2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige...

185
Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand: 31.08.2015

Transcript of 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige...

Page 1: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

MittelfristigeFinanzbedarfsplanungen derARD-Landesrundfunkanstalten

Teil IIAnlagen zu Teil I

2013 – 2020

Stand: 31.08.2015

Page 2: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Inhalt Seite Farbe

Ergebnisse je Anstalt 2013 - 2016 1 - 75 weiß

Ergebnisse je Anstalt 2017 - 2020 76 - 150 blau

Ergebnisse je Anstalt 2013 - 2020 151 - 180 gelb

Anlagen zu Teil I

Page 3: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstaltzusammengefasst für 2013 - 2016 und je Jahr

Tabelle Inhalt Seite Farbe

3 Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und 1 - 5 weißder bereinigten Gesamtaufwendungen

4 Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich 6 - 10Steuern und Gewinn

5 Aufgliederung der Finanzerträge 11 - 15

6 Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge 16 - 20

7 Aufgliederung der Löhne und Gehälter 21 - 25

8 Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen 26 - 30für Unterstützung

9 I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 31 - 35

II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung 36 - 40der ARD-Landesrundfunkanstalten

10 Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und 41 - 45Herstellervergütungen

11 Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschafts- 46 - 50aufgaben und Koproduktionen sowie der produktions-bezogenen Fremdleistungen

12 Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung 51 - 55(nur Bestandsbedarf)

13 Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen 56 - 60(nur Bestandsbedarf)

14 Aufgliederung der Programmaufwendungen 61 - 65(nur Bestandsbedarf)

15 entfällt

16 Entwicklungsbedarf 66 - 70

17 Aufgliederung der Investitionen 71 - 75(nur Bestandsbedarf)

Page 4: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 4.214.036 2.030.987 2.859.205 4.722.434 385.743 1.863.643 477.294 4.872.954 5.760.213 27.186.511 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 1.371 ./. 12.783 ./. 6.501 ./. 33.714 0 ./. 5.981 ./. 5.018 ./. 55.910 ./. 14.137 ./. 135.415 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 35.995 ./. 15.856 ./. 36.426 ./. 131.108 ./. 9.406 ./. 15.417 ./. 1.247 ./. 28.204 ./. 99.998 ./. 373.656 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 4.176.670 2.002.349 2.816.278 4.557.612 376.338 1.842.245 471.029 4.788.840 5.646.078 26.677.440 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 133.645 0 ./. 143.842 0 0 ./. 277.487 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 18.522 0 ./. 9.212 ./. 5.729 ./. 904 0 ./. 9.228 0 ./. 43.594 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 6.901 0 0 0 0 ./. 6.901

Summe bereinigte Gesamterträge 4.176.670 1.983.827 2.816.278 4.548.400 230.063 1.841.341 327.187 4.779.612 5.646.078 26.349.458

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 4.218.211 2.036.439 2.795.797 4.648.834 389.315 1.760.176 464.919 4.832.990 5.757.220 26.903.901 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 1.371 ./. 12.783 ./. 6.501 ./. 33.714 0 ./. 5.981 ./. 5.018 ./. 55.910 ./. 14.137 ./. 135.415 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 35.995 ./. 15.856 ./. 36.426 ./. 131.108 ./. 9.406 ./. 15.417 ./. 1.247 ./. 28.204 ./. 99.998 ./. 373.656 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 4.180.845 2.007.801 2.752.870 4.484.012 379.909 1.738.778 458.654 4.748.876 5.643.085 26.394.830 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 39.236 ./. 5.549 ./. 21.100 ./. 45.101 ./. 33 ./. 1.063 ./. 56 ./. 51.820 ./. 113.851 ./. 277.809 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 7.108 0 ./. 25.580 ./. 900 0 ./. 268 ./. 2.624 ./. 900 ./. 6.216 ./. 43.596 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 1.143 ./. 517 ./. 741 ./. 1.224 ./. 27 ./. 460 ./. 85 ./. 1.258 ./. 1.448 ./. 6.901

i) Summe Bestandsbedarf 4.133.358 2.001.734 2.705.449 4.436.787 379.850 1.736.987 455.890 4.694.898 5.521.571 26.066.524 2. Entwicklungsbedarfa) Entwicklungsbedarf gesamt 46.351 20.790 32.186 42.824 2.036 19.209 2.805 45.322 44.028 255.551 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 12.832 ./. 6.671 ./. 6.216 ./. 14.830 ./. 726 ./. 5.453 ./. 1.605 ./. 17.847 ./. 19.785 ./. 85.965

c) Summe Entwicklungsbedarf 33.519 14.119 25.970 27.994 1.310 13.756 1.200 27.475 24.243 169.585

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 4.166.877 2.015.853 2.731.419 4.464.781 381.160 1.750.743 457.090 4.722.373 5.545.814 26.236.109

14.08.2015 / 11:08 Tabelle31

Page 5: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.036.955 493.675 703.156 1.113.499 93.703 431.798 113.546 1.173.849 1.372.884 6.533.064 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 343 ./. 3.253 ./. 3.866 ./. 6.154 0 ./. 1.466 ./. 1.228 ./. 9.433 ./. 2.671 ./. 28.414 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 10.148 ./. 3.565 ./. 9.062 ./. 32.818 ./. 2.869 ./. 3.662 ./. 186 ./. 7.052 ./. 25.151 ./. 94.513 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.026.464 486.857 690.228 1.074.527 90.834 426.670 112.132 1.157.364 1.345.062 6.410.138 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 26.907 0 ./. 30.023 0 0 ./. 56.930 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 4.630 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 10.899 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.732 0 0 0 0 ./. 1.732

Summe bereinigte Gesamterträge 1.026.464 482.227 690.228 1.072.224 60.762 426.444 82.109 1.155.057 1.345.062 6.340.577

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 1.059.879 498.250 702.142 1.124.093 93.395 423.914 111.626 1.191.903 1.432.965 6.638.167 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 343 ./. 3.253 ./. 3.866 ./. 6.154 0 ./. 1.466 ./. 1.228 ./. 9.433 ./. 2.671 ./. 28.414 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 10.148 ./. 3.565 ./. 9.062 ./. 32.818 ./. 2.869 ./. 3.662 ./. 186 ./. 7.052 ./. 25.151 ./. 94.513 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.049.388 491.433 689.214 1.085.121 90.526 418.786 110.212 1.175.418 1.405.143 6.515.241 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 8.902 ./. 1.219 ./. 3.980 ./. 7.649 ./. 17 ./. 146 ./. 28 ./. 10.249 ./. 25.140 ./. 57.330 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.899 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 285 ./. 128 ./. 185 ./. 306 ./. 14 ./. 115 ./. 21 ./. 315 ./. 362 ./. 1.731

i) Summe Bestandsbedarf 1.038.424 490.085 678.654 1.076.941 90.496 418.458 109.507 1.164.629 1.378.087 6.445.281 2. Entwicklungsbedarfa) Entwicklungsbedarf gesamt 0 2.769 7.199 10.234 308 2.233 316 9.145 9.486 41.690 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 2.922 ./. 1.060 ./. 3.285 ./. 4.689 ./. 99 ./. 834 ./. 83 ./. 3.027 ./. 3.102 ./. 19.101

c) Summe Entwicklungsbedarf 7.176 1.709 3.914 5.545 209 1.399 233 6.118 6.384 32.687

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.045.600 491.794 682.568 1.082.486 90.705 419.857 109.740 1.170.747 1.384.471 6.477.968

14.08.2015 / 11:08 Tabelle32

Page 6: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.076.534 531.796 746.266 1.224.401 99.209 490.531 119.925 1.275.287 1.481.446 7.045.396 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 341 ./. 3.126 ./. 2.090 ./. 8.130 0 ./. 2.233 ./. 1.230 ./. 25.534 ./. 876 ./. 43.560 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 11.527 ./. 4.591 ./. 8.508 ./. 32.167 ./. 4.209 ./. 4.131 ./. 451 ./. 7.178 ./. 23.323 ./. 96.084 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.064.666 524.080 735.668 1.184.104 95.000 484.167 118.244 1.242.575 1.457.247 6.905.751 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 29.035 0 ./. 32.497 0 0 ./. 61.532 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 4.630 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 10.899 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.732 0 0 0 0 ./. 1.732

Summe bereinigte Gesamterträge 1.064.666 519.449 735.668 1.181.801 62.801 483.941 85.747 1.240.268 1.457.247 6.831.589

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 1.080.378 535.446 716.724 1.194.513 99.954 459.069 114.366 1.258.096 1.503.570 6.962.115 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 341 ./. 3.126 ./. 2.090 ./. 8.130 0 ./. 2.233 ./. 1.230 ./. 25.534 ./. 876 ./. 43.560 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 11.527 ./. 4.591 ./. 8.508 ./. 32.167 ./. 4.209 ./. 4.131 ./. 451 ./. 7.178 ./. 23.323 ./. 96.084 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.068.510 527.729 706.126 1.154.216 95.745 452.705 112.685 1.225.384 1.479.371 6.822.470 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 9.621 ./. 1.240 ./. 4.294 ./. 8.160 ./. 17 ./. 145 ./. 28 ./. 11.076 ./. 26.874 ./. 61.454 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.899 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 287 ./. 129 ./. 185 ./. 305 ./. 13 ./. 115 ./. 21 ./. 315 ./. 362 ./. 1.733

i) Summe Bestandsbedarf 1.056.825 526.360 695.252 1.145.526 95.716 452.378 111.980 1.213.768 1.450.581 6.748.385 2. Entwicklungsbedarfa) Entwicklungsbedarf gesamt 10.084 5.463 6.392 7.461 375 4.614 532 11.154 12.552 58.627 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 1.899 ./. 1.490 ./. 190 ./. 850 ./. 99 ./. 913 ./. 235 ./. 4.100 ./. 6.853 ./. 16.629

c) Summe Entwicklungsbedarf 8.185 3.973 6.202 6.611 276 3.701 297 7.054 5.699 41.998

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.065.010 530.333 701.454 1.152.137 95.991 456.079 112.277 1.220.822 1.456.280 6.790.383

14.08.2015 / 11:08 Tabelle33

Page 7: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.055.544 503.915 705.413 1.183.047 96.562 472.022 122.158 1.214.280 1.472.247 6.825.188 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 341 ./. 3.196 ./. 271 ./. 4.360 0 ./. 1.145 ./. 1.280 ./. 10.433 ./. 888 ./. 21.914 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.096 ./. 3.816 ./. 9.344 ./. 32.767 ./. 1.164 ./. 3.778 ./. 302 ./. 6.925 ./. 25.532 ./. 90.724 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.048.107 496.902 695.798 1.145.920 95.398 467.099 120.576 1.196.922 1.445.827 6.712.549 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 38.906 0 ./. 40.725 0 0 ./. 79.632 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 4.630 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 10.899 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.719 0 0 0 0 ./. 1.719

Summe bereinigte Gesamterträge 1.048.107 492.272 695.798 1.143.617 53.341 466.873 79.851 1.194.615 1.445.827 6.620.301

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 1.015.632 493.798 672.305 1.145.133 97.734 431.584 117.953 1.158.384 1.394.271 6.526.795 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 341 ./. 3.196 ./. 271 ./. 4.360 0 ./. 1.145 ./. 1.280 ./. 10.433 ./. 888 ./. 21.914 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.096 ./. 3.816 ./. 9.344 ./. 32.767 ./. 1.164 ./. 3.778 ./. 302 ./. 6.925 ./. 25.532 ./. 90.724 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.008.195 486.786 662.690 1.108.006 96.570 426.661 116.371 1.141.026 1.367.851 6.414.156 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 10.375 ./. 1.547 ./. 6.421 ./. 14.662 0 ./. 386 0 ./. 15.269 ./. 30.972 ./. 79.632 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.899 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 285 ./. 130 ./. 186 ./. 306 0 ./. 115 ./. 21 ./. 314 ./. 362 ./. 1.719

i) Summe Bestandsbedarf 995.758 485.109 649.688 1.092.813 96.570 426.093 115.694 1.125.218 1.334.964 6.321.906 2. Entwicklungsbedarfa) Entwicklungsbedarf gesamt 10.397 5.407 7.281 8.724 391 4.895 783 9.678 7.679 55.235 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 1.900 ./. 1.457 0 ./. 1.558 ./. 111 ./. 972 ./. 484 ./. 3.141 ./. 2.166 ./. 11.789

c) Summe Entwicklungsbedarf 8.497 3.950 7.281 7.166 280 3.923 299 6.537 5.513 43.446

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.004.255 489.059 656.969 1.099.979 96.850 430.016 115.993 1.131.755 1.340.477 6.365.352

14.08.2015 / 11:08 Tabelle34

Page 8: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.045.003 501.602 704.370 1.201.487 96.269 469.292 121.665 1.209.539 1.433.636 6.782.863 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 346 ./. 3.208 ./. 274 ./. 15.070 0 ./. 1.137 ./. 1.280 ./. 10.510 ./. 9.702 ./. 41.527 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.224 ./. 3.884 ./. 9.512 ./. 33.356 ./. 1.164 ./. 3.846 ./. 308 ./. 7.049 ./. 25.992 ./. 92.335 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.037.433 494.510 694.584 1.153.061 95.105 464.309 120.077 1.191.980 1.397.942 6.649.002 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 38.796 0 ./. 40.597 0 0 ./. 79.393 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 4.630 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 10.899 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.719 0 0 0 0 ./. 1.719

Summe bereinigte Gesamterträge 1.037.433 489.880 694.584 1.150.758 53.159 464.083 79.480 1.189.673 1.397.942 6.556.992

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 1.062.322 508.945 704.626 1.185.095 98.232 445.609 120.974 1.224.607 1.426.414 6.776.824 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 346 ./. 3.208 ./. 274 ./. 15.070 0 ./. 1.137 ./. 1.280 ./. 10.510 ./. 9.702 ./. 41.527 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.224 ./. 3.884 ./. 9.512 ./. 33.356 ./. 1.164 ./. 3.846 ./. 308 ./. 7.049 ./. 25.992 ./. 92.335 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.054.752 501.853 694.840 1.136.669 97.068 440.626 119.386 1.207.048 1.390.720 6.642.963 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 10.338 ./. 1.543 ./. 6.405 ./. 14.630 0 ./. 386 0 ./. 15.226 ./. 30.865 ./. 79.393 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.899 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 285 ./. 130 ./. 185 ./. 306 0 ./. 115 ./. 21 ./. 314 ./. 362 ./. 1.718

i) Summe Bestandsbedarf 1.042.352 500.181 681.855 1.121.508 97.068 440.058 118.709 1.191.283 1.357.939 6.550.952 2. Entwicklungsbedarfa) Entwicklungsbedarf gesamt 15.772 7.151 11.314 16.405 962 7.467 1.174 15.345 14.311 89.900 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 6.111 ./. 2.664 ./. 2.741 ./. 7.733 ./. 417 ./. 2.734 ./. 803 ./. 7.579 ./. 7.664 ./. 38.446

c) Summe Entwicklungsbedarf 9.661 4.487 8.573 8.672 545 4.733 371 7.766 6.647 51.454

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.052.013 504.667 690.428 1.130.179 97.613 444.791 119.080 1.199.049 1.364.586 6.602.406

14.08.2015 / 11:08 Tabelle35

Page 9: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 352.353 185.248 170.795 273.665 46.792 129.853 32.993 408.047 519.409 2.119.155 a) Bruttoumsatz Werbefunk (206.356) (122.471) (81.771) (123.495) (40.590) (73.999) (22.674) (254.340) (339.578) (1.265.274)

./. Rabatte (./. 52.143) (./. 27.837) (./. 16.214) (./. 26.303) (./. 6.754) (./. 16.348) (./. 4.102) (./. 46.022) (./. 63.294) (./. 259.017)

./. Vermittlerprovisionen (./. 20.689) (./. 13.809) (./. 8.898) (./. 14.135) (./. 4.782) (./. 8.056) (./. 2.885) (./. 30.351) (./. 40.815) (./. 144.420)

./. Skonti (./. 3.355) (./. 2.173) (./. 1.461) (./. 2.518) (./. 947) (./. 1.358) (./. 418) (./. 4.638) (./. 7.281) (./. 24.149) Nettoumsatz aus Werbefunk 130.169 78.652 55.198 80.539 28.107 48.237 15.269 173.329 228.188 837.688

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (145.997) (62.777) (89.024) (150.170) (6.202) (55.854) (10.319) (153.707) (179.831) (853.881)./. Rabatte (./. 13.688) (./. 6.003) (./. 8.439) (./. 14.580) (./. 582) (./. 5.372) (./. 933) (./. 14.953) (./. 17.296) (./. 81.846)./. Vermittlerprovisionen (./. 19.106) (./. 8.311) (./. 12.660) (./. 19.856) (./. 824) (./. 7.360) (./. 1.377) (./. 20.150) (./. 23.750) (./. 113.394)./. Skonti (./. 3.214) (./. 1.414) (./. 1.765) (./. 3.337) (./. 138) (./. 1.236) (./. 232) (./. 3.095) (./. 4.883) (./. 19.314) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 109.989 47.049 66.160 112.397 4.657 41.886 7.777 115.509 133.902 639.326

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 240.158 125.701 121.358 192.936 32.764 90.123 23.046 288.838 362.090 1.477.014 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (5.795) (9.391) (7.212) (9.390) (3.007) (9.124) (3.876) (5.016) (19.121) (71.931) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (5.383) (9.199) (3.081) (4.828) (517) (3.955) (354) (5.016) (19.121) (51.454)= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 245.953 135.092 128.570 202.326 35.771 99.247 26.922 293.854 381.211 1.548.946 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (6.983) (4.595) (348) (37.771) (27.545) (17.988) (2.300) (119.873) (57.950) (275.353) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (0) (590) (0) (120) (0) (943) (94) (5.574) (9.656) (16.977)

Summe Erträge 252.936 139.687 128.918 240.097 63.315 117.235 29.222 413.727 439.161 1.824.298 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 206.245 114.372 104.542 169.840 29.517 77.828 24.164 247.344 343.336 1.317.188 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (35.890) (38.565) (25.034) (27.571) (10.680) (25.636) (9.807) (26.677) (89.892) (289.752)b) Provision an AS&S 3) (19.527) (11.180) (9.274) (16.593) (2.364) (12.893) (2.439) (21.184) (25.206) (120.660)c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (8.313) (4.862) (4.850) (6.409) (2.020) (2.948) (1.060) (10.442) (13.604) (54.509)d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (86.378) (40.982) (57.038) (35.062) (3.882) (34.788) (6.937) (94.877) (136.210) (496.154)e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (56.137) (18.782) (8.346) (84.205) (10.572) (1.563) (3.921) (94.164) (78.424) (356.113)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 5.703 3.400 49 47.229 28.134 15.880 2.167 117.423 56.757 276.742

Summe Aufwendungen 211.948 117.772 104.591 217.069 57.652 93.708 26.331 364.767 400.093 1.593.930

III. Gewinn 40.988 21.915 24.327 23.028 5.664 23.527 2.891 48.960 39.068 230.368 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 39.352 21.615 20.571 32.372 5.723 15.880 4.308 47.017 60.994 247.832 darauf:a) 15 % Körperschaftsteuer 5.903 3.242 3.086 4.856 858 2.382 646 7.052 9.149 37.175 b) SoLi 5,5 % auf die KST 325 178 170 267 47 132 36 388 503 2.046 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 6.749 3.480 2.880 5.325 237 2.279 678 6.911 10.140 38.680 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 4.427 2.432 2.314 3.642 644 1.787 485 5.289 6.862 27.882 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 243 134 127 200 35 99 27 291 377 1.534 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 25 0 89 528 0 0 0 63 24 729

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 17.672 9.466 8.666 14.818 1.822 6.679 1.871 19.995 27.056 108.045

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

14.08.2015 / 08:19 Tabelle46

Page 10: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 85.583 46.324 40.475 62.304 12.490 32.007 8.935 99.184 129.106 516.408 a) Bruttoumsatz Werbefunk (53.123) (31.517) (19.037) (26.738) (10.989) (18.805) (6.462) (62.922) (84.497) (314.090)

./. Rabatte (./. 12.987) (./. 7.024) (./. 3.941) (./. 5.704) (./. 1.788) (./. 4.103) (./. 1.196) (./. 12.655) (./. 15.737) (./. 65.135)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.377) (./. 3.613) (./. 2.201) (./. 3.055) (./. 1.309) (./. 2.044) (./. 798) (./. 7.348) (./. 10.162) (./. 35.907)

./. Skonti (./. 920) (./. 586) (./. 365) (./. 600) (./. 272) (./. 368) (./. 119) (./. 1.279) (./. 1.950) (./. 6.459) Nettoumsatz aus Werbefunk 33.839 20.294 12.530 17.379 7.620 12.290 4.349 41.640 56.648 206.589

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (32.460) (14.807) (21.438) (35.566) (1.501) (13.202) (2.473) (36.262) (44.609) (202.318)./. Rabatte (./. 3.005) (./. 1.386) (./. 1.984) (./. 3.587) (./. 145) (./. 1.284) (./. 226) (./. 3.417) (./. 4.418) (./. 19.452)./. Vermittlerprovisionen (./. 4.243) (./. 1.962) (./. 2.843) (./. 4.674) (./. 198) (./. 1.734) (./. 329) (./. 4.795) (./. 5.836) (./. 26.614)./. Skonti (./. 776) (./. 365) (./. 522) (./. 857) (./. 36) (./. 318) (./. 60) (./. 878) (./. 1.457) (./. 5.269) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 24.436 11.094 16.089 26.448 1.121 9.866 1.858 27.172 32.898 150.982

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 58.275 31.388 28.619 43.827 8.741 22.156 6.207 68.812 89.546 357.571 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.450) (2.250) (2.118) (3.298) (979) (1.723) (992) (1.314) (4.946) (19.070) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.345) (2.250) (793) (1.263) (171) (925) (90) (1.314) (4.946) (13.097)= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 59.725 33.638 30.737 47.125 9.720 23.879 7.199 70.126 94.492 376.641 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.862) (1.014) (70) (17.856) (7.810) (4.931) (616) (30.411) (14.208) (78.778) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (0) (155) (0) (35) (0) (148) (20) (1.586) (2.072) (4.016)

Summe Erträge 61.587 34.652 30.807 64.981 17.530 28.810 7.815 100.537 108.700 455.419 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 50.082 28.649 24.706 39.585 7.864 18.068 6.247 59.410 83.762 318.373 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (8.944) (8.158) (5.667) (7.618) (2.559) (6.107) (2.240) (5.906) (20.949) (68.148)b) Provision an AS&S 3) (4.168) (2.254) (1.959) (3.359) (585) (2.880) (577) (4.774) (6.296) (26.852)c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (2.050) (1.451) (1.136) (1.627) (538) (800) (292) (1.342) (3.559) (12.795)d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (19.891) (9.588) (13.508) (8.737) (923) (8.121) (1.565) (22.630) (31.955) (116.918)e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (15.029) (7.198) (2.436) (18.244) (3.258) (160) (1.573) (24.758) (21.003) (93.659)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.468 620 9 25.396 8.253 4.280 576 29.734 13.425 83.761

Summe Aufwendungen 51.550 29.269 24.715 64.981 16.117 22.348 6.823 89.144 97.187 402.134

III. Gewinn 10.037 5.383 6.092 0 1.413 6.462 992 11.393 11.513 53.285 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 9.556 5.382 4.918 7.540 1.555 3.821 1.152 11.220 15.119 60.263 darauf:a) 15 % Körperschaftsteuer 1.433 807 738 1.131 233 573 173 1.683 2.268 9.039 b) SoLi 5,5 % auf die KST 79 44 41 62 13 32 10 93 125 498 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 1.639 867 689 1.240 237 548 181 1.649 2.513 9.563 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.075 605 553 848 175 430 130 1.262 1.701 6.780 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 59 33 30 47 10 24 7 69 94 373 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 7 0 18 707 0 0 0 0 0 732

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.292 2.357 2.068 4.035 667 1.607 500 4.757 6.700 26.985

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

14.08.2015 / 08:19 Tabelle47

Page 11: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 92.390 48.707 46.057 72.555 11.410 33.972 7.997 106.937 135.032 555.057 a) Bruttoumsatz Werbefunk (54.927) (32.220) (22.616) (34.601) (9.789) (19.492) (5.296) (67.597) (87.833) (334.371)

./. Rabatte (./. 15.123) (./. 7.304) (./. 4.249) (./. 7.339) (./. 1.743) (./. 4.455) (./. 860) (./. 13.736) (./. 16.408) (./. 71.217)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.362) (./. 3.639) (./. 2.685) (./. 3.978) (./. 1.112) (./. 2.131) (./. 668) (./. 7.912) (./. 10.539) (./. 38.026)

./. Skonti (./. 732) (./. 485) (./. 294) (./. 524) (./. 185) (./. 291) (./. 86) (./. 1.033) (./. 1.472) (./. 5.102) Nettoumsatz aus Werbefunk 33.710 20.792 15.388 22.760 6.749 12.615 3.682 44.916 59.414 220.026

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (37.463) (16.487) (23.441) (37.954) (1.621) (14.480) (2.701) (39.340) (47.199) (220.686)./. Rabatte (./. 3.640) (./. 1.469) (./. 2.040) (./. 3.262) (./. 141) (./. 1.347) (./. 235) (./. 3.422) (./. 4.366) (./. 19.922)./. Vermittlerprovisionen (./. 4.919) (./. 2.212) (./. 3.195) (./. 5.109) (./. 219) (./. 1.927) (./. 364) (./. 5.304) (./. 6.323) (./. 29.572)./. Skonti (./. 619) (./. 275) (./. 360) (./. 634) (./. 27) (./. 239) (./. 46) (./. 658) (./. 794) (./. 3.652) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 28.285 12.531 17.846 28.949 1.234 10.967 2.056 29.956 35.716 167.540

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 61.995 33.323 33.234 51.709 7.983 23.582 5.738 74.872 95.130 387.566 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.456) (2.827) (2.429) (3.061) (956) (4.254) (985) (1.240) (4.463) (21.671) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.349) (2.635) (767) (1.179) (146) (1.259) (84) (1.240) (4.463) (13.122)= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 63.451 36.150 35.663 54.770 8.939 27.836 6.723 76.112 99.593 409.236 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (2.038) (1.193) (96) (8.240) (7.698) (4.839) (524) (28.851) (16.046) (69.525) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (0) (155) (0) (15) (0) (261) (34) (1.588) (2.584) (4.637)

Summe Erträge 65.489 37.343 35.759 63.010 16.637 32.675 7.247 104.963 115.639 478.762 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 53.198 30.367 28.562 46.007 7.304 19.836 5.986 63.935 92.512 347.707 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (9.837) (9.654) (6.257) (8.137) (3.198) (6.460) (2.300) (7.621) (26.298) (79.762)b) Provision an AS&S 3) (5.556) (3.165) (3.013) (5.015) (692) (3.645) (740) (6.850) (6.361) (35.037)c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (2.281) (1.191) (1.763) (1.643) (361) (724) (246) (3.151) (3.788) (15.148)d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (20.837) (9.884) (14.125) (8.675) (967) (8.514) (1.884) (22.743) (33.340) (120.970)e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (14.687) (6.472) (3.404) (22.537) (2.086) (493) (816) (23.570) (22.725) (96.790)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.403 802 10 8.843 7.917 4.001 478 28.660 15.929 68.043

Summe Aufwendungen 54.601 31.169 28.572 54.850 15.221 23.837 6.464 92.595 108.441 415.749

III. Gewinn 10.888 6.174 7.187 8.160 1.416 8.838 783 12.368 7.198 63.012 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 10.152 5.784 5.706 8.763 1.430 4.454 1.076 12.178 15.935 65.478 darauf:a) 15 % Körperschaftsteuer 1.523 868 856 1.314 215 668 161 1.827 2.390 9.822 b) SoLi 5,5 % auf die KST 84 48 47 72 12 37 9 100 131 540 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 1.741 931 799 1.442 0 639 169 1.790 2.649 10.160 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.142 651 642 986 161 501 121 1.370 1.793 7.366 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 63 36 35 54 9 28 7 75 99 406 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 6 0 26 ./. 189 0 0 0 0 0 ./. 157

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.559 2.533 2.405 3.679 396 1.873 467 5.163 7.062 28.137

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

14.08.2015 / 08:19 Tabelle48

Page 12: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 85.596 44.285 41.186 67.078 11.446 31.729 7.617 98.904 126.676 514.517 a) Bruttoumsatz Werbefunk (48.667) (29.076) (19.860) (30.770) (9.906) (18.080) (5.132) (61.285) (83.208) (305.984) ./. Rabatte (./. 11.898) (./. 6.688) (./. 3.972) (./. 6.564) (./. 1.612) (./. 3.945) (./. 962) (./. 9.716) (./. 15.497) (./. 60.854)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.926) (./. 3.246) (./. 1.986) (./. 3.516) (./. 1.180) (./. 1.965) (./. 667) (./. 7.469) (./. 10.007) (./. 34.962) ./. Skonti (./. 843) (./. 545) (./. 397) (./. 690) (./. 245) (./. 354) (./. 100) (./. 1.336) (./. 1.920) (./. 6.430) Nettoumsatz aus Werbefunk 31.000 18.597 13.505 20.000 6.869 11.816 3.403 42.764 55.784 203.738 b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (36.929) (15.209) (21.326) (36.308) (1.540) (13.649) (2.485) (37.619) (43.468) (208.533) ./. Rabatte (./. 3.419) (./. 1.521) (./. 2.133) (./. 3.662) (./. 148) (./. 1.328) (./. 228) (./. 3.908) (./. 4.203) (./. 20.550)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.827) (./. 1.998) (./. 3.199) (./. 4.771) (./. 204) (./. 1.792) (./. 330) (./. 4.841) (./. 5.724) (./. 27.686) ./. Skonti (./. 883) (./. 374) (./. 427) (./. 875) (./. 37) (./. 329) (./. 61) (./. 875) (./. 1.300) (./. 5.161) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 27.800 11.316 15.567 27.000 1.151 10.200 1.866 27.995 32.241 155.136 = Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 58.800 29.913 29.072 47.000 8.020 22.016 5.269 70.759 88.025 358.874 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.382) (2.120) (1.165) (1.498) (536) (1.574) (954) (1.231) (4.856) (15.316) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.282) (2.120) (735) (1.193) (100) (891) (90) (1.231) (4.856) (12.498) = Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 60.182 32.033 30.237 48.498 8.556 23.590 6.223 71.990 92.881 374.190 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.566) (1.194) (92) (5.767) (5.509) (4.272) (558) (29.709) (13.585) (62.252) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (0) (140) (0) (20) (0) (300) (20) (1.200) (2.450) (4.130)

Summe Erträge 61.748 33.227 30.329 54.265 14.065 27.862 6.781 101.699 106.466 436.442 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 50.469 27.145 25.050 40.767 7.174 19.703 5.755 60.472 82.923 319.458 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (8.470) (10.525) (6.490) (6.009) (2.490) (6.486) (2.668) (6.251) (21.212) (70.601) b) Provision an AS&S 3) (5.160) (2.824) (2.172) (3.979) (543) (3.236) (554) (4.780) (6.226) (29.474) c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (1.952) (1.095) (940) (1.534) (557) (697) (251) (2.921) (3.110) (13.057) d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (23.475) (10.733) (14.593) (8.800) (996) (9.009) (1.728) (24.752) (35.682) (129.768) e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (11.412) (1.968) (855) (20.445) (2.588) (275) (554) (21.768) (16.693) (76.558)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.449 1.002 10 6.286 5.490 3.771 535 29.447 13.414 61.404

Summe Aufwendungen 51.918 28.147 25.060 47.053 12.664 23.474 6.290 89.919 96.337 380.862

III. Gewinn 9.830 5.080 5.269 7.212 1.400 4.388 491 11.780 10.129 55.579 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 9.629 5.125 4.838 7.760 1.369 3.774 996 11.518 14.861 59.870

darauf: a) 15 % Körperschaftsteuer 1.444 769 726 1.164 205 566 149 1.728 2.229 8.980 b) SoLi 5,5 % auf die KST 79 42 40 64 11 31 8 95 123 494 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 1.651 825 677 1.276 0 542 157 1.693 2.471 9.293 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.083 577 544 873 154 425 112 1.296 1.672 6.736 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 60 32 30 48 8 23 6 71 92 370 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 6 0 24 0 0 0 0 0 12 42

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.324 2.245 2.041 3.425 379 1.587 433 4.883 6.598 25.915

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

14.08.2015 / 08:19 Tabelle49

Page 13: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 88.784 45.932 43.077 71.728 11.446 32.145 8.444 103.022 128.595 533.173 a) Bruttoumsatz Werbefunk (49.639) (29.658) (20.258) (31.386) (9.906) (17.622) (5.784) (62.536) (84.040) (310.829) ./. Rabatte (./. 12.135) (./. 6.821) (./. 4.052) (./. 6.696) (./. 1.612) (./. 3.845) (./. 1.084) (./. 9.915) (./. 15.652) (./. 61.812)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.024) (./. 3.311) (./. 2.026) (./. 3.586) (./. 1.180) (./. 1.916) (./. 752) (./. 7.622) (./. 10.107) (./. 35.524) ./. Skonti (./. 860) (./. 557) (./. 405) (./. 704) (./. 245) (./. 345) (./. 113) (./. 990) (./. 1.939) (./. 6.158) Nettoumsatz aus Werbefunk 31.620 18.969 13.775 20.400 6.869 11.516 3.835 44.009 56.342 207.335 b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (39.145) (16.274) (22.819) (40.342) (1.540) (14.523) (2.660) (40.486) (44.555) (222.344) ./. Rabatte (./. 3.624) (./. 1.627) (./. 2.282) (./. 4.069) (./. 148) (./. 1.413) (./. 244) (./. 4.206) (./. 4.309) (./. 21.922)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.117) (./. 2.139) (./. 3.423) (./. 5.302) (./. 204) (./. 1.907) (./. 354) (./. 5.210) (./. 5.867) (./. 29.523) ./. Skonti (./. 936) (./. 400) (./. 456) (./. 971) (./. 37) (./. 350) (./. 65) (./. 684) (./. 1.332) (./. 5.231) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 29.468 12.108 16.658 30.000 1.151 10.853 1.997 30.386 33.047 165.668 = Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 61.088 31.077 30.433 50.400 8.020 22.369 5.832 74.395 89.389 373.003 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.507) (2.194) (1.500) (1.533) (536) (1.573) (945) (1.231) (4.856) (15.875) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.407) (2.194) (786) (1.193) (100) (880) (90) (1.231) (4.856) (12.737) = Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 62.595 33.271 31.933 51.933 8.556 23.942 6.777 75.626 94.245 388.878 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.517) (1.194) (90) (5.908) (6.528) (3.946) (602) (30.902) (14.111) (64.798) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (0) (140) (0) (50) (0) (234) (20) (1.200) (2.550) (4.194)

Summe Erträge 64.112 34.465 32.023 57.841 15.084 27.888 7.379 106.528 108.356 453.676 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 52.496 28.211 26.224 43.481 7.175 20.221 6.176 63.527 84.139 331.650 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (8.639) (10.228) (6.620) (5.807) (2.433) (6.583) (2.599) (6.899) (21.433) (71.241) b) Provision an AS&S 3) (4.643) (2.937) (2.130) (4.240) (543) (3.132) (568) (4.780) (6.323) (29.296) c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (2.030) (1.125) (1.011) (1.605) (565) (727) (271) (3.028) (3.147) (13.509) d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (22.175) (10.777) (14.812) (8.850) (996) (9.144) (1.760) (24.752) (35.233) (128.499) e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (15.009) (3.144) (1.651) (22.979) (2.639) (635) (978) (24.068) (18.003) (89.106)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.383 976 20 6.704 6.474 3.828 578 29.582 13.989 63.534

Summe Aufwendungen 53.879 29.187 26.244 50.185 13.649 24.049 6.754 93.109 98.128 395.184

III. Gewinn 10.233 5.278 5.779 7.656 1.434 3.839 625 13.419 10.228 58.492 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 10.015 5.323 5.109 8.309 1.369 3.831 1.084 12.100 15.079 62.221

darauf: a) 15 % Körperschaftsteuer 1.502 799 766 1.246 205 575 163 1.815 2.262 9.333 b) SoLi 5,5 % auf die KST 83 44 42 69 11 32 9 100 124 514 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 1.718 857 715 1.367 0 550 171 1.779 2.507 9.663 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.127 599 575 935 154 431 122 1.361 1.696 7.000 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 62 33 32 51 8 24 7 75 93 385 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 6 0 21 10 0 0 0 63 12 112

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.497 2.331 2.151 3.678 379 1.612 471 5.193 6.695 27.008

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

14.08.2015 / 08:19 Tabelle410

Page 14: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 96.035 59.318 1.443 70.273 8.174 28.107 1.468 126.295 149.407 540.520 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 9 5.283 0 0 0 0 0 92 5.384

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12.2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 992 1.924 9.915 61 240 2.558 97 3.124 2.638 21.549 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 34.343 0 0 0 0 0 0 34.343

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12.2. Zinserträge 3.446 8.726 2.015 9.432 0 941 177 1.700 3.205 29.642 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 0 113 0 0 0 0 0 0 0 113

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 100.473 69.968 13.373 79.766 8.414 31.606 1.742 131.119 155.250 591.711

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 121 39.626 0 0 0 0 0 92 39.839 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 100.473 70.089 52.999 79.766 8.414 31.606 1.742 131.119 155.342 631.550

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

11

Page 15: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1) 660.810 561.225 48.439 637.122 52.378 294.367 13.281 1.177.889 1.243.095 4.688.606 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 21.810 12.993 10 16.656 3.198 5.659 345 29.497 40.334 130.503 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 1.165 0 0 0 0 0 92 1.257

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 20.000 10.294 327.267 4.857 2.831 54.859 1.926 10.559 95.370 527.963 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 492 7 66 15 173 1.088 50 423 1.715 4.029 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 7.872 0 0 0 0 0 0 7.872

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12. 126.000 131.768 25.449 77.635 0 22.461 10.412 124.233 295.504 813.462 2. Zinserträge 894 1.571 1.322 5.182 0 120 90 462 1.903 11.544 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 23.196 14.571 1.398 21.853 3.371 6.867 485 30.382 43.952 146.075

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 13 9.037 0 0 0 0 0 92 9.142 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 23.196 14.584 10.435 21.853 3.371 6.867 485 30.382 44.044 155.217

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

Alle Beträge in T€

12

Page 16: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1) 698.988 583.419 49.394 680.372 56.648 295.667 14.205 1.203.901 1.268.500 4.851.094 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 23.898 15.571 1.385 19.100 3.295 7.344 362 35.159 38.673 144.787 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 9 820 0 0 0 0 0 0 829

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 38.000 15.520 340.432 4.840 901 31.106 1.386 37.877 119.469 589.531 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 274 623 9.548 5 52 972 32 1.106 923 13.535 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 5.652 0 0 0 0 0 0 5.652

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12. 123.952 116.813 22.373 83.553 0 75.759 10.682 191.722 295.937 920.791 2. Zinserträge 866 2.802 433 4.250 0 231 87 532 1.302 10.503 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 25.038 18.997 11.366 23.355 3.347 8.547 481 36.797 40.898 168.826

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 9 6.472 0 0 0 0 0 0 6.481 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 25.038 19.005 17.838 23.355 3.347 8.547 481 36.797 40.898 175.307

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

13

Page 17: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1) 697.594 603.061 50.590 700.332 55.490 296.745 15.412 1.229.666 1.309.322 4.958.212 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 27.630 15.098 23 17.009 708 7.477 370 30.498 36.450 135.262 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 1.953 0 0 0 0 0 0 1.953

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 18.000 20.465 339.042 8.121 901 19.106 281 21.968 209.581 637.465 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 113 634 156 0 6 337 14 1.001 0 2.261 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 13.086 0 0 0 0 0 0 13.086

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12. 104.000 108.467 16.000 94.380 0 116.755 9.082 232.541 237.287 918.512 2. Zinserträge 434 2.230 260 0 0 290 0 706 0 3.920 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 28.177 17.962 439 17.009 714 8.104 384 32.205 36.450 141.444

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 50 15.039 0 0 0 0 0 0 15.089 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 28.177 18.012 15.478 17.009 714 8.104 384 32.205 36.450 156.533

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

14

Page 18: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1) 729.538 623.156 51.898 705.632 56.616 301.590 15.899 1.268.442 1.316.922 5.069.693 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 22.697 15.655 25 17.508 973 7.627 391 31.142 33.950 129.968 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 1.345 0 0 0 0 0 0 1.345

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 18.000 20.465 298.309 3.121 901 0 281 21.534 117.107 479.718 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 113 660 145 41 8 161 1 594 0 1.723 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 7.733 0 0 0 0 0 0 7.733

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12. 86.000 97.522 16.000 116.766 0 163.753 8.829 198.541 282.574 969.985 2. Zinserträge 1.252 2.123 0 0 0 300 0 0 0 3.675 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 24.062 18.438 170 17.549 982 8.088 392 31.736 33.950 135.366

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 50 9.078 0 0 0 0 0 0 9.128 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 24.062 18.488 9.248 17.549 982 8.088 392 31.736 33.950 144.494

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

15

Page 19: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 51.112 27.395 42.663 65.538 5.265 24.599 7.229 51.069 80.814 355.683 a) Erträge aus Verwertung ARTE (23.989) (15.181) (17.994) (24.822) (3.856) (15.844) (4.067) (28.880) (38.917) (173.550)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (2.614) (0) (0) (0) (0) (0) (2.614)c) Sonstiges (27.123) (12.213) (24.669) (38.102) (1.408) (8.755) (3.162) (22.189) (41.897) (179.519) davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (2.235) (3.081) (1.095) (4.720) (31) (1.533) (484) (1.602) (4.887) (19.668) davon: Merchandising (92) (0) (23) (0) (0) (81) (0) (75) (1) (272)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 3.817 1.501 1.797 1.846 8.660 2.385 2.403 13.454 4.333 40.196 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (39.812) (17.357) (38.223) (132.954) (18.066) (17.802) (3.650) (41.658) (104.331) (413.852)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 35.995) (./. 15.856) (./. 36.426) (./. 131.108) (./. 9.406) (./. 15.417) (./. 1.247) (./. 28.204) (./. 99.998) (./. 373.656)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 45.907 19.426 0 18.300 662 1.744 8.354 49.042 41.841 185.276 4. Erträge aus Mieten und Pachten 46.971 10.108 4.870 3.782 1.883 18.635 1.052 3.057 41.563 131.921 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 727 430 1.187 10.729 2 191 139 4.252 40.226 57.884 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 16.091 6.489 26.193 18.320 1.687 6.165 2.970 25.646 56.981 160.542

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (24) (0) (0) (9) (69) (0) (0) (102)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (16.091) (6.489) (26.169) (18.320) (1.687) (6.156) (2.901) (25.646) (56.981) (160.440)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 69.903 0 0 0 0 0 0 69.903 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (180) (0) (0) (43.670) (0) (0) (0) (8.619) (156) (52.625)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (71.772) (27.551) (68.863) (74.901) (3.541) (51.452) (100) (46.349) (78.389) (422.919)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 18.522 0 9.212 5.729 904 0 9.228 0 43.594 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 3.060 1.171 974 1.574 1.238 268 251 4.232 1.177 13.945 11. Übrige sonstige Betriebserträge 45.749 50.920 55.313 63.962 4.137 23.469 3.893 88.315 74.480 410.237

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 285.386 163.514 271.763 311.834 32.803 129.812 26.391 303.263 419.960 1.944.726

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 4.109 747 2.555 4.484 133 13 296 4.695 5.333 22.366 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 349 52 313 609 33 1 30 338 7.411 9.136 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 849 0 7 3 0 35 183 729 0 1.806 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 1.927 0 8.162 0 0 868 2.476 3.496 0 16.929 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 5.635 0 52 0 0 2.366 671 283 922 9.929

Summe Erträge aus Sponsoring 12.869 799 11.089 5.096 167 3.283 3.656 9.541 13.666 60.165 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 298.255 164.313 282.852 316.930 32.970 133.095 30.047 312.804 433.626 2.004.892

14.08.2015 / 08:40 Tabelle616

Page 20: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 11.725 6.589 10.797 14.053 1.279 9.078 1.734 11.353 17.858 84.466 a) Erträge aus Verwertung ARTE (5.171) (3.328) (4.301) (4.937) (1.034) (5.556) (956) (6.600) (8.323) (40.206)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (668) (0) (0) (0) (0) (0) (668)c) Sonstiges (6.554) (3.260) (6.496) (8.448) (245) (3.522) (778) (4.753) (9.535) (43.592)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (616) (795) (295) (913) (6) (332) (102) (431) (488) (3.977)davon: Merchandising (46) (0) (10) (0) (0) (80) (0) (24) (1) (161)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 3.578 1.120 551 273 4.147 332 630 2.375 748 13.755 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (13.726) (4.685) (9.613) (33.091) (7.016) (3.994) (816) (9.427) (25.899) (108.267)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 10.148) (./. 3.565) (./. 9.062) (./. 32.818) (./. 2.869) (./. 3.662) (./. 186) (./. 7.052) (./. 25.151) (./. 94.513)3. Erträge aus Sendermitbenutzung 11.282 4.842 0 4.535 167 420 2.422 12.374 12.016 48.058 4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.883 2.513 1.298 988 471 4.689 268 851 10.130 33.092 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 200 184 349 210 2 64 34 959 548 2.550 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 2.689 1.943 8.137 3.438 372 1.683 1.336 10.385 18.572 48.555

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (0) (3) (0) (0) (0) (3)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (2.689) (1.943) (8.137) (3.438) (372) (1.680) (1.336) (10.385) (18.572) (48.552)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 17.070 0 0 0 0 0 0 17.070 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (70) (0) (0) (15.063) (0) (0) (0) (2.693) (62) (17.888)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (12.666) (6.190) (17.534) (16.967) (850) (11.557) (20) (10.347) (16.201) (92.332)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 4.630 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 10.899 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 684 327 228 530 430 46 75 1.141 675 4.136 11. Übrige sonstige Betriebserträge 9.906 11.052 15.376 12.217 773 4.693 639 21.981 18.273 94.910

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 64.683 39.391 71.340 70.577 9.924 32.788 7.158 76.766 95.083 467.710

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 823 0 560 908 15 0 60 816 1.055 4.237 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 168 8 117 314 12 0 12 155 1.769 2.555 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 284 0 7 3 0 23 45 206 0 568 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 455 0 1.700 0 0 328 672 874 0 4.029 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.617 0 52 0 0 579 166 86 199 2.699

Summe Erträge aus Sponsoring 3.347 8 2.436 1.225 28 930 955 2.137 3.023 14.089 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 68.030 39.399 73.776 71.802 9.952 33.718 8.113 78.903 98.106 481.798

14.08.2015 / 08:40 Tabelle617

Page 21: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 13.273 8.352 12.010 17.345 1.091 4.866 1.796 14.006 21.642 94.381 a) Erträge aus Verwertung ARTE (5.620) (5.482) (4.136) (5.093) (546) (3.007) (835) (7.034) (10.569) (42.322)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (546) (0) (0) (0) (0) (0) (546)c) Sonstiges (7.653) (2.870) (7.874) (11.706) (544) (1.859) (961) (6.972) (11.073) (51.513) davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (575) (1.027) (362) (1.897) (5) (251) (140) (395) (499) (5.151) davon: Merchandising (46) (0) (9) (0) (0) (1) (0) (11) (0) (67)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 723 1.261 432 151 4.147 176 885 4.196 968 12.939 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (12.250) (5.852) (8.940) (32.318) (8.356) (4.307) (1.336) (11.374) (24.291) (109.023)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 11.527) (./. 4.591) (./. 8.508) (./. 32.167) (./. 4.209) (./. 4.131) (./. 451) (./. 7.178) (./. 23.323) (./. 96.084)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 11.755 4.831 0 4.723 171 422 2.438 12.368 11.954 48.662 4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.748 2.495 1.164 940 471 4.659 250 646 10.559 32.933 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 327 60 233 239 0 127 25 2.293 294 3.598 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 5.166 682 6.693 842 171 2.032 480 1.323 8.631 26.020

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (1) (0) (0) (6) (69) (0) (0) (76)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (5.166) (682) (6.692) (842) (171) (2.026) (411) (1.323) (8.631) (25.944)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 17.292 0 0 0 0 0 0 17.292 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (10) (0) (0) (13.827) (0) (0) (0) (2.696) (94) (16.627)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (16.180) (7.110) (16.856) (18.996) (710) (11.950) (27) (11.083) (17.592) (100.504)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 4.630 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 10.899 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 960 179 143 441 349 22 56 891 502 3.542 11. Übrige sonstige Betriebserträge 14.955 15.815 14.086 17.823 1.434 7.661 1.366 23.516 24.615 121.271

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 75.097 45.416 68.909 77.630 9.975 32.141 7.323 75.325 96.851 488.667

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 1.674 22 956 1.846 44 13 113 2.096 2.210 8.975 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 83 0 48 189 11 1 10 73 1.948 2.363 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 165 0 0 0 0 12 49 183 0 409 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 492 0 2.286 0 0 540 573 874 0 4.765 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.318 0 0 0 0 587 181 97 363 2.546

Summe Erträge aus Sponsoring 3.732 22 3.290 2.035 55 1.153 926 3.323 4.521 19.057 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 78.829 45.438 72.199 79.665 10.031 33.294 8.249 78.648 101.372 507.724

14.08.2015 / 08:40 Tabelle618

Page 22: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 12.998 6.198 9.898 17.004 1.440 5.383 1.837 12.751 22.067 89.576 a) Erträge aus Verwertung ARTE (6.540) (3.157) (4.736) (7.330) (1.128) (3.608) (1.128) (7.555) (9.923) (45.105)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (700) (0) (0) (0) (0) (0) (700)c) Sonstiges (6.458) (3.041) (5.162) (8.974) (312) (1.775) (709) (5.196) (12.144) (43.771) davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (522) (630) (218) (950) (10) (472) (120) (385) (3.450) (6.757) davon: Merchandising (0) (0) (2) (0) (0) (0) (0) (20) (0) (22)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten ./. 178 ./. 406 405 717 183 938 345 3.411 1.297 6.712 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (6.918) (3.410) (9.749) (33.484) (1.347) (4.716) (647) (10.336) (26.829) (97.436)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 7.096) (./. 3.816) (./. 9.344) (./. 32.767) (./. 1.164) (./. 3.778) (./. 302) (./. 6.925) (./. 25.532) (./. 90.724)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 11.435 4.877 0 4.521 162 451 2.426 12.150 11.483 47.505 4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.670 2.550 1.198 947 470 4.625 265 774 10.419 32.918 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100 93 301 2.080 0 0 40 500 39.129 42.243 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 4.118 1.932 5.693 7.020 572 1.225 577 6.969 14.889 42.995

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (23) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (4.118) (1.932) (5.670) (7.020) (572) (1.225) (577) (6.969) (14.889) (42.972)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 17.657 0 0 0 0 0 0 17.657 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (50) (0) (0) (7.401) (0) (0) (0) (1.615) (0) (9.066)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (21.843) (6.893) (15.599) (18.615) (966) (13.555) (26) (11.879) (21.254) (110.630)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 4.630 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 10.899 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 708 333 300 300 230 100 60 1.100 0 3.131 11. Übrige sonstige Betriebserträge 10.444 12.177 12.500 16.966 972 5.440 944 21.388 16.046 96.877

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 73.188 39.276 63.551 77.874 6.428 31.943 6.520 74.844 136.584 510.208

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 645 290 416 692 29 0 49 713 827 3.661 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 49 22 74 53 5 0 4 55 1.847 2.109 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 200 0 0 0 0 0 44 170 0 414 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 490 0 2.178 0 0 0 610 874 0 4.152 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 850 0 0 0 0 600 161 50 180 1.841

Summe Erträge aus Sponsoring 2.234 312 2.668 745 34 600 868 1.862 2.854 12.177 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 75.422 39.588 66.219 78.619 6.462 32.543 7.388 76.706 139.438 522.385

14.08.2015 / 08:40 Tabelle619

Page 23: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 13.116 6.255 9.958 17.136 1.455 5.272 1.862 12.959 19.247 87.261 a) Erträge aus Verwertung ARTE (6.658) (3.214) (4.821) (7.462) (1.148) (3.673) (1.148) (7.691) (10.102) (45.917)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (700) (0) (0) (0) (0) (0) (700)c) Sonstiges (6.458) (3.041) (5.137) (8.974) (307) (1.599) (714) (5.268) (9.145) (40.644)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (522) (630) (220) (960) (10) (478) (122) (391) (450) (3.783)davon: Merchandising (0) (0) (2) (0) (0) (0) (0) (20) (0) (22)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten ./. 306 ./. 474 409 705 183 939 543 3.472 1.320 6.791 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (6.918) (3.410) (9.921) (34.061) (1.347) (4.785) (851) (10.521) (27.312) (99.126)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 7.224) (./. 3.884) (./. 9.512) (./. 33.356) (./. 1.164) (./. 3.846) (./. 308) (./. 7.049) (./. 25.992) (./. 92.335)3. Erträge aus Sendermitbenutzung 11.435 4.877 0 4.521 162 451 1.068 12.150 6.388 41.052 4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.670 2.550 1.210 907 470 4.662 269 786 10.455 32.979 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100 93 304 8.200 0 0 40 500 255 9.492 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 4.118 1.932 5.670 7.020 572 1.225 577 6.969 14.889 42.972

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (4.118) (1.932) (5.670) (7.020) (572) (1.225) (577) (6.969) (14.889) (42.972)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 17.884 0 0 0 0 0 0 17.884 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (50) (0) (0) (7.379) (0) (0) (0) (1.615) (0) (9.044)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (21.083) (7.359) (18.874) (20.323) (1.015) (14.390) (27) (13.040) (23.342) (119.453)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 4.630 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 10.899 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 708 333 303 303 230 100 60 1.100 0 3.137 11. Übrige sonstige Betriebserträge 10.444 11.877 13.351 16.956 957 5.675 944 21.430 15.546 97.180

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 72.418 39.431 67.963 85.753 6.476 32.940 5.390 76.328 91.442 478.141

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 967 435 623 1.038 44 0 74 1.070 1.241 5.492 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 49 22 74 53 5 0 4 55 1.847 2.109 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 200 0 0 0 0 0 45 170 0 415 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 490 0 1.998 0 0 0 621 874 0 3.983 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.850 0 0 0 0 600 163 50 180 2.843

Summe Erträge aus Sponsoring 3.556 457 2.695 1.091 49 600 907 2.219 3.268 14.842 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 75.974 39.888 70.658 86.844 6.525 33.540 6.297 78.547 94.710 492.984

14.08.2015 / 08:40 Tabelle620

Page 24: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 746.769 420.132 508.497 872.941 54.980 360.512 145.183 940.936 1.101.381 5.151.331 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 59.670 27.665 809 27.253 545 11.446 5.132 6.397 3.191 142.108 3. Vergütungen für Aushilfen 4.107 2.151 3.886 1.710 1.692 1.992 1.084 3.158 16.052 35.833 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 10.441 6.556 3.863 11.747 492 2.101 1.466 11.790 16.619 65.075 5. Auslandszuschläge 3.413 0 1.120 9.219 0 1.065 171 5.932 15.509 36.429 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 3 31.424 1.624 40 258 0 172 ./. 1.960 10.378 41.939 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 162 1.930 42 2.605 105 240 455 2.202 644 8.385 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 3.375 8 0 2.592 175 2 301 ./. 1.383 348 5.417

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 827.940 489.867 519.841 928.107 58.246 377.358 153.964 967.072 1.164.122 5.486.517 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 218 68 141 220 133 147 61 1.129 772 2.889 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 9.500 3.703 5.694 3.056 347 1.477 385 8.423 4.878 37.462 3. Mehrarbeit-Vergütungen 14.723 3.466 1.341 13.003 221 244 2.786 19.286 15.067 70.137 4. Zeitzuschläge 8.538 4.657 4.612 11.404 220 5.859 1.023 8.204 8.698 53.215 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 623 184 181 677 0 0 40 0 768 2.473 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 13.391 8.971 0 15.216 677 4.946 2.297 19.966 15.750 81.215 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 212 340 383 419 3 612 110 603 832 3.513 8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 654 0 0 0 2 0 0 656 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 80 491 302 0 0 873

10. Übrige Arbeitsentgelte 79 24 561 1.492 57 680 1.396 38 311 4.638

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 47.284 21.413 13.567 45.486 1.739 14.456 8.402 57.649 47.076 257.072 III. Löhne und Gehälter insgesamt 875.224 511.280 533.408 973.593 59.985 391.814 162.366 1.024.721 1.211.198 5.743.589

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte)

14.08.2015 / 08:53 Tabelle721

Page 25: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 179.869 100.662 119.631 209.334 12.461 86.028 35.723 225.512 266.424 1.235.643 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 7.111 6.366 200 6.634 129 2.733 1.050 1.484 580 26.287 3. Vergütungen für Aushilfen 793 534 957 479 468 436 312 337 3.969 8.285 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 2.282 1.489 883 3.017 108 524 368 2.659 3.975 15.304 5. Auslandszuschläge 824 0 315 2.484 0 249 39 1.416 3.752 9.079 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 0 9.542 322 23 66 0 64 ./. 1.303 44 8.758 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 624 12 841 21 0 136 1.778 554 3.966 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 1.045 ./. 142 0 1.037 41 5 102 ./. 159 172 2.101

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 191.924 119.074 122.320 223.849 13.293 89.975 37.794 231.724 279.470 1.309.423 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 51 14 35 60 37 33 17 274 196 717 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.358 922 1.450 787 99 367 114 2.063 1.102 9.262 3. Mehrarbeit-Vergütungen 5.233 747 329 3.208 42 189 694 4.639 4.040 19.121 4. Zeitzuschläge 2.070 1.066 1.127 2.575 58 1.506 253 1.836 2.100 12.591 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 151 42 45 156 0 0 10 0 182 586 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.218 2.139 0 3.651 171 1.148 583 4.718 3.788 19.415 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 6 93 109 39 ./. 3 170 90 64 28 595 8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 188 0 0 0 2 0 0 190 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 21 117 72 0 0 210

10. Übrige Arbeitsentgelte 19 0 291 380 16 145 364 2 36 1.253

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 13.106 5.022 3.574 10.856 441 3.675 2.199 13.596 11.472 63.941 III. Löhne und Gehälter insgesamt 205.030 124.096 125.894 234.705 13.733 93.650 39.993 245.320 290.942 1.373.363

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.064,0 1.750,0 2.009,0 3.449,0 217,0 1.463,5 559,0 3.631,0 4.440,8 20.583,3

14.08.2015 / 08:53 Tabelle722

Page 26: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 185.880 102.105 124.963 214.437 12.802 88.960 35.801 231.043 275.191 1.271.182 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 6.805 6.938 205 7.003 134 2.093 1.333 1.415 1.001 26.927 3. Vergütungen für Aushilfen 775 547 926 300 561 496 272 365 3.609 7.851 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 2.425 1.430 926 2.853 113 483 378 2.941 4.130 15.679 5. Auslandszuschläge 783 0 286 2.240 0 259 42 1.507 3.706 8.823 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 3 10.144 430 17 62 0 40 ./. 657 10.334 20.373 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 162 296 30 1.764 24 240 139 1 90 2.746 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 977 0 0 1.155 14 ./. 3 107 ./. 335 176 2.091

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 197.810 121.460 127.766 229.769 13.712 92.528 38.112 236.280 298.237 1.355.673 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 58 14 35 63 33 34 14 275 173 699 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.282 355 1.283 808 93 381 111 2.021 1.159 8.493 3. Mehrarbeit-Vergütungen 4.930 798 306 3.062 81 55 883 5.345 3.908 19.368 4. Zeitzuschläge 2.062 1.064 1.130 2.576 61 1.396 266 2.080 2.170 12.805 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 149 42 45 157 0 0 10 0 183 586 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.293 2.225 0 3.818 192 1.267 574 4.862 3.911 20.142 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 206 45 219 77 6 142 20 3 160 878 8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 177 0 0 0 0 0 0 177 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 20 114 68 0 0 202

10. Übrige Arbeitsentgelte 13 4 84 358 18 171 417 6 23 1.094

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 12.993 4.548 3.279 10.919 503 3.560 2.363 14.592 11.687 64.444 III. Löhne und Gehälter insgesamt 210.803 126.007 131.045 240.688 14.215 96.088 40.475 250.872 309.924 1.420.117

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.054,0 1.750,0 2.009,0 3.437,5 213,5 1.459,5 557,0 3.604,0 4.421,0 20.505,5

14.08.2015 / 08:53 Tabelle723

Page 27: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 188.736 107.511 129.949 223.898 14.521 91.597 36.452 239.927 278.081 1.310.672 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 22.889 7.205 200 7.157 139 3.269 1.392 1.729 800 44.781 3. Vergütungen für Aushilfen 1.255 530 992 460 299 530 250 1.214 4.200 9.730 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 2.834 1.800 1.017 2.905 134 540 360 3.059 4.230 16.879 5. Auslandszuschläge 893 0 257 2.222 0 275 45 1.487 4.000 9.179 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 0 5.781 432 0 22 0 39 0 0 6.274 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 500 0 0 30 0 90 209 0 829 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 702 99 0 200 60 0 46 ./. 304 0 803

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 217.309 123.426 132.847 236.843 15.206 96.211 38.674 247.321 291.311 1.399.148 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 54 20 35 48 31 40 15 290 200 733 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.402 1.200 1.466 722 77 360 80 2.148 1.300 9.755 3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.254 950 350 3.329 49 0 600 4.597 3.537 15.666 4. Zeitzuschläge 2.178 1.250 1.166 3.091 50 1.460 250 2.119 2.200 13.764 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 160 50 45 180 0 0 10 0 200 645 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.401 2.280 0 3.830 156 1.250 570 5.133 4.000 20.620 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 100 27 150 0 150 0 265 320 1.012 8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 143 0 0 0 0 0 0 143 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 20 130 81 0 0 231

10. Übrige Arbeitsentgelte 23 10 92 373 12 180 306 15 125 1.135

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 10.472 5.860 3.324 11.723 394 3.570 1.912 14.567 11.882 63.703 III. Löhne und Gehälter insgesamt 227.781 129.286 136.171 248.566 15.599 99.781 40.586 261.888 303.193 1.462.851

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12. (ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.036,0 1.750,0 2.009,0 3.426,5 211,4 1.463,5 555,0 3.619,0 4.371,0 20.441,4

14.08.2015 / 08:53 Tabelle724

Page 28: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 192.284 109.855 133.954 225.272 15.195 93.927 37.207 244.454 281.685 1.333.833 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 22.865 7.156 204 6.459 142 3.351 1.357 1.769 810 44.113 3. Vergütungen für Aushilfen 1.284 541 1.011 471 364 530 250 1.242 4.274 9.967 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 2.900 1.838 1.037 2.971 137 554 360 3.131 4.284 17.212 5. Auslandszuschläge 913 0 262 2.273 0 282 45 1.522 4.051 9.348 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 0 5.958 440 0 108 0 29 0 0 6.534 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 510 0 0 30 0 90 214 0 844 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 651 51 0 200 60 0 46 ./. 585 0 423

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 220.897 125.908 136.908 237.645 16.036 98.644 39.384 251.747 295.104 1.422.273 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 55 20 36 49 32 40 15 290 203 740 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.458 1.225 1.495 738 78 369 80 2.191 1.317 9.952 3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.306 970 356 3.404 50 0 609 4.705 3.582 15.982 4. Zeitzuschläge 2.228 1.276 1.189 3.161 51 1.497 254 2.169 2.228 14.054 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 163 51 46 184 0 0 10 0 203 657 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.479 2.328 0 3.917 159 1.281 570 5.253 4.051 21.037 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 102 28 153 0 150 0 271 324 1.028 8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 146 0 0 0 0 0 0 146 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 20 130 81 0 0 231

10. Übrige Arbeitsentgelte 24 10 94 381 12 184 309 15 127 1.156

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 10.713 5.983 3.390 11.988 402 3.651 1.928 14.894 12.035 64.984 III. Löhne und Gehälter insgesamt 231.610 131.891 140.298 249.634 16.438 102.295 41.312 266.641 307.139 1.487.257

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12. (ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.021,0 1.750,0 2.009,0 3.397,5 211,4 1.474,5 549,0 3.591,0 4.321,0 20.324,4

14.08.2015 / 08:53 Tabelle725

Page 29: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 140.636 83.378 80.997 152.075 9.259 62.912 25.476 161.762 196.952 913.447 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (86.979) (30.797) (48.812) (98.032) (5.846) (38.151) (16.006) (113.234) (123.723) (561.580)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (53.657) (45.432) (31.766) (54.043) (3.413) (24.761) (9.467) (48.528) (71.253) (342.320)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (7.150) (419) (0) (0) (0) (3) (0) (1.976) (9.548)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 2.894 1.226 1.150 2.097 266 972 354 2.053 2.715 13.727

Summe Soziale Abgaben 143.530 84.604 82.147 154.172 9.525 63.884 25.830 163.815 199.667 927.174

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 4.279 799 636 4.734 62 153 46 10.221 5.378 26.308 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 4 40 0 44

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 4.279 799 636 4.734 63 153 50 10.261 5.378 26.352

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 1.751 3.870 248 5.780 0 68 122 2.296 15.197 29.332 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 149.560 89.273 83.031 164.686 9.588 64.105 26.002 176.372 220.242 982.859

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle826

Page 30: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 31.774 20.307 19.017 36.526 2.149 15.002 6.246 38.345 46.790 216.156 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (19.852) (7.260) (11.519) (23.511) (1.336) (9.138) (3.943) (26.841) (29.643) (133.042)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (11.922) (10.823) (7.386) (13.015) (813) (5.864) (2.303) (11.504) (17.139) (80.769)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (2.225) (112) (0) (0) (0) (0) (0) (8) (2.345)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 694 279 271 506 70 229 88 510 663 3.310

Summe Soziale Abgaben 32.468 20.586 19.288 37.032 2.219 15.231 6.334 38.855 47.453 219.466

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.043 177 172 1.190 2 36 11 2.469 1.312 6.411 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.043 177 172 1.190 2 36 12 2.469 1.312 6.412

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 378 876 89 1.363 0 19 25 630 3.681 7.062 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 33.889 21.639 19.549 39.585 2.221 15.286 6.371 41.954 52.446 232.940

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle827

Page 31: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 32.636 20.894 19.856 37.627 2.219 15.276 6.387 39.358 50.111 224.364 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (20.414) (7.516) (12.027) (24.269) (1.385) (9.350) (4.015) (27.551) (30.563) (137.090)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (12.222) (11.025) (7.712) (13.358) (834) (5.926) (2.372) (11.807) (17.580) (82.836)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (2.352) (117) (0) (0) (0) (0) (0) (1.968) (4.437)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 669 280 283 491 101 237 86 497 643 3.287

Summe Soziale Abgaben 33.305 21.174 20.139 38.118 2.320 15.513 6.473 39.855 50.754 227.651

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 956 157 151 1.144 20 37 9 2.552 1.071 6.097 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 956 157 151 1.144 20 37 10 2.552 1.071 6.098

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 795 964 97 1.417 0 19 29 591 3.652 7.564 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 35.056 22.294 20.387 40.679 2.340 15.569 6.512 42.998 55.477 241.312

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle828

Page 32: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 37.732 20.955 20.753 38.979 2.412 15.990 6.362 41.742 49.705 234.629 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (23.120) (7.940) (12.449) (25.141) (1.541) (9.638) (3.987) (29.219) (31.555) (144.590)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (14.612) (11.745) (8.210) (13.838) (871) (6.352) (2.373) (12.523) (18.150) (88.673)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (1.270) (94) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (1.366)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 757 330 295 550 47 250 90 517 700 3.536

Summe Soziale Abgaben 38.489 21.285 21.048 39.529 2.459 16.240 6.452 42.259 50.405 238.165

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.127 230 155 1.200 20 40 13 2.600 1.488 6.873 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 20 0 21

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.127 230 155 1.200 20 40 14 2.620 1.488 6.894

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 286 1.005 31 1.483 0 15 34 532 3.905 7.291 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 39.902 22.520 21.234 42.212 2.479 16.295 6.500 45.411 55.798 252.351

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle829

Page 33: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 38.494 21.222 21.371 38.943 2.479 16.644 6.481 42.317 50.346 238.298 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (23.593) (8.082) (12.817) (25.112) (1.583) (10.025) (4.061) (29.623) (31.962) (146.858)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (14.901) (11.838) (8.458) (13.832) (896) (6.619) (2.419) (12.694) (18.384) (90.041)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (1.302) (96) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (1.399)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 774 337 301 550 48 256 90 529 709 3.594

Summe Soziale Abgaben 39.268 21.559 21.672 39.493 2.527 16.900 6.571 42.846 51.055 241.892

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.153 235 158 1.200 20 40 13 2.600 1.507 6.926 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 20 0 21

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.153 235 158 1.200 20 40 14 2.620 1.507 6.947

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 292 1.026 31 1.517 0 15 34 543 3.959 7.416 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 40.713 22.820 21.861 42.210 2.548 16.955 6.619 46.009 56.521 256.256

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle830

Page 34: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 222.077 165.302 109.266 239.068 8.483 97.267 5.004 302.842 343.356 1.492.665 davon: a) TVA / VO (122.183) (123.802) (5.889) (138.777) (5.274) (32.706) (5.004) (244.495) (245.385) (923.515)

b) VTV / BTVA (99.894) (41.500) (103.377) (100.291) (3.209) (64.561) (0) (58.347) (97.971) (569.150)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (82.896) (93.239) (3.647) (106.989) (9.076) (40.770) (1.368) (159.334) (185.098) (682.418)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (30.376) (42.576) (504) (45.580) (4.023) (20.684) (460) (68.176) (68.556) (280.935)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (52.520) (50.663) (3.143) (61.409) (5.054) (20.086) (908) (91.158) (116.542) (401.483)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (2.720) (952) (2.048) (2.212) (423) (0) (0) (1.164) (3.356) (12.875)2. Beiträge an Pensionskassen 5.243 426 0 160 2.482 67 14.359 2.070 0 24.806

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (3.146) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (3.146)3. Pensionszahlungen 196.979 171.744 7.313 257.988 27.740 100.285 3.649 312.148 299.835 1.377.681 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 414 284 4 575 137 0 10 1.342 0 2.765 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 4.433 0 342 152 118 673 4 9.418 104 15.244 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 25.622 5.827 0 19.105 80 246 50 60.434 42.447 153.811

davon: Zuführung zu Rückstellungen (11.040) (635) (0) (5.624) (0) (53) (50) (34.000) (19.891) (71.293)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (7.481) (2.816) (0) (5.398) (0) (64) (0) (15.609) (1.936) (33.304)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (2.744) (2.816) (0) (1.964) (0) (0) (0) (5.944) (1.936) (15.404)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (4.737) (0) (0) (3.434) (0) (64) (0) (9.665) (0) (17.900)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 289 0 0 0 0 149 438 9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 2.537 0 0 7.586 10.123

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 454.768 343.582 116.925 517.337 39.040 201.075 23.076 688.254 693.477 3.077.534 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr° Veränderung 141.324 126.030 14.297 150.976 5.274 36.305 5.629 285.999 282.496 1.048.330 ° Stand 31.12. = Summe A

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 113.280 94.328 5.342 102.140 14.296 20.718 3.575 155.556 146.777 656.013 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (60.887) (49.441) (18.584) (81.157) (8.936) (28.402) (2.418) (83.297) (80.245) (413.366)° Stand 31.12. = Summe B

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A)4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 67.995 30.919 44.164 72.845 3.207 27.766 5.042 74.969 86.461 413.368

14.08.2015 / 11:47 Tabelle931

Page 35: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 66.928 45.463 33.084 73.284 2.598 22.762 1.357 98.004 120.055 463.535 davon: a) TVA / VO (44.245) (36.771) (2.264) (48.917) (1.587) (11.447) (1.357) (83.831) (95.859) (326.278)

b) VTV / BTVA (22.683) (8.692) (30.820) (24.367) (1.011) (11.315) (0) (14.173) (24.196) (137.257)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (23.838) (26.009) (1.669) (30.097) (2.739) (11.366) (368) (44.857) (57.670) (198.613)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (989) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.217)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (16.244) (15.365) (1.543) (18.702) (1.750) (6.195) (253) (27.813) (40.531) (128.396)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (680) (238) (512) (553) (104) (0) (0) (291) (839) (3.217)2. Beiträge an Pensionskassen 1.387 102 0 45 632 34 3.501 502 0 6.203

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (768) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (768)3. Pensionszahlungen 47.180 41.236 1.739 61.792 6.547 24.494 852 74.409 71.279 329.527 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 115 82 1 150 28 0 10 317 0 702 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 2.413 0 83 38 21 41 0 2.332 23 4.951 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 7.099 83 0 2.077 0 ./. 40 26 21.132 12.783 43.160

davon: Zuführung zu Rückstellungen (3.522) (./. 1.175) (0) (./. 673) (0) (./. 78) (26) (14.552) (7.159) (23.333)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (2.148) (704) (0) (1.508) (0) (18) (0) (4.249) (484) (9.111)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (686) (704) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.851)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (1.462) (0) (0) (1.017) (0) (18) (0) (2.763) (0) (5.260)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 73 0 0 0 0 41 114 9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 794 0 0 0 794

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 125.122 86.964 34.907 137.459 9.826 48.085 5.746 196.696 204.181 848.986 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr 843.490 664.807 49.031 938.605 84.902 332.273 12.814 1.329.488 1.328.462 5.583.872 ° Veränderung 50.477 36.876 4.382 50.704 1.587 12.535 1.614 101.859 109.379 369.413 ° Stand 31.12. = Summe A 893.967 701.683 53.413 989.309 86.489 344.808 14.428 1.431.347 1.437.841 5.953.285

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr 728.236 548.613 46.556 830.821 61.642 280.872 12.324 1.183.152 1.172.231 4.864.447 ° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 44.954 32.398 1.883 33.393 3.713 13.495 957 64.621 70.864 266.278 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (15.131) (12.317) (4.561) (20.206) (2.223) (7.001) (600) (20.676) (19.886) (102.601)° Stand 31.12. = Summe B 773.190 581.011 48.439 864.214 65.355 294.367 13.281 1.247.773 1.243.095 5.130.725

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 86,49 % 82,80 % 90,69 % 87,36 % 75,56 % 85,37 % 92,05 % 87,17 % 86,46 % 86,18 %4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 120.777 ./. 120.672 ./. 4.974 ./. 125.095 ./. 21.134 ./. 50.441 ./. 1.147 ./. 183.574 ./. 194.746 ./. 822.560

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 16.908 7.687 10.956 18.128 791 6.842 1.256 18.594 21.440 102.602

14.08.2015 / 11:47 Tabelle932

Page 36: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 79.669 65.145 35.383 96.788 5.858 40.058 1.822 111.540 114.391 550.654 davon: a) TVA / VO (43.298) (52.545) (2.028) (62.870) (4.823) (17.561) (1.822) (92.103) (84.662) (361.712)

b) VTV / BTVA (36.371) (12.600) (33.355) (33.918) (1.035) (22.497) (0) (19.437) (29.729) (188.942)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (43.870) (45.942) (1.726) (54.102) (3.439) (19.062) (770) (80.389) (93.150) (342.451)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (986) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.214)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (36.276) (35.298) (1.600) (42.707) (2.453) (13.891) (655) (63.345) (76.011) (272.237)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (680) (238) (512) (553) (104) (0) (0) (291) (839) (3.217)2. Beiträge an Pensionskassen 1.361 101 0 25 624 33 3.557 512 0 6.213

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (784) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (784)3. Pensionszahlungen 48.709 42.066 1.770 63.596 6.716 25.055 964 77.239 73.692 339.807 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 99 40 1 125 49 0 0 315 0 629 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 572 0 83 38 50 512 0 2.286 31 3.572 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 7.404 1.231 0 7.741 0 186 12 17.775 14.162 48.511

davon: Zuführung zu Rückstellungen (3.826) (20) (0) (4.715) (0) (131) (12) (11.121) (8.982) (28.807)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (3.961) (2.112) (0) (2.908) (0) (46) (0) (8.388) (484) (17.899)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (686) (2.112) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (5.259)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (3.275) (0) (0) (2.417) (0) (46) (0) (6.902) (0) (12.640)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 70 0 0 0 0 38 108 9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 576 0 0 7.586 8.162

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 137.814 108.583 37.237 168.383 13.297 66.420 6.355 209.667 209.900 957.656 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr 893.967 701.683 53.413 989.309 86.489 344.808 14.428 1.431.347 1.437.841 5.953.285 ° Veränderung 50.189 53.788 6.731 70.210 4.823 18.740 2.035 105.164 99.158 410.838 ° Stand 31.12. = Summe A 944.156 755.471 60.144 1.059.519 91.312 363.548 16.463 1.536.511 1.536.999 6.364.123

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr 773.190 581.011 48.439 864.214 65.355 294.367 13.281 1.247.773 1.243.095 5.130.725 ° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 38.051 22.193 955 44.114 3.791 1.300 924 26.393 25.405 163.127 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (15.321) (12.404) (4.684) (20.410) (2.232) (7.078) (614) (20.885) (20.128) (103.757)° Stand 31.12. = Summe B 811.241 603.204 49.394 908.328 69.147 295.667 14.205 1.274.166 1.268.500 5.293.852

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 85,92 % 79,84 % 82,13 % 85,73 % 75,73 % 81,33 % 86,28 % 82,93 % 82,53 % 83,18 %4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 132.915 ./. 152.267 ./. 10.750 ./. 151.191 ./. 22.165 ./. 67.881 ./. 2.258 ./. 262.345 ./. 268.499 ./. 1.070.271

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 17.098 7.774 11.079 18.332 800 6.919 1.270 18.803 21.682 103.757

14.08.2015 / 11:47 Tabelle933

Page 37: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 35.767 26.005 19.858 41.248 603 16.964 1.267 39.181 54.843 235.736 davon: a) TVA / VO (16.538) (17.627) (763) (21.095) (0) (./. 385) (1.267) (28.366) (33.838) (119.109)

b) VTV / BTVA (19.229) (8.378) (19.095) (20.153) (603) (17.349) (0) (10.815) (21.005) (116.627)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.874) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (71.102)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.024) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.252)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (0) (0) (0) (0) (850) (0) (0) (0) (0) (850)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (680) (238) (512) (553) (107) (0) (0) (291) (839) (3.220)2. Beiträge an Pensionskassen 1.235 110 0 45 609 0 3.614 526 0 6.139

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (787) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (787)3. Pensionszahlungen 49.352 43.445 1.854 65.300 7.239 25.242 855 79.000 75.978 348.265 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 100 80 1 150 30 0 0 350 0 711 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 719 0 87 38 24 60 2 2.500 25 3.455 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 5.546 2.599 0 4.654 40 50 6 10.178 7.784 30.857

davon: Zuführung zu Rückstellungen (1.878) (1.254) (0) (791) (0) (0) (6) (3.678) (1.959) (9.566)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 73 0 0 0 0 36 109 9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 1.167 0 0 0 1.167

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 92.719 72.240 21.800 111.508 8.545 43.483 5.744 131.735 138.666 626.440 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr 944.156 755.471 60.144 1.059.519 91.312 363.548 16.463 1.536.511 1.536.999 6.364.123 ° Veränderung 19.774 18.098 1.536 22.708 0 502 1.350 33.236 38.626 135.830 ° Stand 31.12. = Summe A 963.930 773.569 61.680 1.082.227 91.312 364.050 17.813 1.569.747 1.575.625 6.499.953

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr 811.241 603.204 49.394 908.328 69.147 295.667 14.205 1.274.166 1.268.500 5.293.852 ° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 15.098 19.820 1.196 20.085 1.747 1.078 1.207 27.333 40.822 128.386 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (15.178) (12.341) (4.644) (20.228) (2.238) (7.145) (599) (20.824) (20.065) (103.263)° Stand 31.12. = Summe B 826.339 623.024 50.590 928.413 70.894 296.745 15.412 1.301.499 1.309.322 5.422.238

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 85,73 % 80,54 % 82,02 % 85,79 % 77,64 % 81,51 % 86,52 % 82,91 % 83,10 % 83,42 %4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 137.591 ./. 150.546 ./. 11.090 ./. 153.814 ./. 20.418 ./. 67.305 ./. 2.401 ./. 268.248 ./. 266.303 ./. 1.077.716

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 16.955 7.711 11.039 18.150 806 6.986 1.255 18.742 21.619 103.263

14.08.2015 / 11:47 Tabelle934

Page 38: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 39.713 28.689 20.941 27.748 ./. 576 17.483 558 54.117 54.067 242.740 davon: a) TVA / VO (18.102) (16.859) (834) (5.895) (./. 1.136) (4.083) (558) (40.195) (31.026) (116.416)

b) VTV / BTVA (21.611) (11.830) (20.107) (21.853) (560) (13.400) (0) (13.922) (23.041) (126.324)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.024) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.252)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.024) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.252)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (680) (238) (512) (553) (107) (0) (0) (291) (839) (3.220)2. Beiträge an Pensionskassen 1.260 113 0 45 616 0 3.687 530 0 6.251

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (807) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (807)3. Pensionszahlungen 51.738 44.997 1.950 67.300 7.239 25.494 978 81.500 78.886 360.082 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 100 82 1 150 30 0 0 360 0 723 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 729 0 89 38 24 60 2 2.300 25 3.267 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 5.573 1.914 0 4.633 40 50 6 11.349 7.718 31.283

davon: Zuführung zu Rückstellungen (1.814) (535) (0) (791) (0) (0) (6) (4.649) (1.791) (9.586)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 73 0 0 0 0 34 107 9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 99.113 75.795 22.981 99.987 7.373 43.087 5.231 150.156 140.730 644.453 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr 963.930 773.569 61.680 1.082.227 91.312 364.050 17.813 1.569.747 1.575.625 6.499.953 ° Veränderung 20.884 17.267 1.648 7.354 ./. 1.136 4.528 630 45.740 35.333 132.248 ° Stand 31.12. = Summe A 984.814 790.836 63.328 1.089.581 90.176 368.578 18.443 1.615.487 1.610.958 6.632.202

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr 826.339 623.024 50.590 928.413 70.894 296.745 15.412 1.301.499 1.309.322 5.422.238 ° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 15.177 19.918 1.308 4.548 5.044 4.845 487 37.209 9.686 98.222 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (15.257) (12.377) (4.695) (20.313) (2.242) (7.178) (605) (20.912) (20.166) (103.746)° Stand 31.12. = Summe B 841.516 642.941 51.898 932.961 75.938 301.590 15.899 1.338.708 1.319.008 5.520.460

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 85,45 % 81,30 % 81,95 % 85,63 % 84,21 % 81,83 % 86,21 % 82,87 % 81,88 % 83,24 %4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 143.298 ./. 147.895 ./. 11.430 ./. 156.620 ./. 14.238 ./. 66.988 ./. 2.544 ./. 276.779 ./. 291.950 ./. 1.111.742

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 17.034 7.747 11.090 18.235 810 7.019 1.261 18.830 21.720 103.746

14.08.2015 / 11:47 Tabelle935

Page 39: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

Summen ARD-LRA - II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 96.035 59.318 1.443 70.273 8.174 28.107 1.468 126.295 149.407 540.520 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 9 5.283 0 0 0 0 0 92 5.384 3. Erträge aus Mieten und Pachten 37.651 0 0 0 776 0 0 0 0 38.427 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 1.136 0 69 0 0 1.205 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 180 0 0 43.670 0 0 0 8.619 156 52.625 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 71.772 27.551 68.863 74.901 3.541 51.452 100 46.349 78.389 422.919 7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 2.522 0 7.390 0 9.912 8. Summe Erträge Altersversorgung 205.638 86.878 75.589 188.844 13.627 82.081 1.637 188.653 228.044 1.070.991

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 141.324 ./. 126.030 ./. 14.297 ./. 150.976 ./. 6.410 ./. 36.305 ./. 5.698 ./. 285.999 ./. 282.496 ./. 1.049.535 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 95.863 ./. 95.709 ./. 8.955 ./. 117.680 ./. 9.076 ./. 42.418 ./. 1.792 ./. 181.275 ./. 188.022 ./. 740.790

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 34.552 ./. 43.193 ./. 1.360 ./. 49.004 ./. 4.023 ./. 22.116 ./. 569 ./. 75.811 ./. 71.480 ./. 302.107 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 61.311 ./. 52.516 ./. 7.595 ./. 68.676 ./. 5.054 ./. 20.302 ./. 1.223 ./. 105.464 ./. 116.542 ./. 438.683

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 90.771 ./. 43.158 ./. 103.377 ./. 102.276 ./. 3.208 ./. 65.470 ./. 109 ./. 62.015 ./. 100.202 ./. 570.586 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 2.720 ./. 967 ./. 2.048 ./. 2.248 ./. 423 0 0 ./. 1.227 ./. 3.356 ./. 12.988

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 5.243 ./. 426 0 ./. 160 ./. 2.482 ./. 67 ./. 14.359 ./. 2.070 0 ./. 24.806 12. Pensionszahlungen ./. 196.979 ./. 171.744 ./. 7.313 ./. 257.988 ./. 27.740 ./. 100.285 ./. 3.649 ./. 312.148 ./. 299.835 ./. 1.377.681 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 414 ./. 284 ./. 4 ./. 575 ./. 137 0 ./. 10 ./. 1.342 0 ./. 2.765 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 4.433 0 ./. 342 ./. 152 ./. 118 ./. 673 ./. 4 ./. 9.418 ./. 104 ./. 15.244 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 14.582 ./. 5.192 0 ./. 13.481 ./. 80 ./. 193 0 ./. 26.434 ./. 22.556 ./. 82.518 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 289 0 0 0 0 ./. 149 ./. 438 18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 ./. 2.537 0 0 ./. 7.586 ./. 10.123 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 453.746 ./. 346.833 ./. 125.333 ./. 525.897 ./. 40.176 ./. 205.530 ./. 23.829 ./. 699.426 ./. 712.928 ./. 3.133.697 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 54.229 ./. 20.428 ./. 63.129 ./. 57.937 ./. 3.488 ./. 35.008 0 ./. 37.897 ./. 56.707 ./. 328.823 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 17.792 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 17.792 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 6.321 0 0 0 ./. 7.849 0 ./. 14.170 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 525.767 ./. 367.261 ./. 188.462 ./. 590.155 ./. 43.664 ./. 240.538 ./. 23.829 ./. 745.172 ./. 769.635 ./. 3.494.482

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 320.129 ./. 280.383 ./. 112.873 ./. 401.311 ./. 30.036 ./. 158.457 ./. 22.192 ./. 556.519 ./. 541.591 ./. 2.423.491

14.08.2015 / 11:47 Tabelle936

Page 40: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 21.810 12.993 10 16.656 3.198 5.659 345 29.497 40.334 130.503 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 1.165 0 0 0 0 0 92 1.257 3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.436 0 0 0 388 0 0 0 0 9.824 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 70 0 0 15.063 0 0 0 2.693 62 17.888 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 12.666 6.190 17.534 16.967 850 11.557 20 10.347 16.201 92.332 7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 609 0 2.409 0 3.018 8. Summe Erträge Altersversorgung 43.982 19.183 18.709 48.686 4.436 17.825 365 44.946 56.689 254.822

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 50.477 ./. 36.876 ./. 4.382 ./. 50.704 ./. 1.587 ./. 12.535 ./. 1.614 ./. 101.859 ./. 109.379 ./. 369.413 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 26.344 ./. 26.163 ./. 2.499 ./. 31.970 ./. 2.739 ./. 11.724 ./. 394 ./. 49.471 ./. 58.401 ./. 209.705

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 989 ./. 5.529 ./. 141 ./. 18.895 ./. 17.870 ./. 75.451 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 17.706 ./. 15.365 ./. 2.159 ./. 19.719 ./. 1.750 ./. 6.195 ./. 253 ./. 30.576 ./. 40.531 ./. 134.254

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 23.086 ./. 9.684 ./. 30.820 ./. 24.800 ./. 1.011 ./. 11.512 ./. 20 ./. 14.173 ./. 24.582 ./. 139.688 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 680 ./. 242 ./. 512 ./. 562 ./. 104 0 0 ./. 291 ./. 839 ./. 3.230

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.387 ./. 102 0 ./. 45 ./. 632 ./. 34 ./. 3.501 ./. 502 0 ./. 6.203 12. Pensionszahlungen ./. 47.180 ./. 41.236 ./. 1.739 ./. 61.792 ./. 6.547 ./. 24.494 ./. 852 ./. 74.409 ./. 71.279 ./. 329.527 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 115 ./. 82 ./. 1 ./. 150 ./. 28 0 ./. 10 ./. 317 0 ./. 702 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 2.413 0 ./. 83 ./. 38 ./. 21 ./. 41 0 ./. 2.332 ./. 23 ./. 4.951 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.577 ./. 1.257 0 ./. 2.750 0 ./. 38 0 ./. 6.580 ./. 5.624 ./. 19.826 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 73 0 0 0 0 ./. 41 ./. 114 18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 ./. 794 0 0 0 ./. 794 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 128.235 ./. 89.237 ./. 37.025 ./. 140.352 ./. 9.825 ./. 49.448 ./. 5.997 ./. 200.172 ./. 210.928 ./. 871.219 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 8.892 ./. 4.214 ./. 14.944 ./. 11.931 ./. 899 ./. 7.878 0 ./. 7.805 ./. 12.089 ./. 68.652 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.424 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.424 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 1.881 0 0 0 ./. 2.053 0 ./. 3.934 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 141.551 ./. 93.451 ./. 51.969 ./. 154.164 ./. 10.724 ./. 57.326 ./. 5.997 ./. 210.030 ./. 223.017 ./. 948.229

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 97.569 ./. 74.268 ./. 33.260 ./. 105.478 ./. 6.288 ./. 39.501 ./. 5.632 ./. 165.084 ./. 166.328 ./. 693.408

14.08.2015 / 11:47 Tabelle937

Page 41: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 23.898 15.571 1.385 19.100 3.295 7.344 362 35.159 38.673 144.787 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 9 820 0 0 0 0 0 0 829 3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.325 0 0 0 388 0 0 0 0 9.713 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 0 0 69 0 0 69 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 10 0 0 13.827 0 0 0 2.696 94 16.627 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 16.180 7.110 16.856 18.996 710 11.950 27 11.083 17.592 100.504 7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 954 0 381 0 1.335 8. Summe Erträge Altersversorgung 49.413 22.690 19.061 51.923 4.392 20.248 458 49.319 56.359 273.864

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 50.189 ./. 53.788 ./. 6.731 ./. 70.210 ./. 4.823 ./. 18.740 ./. 2.104 ./. 105.164 ./. 99.158 ./. 410.907 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 52.243 ./. 47.949 ./. 5.776 ./. 61.208 ./. 3.439 ./. 19.636 ./. 1.112 ./. 93.948 ./. 93.881 ./. 379.192

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 986 ./. 5.529 ./. 142 ./. 19.060 ./. 17.870 ./. 75.614 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 43.605 ./. 37.151 ./. 5.436 ./. 48.957 ./. 2.453 ./. 14.107 ./. 970 ./. 74.888 ./. 76.011 ./. 303.578

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 26.016 ./. 12.914 ./. 33.355 ./. 34.642 ./. 1.035 ./. 22.853 ./. 27 ./. 22.599 ./. 30.593 ./. 184.034 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 680 ./. 242 ./. 512 ./. 562 ./. 104 0 0 ./. 336 ./. 839 ./. 3.275

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.361 ./. 101 0 ./. 25 ./. 624 ./. 33 ./. 3.557 ./. 512 0 ./. 6.213 12. Pensionszahlungen ./. 48.709 ./. 42.066 ./. 1.770 ./. 63.596 ./. 6.716 ./. 25.055 ./. 964 ./. 77.239 ./. 73.692 ./. 339.807 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 99 ./. 40 ./. 1 ./. 125 ./. 49 0 0 ./. 315 0 ./. 629 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 572 0 ./. 83 ./. 38 ./. 50 ./. 512 0 ./. 2.286 ./. 31 ./. 3.572 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.578 ./. 1.211 0 ./. 3.026 0 ./. 55 0 ./. 6.654 ./. 5.180 ./. 19.704 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 70 0 0 0 0 ./. 38 ./. 108 18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 ./. 576 0 0 ./. 7.586 ./. 8.162 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 130.524 ./. 110.120 ./. 41.940 ./. 171.732 ./. 13.297 ./. 67.824 ./. 6.652 ./. 214.769 ./. 216.278 ./. 973.135 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 11.785 ./. 5.143 ./. 15.076 ./. 13.822 ./. 641 ./. 8.470 0 ./. 9.077 ./. 13.453 ./. 77.468 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.172 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.172 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 1.685 0 0 0 ./. 1.796 0 ./. 3.481 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 146.481 ./. 115.263 ./. 57.016 ./. 187.239 ./. 13.939 ./. 76.294 ./. 6.652 ./. 225.642 ./. 229.731 ./. 1.058.256

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 97.068 ./. 92.573 ./. 37.955 ./. 135.316 ./. 9.546 ./. 56.046 ./. 6.194 ./. 176.323 ./. 173.372 ./. 784.392

14.08.2015 / 11:47 Tabelle938

Page 42: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 27.630 15.098 23 17.009 708 7.477 370 30.498 36.450 135.262 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 1.953 0 0 0 0 0 0 1.953 3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.445 0 0 0 0 0 0 0 0 9.445 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 50 0 0 7.401 0 0 0 1.615 0 9.066 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 21.843 6.893 15.599 18.615 966 13.555 26 11.879 21.254 110.630 7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 459 0 2.300 0 2.759 8. Summe Erträge Altersversorgung 58.968 21.991 17.575 43.025 1.674 21.491 396 46.292 57.704 269.115

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 19.774 ./. 18.098 ./. 1.536 ./. 22.708 0 ./. 502 ./. 1.350 ./. 33.236 ./. 38.626 ./. 135.830 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.874 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 76.372

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.024 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 75.521 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen 0 0 0 0 ./. 850 0 0 0 0 ./. 850

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 19.606 ./. 8.549 ./. 19.095 ./. 20.557 ./. 603 ./. 17.502 ./. 28 ./. 10.815 ./. 21.484 ./. 118.240 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 680 ./. 242 ./. 512 ./. 562 ./. 107 0 0 ./. 300 ./. 839 ./. 3.242

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.235 ./. 110 0 ./. 45 ./. 609 0 ./. 3.614 ./. 526 0 ./. 6.139 12. Pensionszahlungen ./. 49.352 ./. 43.445 ./. 1.854 ./. 65.300 ./. 7.239 ./. 25.242 ./. 855 ./. 79.000 ./. 75.978 ./. 348.265 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 100 ./. 80 ./. 1 ./. 150 ./. 30 0 0 ./. 350 0 ./. 711 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 719 0 ./. 87 ./. 38 ./. 24 ./. 60 ./. 2 ./. 2.500 ./. 25 ./. 3.455 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.668 ./. 1.345 0 ./. 3.863 ./. 40 ./. 50 0 ./. 6.500 ./. 5.825 ./. 21.291 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 73 0 0 0 0 ./. 36 ./. 109 18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 ./. 1.167 0 0 0 ./. 1.167 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 94.454 ./. 71.628 ./. 22.573 ./. 112.734 ./. 8.545 ./. 44.523 ./. 5.849 ./. 132.927 ./. 141.974 ./. 635.207 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 16.975 ./. 5.399 ./. 16.319 ./. 15.394 ./. 950 ./. 9.019 0 ./. 10.009 ./. 14.804 ./. 88.869 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.564 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.564 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 1.497 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 3.497 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 115.993 ./. 77.027 ./. 38.892 ./. 129.625 ./. 9.495 ./. 53.542 ./. 5.849 ./. 144.936 ./. 156.778 ./. 732.137

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 57.025 ./. 55.037 ./. 21.317 ./. 86.600 ./. 7.820 ./. 32.051 ./. 5.453 ./. 98.644 ./. 99.074 ./. 463.021

14.08.2015 / 11:47 Tabelle939

Page 43: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 22.697 15.655 25 17.508 973 7.627 391 31.142 33.950 129.968 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 1.345 0 0 0 0 0 0 1.345 3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.445 0 0 0 0 0 0 0 0 9.445 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 1.136 0 0 0 0 1.136 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 50 0 0 7.379 0 0 0 1.615 0 9.044 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 21.083 7.359 18.874 20.323 1.015 14.390 27 13.040 23.342 119.453 7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 500 0 2.300 0 2.800 8. Summe Erträge Altersversorgung 53.275 23.014 20.244 45.210 3.124 22.517 418 48.097 57.292 273.191

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 20.884 ./. 17.267 ./. 1.648 ./. 7.354 0 ./. 4.528 ./. 630 ./. 45.740 ./. 35.333 ./. 133.384 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.024 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 75.521

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.024 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 75.521 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 22.063 ./. 12.010 ./. 20.107 ./. 22.277 ./. 560 ./. 13.603 ./. 34 ./. 14.428 ./. 23.543 ./. 128.625 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 680 ./. 242 ./. 512 ./. 562 ./. 107 0 0 ./. 300 ./. 839 ./. 3.242

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.260 ./. 113 0 ./. 45 ./. 616 0 ./. 3.687 ./. 530 0 ./. 6.251 12. Pensionszahlungen ./. 51.738 ./. 44.997 ./. 1.950 ./. 67.300 ./. 7.239 ./. 25.494 ./. 978 ./. 81.500 ./. 78.886 ./. 360.082 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 100 ./. 82 ./. 1 ./. 150 ./. 30 0 0 ./. 360 0 ./. 723 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 729 0 ./. 89 ./. 38 ./. 24 ./. 60 ./. 2 ./. 2.300 ./. 25 ./. 3.267 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.759 ./. 1.379 0 ./. 3.842 ./. 40 ./. 50 0 ./. 6.700 ./. 5.927 ./. 21.697 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 73 0 0 0 0 ./. 34 ./. 107 18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 100.533 ./. 75.848 ./. 23.795 ./. 101.079 ./. 8.509 ./. 43.735 ./. 5.331 ./. 151.558 ./. 143.748 ./. 654.136 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 16.577 ./. 5.672 ./. 16.790 ./. 16.790 ./. 998 ./. 9.641 0 ./. 11.006 ./. 16.361 ./. 93.834 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.632 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.632 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 1.258 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 3.258 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 121.742 ./. 81.520 ./. 40.585 ./. 119.127 ./. 9.506 ./. 53.376 ./. 5.331 ./. 164.564 ./. 160.109 ./. 755.860

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 68.467 ./. 58.506 ./. 20.341 ./. 73.917 ./. 6.382 ./. 30.859 ./. 4.913 ./. 116.467 ./. 102.817 ./. 482.669

14.08.2015 / 11:47 Tabelle940

Page 44: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 45.187 106.109 42.295 57.786 7.875 33.630 1.917 25.576 108.126 428.501 2. GEMA-Vergütungen 47.965 22.645 31.544 54.371 2.158 19.402 4.103 55.893 60.508 298.589 3. Sonstige Urhebervergütungen 4.788 7.821 5.015 13.904 183 5.650 849 14.799 34.036 87.046 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 445.811 116.871 220.443 263.026 36.618 156.847 55.278 463.651 331.758 2.090.304 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 158.171 64.734 72.882 81.459 16.604 56.385 17.018 153.647 83.631 704.532 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 29.103 11.790 17.281 27.540 1.200 10.393 1.895 29.403 33.226 161.830 7. Übrige allgemeine Vergütungen 255.249 16.018 207.501 434.540 69.839 80.733 13.220 237.895 610.738 1.925.732 8. Materialentschädigungen 1.143 257 625 1.127 3 242 148 1.465 1.091 6.102

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 987.417 346.245 597.586 933.754 134.481 363.282 94.428 982.329 1.263.114 5.702.635

14.08.2015 / 09:33 Tabelle1041

Page 45: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 10.608 26.290 11.895 13.585 945 8.287 441 6.128 27.404 105.583 2. GEMA-Vergütungen 12.027 5.427 7.751 13.119 589 4.837 934 13.806 14.943 73.433 3. Sonstige Urhebervergütungen 1.779 2.081 1.284 3.115 75 1.419 150 3.827 8.813 22.543 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 116.306 28.523 55.386 65.125 8.756 37.316 12.880 117.201 86.133 527.625 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 42.161 15.614 18.370 18.105 3.770 12.995 3.831 38.587 20.534 173.967 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 7.515 2.906 4.258 6.920 299 2.592 475 7.495 8.027 40.487 7. Übrige allgemeine Vergütungen 69.469 4.453 53.649 107.148 17.778 20.125 2.559 57.532 154.224 486.937 8. Materialentschädigungen 231 84 169 232 2 58 43 317 272 1.408

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 260.096 85.379 152.762 227.349 32.213 87.629 21.313 244.893 320.350 1.431.984

14.08.2015 / 09:33 Tabelle1042

Page 46: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 9.755 26.820 11.929 14.349 808 8.141 461 6.356 26.949 105.568 2. GEMA-Vergütungen 12.937 6.264 9.078 14.458 461 4.919 1.037 13.944 15.513 78.611 3. Sonstige Urhebervergütungen 1.159 2.266 1.743 3.594 76 1.285 237 4.225 8.679 23.264 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 116.825 28.980 55.978 67.695 9.075 38.173 13.670 122.591 83.705 536.691 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 42.689 16.226 19.906 20.394 4.029 14.151 4.151 40.152 22.034 183.732 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 7.266 2.967 4.346 6.934 308 2.554 487 7.185 7.799 39.845 7. Übrige allgemeine Vergütungen 60.046 4.527 49.447 101.451 18.759 21.870 2.653 58.214 149.567 466.533 8. Materialentschädigungen 220 91 264 195 2 51 31 340 298 1.492

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 250.897 88.141 152.691 229.070 33.515 91.144 22.727 253.007 314.544 1.435.737

14.08.2015 / 09:33 Tabelle1043

Page 47: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 12.301 26.263 9.153 14.240 2.988 8.537 504 6.481 26.176 106.643 2. GEMA - Vergütungen 11.398 5.477 7.292 13.150 550 4.823 1.066 14.070 15.401 73.227 3. Sonstige Urhebervergütungen 917 1.721 985 3.447 16 1.462 229 3.340 8.059 20.177 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 101.877 29.419 54.053 64.249 9.655 40.788 14.270 110.252 78.829 503.393 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 36.289 16.300 17.149 20.664 4.412 14.599 4.477 36.887 19.992 170.769 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 7.097 2.952 4.300 6.843 294 2.633 465 7.358 8.800 40.742 7. Übrige allgemeine Vergütungen 62.307 3.449 49.259 107.643 16.066 19.224 3.943 57.538 149.466 468.895 8. Materialentschädigungen 343 40 95 334 0 66 37 400 254 1.569

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 232.529 85.621 142.286 230.570 33.983 92.132 24.991 236.326 306.977 1.385.415

14.08.2015 / 09:33 Tabelle1044

Page 48: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 12.523 26.736 9.318 15.612 3.133 8.665 511 6.611 27.597 110.707 2. GEMA - Vergütungen 11.603 5.477 7.423 13.644 558 4.823 1.066 14.073 14.651 73.318 3. Sonstige Urhebervergütungen 933 1.752 1.003 3.748 16 1.484 233 3.407 8.485 21.062 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 110.803 29.950 55.026 65.957 9.133 40.570 14.458 113.607 83.091 522.595 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 37.032 16.593 17.457 22.296 4.394 14.640 4.559 38.021 21.071 176.063 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 7.225 2.965 4.377 6.843 299 2.614 468 7.365 8.600 40.756 7. Übrige allgemeine Vergütungen 63.427 3.589 55.146 118.298 17.236 19.514 4.065 64.611 157.481 503.367 8. Materialentschädigungen 349 41 97 366 0 67 37 408 267 1.632

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 243.895 87.104 149.847 246.765 34.769 92.377 25.397 248.103 321.243 1.449.500

14.08.2015 / 09:33 Tabelle1045

Page 49: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2013 - 2016

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 463.999 201.185 293.105 469.828 21.777 196.495 39.382 488.858 571.137 2.745.766 a) DEGETO (158.968) (72.874) (105.671) (173.765) (7.450) (64.488) (12.325) (179.206) (212.507) (987.254)b) ARD-Aktuell (33.000) (15.064) (21.106) (33.300) (1.640) (13.392) (2.570) (37.472) (42.852) (200.396)c) Sport (183.075) (80.551) (114.830) (191.256) (8.046) (72.639) (13.770) (198.543) (235.239) (1.097.949)d) ARD-Hauptstadtstudio (13.788) (6.358) (9.299) (15.363) (703) (5.526) (1.090) (15.714) (17.573) (85.415)e) Sonstiges (75.168) (26.338) (42.199) (56.144) (3.938) (40.450) (9.627) (57.923) (62.966) (374.753)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 157.848 39.529 88.312 188.682 4.396 36.468 1.265 103.869 77.641 698.010 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 75.119 34.153 48.837 80.473 3.535 30.450 5.571 81.969 95.836 455.944

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (529) (239) (343) (568) (24) (211) (40) (587) (685) (3.226)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (54.931) (24.933) (35.682) (58.837) (2.591) (22.429) (4.074) (60.556) (70.077) (334.110)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (9.943) (4.508) (6.490) (10.625) (463) (3.756) (735) (10.173) (12.647) (59.340)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (9.716) (4.473) (6.322) (10.443) (457) (4.054) (722) (10.653) (12.427) (59.267)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 35.995 ./. 15.856 ./. 36.426 ./. 131.108 ./. 9.406 ./. 15.417 ./. 1.247 ./. 28.204 ./. 99.998 ./. 373.656 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 660.971 259.012 393.828 607.875 20.303 247.996 44.971 646.492 644.616 3.526.064

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 4.075 278 2.144 1.655 481 2.098 ./. 28 2.580 18.944 32.226

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 76.652 30.134 203.647 102.658 38.020 26.718 7.377 105.721 164.731 755.658 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 80.727 30.412 205.791 104.313 38.501 28.816 7.349 108.301 183.675 787.885

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

14.08.2015 / 12:43 Tabelle1146

Page 50: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2013 Ist

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 104.862 44.407 65.869 104.893 5.195 43.757 9.510 110.001 124.941 613.435 a) DEGETO (38.263) (17.527) (26.911) (41.817) (2.067) (15.394) (2.971) (43.474) (45.627) (234.051)b) ARD-Aktuell (7.956) (3.690) (5.019) (8.262) (494) (3.275) (639) (9.418) (9.968) (48.722)c) Sport (35.727) (15.708) (24.775) (37.456) (1.797) (14.055) (3.313) (40.102) (46.757) (219.690)d) ARD-Hauptstadtstudio (3.288) (1.591) (2.407) (3.955) (191) (1.368) (267) (3.912) (4.258) (21.237)e) Sonstiges (19.628) (5.890) (6.757) (13.403) (646) (9.665) (2.320) (13.095) (18.331) (89.735)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 45.696 9.056 23.917 40.255 1.002 9.778 368 20.476 19.096 169.644 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 18.086 8.267 11.917 19.506 881 7.564 1.347 19.842 23.657 111.067

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (119) (55) (81) (131) (6) (49) (9) (136) (160) (746)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (13.397) (6.092) (8.764) (14.312) (647) (5.617) (989) (14.879) (17.406) (82.103)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.368) (1.062) (1.597) (2.577) (118) (919) (179) (2.461) (3.096) (14.377)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.202) (1.058) (1.475) (2.486) (111) (979) (170) (2.366) (2.995) (13.842)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge fürKoproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 10.148 ./. 3.565 ./. 9.062 ./. 32.818 ./. 2.869 ./. 3.662 ./. 186 ./. 7.052 ./. 25.151 ./. 94.513 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 158.496 58.165 92.641 131.836 4.209 57.437 11.039 143.267 142.543 799.633

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 216 177 449 358 12 753 0 622 5.165 7.752

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 18.899 7.872 52.090 29.784 9.106 6.375 1.869 24.295 41.042 191.332 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 19.115 8.049 52.539 30.142 9.118 7.128 1.869 24.917 46.207 199.084

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 12:43 Tabelle1147

Page 51: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2014 Ist

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 124.281 55.228 80.658 129.284 5.630 53.958 10.097 132.304 166.414 757.854 a) DEGETO (37.651) (17.609) (24.702) (41.936) (1.558) (15.533) (2.979) (43.171) (59.275) (244.414)b) ARD-Aktuell (8.044) (3.726) (5.133) (8.545) (371) (3.297) (639) (9.246) (11.079) (50.080)c) Sport (56.708) (25.841) (36.693) (59.966) (2.685) (23.303) (3.745) (62.711) (77.783) (349.435)d) ARD-Hauptstadtstudio (3.500) (1.550) (2.345) (3.957) (164) (1.414) (278) (4.016) (4.356) (21.580)e) Sonstiges (18.378) (6.502) (11.785) (14.880) (852) (10.411) (2.456) (13.160) (13.921) (92.345)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 37.877 9.939 26.057 40.066 1.481 7.946 219 20.389 19.267 163.241 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 18.829 8.512 12.079 20.052 846 7.355 1.394 20.316 23.535 112.918

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (127) (56) (79) (133) (6) (48) (9) (138) (162) (758)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (13.591) (6.133) (8.725) (14.612) (615) (5.299) (1.016) (14.789) (17.042) (81.822)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.463) (1.121) (1.581) (2.568) (106) (903) (178) (2.454) (3.070) (14.444)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.648) (1.202) (1.694) (2.739) (119) (1.105) (191) (2.935) (3.261) (15.894)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 11.527 ./. 4.591 ./. 8.508 ./. 32.167 ./. 4.209 ./. 4.131 ./. 451 ./. 7.178 ./. 23.323 ./. 96.084 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 169.460 69.089 110.286 157.235 3.747 65.128 11.259 165.831 185.893 937.928

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 196 98 537 448 73 815 ./. 132 597 4.879 7.511

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 18.008 7.338 55.148 28.061 9.466 7.374 1.487 30.563 39.434 196.879 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 18.204 7.437 55.685 28.509 9.539 8.189 1.355 31.160 44.313 204.391

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

14.08.2015 / 12:43 Tabelle1148

Page 52: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2015 WP

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 108.553 46.915 66.250 108.862 5.110 45.901 9.228 113.913 130.013 634.745 a) DEGETO (43.408) (19.743) (28.281) (47.091) (2.001) (17.551) (3.335) (48.406) (56.295) (266.111)b) ARD-Aktuell (8.395) (3.776) (5.409) (8.201) (383) (3.368) (638) (9.288) (10.768) (50.226)c) Sport (34.967) (14.982) (20.817) (36.150) (1.417) (13.463) (2.593) (36.948) (43.449) (204.787)d) ARD-Hauptstadtstudio (3.513) (1.610) (2.279) (3.730) (174) (1.376) (273) (3.898) (4.491) (21.343)e) Sonstiges (18.270) (6.803) (9.464) (13.690) (1.136) (10.143) (2.389) (15.373) (15.010) (92.278)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 36.806 10.189 18.998 53.832 948 9.645 336 31.190 19.136 181.080 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 19.149 8.708 12.450 20.508 906 7.784 1.419 20.956 24.381 116.261

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (141) (64) (91) (152) (6) (57) (11) (156) (181) (859)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (13.896) (6.319) (9.047) (14.875) (661) (5.725) (1.029) (15.360) (17.718) (84.630)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.553) (1.162) (1.654) (2.737) (119) (966) (189) (2.626) (3.237) (15.243)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.559) (1.164) (1.658) (2.744) (120) (1.036) (190) (2.814) (3.245) (15.529)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.096 ./. 3.816 ./. 9.344 ./. 32.767 ./. 1.164 ./. 3.778 ./. 302 ./. 6.925 ./. 25.532 ./. 90.724 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 157.412 61.995 88.354 150.435 5.800 59.552 10.681 159.134 147.998 841.362

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 1.815 1 574 409 196 263 7 674 4.336 8.275

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 18.585 7.395 48.275 19.322 10.142 6.436 2.014 24.207 41.008 177.384 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 20.400 7.396 48.849 19.731 10.338 6.699 2.021 24.881 45.344 185.659

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

14.08.2015 / 12:43 Tabelle1149

Page 53: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2016 Vorschau

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 126.303 54.635 80.328 126.789 5.843 52.879 10.547 132.640 149.769 739.733 a) DEGETO (39.646) (17.995) (25.777) (42.921) (1.824) (16.010) (3.040) (44.155) (51.310) (242.677)b) ARD-Aktuell (8.605) (3.871) (5.545) (8.292) (392) (3.452) (654) (9.520) (11.037) (51.369)c) Sport (55.673) (24.018) (32.545) (57.684) (2.148) (21.818) (4.119) (58.782) (67.250) (324.037)d) ARD-Hauptstadtstudio (3.487) (1.607) (2.268) (3.721) (175) (1.368) (272) (3.888) (4.468) (21.254)e) Sonstiges (18.892) (7.143) (14.193) (14.171) (1.304) (10.231) (2.462) (16.295) (15.704) (100.395)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 37.469 10.345 19.340 54.529 965 9.099 342 31.814 20.142 184.046 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 19.056 8.666 12.391 20.407 902 7.747 1.411 20.855 24.263 115.698

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (142) (64) (92) (152) (6) (57) (11) (157) (182) (863)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (14.048) (6.389) (9.146) (15.038) (668) (5.788) (1.040) (15.528) (17.911) (85.556)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.559) (1.164) (1.658) (2.743) (120) (968) (189) (2.632) (3.244) (15.277)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.307) (1.049) (1.495) (2.474) (108) (934) (171) (2.538) (2.926) (14.002)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge fürKoproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.224 ./. 3.884 ./. 9.512 ./. 33.356 ./. 1.164 ./. 3.846 ./. 308 ./. 7.049 ./. 25.992 ./. 92.335 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 175.604 69.763 102.547 168.369 6.546 65.879 11.992 178.260 168.182 947.141

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 1.848 1 584 440 200 267 97 687 4.564 8.688

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 21.160 7.528 48.134 25.491 9.306 6.533 2.007 26.656 43.247 190.063 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 23.008 7.529 48.718 25.931 9.506 6.800 2.104 27.343 47.811 198.751

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

14.08.2015 / 12:43 Tabelle1150

Page 54: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 31.575 16.958 97.522 87.753 2.624 25.143 2.268 42.873 33.846 340.562 a) Hörfunkprogramme (250) (982) (40.695) (26.430) (52) (12.951) (970) (9.004) (1.332) (92.666)b) Fernsehprogramme (31.325) (15.976) (56.827) (61.323) (2.572) (12.192) (1.298) (33.869) (32.514) (247.896)

2. Satellitenausstrahlung 15.427 8.238 11.371 14.132 3.583 8.960 3.814 18.704 41.964 126.193 a) Hörfunkprogramme (2.467) (1.700) (2.357) (2.709) (656) (1.376) (664) (2.654) (2.889) (17.472)b) Fernsehprogramme (12.960) (6.538) (9.014) (11.423) (2.927) (7.584) (3.150) (16.050) (39.075) (108.721)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 4.230 4.141 1.461 3.636 313 915 684 5.306 7.820 28.506 a) Telemedien (3.350) (3.770) (698) (1.806) (127) (301) (422) (4.055) (3.285) (17.814)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (880) (371) (755) (1.830) (169) (614) (226) (1.246) (4.535) (10.626)c) Webchannel (0) (0) (8) (0) (17) (0) (36) (5) (0) (66)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 5.519 865 1.742 2.094 118 560 182 2.946 1.278 15.304 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 7.294 11.442 21.811 27.294 825 17.614 1.825 21.156 29.163 138.424 7. Sonstiges 412 174 1.073 720 27 391 527 392 212 3.928

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 64.457 41.818 134.980 135.629 7.490 53.583 9.300 91.377 114.283 652.917

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 8.450 0 496 3.602 0 353 0 0 1.943 14.844Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 0 0 0 0 0 930 0 0 0 930Projekt Digitaler Hörfunk 10.552 1.505 14.182 3.530 585 1.711 21 3.152 4.633 39.871Projekt DVB-T2 1.048 477 681 1.121 50 432 77 1.158 1.336 6.380Projekt HDTV 13.599 8.446 9.603 14.024 278 8.150 444 14.206 7.608 76.358Summe Eigenbetrieb 117.428 32.793 214 68.251 2.344 9.916 9.836 97.104 53.946 391.832Summe Eigenbetrieb IP 2.730 1.489 773 2.850 48 3.826 1.778 1.616 2.850 17.960Korrektur Uplink Doppelausweis 0 0 0 0 -43 0 0 0 -126 -169Summe der nachrichtlichen Positionen 153.807 44.710 25.949 93.378 3.262 25.318 12.156 117.236 72.190 548.006Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

218.264 86.528 160.929 229.007 10.752 78.901 21.456 208.613 186.473 1.200.923

14.08.2015 / 10:18 Tabelle1251

Page 55: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 7.798 4.247 24.343 21.651 633 6.291 568 10.926 8.420 84.877 a) Hörfunkprogramme (26) (253) (10.233) (6.503) (13) (3.243) (244) (2.232) (365) (23.112)b) Fernsehprogramme (7.772) (3.994) (14.110) (15.148) (620) (3.048) (324) (8.694) (8.055) (61.765)

2. Satellitenausstrahlung 3.811 2.024 2.806 3.459 894 2.217 942 4.605 10.456 31.214 a) Hörfunkprogramme (613) (422) (584) (636) (164) (341) (164) (660) (714) (4.298)b) Fernsehprogramme (3.198) (1.602) (2.222) (2.823) (730) (1.876) (778) (3.945) (9.742) (26.916)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 810 1.064 311 797 74 249 169 1.092 1.585 6.151 a) Telemedien (582) (961) (151) (383) (29) (88) (105) (871) (692) (3.862)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (228) (103) (160) (414) (41) (161) (55) (220) (893) (2.275)c) Webchannel (0) (0) (0) (0) (4) (0) (9) (1) (0) (14)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 2.006 273 406 526 37 173 45 775 357 4.598 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 1.915 2.777 5.723 6.688 203 4.303 417 5.023 7.078 34.127 7. Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 16.340 10.385 33.589 33.121 1.841 13.233 2.141 22.421 27.896 160.967

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 1.263 0 98 934 0 53 0 0 401 2.749Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 0 0 0 0 0 238 0 0 0 238Projekt Digitaler Hörfunk 2.375 331 1.897 567 74 195 5 1.064 1.432 7.940Projekt DVB-T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projekt HDTV 2.665 354 513 2.737 36 322 60 2.750 1.007 10.444Summe Eigenbetrieb 29.114 7.773 55 17.213 663 2.487 2.618 23.479 13.102 96.504Summe Eigenbetrieb IP 606 298 174 624 12 907 243 497 741 4.102Korrektur Uplink Doppelausweis 0 0 0 0 -20 0 0 0 -60 -80Summe der nachrichtlichen Positionen 36.023 8.756 2.737 22.075 765 4.202 2.926 27.790 16.623 121.897Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

52.363 19.141 36.326 55.196 2.606 17.435 5.067 50.211 44.519 282.864

14.08.2015 / 10:18 Tabelle1252

Page 56: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 8.092 4.237 23.885 21.898 663 6.270 566 10.910 8.340 84.861 a) Hörfunkprogramme (98) (243) (9.790) (6.641) (13) (3.222) (242) (2.555) (281) (23.085)b) Fernsehprogramme (7.994) (3.994) (14.095) (15.257) (650) (3.048) (324) (8.355) (8.059) (61.776)

2. Satellitenausstrahlung 3.839 2.050 2.814 3.523 899 2.229 948 4.656 10.383 31.341 a) Hörfunkprogramme (612) (422) (585) (684) (165) (342) (165) (659) (718) (4.352)b) Fernsehprogramme (3.227) (1.628) (2.229) (2.839) (734) (1.887) (783) (3.997) (9.665) (26.989)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 730 1.056 267 579 51 198 167 1.221 1.400 5.669 a) Telemedien (515) (972) (161) (265) (24) (64) (101) (833) (663) (3.598)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (215) (84) (106) (314) (22) (134) (57) (387) (737) (2.056)c) Webchannel (0) (0) (0) (0) (5) (0) (9) (1) (0) (15)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 1.105 12 456 570 27 145 55 835 309 3.514 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 1.291 2.673 4.244 7.030 141 4.552 402 5.100 7.410 32.843 7. Sonstiges 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 15.057 10.028 31.666 33.600 1.790 13.394 2.138 22.722 27.842 158.2370

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 1.918 0 99 718 0 76 0 0 607 3.418Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 0 0 0 0 0 216 0 0 0 216Projekt Digitaler Hörfunk 2.459 335 3.187 583 96 221 4 1.010 1.220 9.115Projekt DVB-T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projekt HDTV 3.628 2.683 3.015 3.746 80 2.597 128 3.800 2.193 21.870Summe Eigenbetrieb 29.314 8.244 52 17.169 587 2.478 2.558 24.047 13.296 97.745Summe Eigenbetrieb IP 595 371 234 804 12 907 287 370 705 4.285Korrektur Uplink Doppelausweis 0 0 0 0 -23 0 0 0 -22 -45Summe der nachrichtlichen Positionen 37.914 11.633 6.587 23.020 752 6.495 2.977 29.227 17.999 136.604Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

52.971 21.661 38.253 56.620 2.542 19.889 5.115 51.949 45.841 294.841

14.08.2015 / 10:18 Tabelle1253

Page 57: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 7.907 4.237 24.640 22.061 664 6.291 567 10.462 8.540 85.369 a) Hörfunkprogramme (63) (243) (10.329) (6.602) (13) (3.243) (242) (2.091) (343) (23.169)b) Fernsehprogramme (7.844) (3.994) (14.311) (15.459) (651) (3.048) (325) (8.371) (8.197) (62.200)

2. Satellitenausstrahlung 3.870 2.072 2.878 3.558 891 2.247 957 4.698 10.511 31.682 a) Hörfunkprogramme (618) (426) (591) (691) (163) (345) (167) (664) (724) (4.389)b) Fernsehprogramme (3.252) (1.646) (2.287) (2.867) (728) (1.902) (790) (4.034) (9.787) (27.293)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 1.281 1.002 433 920 90 225 174 1.364 2.209 7.698 a) Telemedien (1.073) (911) (190) (488) (34) (72) (108) (1.071) (999) (4.946)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (208) (91) (239) (432) (52) (153) (57) (292) (1.210) (2.734)c) Webchannel (0) (0) (4) (0) (4) (0) (9) (1) (0) (18)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 1.204 290 440 499 27 121 41 668 306 3.596 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 2.048 3.077 5.751 6.727 240 4.618 500 5.520 7.379 35.860 7. Sonstiges 206 85 121 142 9 38 14 195 106 916

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 16.516 10.763 34.263 33.907 1.921 13.540 2.253 22.907 29.051 165.121

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 1.889 0 130 950 0 110 0 0 391 3.470Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 0 0 0 0 0 238 0 0 0 238Projekt Digitaler Hörfunk 2.788 358 4.250 1.139 100 446 6 498 1.067 10.652Projekt DVB-T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projekt HDTV 3.646 2.698 3.031 3.762 81 2.609 128 3.819 2.201 21.975Summe Eigenbetrieb 29.437 8.353 53 17.065 543 2.472 2.546 24.526 13.727 98.722Summe Eigenbetrieb IP 728 406 181 778 12 1.027 600 372 713 4.817Korrektur Uplink Doppelausweis 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -22Summe der nachrichtlichen Positionen 38.488 11.815 7.645 23.694 736 6.902 3.280 29.215 18.077 139.852Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

55.004 22.578 41.908 57.601 2.657 20.442 5.533 52.122 47.128 304.973

14.08.2015 / 10:18 Tabelle1254

Page 58: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 7.778 4.237 24.654 22.143 664 6.291 567 10.575 8.546 85.455 a) Hörfunkprogramme (63) (243) (10.343) (6.684) (13) (3.243) (242) (2.126) (343) (23.300)b) Fernsehprogramme (7.715) (3.994) (14.311) (15.459) (651) (3.048) (325) (8.449) (8.203) (62.155)

2. Satellitenausstrahlung 3.907 2.092 2.873 3.592 899 2.267 967 4.745 10.614 31.956 a) Hörfunkprogramme (624) (430) (597) (698) (164) (348) (168) (671) (733) (4.433)b) Fernsehprogramme (3.283) (1.662) (2.276) (2.894) (735) (1.919) (799) (4.074) (9.881) (27.523)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 1.409 1.019 450 1.340 98 243 174 1.629 2.626 8.988 a) Telemedien (1.180) (926) (196) (670) (40) (77) (108) (1.280) (931) (5.408)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (229) (93) (250) (670) (54) (166) (57) (347) (1.695) (3.561)c) Webchannel (0) (0) (4) (0) (4) (0) (9) (2) (0) (19)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 1.204 290 440 499 27 121 41 668 306 3.596 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 2.040 2.915 6.093 6.849 241 4.141 506 5.513 7.296 35.594 7. Sonstiges 206 89 952 578 9 353 513 197 106 3.003

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 16.544 10.642 35.462 35.001 1.938 13.416 2.768 23.327 29.494 168.592

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 3.380 0 169 1.000 0 114 0 0 544 5.207Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 0 0 0 0 0 238 0 0 0 238Projekt Digitaler Hörfunk 2.930 481 4.848 1.241 315 849 6 580 914 12.164Projekt DVB-T2 1.048 477 681 1.121 50 432 77 1.158 1.336 6.380Projekt HDTV 3.660 2.711 3.044 3.779 81 2.622 128 3.837 2.207 22.069Summe Eigenbetrieb 29.563 8.423 54 16.804 551 2.479 2.114 25.052 13.821 98.861Summe Eigenbetrieb IP 801 414 184 644 12 985 648 377 691 4.756Korrektur Uplink Doppelausweis 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -22Summe der nachrichtlichen Positionen 41.382 12.506 8.980 24.589 1.009 7.719 2.973 31.004 19.491 149.653Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

57.926 23.148 44.442 59.590 2.947 21.135 5.741 54.331 48.985 318.245

14.08.2015 / 10:18 Tabelle1255

Page 59: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 44.672 19.431 35.485 40.394 3.732 21.796 4.361 45.657 55.503 271.031

2. Verschiedene Fremdleistungen 370.518 148.561 215.703 415.261 35.604 144.291 40.310 375.171 452.851 2.198.269 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (29.164) (13.068) (16.417) (48.481) (8.673) (7.519) (2.262) (48.795) (41.815) (216.195)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (138.378) (83.377) (75.718) (170.305) (2.867) (75.821) (21.260) (191.699) (178.777) (938.202)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (43.693) (9.417) (44.193) (55.324) (2.552) (10.971) (5.181) (39.635) (48.749) (259.715)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (159.283) (42.698) (79.375) (141.151) (21.512) (49.980) (11.607) (95.042) (183.510) (784.157)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 44.602 18.475 25.258 61.904 2.226 10.654 5.542 72.699 61.431 302.791

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 24.588 0 0 0 0 0 0 24.588 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 54.229 20.428 63.129 57.937 3.488 35.008 0 37.897 56.707 328.823 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 7.108 0 25.580 900 0 268 2.624 900 6.216 43.596 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 69.004 22.220 0 6.141 0 0 0 97.365 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 39.094 16.408 14.211 35.371 1.241 13.791 4.446 39.770 37.439 201.771

a) Bild- und Tonmaterial (2.002) (482) (3.050) (1.237) (17) (806) (336) (1.783) (2.925) (12.639)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (37.092) (15.925) (11.161) (34.134) (1.224) (12.985) (4.110) (37.987) (34.514) (189.132)

9. Andere Aufwendungen 8.686 20.399 26.730 46.483 3.829 20.908 798 62.559 49.061 239.452 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 568.909 243.701 499.688 680.470 50.119 252.857 58.081 634.653 719.208 3.707.686

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 69.004 ./. 22.220 0 ./. 6.141 0 0 0 ./. 97.365 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 95.939 ./. 46.839 ./. 29.543 ./. 106.214 ./. 1.431 ./. 41.647 ./. 10.514 ./. 55.885 ./. 77.497 ./. 465.509 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 7.108 0 ./. 25.580 ./. 900 0 ./. 268 ./. 2.624 ./. 900 ./. 6.216 ./. 43.596 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA 0 ./. 97 ./. 3.810 ./. 13.368 0 0 ./. 280 ./. 7.206 ./. 10.192 ./. 34.953 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. 0 0 ./. 24.588 0 0 0 0 0 0 ./. 24.588 ./. Einmalige Aufwendungen 0 0 ./. 8.430 0 0 ./. 4.013 0 0 0 ./. 12.443

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 54.229 ./. 21.020 ./. 63.129 ./. 64.258 ./. 3.488 ./. 35.008 0 ./. 45.746 ./. 56.707 ./. 343.584 - HR - Versorgungsrückstellungen GSEA 0 ./. 591 0 0 0 0 0 0 0 ./. 591

- NDR - Gerling 0 0 0 ./. 6.321 0 0 0 0 0 ./. 6.321 - SWR - KLV 0 0 0 0 0 0 0 ./. 7.849 0 ./. 7.849 - ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 54.229 ./. 20.428 ./. 63.129 ./. 57.937 ./. 3.488 ./. 35.008 0 ./. 37.897 ./. 56.707 ./. 328.823 ./. MDR Medienförderung 0 0 ./. 16.393 0 0 0 0 0 0 ./. 16.393

Indexierter Sachaufwand 411.633 175.746 259.211 473.510 45.200 165.780 44.663 524.916 568.596 2.669.255

14.08.2015 / 10:28 Tabelle1356

Page 60: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 10.283 4.277 8.546 9.298 745 5.101 1.087 10.947 15.075 65.359

2. Verschiedene Fremdleistungen 96.338 35.296 55.682 101.523 8.306 33.891 10.136 87.624 111.069 539.866 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (7.652) (3.449) (4.050) (12.249) (2.386) (1.788) (548) (11.478) (10.041) (53.641)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (35.929) (19.359) (19.452) (40.814) (490) (17.086) (5.293) (42.928) (45.325) (226.676)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (12.294) (2.346) (12.582) (13.279) (661) (2.672) (1.277) (9.719) (12.119) (66.948)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (40.463) (10.143) (19.598) (35.181) (4.770) (12.345) (3.018) (23.499) (43.584) (192.600)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 11.963 4.728 6.232 12.698 533 2.604 1.284 16.810 15.275 72.127

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 6.999 0 0 0 0 0 0 6.999 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 8.892 4.214 14.944 11.931 899 7.878 0 7.805 12.089 68.652 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.777 0 6.395 225 0 67 656 225 1.554 10.899 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 16.856 4.880 0 1.552 0 0 0 23.288 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.604 3.737 3.326 9.277 259 3.577 1.112 10.011 9.583 51.486

a) Bild- und Tonmaterial (480) (139) (802) (406) (0) (151) (83) (457) (679) (3.198)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (10.124) (3.597) (2.524) (8.871) (258) (3.426) (1.029) (9.554) (8.904) (48.288)

9. Andere Aufwendungen 2.250 7.003 10.969 11.615 1.336 8.552 117 17.316 11.297 70.456 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 142.107 59.256 129.949 161.447 12.078 63.222 14.392 150.738 175.942 909.130

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 16.856 ./. 4.880 0 ./. 1.552 0 0 0 ./. 23.288 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 23.565 ./. 10.395 ./. 6.529 ./. 24.613 ./. 285 ./. 8.776 ./. 2.391 ./. 10.959 ./. 18.472 ./. 105.985 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.899 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA 0 ./. 24 ./. 1.495 ./. 2.454 0 0 ./. 48 ./. 10 ./. 2.601 ./. 6.632 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. 0 0 ./. 6.999 0 0 0 0 0 0 ./. 6.999 ./. Einmalige Aufwendungen 0 0 ./. 8.430 0 0 ./. 4.013 0 0 0 ./. 12.443

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 8.892 ./. 4.621 ./. 14.944 ./. 13.812 ./. 899 ./. 7.878 0 ./. 9.858 ./. 12.089 ./. 72.993

- HR - Versorgungsrückstellungen GSEA 0 ./. 407 0 0 0 0 0 0 0 ./. 407 - NDR - Gerling 0 0 0 ./. 1.881 0 0 0 0 0 ./. 1.881 - SWR - KLV 0 0 0 0 0 0 0 ./. 2.053 0 ./. 2.053 - ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 8.892 ./. 4.214 ./. 14.944 ./. 11.931 ./. 899 ./. 7.878 0 ./. 7.805 ./. 12.089 ./. 68.652

./. MDR Medienförderung 0 0 ./. 4.113 0 0 0 0 0 0 ./. 4.113 Indexierter Sachaufwand 107.873 44.216 64.188 115.463 10.894 40.936 11.297 129.686 141.226 665.779

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 10:28 Tabelle1357

Page 61: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 11.383 4.721 8.609 9.883 625 5.224 1.087 11.159 13.548 66.238

2. Verschiedene Fremdleistungen 95.042 35.190 53.227 100.202 8.861 37.124 9.810 91.175 116.129 546.760 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (7.502) (3.175) (4.173) (10.156) (2.216) (2.274) (580) (15.162) (10.451) (55.689)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (34.878) (19.497) (19.439) (41.804) (1.215) (19.674) (5.221) (42.599) (44.757) (229.084)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (12.533) (2.251) (11.663) (12.961) (515) (2.842) (1.222) (9.487) (12.819) (66.292)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (40.129) (10.267) (17.952) (35.281) (4.916) (12.334) (2.787) (23.927) (48.102) (195.695)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 11.546 4.835 5.991 11.873 496 2.766 1.475 23.866 15.695 78.543

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 6.461 0 0 0 0 0 0 6.461 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 11.785 5.143 15.076 13.822 641 8.470 0 9.077 13.453 77.468 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.777 0 6.395 225 0 67 656 225 1.554 10.899 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 17.068 5.613 0 1.552 0 0 0 24.233 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.825 4.011 3.994 9.390 275 3.208 1.027 9.967 9.379 52.076

a) Bild- und Tonmaterial (359) (85) (749) (353) (1) (242) (74) (421) (490) (2.773)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (10.466) (3.926) (3.245) (9.037) (275) (2.966) (953) (9.546) (8.889) (49.303)

9. Andere Aufwendungen 2.290 5.505 4.884 12.666 1.273 5.347 111 17.785 11.765 61.626 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 144.648 59.404 121.705 163.674 12.172 63.758 14.166 163.254 181.523 924.304

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 17.068 ./. 5.613 0 ./. 1.552 0 0 0 ./. 24.233 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 23.456 ./. 11.138 ./. 7.701 ./. 26.420 ./. 426 ./. 11.275 ./. 2.630 ./. 12.066 ./. 19.675 ./. 114.786 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.899 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA 0 ./. 24 ./. 1.873 ./. 2.594 0 0 ./. 50 ./. 6.653 ./. 4.722 ./. 15.916 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. 0 0 ./. 6.461 0 0 0 0 0 0 ./. 6.461 ./. Einmalige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 11.785 ./. 3.987 ./. 15.076 ./. 15.507 ./. 641 ./. 8.470 0 ./. 10.873 ./. 13.453 ./. 79.793

- HR - Versorgungsrückstellungen GSEA 0 1.156 0 0 0 0 0 0 0 1.156 - NDR - Gerling 0 0 0 ./. 1.685 0 0 0 0 0 ./. 1.685

- SWR - KLV 0 0 0 0 0 0 0 ./. 1.796 0 ./. 1.796 - ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 11.785 ./. 5.143 ./. 15.076 ./. 13.822 ./. 641 ./. 8.470 0 ./. 9.077 ./. 13.453 ./. 77.468

./. MDR Medienförderung 0 0 ./. 4.100 0 0 0 0 0 0 ./. 4.100 Indexierter Sachaufwand 107.630 44.255 63.031 113.315 11.105 42.394 10.830 133.437 142.119 668.116

14.08.2015 / 10:28 Tabelle1358

Page 62: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 11.380 5.219 9.249 10.606 1.505 5.651 1.095 11.546 13.356 69.608

2. Verschiedene Fremdleistungen 88.900 38.768 51.689 106.100 8.942 35.362 10.403 94.272 111.409 545.844 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (6.952) (3.199) (4.046) (12.462) (1.759) (1.716) (565) (10.995) (10.388) (52.082)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (33.533) (22.114) (16.986) (44.255) (577) (18.967) (5.577) (49.596) (43.205) (234.810)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (9.363) (2.392) (9.900) (14.568) (719) (2.713) (1.338) (10.104) (11.592) (62.688)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (39.052) (11.062) (20.757) (34.815) (5.888) (11.966) (2.923) (23.577) (46.224) (196.264)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 10.468 4.425 6.469 16.051 601 2.622 1.415 15.793 14.827 72.671

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 5.879 0 0 0 0 0 0 5.879 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 16.975 5.399 16.319 15.394 950 9.019 0 10.009 14.804 88.869 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.777 0 6.395 225 0 67 656 225 1.554 10.899 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 17.430 5.834 0 1.552 0 0 0 24.816 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.766 4.291 3.420 8.294 351 3.482 1.144 9.822 8.995 48.565

a) Bild- und Tonmaterial (577) (128) (744) (239) (8) (205) (89) (449) (855) (3.294)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (8.189) (4.163) (2.676) (8.055) (343) (3.277) (1.055) (9.373) (8.140) (45.271)

9. Andere Aufwendungen 2.058 3.916 5.398 10.941 544 3.492 285 13.456 12.944 53.034 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 140.324 62.019 122.248 173.445 12.893 61.247 14.998 155.123 177.889 920.185

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 17.430 ./. 5.834 0 ./. 1.552 0 0 0 ./. 24.816 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 24.277 ./. 12.559 ./. 6.330 ./. 28.002 ./. 358 ./. 10.321 ./. 2.762 ./. 13.085 ./. 19.675 ./. 117.368 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.899 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA 0 ./. 24 ./. 220 ./. 1.750 0 0 ./. 91 ./. 270 ./. 444 ./. 2.799 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. 0 0 ./. 5.879 0 0 0 0 0 0 ./. 5.879 ./. Einmalige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 16.975 ./. 6.110 ./. 16.319 ./. 16.891 ./. 950 ./. 9.019 0 ./. 12.009 ./. 14.804 ./. 93.077 - HR - Versorgungsrückstellungen GSEA 0 ./. 711 0 0 0 0 0 0 0 ./. 711

- NDR - Gerling 0 0 0 ./. 1.497 0 0 0 0 0 ./. 1.497 - SWR - KLV 0 0 0 0 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 2.000 - ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 16.975 ./. 5.399 ./. 16.319 ./. 15.394 ./. 950 ./. 9.019 0 ./. 10.009 ./. 14.804 ./. 88.869 ./. MDR Medienförderung 0 0 ./. 4.090 0 0 0 0 0 0 ./. 4.090

Indexierter Sachaufwand 97.295 43.326 65.585 120.743 11.586 40.288 11.489 129.534 141.412 661.257

14.08.2015 / 10:28 Tabelle1359

Page 63: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 11.626 5.214 9.081 10.607 857 5.820 1.092 12.005 13.524 69.826

2. Verschiedene Fremdleistungen 90.238 39.307 55.105 107.437 9.494 37.914 9.961 102.100 114.244 565.800 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (7.058) (3.245) (4.148) (13.614) (2.313) (1.741) (569) (11.160) (10.935) (54.783)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (34.038) (22.407) (19.841) (43.432) (585) (20.094) (5.169) (56.576) (45.490) (247.632)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (9.503) (2.428) (10.048) (14.517) (658) (2.744) (1.344) (10.325) (12.219) (63.786)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (39.639) (11.226) (21.068) (35.874) (5.938) (13.335) (2.879) (24.039) (45.600) (199.598)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 10.625 4.487 6.566 21.282 596 2.662 1.368 16.230 15.634 79.450

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 5.249 0 0 0 0 0 0 5.249 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 16.577 5.672 16.790 16.790 998 9.641 0 11.006 16.361 93.834 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.777 0 6.395 225 0 67 656 225 1.554 10.899 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 17.650 5.893 0 1.485 0 0 0 25.028 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.899 4.369 3.471 8.410 356 3.524 1.163 9.970 9.482 49.644

a) Bild- und Tonmaterial (586) (130) (755) (239) (8) (208) (90) (456) (901) (3.373)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (8.313) (4.238) (2.716) (8.171) (348) (3.316) (1.073) (9.514) (8.581) (46.270)

9. Andere Aufwendungen 2.088 3.975 5.479 11.261 675 3.517 285 14.002 13.055 54.337 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 141.830 63.023 125.786 181.905 12.976 64.630 14.525 165.538 183.854 954.066

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 17.650 ./. 5.893 0 ./. 1.485 0 0 0 ./. 25.028 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 24.641 ./. 12.747 ./. 8.983 ./. 27.179 ./. 363 ./. 11.275 ./. 2.731 ./. 19.775 ./. 19.675 ./. 127.369 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.899 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA 0 ./. 24 ./. 222 ./. 6.570 0 0 ./. 91 ./. 273 ./. 2.425 ./. 9.605 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. 0 0 ./. 5.249 0 0 0 0 0 0 ./. 5.249 ./. Einmalige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 16.577 ./. 6.302 ./. 16.790 ./. 18.048 ./. 998 ./. 9.641 0 ./. 13.006 ./. 16.361 ./. 97.723 - HR - Versorgungsrückstellungen GSEA 0 ./. 630 0 0 0 0 0 0 0 ./. 630

- NDR - Gerling 0 0 0 ./. 1.258 0 0 0 0 0 ./. 1.258 - SWR - KLV 0 0 0 0 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 2.000 - ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 16.577 ./. 5.672 ./. 16.790 ./. 16.790 ./. 998 ./. 9.641 0 ./. 11.006 ./. 16.361 ./. 93.834 ./. MDR Medienförderung 0 0 ./. 4.090 0 0 0 0 0 0 ./. 4.090

Indexierter Sachaufwand 98.835 43.949 66.407 123.990 11.616 42.162 11.047 132.259 143.839 674.104

14.08.2015 / 10:28 Tabelle1360

Page 64: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 987.417 346.245 597.586 933.754 134.481 363.282 94.428 982.329 1.263.114 5.702.635 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne Umlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen (Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten 686.767 264.490 563.937 653.351 56.213 254.383 48.246 694.237 758.214 3.979.839

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 1.674.184 610.736 1.161.523 1.587.105 190.693 617.665 142.674 1.676.566 2.021.328 9.682.474 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 1.371 ./. 12.686 ./. 2.691 ./. 20.346 0 ./. 5.981 ./. 4.738 ./. 48.704 ./. 3.945 ./. 100.462

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 1.672.813 598.050 1.158.832 1.566.759 190.693 611.684 137.936 1.627.862 2.017.383 9.582.012 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 18.591 1.499 507 19.193 736 107 1.084 9.324 20.438 71.479

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 1.691.404 599.549 1.159.339 1.585.952 191.429 611.791 139.020 1.637.186 2.037.821 9.653.491

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:28 Tabelle1461

Page 65: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 260.096 85.379 152.762 227.349 32.213 87.629 21.313 244.893 320.350 1.431.984 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohneUmlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalbder ARD-Landesrundfunkanstalten 164.214 60.122 136.416 147.666 12.680 58.948 11.919 153.305 171.344 916.615

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 424.310 145.501 289.178 375.015 44.894 146.577 33.232 398.198 491.694 2.348.599 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 343 ./. 3.228 ./. 2.371 ./. 3.700 0 ./. 1.466 ./. 1.180 ./. 9.423 ./. 70 ./. 21.781

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 423.967 142.273 286.807 371.315 44.894 145.111 32.052 388.775 491.624 2.326.818 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) ./. 5.305 ./. 2.610 ./. 1.434 14.817 149 66 ./. 216 6.374 20.393 32.234

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 418.662 139.663 285.373 386.132 45.043 145.177 31.836 395.149 512.017 2.359.051

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:28 Tabelle1462

Page 66: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 250.897 88.141 152.691 229.070 33.515 91.144 22.727 253.007 314.544 1.435.737 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohneUmlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalbder ARD-Landesrundfunkanstalten 174.073 70.393 157.246 171.132 12.671 68.018 11.598 182.202 213.164 1.060.497

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 424.970 158.534 309.937 400.202 46.187 159.162 34.325 435.209 527.708 2.496.233 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 341 ./. 3.102 ./. 217 ./. 5.536 0 ./. 2.233 ./. 1.180 ./. 18.881 3.846 ./. 27.644

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 424.629 155.432 309.720 394.666 46.187 156.929 33.145 416.328 531.554 2.468.589 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 24.207 4.249 115 3.710 ./. 106 166 1.323 3.295 3.511 40.470

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 448.836 159.681 309.835 398.376 46.080 157.095 34.468 419.623 535.065 2.509.059

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:28 Tabelle1463

Page 67: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 232.529 85.621 142.286 230.570 33.983 92.132 24.991 236.326 306.977 1.385.415 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohneUmlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalbder ARD-Landesrundfunkanstalten 163.916 63.073 128.156 155.291 15.477 60.526 11.673 168.655 175.624 942.391

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 396.445 148.694 270.442 385.861 49.460 152.658 36.664 404.981 482.601 2.327.806 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 341 ./. 3.172 ./. 51 ./. 2.610 0 ./. 1.145 ./. 1.189 ./. 10.163 ./. 444 ./. 19.115

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 396.104 145.522 270.391 383.251 49.460 151.513 35.475 394.818 482.157 2.308.691 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) ./. 2.096 ./. 943 499 ./. 2.249 347 ./. 841 ./. 159 ./. 2.319 ./. 1.918 ./. 9.680

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 394.008 144.579 270.890 381.002 49.807 150.672 35.316 392.499 480.239 2.299.011

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:28 Tabelle1464

Page 68: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 243.895 87.104 149.847 246.765 34.769 92.377 25.397 248.103 321.243 1.449.500 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohneUmlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalbder ARD-Landesrundfunkanstalten 184.564 70.903 142.119 179.262 15.384 66.891 13.056 190.075 198.082 1.060.336

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 428.459 158.007 291.966 426.027 50.153 159.268 38.453 438.178 519.325 2.509.836 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 346 ./. 3.183 ./. 52 ./. 8.500 0 ./. 1.137 ./. 1.189 ./. 10.237 ./. 7.277 ./. 31.921

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 428.113 154.823 291.914 417.527 50.153 158.131 37.264 427.941 512.048 2.477.915 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.785 803 1.327 2.915 347 716 136 1.974 ./. 1.548 8.455

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 429.898 155.627 293.241 420.442 50.500 158.847 37.400 429.915 510.500 2.486.369

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:28 Tabelle1465

Page 69: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Entwicklungsbedarf - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 11.532 2.465 14.401 5.282 714 1.909 549 7.196 5.541 49.589

(1) Investitionsausgaben (980) (960) (219) (1.752) (129) (198) (528) (4.044) (908) (9.718)

(2) Laufender Aufwand (10.552) (1.505) (14.182) (3.530) (585) (1.711) (21) (3.152) (4.633) (39.871)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 5.259 2.392 3.422 5.628 250 2.167 389 5.812 6.705 32.024

(1) Investitionsausgaben (4.211) (1.915) (2.741) (4.507) (200) (1.735) (312) (4.654) (5.369) (25.644)

(2) Laufender Aufwand (1.048) (477) (681) (1.121) (50) (432) (77) (1.158) (1.336) (6.380)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 29.560 15.933 14.363 31.914 1.072 15.133 1.867 32.314 31.782 173.938

(1) Investitionsausgaben (7.641) (3.796) (3.256) (8.571) (397) (3.520) (765) (9.149) (13.508) (50.603)

(2) Laufender Aufwand (21.919) (12.137) (11.107) (23.343) (675) (11.613) (1.102) (23.165) (18.274) (123.335)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 46.351 20.790 32.186 42.824 2.036 19.209 2.805 45.322 44.028 255.551

(1) Summe Investitionsausgaben (12.832) (6.671) (6.216) (14.830) (726) (5.453) (1.605) (17.847) (19.785) (85.965)

(2) Summe Laufender Aufwand (33.519) (14.119) (25.970) (27.994) (1.310) (13.756) (1.200) (27.475) (24.243) (169.585)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle1666

Page 70: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Entwicklungsbedarf - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 2.620 361 1.926 768 74 197 38 1.620 1.459 9.063

(1) Investitionsausgaben (245) (30) (29) (201) (0) (2) (33) (556) (27) (1.123)

(2) Laufender Aufwand (2.375) (331) (1.897) (567) (74) (195) (5) (1.064) (1.432) (7.940)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 7.478 2.408 5.273 9.466 234 2.036 278 7.525 8.027 42.725

(1) Investitionsausgaben (2.677) (1.030) (3.256) (4.488) (99) (832) (50) (2.471) (3.075) (17.978)

(2) Laufender Aufwand (4.801) (1.378) (2.017) (4.978) (135) (1.204) (228) (5.054) (4.952) (24.747)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 10.098 2.769 7.199 10.234 308 2.233 316 9.145 9.486 51.788

(1) Summe Investitionsausgaben (2.922) (1.060) (3.285) (4.689) (99) (834) (83) (3.027) (3.102) (19.101)

(2) Summe Laufender Aufwand (7.176) (1.709) (3.914) (5.545) (209) (1.399) (233) (6.118) (6.384) (32.687)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle1667

Page 71: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Entwicklungsbedarf - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 2.704 835 3.377 648 96 233 4 2.198 1.251 11.346

(1) Investitionsausgaben (245) (500) (190) (65) (0) (12) (0) (1.188) (31) (2.231)

(2) Laufender Aufwand (2.459) (335) (3.187) (583) (96) (221) (4) (1.010) (1.220) (9.115)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 7.380 4.628 3.015 6.813 279 4.381 528 8.956 11.301 47.281

(1) Investitionsausgaben (1.654) (990) (0) (785) (99) (901) (235) (2.912) (6.822) (14.398)

(2) Laufender Aufwand (5.726) (3.638) (3.015) (6.028) (180) (3.480) (293) (6.044) (4.479) (32.883)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 10.084 5.463 6.392 7.461 375 4.614 532 11.154 12.552 58.627

(1) Summe Investitionsausgaben (1.899) (1.490) (190) (850) (99) (913) (235) (4.100) (6.853) (16.629)

(2) Summe Laufender Aufwand (8.185) (3.973) (6.202) (6.611) (276) (3.701) (297) (7.054) (5.699) (41.998)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle1668

Page 72: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Entwicklungsbedarf - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 3.033 688 4.250 1.857 112 446 181 1.548 1.067 13.182

(1) Investitionsausgaben (245) (330) (0) (718) (12) (0) (175) (1.050) (0) (2.530)

(2) Laufender Aufwand (2.788) (358) (4.250) (1.139) (100) (446) (6) (498) (1.067) (10.652)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 7.364 4.719 3.031 6.867 279 4.449 602 8.130 6.612 42.053

(1) Investitionsausgaben (1.655) (1.127) (0) (840) (99) (972) (309) (2.091) (2.166) (9.259)

(2) Laufender Aufwand (5.709) (3.592) (3.031) (6.027) (180) (3.477) (293) (6.039) (4.446) (32.794)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 10.397 5.407 7.281 8.724 391 4.895 783 9.678 7.679 55.235

(1) Summe Investitionsausgaben (1.900) (1.457) (0) (1.558) (111) (972) (484) (3.141) (2.166) (11.789)

(2) Summe Laufender Aufwand (8.497) (3.950) (7.281) (7.166) (280) (3.923) (299) (6.537) (5.513) (43.446)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle1669

Page 73: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Entwicklungsbedarf - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 3.175 581 4.848 2.009 432 1.033 326 1.830 1.764 15.998

(1) Investitionsausgaben (245) (100) (0) (768) (117) (184) (320) (1.250) (850) (3.834)

(2) Laufender Aufwand (2.930) (481) (4.848) (1.241) (315) (849) (6) (580) (914) (12.164)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 5.259 2.392 3.422 5.628 250 2.167 389 5.812 6.705 32.024

(1) Investitionsausgaben (4.211) (1.915) (2.741) (4.507) (200) (1.735) (312) (4.654) (5.369) (25.644)

(2) Laufender Aufwand (1.048) (477) (681) (1.121) (50) (432) (77) (1.158) (1.336) (6.380)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 7.338 4.178 3.044 8.768 279 4.267 459 7.703 5.842 41.878

(1) Investitionsausgaben (1.655) (649) (0) (2.458) (99) (815) (171) (1.675) (1.445) (8.967)

(2) Laufender Aufwand (5.683) (3.529) (3.044) (6.310) (180) (3.452) (288) (6.028) (4.397) (32.911)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 15.772 7.151 11.314 16.405 962 7.467 1.174 15.345 14.311 89.900

(1) Summe Investitionsausgaben (6.111) (2.664) (2.741) (7.733) (417) (2.734) (803) (7.579) (7.664) (38.446)

(2) Summe Laufender Aufwand (9.661) (4.487) (8.573) (8.672) (545) (4.733) (371) (7.766) (6.647) (51.454)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle1670

Page 74: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Summen ARD-LRA - Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.015 3.396 4.069 0 386 15.995 3.513 27.932 5.061 67.367

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 17.639 206 267 25.502 169 7.273 8.382 25.063 46.017 130.518 3. Technische Anlagen und Maschinen 90.968 38.712 46.841 152.139 1.204 43.355 14.713 76.794 161.206 625.932 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.865 36.563 5.077 12.653 279 16.734 3.259 37.020 20.974 162.423

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 145.487 78.877 56.254 190.294 2.037 83.357 29.867 166.809 233.258 986.240 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 9.550 0 9.550 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 95.939 46.839 29.543 106.214 1.431 41.647 10.514 55.885 77.497 465.509

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:03 Tabelle1771

Page 75: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2013 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.342 954 1.997 0 150 3.720 852 3.373 1.278 13.666

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 1.435 21 198 4.282 85 1.455 410 6.522 12.097 26.504 3. Technische Anlagen und Maschinen 19.024 5.634 9.755 29.098 166 7.681 2.192 12.748 29.764 116.062 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.782 6.879 1.228 3.422 114 3.367 1.003 8.712 4.338 35.844

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 28.583 13.487 13.178 36.802 514 16.223 4.457 31.355 47.477 192.076 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 23.565 10.395 6.529 24.613 285 8.776 2.391 10.959 18.472 105.985

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.08.2015 / 11:03 Tabelle1772

Page 76: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2014 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.169 586 2.072 0 106 4.450 783 6.299 1.141 17.606 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 4.456 95 19 5.864 64 1.088 1.636 874 5.399 19.495 3. Technische Anlagen und Maschinen 22.266 8.479 9.892 30.859 222 12.536 2.449 9.652 39.211 135.566 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.373 9.003 1.340 2.350 65 4.075 786 8.372 4.887 36.251

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 34.264 18.164 13.323 39.073 457 22.149 5.654 25.197 50.638 208.918 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 380 0 380 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:Instandhaltungsaufwendungen 23.456 11.138 7.701 26.420 426 11.275 2.630 12.066 19.675 114.786

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:03 Tabelle1773

Page 77: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2015 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.784 821 0 0 30 4.756 1.298 10.469 1.814 20.972 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 5.908 45 0 8.474 0 2.375 3.291 7.342 16.475 43.910 3. Technische Anlagen und Maschinen 25.291 11.151 13.507 46.256 554 13.990 6.344 32.097 45.528 194.718 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.016 9.392 1.379 3.239 50 4.972 796 10.218 6.189 45.251

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 41.999 21.408 14.886 57.969 634 26.093 11.729 60.126 70.006 304.850 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 2.670 0 2.670 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:Instandhaltungsaufwendungen 24.277 12.559 6.330 28.002 358 10.321 2.762 13.085 19.675 117.368

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:03 Tabelle1774

Page 78: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.720 1.036 0 0 100 3.069 580 7.791 828 15.124 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 5.840 45 50 6.882 20 2.355 3.045 10.325 12.046 40.608 3. Technische Anlagen und Maschinen 24.387 13.448 13.687 45.926 262 9.148 3.728 22.297 46.703 179.587 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.694 11.289 1.130 3.642 50 4.320 674 9.718 5.560 45.077

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 40.641 25.817 14.867 56.451 432 18.892 8.027 50.131 65.137 280.395 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0 6.500 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:Instandhaltungsaufwendungen 24.641 12.747 8.983 27.179 363 11.275 2.731 19.775 19.675 127.369

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:03 Tabelle1775

Page 79: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstaltzusammengefasst für 2017 - 2020 und je Jahr

Tabelle Inhalt Seite Farbe

3 Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und 76 - 80 blauder bereinigten Gesamtaufwendungen

4 Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich 81 - 85Steuern und Gewinn

5 Aufgliederung der Finanzerträge 86 - 90

6 Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge 91 - 95

7 Aufgliederung der Löhne und Gehälter 96 - 100

8 Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen 101 - 105für Unterstützung

9 I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 106 - 110

II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung 111 - 115der ARD-Landesrundfunkanstalten

10 Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und 116 - 120Herstellervergütungen

11 Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschafts- 121 - 125aufgaben und Koproduktionen sowie der produktions-bezogenen Fremdleistungen

12 Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung 126 - 130(nur Bestandsbedarf)

13 Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen 131 - 135(nur Bestandsbedarf)

14 Aufgliederung der Programmaufwendungen 136 - 140(nur Bestandsbedarf)

15 entfällt

16 Entwicklungsbedarf 141 - 145

17 Aufgliederung der Investitionen 146 - 150(nur Bestandsbedarf)

Page 80: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 4.164.288 1.992.838 2.842.469 4.746.811 400.972 1.916.148 510.900 4.877.525 5.749.143 27.201.095 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 1.444 ./. 13.433 ./. 1.126 ./. 31.310 0 ./. 4.604 ./. 5.353 ./. 60.181 ./. 15.167 ./. 132.618 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 30.376 ./. 16.334 ./. 39.988 ./. 134.908 ./. 4.656 ./. 16.171 ./. 1.294 ./. 29.643 ./. 109.297 ./. 382.667 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 4.132.468 1.963.071 2.801.355 4.580.593 396.316 1.895.373 504.253 4.787.701 5.624.679 26.685.810 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 178.499 0 ./. 185.191 0 0 ./. 363.689 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 6.109 0 0 0 0 ./. 6.109

Summe bereinigte Gesamterträge 4.132.468 1.963.071 2.801.355 4.580.593 211.709 1.895.373 319.062 4.787.701 5.624.679 26.316.012

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 4.493.598 2.152.084 2.936.926 4.927.264 424.026 1.875.359 513.381 5.170.789 6.113.007 28.606.434 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 1.444 ./. 13.433 ./. 1.126 ./. 31.310 0 ./. 4.604 ./. 5.353 ./. 60.181 ./. 15.167 ./. 132.618 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 30.376 ./. 16.334 ./. 39.988 ./. 134.908 ./. 4.656 ./. 16.171 ./. 1.294 ./. 29.643 ./. 109.297 ./. 382.667 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 4.461.778 2.122.317 2.895.812 4.761.046 419.370 1.854.584 506.734 5.080.965 5.988.543 28.091.149 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 56.823 ./. 7.081 ./. 24.858 ./. 47.643 0 0 0 ./. 65.442 ./. 161.842 ./. 363.688 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 1.014 ./. 461 ./. 656 ./. 1.088 0 ./. 412 ./. 75 ./. 1.116 ./. 1.288 ./. 6.110

i) Summe Bestandsbedarf 4.403.941 2.114.774 2.870.298 4.712.315 419.370 1.854.172 506.659 5.014.407 5.825.413 27.721.350 2. Entwicklungsbedarfa) Entwicklungsbedarf gesamt 53.715 18.319 28.948 51.059 3.343 21.033 16.712 41.278 67.084 301.491 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 11.171 ./. 7.065 ./. 7.515 ./. 13.813 ./. 527 ./. 4.566 ./. 821 ./. 12.250 ./. 14.130 ./. 71.858

c) Summe Entwicklungsbedarf 42.544 11.254 21.433 37.246 2.816 16.467 15.891 29.028 52.954 229.633

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 4.446.485 2.126.029 2.891.731 4.749.561 422.186 1.870.639 522.550 5.043.435 5.878.367 27.950.983

14.08.2015 / 11:08 Tabelle376

Page 81: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.042.691 495.076 703.021 1.173.447 100.698 473.834 126.923 1.206.781 1.427.280 6.749.751 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 352 ./. 3.273 ./. 277 ./. 4.430 0 ./. 1.129 ./. 1.302 ./. 10.577 ./. 2.583 ./. 23.923 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.369 ./. 3.963 ./. 9.702 ./. 32.727 ./. 1.164 ./. 3.923 ./. 314 ./. 7.191 ./. 26.514 ./. 92.867 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.034.970 487.840 693.042 1.136.290 99.534 468.782 125.307 1.189.013 1.398.183 6.632.961 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 44.581 0 ./. 46.252 0 0 ./. 90.833 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.527 0 0 0 0 ./. 1.527

Summe bereinigte Gesamterträge 1.034.970 487.840 693.042 1.136.290 53.426 468.782 79.055 1.189.013 1.398.183 6.540.601

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 1.081.100 526.909 707.519 1.187.855 101.334 454.116 125.355 1.245.673 1.508.688 6.938.548 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 352 ./. 3.273 ./. 277 ./. 4.430 0 ./. 1.129 ./. 1.302 ./. 10.577 ./. 2.583 ./. 23.923 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.369 ./. 3.963 ./. 9.702 ./. 32.727 ./. 1.164 ./. 3.923 ./. 314 ./. 7.191 ./. 26.514 ./. 92.867 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.073.379 519.673 697.540 1.150.698 100.170 449.064 123.739 1.227.905 1.479.591 6.821.758 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 14.192 ./. 1.769 ./. 6.208 ./. 11.899 0 0 0 ./. 16.344 ./. 40.421 ./. 90.832 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 254 ./. 115 ./. 164 ./. 272 0 ./. 103 ./. 19 ./. 279 ./. 322 ./. 1.528

i) Summe Bestandsbedarf 1.058.934 517.789 691.168 1.138.527 100.170 448.961 123.720 1.211.282 1.438.848 6.729.399 2. Entwicklungsbedarfa) Entwicklungsbedarf gesamt 14.807 5.432 8.043 14.233 886 5.802 4.282 12.616 18.550 84.651 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 3.887 ./. 2.493 ./. 2.531 ./. 4.811 ./. 185 ./. 1.602 ./. 288 ./. 4.298 ./. 4.957 ./. 25.052

c) Summe Entwicklungsbedarf 10.920 2.939 5.512 9.422 701 4.200 3.994 8.318 13.593 59.599

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.069.854 520.728 696.680 1.147.949 100.871 453.161 127.714 1.219.600 1.452.441 6.788.998

14.08.2015 / 11:08 Tabelle377

Page 82: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.041.839 501.339 709.437 1.182.128 100.640 477.803 127.763 1.233.460 1.433.914 6.808.322 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 358 ./. 3.329 ./. 280 ./. 4.490 0 ./. 1.144 ./. 1.326 ./. 27.479 ./. 701 ./. 39.107 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.517 ./. 4.042 ./. 9.896 ./. 33.385 ./. 1.164 ./. 4.002 ./. 320 ./. 7.336 ./. 27.047 ./. 94.709 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.033.964 493.968 699.261 1.144.253 99.476 472.657 126.117 1.198.645 1.406.166 6.674.506 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 44.641 0 ./. 46.315 0 0 ./. 90.956 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.527 0 0 0 0 ./. 1.527

Summe bereinigte Gesamterträge 1.033.964 493.968 699.261 1.144.253 53.308 472.657 79.802 1.198.645 1.406.166 6.582.023

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 1.124.657 544.552 740.018 1.225.459 105.906 470.474 127.614 1.311.861 1.524.779 7.175.319 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 358 ./. 3.329 ./. 280 ./. 4.490 0 ./. 1.144 ./. 1.326 ./. 27.479 ./. 701 ./. 39.107 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.517 ./. 4.042 ./. 9.896 ./. 33.385 ./. 1.164 ./. 4.002 ./. 320 ./. 7.336 ./. 27.047 ./. 94.709 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.116.782 537.181 729.842 1.187.584 104.742 465.328 125.968 1.277.046 1.497.031 7.041.503 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 14.211 ./. 1.771 ./. 6.217 ./. 11.915 0 0 0 ./. 16.367 ./. 40.476 ./. 90.957 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 254 ./. 115 ./. 164 ./. 272 0 ./. 103 ./. 19 ./. 279 ./. 322 ./. 1.528

i) Summe Bestandsbedarf 1.102.318 535.295 723.461 1.175.397 104.742 465.225 125.949 1.260.400 1.456.233 6.949.019 2. Entwicklungsbedarfa) Entwicklungsbedarf gesamt 14.149 4.809 7.711 13.753 866 5.548 4.232 10.879 17.706 79.653 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 3.358 ./. 1.928 ./. 2.337 ./. 4.396 ./. 160 ./. 1.383 ./. 249 ./. 3.712 ./. 4.282 ./. 21.805

c) Summe Entwicklungsbedarf 10.791 2.881 5.374 9.357 706 4.165 3.983 7.167 13.424 57.848

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.113.109 538.176 728.835 1.184.754 105.447 469.390 129.932 1.267.567 1.469.657 7.006.866

14.08.2015 / 11:08 Tabelle378

Page 83: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.039.998 497.538 706.708 1.182.933 100.053 480.531 127.799 1.215.786 1.434.554 6.785.900 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 364 ./. 3.387 ./. 283 ./. 4.570 0 ./. 1.158 ./. 1.350 ./. 10.885 ./. 702 ./. 22.699 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.668 ./. 4.123 ./. 10.094 ./. 34.056 ./. 1.164 ./. 4.082 ./. 327 ./. 7.483 ./. 27.591 ./. 96.588 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.031.966 490.029 696.331 1.144.307 98.889 475.291 126.122 1.197.418 1.406.261 6.666.613 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 44.640 0 ./. 46.314 0 0 ./. 90.954 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.527 0 0 0 0 ./. 1.527

Summe bereinigte Gesamterträge 1.031.966 490.029 696.331 1.144.307 52.722 475.291 79.808 1.197.418 1.406.261 6.574.132

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 1.122.197 533.634 735.867 1.223.663 108.280 467.973 128.062 1.282.575 1.510.548 7.112.799 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 364 ./. 3.387 ./. 283 ./. 4.570 0 ./. 1.158 ./. 1.350 ./. 10.885 ./. 702 ./. 22.699 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.668 ./. 4.123 ./. 10.094 ./. 34.056 ./. 1.164 ./. 4.082 ./. 327 ./. 7.483 ./. 27.591 ./. 96.588 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.114.165 526.124 725.490 1.185.037 107.116 462.733 126.385 1.264.207 1.482.255 6.993.513 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 14.211 ./. 1.771 ./. 6.217 ./. 11.915 0 0 0 ./. 16.366 ./. 40.474 ./. 90.954 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 254 ./. 115 ./. 164 ./. 272 0 ./. 103 ./. 19 ./. 279 ./. 322 ./. 1.528

i) Summe Bestandsbedarf 1.099.701 524.238 719.109 1.172.850 107.116 462.630 126.366 1.247.562 1.441.459 6.901.031 2. Entwicklungsbedarfa) Entwicklungsbedarf gesamt 13.466 4.531 7.156 12.888 840 5.254 4.175 10.030 16.727 75.067 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 2.832 ./. 1.722 ./. 1.786 ./. 3.435 ./. 130 ./. 1.131 ./. 203 ./. 3.032 ./. 3.497 ./. 17.768

c) Summe Entwicklungsbedarf 10.634 2.810 5.370 9.453 710 4.123 3.972 6.998 13.230 57.299

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.110.335 527.048 724.479 1.182.303 107.826 466.753 130.338 1.254.560 1.454.689 6.958.330

14.08.2015 / 11:08 Tabelle379

Page 84: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.039.760 498.886 723.303 1.208.302 99.582 483.980 128.416 1.221.499 1.453.395 6.857.122 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 370 ./. 3.445 ./. 286 ./. 17.820 0 ./. 1.173 ./. 1.375 ./. 11.240 ./. 11.181 ./. 46.890 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.822 ./. 4.206 ./. 10.296 ./. 34.740 ./. 1.164 ./. 4.164 ./. 333 ./. 7.633 ./. 28.145 ./. 98.503 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.031.568 491.234 712.721 1.155.742 98.418 478.643 126.708 1.202.626 1.414.069 6.711.729 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 44.637 0 ./. 46.310 0 0 ./. 90.947 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.527 0 0 0 0 ./. 1.527

Summe bereinigte Gesamterträge 1.031.568 491.234 712.721 1.155.742 52.254 478.643 80.398 1.202.626 1.414.069 6.619.256

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 1.165.645 546.990 753.522 1.290.287 108.506 482.796 132.351 1.330.680 1.568.992 7.379.768 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 370 ./. 3.445 ./. 286 ./. 17.820 0 ./. 1.173 ./. 1.375 ./. 11.240 ./. 11.181 ./. 46.890 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.822 ./. 4.206 ./. 10.296 ./. 34.740 ./. 1.164 ./. 4.164 ./. 333 ./. 7.633 ./. 28.145 ./. 98.503 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.157.453 539.338 742.940 1.237.727 107.342 477.459 130.643 1.311.807 1.529.666 7.234.375 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 14.209 ./. 1.771 ./. 6.216 ./. 11.914 0 0 0 ./. 16.365 ./. 40.471 ./. 90.946 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 254 ./. 115 ./. 164 ./. 272 0 ./. 103 ./. 19 ./. 279 ./. 322 ./. 1.528

i) Summe Bestandsbedarf 1.142.990 537.452 736.560 1.225.541 107.342 477.356 130.624 1.295.163 1.488.873 7.141.901 2. Entwicklungsbedarfa) Entwicklungsbedarf gesamt 11.293 3.547 6.038 10.185 751 4.429 4.023 7.753 14.101 62.120 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 1.094 ./. 922 ./. 861 ./. 1.171 ./. 52 ./. 450 ./. 81 ./. 1.208 ./. 1.394 ./. 7.233

c) Summe Entwicklungsbedarf 10.199 2.625 5.177 9.014 699 3.979 3.942 6.545 12.707 54.887

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.153.189 540.077 741.737 1.234.555 108.042 481.335 134.566 1.301.708 1.501.580 7.196.788

14.08.2015 / 11:08 Tabelle380

Page 85: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 367.922 191.065 177.147 288.697 47.984 130.297 35.528 427.871 524.435 2.190.946 a) Bruttoumsatz Werbefunk (208.684) (124.682) (85.271) (131.698) (41.524) (71.432) (24.779) (262.930) (343.785) (1.294.785) ./. Rabatte (./. 51.017) (./. 28.676) (./. 17.054) (./. 28.095) (./. 6.754) (./. 15.787) (./. 4.564) (./. 41.685) (./. 64.026) (./. 257.658)

./. Vermittlerprovisionen (./. 21.123) (./. 13.921) (./. 8.527) (./. 15.047) (./. 4.950) (./. 7.786) (./. 3.170) (./. 32.044) (./. 41.348) (./. 147.916) ./. Skonti (./. 3.614) (./. 2.338) (./. 1.706) (./. 2.956) (./. 1.027) (./. 1.285) (./. 474) (./. 4.166) (./. 7.932) (./. 25.498) Nettoumsatz aus Werbefunk 132.930 79.747 57.984 85.600 28.793 46.574 16.571 185.035 230.479 863.713 b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (159.238) (66.383) (91.876) (156.999) (6.460) (58.865) (10.749) (164.941) (180.650) (896.161) ./. Rabatte (./. 14.742) (./. 6.639) (./. 9.188) (./. 15.833) (./. 624) (./. 5.887) (./. 987) (./. 17.134) (./. 17.469) (./. 88.503)

./. Vermittlerprovisionen (./. 20.815) (./. 8.723) (./. 13.780) (./. 20.632) (./. 854) (./. 7.652) (./. 1.428) (./. 21.227) (./. 23.789) (./. 118.900) ./. Skonti (./. 3.807) (./. 1.631) (./. 1.837) (./. 3.782) (./. 156) (./. 1.178) (./. 263) (./. 2.785) (./. 5.402) (./. 20.841) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 119.874 49.390 67.071 116.752 4.826 44.148 8.071 123.795 133.990 667.917 = Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 252.804 129.137 125.055 202.352 33.619 90.722 24.642 308.830 364.469 1.531.630 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (6.028) (8.244) (6.000) (6.273) (2.145) (5.932) (3.724) (4.924) (19.424) (62.694) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (5.628) (8.244) (3.000) (4.772) (400) (3.054) (360) (4.924) (19.424) (49.806) = Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 258.832 137.381 131.055 208.625 35.764 96.654 28.366 313.754 383.893 1.594.324 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (6.110) (4.656) (360) (28.126) (26.857) (16.023) (2.593) (123.723) (58.002) (266.450) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (90) (560) (0) (4.000) (0) (608) (80) (4.800) (10.200) (20.338)

Summe Erträge 264.942 142.037 131.415 236.751 62.621 112.677 30.959 437.477 441.895 1.860.774 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 217.290 116.395 107.398 174.546 30.021 83.308 25.861 263.552 342.722 1.361.093 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (36.319) (40.941) (27.829) (23.345) (9.670) (27.338) (10.607) (28.108) (86.833) (290.990) b) Provision an AS&S 3) (19.214) (12.111) (8.754) (17.102) (2.172) (12.979) (2.368) (19.120) (25.781) (119.601) c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (8.396) (4.692) (4.207) (6.572) (2.345) (2.948) (1.123) (12.671) (12.851) (55.805) d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (91.620) (44.030) (61.503) (36.000) (3.983) (37.406) (6.963) (99.008) (142.066) (522.579) e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (61.741) (14.621) (5.105) (91.527) (11.850) (2.637) (4.800) (104.645) (75.191) (372.117)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 4.572 3.841 80 27.741 27.219 15.892 2.497 119.693 57.239 258.774

Summe Aufwendungen 221.862 120.236 107.478 202.287 57.240 99.200 28.358 383.245 399.961 1.619.867

III. Gewinn 43.080 21.801 23.937 34.464 5.381 13.477 2.601 54.232 41.934 240.907 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 41.413 21.981 20.969 33.380 5.722 15.465 4.539 50.201 61.423 255.092

darauf: a) 15 % Körperschaftsteuer 6.212 3.297 3.145 5.007 858 2.320 681 7.530 9.213 38.264 b) SoLi 5,5 % auf die KST 342 181 173 275 47 127 37 414 507 2.104 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 7.102 3.539 2.936 5.491 0 2.218 715 7.379 10.212 39.592 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 4.659 2.473 2.359 3.755 644 1.741 511 5.648 6.910 28.699 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 256 136 130 207 35 96 28 311 380 1.579 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 24 0 84 60 0 0 0 171 48 387

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 18.595 9.626 8.827 14.795 1.585 6.502 1.972 21.453 27.270 110.625

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

14.08.2015 / 08:19 Tabelle481

Page 86: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 88.446 45.971 42.706 68.981 11.906 31.182 8.565 102.840 129.213 529.810 a) Bruttoumsatz Werbefunk (50.632) (30.251) (20.663) (32.001) (10.306) (17.203) (5.996) (63.787) (84.881) (315.720) ./. Rabatte (./. 12.378) (./. 6.958) (./. 4.133) (./. 6.827) (./. 1.677) (./. 3.802) (./. 1.104) (./. 10.113) (./. 15.808) (./. 62.800)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.125) (./. 3.378) (./. 2.066) (./. 3.656) (./. 1.228) (./. 1.875) (./. 767) (./. 7.774) (./. 10.209) (./. 36.078) ./. Skonti (./. 877) (./. 566) (./. 413) (./. 718) (./. 255) (./. 310) (./. 115) (./. 1.010) (./. 1.958) (./. 6.222) Nettoumsatz aus Werbefunk 32.252 19.349 14.051 20.800 7.146 11.216 4.010 44.890 56.906 210.620 b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (37.814) (15.720) (22.043) (36.980) (1.600) (13.979) (2.569) (39.053) (44.332) (214.090) ./. Rabatte (./. 3.501) (./. 1.572) (./. 2.204) (./. 3.730) (./. 154) (./. 1.398) (./. 236) (./. 4.057) (./. 4.287) (./. 21.139)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.943) (./. 2.066) (./. 3.306) (./. 4.860) (./. 212) (./. 1.817) (./. 341) (./. 5.026) (./. 5.838) (./. 28.409) ./. Skonti (./. 904) (./. 386) (./. 441) (./. 890) (./. 38) (./. 280) (./. 63) (./. 659) (./. 1.326) (./. 4.987) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 28.466 11.696 16.092 27.500 1.196 10.484 1.929 29.311 32.881 159.555 = Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 60.718 31.045 30.143 48.300 8.342 21.700 5.939 74.201 89.787 370.175 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.507) (1.928) (1.500) (1.533) (536) (1.350) (912) (1.231) (4.856) (15.353) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.407) (1.928) (750) (1.193) (100) (647) (90) (1.231) (4.856) (12.202) = Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 62.225 32.973 31.643 49.833 8.878 23.050 6.851 75.432 94.643 385.528 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.505) (1.164) (90) (6.898) (6.982) (3.918) (634) (30.905) (14.467) (66.563) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (0) (140) (0) (1.000) (0) (150) (20) (1.200) (2.550) (5.060)

Summe Erträge 63.730 34.137 31.733 56.731 15.860 26.968 7.485 106.337 109.110 452.091 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 52.306 27.928 25.949 41.717 7.448 20.280 6.252 63.363 84.494 329.737 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (8.812) (10.431) (6.752) (5.922) (2.426) (6.682) (2.578) (6.951) (21.499) (72.053) b) Provision an AS&S 3) (4.615) (2.908) (2.110) (4.125) (543) (3.104) (572) (4.780) (6.351) (29.108) c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (2.018) (1.133) (1.017) (1.582) (573) (705) (273) (3.059) (3.171) (13.531) d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (22.463) (10.876) (15.034) (8.850) (996) (9.144) (1.692) (24.752) (35.753) (129.560) e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (14.398) (2.580) (1.036) (21.238) (2.910) (645) (1.137) (23.821) (17.720) (85.485)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.238 978 20 6.619 6.942 3.885 610 29.703 14.333 64.328

Summe Aufwendungen 53.544 28.906 25.969 48.336 14.390 24.165 6.862 93.066 98.827 394.065

III. Gewinn 10.186 5.231 5.764 8.395 1.470 2.803 623 13.271 10.283 58.026 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 9.956 5.276 5.063 7.973 1.420 3.688 1.096 12.069 15.143 61.684

darauf: a) 15 % Körperschaftsteuer 1.493 791 759 1.196 213 553 164 1.810 2.271 9.252 b) SoLi 5,5 % auf die KST 82 44 42 66 12 30 9 100 125 508 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 1.707 849 709 1.312 0 529 173 1.774 2.518 9.571 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.120 594 570 897 160 415 123 1.358 1.704 6.940 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 62 33 31 49 9 23 7 75 94 382 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 6 0 21 10 0 0 0 96 12 145

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.471 2.310 2.132 3.530 393 1.550 476 5.213 6.723 26.798

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

14.08.2015 / 08:19 Tabelle482

Page 87: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 91.537 47.441 44.331 73.632 11.966 32.379 8.821 106.306 131.170 547.583 a) Bruttoumsatz Werbefunk (51.643) (30.856) (21.076) (32.617) (10.356) (17.632) (6.111) (65.038) (85.730) (321.059) ./. Rabatte (./. 12.625) (./. 7.097) (./. 4.215) (./. 6.958) (./. 1.685) (./. 3.897) (./. 1.126) (./. 10.311) (./. 15.966) (./. 63.880)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.227) (./. 3.445) (./. 2.108) (./. 3.727) (./. 1.234) (./. 1.922) (./. 782) (./. 7.926) (./. 10.311) (./. 36.682) ./. Skonti (./. 894) (./. 579) (./. 422) (./. 732) (./. 256) (./. 317) (./. 117) (./. 1.030) (./. 1.978) (./. 6.325) Nettoumsatz aus Werbefunk 32.897 19.735 14.331 21.200 7.181 11.496 4.086 45.771 57.475 214.172 b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (39.894) (16.585) (23.255) (41.015) (1.610) (14.747) (2.710) (41.268) (45.440) (226.524) ./. Rabatte (./. 3.693) (./. 1.659) (./. 2.326) (./. 4.136) (./. 155) (./. 1.475) (./. 249) (./. 4.287) (./. 4.394) (./. 22.374)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.215) (./. 2.179) (./. 3.488) (./. 5.390) (./. 213) (./. 1.917) (./. 360) (./. 5.311) (./. 5.984) (./. 30.057) ./. Skonti (./. 954) (./. 408) (./. 465) (./. 987) (./. 39) (./. 295) (./. 66) (./. 697) (./. 1.359) (./. 5.270) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 30.032 12.339 16.976 30.502 1.203 11.060 2.035 30.973 33.703 168.823 = Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 62.929 32.074 31.307 51.702 8.384 22.556 6.121 76.744 91.178 382.995 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.507) (2.194) (1.500) (1.568) (536) (1.594) (951) (1.231) (4.856) (15.937) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.407) (2.194) (750) (1.193) (100) (880) (90) (1.231) (4.856) (12.701) = Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 64.436 34.268 32.807 53.270 8.920 24.150 7.072 77.975 96.034 398.932 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.505) (1.164) (90) (7.016) (6.735) (3.977) (643) (30.922) (14.494) (66.546) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (0) (140) (0) (1.000) (0) (152) (20) (1.200) (2.550) (5.062)

Summe Erträge 65.941 35.432 32.897 60.286 15.655 28.127 7.715 108.897 110.528 465.478 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 54.213 29.017 26.929 44.574 7.487 20.678 6.439 65.498 85.735 340.570 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (8.988) (10.334) (6.887) (5.765) (2.421) (6.783) (2.654) (7.001) (21.719) (72.552) b) Provision an AS&S 3) (4.783) (3.027) (2.192) (4.349) (543) (3.227) (589) (4.780) (6.450) (29.940) c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (2.090) (1.165) (1.046) (1.656) (582) (733) (279) (3.141) (3.209) (13.901) d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (22.755) (11.016) (15.260) (9.000) (996) (9.281) (1.724) (24.752) (35.262) (130.046) e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (15.597) (3.475) (1.544) (23.804) (2.945) (654) (1.193) (25.824) (19.095) (94.131)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.158 977 20 6.994 6.789 3.943 619 29.842 14.264 64.606

Summe Aufwendungen 55.371 29.994 26.949 51.568 14.276 24.621 7.058 95.340 99.999 405.176

III. Gewinn 10.570 5.438 5.948 8.718 1.379 3.506 657 13.557 10.529 60.302 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 10.310 5.483 5.249 8.523 1.427 3.864 1.132 12.476 15.365 63.829

darauf: a) 15 % Körperschaftsteuer 1.546 822 787 1.278 214 580 170 1.871 2.305 9.575 b) SoLi 5,5 % auf die KST 85 45 43 70 12 32 9 103 127 527 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 1.768 883 735 1.402 0 554 178 1.834 2.555 9.909 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.160 617 591 959 161 435 127 1.404 1.729 7.181 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 64 34 32 53 9 24 7 77 95 395 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 6 0 21 15 0 0 0 59 12 113

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.629 2.401 2.210 3.777 395 1.625 492 5.348 6.822 27.699

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

14.08.2015 / 08:19 Tabelle483

Page 88: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 92.331 48.048 44.613 70.885 12.026 32.732 8.970 107.564 131.800 548.969 a) Bruttoumsatz Werbefunk (52.677) (31.473) (21.497) (33.232) (10.406) (18.073) (6.276) (66.427) (86.587) (326.648) ./. Rabatte (./. 12.878) (./. 7.239) (./. 4.299) (./. 7.089) (./. 1.693) (./. 3.994) (./. 1.156) (./. 10.531) (./. 16.126) (./. 65.005)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.332) (./. 3.514) (./. 2.150) (./. 3.797) (./. 1.240) (./. 1.970) (./. 803) (./. 8.096) (./. 10.414) (./. 37.316) ./. Skonti (./. 912) (./. 590) (./. 430) (./. 746) (./. 257) (./. 325) (./. 120) (./. 1.052) (./. 1.998) (./. 6.430) Nettoumsatz aus Werbefunk 33.555 20.130 14.618 21.600 7.216 11.784 4.197 46.748 58.049 217.897 b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (39.654) (16.575) (23.116) (37.653) (1.620) (14.659) (2.694) (41.137) (45.213) (222.321) ./. Rabatte (./. 3.671) (./. 1.658) (./. 2.312) (./. 3.797) (./. 156) (./. 1.466) (./. 247) (./. 4.273) (./. 4.372) (./. 21.952)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.183) (./. 2.178) (./. 3.467) (./. 4.948) (./. 215) (./. 1.906) (./. 358) (./. 5.294) (./. 5.954) (./. 29.503) ./. Skonti (./. 948) (./. 407) (./. 462) (./. 908) (./. 39) (./. 293) (./. 66) (./. 695) (./. 1.352) (./. 5.170) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 29.852 12.332 16.875 28.000 1.210 10.994 2.023 30.875 33.535 165.696 = Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 63.407 32.462 31.493 49.600 8.426 22.778 6.220 77.623 91.584 383.593 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.507) (1.928) (1.500) (1.568) (536) (1.372) (910) (1.231) (4.856) (15.408) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.407) (1.928) (750) (1.193) (100) (647) (90) (1.231) (4.856) (12.202) = Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 64.914 34.390 32.993 51.168 8.962 24.150 7.130 78.854 96.440 399.001 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.525) (1.164) (90) (7.046) (6.615) (4.034) (653) (30.939) (14.521) (66.587) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (20) (140) (0) (1.000) (0) (152) (20) (1.200) (2.550) (5.082)

Summe Erträge 66.439 35.554 33.083 58.214 15.577 28.184 7.783 109.793 110.961 465.588 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 54.660 29.196 27.083 42.800 7.524 20.968 6.505 66.237 86.097 341.070 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (9.168) (9.879) (7.025) (5.916) (2.415) (6.885) (2.649) (7.053) (21.782) (72.772) b) Provision an AS&S 3) (4.819) (3.035) (2.204) (4.189) (543) (3.259) (597) (4.780) (6.478) (29.904) c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (2.106) (1.180) (1.060) (1.632) (591) (740) (283) (3.195) (3.233) (14.020) d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (23.051) (11.159) (15.488) (9.000) (996) (9.420) (1.757) (24.752) (35.771) (131.394) e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (15.516) (3.943) (1.306) (22.063) (2.980) (664) (1.219) (26.457) (18.833) (92.981)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.088 901 20 6.871 6.750 4.002 629 30.002 14.302 64.565

Summe Aufwendungen 55.748 30.097 27.103 49.671 14.274 24.970 7.134 96.239 100.399 405.635

III. Gewinn 10.691 5.457 5.980 8.543 1.303 3.214 649 13.554 10.562 59.953 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 10.386 5.502 5.279 8.187 1.434 3.864 1.141 12.617 15.430 63.840

darauf: a) 15 % Körperschaftsteuer 1.558 825 792 1.228 215 580 171 1.892 2.315 9.576 b) SoLi 5,5 % auf die KST 86 45 44 68 12 32 9 104 127 527 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 1.781 886 739 1.347 0 554 180 1.855 2.565 9.907 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.168 619 594 921 161 435 128 1.419 1.736 7.182 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 64 34 33 51 9 24 7 78 95 395 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 6 0 21 15 0 0 0 16 12 70

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.664 2.410 2.222 3.629 397 1.625 496 5.365 6.851 27.657

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

14.08.2015 / 08:19 Tabelle484

Page 89: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 95.608 49.605 45.497 75.199 12.086 34.004 9.172 111.161 132.252 564.584 a) Bruttoumsatz Werbefunk (53.732) (32.102) (22.035) (33.848) (10.456) (18.524) (6.396) (67.678) (86.587) (331.358)

./. Rabatte (./. 13.136) (./. 7.382) (./. 4.407) (./. 7.221) (./. 1.701) (./. 4.094) (./. 1.178) (./. 10.730) (./. 16.126) (./. 65.975)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.439) (./. 3.584) (./. 2.203) (./. 3.867) (./. 1.246) (./. 2.019) (./. 818) (./. 8.248) (./. 10.414) (./. 37.838)

./. Skonti (./. 931) (./. 603) (./. 441) (./. 760) (./. 259) (./. 333) (./. 122) (./. 1.074) (./. 1.998) (./. 6.521) Nettoumsatz aus Werbefunk 34.226 20.533 14.984 22.000 7.250 12.078 4.278 47.626 58.049 221.024

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (41.876) (17.503) (23.462) (41.351) (1.630) (15.480) (2.776) (43.483) (45.665) (233.226)./. Rabatte (./. 3.877) (./. 1.750) (./. 2.346) (./. 4.170) (./. 157) (./. 1.548) (./. 255) (./. 4.517) (./. 4.416) (./. 23.036)./. Vermittlerprovisionen (./. 5.474) (./. 2.300) (./. 3.519) (./. 5.434) (./. 216) (./. 2.012) (./. 369) (./. 5.596) (./. 6.013) (./. 30.933)./. Skonti (./. 1.001) (./. 430) (./. 469) (./. 997) (./. 39) (./. 310) (./. 68) (./. 734) (./. 1.365) (./. 5.413) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 31.524 13.023 17.128 30.750 1.218 11.610 2.084 32.636 33.871 173.844

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 65.750 33.556 32.112 52.750 8.468 23.688 6.362 80.262 91.920 394.868 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.507) (2.194) (1.500) (1.604) (537) (1.616) (951) (1.231) (4.856) (15.996) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.407) (2.194) (750) (1.193) (100) (880) (90) (1.231) (4.856) (12.701)= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 67.257 35.750 33.612 54.354 9.005 25.304 7.313 81.493 96.776 410.864 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.575) (1.164) (90) (7.166) (6.525) (4.094) (663) (30.957) (14.520) (66.754) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (70) (140) (0) (1.000) (0) (154) (20) (1.200) (2.550) (5.134)

Summe Erträge 68.832 36.914 33.702 61.520 15.530 29.398 7.976 112.450 111.296 477.618 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 56.111 30.254 27.437 45.455 7.562 21.382 6.665 68.454 86.396 349.716 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (9.351) (10.297) (7.165) (5.742) (2.408) (6.988) (2.726) (7.103) (21.833) (73.613)b) Provision an AS&S 3) (4.997) (3.141) (2.248) (4.439) (543) (3.389) (610) (4.780) (6.502) (30.649)c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (2.182) (1.214) (1.084) (1.702) (600) (770) (288) (3.276) (3.238) (14.354)d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (23.351) (10.979) (15.721) (9.150) (996) (9.561) (1.790) (24.752) (35.280) (131.580)e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (16.230) (4.623) (1.219) (24.422) (3.016) (674) (1.251) (28.543) (19.543) (99.521)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.088 985 20 7.257 6.738 4.062 639 30.146 14.340 65.275

Summe Aufwendungen 57.199 31.239 27.457 52.712 14.300 25.444 7.304 98.600 100.736 414.991

III. Gewinn 11.633 5.675 6.245 8.808 1.229 3.954 672 13.850 10.560 62.626 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 10.761 5.720 5.378 8.697 1.441 4.049 1.170 13.039 15.484 65.739 darauf:a) 15 % Körperschaftsteuer 1.614 858 807 1.304 216 607 176 1.956 2.323 9.860 b) SoLi 5,5 % auf die KST 89 47 44 72 12 33 10 108 128 542 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 1.846 921 753 1.431 0 581 184 1.917 2.574 10.206 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.211 644 605 978 162 456 132 1.467 1.742 7.396 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 67 35 33 54 9 25 7 81 96 407 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 6 0 21 20 0 0 0 0 12 59

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.832 2.505 2.263 3.859 399 1.702 508 5.528 6.874 28.470

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

14.08.2015 / 08:19 Tabelle485

Page 90: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 79.745 65.965 144 72.510 4.930 32.112 1.716 134.882 114.400 506.405 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 7.682 0 0 0 0 0 5 7.687

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12.2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 53 2.703 363 61 40 41 7 2.107 80 5.455 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 19.432 0 0 0 0 0 0 19.432

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12.2. Zinserträge 990 8.637 160 414 0 49 0 301 2.000 12.551 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 80.788 77.305 667 72.985 4.970 32.202 1.723 137.290 116.480 524.411

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 200 27.114 0 0 0 0 0 5 27.319 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 80.788 77.505 27.781 72.985 4.970 32.202 1.723 137.290 116.485 551.730

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

86

Page 91: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1) 756.066 642.776 62.144 720.234 57.125 307.751 16.570 1.314.501 1.392.834 5.270.001 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 22.147 16.019 30 17.641 1.003 7.787 406 32.111 31.750 128.894 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 1.583 0 0 0 0 0 5 1.588

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 0 20.465 281.565 2.579 901 0 281 20.537 22.809 349.136 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 53 660 134 14 8 41 1 569 0 1.480 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 7.173 0 0 0 0 0 0 7.173

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12. 20.000 91.522 16.000 95.201 0 2.732 0 55.000 132.353 412.808 2. Zinserträge 990 2.123 0 0 0 0 0 0 0 3.113 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 23.190 18.802 164 17.655 1.012 7.828 407 32.680 31.750 133.488

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 50 8.756 0 0 0 0 0 5 8.811 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 23.190 18.852 8.920 17.655 1.012 7.828 407 32.680 31.755 142.299

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

87

Page 92: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1) 782.792 657.645 66.729 732.013 57.634 313.973 17.102 1.356.718 1.423.318 5.407.924 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 20.218 16.452 34 18.006 1.178 7.925 421 33.263 29.650 127.147 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 1.807 0 0 0 0 0 0 1.807

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 0 20.465 218.140 2.036 901 0 281 19.517 6.626 267.966 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 0 673 110 17 10 0 1 542 20 1.373 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 5.906 0 0 0 0 0 0 5.906

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12. 0 85.522 16.000 30.932 0 2.732 0 45.000 51.498 231.683 2. Zinserträge 0 2.178 40 281 0 29 0 113 500 3.141 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 20.218 19.303 184 18.304 1.188 7.954 422 33.918 30.170 131.661

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 50 7.713 0 0 0 0 0 0 7.763 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 20.218 19.353 7.897 18.304 1.188 7.954 422 33.918 30.170 139.424

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

88

Page 93: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1) 809.712 665.500 68.281 742.538 58.144 320.241 17.763 1.391.657 1.448.781 5.522.617 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 19.175 16.649 35 18.300 1.320 8.100 436 34.318 26.450 124.782 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 1.881 0 0 0 0 0 0 1.881

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 0 20.465 160.494 1.494 901 0 281 18.472 2.785 204.892 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 0 685 83 18 11 0 2 513 20 1.332 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 4.422 0 0 0 0 0 0 4.422

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12. 0 79.522 16.000 ./. 25.068 0 0 0 25.000 0 95.453 2. Zinserträge 0 2.163 40 133 0 20 0 63 500 2.919 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 19.175 19.497 158 18.451 1.330 8.120 438 34.894 26.970 129.033

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 50 6.303 0 0 0 0 0 0 6.353 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 19.175 19.547 6.461 18.451 1.330 8.120 438 34.894 26.970 135.386

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

89

Page 94: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1) 836.872 673.355 69.455 754.817 58.653 326.554 18.539 1.419.547 1.469.477 5.627.269 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 18.205 16.845 45 18.563 1.429 8.300 454 35.191 26.550 125.581 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 2.411 0 0 0 0 0 0 2.411

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 0 20.465 55.612 952 901 0 281 17.403 2.090 97.704 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 0 685 36 12 11 0 3 483 40 1.270 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 1.931 0 0 0 0 0 0 1.931

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12. 0 73.522 16.000 ./. 99.068 0 0 0 25.000 0 15.453 2. Zinserträge 0 2.173 80 0 0 0 0 125 1.000 3.378 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 18.205 19.703 161 18.575 1.440 8.300 457 35.799 27.590 130.230

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 50 4.342 0 0 0 0 0 0 4.392 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 18.205 19.753 4.503 18.575 1.440 8.300 457 35.799 27.590 134.622

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

90

Page 95: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 57.684 25.611 41.229 69.911 5.820 22.866 7.709 53.985 86.845 371.660 a) Erträge aus Verwertung ARTE (27.852) (13.446) (20.168) (31.214) (4.803) (15.366) (4.803) (32.173) (42.258) (192.083)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (2.800) (0) (0) (0) (0) (0) (2.800)c) Sonstiges (29.832) (12.165) (21.061) (35.897) (1.017) (7.500) (2.906) (21.812) (44.587) (176.777) davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (2.088) (2.520) (900) (3.935) (40) (1.972) (508) (1.624) (1.800) (15.387) davon: Merchandising (0) (0) (8) (0) (0) (568) (0) (80) (0) (656)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten ./. 2.704 ./. 2.694 1.676 3.432 955 3.679 1.744 14.601 4.958 25.647 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (27.672) (13.640) (41.664) (138.340) (5.611) (19.850) (3.038) (44.244) (114.255) (408.314)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 30.376) (./. 16.334) (./. 39.988) (./. 134.908) (./. 4.656) (./. 16.171) (./. 1.294) (./. 29.643) (./. 109.297) (./. 382.667)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 45.740 19.507 0 18.084 648 1.804 4.272 48.600 26.184 164.839 4. Erträge aus Mieten und Pachten 46.680 10.199 4.960 2.668 1.882 14.089 1.122 3.264 41.980 126.843 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 400 4.372 1.246 1.600 0 0 160 2.000 1.020 10.798 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 16.472 7.728 22.680 28.080 2.288 4.900 2.308 27.876 59.556 171.888

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (16.472) (7.728) (22.680) (28.080) (2.288) (4.900) (2.308) (27.876) (59.556) (171.888)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 106.478 0 0 0 0 0 0 106.478 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (200) (0) (0) (26.813) (0) (0) (0) (6.460) (0) (33.473)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (102.412) (34.561) (77.978) (105.022) (3.802) (66.327) (127) (66.349) (117.928) (574.506)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 2.832 1.330 1.242 1.243 920 400 240 4.400 0 12.607 11. Übrige sonstige Betriebserträge 53.776 45.306 54.007 69.722 3.880 24.181 3.779 86.153 62.156 402.960

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 323.492 145.920 311.496 326.574 20.196 138.246 21.461 313.688 400.627 2.001.700

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 2.708 1.218 1.744 2.906 123 0 206 2.996 3.474 15.375 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 196 88 296 212 21 0 16 220 7.388 8.437 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 800 0 0 0 0 0 185 680 0 1.665 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 1.960 0 9.011 0 0 0 2.618 3.496 0 17.085 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 7.400 0 0 0 0 2.400 679 200 720 11.399

Summe Erträge aus Sponsoring 13.064 1.306 11.051 3.118 144 2.400 3.704 7.592 11.582 53.961 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 336.556 147.226 322.547 329.692 20.340 140.646 25.165 321.280 412.209 2.055.662

14.08.2015 / 08:40 Tabelle691

Page 96: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 14.236 6.313 10.096 17.270 1.455 5.689 1.888 13.171 21.429 91.547 a) Erträge aus Verwertung ARTE (6.778) (3.272) (4.908) (7.596) (1.169) (3.739) (1.169) (7.830) (10.283) (46.744)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (700) (0) (0) (0) (0) (0) (700)c) Sonstiges (7.458) (3.041) (5.188) (8.974) (286) (1.950) (719) (5.341) (11.146) (44.103) davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (522) (630) (222) (969) (10) (484) (124) (397) (450) (3.808) davon: Merchandising (0) (0) (2) (0) (0) (142) (0) (20) (0) (164)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten ./. 451 ./. 553 413 775 239 932 340 3.542 1.290 6.527 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (6.918) (3.410) (10.115) (33.502) (1.403) (4.855) (654) (10.733) (27.804) (99.394)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 7.369) (./. 3.963) (./. 9.702) (./. 32.727) (./. 1.164) (./. 3.923) (./. 314) (./. 7.191) (./. 26.514) (./. 92.867)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 11.435 4.877 0 4.521 162 451 1.068 12.150 6.546 41.210 4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.670 2.550 1.222 657 470 4.699 274 798 10.495 32.835 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100 93 307 400 0 0 40 500 255 1.695 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 4.118 1.932 5.670 7.020 572 1.225 577 6.969 14.889 42.972

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (4.118) (1.932) (5.670) (7.020) (572) (1.225) (577) (6.969) (14.889) (42.972)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 18.273 0 0 0 0 0 0 18.273 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (50) (0) (0) (6.883) (0) (0) (0) (1.615) (0) (8.548)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (22.452) (7.852) (19.297) (22.588) (1.066) (15.468) (29) (14.442) (25.900) (129.095)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 708 333 306 306 230 100 60 1.100 0 3.143 11. Übrige sonstige Betriebserträge 13.444 11.327 13.410 17.301 983 6.141 944 21.473 15.539 100.562

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 77.762 34.723 68.994 77.722 5.177 34.705 5.220 75.760 96.343 476.406

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 387 174 249 415 18 0 29 428 496 2.196 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 49 22 74 53 5 0 4 55 1.847 2.109 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 200 0 0 0 0 0 45 170 0 415 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 490 0 2.399 0 0 0 635 874 0 4.398 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.850 0 0 0 0 600 166 50 180 2.846

Summe Erträge aus Sponsoring 2.976 196 2.722 468 23 600 879 1.577 2.523 11.964 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 80.738 34.919 71.716 78.190 5.200 35.305 6.099 77.337 98.866 488.370

14.08.2015 / 08:40 Tabelle692

Page 97: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 14.358 6.372 10.235 17.407 1.455 5.576 1.914 13.384 21.616 92.317 a) Erträge aus Verwertung ARTE (6.900) (3.331) (4.996) (7.733) (1.190) (3.807) (1.190) (7.969) (10.469) (47.585)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (700) (0) (0) (0) (0) (0) (700)c) Sonstiges (7.458) (3.041) (5.239) (8.974) (265) (1.769) (724) (5.415) (11.147) (44.032) davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (522) (630) (224) (979) (10) (490) (126) (403) (450) (3.834) davon: Merchandising (0) (0) (2) (0) (0) (142) (0) (20) (0) (164)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten ./. 599 ./. 632 417 850 239 924 537 3.613 1.257 6.606 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (6.918) (3.410) (10.313) (34.235) (1.403) (4.926) (857) (10.949) (28.304) (101.315)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 7.517) (./. 4.042) (./. 9.896) (./. 33.385) (./. 1.164) (./. 4.002) (./. 320) (./. 7.336) (./. 27.047) (./. 94.709)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 11.435 4.877 0 4.521 162 451 1.068 12.150 6.546 41.210 4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.670 2.550 1.234 664 470 4.736 278 810 10.495 32.907 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100 4.093 310 400 0 0 40 500 255 5.698 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 4.118 1.932 5.670 7.020 572 1.225 577 6.969 14.889 42.972

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (4.118) (1.932) (5.670) (7.020) (572) (1.225) (577) (6.969) (14.889) (42.972)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 23.792 0 0 0 0 0 0 23.792 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (50) (0) (0) (6.846) (0) (0) (0) (1.615) (0) (8.511)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (24.598) (8.349) (19.564) (24.893) (1.119) (16.210) (30) (15.774) (28.267) (138.805)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 708 333 309 309 230 100 60 1.100 0 3.149 11. Übrige sonstige Betriebserträge 13.444 11.327 13.471 17.401 957 6.062 945 21.516 15.539 100.662

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 79.882 39.200 75.002 80.311 5.205 35.284 5.449 77.431 98.864 496.628

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 967 435 623 1.038 44 0 74 1.070 1.241 5.492 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 49 22 74 53 5 0 4 55 1.847 2.109 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 200 0 0 0 0 0 46 170 0 416 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 490 0 2.052 0 0 0 648 874 0 4.064 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.850 0 0 0 0 600 168 50 180 2.848

Summe Erträge aus Sponsoring 3.556 457 2.749 1.091 49 600 940 2.219 3.268 14.929 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 83.438 39.657 77.751 81.402 5.254 35.884 6.389 79.650 102.132 511.557

14.08.2015 / 08:40 Tabelle693

Page 98: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 14.482 6.432 10.377 17.547 1.455 5.859 1.940 13.604 21.804 93.500 a) Erträge aus Verwertung ARTE (7.024) (3.391) (5.086) (7.872) (1.211) (3.875) (1.211) (8.114) (10.657) (48.441)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (700) (0) (0) (0) (0) (0) (700)c) Sonstiges (7.458) (3.041) (5.291) (8.975) (244) (1.984) (729) (5.490) (11.147) (44.359) davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (522) (630) (226) (989) (10) (496) (128) (409) (450) (3.860) davon: Merchandising (0) (0) (2) (0) (0) (142) (0) (20) (0) (164)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten ./. 750 ./. 713 421 918 239 916 335 3.686 1.223 6.275 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (6.918) (3.410) (10.515) (34.974) (1.403) (4.998) (662) (11.169) (28.814) (102.863)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 7.668) (./. 4.123) (./. 10.094) (./. 34.056) (./. 1.164) (./. 4.082) (./. 327) (./. 7.483) (./. 27.591) (./. 96.588)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 11.435 4.877 0 4.521 162 451 1.068 12.150 6.546 41.210 4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.670 2.550 1.246 670 470 2.327 284 822 10.495 30.534 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100 93 313 400 0 0 40 500 255 1.701 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 4.118 1.932 5.670 7.020 572 1.225 577 6.969 14.889 42.972

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (4.118) (1.932) (5.670) (7.020) (572) (1.225) (577) (6.969) (14.889) (42.972)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 22.629 0 0 0 0 0 0 22.629 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (50) (0) (0) (6.699) (0) (0) (0) (1.615) (0) (8.364)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (26.791) (8.835) (19.822) (27.463) (862) (17.001) (33) (17.339) (30.168) (148.314)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 708 333 312 312 230 100 60 1.100 0 3.155 11. Übrige sonstige Betriebserträge 13.444 11.327 13.532 17.497 983 6.063 945 21.560 15.539 100.890

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 82.048 35.665 74.322 83.047 4.973 33.942 5.282 79.345 100.919 499.543

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 387 174 249 415 18 0 29 428 496 2.196 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 49 22 74 53 5 0 4 55 1.847 2.109 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 200 0 0 0 0 0 47 170 0 417 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 490 0 2.453 0 0 0 660 874 0 4.477 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.850 0 0 0 0 600 171 50 180 2.851

Summe Erträge aus Sponsoring 2.976 196 2.776 468 23 600 911 1.577 2.523 12.050 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 85.024 35.861 77.098 83.515 4.996 34.542 6.193 80.922 103.442 511.593

14.08.2015 / 08:40 Tabelle694

Page 99: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 14.608 6.493 10.521 17.687 1.455 5.742 1.967 13.826 21.996 94.296 a) Erträge aus Verwertung ARTE (7.150) (3.452) (5.178) (8.013) (1.233) (3.945) (1.233) (8.260) (10.849) (49.313)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (700) (0) (0) (0) (0) (0) (700)c) Sonstiges (7.458) (3.041) (5.343) (8.974) (222) (1.797) (734) (5.566) (11.147) (44.283)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (522) (630) (228) (998) (10) (502) (130) (415) (450) (3.885)davon: Merchandising (0) (0) (2) (0) (0) (142) (0) (20) (0) (164)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten ./. 904 ./. 796 425 889 239 907 532 3.760 1.188 6.240 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (6.918) (3.410) (10.721) (35.629) (1.403) (5.071) (865) (11.393) (29.333) (104.743)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 7.822) (./. 4.206) (./. 10.296) (./. 34.740) (./. 1.164) (./. 4.164) (./. 333) (./. 7.633) (./. 28.145) (./. 98.503)3. Erträge aus Sendermitbenutzung 11.435 4.877 0 4.521 162 451 1.068 12.150 6.546 41.210 4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.670 2.550 1.258 677 470 2.327 286 834 10.495 30.567 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100 93 316 400 0 0 40 500 255 1.704 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 4.118 1.932 5.670 7.020 572 1.225 577 6.969 14.889 42.972

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (4.118) (1.932) (5.670) (7.020) (572) (1.225) (577) (6.969) (14.889) (42.972)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 41.784 0 0 0 0 0 0 41.784 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (50) (0) (0) (6.385) (0) (0) (0) (1.615) (0) (8.050)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (28.571) (9.524) (19.295) (30.078) (755) (17.648) (35) (18.794) (33.593) (158.293)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 708 333 315 315 230 100 60 1.100 0 3.161 11. Übrige sonstige Betriebserträge 13.444 11.327 13.594 17.522 957 5.915 945 21.604 15.539 100.847

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 83.800 36.332 93.178 85.494 4.841 34.315 5.510 81.152 104.501 529.123

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 967 435 623 1.038 44 0 74 1.070 1.241 5.492 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 49 22 74 53 5 0 4 55 1.847 2.109 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 200 0 0 0 0 0 47 170 0 417 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 490 0 2.107 0 0 0 675 874 0 4.146 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.850 0 0 0 0 600 173 50 180 2.853

Summe Erträge aus Sponsoring 3.556 457 2.804 1.091 49 600 974 2.219 3.268 15.018 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 87.356 36.789 95.982 86.585 4.890 34.915 6.484 83.371 107.769 544.141

14.08.2015 / 08:40 Tabelle695

Page 100: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 809.105 478.948 568.565 955.392 64.795 398.698 157.712 1.040.477 1.109.819 5.583.511 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 91.450 30.491 866 26.708 606 14.264 5.792 7.532 3.195 180.904 3. Vergütungen für Aushilfen 5.465 2.299 4.303 2.004 1.350 2.120 1.000 5.287 16.764 40.591 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 12.342 7.814 4.415 12.643 576 2.359 1.440 13.325 16.885 71.800 5. Auslandszuschläge 3.886 0 1.118 9.670 0 1.199 180 6.478 15.962 38.493 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 0 10.484 1.873 0 1 0 22 0 0 12.380 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 2.168 0 0 120 0 360 910 0 3.558 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 2.886 272 0 800 240 0 184 ./. 1.242 0 3.140

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 925.134 532.475 581.140 1.007.217 67.688 418.640 166.690 1.072.767 1.162.625 5.934.376 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 234 87 154 209 135 170 60 1.160 802 3.010 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 10.462 5.210 6.364 3.142 333 1.569 320 9.211 5.188 41.799 3. Mehrarbeit-Vergütungen 9.814 4.124 1.516 14.486 212 0 2.546 20.024 14.114 66.836 4. Zeitzuschläge 9.484 5.427 5.063 13.451 218 6.368 1.061 9.230 8.779 59.081 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 695 217 194 782 0 0 40 0 802 2.730 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 14.809 9.897 0 16.667 676 5.454 2.280 22.358 15.962 88.103 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 434 122 652 0 600 0 1.154 1.277 4.239 8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 624 0 0 0 0 0 0 624 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 79 520 324 0 0 923

10. Übrige Arbeitsentgelte 101 43 397 1.621 51 786 1.258 60 498 4.815

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 45.599 25.439 14.434 51.010 1.703 15.467 7.889 63.197 47.422 272.161 III. Löhne und Gehälter insgesamt 970.733 557.914 595.574 1.058.227 69.391 434.107 174.579 1.135.964 1.210.047 6.206.537

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12. (ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte)

14.08.2015 / 08:53 Tabelle796

Page 101: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 196.336 113.592 137.014 230.591 15.593 96.179 37.991 250.565 281.905 1.359.766 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 22.859 7.335 209 6.243 146 3.435 1.392 1.814 805 44.238 3. Vergütungen für Aushilfen 1.316 554 1.036 482 303 530 250 1.273 4.226 9.970 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 2.972 1.882 1.063 3.045 139 568 360 3.209 4.256 17.493 5. Auslandszuschläge 936 0 269 2.329 0 289 45 1.560 4.024 9.452 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 0 4.597 451 0 0 0 16 0 0 5.064 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 522 0 0 30 0 90 219 0 861 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 686 61 0 200 60 0 46 ./. 648 0 405

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 225.105 128.543 140.042 242.889 16.271 101.001 40.190 257.992 295.216 1.447.249 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 56 21 37 50 32 41 15 290 202 745 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.519 1.255 1.533 757 80 378 80 2.235 1.308 10.145 3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.363 993 364 3.488 51 0 619 4.822 3.558 16.259 4. Zeitzuschläge 2.284 1.307 1.219 3.239 52 1.534 258 2.223 2.213 14.329 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 167 52 47 188 0 0 10 0 202 667 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.566 2.383 0 4.014 163 1.313 570 5.384 4.024 21.417 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 105 29 157 0 150 0 278 322 1.041 8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 20 130 81 0 0 231

10. Übrige Arbeitsentgelte 24 10 96 390 12 189 311 15 126 1.174

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 10.979 6.126 3.475 12.284 411 3.735 1.944 15.247 11.955 66.156 III. Löhne und Gehälter insgesamt 236.084 134.669 143.517 255.174 16.682 104.736 42.134 273.239 307.171 1.513.406

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.007,0 1.750,0 2.009,0 3.394,0 211,4 1.477,5 547,0 3.591,0 4.171,0 20.157,9

14.08.2015 / 08:53 Tabelle797

Page 102: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 200.136 117.694 140.455 235.598 16.004 98.504 38.899 256.830 274.422 1.378.542 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 22.859 7.524 214 6.356 150 3.521 1.429 1.859 788 44.699 3. Vergütungen für Aushilfen 1.349 567 1.062 495 368 530 250 1.305 4.136 10.062 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 3.046 1.929 1.090 3.121 142 582 360 3.289 4.166 17.725 5. Auslandszuschläge 959 0 276 2.387 0 296 45 1.599 3.938 9.500 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 0 3.054 462 0 0 0 5 0 0 3.521 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 535 0 0 30 0 90 225 0 880 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 729 130 0 200 60 0 46 ./. 263 0 902

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 229.078 131.432 143.559 248.156 16.754 103.433 41.124 264.844 287.450 1.465.831 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 58 21 38 51 33 42 15 290 198 747 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.583 1.286 1.571 776 82 387 80 2.279 1.280 10.324 3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.423 1.018 374 3.576 52 0 630 4.943 3.482 16.498 4. Zeitzuschläge 2.341 1.340 1.250 3.320 54 1.572 262 2.278 2.166 14.583 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 172 54 48 193 0 0 10 0 198 675 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.655 2.443 0 4.114 167 1.346 570 5.519 3.938 21.752 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 107 30 161 0 150 0 285 315 1.048 8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 154 0 0 0 0 0 0 154 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 20 130 81 0 0 231

10. Übrige Arbeitsentgelte 25 11 98 400 13 194 313 15 123 1.191

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 11.257 6.279 3.563 12.591 421 3.821 1.961 15.609 11.700 67.203 III. Löhne und Gehälter insgesamt 240.335 137.712 147.122 260.748 17.175 107.254 43.085 280.453 299.150 1.533.034

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12. (ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 2.987,0 1.750,0 2.009,0 3.391,5 211,4 1.477,5 545,0 3.591,0 3.981,0 19.943,4

14.08.2015 / 08:53 Tabelle798

Page 103: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 204.344 121.856 143.560 241.551 16.383 100.837 39.899 263.250 275.748 1.407.428 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 22.862 7.717 219 6.950 153 3.609 1.466 1.906 796 45.678 3. Vergütungen für Aushilfen 1.383 582 1.089 507 307 530 250 1.338 4.176 10.161 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 3.123 1.977 1.117 3.199 146 597 360 3.371 4.206 18.096 5. Auslandszuschläge 983 0 283 2.447 0 303 45 1.639 3.976 9.676 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 0 1.849 474 0 0 0 1 0 0 2.324 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 548 0 0 30 0 90 230 0 898 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 731 55 0 200 60 0 46 ./. 128 0 964

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 233.426 134.584 146.742 254.853 17.080 105.876 42.157 271.606 288.902 1.495.225 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 59 22 39 53 34 43 15 290 200 755 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.647 1.318 1.610 795 84 397 80 2.325 1.292 10.548 3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.483 1.044 384 3.665 54 0 642 5.066 3.516 16.853 4. Zeitzuschläge 2.399 1.373 1.281 3.403 55 1.611 268 2.335 2.187 14.912 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 176 55 49 198 0 0 10 0 200 688 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.747 2.504 0 4.217 171 1.380 570 5.657 3.976 22.222 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 110 31 165 0 150 0 292 318 1.066 8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 158 0 0 0 0 0 0 158 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 20 130 81 0 0 231

10. Übrige Arbeitsentgelte 26 11 100 410 13 199 316 15 124 1.214

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 11.537 6.436 3.652 12.906 431 3.910 1.982 15.980 11.813 68.647 III. Löhne und Gehälter insgesamt 244.963 141.020 150.394 267.759 17.510 109.786 44.139 287.586 300.715 1.563.872

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 2.973,0 1.750,0 2.009,0 3.391,5 211,4 1.477,5 545,0 3.591,0 3.921,0 19.869,4

14.08.2015 / 08:53 Tabelle799

Page 104: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 208.289 125.806 147.536 247.652 16.814 103.178 40.923 269.832 277.744 1.437.774 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 22.870 7.915 224 7.160 157 3.699 1.505 1.953 806 46.289 3. Vergütungen für Aushilfen 1.417 596 1.116 520 372 530 250 1.371 4.226 10.398 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 3.201 2.027 1.145 3.279 150 612 360 3.456 4.257 18.486 5. Auslandszuschläge 1.008 0 290 2.508 0 311 45 1.680 4.024 9.866 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 0 984 486 0 0 0 0 0 0 1.471 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 562 0 0 30 0 90 236 0 918 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 740 26 0 200 60 0 46 ./. 203 0 869

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 237.525 137.916 150.797 261.318 17.583 108.330 43.219 278.325 291.057 1.526.070 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 61 23 40 54 35 44 15 290 202 764 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.713 1.351 1.650 815 86 407 80 2.372 1.308 10.782 3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.545 1.070 394 3.757 55 0 655 5.193 3.558 17.226 4. Zeitzuschläge 2.460 1.407 1.313 3.488 57 1.651 273 2.394 2.213 15.256 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 180 56 50 203 0 0 10 0 202 701 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.841 2.567 0 4.322 175 1.415 570 5.798 4.024 22.712 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 113 32 169 0 150 0 299 322 1.085 8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 162 0 0 0 0 0 0 162 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 20 130 81 0 0 231

10. Übrige Arbeitsentgelte 26 11 103 420 13 204 318 15 125 1.236

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 11.826 6.597 3.744 13.229 441 4.001 2.002 16.361 11.954 70.155 III. Löhne und Gehälter insgesamt 249.351 144.513 154.541 274.547 18.024 112.331 45.221 294.686 303.011 1.596.225

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12. (ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 2.953,0 1.750,0 2.009,0 3.390,5 211,4 1.477,5 545,0 3.591,0 3.871,0 19.798,4

14.08.2015 / 08:53 Tabelle7100

Page 105: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 162.707 87.191 90.732 165.568 10.592 70.756 27.483 180.120 198.278 993.427 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (99.780) (34.945) (54.412) (106.837) (6.793) (42.651) (17.226) (126.089) (125.875) (614.608)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (62.927) (50.343) (35.913) (58.731) (3.799) (28.105) (10.257) (54.031) (72.403) (376.509)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (1.904) (407) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2.311)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 3.294 1.433 1.284 2.200 204 1.090 360 2.252 2.793 14.910

Summe Soziale Abgaben 166.001 88.624 92.016 167.768 10.796 71.846 27.843 182.372 201.071 1.008.337

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 4.906 999 672 4.800 82 160 52 10.050 5.938 27.658 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 4 80 0 84

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 4.906 999 672 4.800 82 160 56 10.130 5.938 27.742

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 1.241 4.363 134 6.453 0 60 136 2.316 15.510 30.213 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 172.148 93.985 92.822 179.021 10.878 72.066 28.035 194.818 222.519 1.066.293

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle8101

Page 106: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 39.346 21.413 21.863 39.909 2.543 17.052 6.621 43.376 49.990 242.113 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (24.120) (8.344) (13.112) (25.734) (1.631) (10.270) (4.149) (30.364) (31.736) (149.460)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (15.226) (12.123) (8.653) (14.175) (911) (6.782) (2.472) (13.012) (18.254) (91.608)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (946) (98) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1.044)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 794 345 309 550 49 262 90 542 704 3.645

Summe Soziale Abgaben 40.140 21.758 22.172 40.459 2.592 17.314 6.711 43.918 50.694 245.758

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.181 240 162 1.200 20 40 13 2.600 1.497 6.954 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 20 0 21

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.181 240 162 1.200 20 40 14 2.620 1.497 6.975

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 299 1.051 32 1.554 0 15 34 557 3.913 7.455 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 41.620 23.049 22.366 43.213 2.612 17.369 6.759 47.095 56.104 260.187

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle8102

Page 107: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 40.217 21.596 22.411 40.750 2.623 17.460 6.779 44.462 48.911 245.209 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (24.661) (8.603) (13.440) (26.306) (1.681) (10.527) (4.249) (31.125) (31.051) (151.643)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (15.556) (12.426) (8.871) (14.444) (941) (6.933) (2.530) (13.337) (17.860) (92.899)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (567) (100) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (667)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 813 354 317 550 51 269 90 556 689 3.688

Summe Soziale Abgaben 41.030 21.949 22.728 41.300 2.673 17.729 6.869 45.018 49.600 248.897

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.211 246 166 1.200 20 40 13 2.500 1.465 6.862 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 20 0 21

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.211 246 166 1.200 20 40 14 2.520 1.465 6.883

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 306 1.077 33 1.593 0 15 34 572 3.822 7.452 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 42.547 23.273 22.927 44.093 2.694 17.784 6.917 48.110 54.887 263.232

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle8103

Page 108: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 41.113 21.892 22.915 41.900 2.672 17.898 6.953 45.570 49.389 250.302 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (25.215) (8.870) (13.742) (27.048) (1.714) (10.792) (4.358) (31.900) (31.354) (154.993)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (15.898) (12.737) (9.070) (14.852) (958) (7.106) (2.595) (13.670) (18.035) (94.921)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (284) (103) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (387)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 833 362 325 550 52 276 90 570 696 3.754

Summe Soziale Abgaben 41.946 22.254 23.240 42.450 2.723 18.174 7.043 46.140 50.085 254.056

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.242 253 170 1.200 20 40 13 2.500 1.479 6.917 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 20 0 21

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.242 253 170 1.200 20 40 14 2.520 1.479 6.938

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 314 1.104 34 1.633 0 15 34 586 3.862 7.582 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 43.502 23.611 23.444 45.283 2.744 18.229 7.091 49.246 55.426 268.575

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle8104

Page 109: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 42.031 22.290 23.543 43.009 2.755 18.346 7.130 46.712 49.988 255.804 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (25.784) (9.128) (14.118) (27.749) (1.766) (11.062) (4.470) (32.700) (31.734) (158.511)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (16.247) (13.056) (9.319) (15.260) (989) (7.284) (2.660) (14.012) (18.254) (97.080)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (107) (106) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (213)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 854 372 333 550 53 283 90 584 704 3.823

Summe Soziale Abgaben 42.885 22.662 23.876 43.559 2.808 18.629 7.220 47.296 50.692 259.627

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.272 259 174 1.200 20 40 13 2.450 1.497 6.925 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 20 0 21

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.272 259 174 1.200 20 40 14 2.470 1.497 6.946

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 322 1.131 35 1.674 0 15 34 601 3.913 7.725 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 44.479 24.052 24.085 46.432 2.829 18.684 7.268 50.367 56.102 274.298

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle8105

Page 110: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 167.861 110.257 84.186 122.992 ./. 1.540 53.862 2.291 190.033 212.221 942.163 davon: a) TVA / VO (61.479) (50.000) (2.753) (19.780) (./. 3.817) (./. 3.601) (2.291) (128.666) (92.658) (350.208)

b) VTV / BTVA (106.382) (60.257) (81.433) (103.212) (2.278) (57.463) (0) (61.367) (119.563) (591.954)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (30.376) (42.576) (504) (45.580) (4.096) (20.684) (460) (68.176) (68.556) (281.009)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (30.376) (42.576) (504) (45.580) (4.096) (20.684) (460) (68.176) (68.556) (281.009)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (2.720) (952) (2.048) (2.212) (428) (0) (0) (1.164) (3.356) (12.880)2. Beiträge an Pensionskassen 5.363 480 0 180 2.662 0 15.650 2.130 0 26.465

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (3.435) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (3.435)3. Pensionszahlungen 226.128 198.607 10.242 287.700 34.304 109.839 4.200 355.500 348.035 1.574.555 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 400 349 4 600 120 0 0 1.490 0 2.963 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 4.650 0 376 152 96 240 8 8.700 100 14.322 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 23.617 5.041 0 13.425 160 200 24 46.373 28.970 117.810

davon: Zuführung zu Rückstellungen (7.617) (./. 828) (0) (2.264) (0) (0) (24) (17.723) (4.532) (31.332)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (2.744) (0) (0) (1.964) (0) (0) (0) (5.944) (1.936) (12.588)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (2.744) (0) (0) (1.964) (0) (0) (0) (5.944) (1.936) (12.588)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 292 0 0 0 0 122 414 9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 428.019 314.733 94.808 425.341 35.802 164.141 22.173 604.226 589.448 2.678.691 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr° Veränderung 73.042 51.394 6.127 24.081 ./. 3.817 ./. 1.962 2.541 150.083 105.467 406.956 ° Stand 31.12. = Summe A

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 91.633 32.789 17.557 33.446 ./. 5.437 24.964 2.640 134.620 132.823 465.035 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (53.143) (24.588) (35.513) (58.369) (2.477) (24.964) (4.110) (60.249) (70.893) (334.306)° Stand 31.12. = Summe B

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A)4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 53.143 24.588 35.513 58.369 2.477 24.964 4.110 60.249 70.893 334.306

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9106

Page 111: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 38.459 35.344 21.069 32.848 ./. 1.068 14.947 573 54.534 68.250 264.956 davon: a) TVA / VO (14.970) (22.150) (764) (9.495) (./. 1.591) (1.170) (573) (40.069) (37.587) (125.187)

b) VTV / BTVA (23.489) (13.194) (20.305) (23.353) (523) (13.777) (0) (14.465) (30.663) (139.770)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.024) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.252)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.024) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.252)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (680) (238) (512) (553) (107) (0) (0) (291) (839) (3.220)2. Beiträge an Pensionskassen 1.292 116 0 45 636 0 3.767 530 0 6.385

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (827) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (827)3. Pensionszahlungen 53.673 46.989 2.463 69.100 7.794 26.509 950 84.000 82.225 373.703 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 100 84 1 150 30 0 0 360 0 725 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 892 0 91 38 24 60 2 2.250 25 3.382 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 5.702 1.985 0 613 40 50 6 11.524 7.585 27.505

davon: Zuführung zu Rückstellungen (1.849) (571) (0) (691) (0) (0) (6) (4.624) (1.555) (9.296)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 73 0 0 0 0 32 105 9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 100.118 84.518 23.624 102.867 7.456 41.566 5.298 153.198 158.117 676.761 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr 984.814 790.836 63.328 1.089.581 90.176 368.578 18.443 1.615.487 1.610.958 6.632.202 ° Veränderung 17.982 22.567 1.703 10.864 ./. 1.591 1.686 647 45.813 41.629 141.300 ° Stand 31.12. = Summe A 1.002.796 813.404 65.031 1.100.445 88.585 370.264 19.090 1.661.300 1.652.587 6.773.502

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr 841.516 642.941 51.898 932.961 75.938 301.590 15.899 1.338.708 1.319.008 5.520.460 ° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 22.679 17.928 10.246 13.195 ./. 1.986 6.161 671 41.956 69.352 180.202 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (13.335) (6.159) (8.883) (14.582) (629) (6.161) (1.023) (15.071) (17.650) (83.493)° Stand 31.12. = Summe B 864.195 660.870 62.144 946.156 73.952 307.751 16.570 1.380.664 1.388.360 5.700.662

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 86,18 % 81,25 % 95,56 % 85,98 % 83,48 % 83,12 % 86,80 % 83,11 % 84,01 % 84,16 %4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 138.601 ./. 152.534 ./. 2.887 ./. 154.289 ./. 14.633 ./. 62.513 ./. 2.520 ./. 280.636 ./. 264.227 ./. 1.072.840

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 13.335 6.159 8.883 14.582 629 6.161 1.023 15.071 17.650 83.493

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9107

Page 112: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 40.913 32.139 21.268 30.648 111 13.415 442 51.299 50.552 240.787 davon: a) TVA / VO (15.232) (17.443) (809) (5.595) (./. 458) (./. 954) (442) (36.339) (22.720) (97.169)

b) VTV / BTVA (25.681) (14.695) (20.459) (25.053) (569) (14.369) (0) (14.960) (27.832) (143.618)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.024) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.252)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.024) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.252)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (680) (238) (512) (553) (107) (0) (0) (291) (839) (3.220)2. Beiträge an Pensionskassen 1.324 118 0 45 656 0 3.860 530 0 6.533

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (848) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (848)3. Pensionszahlungen 55.527 48.808 2.544 71.100 8.681 27.291 1.116 87.100 85.509 387.676 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 100 86 1 150 30 0 0 370 0 737 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 1.038 0 93 38 24 60 2 2.200 25 3.480 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 5.835 1.493 0 4.369 40 50 6 11.643 7.396 30.832

davon: Zuführung zu Rückstellungen (1.885) (44) (0) (591) (0) (0) (6) (4.643) (1.260) (8.429)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 73 0 0 0 0 30 103 9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 104.737 82.644 23.906 106.423 9.542 40.816 5.426 153.142 143.512 670.148 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr 1.002.796 813.404 65.031 1.100.445 88.585 370.264 19.090 1.661.300 1.652.587 6.773.502 ° Veränderung 18.154 17.814 1.698 6.749 ./. 458 ./. 472 508 41.961 26.219 112.173 ° Stand 31.12. = Summe A 1.020.950 831.217 66.729 1.107.194 88.128 369.792 19.598 1.703.261 1.678.806 6.885.675

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr 864.195 660.870 62.144 946.156 73.952 307.751 16.570 1.380.664 1.388.360 5.700.662 ° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 22.822 13.172 4.585 9.098 ./. 858 6.222 532 38.103 26.066 119.742 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (13.306) (6.156) (8.888) (14.600) (624) (6.222) (1.026) (15.070) (17.717) (83.609)° Stand 31.12. = Summe B 887.017 674.041 66.729 955.254 73.094 313.973 17.102 1.418.767 1.414.426 5.820.404

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 86,88 % 81,09 % 100,00 % 86,28 % 82,94 % 84,91 % 87,26 % 83,30 % 84,25 % 84,53 %4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 133.933 ./. 157.176 0 ./. 151.940 ./. 15.033 ./. 55.819 ./. 2.496 ./. 284.494 ./. 264.380 ./. 1.065.271

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 13.306 6.156 8.888 14.600 624 6.222 1.026 15.070 17.717 83.609

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9108

Page 113: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 43.086 24.146 21.292 29.048 70 13.809 580 45.122 47.901 225.055 davon: a) TVA / VO (15.501) (8.417) (751) (2.395) (./. 531) (./. 750) (580) (29.532) (18.362) (74.257)

b) VTV / BTVA (27.585) (15.729) (20.541) (26.653) (602) (14.559) (0) (15.590) (29.539) (150.798)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.024) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.252)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.024) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.252)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (680) (238) (512) (553) (107) (0) (0) (291) (839) (3.220)2. Beiträge an Pensionskassen 1.357 121 0 45 676 0 3.961 535 0 6.695

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (869) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (869)3. Pensionszahlungen 57.439 50.589 2.593 72.900 8.693 27.773 1.079 90.600 88.608 400.274 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 100 88 1 150 30 0 0 380 0 749 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 1.211 0 95 38 24 60 2 2.150 25 3.605 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 5.970 747 0 4.337 40 50 6 11.548 7.130 29.828

davon: Zuführung zu Rückstellungen (1.922) (./. 738) (0) (591) (0) (0) (6) (4.298) (994) (7.073)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 73 0 0 0 0 30 103 9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 109.163 75.693 23.981 106.591 9.533 41.692 5.628 150.335 143.694 666.310 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr 1.020.950 831.217 66.729 1.107.194 88.128 369.792 19.598 1.703.261 1.678.806 6.885.675 ° Veränderung 18.342 8.736 1.552 3.424 ./. 531 ./. 480 637 34.679 21.193 87.552 ° Stand 31.12. = Summe A 1.039.292 839.954 68.281 1.110.618 87.596 369.312 20.235 1.737.940 1.699.999 6.973.227

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr 887.017 674.041 66.729 955.254 73.094 313.973 17.102 1.418.767 1.414.426 5.820.404 ° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 22.973 4.081 1.552 5.769 ./. 940 6.268 661 30.811 21.071 92.246 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (13.269) (6.143) (8.877) (14.596) (616) (6.268) (1.029) (15.060) (17.748) (83.606)° Stand 31.12. = Summe B 909.990 678.122 68.281 961.023 72.154 320.241 17.763 1.449.578 1.435.497 5.912.650

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 87,56 % 80,73 % 100,00 % 86,53 % 82,37 % 86,71 % 87,78 % 83,41 % 84,44 % 84,79 %4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 129.302 ./. 161.832 0 ./. 149.595 ./. 15.442 ./. 49.071 ./. 2.472 ./. 288.362 ./. 264.502 ./. 1.060.577

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 13.269 6.143 8.877 14.596 616 6.268 1.029 15.060 17.748 83.606

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9109

Page 114: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 45.403 18.627 20.557 30.448 ./. 654 11.691 696 39.078 45.518 211.365 davon: a) TVA / VO (15.776) (1.990) (429) (2.295) (./. 1.237) (./. 3.067) (696) (22.726) (13.989) (53.596)

b) VTV / BTVA (29.627) (16.638) (20.128) (28.153) (583) (14.758) (0) (16.352) (31.529) (157.768)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.024) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.252)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (7.594) (10.644) (126) (11.395) (1.024) (5.171) (115) (17.044) (17.139) (70.252)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (680) (238) (512) (553) (107) (0) (0) (291) (839) (3.220)2. Beiträge an Pensionskassen 1.390 124 0 45 695 0 4.062 535 0 6.851

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (891) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (891)3. Pensionszahlungen 59.489 52.220 2.642 74.600 9.136 28.266 1.055 93.800 91.693 412.901 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 100 91 1 150 30 0 0 380 0 752 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 1.509 0 97 38 24 60 2 2.100 25 3.855 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 6.110 817 0 4.106 40 50 6 11.658 6.859 29.646

davon: Zuführung zu Rückstellungen (1.961) (./. 706) (0) (391) (0) (0) (6) (4.158) (723) (6.533)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (686) (0) (0) (491) (0) (0) (0) (1.486) (484) (3.147)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 73 0 0 0 0 30 103 9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 114.001 71.879 23.297 109.460 9.271 40.067 5.821 147.551 144.125 665.472 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr 1.039.292 839.954 68.281 1.110.618 87.596 369.312 20.235 1.737.940 1.699.999 6.973.227 ° Veränderung 18.564 2.277 1.174 3.044 ./. 1.237 ./. 2.696 749 27.630 16.426 65.931 ° Stand 31.12. = Summe A 1.057.856 842.231 69.455 1.113.662 86.359 366.616 20.984 1.765.570 1.716.425 7.039.157

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr 909.990 678.122 68.281 961.023 72.154 320.241 17.763 1.449.578 1.435.497 5.912.650 ° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 23.159 ./. 2.391 1.174 5.384 ./. 1.653 6.313 776 23.750 16.334 72.845 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (13.233) (6.130) (8.865) (14.591) (608) (6.313) (1.032) (15.048) (17.778) (83.598)° Stand 31.12. = Summe B 933.149 675.731 69.455 966.407 70.501 326.554 18.539 1.473.328 1.451.831 5.985.495

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 88,21 % 80,23 % 100,00 % 86,78 % 81,64 % 89,07 % 88,35 % 83,45 % 84,58 % 85,03 %4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 124.707 ./. 166.500 0 ./. 147.255 ./. 15.858 ./. 40.062 ./. 2.445 ./. 292.242 ./. 264.594 ./. 1.053.662

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 13.233 6.130 8.865 14.591 608 6.313 1.032 15.048 17.778 83.598

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9110

Page 115: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 79.745 65.965 144 72.510 4.930 32.112 1.716 134.882 114.400 506.405 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 7.682 0 0 0 0 0 5 7.687 3. Erträge aus Mieten und Pachten 37.780 0 0 0 0 0 0 0 0 37.780 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 3.817 3.648 0 0 0 7.465 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 200 0 0 26.813 0 0 0 6.460 0 33.473 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 102.412 34.561 77.978 105.022 3.802 66.327 127 66.349 117.928 574.506 7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 2.256 0 9.200 0 11.456 8. Summe Erträge Altersversorgung 220.137 100.526 85.804 204.345 12.550 104.343 1.843 216.891 232.333 1.178.772

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 73.042 ./. 51.394 ./. 6.127 ./. 24.081 0 ./. 1.686 ./. 2.541 ./. 150.083 ./. 105.467 ./. 414.421 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 34.552 ./. 43.193 ./. 1.360 ./. 49.004 ./. 4.096 ./. 22.116 ./. 572 ./. 75.712 ./. 71.480 ./. 302.085

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 34.552 ./. 43.193 ./. 1.360 ./. 49.004 ./. 4.096 ./. 22.116 ./. 572 ./. 75.712 ./. 71.480 ./. 302.085 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 108.675 ./. 61.133 ./. 81.433 ./. 105.279 ./. 2.278 ./. 58.495 ./. 173 ./. 63.933 ./. 122.009 ./. 603.408 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 2.720 ./. 967 ./. 2.048 ./. 2.248 ./. 428 0 0 ./. 1.200 ./. 3.356 ./. 12.967

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 5.363 ./. 480 0 ./. 180 ./. 2.662 0 ./. 15.650 ./. 2.130 0 ./. 26.465 12. Pensionszahlungen ./. 226.128 ./. 198.607 ./. 10.242 ./. 287.700 ./. 34.304 ./. 109.839 ./. 4.200 ./. 355.500 ./. 348.035 ./. 1.574.555 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 400 ./. 349 ./. 4 ./. 600 ./. 120 0 0 ./. 1.490 0 ./. 2.963 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 4.650 0 ./. 376 ./. 152 ./. 96 ./. 240 ./. 8 ./. 8.700 ./. 100 ./. 14.322 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 16.000 ./. 5.870 0 ./. 11.161 ./. 160 ./. 200 0 ./. 28.650 ./. 24.438 ./. 86.479 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 292 0 0 0 0 ./. 122 ./. 414 18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 434.258 ./. 317.833 ./. 98.182 ./. 429.445 ./. 39.619 ./. 170.460 ./. 22.572 ./. 610.486 ./. 600.171 ./. 2.723.026 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 80.133 ./. 26.269 ./. 72.254 ./. 83.900 ./. 3.721 ./. 47.985 0 ./. 55.762 ./. 80.513 ./. 450.537 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 19.351 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 19.351 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 3.532 0 0 0 ./. 8.000 0 ./. 11.532 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 533.742 ./. 344.102 ./. 170.436 ./. 516.877 ./. 43.340 ./. 218.445 ./. 22.572 ./. 674.248 ./. 680.684 ./. 3.204.446

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 313.605 ./. 243.577 ./. 84.632 ./. 312.532 ./. 30.790 ./. 114.102 ./. 20.729 ./. 457.357 ./. 448.351 ./. 2.025.674

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9111

Page 116: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 22.147 16.019 30 17.641 1.003 7.787 406 32.111 31.750 128.894 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 1.583 0 0 0 0 0 5 1.588 3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.445 0 0 0 0 0 0 0 0 9.445 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 1.591 0 0 0 0 1.591 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 50 0 0 6.883 0 0 0 1.615 0 8.548 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 22.452 7.852 19.297 22.588 1.066 15.468 29 14.442 25.900 129.095 7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 707 0 2.300 0 3.007 8. Summe Erträge Altersversorgung 54.094 23.871 20.910 47.112 3.660 23.962 435 50.468 57.655 282.168

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 17.982 ./. 22.567 ./. 1.703 ./. 10.864 0 ./. 1.686 ./. 647 ./. 45.813 ./. 41.629 ./. 142.891 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.024 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 75.521

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.024 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 75.521 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 24.011 ./. 13.393 ./. 20.305 ./. 23.822 ./. 523 ./. 14.012 ./. 39 ./. 15.049 ./. 31.218 ./. 142.373 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 680 ./. 242 ./. 512 ./. 562 ./. 107 0 0 ./. 300 ./. 839 ./. 3.242

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.292 ./. 116 0 ./. 45 ./. 636 0 ./. 3.767 ./. 530 0 ./. 6.385 12. Pensionszahlungen ./. 53.673 ./. 46.989 ./. 2.463 ./. 69.100 ./. 7.794 ./. 26.509 ./. 950 ./. 84.000 ./. 82.225 ./. 373.703 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 100 ./. 84 ./. 1 ./. 150 ./. 30 0 0 ./. 360 0 ./. 725 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 892 0 ./. 91 ./. 38 ./. 24 ./. 60 ./. 2 ./. 2.250 ./. 25 ./. 3.382 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.853 ./. 1.413 0 78 ./. 40 ./. 50 0 ./. 6.900 ./. 6.030 ./. 18.208 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 73 0 0 0 0 ./. 32 ./. 105 18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 101.803 ./. 84.563 ./. 24.563 ./. 104.014 ./. 9.047 ./. 42.317 ./. 5.405 ./. 154.902 ./. 161.159 ./. 687.773 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 17.706 ./. 6.003 ./. 17.376 ./. 18.321 ./. 1.047 ./. 10.703 0 ./. 12.111 ./. 17.789 ./. 101.056 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.713 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.713 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 1.104 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 3.104 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 124.222 ./. 90.565 ./. 41.939 ./. 123.439 ./. 10.094 ./. 53.020 ./. 5.405 ./. 169.013 ./. 178.948 ./. 796.645

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 70.128 ./. 66.694 ./. 21.029 ./. 76.326 ./. 6.434 ./. 29.058 ./. 4.970 ./. 118.545 ./. 121.293 ./. 514.477

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9112

Page 117: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 20.218 16.452 34 18.006 1.178 7.925 421 33.263 29.650 127.147 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 1.807 0 0 0 0 0 0 1.807 3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.445 0 0 0 0 0 0 0 0 9.445 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 458 472 0 0 0 930 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 50 0 0 6.846 0 0 0 1.615 0 8.511 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 24.598 8.349 19.564 24.893 1.119 16.210 30 15.774 28.267 138.805 7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 954 0 2.300 0 3.254 8. Summe Erträge Altersversorgung 54.311 24.801 21.405 49.745 2.755 25.561 451 52.952 57.917 289.898

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 18.154 ./. 17.814 ./. 1.698 ./. 6.749 0 0 ./. 508 ./. 41.961 ./. 26.219 ./. 113.103 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.024 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 75.521

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.024 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 75.521 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 26.236 ./. 14.907 ./. 20.459 ./. 25.553 ./. 569 ./. 14.619 ./. 42 ./. 15.581 ./. 28.423 ./. 146.389 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 680 ./. 242 ./. 512 ./. 562 ./. 107 0 0 ./. 300 ./. 839 ./. 3.242

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.324 ./. 118 0 ./. 45 ./. 656 0 ./. 3.860 ./. 530 0 ./. 6.533 12. Pensionszahlungen ./. 55.527 ./. 48.808 ./. 2.544 ./. 71.100 ./. 8.681 ./. 27.291 ./. 1.116 ./. 87.100 ./. 85.509 ./. 387.676 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 100 ./. 86 ./. 1 ./. 150 ./. 30 0 0 ./. 370 0 ./. 737 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 1.038 0 ./. 93 ./. 38 ./. 24 ./. 60 ./. 2 ./. 2.200 ./. 25 ./. 3.480 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.950 ./. 1.449 0 ./. 3.778 ./. 40 ./. 50 0 ./. 7.000 ./. 6.136 ./. 22.403 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 73 0 0 0 0 ./. 30 ./. 103 18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 106.329 ./. 83.182 ./. 24.795 ./. 107.486 ./. 10.000 ./. 42.020 ./. 5.528 ./. 154.742 ./. 146.342 ./. 680.424 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 19.132 ./. 6.352 ./. 17.910 ./. 19.975 ./. 1.100 ./. 11.544 0 ./. 13.203 ./. 19.266 ./. 108.482 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.795 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.795 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 970 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 2.970 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 130.256 ./. 89.534 ./. 42.705 ./. 128.431 ./. 11.099 ./. 53.564 ./. 5.528 ./. 169.945 ./. 165.608 ./. 796.670

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 75.945 ./. 64.733 ./. 21.300 ./. 78.685 ./. 8.344 ./. 28.003 ./. 5.077 ./. 116.993 ./. 107.691 ./. 506.772

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9113

Page 118: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 19.175 16.649 35 18.300 1.320 8.100 436 34.318 26.450 124.782 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 1.881 0 0 0 0 0 0 1.881 3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.445 0 0 0 0 0 0 0 0 9.445 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 531 480 0 0 0 1.011 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 50 0 0 6.699 0 0 0 1.615 0 8.364 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 26.791 8.835 19.822 27.463 862 17.001 33 17.339 30.168 148.314 7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 180 0 2.300 0 2.480 8. Summe Erträge Altersversorgung 55.461 25.484 21.738 52.462 2.713 25.761 469 55.572 56.618 296.277

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 18.342 ./. 8.736 ./. 1.552 ./. 3.424 0 0 ./. 637 ./. 34.679 ./. 21.193 ./. 88.563 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.024 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 75.521

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.024 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 75.521 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 28.175 ./. 15.954 ./. 20.541 ./. 27.183 ./. 602 ./. 14.825 ./. 45 ./. 16.251 ./. 30.166 ./. 153.742 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 680 ./. 242 ./. 512 ./. 562 ./. 107 0 0 ./. 300 ./. 839 ./. 3.242

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.357 ./. 121 0 ./. 45 ./. 676 0 ./. 3.961 ./. 535 0 ./. 6.695 12. Pensionszahlungen ./. 57.439 ./. 50.589 ./. 2.593 ./. 72.900 ./. 8.693 ./. 27.773 ./. 1.079 ./. 90.600 ./. 88.608 ./. 400.274 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 100 ./. 88 ./. 1 ./. 150 ./. 30 0 0 ./. 380 0 ./. 749 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 1.211 0 ./. 95 ./. 38 ./. 24 ./. 60 ./. 2 ./. 2.150 ./. 25 ./. 3.605 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 4.048 ./. 1.485 0 ./. 3.746 ./. 40 ./. 50 0 ./. 7.250 ./. 6.136 ./. 22.755 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 73 0 0 0 0 ./. 30 ./. 103 18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 110.672 ./. 76.974 ./. 24.782 ./. 107.559 ./. 10.064 ./. 42.708 ./. 5.724 ./. 151.845 ./. 146.158 ./. 676.487 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 20.874 ./. 6.728 ./. 18.322 ./. 21.822 ./. 841 ./. 12.399 0 ./. 14.541 ./. 20.863 ./. 116.390 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.879 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.879 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 810 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 2.810 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 136.425 ./. 83.703 ./. 43.104 ./. 130.191 ./. 10.905 ./. 55.107 ./. 5.724 ./. 168.386 ./. 167.021 ./. 800.566

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 80.964 ./. 58.218 ./. 21.366 ./. 77.730 ./. 8.192 ./. 29.346 ./. 5.255 ./. 112.814 ./. 110.403 ./. 504.289

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9114

Page 119: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 18.205 16.845 45 18.563 1.429 8.300 454 35.191 26.550 125.581 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 2.411 0 0 0 0 0 0 2.411 3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.445 0 0 0 0 0 0 0 0 9.445 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 1.237 2.696 0 0 0 3.933 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 50 0 0 6.385 0 0 0 1.615 0 8.050 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 28.571 9.524 19.295 30.078 755 17.648 35 18.794 33.593 158.293 7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 415 0 2.300 0 2.715 8. Summe Erträge Altersversorgung 56.271 26.369 21.751 55.026 3.421 29.059 489 57.900 60.143 310.429

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 18.564 ./. 2.277 ./. 1.174 ./. 3.044 0 0 ./. 749 ./. 27.630 ./. 16.426 ./. 69.864 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.024 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 75.522

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 8.638 ./. 10.798 ./. 340 ./. 12.251 ./. 1.024 ./. 5.529 ./. 143 ./. 18.928 ./. 17.870 ./. 75.522 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 30.253 ./. 16.879 ./. 20.128 ./. 28.721 ./. 583 ./. 15.039 ./. 47 ./. 17.052 ./. 32.202 ./. 160.904 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 680 ./. 242 ./. 512 ./. 562 ./. 107 0 0 ./. 300 ./. 839 ./. 3.242

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.390 ./. 124 0 ./. 45 ./. 695 0 ./. 4.062 ./. 535 0 ./. 6.851 12. Pensionszahlungen ./. 59.489 ./. 52.220 ./. 2.642 ./. 74.600 ./. 9.136 ./. 28.266 ./. 1.055 ./. 93.800 ./. 91.693 ./. 412.901 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 100 ./. 91 ./. 1 ./. 150 ./. 30 0 0 ./. 380 0 ./. 752 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 1.509 0 ./. 97 ./. 38 ./. 24 ./. 60 ./. 2 ./. 2.100 ./. 25 ./. 3.855 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 4.149 ./. 1.522 0 ./. 3.715 ./. 40 ./. 50 0 ./. 7.500 ./. 6.136 ./. 23.112 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 73 0 0 0 0 ./. 30 ./. 103 18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 115.454 ./. 73.114 ./. 24.042 ./. 110.386 ./. 10.508 ./. 43.415 ./. 5.915 ./. 148.997 ./. 146.512 ./. 678.343 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 22.421 ./. 7.186 ./. 18.646 ./. 23.782 ./. 733 ./. 13.339 0 ./. 15.907 ./. 22.595 ./. 124.609 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.964 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.964 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 649 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 2.649 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 142.839 ./. 80.300 ./. 42.688 ./. 134.817 ./. 11.241 ./. 56.754 ./. 5.915 ./. 166.904 ./. 169.107 ./. 810.565

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 86.568 ./. 53.931 ./. 20.937 ./. 79.791 ./. 7.820 ./. 27.695 ./. 5.426 ./. 109.004 ./. 108.964 ./. 500.136

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9115

Page 120: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 56.653 112.263 38.980 63.877 12.913 36.250 2.126 27.793 128.446 479.301 2. GEMA - Vergütungen 52.789 21.906 31.053 54.576 2.301 19.292 4.264 56.322 58.604 301.107 3. Sonstige Urhebervergütungen 3.923 7.331 4.195 15.356 68 6.209 979 14.351 39.520 91.932 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 463.391 126.138 230.185 270.921 39.959 183.309 65.433 469.009 387.039 2.235.383 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 161.031 69.415 73.027 91.404 19.030 60.913 19.178 160.224 98.150 752.371 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 34.380 11.861 18.311 27.372 1.230 10.494 1.880 29.530 34.400 169.458 7. Übrige allgemeine Vergütungen 291.391 26.625 271.164 518.679 75.055 91.784 19.599 326.957 779.759 2.401.012 8. Materialentschädigungen 1.466 172 408 1.498 0 278 150 1.713 1.066 6.751

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.065.024 375.710 667.323 1.043.683 150.555 408.529 113.609 1.085.899 1.526.984 6.437.316

14.08.2015 / 09:33 Tabelle10116

Page 121: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 13.774 27.218 9.486 15.577 3.171 8.821 519 6.743 31.315 116.624 2. GEMA - Vergütungen 12.836 5.477 7.557 13.644 565 4.823 1.066 14.076 14.651 74.695 3. Sonstige Urhebervergütungen 952 1.784 1.021 3.745 17 1.511 238 3.475 9.640 22.383 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 111.686 30.490 56.016 65.531 9.559 44.694 15.973 113.305 94.322 541.575 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 38.954 16.892 17.771 22.306 4.552 14.840 4.652 38.774 23.920 182.662 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 8.370 2.965 4.456 6.843 302 2.622 470 7.372 8.600 42.000 7. Übrige allgemeine Vergütungen 70.871 6.536 60.114 126.581 18.544 22.653 5.279 76.116 190.401 577.095 8. Materialentschädigungen 356 42 99 365 0 68 37 416 259 1.642

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 257.799 91.404 156.520 254.592 36.709 100.032 28.234 260.277 373.108 1.558.675

14.08.2015 / 09:33 Tabelle10117

Page 122: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 14.030 27.709 9.657 15.256 3.209 8.980 527 6.878 31.431 117.676 2. GEMA - Vergütungen 13.074 5.477 7.693 13.644 572 4.823 1.066 14.079 14.651 75.078 3. Sonstige Urhebervergütungen 971 1.816 1.039 3.680 17 1.538 242 3.574 9.672 22.549 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 114.426 31.040 57.024 66.548 9.790 45.440 16.168 117.703 94.693 552.833 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 39.812 17.196 18.091 21.976 4.664 15.096 4.746 40.001 24.012 185.594 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 8.518 2.965 4.536 6.843 306 2.624 470 7.379 8.600 42.240 7. Übrige allgemeine Vergütungen 72.172 7.040 65.171 124.010 18.629 22.813 4.689 79.769 190.998 585.291 8. Materialentschädigungen 363 43 101 358 0 69 37 424 260 1.655

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 263.366 93.285 163.312 252.315 37.186 101.383 27.945 269.807 374.317 1.582.916

14.08.2015 / 09:33 Tabelle10118

Page 123: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 14.291 28.412 9.830 16.175 3.247 9.142 536 7.016 32.155 120.804 2. GEMA - Vergütungen 13.316 5.477 7.831 13.644 579 4.823 1.066 14.082 14.651 75.468 3. Sonstige Urhebervergütungen 990 1.849 1.058 3.887 17 1.566 247 3.615 9.896 23.125 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 117.218 32.016 58.050 67.440 10.338 46.200 16.487 117.834 96.913 562.496 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 40.687 17.506 18.417 23.121 4.918 15.355 4.842 40.325 24.577 189.747 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 8.669 2.965 4.618 6.843 309 2.624 470 7.386 8.600 42.485 7. Übrige allgemeine Vergütungen 73.498 6.492 70.319 131.097 18.824 22.976 4.773 83.382 195.254 606.614 8. Materialentschädigungen 370 43 103 380 0 70 38 432 267 1.703

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 269.039 94.759 170.226 262.586 38.233 102.756 28.459 274.072 382.313 1.622.443

14.08.2015 / 09:33 Tabelle10119

Page 124: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 14.558 28.924 10.007 16.869 3.286 9.307 544 7.156 33.545 124.196 2. GEMA - Vergütungen 13.563 5.477 7.972 13.644 586 4.823 1.066 14.085 14.651 75.866 3. Sonstige Urhebervergütungen 1.010 1.882 1.077 4.044 17 1.594 252 3.687 10.312 23.875 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 120.061 32.592 59.095 71.402 10.271 46.975 16.805 120.167 101.111 578.480 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 41.578 17.821 18.748 24.001 4.895 15.622 4.938 41.124 25.641 194.369 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 8.823 2.966 4.701 6.843 313 2.624 470 7.393 8.600 42.733 7. Übrige allgemeine Vergütungen 74.850 6.557 75.560 136.991 19.058 23.342 4.858 87.690 203.106 632.012 8. Materialentschädigungen 377 44 105 395 0 71 38 441 280 1.751

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 274.820 96.262 177.265 274.190 38.427 104.358 28.971 281.743 397.246 1.673.282

14.08.2015 / 09:33 Tabelle10120

Page 125: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2017 - 2020

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 505.103 217.040 312.814 499.851 23.107 209.557 42.499 524.380 601.139 2.935.491 a) DEGETO (173.218) (78.194) (112.008) (186.505) (7.925) (69.740) (13.208) (192.257) (222.960) (1.056.015)b) ARD-Aktuell (37.488) (16.863) (24.157) (35.442) (1.710) (15.041) (2.848) (41.477) (48.085) (223.111)c) Sport (195.831) (85.578) (118.833) (205.801) (7.843) (77.277) (14.705) (212.227) (245.532) (1.163.627)d) ARD-Hauptstadtstudio (13.026) (6.008) (8.479) (13.914) (647) (5.160) (1.016) (14.671) (16.715) (79.636)e) Sonstiges (85.540) (30.397) (49.337) (58.189) (4.982) (42.339) (10.722) (63.748) (67.847) (413.101)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 165.781 46.706 94.394 232.816 4.413 41.366 2.062 142.846 90.948 821.333 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 77.769 35.362 50.567 83.286 3.679 31.883 5.762 85.846 99.015 473.169

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (616) (277) (398) (661) (28) (248) (47) (681) (790) (3.746)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (56.190) (25.554) (36.584) (60.152) (2.672) (23.152) (4.160) (62.112) (71.644) (342.220)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (10.749) (4.887) (6.967) (11.523) (501) (4.350) (796) (11.820) (13.630) (65.223)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (10.214) (4.644) (6.618) (10.950) (478) (4.133) (759) (11.233) (12.951) (61.979)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 30.376 ./. 16.334 ./. 39.988 ./. 134.908 ./. 4.656 ./. 16.171 ./. 1.294 ./. 29.643 ./. 109.297 ./. 382.667 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 718.277 282.775 417.787 681.045 26.543 266.635 49.029 723.429 681.805 3.847.325

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 7.765 0 8.970 1.809 835 1.118 30 2.889 18.218 41.633

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 83.845 31.496 204.436 89.980 40.097 26.315 10.836 118.647 172.114 777.765 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 91.610 31.496 213.406 91.788 40.931 27.433 10.866 121.536 190.332 819.399

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

14.08.2015 / 12:43 Tabelle11121

Page 126: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2017 Vorschau

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 114.919 48.586 69.721 111.228 5.142 47.052 9.678 117.157 135.143 658.626 a) DEGETO (42.028) (19.017) (27.241) (45.359) (1.927) (16.961) (3.212) (46.773) (54.225) (256.744)b) ARD-Aktuell (9.079) (4.084) (5.850) (8.526) (414) (3.643) (690) (10.045) (11.645) (53.976)c) Sport (38.756) (16.608) (23.770) (40.041) (1.566) (14.919) (2.868) (40.933) (47.995) (227.456)d) ARD-Hauptstadtstudio (3.602) (1.660) (2.343) (3.845) (179) (1.427) (281) (4.054) (4.619) (22.010)e) Sonstiges (21.454) (7.216) (10.517) (13.457) (1.056) (10.102) (2.627) (15.352) (16.659) (98.440)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 40.278 11.430 21.013 56.581 1.076 10.088 505 34.725 22.162 197.859 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 19.326 8.788 12.566 20.698 915 7.924 1.432 21.334 24.607 117.589

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (146) (66) (94) (157) (7) (59) (11) (162) (187) (888)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (14.048) (6.389) (9.146) (15.038) (668) (5.788) (1.040) (15.528) (17.911) (85.555)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.608) (1.186) (1.690) (2.797) (122) (1.056) (193) (2.868) (3.308) (15.828)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.524) (1.148) (1.636) (2.706) (118) (1.021) (188) (2.776) (3.201) (15.318)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.369 ./. 3.963 ./. 9.702 ./. 32.727 ./. 1.164 ./. 3.923 ./. 314 ./. 7.191 ./. 26.514 ./. 92.867 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 167.154 64.841 93.598 155.780 5.969 61.141 11.301 166.025 155.398 881.207

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 1.884 0 2.183 441 203 272 7 701 4.424 10.116

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 20.340 7.664 49.268 20.406 9.928 6.650 2.838 26.300 41.814 185.208 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 22.224 7.664 51.451 20.847 10.132 6.922 2.845 27.001 46.238 195.323

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

14.08.2015 / 12:43 Tabelle11122

Page 127: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2018 Vorschau

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 138.349 60.559 86.773 139.721 6.328 57.697 11.641 146.421 168.865 816.355 a) DEGETO (42.867) (19.395) (27.782) (46.260) (1.966) (17.298) (3.276) (47.702) (55.302) (261.848)b) ARD-Aktuell (9.504) (4.275) (6.124) (8.738) (433) (3.813) (722) (10.515) (12.190) (56.314)c) Sport (60.641) (27.519) (37.414) (66.048) (2.486) (24.858) (4.711) (68.517) (79.643) (371.837)d) ARD-Hauptstadtstudio (3.634) (1.675) (2.364) (3.879) (180) (1.440) (283) (4.090) (4.660) (22.206)e) Sonstiges (21.703) (7.695) (13.089) (14.796) (1.263) (10.288) (2.649) (15.597) (17.070) (104.150)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 41.046 11.592 22.716 57.630 1.094 10.255 512 35.374 22.241 202.461 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 19.567 8.898 12.723 20.955 926 8.021 1.450 21.598 24.911 119.048

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (151) (68) (98) (162) (7) (61) (12) (167) (194) (920)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (14.048) (6.389) (9.146) (15.038) (668) (5.788) (1.040) (15.528) (17.911) (85.555)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.660) (1.210) (1.725) (2.852) (124) (1.076) (197) (2.925) (3.373) (16.142)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.708) (1.231) (1.754) (2.903) (127) (1.096) (201) (2.978) (3.433) (16.431)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.517 ./. 4.042 ./. 9.896 ./. 33.385 ./. 1.164 ./. 4.002 ./. 320 ./. 7.336 ./. 27.047 ./. 94.709 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 191.445 77.007 112.316 184.921 7.184 71.971 13.283 196.057 188.970 1.043.154

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 1.922 0 2.222 435 207 277 7 715 4.442 10.227

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 20.749 7.802 50.485 20.318 9.889 6.570 2.623 34.278 41.967 194.681 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 22.671 7.802 52.707 20.753 10.095 6.847 2.630 34.993 46.409 204.907

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

14.08.2015 / 12:43 Tabelle11123

Page 128: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2019 Vorschau

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 114.474 48.769 71.285 112.199 5.225 48.006 9.721 117.753 135.123 662.555 a) DEGETO (43.724) (19.697) (28.214) (46.980) (1.996) (17.567) (3.327) (48.443) (56.163) (266.111)b) ARD-Aktuell (9.267) (4.169) (5.972) (8.970) (423) (3.718) (704) (10.253) (11.887) (55.363)c) Sport (37.584) (16.057) (23.190) (38.729) (1.520) (14.429) (2.774) (39.587) (46.924) (220.794)d) ARD-Hauptstadtstudio (2.867) (1.323) (1.868) (3.065) (143) (1.136) (224) (3.232) (3.682) (17.539)e) Sonstiges (21.032) (7.524) (12.041) (14.455) (1.142) (11.156) (2.692) (16.238) (16.467) (102.748)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 41.829 11.758 24.450 58.755 1.112 10.425 519 36.036 22.778 207.662 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 19.386 8.813 12.603 20.759 917 7.947 1.436 21.398 24.680 117.939

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (157) (71) (101) (168) (7) (63) (12) (173) (201) (953)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (14.048) (6.389) (9.146) (15.038) (668) (5.788) (1.040) (15.528) (17.911) (85.555)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.714) (1.233) (1.758) (2.908) (126) (1.098) (201) (2.984) (3.440) (16.462)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.467) (1.121) (1.598) (2.645) (115) (998) (183) (2.713) (3.128) (14.969)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.668 ./. 4.123 ./. 10.094 ./. 34.056 ./. 1.164 ./. 4.082 ./. 327 ./. 7.483 ./. 27.591 ./. 96.588 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 168.021 65.218 98.244 157.657 6.089 62.296 11.349 167.704 154.990 891.568

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 1.960 0 2.262 458 211 282 8 729 4.564 10.473

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 21.165 7.944 51.717 21.110 10.440 6.489 2.666 28.282 43.087 192.900 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 23.125 7.944 53.979 21.568 10.650 6.771 2.674 29.011 47.651 203.373

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

14.08.2015 / 12:43 Tabelle11124

Page 129: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2020 Vorschau

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 137.361 59.126 85.035 136.703 6.412 56.802 11.459 143.049 162.008 797.955 a) DEGETO (44.599) (20.085) (28.771) (47.906) (2.036) (17.914) (3.393) (49.339) (57.270) (271.312)b) ARD-Aktuell (9.638) (4.336) (6.211) (9.208) (439) (3.867) (732) (10.664) (12.363) (57.458)c) Sport (58.850) (25.394) (34.459) (60.983) (2.271) (23.071) (4.352) (63.190) (70.970) (343.540)d) ARD-Hauptstadtstudio (2.923) (1.349) (1.904) (3.125) (145) (1.157) (228) (3.295) (3.754) (17.881)e) Sonstiges (21.351) (7.962) (13.690) (15.481) (1.521) (10.793) (2.754) (16.561) (17.651) (107.764)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 42.628 11.926 26.215 59.849 1.130 10.598 526 36.711 23.767 213.351 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 19.492 8.863 12.675 20.874 922 7.991 1.444 21.516 24.817 118.594

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (162) (73) (105) (174) (7) (65) (12) (179) (208) (985)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (14.048) (6.389) (9.146) (15.038) (668) (5.788) (1.040) (15.528) (17.911) (85.555)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.767) (1.258) (1.794) (2.966) (129) (1.120) (205) (3.043) (3.509) (16.791)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (2.515) (1.143) (1.630) (2.696) (118) (1.018) (187) (2.766) (3.189) (15.262)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge fürKoproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 7.822 ./. 4.206 ./. 10.296 ./. 34.740 ./. 1.164 ./. 4.164 ./. 333 ./. 7.633 ./. 28.145 ./. 98.503 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 191.659 75.709 113.629 182.686 7.301 71.227 13.096 193.643 182.447 1.031.396

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 1.999 0 2.303 475 214 287 8 744 4.788 10.818

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 21.591 8.087 52.966 28.146 9.840 6.606 2.709 29.787 45.246 204.977 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 23.590 8.087 55.269 28.620 10.054 6.893 2.717 30.531 50.034 215.795

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

14.08.2015 / 12:43 Tabelle11125

Page 130: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 29.759 16.247 96.437 85.998 2.542 24.623 2.211 41.409 34.292 333.518 a) Hörfunkprogramme (252) (972) (41.703) (26.873) (52) (12.972) (968) (9.001) (1.372) (94.165)b) Fernsehprogramme (29.507) (15.275) (54.734) (59.125) (2.490) (11.651) (1.243) (32.408) (32.920) (239.353)

2. Satellitenausstrahlung 26.876 16.687 20.217 25.469 2.527 16.439 4.287 27.954 33.327 173.783 a) Hörfunkprogramme (2.496) (1.720) (2.388) (2.792) (656) (1.392) (672) (2.684) (2.932) (17.732)b) Fernsehprogramme (24.380) (14.967) (17.829) (22.677) (1.871) (15.047) (3.615) (25.270) (30.395) (156.051)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 7.192 4.263 3.623 5.560 473 1.164 727 8.828 8.794 40.624 a) Telemedien (6.024) (3.867) (2.073) (2.260) (228) (350) (450) (6.388) (3.724) (25.364)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (1.168) (396) (1.546) (3.300) (227) (814) (238) (2.432) (5.070) (15.191)c) Webchannel (0) (0) (4) (0) (18) (0) (39) (8) (0) (69)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 3.808 1.160 1.700 2.220 108 484 164 2.672 1.224 13.540 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 8.380 11.380 24.224 28.124 892 16.538 2.160 22.706 29.758 144.162 7. Sonstiges 6.096 5.831 8.510 17.296 3.416 8.732 5.229 14.733 23.558 93.401

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 82.111 55.568 154.711 164.667 9.958 67.980 14.778 118.302 130.953 799.028

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 24.904 0 880 5.100 0 542 0 0 2.176 33.602Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 0 0 0 0 0 952 0 0 0 952Projekt Digitaler Hörfunk 15.780 7.176 10.274 16.892 750 6.501 1.168 17.443 20.122 96.106Projekt DVB-T2 1.668 759 1.087 1.786 78 687 123 1.845 2.128 10.161Projekt HDTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Summe Eigenbetrieb 110.250 34.107 219 68.821 2.075 9.246 6.419 104.958 56.444 392.539Summe Eigenbetrieb IP 4.087 1.741 1.890 2.999 48 4.231 2.014 1.547 2.592 21.149Korrektur Uplink Doppelausweis 0 0 0 0 0 0 0 0 -88 -88Summe der nachrichtlichen Positionen 156.689 43.783 14.350 95.598 2.951 22.159 9.724 125.793 83.374 554.421Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

238.800 99.351 169.061 260.265 12.909 90.139 24.502 244.095 214.327 1.353.449

14.08.2015 / 10:18 Tabelle12126

Page 131: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 7.778 4.237 24.685 22.157 664 6.291 567 10.762 8.949 86.090 a) Hörfunkprogramme (63) (243) (10.374) (6.698) (13) (3.243) (242) (2.303) (343) (23.522)b) Fernsehprogramme (7.715) (3.994) (14.311) (15.459) (651) (3.048) (325) (8.459) (8.606) (62.568)

2. Satellitenausstrahlung 7.540 4.788 5.900 7.338 978 4.882 1.095 8.537 12.758 53.816 a) Hörfunkprogramme (624) (430) (597) (698) (164) (348) (168) (671) (733) (4.433)b) Fernsehprogramme (6.916) (4.358) (5.303) (6.640) (814) (4.534) (927) (7.866) (12.025) (49.383)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 1.550 1.037 535 1.200 106 262 177 1.826 2.056 8.749 a) Telemedien (1.298) (942) (282) (511) (47) (81) (110) (1.457) (931) (5.659)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (252) (95) (252) (689) (55) (181) (58) (367) (1.125) (3.074)c) Webchannel (0) (0) (1) (0) (4) (0) (9) (2) (0) (16)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 1.102 290 425 499 27 121 41 668 306 3.479 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 2.054 2.841 6.019 6.914 207 4.098 590 5.553 7.345 35.621 7. Sonstiges 913 758 1.429 2.941 43 1.217 1.052 1.912 1.587 11.852

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 20.937 13.951 38.993 41.049 2.025 16.871 3.522 29.258 33.001 199.607

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 4.258 0 220 1.100 0 122 0 0 544 6.244Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 0 0 0 0 0 238 0 0 0 238Projekt Digitaler Hörfunk 3.946 1.793 2.569 4.223 188 1.626 292 4.360 5.030 24.027Projekt DVB-T2 695 316 453 744 33 286 52 769 887 4.235Projekt HDTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Summe Eigenbetrieb 27.182 8.431 54 16.959 507 2.272 1.684 25.528 13.820 96.437Summe Eigenbetrieb IP 881 423 450 644 12 1.036 643 381 605 5.075Korrektur Uplink Doppelausweis 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -22Summe der nachrichtlichen Positionen 36.962 10.963 3.746 23.670 740 5.580 2.671 31.038 20.864 136.234Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

57.899 24.914 42.739 64.719 2.765 22.451 6.193 60.296 53.865 335.841

14.08.2015 / 10:18 Tabelle12127

Page 132: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 7.778 4.237 24.728 22.170 664 6.291 567 10.665 8.949 86.049 a) Hörfunkprogramme (63) (243) (10.417) (6.711) (13) (3.243) (242) (2.196) (343) (23.471)b) Fernsehprogramme (7.715) (3.994) (14.311) (15.459) (651) (3.048) (325) (8.469) (8.606) (62.578)

2. Satellitenausstrahlung 7.537 4.796 5.901 7.335 977 4.886 1.094 8.537 12.516 53.579 a) Hörfunkprogramme (624) (430) (597) (698) (164) (348) (168) (671) (733) (4.433)b) Fernsehprogramme (6.913) (4.366) (5.304) (6.637) (813) (4.538) (926) (7.866) (11.783) (49.146)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 1.705 1.056 1.201 1.320 114 281 181 2.772 2.056 10.686 a) Telemedien (1.428) (958) (862) (543) (54) (85) (112) (1.560) (931) (6.533)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (277) (98) (338) (777) (56) (196) (59) (1.210) (1.125) (4.136)c) Webchannel (0) (0) (1) (0) (4) (0) (10) (2) (0) (17)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 902 290 425 499 27 121 41 668 306 3.279 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 2.068 2.838 6.093 7.072 234 4.147 518 5.757 7.513 36.240 7. Sonstiges 510 569 1.149 2.371 24 1.033 1.025 1.448 1.004 9.133

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 20.500 13.786 39.497 40.767 2.040 16.759 3.426 29.847 32.344 198.966

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 5.366 0 220 1.210 0 130 0 0 544 7.470Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 0 0 0 0 0 238 0 0 0 238Projekt Digitaler Hörfunk 3.945 1.795 2.569 4.223 188 1.624 292 4.360 5.030 24.026Projekt DVB-T2 563 256 367 603 26 232 41 623 718 3.429Projekt HDTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Summe Eigenbetrieb 27.676 8.532 54 17.085 515 2.297 1.561 25.996 14.059 97.775Summe Eigenbetrieb IP 968 431 468 835 12 1.040 457 385 691 5.287Korrektur Uplink Doppelausweis 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -22Summe der nachrichtlichen Positionen 38.518 11.014 3.678 23.956 741 5.561 2.351 31.364 21.020 138.203Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

59.018 24.800 43.175 64.723 2.781 22.320 5.777 61.211 53.364 337.169

14.08.2015 / 10:18 Tabelle12128

Page 133: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 7.778 4.237 24.759 22.184 664 6.291 567 10.712 8.949 86.141 a) Hörfunkprogramme (63) (243) (10.448) (6.725) (13) (3.243) (242) (2.233) (343) (23.553)b) Fernsehprogramme (7.715) (3.994) (14.311) (15.459) (651) (3.048) (325) (8.479) (8.606) (62.588)

2. Satellitenausstrahlung 5.892 3.545 4.200 5.388 286 3.331 1.049 5.432 4.019 33.142 a) Hörfunkprogramme (624) (430) (597) (698) (164) (348) (168) (671) (733) (4.433)b) Fernsehprogramme (5.268) (3.115) (3.603) (4.690) (122) (2.983) (881) (4.761) (3.286) (28.709)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 1.874 1.075 848 1.450 122 301 183 2.067 2.056 9.976 a) Telemedien (1.570) (975) (422) (578) (60) (90) (113) (1.652) (931) (6.391)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (304) (100) (425) (872) (57) (211) (60) (413) (1.125) (3.567)c) Webchannel (0) (0) (1) (0) (5) (0) (10) (2) (0) (18)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 902 290 425 611 27 121 41 668 306 3.391 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 2.121 2.853 6.019 6.988 225 4.122 518 5.678 7.222 35.746 7. Sonstiges 2.294 1.887 2.940 4.454 1.672 2.652 1.570 4.715 9.870 32.054

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 20.861 13.887 39.191 41.075 2.996 16.818 3.928 29.272 32.422 200.450

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 6.761 0 220 1.330 0 138 0 0 544 8.993Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 0 0 0 0 0 238 0 0 0 238Projekt Digitaler Hörfunk 3.945 1.793 2.568 4.223 188 1.625 292 4.361 5.031 24.026Projekt DVB-T2 410 187 267 439 19 169 30 453 523 2.497Projekt HDTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Summe Eigenbetrieb 27.441 8.547 55 17.238 522 2.326 1.574 26.474 14.160 98.337Summe Eigenbetrieb IP 1.066 439 469 777 12 1.059 456 389 605 5.272Korrektur Uplink Doppelausweis 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -22Summe der nachrichtlichen Positionen 39.623 10.966 3.579 24.007 741 5.555 2.352 31.677 20.841 139.341Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

60.484 24.853 42.770 65.082 3.737 22.373 6.280 60.949 53.263 339.791

14.08.2015 / 10:18 Tabelle12129

Page 134: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 6.425 3.536 22.265 19.487 550 5.750 510 9.270 7.445 75.238 a) Hörfunkprogramme (63) (243) (10.464) (6.739) (13) (3.243) (242) (2.269) (343) (23.619)b) Fernsehprogramme (6.362) (3.293) (11.801) (12.748) (537) (2.507) (268) (7.001) (7.102) (51.619)

2. Satellitenausstrahlung 5.907 3.558 4.216 5.408 286 3.340 1.049 5.448 4.034 33.246 a) Hörfunkprogramme (624) (430) (597) (698) (164) (348) (168) (671) (733) (4.433)b) Fernsehprogramme (5.283) (3.128) (3.619) (4.710) (122) (2.992) (881) (4.777) (3.301) (28.813)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 2.063 1.095 1.039 1.590 131 320 186 2.163 2.626 11.213 a) Telemedien (1.728) (992) (507) (628) (67) (94) (115) (1.719) (931) (6.781)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (335) (103) (531) (962) (59) (226) (61) (442) (1.695) (4.414)c) Webchannel (0) (0) (1) (0) (5) (0) (10) (2) (0) (18)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 902 290 425 611 27 121 41 668 306 3.391 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 2.137 2.848 6.093 7.150 226 4.171 534 5.718 7.678 36.555 7. Sonstiges 2.379 2.617 2.992 7.530 1.677 3.830 1.582 6.658 11.097 40.362

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 19.813 13.944 37.030 41.776 2.897 17.532 3.902 29.925 33.186 200.005

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 8.519 0 220 1.460 0 152 0 0 544 10.895Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 0 0 0 0 0 238 0 0 0 238Projekt Digitaler Hörfunk 3.944 1.795 2.568 4.223 186 1.626 292 4.362 5.031 24.027Projekt DVB-T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projekt HDTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Summe Eigenbetrieb 27.951 8.597 56 17.539 531 2.351 1.600 26.960 14.405 99.990Summe Eigenbetrieb IP 1.172 448 503 743 12 1.096 458 392 691 5.515Korrektur Uplink Doppelausweis 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -22Summe der nachrichtlichen Positionen 41.586 10.840 3.347 23.965 729 5.463 2.350 31.714 20.649 140.643Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

61.399 24.784 40.377 65.741 3.626 22.995 6.252 61.639 53.835 340.648

14.08.2015 / 10:18 Tabelle12130

Page 135: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 45.977 22.458 37.861 43.247 4.255 22.764 4.445 49.898 58.763 289.669

2. Verschiedene Fremdleistungen 365.909 162.881 227.316 445.935 40.191 157.643 41.802 438.563 472.181 2.352.420 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (29.483) (13.438) (14.847) (54.850) (10.622) (7.227) (2.466) (49.296) (43.642) (225.871)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (141.854) (92.965) (82.904) (185.372) (2.417) (95.231) (21.780) (239.453) (201.557) (1.063.533)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (39.708) (10.086) (41.544) (58.477) (2.714) (10.676) (5.580) (46.275) (48.748) (263.809)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (154.864) (46.392) (88.021) (147.236) (24.438) (44.509) (11.976) (103.539) (178.234) (799.208)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 44.398 18.580 27.433 71.002 2.459 10.605 5.695 73.907 62.376 316.455

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 10.939 0 0 0 0 0 0 10.939 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 80.133 26.269 72.254 83.900 3.721 47.985 0 55.762 80.513 450.537 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 52.001 14.950 0 3.004 0 0 0 69.955 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 37.190 18.299 14.500 34.976 1.467 14.218 4.830 41.587 37.817 204.884

a) Bild- und Tonmaterial (2.451) (545) (3.151) (992) (33) (862) (393) (1.894) (3.593) (13.915)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (34.739) (17.754) (11.349) (33.984) (1.434) (13.356) (4.437) (39.693) (34.224) (190.970)

9. Andere Aufwendungen 8.725 16.503 22.890 45.399 3.282 14.423 1.120 57.692 51.067 221.101 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 582.332 264.991 465.194 739.409 55.375 270.642 57.892 717.409 762.717 3.915.960

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 52.001 ./. 14.950 0 ./. 3.004 0 0 0 ./. 69.955 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 102.951 ./. 52.930 ./. 34.709 ./. 117.885 ./. 1.497 ./. 61.856 ./. 11.334 ./. 84.500 ./. 81.697 ./. 549.359 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA 0 ./. 102 ./. 908 ./. 13.100 0 0 ./. 363 ./. 7.837 ./. 4.614 ./. 26.924 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. 0 0 ./. 10.939 0 0 0 0 0 0 ./. 10.939 ./. Einmalige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 80.133 ./. 28.163 ./. 72.254 ./. 87.432 ./. 3.721 ./. 47.985 0 ./. 63.762 ./. 80.513 ./. 463.962 - HR - Versorgungsrückstellungen GSEA 0 ./. 1.893 0 0 0 0 0 0 0 ./. 1.893

- NDR - Gerling 0 0 0 ./. 3.532 0 0 0 0 0 ./. 3.532 - SWR - KLV 0 0 0 0 0 0 0 ./. 8.000 0 ./. 8.000 - ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 80.133 ./. 26.269 ./. 72.254 ./. 83.900 ./. 3.721 ./. 47.985 0 ./. 55.762 ./. 80.513 ./. 450.537 ./. MDR Medienförderung 0 0 ./. 16.360 0 0 0 0 0 0 ./. 16.360

Indexierter Sachaufwand 399.248 183.797 278.023 506.042 50.157 157.797 46.195 561.310 595.893 2.778.462

14.08.2015 / 10:28 Tabelle13131

Page 136: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 11.419 5.881 9.639 11.662 926 6.007 1.134 13.397 14.628 74.693

2. Verschiedene Fremdleistungen 89.239 39.835 55.997 109.013 9.920 38.832 10.295 104.843 115.412 573.385 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (7.181) (3.290) (4.148) (13.298) (2.631) (1.767) (674) (11.328) (10.598) (54.915)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (34.539) (22.737) (20.189) (45.256) (593) (23.189) (5.312) (56.924) (49.085) (257.824)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (9.670) (2.465) (10.224) (14.594) (666) (2.744) (1.376) (11.349) (11.829) (64.917)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (37.849) (11.343) (21.436) (35.865) (6.030) (11.132) (2.933) (25.242) (43.900) (195.730)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 10.812 4.549 6.681 16.172 604 2.703 1.386 16.770 15.133 74.809

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 4.571 0 0 0 0 0 0 4.571 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 17.706 6.003 17.376 18.321 1.047 10.703 0 12.111 17.789 101.056 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 18.031 5.954 0 751 0 0 0 24.736 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.056 4.448 3.531 8.571 360 3.566 1.185 10.120 9.177 50.014

a) Bild- und Tonmaterial (596) (133) (768) (243) (8) (211) (105) (463) (872) (3.398)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (8.460) (4.315) (2.763) (8.328) (352) (3.355) (1.080) (9.657) (8.305) (46.615)

9. Andere Aufwendungen 2.125 4.034 5.575 11.297 708 3.559 280 14.114 12.978 54.670 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 140.357 64.748 121.401 180.990 13.565 66.121 14.280 171.355 185.117 957.934

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 18.031 ./. 5.954 0 ./. 751 0 0 0 ./. 24.736 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 25.072 ./. 12.938 ./. 8.460 ./. 28.759 ./. 367 ./. 15.119 ./. 2.776 ./. 19.240 ./. 19.970 ./. 132.702 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA 0 ./. 25 ./. 224 ./. 1.770 0 0 ./. 90 ./. 278 ./. 1.292 ./. 3.680 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. 0 0 ./. 4.571 0 0 0 0 0 0 ./. 4.571 ./. Einmalige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 17.706 ./. 6.592 ./. 17.376 ./. 19.425 ./. 1.047 ./. 10.703 0 ./. 14.111 ./. 17.789 ./. 104.749

- HR - Versorgungsrückstellungen GSEA 0 ./. 589 0 0 0 0 0 0 0 ./. 589 - NDR - Gerling 0 0 0 ./. 1.104 0 0 0 0 0 ./. 1.104 - SWR - KLV 0 0 0 0 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 2.000 - ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 17.706 ./. 6.003 ./. 17.376 ./. 18.321 ./. 1.047 ./. 10.703 0 ./. 12.111 ./. 17.789 ./. 101.056

./. MDR Medienförderung 0 0 ./. 4.090 0 0 0 0 0 0 ./. 4.090 Indexierter Sachaufwand 97.579 45.192 68.649 125.083 12.150 39.548 11.414 137.726 146.066 683.407

14.08.2015 / 10:28 Tabelle13132

Page 137: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 11.450 5.604 9.631 11.066 883 5.766 1.124 12.699 14.400 72.623

2. Verschiedene Fremdleistungen 90.716 40.418 56.190 110.123 10.031 39.432 10.367 110.467 115.234 582.978 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (7.307) (3.335) (3.505) (12.870) (2.674) (1.793) (589) (14.451) (10.641) (57.165)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (35.148) (23.070) (20.543) (46.950) (600) (23.881) (5.416) (58.540) (49.263) (263.412)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (9.839) (2.502) (10.331) (14.409) (674) (2.644) (1.389) (11.595) (11.879) (65.263)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (38.422) (11.511) (21.811) (35.893) (6.082) (11.114) (2.973) (25.881) (43.451) (197.139)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 11.002 4.611 6.798 15.508 611 2.594 1.407 22.362 15.199 80.092

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 3.700 0 0 0 0 0 0 3.700 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 19.132 6.352 17.910 19.975 1.100 11.544 0 13.203 19.266 108.482 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 17.971 3.215 0 751 0 0 0 21.937 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.216 4.528 3.593 8.553 365 3.509 1.197 10.459 9.220 50.639

a) Bild- und Tonmaterial (607) (135) (781) (246) (8) (214) (94) (470) (876) (3.432)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (8.609) (4.393) (2.812) (8.306) (356) (3.295) (1.103) (9.989) (8.344) (47.208)

9. Andere Aufwendungen 2.161 4.095 5.672 11.339 782 3.595 280 14.369 13.054 55.347 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 143.677 65.609 121.465 179.779 13.772 67.191 14.375 183.559 186.373 975.799

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 17.971 ./. 3.215 0 ./. 751 0 0 0 ./. 21.937 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 25.511 ./. 13.132 ./. 8.456 ./. 30.206 ./. 372 ./. 15.631 ./. 2.811 ./. 20.110 ./. 20.270 ./. 136.499 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA 0 ./. 25 ./. 226 ./. 1.780 0 0 ./. 91 ./. 6.974 ./. 175 ./. 9.271 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. 0 0 ./. 3.700 0 0 0 0 0 0 ./. 3.700 ./. Einmalige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 19.132 ./. 6.865 ./. 17.910 ./. 20.945 ./. 1.100 ./. 11.544 0 ./. 15.203 ./. 19.266 ./. 111.964 - HR - Versorgungsrückstellungen GSEA 0 ./. 513 0 0 0 0 0 0 0 ./. 513

- NDR - Gerling 0 0 0 ./. 970 0 0 0 0 0 ./. 970 - SWR - KLV 0 0 0 0 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 2.000 - ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 19.132 ./. 6.352 ./. 17.910 ./. 19.975 ./. 1.100 ./. 11.544 0 ./. 13.203 ./. 19.266 ./. 108.482 ./. MDR Medienförderung 0 0 ./. 4.090 0 0 0 0 0 0 ./. 4.090

Indexierter Sachaufwand 99.034 45.586 69.112 123.633 12.300 39.265 11.473 141.272 146.662 688.337

14.08.2015 / 10:28 Tabelle13133

Page 138: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 11.460 5.452 9.455 10.278 1.563 5.490 1.089 11.911 14.929 71.627

2. Verschiedene Fremdleistungen 92.212 41.013 57.101 111.963 10.100 39.828 10.502 110.125 117.958 590.802 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (7.433) (3.383) (3.566) (13.866) (2.674) (1.820) (594) (11.671) (10.933) (55.940)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (35.768) (23.408) (20.903) (46.279) (608) (24.123) (5.493) (60.887) (50.482) (267.952)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (10.011) (2.541) (10.439) (14.733) (683) (2.644) (1.401) (11.601) (12.213) (66.266)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (39.000) (11.682) (22.193) (37.084) (6.136) (11.241) (3.014) (25.966) (44.330) (200.646)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 11.195 4.678 6.917 16.786 618 2.634 1.428 17.262 15.625 77.143

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 2.668 0 0 0 0 0 0 2.668 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 20.874 6.728 18.322 21.822 841 12.399 0 14.541 20.863 116.390 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 12.501 3.278 0 751 0 0 0 16.530 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.377 4.620 3.656 8.865 369 3.550 1.215 10.426 9.471 51.549

a) Bild- und Tonmaterial (618) (137) (794) (250) (8) (217) (96) (477) (900) (3.498)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (8.759) (4.483) (2.862) (8.615) (361) (3.333) (1.119) (9.949) (8.571) (48.052)

9. Andere Aufwendungen 2.200 4.156 5.771 11.367 857 3.621 280 14.481 12.479 55.212 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 147.318 66.647 116.391 184.359 14.349 68.273 14.514 178.746 191.325 981.922

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 12.501 ./. 3.278 0 ./. 751 0 0 0 ./. 16.530 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 25.957 ./. 13.329 ./. 8.726 ./. 29.284 ./. 377 ./. 15.689 ./. 2.856 ./. 21.900 ./. 20.574 ./. 138.692 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA 0 ./. 25 ./. 228 ./. 1.800 0 0 ./. 91 ./. 290 ./. 351 ./. 2.785 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. 0 0 ./. 2.668 0 0 0 0 0 0 ./. 2.668 ./. Einmalige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 20.874 ./. 7.127 ./. 18.322 ./. 22.632 ./. 841 ./. 12.399 0 ./. 16.541 ./. 20.863 ./. 119.599 - HR - Versorgungsrückstellungen GSEA 0 ./. 398 0 0 0 0 0 0 0 ./. 398

- NDR - Gerling 0 0 0 ./. 810 0 0 0 0 0 ./. 810 - SWR - KLV 0 0 0 0 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 2.000 - ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 20.874 ./. 6.728 ./. 18.322 ./. 21.822 ./. 841 ./. 12.399 0 ./. 14.541 ./. 20.863 ./. 116.390 ./. MDR Medienförderung 0 0 ./. 4.090 0 0 0 0 0 0 ./. 4.090

Indexierter Sachaufwand 100.487 46.166 69.856 127.365 13.131 39.434 11.567 140.015 149.537 697.558

14.08.2015 / 10:28 Tabelle13134

Page 139: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 11.648 5.522 9.136 10.241 883 5.501 1.098 11.891 14.806 70.726

2. Verschiedene Fremdleistungen 93.742 41.614 58.028 114.836 10.140 39.551 10.638 113.128 123.577 605.254 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (7.562) (3.430) (3.628) (14.816) (2.644) (1.847) (609) (11.846) (11.470) (57.851)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (36.399) (23.750) (21.269) (46.886) (616) (24.038) (5.559) (63.102) (52.727) (274.346)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (10.188) (2.579) (10.550) (14.740) (691) (2.644) (1.414) (11.730) (12.827) (67.363)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (39.593) (11.856) (22.581) (38.393) (6.190) (11.022) (3.056) (26.450) (46.553) (205.694)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 11.389 4.743 7.037 22.536 626 2.674 1.474 17.513 16.419 84.410

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 22.421 7.186 18.646 23.782 733 13.339 0 15.907 22.595 124.609 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 3.498 2.503 0 751 0 0 0 6.752 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.541 4.703 3.720 8.987 373 3.593 1.233 10.582 9.949 52.682

a) Bild- und Tonmaterial (630) (140) (808) (254) (9) (220) (98) (484) (945) (3.587)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (8.911) (4.563) (2.912) (8.734) (365) (3.373) (1.135) (10.098) (9.004) (49.095)

9. Andere Aufwendungen 2.239 4.218 5.872 11.396 935 3.648 280 14.728 12.556 55.872 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 150.980 67.987 105.937 194.280 13.690 69.057 14.723 183.749 199.902 1.000.305

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 3.498 ./. 2.503 0 ./. 751 0 0 0 ./. 6.752 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 26.411 ./. 13.529 ./. 9.067 ./. 29.636 ./. 381 ./. 15.417 ./. 2.891 ./. 23.250 ./. 20.883 ./. 141.466 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA 0 ./. 25 ./. 230 ./. 7.750 0 0 ./. 91 ./. 295 ./. 2.796 ./. 11.188 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. Einmalige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 22.421 ./. 7.579 ./. 18.646 ./. 24.431 ./. 733 ./. 13.339 0 ./. 17.907 ./. 22.595 ./. 127.650 - HR - Versorgungsrückstellungen GSEA 0 ./. 393 0 0 0 0 0 0 0 ./. 393

- NDR - Gerling 0 0 0 ./. 649 0 0 0 0 0 ./. 649 - SWR - KLV 0 0 0 0 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 2.000 - ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 22.421 ./. 7.186 ./. 18.646 ./. 23.782 ./. 733 ./. 13.339 0 ./. 15.907 ./. 22.595 ./. 124.609 ./. MDR Medienförderung 0 0 ./. 4.090 0 0 0 0 0 0 ./. 4.090

Indexierter Sachaufwand 102.148 46.853 70.406 129.961 12.576 39.550 11.741 142.297 153.628 709.159

14.08.2015 / 10:28 Tabelle13135

Page 140: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 1.065.024 375.710 667.323 1.043.683 150.555 408.529 113.609 1.085.899 1.526.984 6.437.316 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohneUmlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalbder ARD-Landesrundfunkanstalten 753.697 288.717 594.609 712.681 64.803 270.916 55.735 782.853 800.493 4.324.504

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 1.818.721 664.426 1.261.932 1.756.364 215.358 679.445 169.344 1.868.752 2.327.477 10.761.819 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 1.444 ./. 13.332 ./. 218 ./. 18.210 0 ./. 4.604 ./. 4.990 ./. 52.344 ./. 10.553 ./. 105.695

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 1.817.277 651.095 1.261.714 1.738.154 215.358 674.841 164.354 1.816.408 2.316.924 10.656.125 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 0 0 177 4.000 0 0 0 0 ./. 5.459 ./. 1.282

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 1.817.277 651.095 1.261.891 1.742.154 215.358 674.841 164.354 1.816.408 2.311.465 10.654.843

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:28 Tabelle14136

Page 141: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 257.799 91.404 156.520 254.592 36.709 100.032 28.234 260.277 373.108 1.558.675 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohneUmlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalbder ARD-Landesrundfunkanstalten 175.330 66.116 135.903 161.589 15.433 62.275 13.106 177.498 183.725 990.975

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 433.129 157.520 292.423 416.181 52.142 162.307 41.340 437.775 556.833 2.549.650 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 352 ./. 3.247 ./. 53 ./. 2.660 0 ./. 1.129 ./. 1.212 ./. 10.299 ./. 1.291 ./. 20.243

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 432.777 154.273 292.370 413.521 52.142 161.178 40.128 427.476 555.542 2.529.407 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 0 0 177 1.000 0 0 0 0 ./. 1.394 ./. 217

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 432.777 154.273 292.547 414.521 52.142 161.178 40.128 427.476 554.148 2.529.190

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:28 Tabelle14137

Page 142: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 263.366 93.285 163.312 252.315 37.186 101.383 27.945 269.807 374.317 1.582.916 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne Umlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen (Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten 200.068 78.421 155.877 190.636 16.612 73.030 14.873 215.522 217.468 1.162.506

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 463.434 171.705 319.189 442.951 53.798 174.413 42.818 485.329 591.785 2.745.423 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 358 ./. 3.304 ./. 54 ./. 2.710 0 ./. 1.144 ./. 1.235 ./. 20.505 ./. 526 ./. 29.836

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 463.076 168.402 319.135 440.241 53.798 173.269 41.583 464.824 591.259 2.715.587 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 0 0 0 1.000 0 0 0 0 ./. 1.331 ./. 331

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 463.076 168.402 319.135 441.241 53.798 173.269 41.583 464.824 589.928 2.715.256

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:28 Tabelle14138

Page 143: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 269.039 94.759 170.226 262.586 38.233 102.756 28.459 274.072 382.313 1.622.443 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne Umlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen (Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten 177.098 66.773 143.077 164.187 16.072 63.279 12.983 181.187 184.730 1.009.386

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 446.137 161.532 313.303 426.773 54.304 166.035 41.442 455.259 567.043 2.631.828 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 364 ./. 3.361 ./. 55 ./. 2.770 0 ./. 1.158 ./. 1.259 ./. 10.595 ./. 351 ./. 19.913

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 445.773 158.171 313.248 424.003 54.304 164.877 40.183 444.664 566.692 2.611.915 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 0 0 0 1.000 0 0 0 0 ./. 1.355 ./. 355

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 445.773 158.171 313.248 425.003 54.304 164.877 40.183 444.664 565.337 2.611.560

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:28 Tabelle14139

Page 144: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 274.820 96.262 177.265 274.190 38.427 104.358 28.971 281.743 397.246 1.673.282 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohneUmlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalbder ARD-Landesrundfunkanstalten 201.201 77.407 159.752 196.268 16.687 72.332 14.773 208.646 214.570 1.161.636

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 476.021 173.669 337.017 470.458 55.114 176.690 43.744 490.389 611.816 2.834.919 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 370 ./. 3.420 ./. 56 ./. 10.070 0 ./. 1.173 ./. 1.284 ./. 10.945 ./. 8.385 ./. 35.703

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 475.651 170.249 336.961 460.388 55.114 175.517 42.460 479.444 603.431 2.799.216 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 0 0 0 1.000 0 0 0 0 ./. 1.379 ./. 379

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 475.651 170.249 336.961 461.388 55.114 175.517 42.460 479.444 602.052 2.798.837

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:28 Tabelle14140

Page 145: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Entwicklungsbedarf - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 20.153 9.165 13.121 21.574 958 8.303 1.492 22.277 25.698 122.741

(1) Investitionsausgaben (4.373) (1.989) (2.847) (4.682) (208) (1.802) (324) (4.834) (5.576) (26.635)

(2) Laufender Aufwand (15.780) (7.176) (10.274) (16.892) (750) (6.501) (1.168) (17.443) (20.122) (96.106)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 8.376 3.809 5.455 8.967 397 3.451 620 9.261 10.682 51.019

(1) Investitionsausgaben (6.708) (3.051) (4.368) (7.181) (319) (2.764) (497) (7.416) (8.554) (40.858)

(2) Laufender Aufwand (1.668) (758) (1.087) (1.786) (78) (687) (123) (1.845) (2.128) (10.161)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (25.186) (5.345) (10.372) (20.518) (1.987) (9.279) (14.600) (9.740) (30.704) (127.731)

(1) Investitionsausgaben (90) (2.025) (300) (1.950) (0) (0) (0) (0) (0) (4.365)

(2) Laufender Aufwand (25.096) (3.320) (10.072) (18.568) (1.987) (9.279) (14.600) (9.740) (30.704) (123.366)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 53.715 18.319 28.948 51.059 3.343 21.033 16.712 41.278 67.084 301.491

(1) Summe Investitionsausgaben (11.171) (7.065) (7.515) (13.813) (527) (4.566) (821) (12.250) (14.130) (71.858)

(2) Summe Laufender Aufwand (42.544) (11.254) (21.433) (37.246) (2.816) (16.467) (15.891) (29.028) (52.954) (229.633)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle16141

Page 146: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Entwicklungsbedarf - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 5.039 2.290 3.281 5.393 240 2.077 373 5.569 6.424 30.686

(1) Investitionsausgaben (1.093) (497) (712) (1.170) (52) (451) (81) (1.209) (1.394) (6.659)

(2) Laufender Aufwand (3.946) (1.793) (2.569) (4.223) (188) (1.626) (292) (4.360) (5.030) (24.027)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 3.489 1.587 2.272 3.735 166 1.437 259 3.858 4.450 21.252

(1) Investitionsausgaben (2.794) (1.271) (1.819) (2.991) (133) (1.151) (207) (3.089) (3.563) (17.018)

(2) Laufender Aufwand (695) (316) (453) (744) (33) (286) (52) (769) (887) (4.235)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (6.279) (1.555) (2.490) (5.105) (481) (2.288) (3.650) (3.189) (7.676) (32.713)

(1) Investitionsausgaben (0) (725) (0) (650) (0) (0) (0) (0) (0) (1.375)

(2) Laufender Aufwand (6.279) (830) (2.490) (4.455) (481) (2.288) (3.650) (3.189) (7.676) (31.338)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 14.807 5.432 8.043 14.233 886 5.802 4.282 12.616 18.550 84.651

(1) Summe Investitionsausgaben (3.887) (2.493) (2.531) (4.811) (185) (1.602) (288) (4.298) (4.957) (25.052)

(2) Summe Laufender Aufwand (10.920) (2.939) (5.512) (9.422) (701) (4.200) (3.994) (8.318) (13.593) (59.599)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle16142

Page 147: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Entwicklungsbedarf - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 5.038 2.293 3.281 5.394 240 2.074 373 5.568 6.424 30.685

(1) Investitionsausgaben (1.093) (498) (712) (1.171) (52) (450) (81) (1.208) (1.394) (6.659)

(2) Laufender Aufwand (3.945) (1.795) (2.569) (4.223) (188) (1.624) (292) (4.360) (5.030) (24.026)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 2.828 1.286 1.842 3.028 134 1.165 209 3.127 3.606 17.225

(1) Investitionsausgaben (2.265) (1.030) (1.475) (2.425) (108) (933) (168) (2.504) (2.888) (13.796)

(2) Laufender Aufwand (563) (256) (367) (603) (26) (232) (41) (623) (718) (3.429)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (6.283) (1.230) (2.588) (5.331) (491) (2.309) (3.650) (2.184) (7.676) (31.742)

(1) Investitionsausgaben (0) (400) (150) (800) (0) (0) (0) (0) (0) (1.350)

(2) Laufender Aufwand (6.283) (830) (2.438) (4.531) (491) (2.309) (3.650) (2.184) (7.676) (30.392)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 14.149 4.809 7.711 13.753 866 5.548 4.232 10.879 17.706 79.653

(1) Summe Investitionsausgaben (3.358) (1.928) (2.337) (4.396) (160) (1.383) (249) (3.712) (4.282) (21.805)

(2) Summe Laufender Aufwand (10.791) (2.881) (5.374) (9.357) (706) (4.165) (3.983) (7.167) (13.424) (57.848)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle16143

Page 148: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Entwicklungsbedarf - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 5.038 2.290 3.280 5.393 240 2.076 373 5.570 6.425 30.685

(1) Investitionsausgaben (1.093) (497) (712) (1.170) (52) (451) (81) (1.209) (1.394) (6.659)

(2) Laufender Aufwand (3.945) (1.793) (2.568) (4.223) (188) (1.625) (292) (4.361) (5.031) (24.026)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 2.059 936 1.341 2.204 98 849 152 2.276 2.626 12.541

(1) Investitionsausgaben (1.649) (750) (1.074) (1.765) (78) (680) (122) (1.823) (2.103) (10.044)

(2) Laufender Aufwand (410) (187) (267) (439) (20) (169) (30) (453) (523) (2.497)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (6.369) (1.305) (2.535) (5.291) (502) (2.329) (3.650) (2.184) (7.676) (31.841)

(1) Investitionsausgaben (90) (475) (0) (500) (0) (0) (0) (0) (0) (1.065)

(2) Laufender Aufwand (6.279) (830) (2.535) (4.791) (502) (2.329) (3.650) (2.184) (7.676) (30.776)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 13.466 4.531 7.156 12.888 840 5.254 4.175 10.030 16.727 75.067

(1) Summe Investitionsausgaben (2.832) (1.722) (1.786) (3.435) (130) (1.131) (203) (3.032) (3.497) (17.768)

(2) Summe Laufender Aufwand (10.634) (2.810) (5.370) (9.453) (710) (4.123) (3.972) (6.998) (13.230) (57.299)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle16144

Page 149: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Entwicklungsbedarf - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 5.038 2.292 3.279 5.394 238 2.076 373 5.570 6.425 30.685

(1) Investitionsausgaben (1.094) (497) (711) (1.171) (52) (450) (81) (1.208) (1.394) (6.658)

(2) Laufender Aufwand (3.944) (1.795) (2.568) (4.223) (186) (1.626) (292) (4.362) (5.031) (24.027)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (6.255) (1.255) (2.759) (4.791) (513) (2.353) (3.650) (2.183) (7.676) (31.435)

(1) Investitionsausgaben (0) (425) (150) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (575)

(2) Laufender Aufwand (6.255) (830) (2.609) (4.791) (513) (2.353) (3.650) (2.183) (7.676) (30.860)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 11.293 3.547 6.038 10.185 751 4.429 4.023 7.753 14.101 62.120

(1) Summe Investitionsausgaben (1.094) (922) (861) (1.171) (52) (450) (81) (1.208) (1.394) (7.233)

(2) Summe Laufender Aufwand (10.199) (2.625) (5.177) (9.014) (699) (3.979) (3.942) (6.545) (12.707) (54.887)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle16145

Page 150: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2017 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 8.735 6.080 0 0 200 11.819 3.225 25.039 6.110 61.208

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 179.341 180 54.510 67.197 40 16.680 17.630 61.787 47.015 444.380 3. Technische Anlagen und Maschinen 156.837 49.638 49.381 163.332 6.040 47.319 15.137 88.485 220.741 796.910 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.147 44.959 5.793 14.418 120 17.798 2.911 42.731 26.911 199.788

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 389.060 100.857 109.684 244.947 6.400 93.616 38.903 218.042 300.777 1.502.286 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 160.000 0 0 29.910 0 0 0 50.450 0 240.360 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 102.951 52.930 34.709 117.885 1.497 61.856 11.334 84.500 81.697 549.359

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:03 Tabelle17146

Page 151: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2017 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.413 972 0 0 50 2.796 580 6.610 1.604 15.025

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 24.580 45 270 8.790 10 3.540 4.960 11.506 9.646 63.347 3. Technische Anlagen und Maschinen 34.207 12.371 12.345 46.808 1.510 15.142 2.806 22.073 56.445 203.707 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.195 12.286 957 3.558 30 5.354 735 10.359 6.841 52.315

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 73.395 25.674 13.572 59.156 1.600 26.832 9.081 50.548 74.536 334.394 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 20.000 0 0 0 0 0 0 9.600 0 29.600 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 25.072 12.938 8.460 28.759 367 15.119 2.776 19.240 19.970 132.702

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:03 Tabelle17147

Page 152: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2018 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.066 2.847 0 0 50 1.823 535 5.985 2.023 15.329

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 42.210 45 5.848 40.743 10 5.040 4.345 16.189 16.890 131.320 3. Technische Anlagen und Maschinen 31.294 11.200 12.345 41.188 1.510 8.537 2.381 22.136 46.888 177.479 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.443 9.797 1.612 3.710 30 5.244 785 10.788 6.906 49.315

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 86.013 23.889 19.805 85.642 1.600 20.644 8.046 55.098 72.707 373.444 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 32.000 0 0 29.910 0 0 0 15.600 0 77.510 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 25.511 13.132 8.456 30.206 372 15.631 2.811 20.110 20.270 136.499

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:03 Tabelle17148

Page 153: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2019 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.087 1.318 0 0 50 3.600 455 6.127 963 14.600

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 60.232 45 10.290 8.685 10 6.300 4.520 29.404 8.428 127.914 3. Technische Anlagen und Maschinen 30.589 12.692 12.345 35.750 1.510 11.820 6.389 22.137 59.136 192.368 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.548 11.023 1.612 3.515 30 3.600 674 10.880 6.465 48.347

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 103.456 25.078 24.247 47.950 1.600 25.320 12.038 68.548 74.992 383.229 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 44.000 0 0 0 0 0 0 25.250 0 69.250 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 25.957 13.329 8.726 29.284 377 15.689 2.856 21.900 20.574 138.692

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:03 Tabelle17149

Page 154: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2020 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.169 943 0 0 50 3.600 1.655 6.317 1.520 16.254

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 52.319 45 38.102 8.979 10 1.800 3.805 4.688 12.051 121.799 3. Technische Anlagen und Maschinen 60.747 13.375 12.346 39.586 1.510 11.820 3.561 22.139 58.272 223.356 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.961 11.853 1.612 3.635 30 3.600 717 10.704 6.699 49.810

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 126.196 26.215 52.060 52.200 1.600 20.820 9.738 43.848 78.542 411.219 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 26.411 13.529 9.067 29.636 381 15.417 2.891 23.250 20.883 141.466

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:03 Tabelle17150

Page 155: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

Übersichten mit den Ergebnissenje Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2013 - 2020

und Zusammenstellung nach Jahren 2013 - 2020

Tabelle Inhalt Seite Farbe

3 Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und 151 - 152 gelbder bereinigten Gesamtaufwendungen

4 Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich 153 - 154Steuern und Gewinn

5 Aufgliederung der Finanzerträge 155 - 156

6 Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge 157 - 158

7 Aufgliederung der Löhne und Gehälter 159 - 160

8 Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen 161 - 162für Unterstützung

9 I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 163 - 164

II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung 165 - 166der ARD-Landesrundfunkanstalten

10 Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und 167 - 168Herstellervergütungen

11 Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschafts- 169 - 170aufgaben und Koproduktionen sowie der produktions-bezogenen Fremdleistungen

12 Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung 171 - 172(nur Bestandsbedarf)

13 Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen 173 - 174(nur Bestandsbedarf)

14 Aufgliederung der Programmaufwendungen 175 - 176(nur Bestandsbedarf)

15 entfällt

16 Entwicklungsbedarf 177 - 178

17 Aufgliederung der Investitionen 179 - 180(nur Bestandsbedarf)

Page 156: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 8.378.324 4.023.826 5.701.674 9.469.246 786.715 3.779.791 988.195 9.750.480 11.509.356 54.387.606 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 2.815 ./. 26.216 ./. 7.627 ./. 65.024 0 ./. 10.585 ./. 10.371 ./. 116.091 ./. 29.304 ./. 268.033 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 66.371 ./. 32.190 ./. 76.414 ./. 266.016 ./. 14.062 ./. 31.588 ./. 2.541 ./. 57.847 ./. 209.295 ./. 756.323 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 8.309.138 3.965.420 5.617.633 9.138.206 772.654 3.737.618 975.283 9.576.542 11.270.757 53.363.250 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 312.143 0 ./. 329.033 0 0 ./. 641.176 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 18.522 0 ./. 9.212 ./. 5.729 ./. 904 0 ./. 9.228 0 ./. 43.594 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 13.010 0 0 0 0 ./. 13.010

Summe bereinigte Gesamterträge 8.309.138 3.946.898 5.617.633 9.128.994 441.772 3.736.714 646.250 9.567.314 11.270.757 52.665.470

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 8.711.810 4.188.523 5.732.723 9.576.097 813.341 3.635.535 978.301 10.003.778 11.870.227 55.510.335 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 2.815 ./. 26.216 ./. 7.627 ./. 65.024 0 ./. 10.585 ./. 10.371 ./. 116.091 ./. 29.304 ./. 268.033 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 66.371 ./. 32.190 ./. 76.414 ./. 266.016 ./. 14.062 ./. 31.588 ./. 2.541 ./. 57.847 ./. 209.295 ./. 756.323 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 8.642.624 4.130.117 5.648.682 9.245.057 799.280 3.593.362 965.389 9.829.840 11.631.628 54.485.979 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 96.059 ./. 12.630 ./. 45.958 ./. 92.744 ./. 33 ./. 1.063 ./. 56 ./. 117.262 ./. 275.692 ./. 641.498 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 7.108 0 ./. 25.580 ./. 900 0 ./. 268 ./. 2.624 ./. 900 ./. 6.216 ./. 43.596 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 2.157 ./. 979 ./. 1.397 ./. 2.311 ./. 27 ./. 872 ./. 160 ./. 2.373 ./. 2.736 ./. 13.011

i) Summe Bestandsbedarf 8.537.299 4.116.509 5.575.747 9.149.102 799.220 3.591.159 962.549 9.709.305 11.346.984 53.787.874 2. Entwicklungsbedarfa) Entwicklungsbedarf gesamt 100.066 39.109 61.134 93.883 5.379 40.242 19.517 86.600 111.112 557.042 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 24.003 ./. 13.736 ./. 13.731 ./. 28.643 ./. 1.253 ./. 10.019 ./. 2.426 ./. 30.097 ./. 33.915 ./. 157.823

c) Summe Entwicklungsbedarf 76.063 25.373 47.403 65.240 4.126 30.223 17.091 56.503 77.197 399.219

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 8.613.362 4.141.882 5.623.150 9.214.342 803.346 3.621.382 979.640 9.765.808 11.424.181 54.187.093

14.08.2015 / 11:08 Tabelle3151

Page 157: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 6.533.064 7.045.396 6.825.188 6.782.863 27.186.511 6.749.751 6.808.322 6.785.900 6.857.122 27.201.095 54.387.606 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 28.414 ./. 43.560 ./. 21.914 ./. 41.527 ./. 135.415 ./. 23.923 ./. 39.107 ./. 22.699 ./. 46.890 ./. 132.618 ./. 268.033 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 94.513 ./. 96.084 ./. 90.724 ./. 92.335 ./. 373.656 ./. 92.867 ./. 94.709 ./. 96.588 ./. 98.503 ./. 382.667 ./. 756.323 d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 6.410.138 6.905.751 6.712.549 6.649.002 26.677.440 6.632.961 6.674.506 6.666.613 6.711.729 26.685.810 53.363.250 e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich ./. 56.930 ./. 61.532 ./. 79.632 ./. 79.393 ./. 277.487 ./. 90.833 ./. 90.956 ./. 90.954 ./. 90.947 ./. 363.689 ./. 641.176 f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV ./. 10.899 ./. 10.899 ./. 10.899 ./. 10.899 ./. 43.594 0 0 0 0 0 ./. 43.594 g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe ./. 1.732 ./. 1.732 ./. 1.719 ./. 1.719 ./. 6.901 ./. 1.527 ./. 1.527 ./. 1.527 ./. 1.527 ./. 6.109 ./. 13.010

Summe bereinigte Gesamterträge 6.340.577 6.831.589 6.620.301 6.556.992 26.349.458 6.540.601 6.582.023 6.574.132 6.619.256 26.316.012 52.665.470

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarfa) Gesamtsumme Aufwendungen 6.638.167 6.962.115 6.526.795 6.776.824 26.903.901 6.938.548 7.175.319 7.112.799 7.379.768 28.606.434 55.510.335 b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 28.414 ./. 43.560 ./. 21.914 ./. 41.527 ./. 135.415 ./. 23.923 ./. 39.107 ./. 22.699 ./. 46.890 ./. 132.618 ./. 268.033 c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 94.513 ./. 96.084 ./. 90.724 ./. 92.335 ./. 373.656 ./. 92.867 ./. 94.709 ./. 96.588 ./. 98.503 ./. 382.667 ./. 756.323 d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 6.515.241 6.822.470 6.414.156 6.642.963 26.394.830 6.821.758 7.041.503 6.993.513 7.234.375 28.091.149 54.485.979 e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 57.330 ./. 61.454 ./. 79.632 ./. 79.393 ./. 277.809 ./. 90.832 ./. 90.957 ./. 90.954 ./. 90.946 ./. 363.688 ./. 641.498 f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 10.899 ./. 10.899 ./. 10.899 ./. 10.899 ./. 43.596 0 0 0 0 0 ./. 43.596 g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 1.731 ./. 1.733 ./. 1.719 ./. 1.718 ./. 6.901 ./. 1.528 ./. 1.528 ./. 1.528 ./. 1.528 ./. 6.110 ./. 13.011

i) Summe Bestandsbedarf 6.445.281 6.748.385 6.321.906 6.550.952 26.066.524 6.729.399 6.949.019 6.901.031 7.141.901 27.721.350 53.787.874 2. Entwicklungsbedarf (0)a) Entwicklungsbedarf gesamt 41.690 58.627 55.235 89.900 255.551 84.651 79.653 75.067 62.120 301.491 557.042 b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 19.101 ./. 16.629 ./. 11.789 ./. 38.446 ./. 85.965 ./. 25.052 ./. 21.805 ./. 17.768 ./. 7.233 ./. 71.858 ./. 157.823

c) Summe Entwicklungsbedarf 32.687 41.998 43.446 51.454 169.585 59.599 57.848 57.299 54.887 229.633 399.219

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 6.477.968 6.790.383 6.365.352 6.602.406 26.236.109 6.788.998 7.006.866 6.958.330 7.196.788 27.950.983 54.187.093

14.08.2015 / 11:08 Tabelle3152

Page 158: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 720.275 376.313 347.942 562.362 94.776 260.150 68.521 835.918 1.043.844 4.310.101 a) Bruttoumsatz Werbefunk (415.040) (247.153) (167.042) (255.193) (82.114) (145.431) (47.453) (517.270) (683.363) (2.560.059)

./. Rabatte (./. 103.160) (./. 56.513) (./. 33.268) (./. 54.398) (./. 13.509) (./. 32.135) (./. 8.666) (./. 87.707) (./. 127.320) (./. 516.676)

./. Vermittlerprovisionen (./. 41.812) (./. 27.730) (./. 17.425) (./. 29.182) (./. 9.732) (./. 15.842) (./. 6.055) (./. 62.395) (./. 82.163) (./. 292.336)

./. Skonti (./. 6.969) (./. 4.511) (./. 3.167) (./. 5.474) (./. 1.974) (./. 2.643) (./. 892) (./. 8.804) (./. 15.213) (./. 49.647) Nettoumsatz aus Werbefunk 263.099 158.399 113.182 166.139 56.900 94.811 31.840 358.364 458.667 1.701.401

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (305.235) (129.160) (180.900) (307.169) (12.662) (114.719) (21.068) (318.648) (360.481) (1.750.042)./. Rabatte (./. 28.430) (./. 12.642) (./. 17.627) (./. 30.413) (./. 1.206) (./. 11.259) (./. 1.920) (./. 32.087) (./. 34.765) (./. 170.349)./. Vermittlerprovisionen (./. 39.921) (./. 17.034) (./. 26.440) (./. 40.488) (./. 1.679) (./. 15.012) (./. 2.805) (./. 41.377) (./. 47.539) (./. 232.295)./. Skonti (./. 7.021) (./. 3.045) (./. 3.602) (./. 7.119) (./. 294) (./. 2.414) (./. 495) (./. 5.880) (./. 10.285) (./. 40.155) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 229.863 96.439 133.231 229.149 9.483 86.034 15.848 239.304 267.892 1.307.243

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 492.962 254.838 246.413 395.288 66.383 180.845 47.688 597.668 726.559 3.008.645 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (11.823) (17.635) (13.212) (15.663) (5.152) (15.056) (7.600) (9.940) (38.545) (134.626) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (11.011) (17.443) (6.081) (9.600) (917) (7.009) (714) (9.940) (38.545) (101.260)= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 504.785 272.473 259.625 410.951 71.535 195.901 55.288 607.608 765.104 3.143.270 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (13.093) (9.251) (708) (65.897) (54.401) (34.011) (4.893) (243.596) (115.952) (541.802) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (90) (1.150) (0) (4.120) (0) (1.551) (174) (10.374) (19.856) (37.315)

Summe Erträge 517.878 281.724 260.333 476.848 125.937 229.912 60.181 851.204 881.056 3.685.073 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 423.535 230.767 211.940 344.386 59.538 161.136 50.025 510.896 686.058 2.678.281 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (72.209) (79.506) (52.863) (50.916) (20.350) (52.974) (20.414) (54.785) (176.725) (580.742)b) Provision an AS&S 3) (38.741) (23.291) (18.028) (33.695) (4.536) (25.872) (4.807) (40.304) (50.987) (240.261)c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (16.709) (9.554) (9.057) (12.981) (4.366) (5.896) (2.183) (23.113) (26.455) (110.314)d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (177.998) (85.012) (118.541) (71.062) (7.865) (72.194) (13.900) (193.885) (278.276) (1.018.733)e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (117.878) (33.403) (13.451) (175.732) (22.422) (4.200) (8.721) (198.809) (153.615) (728.230)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 10.275 7.241 129 74.970 55.353 31.772 4.664 237.116 113.996 535.516

Summe Aufwendungen 433.810 238.008 212.069 419.356 114.891 192.908 54.689 748.012 800.054 3.213.797

III. Gewinn 84.068 43.716 48.264 57.492 11.045 37.004 5.492 103.192 81.002 471.276 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 80.766 43.596 41.540 65.752 11.446 31.345 8.846 97.217 122.417 502.924 darauf:a) 15 % Körperschaftsteuer 12.115 6.539 6.231 9.863 1.717 4.702 1.327 14.583 18.362 75.439 b) SoLi 5,5 % auf die KST 666 360 343 542 94 259 73 802 1.010 4.150 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 13.851 7.019 5.816 10.816 237 4.497 1.393 14.291 20.352 78.272 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 9.086 4.905 4.673 7.397 1.288 3.528 995 10.937 13.772 56.581 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 500 270 257 407 71 195 55 602 757 3.113 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 49 0 173 588 0 0 0 234 72 1.116

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 36.267 19.092 17.493 29.613 3.407 13.181 3.843 41.448 54.326 218.670

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

14.08.2015 / 08:19 Tabelle4153

Page 159: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 516.408 555.057 514.517 533.173 2.119.155 529.810 547.583 548.969 564.584 2.190.946 4.310.101 a) Bruttoumsatz Werbefunk (314.090) (334.371) (305.984) (310.829) (1.265.274) (315.720) (321.059) (326.648) (331.358) (1.294.785) (2.560.059)

./. Rabatte (./. 65.135) (./. 71.217) (./. 60.854) (./. 61.812) (./. 259.017) (./. 62.800) (./. 63.880) (./. 65.005) (./. 65.975) (./. 257.658) (./. 516.676)

./. Vermittlerprovisionen (./. 35.907) (./. 38.026) (./. 34.962) (./. 35.524) (./. 144.420) (./. 36.078) (./. 36.682) (./. 37.316) (./. 37.838) (./. 147.916) (./. 292.336)

./. Skonti (./. 6.459) (./. 5.102) (./. 6.430) (./. 6.158) (./. 24.149) (./. 6.222) (./. 6.325) (./. 6.430) (./. 6.521) (./. 25.498) (./. 49.647) Nettoumsatz aus Werbefunk 206.589 220.026 203.738 207.335 837.688 210.620 214.172 217.897 221.024 863.713 1.701.401

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (202.318) (220.686) (208.533) (222.344) (853.881) (214.090) (226.524) (222.321) (233.226) (896.161) (1.750.042)./. Rabatte (./. 19.452) (./. 19.922) (./. 20.550) (./. 21.922) (./. 81.846) (./. 21.139) (./. 22.374) (./. 21.952) (./. 23.036) (./. 88.503) (./. 170.349)./. Vermittlerprovisionen (./. 26.614) (./. 29.572) (./. 27.686) (./. 29.523) (./. 113.394) (./. 28.409) (./. 30.057) (./. 29.503) (./. 30.933) (./. 118.900) (./. 232.295)./. Skonti (./. 5.269) (./. 3.652) (./. 5.161) (./. 5.231) (./. 19.314) (./. 4.987) (./. 5.270) (./. 5.170) (./. 5.413) (./. 20.841) (./. 40.155) Nettoumsatz aus Werbefernsehen 150.982 167.540 155.136 165.668 639.326 159.555 168.823 165.696 173.844 667.917 1.307.243

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 357.571 387.566 358.874 373.003 1.477.014 370.175 382.995 383.593 394.868 1.531.630 3.008.645 + Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (19.070) (21.671) (15.316) (15.875) (71.931) (15.353) (15.937) (15.408) (15.996) (62.694) (134.626) davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (13.097) (13.122) (12.498) (12.737) (51.454) (12.202) (12.701) (12.202) (12.701) (49.806) (101.260)= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1) 376.641 409.236 374.190 388.878 1.548.946 385.528 398.932 399.001 410.864 1.594.324 3.143.270 + Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (78.778) (69.525) (62.252) (64.798) (275.353) (66.563) (66.546) (66.587) (66.754) (266.450) (541.802) davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (4.016) (4.637) (4.130) (4.194) (16.977) (5.060) (5.062) (5.082) (5.134) (20.338) (37.315)

Summe Erträge 455.419 478.762 436.442 453.676 1.824.298 452.091 465.478 465.588 477.618 1.860.774 3.685.073 II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 318.373 347.707 319.458 331.650 1.317.188 329.737 340.570 341.070 349.716 1.361.093 2.678.281 a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2) (68.148) (79.762) (70.601) (71.241) (289.752) (72.053) (72.552) (72.772) (73.613) (290.990) (580.742)b) Provision an AS&S 3) (26.852) (35.037) (29.474) (29.296) (120.660) (29.108) (29.940) (29.904) (30.649) (119.601) (240.261)c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (12.795) (15.148) (13.057) (13.509) (54.509) (13.531) (13.901) (14.020) (14.354) (55.805) (110.314)d) Kosten des Rahmenprogramms 4) (116.918) (120.970) (129.768) (128.499) (496.154) (129.560) (130.046) (131.394) (131.580) (522.579) (1.018.733)e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5) (93.659) (96.790) (76.558) (89.106) (356.113) (85.485) (94.131) (92.981) (99.521) (372.117) (728.230)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 83.761 68.043 61.404 63.534 276.742 64.328 64.606 64.565 65.275 258.774 535.516

Summe Aufwendungen 402.134 415.749 380.862 395.184 1.593.930 394.065 405.176 405.635 414.991 1.619.867 3.213.797

III. Gewinn 53.285 63.012 55.579 58.492 230.368 58.026 60.302 59.953 62.626 240.907 471.276 nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 60.263 65.478 59.870 62.221 247.832 61.684 63.829 63.840 65.739 255.092 502.924 darauf:a) 15 % Körperschaftsteuer 9.039 9.822 8.980 9.333 37.175 9.252 9.575 9.576 9.860 38.264 75.439 b) SoLi 5,5 % auf die KST 498 540 494 514 2.046 508 527 527 542 2.104 4.150 c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6) 9.563 10.160 9.293 9.663 38.680 9.571 9.909 9.907 10.206 39.592 78.272 d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 6.780 7.366 6.736 7.000 27.882 6.940 7.181 7.182 7.396 28.699 56.581 e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 373 406 370 385 1.534 382 395 395 407 1.579 3.113 Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 732 ./. 157 42 112 729 145 113 70 59 387 1.116

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 26.985 28.137 25.915 27.008 108.045 26.798 27.699 27.657 28.470 110.625 218.670

1) Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2) u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3) für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4) von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5) Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6) die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 08:19 Tabelle4154

Page 160: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 175.780 125.283 1.587 142.783 13.104 60.219 3.185 261.178 263.807 1.046.925 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 9 12.965 0 0 0 0 0 97 13.071

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12.2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 1.045 4.627 10.278 122 280 2.599 104 5.231 2.718 27.004 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 0 0 53.775 0 0 0 0 0 0 53.775

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12.2. Zinserträge 4.436 17.363 2.175 9.846 0 990 177 2.001 5.205 42.193 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 0 313 0 0 0 0 0 0 0 313

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 181.261 147.273 14.040 152.751 13.384 63.808 3.465 268.410 271.730 1.116.122

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 321 66.740 0 0 0 0 0 97 67.158 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 181.261 147.594 80.780 152.751 13.384 63.808 3.465 268.410 271.827 1.183.280

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

155

Page 161: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

14.08.2015 / 08:24 Tabelle5

- Aufgliederung der Finanzerträge - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1) 4.688.606 4.851.094 4.958.212 5.069.693 5.270.001 5.407.924 5.522.617 5.627.269 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 130.503 144.787 135.262 129.968 540.520 128.894 127.147 124.782 125.581 506.405 1.046.925 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 1.257 829 1.953 1.345 5.384 1.588 1.807 1.881 2.411 7.687 13.071

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 527.963 589.531 637.465 479.718 349.136 267.966 204.892 97.704 2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 4.029 13.535 2.261 1.723 21.549 1.480 1.373 1.332 1.270 5.455 27.004 3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2) 7.872 5.652 13.086 7.733 34.343 7.173 5.906 4.422 1.931 19.432 53.775

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen1. Bestand per 31.12. 813.462 920.791 918.512 969.985 412.808 231.683 95.453 15.453 2. Zinserträge 11.544 10.503 3.920 3.675 29.642 3.113 3.141 2.919 3.378 12.551 42.193 3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2) 13 0 50 50 113 50 50 50 50 200 313

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 146.075 168.826 141.444 135.366 591.711 133.488 131.661 129.033 130.230 524.411 1.116.122

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 9.142 6.481 15.089 9.128 39.839 8.811 7.763 6.353 4.392 27.319 67.158 VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 155.217 175.307 156.533 144.494 631.550 142.299 139.424 135.386 134.622 551.730 1.183.280

nachrichtlich:Kalkulatorische Finanzerträge auf die Beitragsrücklage 0 252 252 253 757

1) Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen (nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.

2) Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

156

Page 162: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 108.796 53.006 83.892 135.449 11.085 47.465 14.938 105.054 167.659 727.344 a) Erträge aus Verwertung ARTE (51.841) (28.627) (38.162) (56.036) (8.659) (31.210) (8.870) (61.053) (81.175) (365.633)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (5.414) (0) (0) (0) (0) (0) (5.414)c) Sonstiges (56.955) (24.379) (45.730) (73.999) (2.425) (16.255) (6.068) (44.001) (86.484) (356.296) davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (4.323) (5.601) (1.995) (8.654) (71) (3.505) (992) (3.226) (6.687) (35.055) davon: Merchandising (92) (0) (31) (0) (0) (649) (0) (155) (1) (928)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 1.113 ./. 1.193 3.473 5.278 9.615 6.064 4.147 28.055 9.291 65.843 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (67.484) (30.997) (79.887) (271.294) (23.677) (37.652) (6.688) (85.902) (218.586) (822.167)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 66.371) (./. 32.190) (./. 76.414) (./. 266.016) (./. 14.062) (./. 31.588) (./. 2.541) (./. 57.847) (./. 209.295) (./. 756.323)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 91.647 38.933 0 36.384 1.310 3.548 12.626 97.642 68.025 350.115 4. Erträge aus Mieten und Pachten 93.651 20.307 9.830 6.450 3.765 32.724 2.174 6.321 83.543 258.765 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 1.127 4.802 2.433 12.329 2 191 299 6.252 41.246 68.682 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 32.563 14.217 48.873 46.400 3.975 11.065 5.278 53.522 116.537 332.430

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (24) (0) (0) (9) (69) (0) (0) (102)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (32.563) (14.217) (48.849) (46.400) (3.975) (11.056) (5.209) (53.522) (116.537) (332.328)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 176.381 0 0 0 0 0 0 176.381 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (380) (0) (0) (70.483) (0) (0) (0) (15.079) (156) (86.098)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (174.184) (62.112) (146.841) (179.923) (7.344) (117.779) (227) (112.698) (196.317) (997.425)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 18.522 0 9.212 5.729 904 0 9.228 0 43.594 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 5.892 2.501 2.216 2.817 2.158 668 491 8.632 1.177 26.552 11. Übrige sonstige Betriebserträge 99.525 96.226 109.320 133.684 8.017 47.650 7.672 174.468 136.636 813.198

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 608.878 309.434 583.259 638.408 52.999 268.058 47.852 616.951 820.587 3.946.426

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 6.817 1.965 4.299 7.390 257 13 502 7.691 8.807 37.741 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 545 140 609 821 54 1 46 558 14.799 17.573 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 1.649 0 7 3 0 35 368 1.409 0 3.471 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 3.887 0 17.173 0 0 868 5.094 6.992 0 34.014 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 13.035 0 52 0 0 4.766 1.350 483 1.642 21.328

Summe Erträge aus Sponsoring 25.933 2.105 22.140 8.214 311 5.683 7.360 17.133 25.248 114.127 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 634.811 311.539 605.399 646.622 53.310 273.741 55.212 634.084 845.835 4.060.553

14.08.2015 / 08:40 Tabelle6157

Page 163: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 84.466 94.381 89.576 87.261 355.683 91.547 92.317 93.500 94.296 371.660 727.344 a) Erträge aus Verwertung ARTE (40.206) (42.322) (45.105) (45.917) (173.550) (46.744) (47.585) (48.441) (49.313) (192.083) (365.633)b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (668) (546) (700) (700) (2.614) (700) (700) (700) (700) (2.800) (5.414)c) Sonstiges (43.592) (51.513) (43.771) (40.644) (179.519) (44.103) (44.032) (44.359) (44.283) (176.777) (356.296)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (3.977) (5.151) (6.757) (3.783) (19.668) (3.808) (3.834) (3.860) (3.885) (15.387) (35.055)davon: Merchandising (161) (67) (22) (22) (272) (164) (164) (164) (164) (656) (928)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 13.755 12.939 6.712 6.791 40.196 6.527 6.606 6.275 6.240 25.647 65.843 a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (108.267) (109.023) (97.436) (99.126) (413.852) (99.394) (101.315) (102.863) (104.743) (408.314) (822.167)b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 94.513) (./. 96.084) (./. 90.724) (./. 92.335) (./. 373.656) (./. 92.867) (./. 94.709) (./. 96.588) (./. 98.503) (./. 382.667) (./. 756.323)3. Erträge aus Sendermitbenutzung 48.058 48.662 47.505 41.052 185.276 41.210 41.210 41.210 41.210 164.839 350.115 4. Erträge aus Mieten und Pachten 33.092 32.933 32.918 32.979 131.921 32.835 32.907 30.534 30.567 126.843 258.765 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2.550 3.598 42.243 9.492 57.884 1.695 5.698 1.701 1.704 10.798 68.682 6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 48.555 26.020 42.995 42.972 160.542 42.972 42.972 42.972 42.972 171.888 332.430

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (3) (76) (23) (0) (102) (0) (0) (0) (0) (0) (102)b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (48.552) (25.944) (42.972) (42.972) (160.440) (42.972) (42.972) (42.972) (42.972) (171.888) (332.328)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 17.070 17.292 17.657 17.884 69.903 18.273 23.792 22.629 41.784 106.478 176.381 8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (17.888) (16.627) (9.066) (9.044) (52.625) (8.548) (8.511) (8.364) (8.050) (33.473) (86.098)b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (92.332) (100.504) (110.630) (119.453) (422.919) (129.095) (138.805) (148.314) (158.293) (574.506) (997.425)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 10.899 10.899 10.899 10.899 43.594 0 0 0 0 0 43.594 10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 4.136 3.542 3.131 3.137 13.945 3.143 3.149 3.155 3.161 12.607 26.552 11. Übrige sonstige Betriebserträge 94.910 121.271 96.877 97.180 410.237 100.562 100.662 100.890 100.847 402.960 813.198

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 467.710 488.667 510.208 478.141 1.944.726 476.406 496.628 499.543 529.123 2.001.700 3.946.426

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 4.237 8.975 3.661 5.492 22.366 2.196 5.492 2.196 5.492 15.375 37.741 2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 2.555 2.363 2.109 2.109 9.136 2.109 2.109 2.109 2.109 8.437 17.573 3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 568 409 414 415 1.806 415 416 417 417 1.665 3.471 4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 4.029 4.765 4.152 3.983 16.929 4.398 4.064 4.477 4.146 17.085 34.014 5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 2.699 2.546 1.841 2.843 9.929 2.846 2.848 2.851 2.853 11.399 21.328

Summe Erträge aus Sponsoring 14.089 19.057 12.177 14.842 60.165 11.964 14.929 12.050 15.018 53.961 114.127 III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 481.798 507.724 522.385 492.984 2.004.892 488.370 511.557 511.593 544.141 2.055.662 4.060.553

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 08:40 Tabelle6158

Page 164: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 1.555.874 899.080 1.077.062 1.828.333 119.774 759.210 302.895 1.981.413 2.211.200 10.734.841 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 151.120 58.156 1.675 53.961 1.151 25.710 10.924 13.929 6.386 323.013 3. Vergütungen für Aushilfen 9.572 4.450 8.189 3.714 3.041 4.112 2.084 8.445 32.816 76.424 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 22.783 14.371 8.278 24.390 1.068 4.460 2.906 25.115 33.504 136.875 5. Auslandszuschläge 7.299 0 2.238 18.889 0 2.264 351 12.410 31.471 74.922 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 3 41.908 3.497 40 259 0 194 ./. 1.960 10.378 54.319 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 162 4.097 42 2.605 225 240 815 3.112 644 11.942 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 6.261 279 0 3.392 415 2 485 ./. 2.625 348 8.557

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 1.753.074 1.022.342 1.100.981 1.935.324 125.934 795.998 320.654 2.039.839 2.326.747 11.420.893 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 452 155 295 429 268 317 121 2.289 1.574 5.899 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 19.962 8.912 12.058 6.198 680 3.046 705 17.634 10.066 79.261 3. Mehrarbeit-Vergütungen 24.537 7.590 2.857 27.489 434 244 5.332 39.310 29.181 136.974 4. Zeitzuschläge 18.022 10.084 9.675 24.855 438 12.227 2.084 17.434 17.477 112.295 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 1.318 401 375 1.459 0 0 80 0 1.570 5.203 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 28.200 18.868 0 31.884 1.353 10.400 4.577 42.324 31.712 169.318 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 212 774 505 1.071 3 1.212 110 1.757 2.109 7.752 8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 1.278 0 0 0 2 0 0 1.280 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 159 1.011 626 0 0 1.796

10. Übrige Arbeitsentgelte 180 68 958 3.113 108 1.466 2.654 98 809 9.453

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 92.883 46.852 28.001 96.497 3.442 29.923 16.291 120.846 94.498 529.233 III. Löhne und Gehälter insgesamt 1.845.957 1.069.194 1.128.982 2.031.820 129.376 825.921 336.945 2.160.685 2.421.245 11.950.126

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12. (ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte)

14.08.2015 / 08:53 Tabelle7159

Page 165: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 1.235.643 1.271.182 1.310.672 1.333.833 5.151.331 1.359.766 1.378.542 1.407.428 1.437.774 5.583.511 10.734.841 2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 26.287 26.927 44.781 44.113 142.108 44.238 44.699 45.678 46.289 180.904 323.013 3. Vergütungen für Aushilfen 8.285 7.851 9.730 9.967 35.833 9.970 10.062 10.161 10.398 40.591 76.424 4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 15.304 15.679 16.879 17.212 65.075 17.493 17.725 18.096 18.486 71.800 136.875 5. Auslandszuschläge 9.079 8.823 9.179 9.348 36.429 9.452 9.500 9.676 9.866 38.493 74.922 6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 8.758 20.373 6.274 6.534 41.939 5.064 3.521 2.324 1.471 12.380 54.319 7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 3.966 2.746 829 844 8.385 861 880 898 918 3.558 11.942 8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 2.101 2.091 803 423 5.417 405 902 964 869 3.140 8.557

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 1.309.423 1.355.673 1.399.148 1.422.273 5.486.517 1.447.249 1.465.831 1.495.225 1.526.070 5.934.376 11.420.893 II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 717 699 733 740 2.889 745 747 755 764 3.010 5.899 2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 9.262 8.493 9.755 9.952 37.462 10.145 10.324 10.548 10.782 41.799 79.261 3. Mehrarbeit-Vergütungen 19.121 19.368 15.666 15.982 70.137 16.259 16.498 16.853 17.226 66.836 136.974 4. Zeitzuschläge 12.591 12.805 13.764 14.054 53.215 14.329 14.583 14.912 15.256 59.081 112.295 5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 586 586 645 657 2.473 667 675 688 701 2.730 5.203 6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 19.415 20.142 20.620 21.037 81.215 21.417 21.752 22.222 22.712 88.103 169.318 7. Abfindungs- und Übergangsgelder 595 878 1.012 1.028 3.513 1.041 1.048 1.066 1.085 4.239 7.752 8. Mietzuschüsse (Inland) 190 177 143 146 656 150 154 158 162 624 1.280 9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 210 202 231 231 873 231 231 231 231 923 1.796

10. Übrige Arbeitsentgelte 1.253 1.094 1.135 1.156 4.638 1.174 1.191 1.214 1.236 4.815 9.453

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 63.941 64.444 63.703 64.984 257.072 66.156 67.203 68.647 70.155 272.161 529.233 III. Löhne und Gehälter insgesamt 1.373.363 1.420.117 1.462.851 1.487.257 5.743.589 1.513.406 1.533.034 1.563.872 1.596.225 6.206.537 11.950.126

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 20.583,3 20.505,5 20.441,4 20.324,4 20.157,9 19.943,4 19.869,4 19.798,4

14.08.2015 / 08:53 Tabelle7160

Page 166: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 303.343 170.569 171.729 317.643 19.851 133.668 52.959 341.882 395.230 1.906.874 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (186.759) (65.742) (103.224) (204.869) (12.639) (80.802) (33.232) (239.323) (249.598) (1.176.188)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (116.584) (95.774) (67.679) (112.774) (7.212) (52.866) (19.724) (102.559) (143.656) (718.829)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (9.053) (826) (0) (0) (0) (3) (0) (1.976) (11.858)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 6.188 2.659 2.434 4.297 470 2.062 714 4.305 5.508 28.637

Summe Soziale Abgaben 309.531 173.228 174.163 321.940 20.321 135.730 53.673 346.187 400.738 1.935.512

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 9.185 1.797 1.308 9.534 144 313 98 20.271 11.316 53.966 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 8 120 0 128

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 9.185 1.797 1.308 9.534 144 313 106 20.391 11.316 54.094

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 2.992 8.233 382 12.233 0 128 258 4.612 30.707 59.545 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 321.708 183.258 175.853 343.707 20.466 136.171 54.037 371.190 442.761 2.049.151

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle8161

Page 167: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 216.156 224.364 234.629 238.298 913.447 242.113 245.209 250.302 255.804 993.427 1.906.874 a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (133.042) (137.090) (144.590) (146.858) (561.580) (149.460) (151.643) (154.993) (158.511) (614.608) (1.176.188)b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (80.769) (82.836) (88.673) (90.041) (342.320) (91.608) (92.899) (94.921) (97.080) (376.509) (718.829)c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (2.345) (4.437) (1.366) (1.399) (9.548) (1.044) (667) (387) (213) (2.311) (11.858)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 3.310 3.287 3.536 3.594 13.727 3.645 3.688 3.754 3.823 14.910 28.637

Summe Soziale Abgaben 219.466 227.651 238.165 241.892 927.174 245.758 248.897 254.056 259.627 1.008.337 1.935.512

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 6.411 6.097 6.873 6.926 26.308 6.954 6.862 6.917 6.925 27.658 53.966 2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 1 1 21 21 44 21 21 21 21 84 128

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 6.412 6.098 6.894 6.947 26.352 6.975 6.883 6.938 6.946 27.742 54.094

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 7.062 7.564 7.291 7.416 29.332 7.455 7.452 7.582 7.725 30.213 59.545 IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 232.940 241.312 252.351 256.256 982.859 260.187 263.232 268.575 274.298 1.066.293 2.049.151

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

14.08.2015 / 09:02 Tabelle8162

Page 168: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 389.938 275.559 193.452 362.060 6.943 151.129 7.295 492.875 555.577 2.434.828 davon: a) TVA / VO (183.662) (173.802) (8.642) (158.557) (1.457) (29.105) (7.295) (373.161) (338.043) (1.273.724)

b) VTV / BTVA (206.276) (101.757) (184.810) (203.503) (5.486) (122.024) (0) (119.714) (217.534) (1.161.104)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (113.272) (135.816) (4.151) (152.569) (13.173) (61.454) (1.828) (227.510) (253.654) (963.426)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (60.752) (85.152) (1.008) (91.160) (8.119) (41.368) (920) (136.352) (137.112) (561.943)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (52.520) (50.663) (3.143) (61.409) (5.054) (20.086) (908) (91.158) (116.542) (401.483)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (5.440) (1.904) (4.096) (4.424) (851) (0) (0) (2.328) (6.712) (25.755)2. Beiträge an Pensionskassen 10.606 905 0 340 5.144 67 30.009 4.200 0 51.271

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (6.581) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (6.581)3. Pensionszahlungen 423.107 370.351 17.555 545.688 62.044 210.124 7.849 667.648 647.870 2.952.236 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 814 633 8 1.175 257 0 10 2.832 0 5.728 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 9.083 0 718 304 214 913 12 18.118 204 29.566 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 49.239 10.868 0 32.530 240 446 74 106.807 71.417 271.621

davon: Zuführung zu Rückstellungen (18.657) (./. 194) (0) (7.888) (0) (53) (74) (51.723) (24.423) (102.624)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (10.225) (2.816) (0) (7.362) (0) (64) (0) (21.553) (3.872) (45.892)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (5.488) (2.816) (0) (3.928) (0) (0) (0) (11.888) (3.872) (27.992)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (4.737) (0) (0) (3.434) (0) (64) (0) (9.665) (0) (17.900)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 581 0 0 0 0 271 852 9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 2.537 0 0 7.586 10.123

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 882.787 658.316 211.733 942.678 74.842 365.216 45.249 1.292.480 1.282.925 5.756.225 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr° Veränderung 214.366 177.424 20.424 175.057 1.457 34.343 8.170 436.082 387.963 1.455.285 ° Stand 31.12. = Summe A

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 204.913 127.118 22.899 135.586 8.859 45.682 6.215 290.176 279.600 1.121.048 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (114.030) (74.029) (54.097) (139.526) (11.413) (53.366) (6.528) (143.546) (151.138) (747.672)° Stand 31.12. = Summe B

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A)4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 121.138 55.507 79.677 131.214 5.684 52.730 9.152 135.218 157.354 747.674

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9163

Page 169: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 463.535 550.654 235.736 242.740 1.492.665 264.956 240.787 225.055 211.365 942.163 2.434.828 davon: a) TVA / VO (326.278) (361.712) (119.109) (116.416) (923.515) (125.187) (97.169) (74.257) (53.596) (350.208) (1.273.724)

b) VTV / BTVA (137.257) (188.942) (116.627) (126.324) (569.150) (139.770) (143.618) (150.798) (157.768) (591.954) (1.161.104)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) (198.613) (342.451) (71.102) (70.252) (682.418) (70.252) (70.252) (70.252) (70.252) (281.009) (963.426)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) (70.217) (70.214) (70.252) (70.252) (280.935) (70.252) (70.252) (70.252) (70.252) (281.009) (561.943)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) (128.396) (272.237) (850) (0) (401.483) (0) (0) (0) (0) (0) (401.483)

nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) (3.217) (3.217) (3.220) (3.220) (12.875) (3.220) (3.220) (3.220) (3.220) (12.880) (25.755)2. Beiträge an Pensionskassen 6.203 6.213 6.139 6.251 24.806 6.385 6.533 6.695 6.851 26.465 51.271

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (768) (784) (787) (807) (3.146) (827) (848) (869) (891) (3.435) (6.581)3. Pensionszahlungen 329.527 339.807 348.265 360.082 1.377.681 373.703 387.676 400.274 412.901 1.574.555 2.952.236 4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 702 629 711 723 2.765 725 737 749 752 2.963 5.728 5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 4.951 3.572 3.455 3.267 15.244 3.382 3.480 3.605 3.855 14.322 29.566 6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 43.160 48.511 30.857 31.283 153.811 27.505 30.832 29.828 29.646 117.810 271.621

davon: Zuführung zu Rückstellungen (23.333) (28.807) (9.566) (9.586) (71.293) (9.296) (8.429) (7.073) (6.533) (31.332) (102.624)nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (Beihilfen) (9.111) (17.899) (3.147) (3.147) (33.304) (3.147) (3.147) (3.147) (3.147) (12.588) (45.892)

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (Beihilfen) (3.851) (5.259) (3.147) (3.147) (15.404) (3.147) (3.147) (3.147) (3.147) (12.588) (27.992)davon: BilMoG-Aufwendungen aus Zinssatzänderungen (Beihilfen) (5.260) (12.640) (0) (0) (17.900) (0) (0) (0) (0) (0) (17.900)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 114 108 109 107 438 105 103 103 103 414 852 9. Aufwendungen für Vorruhestand 794 8.162 1.167 0 10.123 0 0 0 0 0 10.123

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 848.986 957.656 626.440 644.453 3.077.534 676.761 670.148 666.310 665.472 2.678.691 5.756.225 Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA / VO inkl. Beihilfen)° Stand 31.12. Vorjahr 5.583.872 5.953.285 6.364.123 6.499.953 6.632.202 6.773.502 6.885.675 6.973.227 ° Veränderung 369.413 410.838 135.830 132.248 1.048.330 141.300 112.173 87.552 65.931 406.956 1.455.285 ° Stand 31.12. = Summe A 5.953.285 6.364.123 6.499.953 6.632.202 6.773.502 6.885.675 6.973.227 7.039.157

2. Sondervermögen Altersversorgung° Stand 31.12. Vorjahr 4.864.447 5.130.725 5.293.852 5.422.238 5.520.460 5.700.662 5.820.404 5.912.650 ° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 266.278 163.127 128.386 98.222 656.013 180.202 119.742 92.246 72.845 465.035 1.121.048 davon: Nachholung zur Schließung der Deckungsstocklücke (102.601) (103.757) (103.263) (103.746) (413.366) (83.493) (83.609) (83.606) (83.598) (334.306) (747.672)° Stand 31.12. = Summe B 5.130.725 5.293.852 5.422.238 5.520.460 5.700.662 5.820.404 5.912.650 5.985.495

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 86,18 % 83,18 % 83,42 % 83,24 % 84,16 % 84,53 % 84,79 % 85,03 %4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 822.560 ./. 1.070.271 ./. 1.077.716 ./. 1.111.742 ./. 1.072.840 ./. 1.065.271 ./. 1.060.577 ./. 1.053.662

(Summe B ./. Summe A)nachrichtlich: In den Beiträgen enthaltener Anteil für Altersversorgung 102.602 103.757 103.263 103.746 413.368 83.493 83.609 83.606 83.598 334.306 747.674

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9164

Page 170: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 175.780 125.283 1.587 142.783 13.104 60.219 3.185 261.178 263.807 1.046.925 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 9 12.965 0 0 0 0 0 97 13.071 3. Erträge aus Mieten und Pachten 75.431 0 0 0 776 0 0 0 0 76.207 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 4.953 3.648 69 0 0 8.670 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 380 0 0 70.483 0 0 0 15.079 156 86.098 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 174.184 62.112 146.841 179.923 7.344 117.779 227 112.698 196.317 997.425 7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 4.778 0 16.590 0 21.368 8. Summe Erträge Altersversorgung 425.775 187.403 161.393 393.189 26.177 186.424 3.481 405.545 460.377 2.249.763

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 214.366 ./. 177.424 ./. 20.424 ./. 175.057 ./. 6.410 ./. 37.991 ./. 8.239 ./. 436.082 ./. 387.963 ./. 1.463.956 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 130.415 ./. 138.902 ./. 10.315 ./. 166.684 ./. 13.173 ./. 64.534 ./. 2.364 ./. 256.987 ./. 259.502 ./. 1.042.875

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 69.104 ./. 86.386 ./. 2.720 ./. 98.008 ./. 8.119 ./. 44.232 ./. 1.141 ./. 151.523 ./. 142.960 ./. 604.193 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 61.311 ./. 52.516 ./. 7.595 ./. 68.676 ./. 5.054 ./. 20.302 ./. 1.223 ./. 105.464 ./. 116.542 ./. 438.683

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 199.446 ./. 104.291 ./. 184.810 ./. 207.555 ./. 5.486 ./. 123.965 ./. 282 ./. 125.948 ./. 222.211 ./. 1.173.994 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 5.440 ./. 1.933 ./. 4.096 ./. 4.496 ./. 851 0 0 ./. 2.427 ./. 6.712 ./. 25.955

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 10.606 ./. 905 0 ./. 340 ./. 5.144 ./. 67 ./. 30.009 ./. 4.200 0 ./. 51.271 12. Pensionszahlungen ./. 423.107 ./. 370.351 ./. 17.555 ./. 545.688 ./. 62.044 ./. 210.124 ./. 7.849 ./. 667.648 ./. 647.870 ./. 2.952.236 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 814 ./. 633 ./. 8 ./. 1.175 ./. 257 0 ./. 10 ./. 2.832 0 ./. 5.728 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 9.083 0 ./. 718 ./. 304 ./. 214 ./. 913 ./. 12 ./. 18.118 ./. 204 ./. 29.566 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 30.582 ./. 11.062 0 ./. 24.642 ./. 240 ./. 393 0 ./. 55.084 ./. 46.994 ./. 168.997 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 581 0 0 0 0 ./. 271 ./. 852 18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 ./. 2.537 0 0 ./. 7.586 ./. 10.123 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 888.004 ./. 664.666 ./. 223.515 ./. 955.342 ./. 79.795 ./. 375.990 ./. 46.401 ./. 1.309.912 ./. 1.313.099 ./. 5.856.723 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 134.362 ./. 46.698 ./. 135.383 ./. 141.837 ./. 7.208 ./. 82.993 0 ./. 93.659 ./. 137.220 ./. 779.360 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 37.143 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 37.143 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 9.853 0 0 0 ./. 15.849 0 ./. 25.702 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 1.059.509 ./. 711.363 ./. 358.898 ./. 1.107.032 ./. 87.003 ./. 458.983 ./. 46.401 ./. 1.419.420 ./. 1.450.319 ./. 6.698.928

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 633.734 ./. 523.960 ./. 197.505 ./. 713.842 ./. 60.826 ./. 272.559 ./. 42.920 ./. 1.013.875 ./. 989.942 ./. 4.449.165

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9165

Page 171: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (WP) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 130.503 144.787 135.262 129.968 540.520 128.894 127.147 124.782 125.581 506.405 1.046.925 2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 1.257 829 1.953 1.345 5.384 1.588 1.807 1.881 2.411 7.687 13.071 3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.824 9.713 9.445 9.445 38.427 9.445 9.445 9.445 9.445 37.780 76.207 4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 69 0 1.136 1.205 1.591 930 1.011 3.933 7.465 8.670 5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 17.888 16.627 9.066 9.044 52.625 8.548 8.511 8.364 8.050 33.473 86.098 6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 92.332 100.504 110.630 119.453 422.919 129.095 138.805 148.314 158.293 574.506 997.425 7. Übrige sonstige Betriebserträge 3.018 1.335 2.759 2.800 9.912 3.007 3.254 2.480 2.715 11.456 21.368 8. Summe Erträge Altersversorgung 254.822 273.864 269.115 273.191 1.070.991 282.168 289.898 296.277 310.429 1.178.772 2.249.763

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfen ./. 369.413 ./. 410.907 ./. 135.830 ./. 133.384 ./. 1.049.535 ./. 142.891 ./. 113.103 ./. 88.563 ./. 69.864 ./. 414.421 ./. 1.463.956 nachrichtlich: BilMoG-Mehraufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 209.705 ./. 379.192 ./. 76.372 ./. 75.521 ./. 740.790 ./. 75.521 ./. 75.521 ./. 75.521 ./. 75.522 ./. 302.085 ./. 1.042.875

davon: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 75.451 ./. 75.614 ./. 75.521 ./. 75.521 ./. 302.107 ./. 75.521 ./. 75.521 ./. 75.521 ./. 75.522 ./. 302.085 ./. 604.193 davon: BilMoG-Aufw. aus Zinssatzänderungen (TVA / VO) inkl. Beihilfen ./. 134.254 ./. 303.578 ./. 850 0 ./. 438.683 0 0 0 0 0 ./. 438.683

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV / BTVA ./. 139.688 ./. 184.034 ./. 118.240 ./. 128.625 ./. 570.586 ./. 142.373 ./. 146.389 ./. 153.742 ./. 160.904 ./. 603.408 ./. 1.173.994 nachrichtlich: BilMoG-Umstellungsaufwendungen (VTV / BTVA) ./. 3.230 ./. 3.275 ./. 3.242 ./. 3.242 ./. 12.988 ./. 3.242 ./. 3.242 ./. 3.242 ./. 3.242 ./. 12.967 ./. 25.955

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 6.203 ./. 6.213 ./. 6.139 ./. 6.251 ./. 24.806 ./. 6.385 ./. 6.533 ./. 6.695 ./. 6.851 ./. 26.465 ./. 51.271 12. Pensionszahlungen ./. 329.527 ./. 339.807 ./. 348.265 ./. 360.082 ./. 1.377.681 ./. 373.703 ./. 387.676 ./. 400.274 ./. 412.901 ./. 1.574.555 ./. 2.952.236 13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 702 ./. 629 ./. 711 ./. 723 ./. 2.765 ./. 725 ./. 737 ./. 749 ./. 752 ./. 2.963 ./. 5.728 14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 4.951 ./. 3.572 ./. 3.455 ./. 3.267 ./. 15.244 ./. 3.382 ./. 3.480 ./. 3.605 ./. 3.855 ./. 14.322 ./. 29.566 15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 19.826 ./. 19.704 ./. 21.291 ./. 21.697 ./. 82.518 ./. 18.208 ./. 22.403 ./. 22.755 ./. 23.112 ./. 86.479 ./. 168.997 17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) ./. 114 ./. 108 ./. 109 ./. 107 ./. 438 ./. 105 ./. 103 ./. 103 ./. 103 ./. 414 ./. 852 18. Aufwendungen für Vorruhestand ./. 794 ./. 8.162 ./. 1.167 0 ./. 10.123 0 0 0 0 0 ./. 10.123 19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 871.219 ./. 973.135 ./. 635.207 ./. 654.136 ./. 3.133.697 ./. 687.773 ./. 680.424 ./. 676.487 ./. 678.343 ./. 2.723.026 ./. 5.856.723 21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 68.652 ./. 77.468 ./. 88.869 ./. 93.834 ./. 328.823 ./. 101.056 ./. 108.482 ./. 116.390 ./. 124.609 ./. 450.537 ./. 779.360 22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.424 ./. 4.172 ./. 4.564 ./. 4.632 ./. 17.792 ./. 4.713 ./. 4.795 ./. 4.879 ./. 4.964 ./. 19.351 ./. 37.143 23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) ./. 3.934 ./. 3.481 ./. 3.497 ./. 3.258 ./. 14.170 ./. 3.104 ./. 2.970 ./. 2.810 ./. 2.649 ./. 11.532 ./. 25.702 24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 948.229 ./. 1.058.256 ./. 732.137 ./. 755.860 ./. 3.494.482 ./. 796.645 ./. 796.670 ./. 800.566 ./. 810.565 ./. 3.204.446 ./. 6.698.928

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 693.408 ./. 784.392 ./. 463.021 ./. 482.669 ./. 2.423.491 ./. 514.477 ./. 506.772 ./. 504.289 ./. 500.136 ./. 2.025.674 ./. 4.449.165

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:47 Tabelle9166

Page 172: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 101.840 218.372 81.275 121.663 20.788 69.880 4.043 53.369 236.572 907.802 2. GEMA-Vergütungen 100.754 44.551 62.597 108.947 4.459 38.694 8.367 112.215 119.112 599.696 3. Sonstige Urhebervergütungen 8.711 15.152 9.210 29.260 251 11.859 1.828 29.150 73.556 178.977 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 909.202 243.009 450.628 533.947 76.577 340.156 120.711 932.660 718.797 4.325.687 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 319.202 134.149 145.909 172.863 35.634 117.298 36.196 313.871 181.781 1.456.903 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 63.483 23.651 35.592 54.912 2.430 20.887 3.775 58.933 67.626 331.289 7. Übrige allgemeine Vergütungen 546.640 42.642 478.665 953.219 144.893 172.517 32.819 564.852 1.390.497 4.326.744 8. Materialentschädigungen 2.609 429 1.033 2.626 3 520 298 3.178 2.157 12.853

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 2.052.441 721.955 1.264.909 1.977.436 285.036 771.811 208.037 2.068.228 2.790.098 12.139.951

14.08.2015 / 09:33 Tabelle10167

Page 173: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 105.583 105.568 106.643 110.707 428.501 116.624 117.676 120.804 124.196 479.301 907.802 2. GEMA - Vergütungen 73.433 78.611 73.227 73.318 298.589 74.695 75.078 75.468 75.866 301.107 599.696 3. Sonstige Urhebervergütungen 22.543 23.264 20.177 21.062 87.046 22.383 22.549 23.125 23.875 91.932 178.977 4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 527.625 536.691 503.393 522.595 2.090.304 541.575 552.833 562.496 578.480 2.235.383 4.325.687 5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 173.967 183.732 170.769 176.063 704.532 182.662 185.594 189.747 194.369 752.371 1.456.903 6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 40.487 39.845 40.742 40.756 161.830 42.000 42.240 42.485 42.733 169.458 331.289 7. Übrige allgemeine Vergütungen 486.937 466.533 468.895 503.367 1.925.732 577.095 585.291 606.614 632.012 2.401.012 4.326.744 8. Materialentschädigungen 1.408 1.492 1.569 1.632 6.102 1.642 1.655 1.703 1.751 6.751 12.853

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.431.984 1.435.737 1.385.415 1.449.500 5.702.635 1.558.675 1.582.916 1.622.443 1.673.282 6.437.316 12.139.951

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 09:33 Tabelle10168

Page 174: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2013 - 2020

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 969.102 418.225 605.919 969.679 44.885 406.052 81.881 1.013.238 1.172.276 5.681.257 a) DEGETO (332.186) (151.068) (217.679) (360.270) (15.375) (134.228) (25.533) (371.463) (435.467) (2.043.269)b) ARD-Aktuell (70.488) (31.927) (45.263) (68.742) (3.350) (28.433) (5.418) (78.949) (90.937) (423.507)c) Sport (378.906) (166.129) (233.663) (397.057) (15.890) (149.916) (28.475) (410.770) (480.771) (2.261.576)d) ARD-Hauptstadtstudio (26.814) (12.366) (17.778) (29.277) (1.350) (10.686) (2.106) (30.385) (34.288) (165.050)e) Sonstiges (160.708) (56.736) (91.536) (114.333) (8.919) (82.789) (20.349) (121.671) (130.813) (787.854)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 323.629 86.236 182.706 421.498 8.809 77.834 3.327 246.715 168.589 1.519.343 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 152.888 69.515 99.404 163.759 7.214 62.333 11.333 167.815 194.851 929.113

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (1.145) (516) (741) (1.229) (52) (459) (87) (1.268) (1.475) (6.972)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (111.121) (50.487) (72.266) (118.989) (5.263) (45.581) (8.234) (122.668) (141.721) (676.331)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (20.692) (9.395) (13.457) (22.148) (964) (8.106) (1.531) (21.993) (26.277) (124.563)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (19.930) (9.116) (12.940) (21.393) (935) (8.187) (1.481) (21.886) (25.378) (121.246)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge fürKoproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 66.371 ./. 32.190 ./. 76.414 ./. 266.016 ./. 14.062 ./. 31.588 ./. 2.541 ./. 57.847 ./. 209.295 ./. 756.323 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.379.248 541.787 811.615 1.288.920 46.847 514.631 94.000 1.369.921 1.326.421 7.373.390

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 11.840 278 11.114 3.464 1.316 3.216 2 5.469 37.162 73.860

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 160.497 61.630 408.083 192.638 78.117 53.033 18.213 224.368 336.845 1.533.424 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 172.337 61.908 419.197 196.101 79.432 56.249 18.215 229.837 374.007 1.607.283

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

14.08.2015 / 12:43 Tabelle11169

Page 175: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen Summen ARD-LRA

Fremdleistungen -

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 613.435 757.854 634.745 739.733 2.745.766 658.626 816.355 662.555 797.955 2.935.491 5.681.257 a) DEGETO (234.051) (244.414) (266.111) (242.677) (987.254) (256.744) (261.848) (266.111) (271.312) (1.056.015) (2.043.269)b) ARD-Aktuell (48.722) (50.080) (50.226) (51.369) (200.396) (53.976) (56.314) (55.363) (57.458) (223.111) (423.507)c) Sport (219.690) (349.435) (204.787) (324.037) (1.097.949) (227.456) (371.837) (220.794) (343.540) (1.163.627) (2.261.576)d) ARD-Hauptstadtstudio (21.237) (21.580) (21.343) (21.254) (85.415) (22.010) (22.206) (17.539) (17.881) (79.636) (165.050)e) Sonstiges (89.735) (92.345) (92.278) (100.395) (374.753) (98.440) (104.150) (102.748) (107.764) (413.101) (787.854)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 169.644 163.241 181.080 184.046 698.010 197.859 202.461 207.662 213.351 821.333 1.519.343 3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 111.067 112.918 116.261 115.698 455.944 117.589 119.048 117.939 118.594 473.169 929.113

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (746) (758) (859) (863) (3.226) (888) (920) (953) (985) (3.746) (6.972)b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (82.103) (81.822) (84.630) (85.556) (334.110) (85.555) (85.555) (85.555) (85.555) (342.220) (676.331)c) Kinderkanal (Umlage MDR) (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (14.377) (14.444) (15.243) (15.277) (59.340) (15.828) (16.142) (16.462) (16.791) (65.223) (124.563)d) Phoenix (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) (13.842) (15.894) (15.529) (14.002) (59.267) (15.318) (16.431) (14.969) (15.262) (61.979) (121.246)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge fürKoproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 94.513 ./. 96.084 ./. 90.724 ./. 92.335 ./. 373.656 ./. 92.867 ./. 94.709 ./. 96.588 ./. 98.503 ./. 382.667 ./. 756.323 Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 799.633 937.928 841.362 947.141 3.526.064 881.207 1.043.154 891.568 1.031.396 3.847.325 7.373.390

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.gestelltem Material 7.752 7.511 8.275 8.688 32.226 10.116 10.227 10.473 10.818 41.633 73.860

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 191.332 196.879 177.384 190.063 755.658 185.208 194.681 192.900 204.977 777.765 1.533.424 Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 199.084 204.391 185.659 198.751 787.885 195.323 204.907 203.373 215.795 819.399 1.607.283

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 12:43 Tabelle11170

Page 176: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 61.334 33.205 193.959 173.751 5.166 49.766 4.479 84.282 68.138 674.080 a) Hörfunkprogramme (502) (1.954) (82.398) (53.303) (104) (25.923) (1.938) (18.005) (2.704) (186.831)b) Fernsehprogramme (60.832) (31.251) (111.561) (120.448) (5.062) (23.843) (2.541) (66.277) (65.434) (487.249)

2. Satellitenausstrahlung 42.303 24.925 31.588 39.601 6.110 25.399 8.101 46.658 75.291 299.976 a) Hörfunkprogramme (4.963) (3.420) (4.745) (5.501) (1.312) (2.768) (1.336) (5.338) (5.821) (35.204)b) Fernsehprogramme (37.340) (21.505) (26.843) (34.100) (4.798) (22.631) (6.765) (41.320) (69.470) (264.772)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 11.422 8.404 5.084 9.196 786 2.079 1.411 14.134 16.614 69.130 a) Telemedien (9.374) (7.637) (2.771) (4.066) (355) (651) (872) (10.443) (7.009) (43.178)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (2.048) (767) (2.301) (5.130) (396) (1.428) (464) (3.678) (9.605) (25.817)c) Webchannel (0) (0) (12) (0) (35) (0) (75) (13) (0) (135)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 9.327 2.025 3.442 4.314 226 1.044 346 5.618 2.502 28.844 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 15.674 22.822 46.035 55.418 1.717 34.152 3.985 43.862 58.921 282.586 7. Sonstiges 6.508 6.005 9.583 18.016 3.443 9.123 5.756 15.125 23.770 97.329

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 146.568 97.386 289.691 300.296 17.448 121.563 24.078 209.679 245.236 1.451.945

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 33.354 0 1.376 8.702 0 895 0 0 4.119 48.446Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 0 0 0 0 0 1.882 0 0 0 1.882Projekt Digitaler Hörfunk 26.332 8.681 24.456 20.422 1.335 8.212 1.189 20.595 24.755 135.977Projekt DVB-T2 2.716 1.236 1.768 2.907 128 1.119 200 3.003 3.464 16.541Projekt HDTV 13.599 8.446 9.603 14.024 278 8.150 444 14.206 7.608 76.358Summe Eigenbetrieb 227.678 66.900 433 137.072 4.419 19.162 16.255 202.062 110.390 784.371Summe Eigenbetrieb IP 6.817 3.230 2.663 5.849 96 8.057 3.792 3.163 5.442 39.109Korrektur Uplink Doppelausweis 0 0 0 0 -43 0 0 0 -214 -257Summe der nachrichtlichen Positionen 310.496 88.493 40.299 188.976 6.213 47.477 21.880 243.029 155.564 1.102.427Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

457.064 185.879 329.990 489.272 23.661 169.040 45.958 452.708 400.800 2.554.372

14.08.2015 / 10:18 Tabelle12171

Page 177: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 84.877 84.861 85.369 85.455 340.562 86.090 86.049 86.141 75.238 333.518 674.080 a) Hörfunkprogramme (23.112) (23.085) (23.169) (23.300) (92.666) (23.522) (23.471) (23.553) (23.619) (94.165) (186.831)b) Fernsehprogramme (61.765) (61.776) (62.200) (62.155) (247.896) (62.568) (62.578) (62.588) (51.619) (239.353) (487.249)

2. Satellitenausstrahlung 31.214 31.341 31.682 31.956 126.193 53.816 53.579 33.142 33.246 173.783 299.976 a) Hörfunkprogramme (4.298) (4.352) (4.389) (4.433) (17.472) (4.433) (4.433) (4.433) (4.433) (17.732) (35.204)b) Fernsehprogramme (26.916) (26.989) (27.293) (27.523) (108.721) (49.383) (49.146) (28.709) (28.813) (156.051) (264.772)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 6.151 5.669 7.698 8.988 28.506 8.749 10.686 9.976 11.213 40.624 69.130 a) Telemedien (3.862) (3.598) (4.946) (5.408) (17.814) (5.659) (6.533) (6.391) (6.781) (25.364) (43.178)b) Livestreaming (ohne Webchannel) (2.275) (2.056) (2.734) (3.561) (10.626) (3.074) (4.136) (3.567) (4.414) (15.191) (25.817)c) Webchannel (14) (15) (18) (19) (66) (16) (17) (18) (18) (69) (135)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 4.598 3.514 3.596 3.596 15.304 3.479 3.279 3.391 3.391 13.540 28.844 6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 34.127 32.843 35.860 35.594 138.424 35.621 36.240 35.746 36.555 144.162 282.586 7. Sonstiges 0 9 916 3.003 3.928 11.852 9.133 32.054 40.362 93.401 97.329

Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 160.967 158.237 165.121 168.592 652.917 199.607 198.966 200.450 200.005 799.028 1.451.945

nachrichtlich:

Summe programmbezogene GSEA - IP 2.749 3.418 3.470 5.207 14.844 6.244 7.470 8.993 10.895 33.602 48.446Summe programmbezogene GSEA - Leitungen 238 216 238 238 930 238 238 238 238 952 1.882Projekt Digitaler Hörfunk 7.940 9.115 10.652 12.164 39.871 24.027 24.026 24.026 24.027 96.106 135.977Projekt DVB-T2 0 0 0 6.380 6.380 4.235 3.429 2.497 0 10.161 16.541Projekt HDTV 10.444 21.870 21.975 22.069 76.358 0 0 0 0 0 76.358Summe Eigenbetrieb 96.504 97.745 98.722 98.861 391.832 96.437 97.775 98.337 99.990 392.539 784.371Summe Eigenbetrieb IP 4.102 4.285 4.817 4.756 17.960 5.075 5.287 5.272 5.515 21.149 39.109Korrektur Uplink Doppelausweis -80 -45 -22 -22 -169 -22 -22 -22 -22 -88 -257Summe der nachrichtlichen Positionen 121.897 136.604 139.852 149.653 548.006 136.234 138.203 139.341 140.643 554.421 1.102.427Summe Aufwendungen der Programmverbreitung inkl. der

nachrichtlichen Positionen (vgl. "Gesamtübersicht über die

Programmverbreitung")

282.864 294.841 304.973 318.245 1.200.923 335.841 337.169 339.791 340.648 1.353.449 2.554.372

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 10:18 Tabelle12172

Page 178: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 90.649 41.889 73.346 83.641 7.987 44.560 8.806 95.555 114.266 560.699

2. Verschiedene Fremdleistungen 736.427 311.441 443.019 861.196 75.794 301.934 82.112 813.734 925.032 4.550.689 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (58.647) (26.506) (31.264) (103.331) (19.295) (14.746) (4.728) (98.091) (85.457) (442.066)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (280.232) (176.342) (158.622) (355.677) (5.283) (171.052) (43.040) (431.152) (380.334) (2.001.734)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (83.401) (19.503) (85.737) (113.801) (5.266) (21.647) (10.761) (85.910) (97.497) (523.524)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (314.147) (89.089) (167.396) (288.387) (45.949) (94.489) (23.583) (198.581) (361.744) (1.583.365)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 89.000 37.056 52.691 132.906 4.685 21.259 11.237 146.606 123.807 619.246

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 35.527 0 0 0 0 0 0 35.527 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 134.362 46.698 135.383 141.837 7.208 82.993 0 93.659 137.220 779.360 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 7.108 0 25.580 900 0 268 2.624 900 6.216 43.596 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 121.005 37.170 0 9.145 0 0 0 167.320 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 76.284 34.706 28.711 70.347 2.708 28.009 9.276 81.357 75.256 406.655

a) Bild- und Tonmaterial (4.453) (1.027) (6.201) (2.229) (51) (1.668) (729) (3.677) (6.518) (26.553)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (71.831) (33.679) (22.510) (68.118) (2.658) (26.341) (8.547) (77.680) (68.738) (380.102)

9. Andere Aufwendungen 17.411 36.902 49.620 91.882 7.110 35.331 1.918 120.251 100.128 460.554 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.151.241 508.692 964.882 1.419.879 105.494 523.499 115.973 1.352.062 1.481.925 7.623.646

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 121.005 ./. 37.170 0 ./. 9.145 0 0 0 ./. 167.320 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 198.890 ./. 99.769 ./. 64.252 ./. 224.099 ./. 2.928 ./. 103.503 ./. 21.848 ./. 140.385 ./. 159.194 ./. 1.014.867 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 7.108 0 ./. 25.580 ./. 900 0 ./. 268 ./. 2.624 ./. 900 ./. 6.216 ./. 43.596 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA 0 ./. 198 ./. 4.718 ./. 26.468 0 0 ./. 643 ./. 15.043 ./. 14.806 ./. 61.877 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. 0 0 ./. 35.527 0 0 0 0 0 0 ./. 35.527 ./. Einmalige Aufwendungen 0 0 ./. 8.430 0 0 ./. 4.013 0 0 0 ./. 12.443

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 134.362 ./. 49.182 ./. 135.383 ./. 151.690 ./. 7.208 ./. 82.993 0 ./. 109.508 ./. 137.220 ./. 807.547

- HR - Versorgungsrückstellungen GSEA 0 ./. 2.485 0 0 0 0 0 0 0 ./. 2.485 - NDR - Gerling 0 0 0 ./. 9.853 0 0 0 0 0 ./. 9.853 - SWR - KLV 0 0 0 0 0 0 0 ./. 15.849 0 ./. 15.849 - ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 134.362 ./. 46.698 ./. 135.383 ./. 141.837 ./. 7.208 ./. 82.993 0 ./. 93.659 ./. 137.220 ./. 779.360

./. MDR Medienförderung 0 0 ./. 32.753 0 0 0 0 0 0 ./. 32.753 Indexierter Sachaufwand 810.881 359.543 537.234 979.552 95.357 323.577 90.858 1.086.226 1.164.489 5.447.717

14.08.2015 / 10:28 Tabelle13173

Page 179: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 65.359 66.238 69.608 69.826 271.031 74.693 72.623 71.627 70.726 289.669 560.699

2. Verschiedene Fremdleistungen 539.866 546.760 545.844 565.800 2.198.269 573.385 582.978 590.802 605.254 2.352.420 4.550.689 a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (53.641) (55.689) (52.082) (54.783) (216.195) (54.915) (57.165) (55.940) (57.851) (225.871) (442.066)b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (226.676) (229.084) (234.810) (247.632) (938.202) (257.824) (263.412) (267.952) (274.346) (1.063.533) (2.001.734)c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (66.948) (66.292) (62.688) (63.786) (259.715) (64.917) (65.263) (66.266) (67.363) (263.809) (523.524)d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (192.600) (195.695) (196.264) (199.598) (784.157) (195.730) (197.139) (200.646) (205.694) (799.208) (1.583.365)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorganesowie Dispositionsmittel 72.127 78.543 72.671 79.450 302.791 74.809 80.092 77.143 84.410 316.455 619.246

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 6.999 6.461 5.879 5.249 24.588 4.571 3.700 2.668 0 10.939 35.527 5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 68.652 77.468 88.869 93.834 328.823 101.056 108.482 116.390 124.609 450.537 779.360 6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 10.899 10.899 10.899 10.899 43.596 0 0 0 0 0 43.596 7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 23.288 24.233 24.816 25.028 97.365 24.736 21.937 16.530 6.752 69.955 167.320 8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 51.486 52.076 48.565 49.644 201.771 50.014 50.639 51.549 52.682 204.884 406.655

a) Bild- und Tonmaterial (3.198) (2.773) (3.294) (3.373) (12.639) (3.398) (3.432) (3.498) (3.587) (13.915) (26.553)b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (48.288) (49.303) (45.271) (46.270) (189.132) (46.615) (47.208) (48.052) (49.095) (190.970) (380.102)

9. Andere Aufwendungen 70.456 61.626 53.034 54.337 239.452 54.670 55.347 55.212 55.872 221.101 460.554 Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 909.130 924.304 920.185 954.066 3.707.686 957.934 975.799 981.922 1.000.305 3.915.960 7.623.646

./. Bereinigung übrige betriebliche Aufwendungen./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) ./. 23.288 ./. 24.233 ./. 24.816 ./. 25.028 ./. 97.365 ./. 24.736 ./. 21.937 ./. 16.530 ./. 6.752 ./. 69.955 ./. 167.320 ./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 105.985 ./. 114.786 ./. 117.368 ./. 127.369 ./. 465.509 ./. 132.702 ./. 136.499 ./. 138.692 ./. 141.466 ./. 549.359 ./. 1.014.867 ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 10.899 ./. 10.899 ./. 10.899 ./. 10.899 ./. 43.596 0 0 0 0 0 ./. 43.596 ./. Nichtprogrammbezogene weiterverrechnete GSEA ./. 6.632 ./. 15.916 ./. 2.799 ./. 9.605 ./. 34.953 ./. 3.680 ./. 9.271 ./. 2.785 ./. 11.188 ./. 26.924 ./. 61.877 ./. Einstellung in den MDR-Sonderposten nach § 2 RFinStV a. F. ./. 6.999 ./. 6.461 ./. 5.879 ./. 5.249 ./. 24.588 ./. 4.571 ./. 3.700 ./. 2.668 0 ./. 10.939 ./. 35.527 ./. Einmalige Aufwendungen ./. 12.443 0 0 0 ./. 12.443 0 0 0 0 0 ./. 12.443

./. Sonderfaktoren./. Übrige Zuführungen zu Altersversorgung und Beihilfen ./. 72.993 ./. 79.793 ./. 93.077 ./. 97.723 ./. 343.584 ./. 104.749 ./. 111.964 ./. 119.599 ./. 127.650 ./. 463.962 ./. 807.547

- HR - Versorgungsrückstellungen GSEA ./. 407 1.156 ./. 711 ./. 630 ./. 591 ./. 589 ./. 513 ./. 398 ./. 393 ./. 1.893 ./. 2.485 - NDR - Gerling ./. 1.881 ./. 1.685 ./. 1.497 ./. 1.258 ./. 6.321 ./. 1.104 ./. 970 ./. 810 ./. 649 ./. 3.532 ./. 9.853 - SWR - KLV ./. 2.053 ./. 1.796 ./. 2.000 ./. 2.000 ./. 7.849 ./. 2.000 ./. 2.000 ./. 2.000 ./. 2.000 ./. 8.000 ./. 15.849

- ARD - Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) (Mifrifi-Tab. 13, Pos. 5)./. 68.652 ./. 77.468 ./. 88.869 ./. 93.834 ./. 328.823 ./. 101.056 ./. 108.482 ./. 116.390 ./. 124.609 ./. 450.537 ./. 779.360 ./. MDR Medienförderung ./. 4.113 ./. 4.100 ./. 4.090 ./. 4.090 ./. 16.393 ./. 4.090 ./. 4.090 ./. 4.090 ./. 4.090 ./. 16.360 ./. 32.753

Indexierter Sachaufwand 665.779 668.116 661.257 674.104 2.669.255 683.407 688.337 697.558 709.159 2.778.462 5.447.717

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 10:28 Tabelle13174

Page 180: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 2.052.441 721.955 1.264.909 1.977.436 285.036 771.811 208.037 2.068.228 2.790.098 12.139.951 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohneUmlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalbder ARD-Landesrundfunkanstalten 1.440.464 553.207 1.158.546 1.366.032 121.016 525.299 103.981 1.477.090 1.558.707 8.304.342

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 3.492.905 1.275.162 2.423.455 3.343.469 406.052 1.297.110 312.018 3.545.318 4.348.805 20.444.293 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 2.815 ./. 26.018 ./. 2.909 ./. 38.556 0 ./. 10.585 ./. 9.728 ./. 101.048 ./. 14.498 ./. 206.157

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 3.490.090 1.249.144 2.420.546 3.304.913 406.052 1.286.525 302.290 3.444.270 4.334.307 20.238.137 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 18.591 1.499 684 23.193 736 107 1.084 9.324 14.979 70.197

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 3.508.681 1.250.644 2.421.230 3.328.106 406.787 1.286.632 303.374 3.453.594 4.349.286 20.308.334

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:28 Tabelle14175

Page 181: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 1.431.984 1.435.737 1.385.415 1.449.500 5.702.635 1.558.675 1.582.916 1.622.443 1.673.282 6.437.316 12.139.951 (Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohneUmlagekosten ARTE), Koproduktionen undproduktionsbezogene Fremdleistungen(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalbder ARD-Landesrundfunkanstalten 916.615 1.060.497 942.391 1.060.336 3.979.839 990.975 1.162.506 1.009.386 1.161.636 4.324.504 8.304.342

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 2.348.599 2.496.233 2.327.806 2.509.836 9.682.474 2.549.650 2.745.423 2.631.828 2.834.919 10.761.819 20.444.293 ./. darin enthaltene weiterverrechneteKosten für programmbezogene GSEA ./. 21.781 ./. 27.644 ./. 19.115 ./. 31.921 ./. 100.462 ./. 20.243 ./. 29.836 ./. 19.913 ./. 35.703 ./. 105.695 ./. 206.157

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 2.326.818 2.468.589 2.308.691 2.477.915 9.582.012 2.529.407 2.715.587 2.611.915 2.799.216 10.656.125 20.238.137 Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 32.234 40.470 ./. 9.680 8.455 71.479 ./. 217 ./. 331 ./. 355 ./. 379 ./. 1.282 70.197

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 2.359.051 2.509.059 2.299.011 2.486.369 9.653.491 2.529.190 2.715.256 2.611.560 2.798.837 10.654.843 20.308.334

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

14.08.2015 / 11:28 Tabelle14176

Page 182: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Entwicklungsbedarf - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 31.685 11.630 27.522 26.856 1.672 10.212 2.041 29.473 31.239 172.330

(1) Investitionsausgaben (5.353) (2.949) (3.066) (6.434) (337) (2.000) (852) (8.878) (6.484) (36.353)

(2) Laufender Aufwand (26.332) (8.681) (24.456) (20.422) (1.335) (8.212) (1.189) (20.595) (24.755) (135.977)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 13.635 6.201 8.877 14.595 648 5.618 1.009 15.073 17.387 83.043

(1) Investitionsausgaben (10.919) (4.966) (7.109) (11.688) (519) (4.499) (809) (12.070) (13.923) (66.502)

(2) Laufender Aufwand (2.716) (1.235) (1.768) (2.907) (129) (1.119) (200) (3.003) (3.464) (16.541)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (25.186) (5.345) (10.372) (20.518) (1.987) (9.279) (14.600) (9.740) (30.704) (127.731)

(1) Investitionsausgaben (90) (2.025) (300) (1.950) (0) (0) (0) (0) (0) (4.365)

(2) Laufender Aufwand (25.096) (3.320) (10.072) (18.568) (1.987) (9.279) (14.600) (9.740) (30.704) (123.366)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 29.560 15.933 14.363 31.914 1.072 15.133 1.867 32.314 31.782 173.938

(1) Investitionsausgaben (7.641) (3.796) (3.256) (8.571) (397) (3.520) (765) (9.149) (13.508) (50.603)

(2) Laufender Aufwand (21.919) (12.137) (11.107) (23.343) (675) (11.613) (1.102) (23.165) (18.274) (123.335)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 100.066 39.109 61.134 93.883 5.379 40.242 19.517 86.600 111.112 557.042

(1) Summe Investitionsausgaben (24.003) (13.736) (13.731) (28.643) (1.253) (10.019) (2.426) (30.097) (33.915) (157.823)

(2) Summe Laufender Aufwand (76.063) (25.373) (47.403) (65.240) (4.126) (30.223) (17.091) (56.503) (77.197) (399.219)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle16177

Page 183: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Entwicklungsbedarf - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020

(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€ Alle Beträge in T€

I. ARD-gemeinsame Projekte

a) Digitaler Hörfunk 9.063 11.346 13.182 15.998 49.589 30.686 30.685 30.685 30.685 122.741 172.330

(1) Investitionsausgaben (1.123) (2.231) (2.530) (3.834) (9.718) (6.659) (6.659) (6.659) (6.658) (26.635) (36.353)

(2) Laufender Aufwand (7.940) (9.115) (10.652) (12.164) (39.871) (24.027) (24.026) (24.026) (24.027) (96.106) (135.977)

b) Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2 (DVB-T2) 0 0 0 32.024 32.024 21.252 17.225 12.541 0 51.019 83.043

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (25.644) (25.644) (17.018) (13.796) (10.044) (0) (40.858) (66.502)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (6.380) (6.380) (4.235) (3.429) (2.497) (0) (10.161) (16.541)

c) Bestandssicherung audiovisuelles Erbe (0) (0) (0) (0) (0) (32.713) (31.742) (31.841) (31.435) (127.731) (127.731)

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (1.375) (1.350) (1.065) (575) (4.365) (4.365)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (31.338) (30.392) (30.776) (30.860) (123.366) (123.366)

II. Ab 2017 in den Bestand überführte Projekte

d) High Definition Television (HDTV) 42.725 47.281 42.053 41.878 173.938 0 0 0 0 0 173.938

(1) Investitionsausgaben (17.978) (14.398) (9.259) (8.967) (50.603) (0) (0) (0) (0) (0) (50.603)

(2) Laufender Aufwand (24.747) (32.883) (32.794) (32.911) (123.335) (0) (0) (0) (0) (0) (123.335)

Summe Projekte (vgl. Tabelle 2 unter IV.) 51.788 58.627 55.235 89.900 255.551 84.651 79.653 75.067 62.120 301.491 557.042

(1) Summe Investitionsausgaben (19.101) (16.629) (11.789) (38.446) (85.965) (25.052) (21.805) (17.768) (7.233) (71.858) (157.823)

(2) Summe Laufender Aufwand (32.687) (41.998) (43.446) (51.454) (169.585) (59.599) (57.848) (57.299) (54.887) (229.633) (399.219)

17.08.2015 / 15:11 Tabelle16178

Page 184: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2020

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 15.750 9.476 4.069 0 586 27.814 6.738 52.971 11.171 128.575

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 196.980 386 54.777 92.699 209 23.953 26.012 86.850 93.032 574.898 3. Technische Anlagen und Maschinen 247.805 88.349 96.222 315.471 7.244 90.674 29.850 165.279 381.947 1.422.841 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 74.012 81.522 10.870 27.071 399 34.532 6.170 79.751 47.885 362.211

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 534.547 179.733 165.938 435.241 8.437 176.973 68.770 384.851 534.035 2.488.525 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 160.000 0 0 29.910 0 0 0 60.000 0 249.910 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 198.890 99.769 64.252 224.099 2.928 103.503 21.848 140.385 159.194 1.014.867

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.08.2015 / 11:03 Tabelle17179

Page 185: 2013 – 2020 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD … · Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Anlagen zu Teil I 2013 – 2020 Stand:

- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - Summen ARD-LRA

2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020 2013 - 2020(Ist) (Ist) (WP) (Vorschau) (Zw-Summe) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 13.666 17.606 20.972 15.124 67.367 15.025 15.329 14.600 16.254 61.208 128.575

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 26.504 19.495 43.910 40.608 130.518 63.347 131.320 127.914 121.799 444.380 574.898 3. Technische Anlagen und Maschinen 116.062 135.566 194.718 179.587 625.932 203.707 177.479 192.368 223.356 796.910 1.422.841 4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.844 36.251 45.251 45.077 162.423 52.315 49.315 48.347 49.810 199.788 362.211

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 192.076 208.918 304.850 280.395 986.240 334.394 373.444 383.229 411.219 1.502.286 2.488.525 davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 380 2.670 6.500 9.550 29.600 77.510 69.250 64.000 240.360 249.910 - Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 105.985 114.786 117.368 127.369 465.509 132.702 136.499 138.692 141.466 549.359 1.014.867

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

14.08.2015 / 11:03 Tabelle17180