事

    業 3,593,663

    48,215

    6,750

    2,988

    - 23 - (介護保険会計)

  • 人 千円 千円

    千円 千円 千円

    152,918

    1   一 般 職(会計年度任用職員以外の職員)

    前     年     度 17,280 21,059

    1,696 比 較 - 1,394

    本     年     度 17,280 22,453 154,614

    職員手当の内訳

    区 分 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当

    6,984 比 較 9,917

    (―)

    254

    本     年     度

    (4)

    前     年     度 981,115 747,911

    職 員 数給 料 職 員 手 当

    ○ 給 与 費 明 細 書

    (1) 総   括

    (4)

    254 991,032

    区 分

    754,895

    給     与

    (介護保険会計) - 24 -

  • 千円 千円 千円

    千円 千円 千円 千円 千円

    7,047 39,930 454,827 54,790 60

    1,067 116 - 23 2,688

    54,906 60 457,515 7,070 40,997

    住 居 手 当 通 勤 手 当 超 過 勤 務 手 当期 末 及 び勤 勉 手 当

    2,073,621

    26,703

    管 理 職 員特 別 勤 務 手 当

    16,901 9,802

    354,397

    1,729,026 344,595

    備 考

    1,745,927

    計共 済 費 合 計

    (( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きした。)

    2,100,324

    - 25 - (介護保険会計)

  • 千円 千円

    2 その他の増減分 1,073

    職 員 手 当 6,984 1 制度改正に伴う増減分 5,911

    3 その他の増減分 △ 5,677

    2 昇給に伴う増加分 15,594

    給 料 9,917 1 給与改定に伴う増減分 -

    (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

    区 分 増 減 額 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳

    (介護保険会計) - 26 -

  • うち、再任用短時間勤務職員数の増分

                   3,943

    期末及び勤勉手当等の増減分

    給与改定による増減分期末及び勤勉手当

    増 減 2 人 △ 2 人 -

    人 254 人

    前 年 度 268 人 △ 14 人 254

    現に在職する職員数

    (その他) (計)うち、再任用短時間勤務職員数の増分

                   8,893本 年 度 270 人 △ 16

    昇給期別職員数 10 月 247 人

    新陳代謝等による増減分 職員数の異動状況

    平均昇給間差額×職員数 平均昇給率 1.7%

    (昇給期) (職員数)

    千円

    説      明 備      考

    - 27 - (介護保険会計)

  • 人 % 人 % 人 %

    現    在

    計 8 100

    4級 7 87.5

    3級 1 12.528.6

    職員数 構成比

    計 7 100

    1 14.33級

    職員数 構成比

    医 療 職 ( 三 )

    4 57.15級

    1級 9 3.7

    計 250 100

    3級 44 18.0

    2級 56 22.9

    令 和 元 年 10 月 1 日 4級 85 32.8

    4級

    5級 28 11.1

    6級 9 3.7

    7級 19 7.8

    2

    ウ 級別職員数

    行 政 職区 分

    級 職員数 構成比

    技 能 労 務 職

    平 均 年 齢 41歳8月 46歳1月 55歳10月

     平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

    446,843円

    平 成 30 年 10 月 1 日 現 在 平均給与月額 421,532円 504,529円 446,018円

    43歳7月 56歳2月

    平均給料月額 320,580円 369,714円 353,688円

    医療職(三) 技能労務職

    平均給料月額 320,803円 356,114円 356,675円

    (3) 給料及び職員手当の状況

    ア  職員1人当たり給与

    区 分 行 政 職

    449,602円

    平 均 年 齢 41歳5月

    令 和 元 年 10 月 1 日 現 在 平均給与月額 414,353円

    円 円 円 円 円

    イ  初任給

    - 144,600 148,600 -

    209,200

    国 の 制 度

    区 分 行 政 職 医療職(三) 技能労務職 行政職(一) 医療職(三)

    高校卒 148,800

    大学卒 183,500 187,400 -総合職 194,000

    一般職 180,700

    (介護保険会計) - 28 -

  • (月分) (月分) (月分)

    国 の 制 度(1.175) (1.175) (2.35) (有)

    2.25 2.25 4.5 有

    前 年 度(1.175) (1.175) (2.35) (有)

    2.225 2.275 4.5 有

    本 年 度(1.175) (1.175) (2.35) (有)

    2.25 2.25 4.5 有

    (級別の基準となる職務内容)

    エ  期末手当・勤勉手当 (( )内は、再任用職員に係るものである。)

    支 給 期 別 支 給 率職制上の段階、職務の級等による加算措置

    備    考区 分 支 給 率 計6 月 12 月

    総 括 係 長 係 長 主 任職 員

    (高度)

    職 員

    (相当高度)

    職 員

    (定型的業務)

    2 級 1 級

    行 政 職 課 長

    区 分 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級

    支 給 対 象 地 域 全   域

    オ  地域手当

    支 給 対 象 職 員 数

    国 の 指 定 基 準 に15%

    基 づ く 支 給 率

    15%

    254人

    支 給 率

    人 % 人 % 人 %

    現 在

    計 249 100

    2級 66 26.5

    1級 6 2.4

    3級 40 16.1

    14.3

    100

    1

    7 100

    4級

    平 成 30 年 10 月 1 日 4級 81 32.5

    1 14.3

    3級

    2 25.0

    5級 27 10.9

    4 57.1

    計 8

    6級 10 4.0

    1 14.3

    3級

    6級

    5級

    級職員数 構成比

    7級 19 7.6

    4級 6 75.0

    区 分

    級職員数 構成比

    行 政 職 医 療 職 ( 三 )

    職員数 構成比

    技 能 労 務 職

    - 29 - (介護保険会計)

  • 月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800円異 な る

    通 勤 手 当 異 な る 40km以上の自動車等の使用者 24,400円

    住 居 手 当

    6,500円父母等

    (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であ

    る者等が支給を受ける場合 3,500円)

    月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円

    カ  その他の手当

    区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容

    配偶者 6,500円

    扶 養 手 当 異 な る

    (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であ

    る者等が支給を受ける場合 3,500円)

    (介護保険会計) - 30 -

  • 千円 千円 千円 千円 千円 千円

    247,148 - 215,924 31,224 比   較 215,924 -

    - - - - - -

    - - 215,924 31,224 247,148

    前 年 度

    本 年 度 215,924

    共 済 費 合 計報 酬 給 料 職 員 手 当 計

    給   与   費区   分

    2 一 般 職(会計年度任用職員)

    - 31 - (介護保険会計)

  • 期 間 金 額

    千円 千円

    平成28年度

    要介護認定調査の委託 754,000 29~1 426,245

    (平成28年第4号議決)

    介護保険事業所の指定及び指導事務委託 275,000 29~1 158,556

    (平成28年第4号議決)

    要介護認定に係る事務の委託 1,780,000 30~1 682,484

    (平成29年第4号議決)

    平成30年度

    要介護認定調査の委託 472,000 1 87,523

    (平成30年第4号議決)

    令和元年度

    要介護認定調査の委託 549,000 -

    (平成31年第4号議決)

    ○ 債務負担行為で令和 3 年度以降にわたるものについての令和元年度末ま  での支出額及び支出額の見込み並びに令和 2 年度以降の支出予定額等に  関する調書

    令和元年度末までの

    事 項 限 度 額支 出 ・ 見 込 額

    (介護保険会計) - 32 -

  • (期間の数字は年度を示す。)

    期 間 金 額 国 ・ 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

    千円 千円 千円 千円 千円

    2~3 314,284 - - - 314,284

    2~3 112,432 - - 36,280 76,152

    2~4 1,097,516 - - - 1,097,516

    2~5 378,309 - - - 378,309

    2~6 549,000 - - - 549,000

    令和 2 年度以降の 左 の 財 源 内 訳支 出 予 定 額 特 定 財 源

    一 般 財 源

    - 33 - (介護保険会計)

  • ○ 歳入歳出予算事項別明細書

    1 総 括

    (歳   入)

    1母 子 父 子 寡 婦福 祉 資 金 収 入

    867,259 856,259

    2 繰 入 金 45,000 66,000 △

    3 繰 越 金 205,000 179,000

    4 市 債 90,000 132,000 △

    1,207,259 1,233,259 △

    令和 2年度名古屋市母子父子寡婦福祉資金

    貸付金特別会計予算に関する説明書

    款 本年度予算額 前年度予算額 比 較

    11,000

    21,000

    42,000

    歳 入 合 計 26,000

    26,000

    千円 千円千円

    (歳   出)

    1母 子 父 子 寡 婦福祉資金貸付金

    1,207,259 1,233,259 △ 26,000

    1,207,259 1,233,259 △ 26,000

    款本 年 度予 算 額

    前 年 度予 算 額

    比 較

    本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源一般財源

    国・県支出金 地 方 債 そ の 他

    - 90,000 1,072,259 45,000

    歳 出 合 計 - 90,000 1,072,259 45,000

    千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    - 35 - (母子父子寡婦福祉資金貸付金会計)

  • 2 歳 入

    金 額

    1 867,259 856,259 11,000

    1 867,259 856,259 11,000

    1母 子 福 祉 資 金貸 付 金 元 利 収 入

    812,169 799,164 13,005 1 元 金 収 入 811,940

    2 利 子 収 入 229

    2父 子 福 祉 資 金貸 付 金 元 利 収 入

    7,354 5,214 2,140 1 元 金 収 入 7,352

    2 利 子 収 入 2

    3寡 婦 福 祉 資 金貸 付 金 元 利 収 入

    43,712 47,048 △ 3,336 1 元 金 収 入 43,700

    2 利 子 収 入 12

    4 雑 入 4,024 4,833 △ 809 1 預 金 利 子 1

    2母 子 福 祉 資 金貸 付 金 雑 入

    3,661

    3父 子 福 祉 資 金貸 付 金 雑 入

    1

    4寡 婦 福 祉 資 金貸 付 金 雑 入

    361

    2 45,000 66,000 △ 21,000

    1 45,000 66,000 △ 21,000

    1 繰 入 金 45,000 66,000 △ 21,000 1 一 般 会 計 繰 入 金 45,000

    3 205,000 179,000 26,000

    1 205,000 179,000 26,000

    1 繰 越 金 205,000 179,000 26,000 1 前 年 度 繰 越 金 205,000

    4 90,000 132,000 △ 42,000

    1 90,000 132,000 △ 42,000

    1 公 債 繰 入 金 90,000 132,000 △ 42,000 1 資 金 債 繰 入 金 90,000

    1,207,259 1,233,259 △ 26,000歳 入 合 計

    事 業 収 入

    他会計繰入金

    市 債

    繰 入 金

    繰 越 金

    市 債

    前 年 度

    繰 越 金

    本 年 度 款 項 目節  及  び  説  明

    比 較区     分

    母 子 父 子 寡 婦福 祉 資 金 収 入

    千円 千円千円千円

    (母子父子寡婦福祉資金貸付金会計) - 36 -

  • 3 歳 出

    1 1,207,259 1,233,259△ 26,000 - 90,000 1,072,259 45,000

    1,207,259 1,233,259△ 26,000 - 90,000 1,072,259 45,000

    8 旅 費

    10 需 用 費

    11 役 務 費

    17 備品購入費

    20 貸 付 金

    20 貸 付 金

    20 貸 付 金

    1,207,259 1,233,259△ 26,000 - 90,000 1,072,259 45,000

    49,000 1,000

    8,000

    4寡 婦 福 祉 資 金貸 付 金

    52,000 66,000 14,000 - 2,000

    16,000 20,000

    △ 1,000 - 72,000 1,002,000

    △ 11,000 -

    1,110,000

    44,000

    52,000

    貸付金

    貸付金

    節 及 び 説 明

    708

    123

    区 分

    貸付金36,000

    一般財源

    特 定 財 源

    母子父子寡婦福祉資金貸付金

    金 額

    303

    125

    1

    本 年 度款 項 目

    本 年 度 の 財 源 内 訳

    比 較

    歳 出 合 計

    前 年 度

    事 業 費

    母 子 福 祉 資 金貸 付 金2 1,110,000 1,111,000

    父 子 福 祉 資 金貸 付 金3 44,000

    1 事 務 費 1,259 1,259

    55,000

    - - - 1,259 - 貸付事務

    地方債 その他支出金国・県

    千円 千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    - 37 - (母子父子寡婦福祉資金貸付金会計)

  •  令和 2 年度末における現在高の見込みに関する調書

    平成 30年度末 令和元年度末 令 和 2 年 度 中 令 和 2 年 度 中 令 和 2年 度 末

    現 在 高 現在高見込額 起 債 見 込 額 元金償還見込額 現在高見込額

    千円 千円 千円 千円 千円

    母子父子寡婦福祉貸付資金債

    6,150,015 6,282,015 90,000 - 6,372,015

    ○ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び

    令和 2年度中増減見込み

    区 分

    (母子父子寡婦福祉資金貸付金会計) - 38 -

  • ○ 歳入歳出予算事項別明細書

    1 総 括

    (歳   入)

    1 卸 売 市 場 収 入 4,038,653 4,092,928 △

    2 食 肉 流 通 施 設 収 入 3,704,724 3,699,180

    7,743,377 7,792,108 △

    54,275

    5,544

    48,731

    令和 2 年度名古屋市市場及びと畜場特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

    歳 入 合 計

    款 本年度予算額 前年度予算額 比 較

    (歳   出)

    1 卸 売 市 場 費 4,038,653 4,092,928 △ 54,275

    2 食肉流通施設費 3,704,724 3,699,180 5,544

    7,743,377 7,792,108 △ 48,731

    332,288

    2,283,386

    2,615,674

    107,000

    733,000

    3,080,365

    1,314,338

    4,394,703歳 出 合 計

    前 年 度予 算 額

    本 年 度予 算 額

    款 特 定 財 源

    本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

    国・県支出金

    比 較一般財源

    地 方 債 そ の 他

    626,000

    千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    千円 千円千円

    - 39 - (市場及びと畜場会計)

  • 2 歳 入

    金 額

    1 4,038,653 4,092,928 △ 54,275

    1 2,646,312 2,632,674 13,638

    1 使 用 料 2,646,311 2,632,673 13,638 1 中央卸売市場使用料 2,646,311

    2 手 数 料 1 1 - 1 中央卸売市場手数料 1

    2 75 75 -

    1 財 産 売 払 収 入 75 75 - 1 物 品 売 払 代 75

    3 332,288 245,703 86,585

    1 他 会 計 繰 入 金 332,288 245,703 86,585 1 一 般 会 計 繰 入 金 332,288

    4 1 1 -

    1 繰 越 金 1 1 - 1 前 年 度 繰 越 金 1

    5 433,977 443,475 △ 9,498

    1 延 滞 金 1 1 - 1 延 滞 金 1

    2 雑 入 433,976 443,474 △ 9,498 1 預 金 利 子 1

    2 弁 償 金 431,023

    3 過 年 度 収 入 1

    4 雑 入 2,951

    6 626,000 771,000 △ 145,000

    1 公 債 繰 入 金 626,000 771,000 △ 145,000 1 経 済 債 繰 入 金 626,000

    2 3,704,724 3,699,180 5,544

    1 437,111 475,504 △ 38,393

    1 使 用 料 437,110 475,503 △ 38,393 1 中央卸売市場使用料 266,748

    2 と 畜 場 使 用 料 170,362

    2 手 数 料 1 1 - 1 中央卸売市場手数料 1

    2 478 474 4

    使 用 料 及 び手 数 料

    使 用 料 及 び手 数 料

    市 債

    区     分

    財 産 収 入

    前 年 度

    財 産 収 入

    比 較

    食肉流通施設収入

    本 年 度 款 項 目節  及  び  説  明

    繰 入 金

    諸 収 入

    繰 越 金

    卸 売 市 場 収 入

    千円 千円千円千円

    (市場及びと畜場会計) - 40 -

  • 金 額区     分前 年 度 比 較本 年 度 款 項 目

    節  及  び  説  明

    千円 千円千円千円

    1 財 産 運 用 収 入 478 474 4 1 不 動 産 収 入 478

    3 2,283,386 2,161,877 121,509

    1 他 会 計 繰 入 金 2,283,386 2,161,877 121,509 1 一 般 会 計 繰 入 金 2,283,386

    4 1 1 -

    1 繰 越 金 1 1 - 1 前 年 度 繰 越 金 1

    5 876,748 871,324 5,424

    1 貸 付 金 収 入 800,000 800,000 - 1食 肉 流 通 施 設貸 付 金 元 利 収 入

    800,000

    2 雑 入 76,748 71,324 5,424 1 預 金 利 子 1

    2 弁 償 金 74,949

    3 雑 入 1,798

    6 107,000 190,000 △ 83,000

    1 公 債 繰 入 金 107,000 190,000 △ 83,000 1 経 済 債 繰 入 金 107,000

    7,743,377 7,792,108 △ 48,731

    市 債

    歳 入 合 計

    諸 収 入

    繰 越 金

    繰 入 金

    - 41 - (市場及びと畜場会計)

  • 3 歳 出

    1 4,038,653 4,092,928△ 54,275 - 626,000 3,080,365 332,288

    2,011,491 2,023,525△ 12,034 - - 1,752,672 258,819

    1 報 酬

    2 給 料

    3 職員手当等

    4 共 済 費

    7 報 償 費

    8 旅 費

    10 需 用 費

    11 役 務 費

    12 委 託 料

    13使用料及び賃 借 料

    14 工事請負費

    15 原 材 料 費

    17 備品購入費

    18負担金補助及び交付金

    26 公 課 費

    634,550 822,600△ 188,050 - 626,000 - 8,550

    12 委 託 料

    金 額

    188,050

    2 整 備 費

    258,819

    1

    1 事 業 費 2,011,491 2,023,525△ 12,034 - - 1,752,672

    -市 場 整 備 費

    12,150

    8,550△822,600634,550

    区  分前 年 度本 年 度款 項 目

    1 事 業 費

    節 及 び 説 明本 年 度 の 財 源 内 訳

    比 較一般財源

    特 定 財 源

    13,323

    卸 売 市 場 費

    90,265

    3,435

    97,800

    281

    27

    403,289

    87,351

    2,379

    職員(53人)の人件費

    本場基幹設備改修

    北部市場基幹設備改修等

    492,907

    市場の経営 1,518,584

    217,000

    417,550

    358,179

    34,869

    242,247

    184,736

    490,442

    2,868

    -626,000

    地方債 その他支出金国・県

    千円 千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    (市場及びと畜場会計) - 42 -

  • 金 額区  分前 年 度本 年 度款 項 目

    節 及 び 説 明本 年 度 の 財 源 内 訳

    比 較一般財源

    特 定 財 源

    地方債 その他支出金国・県

    千円 千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    14 工事請負費

    1,392,512 1,246,703 145,809 - - 1,327,593 64,919

    100 100 - - - 100 -

    予 備 費 100 100 - - - 100 -

    2 3,704,724 3,699,180 5,544 - 107,000 1,314,338 2,283,386

    1,815,296 1,761,744 53,552 - - 1,143,968 671,328

    1 報 酬

    2 給 料

    3 職員手当等

    4 共 済 費

    7 報 償 費

    8 旅 費

    10 需 用 費

    11 役 務 費

    12 委 託 料

    13使用料及び賃 借 料

    14 工事請負費

    17 備品購入費

    18負担金補助及び交付金

    20 貸 付 金

    -1 事 業 費

    1,392,512

    食肉流通施設費

    1,327,593145,809 1,246,703 - 64,919

    622,400

    248,375

    61,225

    1

    公債会計繰出金1

    1 市 場 費

    予 備 費4

    1,815,296 1,761,744 53,552 -

    3 他会計繰出金

    職員(10人)の人件費

    103,872

    市場の経営 1,711,424

    2,459

    47,579

    41,665

    18,915

    40

    446

    200,914

    1,143,968 671,328

    1,480

    27 繰 出 金 1,392,512

    34,434

    4

    298,294

    800,000

    公債会計へ繰出

    - 43 - (市場及びと畜場会計)

  • 金 額区  分前 年 度本 年 度款 項 目

    節 及 び 説 明本 年 度 の 財 源 内 訳

    比 較一般財源

    特 定 財 源

    地方債 その他支出金国・県

    千円 千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    26 公 課 費

    964,903 1,014,732△ 49,829 - 107,000 170,370 687,533

    2 給 料

    3 職員手当等

    4 共 済 費

    8 旅 費

    10 需 用 費

    12 委 託 料

    13使用料及び賃 借 料

    14 工事請負費

    17 備品購入費

    18負担金補助及び交付金

    26 公 課 費

    924,425 922,604 1,821 - - - 924,425

    27 繰 出 金

    100 100 - - - - 100

    予 備 費 100 100 - - - - 100

    7,743,377 7,792,108△ 48,731 - 733,000 4,394,703 2,615,674

    924,425

    2,078

    1,199

    150,806

    1,571

    258,105

    17,811

    46

    184,657

    263,742

    44,282

    40,606

    事 業 費 687,533

    59,466

    102,699

    2 と 畜 場 費

    3 他会計繰出金

    1 964,903 1,014,732 49,829 -

    歳 出 合 計

    922,604924,425公債会計繰出金1

    4 予 備 費

    1

    - 1,821

    職員(12人)の人件費

    924,425--

    862,204と畜場の経営

    公債会計へ繰出

    107,000 170,370

    (市場及びと畜場会計) - 44 -

  • 人 千円 千円

    千円 千円 千円

    千円 千円

    (7)本     年     度

    給 料 職 員 手 当

    334,108 267,007

    75

    267,386 75

    ○ 給 与 費 明 細 書

    (1) 総  括

    区 分 職 員 数給 与

    1   一 般 職(会計年度任用職員以外の職員)

    (7)

    (-)前     年     度 320,953

    扶 養 手 当 地 域 手 当

    職員手当の内訳

    比 較 13,155 379 -

    本     年     度 10,812 10,458 53,312

    区 分 管 理 職 手 当

    前     年     度 10,680 10,589 51,799

    比 較 132 131 1,513

    区 分期 末 及 び勤 勉 手 当

    管 理 職 員特 別 勤 務 手 当

    本     年     度 196 154,178

    前     年     度 174 157,204

    比 較 22 3,026 △

    (市場及びと畜場会計) - 46 -

  • 千円 千円 千円

    千円 千円 千円 千円 千円

    725,388

    共 済 費

    588,339 119,359

    601,115 124,273

    備 考

    (( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きした。)

    合 計

    4,914 12,776

    707,698

    17,690

    住 居 手 当 通 勤 手 当 特 殊 勤 務 手 当 超 過 勤 務 手 当 夜 勤 手 当

    4,064 15,773 2,121 15,258

    3,635

    183 429 - 47 452

    835

    2,074 14,806 835 15,590

    - 47 - (市場及びと畜場会計)

  • 千円 千円

    (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

    区 分 増 減 額 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳

    給 料 13,155 1 給与改定に伴う増減分 -

    2 昇給に伴う増加分 4,641

    3 その他の増減分 8,514

    職 員 手 当 △ 379 1 制度改正に伴う増減分 1,090

    2 その他の増減分 △ 1,469

    (市場及びと畜場会計) - 48 -

  • 説      明 備      考千円

    平均昇給間差額×職員数 平均昇給率 1.7%

    (昇給期) (職員数)

    昇給期別職員数 10月 69人

    新陳代謝等による増減分 職員数の異動状況

    現に在職する職員数

    (その他) (計)うち、再任用短時間勤務職員数の増分

                   15,090本 年 度 75人 - 75 人

    前 年 度 75人 - 75 人

    増 減 - - -

    期末及び勤勉手当 給与改定による増減分

    期末及び勤勉手当等の増減分

    うち、再任用短時間勤務職員数の増分

                   3,588

    - 49 - (市場及びと畜場会計)

  • 円 円 円

    人 % 人 %

    令 和 元 年 10 月 1 日 現 在

    行 政 職

    (3) 給料及び職員手当の状況

    ア 職員 1 人当たり給与区 分 行 政 職 技能労務職

    技能労務職 行政職(一)

    平均給料月額 363,255円 343,416円

    平均給与月額 486,110円 467,240円

    平 均 年 齢 47歳10月 50歳7月

    平均給料月額 361,838円 336,977円

    平 成 30 年 10 月 1 日 現 在 平均給与月額 477,006円 501,103円

    平 均 年 齢 47歳7月 49歳7月

     平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

    イ 初任給

    区 分国 の 制 度

    高校卒 148,800 144,600 148,600

    大学卒 183,500 -総合職 194,000

    一般職 180,700

    ウ 級別職員数

    行 政 職 技 能 労 務 職区 分

    級 職員数 構成比 級 職員数 構成比

    8級 3 5.0 5級 1 11.1

    7級 8 13.3 4級 6 66.7

    6級 5 8.3 3級 1 11.1

    5級 7 11.7 2級 1 11.1

    4級 25 41.6 計 9 100

    3級 4 6.7

    2級 7 11.7

    1級 1 1.7

    計 60 100

    令 和 元 年 10 月 1 日

    現 在

    (市場及びと畜場会計) - 50 -

  • (月分) (月分) (月分)

    (級別の基準となる職務内容)

    エ 期末手当・勤勉手当 (( )内は、再任用職員に係るものである。)

    支 給 期 別 支 給 率職制上の段階、職務の級等による加算措置

    備    考区 分 支 給 率 計6 月 12 月

    本 年 度(1.175) (1.175) (2.35) (有)

    2.25 2.25 4.5 有

    前 年 度(1.175) (1.175) (2.35) (有)

    2.225 2.275 4.5 有

    国 の 制 度(1.175) (1.175) (2.35) (有)

    2.25 2.25 4.5 有

    - 51 - (市場及びと畜場会計)

  • % % %

    給 料 総 額 に 対 す る 比 率1.2 0.6 5.2

    (令和元年 10月 1日現在)

    74.4

    カ 特殊勤務手当

    代表的な職種区 分 全 職 種 行 政 職

    扶 養 手 当

    支 給 対 象 職 員 の 比 率21.9 16.3

    技能労務職

    (令和元年 10月 1日現在)

    代表的な特殊勤務手当の名称  と畜検査業務手当

    月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800円

    通 勤 手 当 異 な る 40km以上の自動車等の使用者 24,400円

    住 居 手 当 異 な る月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円

    (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であ

    る者等が支給を受ける場合 3,500円)

    6,500円

    キ その他の手当

    区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容

    配偶者 6,500円

    異 な る

    (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であ

    る者等が支給を受ける場合 3,500円)

    父母等

    (市場及びと畜場会計) - 52 -

  • 千円 千円 千円 千円 千円 千円

    給   与   費区   分

    2 一 般 職(会計年度任用職員)

    共 済 費 合 計報 酬 給 料 職 員 手 当 計

    本 年 度 14,774 - - 14,774 2,718 17,492

    前 年 度 - - - - - -

    比   較 14,774 - - 14,774 2,718 17,492

    - 53 - (市場及びと畜場会計)

  • 期 間 金 額

    千円 千円

    食肉安定集荷事業に係る名古屋食肉市場 金融機関が当該貸付金

    株式会社の民間借入金に対する損失補償 の全部又は一部を回収

    (平成31年第 6 号議決) できないことにより損失を受けたときは、

    2,800,000千円及び利息

    相当額を限度として補

    償する。

    変更前に同じ

    北部市場駐車棟の電気設備改修工事 218,000 -

    北部市場駐車棟及び水産棟の消火設備改修工事 34,000 -

    南部市場情報システムの開発 141,000 -

    令和元年度末までの

    ○ 債務負担行為で令和 3 年度以降にわたるものについての令和元年度末ま  での支出額及び支出額の見込み並びに令和 2 年度以降の支出予定額等に  関する調書

    変更前 -

    事 項 限 度 額支 出 ・ 見 込 額

    変更後 -

    (市場及びと畜場会計) - 54 -

  • (期間の数字は年度を示す。)

    期 間 金 額 国 ・ 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

    千円 千円 千円 千円 千円

    3 218,000 - 218,000 - -

    3 34,000 - 34,000 - -

    3 141,000 - - - 141,000

    令和 2 年度以降の 左 の 財 源 内 訳特 定 財 源

    一 般 財 源

    2~4

    支 出 予 定 額

    2~5

    - 55 - (市場及びと畜場会計)

  •  令和 2 年度末における現在高の見込みに関する調書平成 30年度末 令和元年度末 令 和 2 年 度 中 令 和 2 年 度 中 令 和 2年 度 末

    現 在 高 現在高見込額 起 債 見 込 額 元金償還見込額 現在高見込額

    千円 千円 千円 千円 千円

    卸売市場整備債 11,612,528 11,625,428 626,000 1,514,250 10,737,178

    食肉流通施設整備債 8,505,892 7,960,554 107,000 749,584 7,317,970

    合 計 20,118,420 19,585,982 733,000 2,263,834 18,055,148

    令和 2 年度中増減見込み区 分

    ○ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び

    (市場及びと畜場会計) - 56 -

  • ○ 歳入歳出予算事項別明細書

    1 総 括

    (歳   入)

    1名古屋城天守閣事業収 入

    100,200 200,000 △

    2 繰 入 金 346,209 503,310 △

    3 市 債 231,000 3,258,000 △

    677,409 3,961,310 △

    令和 2 年度名古屋市名古屋城天守閣99,800

    157,101

    3,027,000

    3,283,901

    特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

    歳 入 合 計

    款 本年度予算額 前年度予算額 比 較千円 千円千円

    (歳   出)

    1名古屋城天守閣事 業 費

    677,409 3,961,310 △ 3,283,901

    677,409 3,961,310 △ 3,283,901

    231,000

    231,000

    446,409

    446,409

    本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源

    国・県支出金

    比 較一般財源

    地 方 債 そ の 他

    歳 出 合 計

    款本 年 度予 算 額

    前 年 度予 算 額

    千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    - 57 - (名古屋城天守閣会計)

  • 2 歳 入

    金 額

    1 100,200 200,000 △ 99,800

    1 100,000 200,000 △ 100,000

    1 寄 附 金 100,000 200,000 △ 100,000 1名 古 屋 城 天 守 閣寄 附 金

    100,000

    2 200 - 200

    1 雑 入 200 - 200 1 雑 入 200

    2 346,209 503,310 △ 157,101

    1 346,209 503,310 △ 157,101

    1 繰 入 金 346,209 503,310 △ 157,101 1 一 般 会 計 借 入 金 346,209

    3 231,000 3,258,000 △ 3,027,000

    1 231,000 3,258,000 △ 3,027,000

    1 公 債 繰 入 金 231,000 3,258,000 △ 3,027,000 1観 光 文 化 交 流 債繰 入 金

    231,000

    677,409 3,961,310 △ 3,283,901歳 入 合 計

    寄 附 金

    他会計繰入金

    市 債

    名 古 屋 城 天 守 閣事 業 収 入

    市 債

    繰 入 金

    諸 収 入

    款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較区     分

    節  及  び  説  明

    千円 千円 千円千円

    (名古屋城天守閣会計) - 58 -

  • 3 歳 出

    1 677,409 3,961,310△ 3,283,901 - 231,000 446,409 -

    524,139 3,672,843△ 3,148,704 - 231,000 293,139 -

    2 給 料

    3 職員手当等

    4 共 済 費

    7 報 償 費

    8 旅 費

    10 需 用 費

    11 役 務 費

    12 委 託 料

    13使用料及び賃 借 料

    17 備品購入費

    18負担金補助及び交付金

    計等

    12 委 託 料

    153,270 288,467△ 135,197 - - 153,270 -

    へ繰出

    27 繰 出 金

    40,015

    45,321

    整 備 費

    1,710

    17,740

    97,409

    4,727

    4,349

    -1,074231,000-3,226,426100,000

    101

    581

    112

    132,074

    132,074

    80,000

    天守閣木造復元の木工事

    天守閣木造復元の実施設

    100,000 100,000200,000△ -100,000--

    100,000

    工事請負費 100,000

    名古屋城天守閣積立基金

    14

    3,458,500232,074

    区 分

    名古屋城天守閣事 業 費

    金 額

    103,0761 事 業 費 292,065 214,343 77,722 - - 292,065

    職員(10人)の人件費

    木造天守閣の昇降に関す

    本 年 度款 項 目

    1 事 業 費

    前 年 度

    節 及 び 説 明本 年 度 の 財 源 内 訳

    比 較一般財源

    特 定 財 源

    2 他会計繰出金

    基金会計繰出金1

    2

    る新技術の公募等

    188,989

    地方債 その他支出金国・県

    千円 千円 千円 千円 千円 千円千円 千円

    - 59 - (名古屋城天守閣会計)

  • 区 分 金 額本 年 度款 項 目 前 年 度

    節 及 び 説 明本 年 度 の 財 源 内 訳

    比 較一般財源

    特 定 財 源

    地方債 その他支出金国・県

    千円 千円 千円 千円 千円 千円千円 千円

    27 繰 出 金

    677,409 3,961,310△ 3,283,901 - 231,000 446,409 -

    53,270 88,467 35,197△ - - 53,270 -

    53,270

    公債会計へ繰出

    歳 出 合 計

    2 公債会計繰出金

    (名古屋城天守閣会計) - 60 -

  • 人 千円 千円

    千円 千円 千円

    △比 較

    1   一 般 職(会計年度任用職員以外の職員)

    職員手当の内訳

    98 - 296 △

    区 分

    前     年     度 2,304 1,922 7,486

    本     年     度 2,304 1,626 7,388

    管 理 職 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当

    △比 較 354 2,329 -

    10

    前     年     度 45,675 37,686 10

    給 料 職 員 手 当

    本     年     度 45,321 40,015

    給 与

    ○ 給 与 費 明 細 書

    (1) 総  括

    区 分 職 員 数

    (名古屋城天守閣会計) - 62 -

  • 千円 千円 千円

    千円 千円 千円 千円 千円

    22,229

    574 1,097 20,525 96

    642

    604 96

    30 347 1,704

    超 過 勤 務 手 当

    3,682

    4,324

    管 理 職 員特 別 勤 務 手 当

    期 末 及 び勤 勉 手 当

    1,444

    1,975 789

    住 居 手 当 通 勤 手 当

    17,740 103,076

    83,361 16,951 100,312

    合 計計

    85,336

    費共 済 費 備 考

    2,764

    - 63 - (名古屋城天守閣会計)

  • 千円 千円

    (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

    区 分 増 減 額 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳

    給 料 △ 354 1 給与改定に伴う増減分 -

    2 昇給に伴う増加分 635

    3 その他の増減分 △ 989

    職 員 手 当 2,329 1 制度改正に伴う増減分 263

    2 その他の増減分 2,066

    (名古屋城天守閣会計) - 64 -

  • 説      明 備      考千円

    平均昇給間差額×職員数 平均昇給率 1.7%

    (昇給期) (職員数)

    昇給期別職員数 10月 10人

    新陳代謝等による増減分 職員数の異動状況

    現に在職する職員数

    (その他) (計)

    本 年 度 10人 - 10 人

    前 年 度 9人 1人 10 人

    増 減 1人 △ 1人 -

    期末及び勤勉手当 給与改定による増減分

    期末及び勤勉手当等の増減分

    - 65 - (名古屋城天守閣会計)

  • 円 円

    人 % 人 %

    (級別の基準となる職務内容)

    計 9 100

    平 成 30 年 10 月 1 日

    現 在

    計 10 100

    2 20.0

    2級 3 33.4

    1 11.1

    現 在 2級 3 30.0 3級 1 11.1

    令 和 元 年 10 月 1 日 4級 2 20.0 4級

    5級

    7級 2 22.2

    5級 2 22.2

    7級 3 30.0

    級 職員数 構成比区 分

    級 職員数 構成比区 分

    行 政 職 行 政 職

    ウ 級別職員数

    大学卒 183,500総合職 194,000

    一般職 180,700

    高校卒 148,800 148,600

    行 政 職 行政職(一)

    国 の 制 度

    平 均 年 齢 39歳1月

     平均給与月額には、通勤手当及び期末及び勤勉手当を含まない。

    イ 初任給

    区 分

    平均給料月額 321,022円

    平 成 30 年 10 月 1 日 現 在 平均給与月額 475,125円

    令 和 元 年 10 月 1 日 現 在 平均給与月額 505,570円

    平 均 年 齢 42歳0月

    平均給料月額 336,270円

    (3) 給料及び職員手当の状況

    ア 職員1人当たり給与

    区 分 行 政 職

    4 級区 分 7 級

    職 員

    (高度)

    職 員

    (相当高度)行 政 職

    3 級 2 級

    課 長 係 長 主 任

    5 級

    (名古屋城天守閣会計) - 66 -

  • (月分) (月分) (月分)

    2.25 2.25

    オ 地域手当

    2.225

    4.5

    4.5

    4.5

    支 給 対 象 地 域 全   域

    6 月 12 月

    本 年 度 2.25 2.25

    国 の 制 度

    前 年 度 2.275

    支 給 率 15%

    エ 期末手当・勤勉手当

    支 給 期 別 支 給 率職制上の段階、職務の級等による加算措置

    備    考区 分 支 給 率 計

    支 給 対 象 職 員 数

    国 の 指 定 基 準 に15%

    基 づ く 支 給 率

    10人

    カ その他の手当

    扶 養 手 当 異 な る

    配偶者 6,500円

    (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であ

    る者等が支給を受ける場合 3,500円)

    父母等 6,500円

    (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であ

    る者等が支給を受ける場合 3,500円)

    通 勤 手 当 異 な る 40km以上の自動車等の使用者 24,400円

    住 居 手 当 異 な る月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円

    月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800円

    区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容

    - 67 - (名古屋城天守閣会計)

  • 期 間 金 額

    千円 千円

    木造天守閣の昇降に関する新技術の公募 184,555 -

    (平成31年第7号議決)

    天守閣木造復元の木工事 7,311,000 1 1,537,000

    (平成30年第7号議決)

    事 項 限 度 額支 出 ・ 見 込 額

    令和元年度末までの

    ○ 債務負担行為で令和 3 年度以降にわたるものについての令和元年度末ま  での支出額及び支出額の見込み並びに令和 2 年度以降の支出予定額等に  関する調書

    (名古屋城天守閣会計) - 68 -

  • (期間の数字は年度を示す。)

    期 間 金 額 国 ・ 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

    千円 千円 千円 千円 千円

    2~3 184,555 - - 184,555 -

    2~4 5,774,000 - 5,574,000 200,000 -

    特 定 財 源一 般 財 源

    支 出 予 定 額

    令和 2 年度以降の 左 の 財 源 内 訳- 69 - (名古屋城天守閣会計)

  •  令和 2 年度末における現在高の見込みに関する調書平成 30年度末 令和元年度末 令 和 2 年 度 中 令 和 2 年 度 中 令 和 2年 度 末

    現 在 高 現在高見込額 起 債 見 込 額 元金償還見込額 現在高見込額

    千円 千円 千円 千円 千円

    名古屋城天守閣事業債 3,514,000 6,075,000 231,000 - 6,306,000

    ○ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び

    令和 2 年度中増減見込み区 分

    (名古屋城天守閣会計) - 70 -

  • ○ 歳入歳出予算事項別明細書

    1 総 括

    (歳   入)

    1 事 業 収 入 310,000 150,000

    2 市 債 10,000 25,000 △

    320,000 175,000

    令和 2 年度名古屋市土地区画整理組合貸付金特別会計予算に関する説明書

    160,000

    15,000

    145,000歳 入 合 計

    款 本年度予算額 前年度予算額 比 較

    (歳   出)

    1土 地 区 画 整 理組 合 貸 付 金

    320,000 175,000 145,000

    320,000 175,000 145,000

    前 年 度予 算 額

    本 年 度予 算 額

    款 特 定 財 源

    本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

    国・県支出金

    比 較一般財源

    地 方 債 そ の 他

    310,000

    310,000

    -歳 出 合 計

    10,000

    10,000

    千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    千円 千円千円

    - 71 - (土地区画整理組合貸付金会計)

  • 2 歳 入

    金 額

    1 310,000 150,000 160,0001 310,000 150,000 160,000

    1 貸 付 金 元 金 収 入 310,000 150,000 160,000 1 元 金 収 入 310,000

    2 10,000 25,000 △ 15,000

    1 10,000 25,000 △ 15,000

    1 公 債 繰 入 金 10,000 25,000 △ 15,000 1 資 金 債 繰 入 金 10,000

    320,000 175,000 145,000比 較 区     分節  及  び  説  明歳 入 合 計貸 付 金 収 入市 債事 業 収 入市 債 款 項 目 本 年 度 前 年 度千円 千円 千円千円

    (土地区画整理組合貸付金会計) - 72 -

  • 3 歳 出

    1 320,000 175,000 145,000 - 10,000 310,000 -20,000 50,000△ 30,000 - 10,000 10,000 -

    20 貸 付 金

    300,000 125,000 175,000 - - 300,000 -

    22償還金利子及び割引料

    27 繰 出 金

    320,000 175,000 145,000 - 10,000 310,000 -- 155,000 -歳 出 合 計2 他会計繰出金 80,000 95,000 - - 145,000- 土地区画整理組合(1組合)1 貸 付 金 20,000 50,000 30,000△ - 10,000 10,000 -区 分

    節 及 び 説 明

    1 事 業 費

    款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

    本 年 度 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源

    一般財源 金 額

    土地区画整理組 合 貸 付 金

    2

    一般会計繰出金 145,000 50,000

    公債会計繰出金 155,000 75,000

    1

    155,000

    への資金貸付

    145,000

    借入金の返還

    公債元金の繰出

    20,000

    地方債 その他支出金国・県

    千円 千円 千円 千円 千円 千円千円 千円

    - 73 - (土地区画整理組合貸付金会計)

  •  令和 2 年度末における現在高の見込みに関する調書平成 30年度末 令和元年度末 令 和 2 年 度 中 令 和 2 年 度 中 令 和 2年 度 末

    現 在 高 現在高見込額 起 債 見 込 額 元金償還見込額 現在高見込額

    千円 千円 千円 千円 千円

    土地区画整理組合貸付金充当公債

    730,000 680,000 10,000 155,000 535,000

    区 分

    令和 2 年度中増減見込み○ 地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び

    (土地区画整理組合貸付金会計) - 74 -

  • ○ 歳入歳出予算事項別明細書

    1 総 括

    (歳   入)

    1市 街 地 再 開 発 事 業収 入

    86,600 30,529

    2 繰 入 金 861,797 334,172

    3 市 債 92,000 24,000

    1,040,397 388,701 651,696

    令和 2 年度名古屋市市街地再開発事業特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

    56,071

    527,625

    68,000

    歳 入 合 計

    款 本年度予算額 前年度予算額 比 較

    (歳   出)

    1 1,040,397 388,701 651,696

    1,040,397 388,701 651,696

    103,069

    103,069

    782,728

    782,728歳 出 合 計

    62,600

    62,600

    92,000

    92,000

    市 街 地 再 開 発事 業 費

    本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源

    国・県支出金

    款本 年 度予 算 額

    前 年 度予 算 額

    比 較一般財源

    地 方 債 そ の 他千円 千円 千円 千円千円千円 千円

    千円 千円千円

    - 75 - (市街地再開発事業会計)

  • 2 歳 入

    金 額

    1 86,600 30,529 56,0711 62,600 6,529 56,071

    1 補 助 金 62,600 6,529 56,071 1市 街 地 再 開 発事 業 費 補 助 金

    62,600

    2 24,000 24,000 -

    1 雑 入 24,000 24,000 - 1 雑 入 24,000

    2 861,797 334,172 527,6251 861,797 334,172 527,625

    1 繰 入 金 861,797 334,172 527,625 1 一 般 会 計 繰 入 金 782,728

    2 一 般 会 計 借 入 金 34,437

    3 基 金 会 計 繰 入 金 44,632

    3 92,000 24,000 68,0001 92,000 24,000 68,000

    1 公 債 繰 入 金 92,000 24,000 68,000 1 土 木 債 繰 入 金 92,000

    1,040,397 388,701 651,696比 較

    区     分

    国 庫 支 出 金

    諸 収 入

    前 年 度本 年 度 款 項 目節  及  び  説  明

    市 街 地 再 開 発事 業 収 入

    歳 入 合 計

    市 債

    他会計繰入金

    繰 入 金

    市 債

    千円 千円千円千円

    (市街地再開発事業会計) - 76 -

  • 3 歳 出

    1 1,040,397 388,701 651,696 62,600 92,000 103,069 782,728274,