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B e i t r a g zur Haushaltsrechnung 2010 für den Einzelplan 07 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 07 Anlagen: I Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (Art. 85 Abs. 1 Nr. 1 BayHO) sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen II Nachweisung über die Einnahmen und Ausgaben sowie über den Bestand von Sondervermögen (Art. 26 Abs. 2, Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO) - e n t f ä l l t - III Erklärung über den Nachweis aller Einzahlungen in den Büchern der Kasse IV Nachweisung über Veränderung der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 07 02 Tit. 461 01 veranschlagten Verstärkungsmittel (ohne Titel 548 01 und 548 …) V/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel .. .. Titel 548 01 (548 …) veranschlagten Verstärkungsmittel - e n t f ä l l t - V/3 Nachweisung der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan 07 VI/1 Nachweisung der Einsparung zu Gunsten der bei Kapitel 07 02 Titel 462 01, 462 06 und 462 07 veranschlagten Minderausgaben VI/2 Nachweisung der Einsparung zu Gunsten der im Sammelkapitel 07 02 veranschlagten Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - e n t f ä l l t - VII/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG sowie der Einsparung zu Gunsten der bei Kapitel 13 03 Titel 749 74 veranschlagten Minderausgaben für Energieeinsparmaßnahmen - e n t f ä l l t - VII/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 13 03 Titelgruppe 74 vorgesehenen Verstärkungsmöglichkeiten für bauliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung bei staatlichen Gebäuden - e n t f ä l l t - VIII Budgetabschlüsse IX Nachweisung der Mehrausgaben eines Budgets nach Nr. 12.8 DBestHG - e n t f ä l l t -

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B e i t r a g

zur Haushaltsrechnung 2010

für den Einzelplan 07

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 07

Anlagen:

I Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (Art. 85 Abs. 1 Nr. 1 BayHO) sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

II Nachweisung über die Einnahmen und Ausgaben sowie über den Bestand von Sondervermögen (Art. 26 Abs. 2, Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)

- e n t f ä l l t -

III Erklärung über den Nachweis aller Einzahlungen in den Büchern der Kasse

IV Nachweisung über Veränderung der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO

V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 07 02 Tit. 461 01 veranschlagten Verstärkungsmittel (ohne Titel 548 01 und 548 …)

V/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel .. .. Titel 548 01 (548 …) veranschlagten

Verstärkungsmittel - e n t f ä l l t -

V/3 Nachweisung der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan 07

VI/1 Nachweisung der Einsparung zu Gunsten der bei Kapitel 07 02 Titel 462 01, 462 06 und 462 07 veranschlagten Minderausgaben

VI/2 Nachweisung der Einsparung zu Gunsten der im Sammelkapitel 07 02 veranschlagten Minderausgabe zur

Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - e n t f ä l l t -

VII/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG sowie der Einsparung zu Gunsten der bei Kapitel 13 03 Titel 749 74 veranschlagten Minderausgaben für Energieeinsparmaßnahmen

- e n t f ä l l t -

VII/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 13 03 Titelgruppe 74 vorgesehenen Verstärkungsmöglichkeiten für bauliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung bei staatlichen Gebäuden

- e n t f ä l l t -

VIII Budgetabschlüsse

IX Nachweisung der Mehrausgaben eines Budgets nach Nr. 12.8 DBestHG

- e n t f ä l l t -

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1

Freistaat Bayern

Haushaltsjahr 2010

Z e n t r a l r e c h n u n g

über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 07

Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

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Zentralrechnung 2010

07 01 Ministerium A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

347.161,28 -,-- 347.161,28

112 01

Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgelder A)

B)-,-- -,-- -,--

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)492,00

-,-- 492,00 119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)44.995,50

-,-- 44.995,50 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)22.559,38

-,-- 22.559,38 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Erstattung von Reisekosten Vgl. Vermerk zu 527 01.

A)B)

2.311,13 -,-- 2.311,13

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk zu 425 12.

A)B)

16.980,10 -,-- 16.980,10

261 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)434.499,39

-,-- 434.499,39 Ausgaben

Personalausgaben

421 01

Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung A)B)

343.545,52 -,-- 343.545,52

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter

Im allgemeinen Vermerk zu Titel 422 01 im Stellenplan werden die Worte "Bayern-FIT GmbH" durch die Worte "Haus der Forschung" ersetzt.

A)B)

16.392.198,25 -,-- 16.392.198,25

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-18.397,86

-,-- -18.397,86 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)7.727.271,11

-,-- 7.727.271,11 428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)128.268,03

-,-- 128.268,03

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Zentralrechnung 2010

07 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

450.000,00-,-- 450.000,00

102.838,72

111 01

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 112 01

A)

B) -,---,-- -,-- 492,00

119 01

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 39.995,50

119 49

A)

B) 11.500,00

-,-- 11.500,00 11.059,38

124 01

A) B)

-,---,-- -,-- 2.311,13

231 01

A)

B) -,---,-- -,-- 16.980,10

235 12

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

50.000,00 261 01

A)

B) 616.500,00

-,-- 616.500,00 70.838,11

252.838,72

Saldo 182.000,61

A) B)

343.000,00-,-- 343.000,00 545,52

421 01

A)

B) 16.926.500,00

-,-- 16.926.500,00

534.301,75 422 01

A)

B) 292.300,00

-,-- 292.300,00

310.697,86 422 31

A)

B) 8.737.900,00

-,-- 8.737.900,00

1.010.628,89 428 01

A)

B) 130.000,00

-,-- 130.000,00

1.731,97 428 11

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Zentralrechnung 2010

07 01 Ministerium A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 21

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)509.111,81

-,-- 509.111,81 428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)67.623,84

-,-- 67.623,84 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)23.482,74 16.517,26 40.000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf und Kommunikation A)B)

175.744,90 75.400,50 251.145,40

511 02

Bücher und Zeitschriften A)

B)134.944,60

-,-- 134.944,60 511 03

Entgelte für Postdienstleistungen A)

B)139.010,86

11.839,14 150.850,00 511 04

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände A)

B)125.914,16

16.325,84 142.240,00 514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)80.854,68 10.145,32 91.000,00

514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)4.436,04

393,96 4.830,00 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)498.154,43

34.145,57 532.300,00 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

236.398,00 163.602,00 400.000,00

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)4.040,88

59,12 4.100,00 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

143.619,41 80.683,13 224.302,54

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)33.284,96

-,-- 33.284,96 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)674.708,49 120.249,87 794.958,36

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 01.

A)B)

409.264,00 -,-- 409.264,00

529 01

Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

22.300,00 -,-- 22.300,00

531 21

Sonstige Veröffentlichungen

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

159.510,47 10.601,61 170.112,08

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Zentralrechnung 2010

07 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 429.300,00

-,-- 429.300,00 79.811,81

428 21

A)

B) 105.000,00

-,-- 105.000,00

37.376,16 428 41

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

453 01

A) B)

258.700,00-,-- 258.700,00

7.554,60

511 01

A)

B) 130.000,00

-,-- 130.000,00 4.944,60

511 02

A)

B) 215.500,00

-,-- 215.500,00

64.650,00 511 03

A)

B) 143.200,00

-,-- 143.200,00

960,00 511 04

A)

B) 130.000,00

-,-- 130.000,00

39.000,00 514 01

A)

B) 6.900,00

-,-- 6.900,00

2.070,00 514 11

A)

B) 532.300,00

-,-- 532.300,00

517 01

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00

517 05

A)

B) 4.100,00

-,-- 4.100,00

518 01

A)

B) 227.300,00

-,-- 227.300,00

2.997,46 518 11

A)

B) 30.000,00

287,50 30.287,50 2.997,46

518 18

A)

B) 400.000,00364.958,36 764.958,36 30.000,00

519 01

A)

B) 430.000,00

-,-- 430.000,00

20.736,00 527 01

A)

B) 15.300,00

-,-- 15.300,00 7.000,00

529 01

A)

B) 170.000,00

112,08 170.112,08

531 21

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6

Zentralrechnung 2010

07 01 Ministerium A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 532 11

Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)

B)16.532,21

116,24 16.648,45 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)12.065,63 12.328,29 24.393,92

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

632 03

Anteilige Kosten der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz A)B)

8.756,46 -,-- 8.756,46

686 01

Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften sowie an internationale Organisationen

A)B)

2.534,50 -,-- 2.534,50

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

413.233,68 807.324,82 1.220.558,50

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- 14.000,00 14.000,00

812 01

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

98.765,75 -,-- 98.765,75

Titelgruppen

99 Kosten der Datenverarbeitung 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

89.047,24 -,-- 89.047,24

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

518 99

Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)19.664,40

-,-- 19.664,40 526 99

Ausgaben für Sachverständige A)

B)98.052,83

-,-- 98.052,83 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)232,62

-,-- 232,62 534 99

Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.

A)B)

150.775,09 -,-- 150.775,09

535 99

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

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7

Zentralrechnung 2010

07 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 15.200,006.008,45 21.208,45

4.560,00

532 11

A)

B) 30.000,007.190,01 37.190,01

12.796,09

546 49

A) B)

25.000,00-,-- 25.000,00

16.243,54

632 03

A)

B) 3.000,00

-,-- 3.000,00

465,50 686 01

A) B)

480.000,00920.558,50 1.400.558,50

180.000,00

701 01

A) B)

20.000,00-,-- 20.000,00

6.000,00

811 01

A)

B) 131.100,00

3.199,66 134.299,66

35.533,91 812 01

A)

B) 145.000,00

13.933,10 158.933,10

69.885,86 511 99

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,00

15.000,00 514 99

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00

2.000,00 518 99

A)

B) 100.000,00

40.374,75 140.374,75

120.710,35 525 99

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 68.052,83

526 99

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

767,38 533 99

A)

B) 130.000,00

-,-- 130.000,00 20.775,09

534 99

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

1.000,00 535 99

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8

Zentralrechnung 2010

07 01 Ministerium A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

425.303,47 571.963,33 997.266,80

Summe der Titelgruppe A)

B)783.075,65 571.963,33 1.355.038,98

Gesamtausgaben A)

B)29.350.253,20

1.945.696,00 31.295.949,20 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

415.208,16 -,-- 415.208,16

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

19.291,23 -,-- 19.291,23

Gesamteinnahmen A)

B)434.499,39

-,-- 434.499,39 Personalausgaben A)

B)25.173.103,44

16.517,26 25.189.620,70 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.228.555,90

535.890,59 3.764.446,49 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

11.290,96 -,-- 11.290,96

Baumaßnahmen A)

B)413.233,68 807.324,82 1.220.558,50

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)524.069,22 585.963,33 1.110.032,55

Gesamtausgaben A)

B)29.350.253,20

1.945.696,00 31.295.949,20 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-28.915.753,81

-1.945.696,00 -30.861.449,81

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9

Zentralrechnung 2010

07 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 580.800,00646.401,33 1.227.201,33

229.934,53

815 99

A)

B) 1.004.800,00

700.709,18 1.705.509,1888.827,92 439.298,12

Saldo 350.470,20 A)

B) 31.806.400,00

2.003.023,74 33.809.423,74 214.127,31

2.727.601,85

Saldo 2.513.474,54

A) B)

566.500,00-,-- 566.500,00 51.546,88

202.838,72

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 19.291,23

50.000,00

A)

B) 616.500,00

-,-- 616.500,00 70.838,11

252.838,72

Saldo 182.000,61 A)

B) 27.004.000,00

-,-- 27.004.000,00 80.357,33

1.894.736,63

A)

B) 3.562.500,00

432.864,25 3.995.364,25 133.769,98

364.687,74

A)

B) 28.000,00

-,-- 28.000,00 -,--

16.709,04

A)

B) 480.000,00920.558,50 1.400.558,50 -,--

180.000,00

A)

B) 731.900,00649.600,99 1.381.500,99 -,--

271.468,44

A)

B) 31.806.400,00

2.003.023,74 33.809.423,74 214.127,31

2.727.601,85

Saldo 2.513.474,54 A)

B) -31.189.900,00

-2.003.023,74 -33.192.923,74 -143.289,20

-2.474.763,13

Saldo -2.331.473,93

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10

Zentralrechnung 2010

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

5.565.137,20 -,-- 5.565.137,20

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

232 01

Erstattungen für Ausgaben auf dem Gebiet des Seilbahnwesens A)B)

-,-- -,-- -,--

281 01

Erstattung von Prozesskosten A)

B)116.598,04

-,-- 116.598,04 281 14

Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals nach dem 31. Dezember 2007 begründet wurde

Vgl. Vermerk bei 919 61.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)5.681.735,24

-,-- 5.681.735,24 Ausgaben

Personalausgaben

422 45

Leistungszulagen und Leistungsprämien für Beamte aufgrund § 42a BBesG

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

60.370,00 -,-- 60.370,00

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)96.470,29 12.751,99 109.222,28

443 15

Ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte nach Art. 97 BayBG (Ballungsraumzulage)

Vgl. Vermerk zu 13 03/461 01.

A)B)

23.529,66 -,-- 23.529,66

459 11

Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung A)

B)13.300,00 14.635,67 27.935,67

459 31

Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete

Der Titel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.

A)B)

-,-- -,-- -,--

461 01

Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 07

Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 - ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 45 - und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 - ohne der Tit. 428 12 (AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln.

A)B)

-,-- -,-- -,--

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11

Zentralrechnung 2010

07 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

11.000.000,00-,-- 11.000.000,00

5.434.862,80

119 49

A) B)

-,---,-- -,--

232 01

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 16.598,04

281 01

A)

B) -,---,-- -,--

281 14

A)

B) 11.100.000,00

-,-- 11.100.000,00 16.598,04

5.434.862,80

Saldo 5.418.264,76

A) B)

58.900,004.857,40 63.757,40

3.387,40

422 45

A)

B) 112.900,00

19.647,28 132.547,28

23.325,00 428 11

A)

B) 27.800,00

-,-- 27.800,00

4.270,34 443 15

A)

B) 5.000,00

22.935,67 27.935,67

459 11

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,00

15.000,00 459 31

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00

80.000,00 461 01

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12

Zentralrechnung 2010

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben

525 01

Aus- und Fortbildung der Beamten und Angestellten Vgl. Vermerk bei 03 03/671 02.

A)B)

76.565,59 -,-- 76.565,59

526 01

Gerichts- und ähnliche Kosten A)

B)181.820,47

50.173,71 231.994,18 526 11

Kosten für Sachverständige A)

B)22.538,34

395.667,49 418.205,83 527 21

Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- angelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

A)B)

1.140,27 -,-- 1.140,27

529 02

Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

4.793,83 -,-- 4.793,83

531 11

Fachveröffentlichungen

Wegen der unentgeltlichen Abgabe von Veröffentlichungen vgl. Erläuterungen.

A)B)

7.472,56 -,-- 7.472,56

Baumaßnahmen

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Besondere Finanzierungsausgaben

972 02

Globale Minderausgabe zur teilweisen Deckung der bei Kap. 13 44 veranschlagten Ausgaben für das Strukturprogramm Nürnberg-Fürth

Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 (ohne Anlage S) und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

981 11

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd

A)B)

319.188,20 -,-- 319.188,20

981 12

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord

A)B)

25.400,00 -,-- 25.400,00

981 16

Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse

A)B)

67.500,00 -,-- 67.500,00

989 01

Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX

A)B)

-,-- -,-- -,--

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13

Zentralrechnung 2010

07 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

80.000,00-,-- 80.000,00

3.434,41

525 01

A)

B) 150.000,00

41.994,18 191.994,18 40.000,00

526 01

A)

B) 262.200,00220.006,42 482.206,42

64.000,59

526 11

A)

B) 4.000,00

-,-- 4.000,00

2.859,73 527 21

A)

B) 5.200,00

-,-- 5.200,00

406,17 529 02

A)

B) 8.700,00

-,-- 8.700,00

1.227,44 531 11

A) B)

-,---,-- -,--

702 01

A) B)

-142.100,00-,-- -142.100,00 142.100,00

972 02

A)

B) 316.700,00

-,-- 316.700,00 2.488,20

981 11

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 5.400,00

981 12

A)

B) 67.500,00

-,-- 67.500,00

981 16

A)

B) -,---,-- -,--

989 01

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14

Zentralrechnung 2010

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Titelgruppen

61 - 65 Versorgung und Beihilfen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 919 61. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCB- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.

424 61

Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage A)

B)165.622,36

-,-- 165.622,36 432 61

Ruhegehälter A)

B)14.350.205,56

-,-- 14.350.205,56 432 62

Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung A)

B)2.325.297,37

-,-- 2.325.297,37 434 61

Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage

A)B)

399.515,82 -,-- 399.515,82

441 61

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung

A)B)

1.550.631,27 -,-- 1.550.631,27

441 62

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung

A)B)

126.310,52 -,-- 126.310,52

441 63

Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle A)

B)-,-- -,-- -,--

441 64

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Angestellte und Arbeiter

A)B)

5.117,02 -,-- 5.117,02

446 61

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.

A)B)

2.684.149,83 -,-- 2.684.149,83

446 62

Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle

A)B)

2.487,41 -,-- 2.487,41

919 61

Zuführungen an den Versorgungsfonds

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 14. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 919 61.

A)B)

212.839,65 -,-- 212.839,65

Summe der Titelgruppe A)

B)21.822.176,81

-,-- 21.822.176,81 Gesamtausgaben A)

B)22.722.266,02

473.228,86 23.195.494,88

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15

Zentralrechnung 2010

07 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 155.000,00

-,-- 155.000,00 10.622,36

424 61

A)

B) 12.420.100,00

-,-- 12.420.100,00 1.930.105,56

432 61

A)

B) 2.243.500,00

-,-- 2.243.500,00 81.797,37

432 62

A)

B) 328.700,00

-,-- 328.700,00 70.815,82

434 61

A)

B) 1.870.200,00

-,-- 1.870.200,00

319.568,73 441 61

A)

B) 154.100,00

-,-- 154.100,00

27.789,48 441 62

A)

B) -,---,-- -,--

441 63

A)

B) 3.900,00

-,-- 3.900,00 1.217,02

441 64

A)

B) 2.654.200,00

-,-- 2.654.200,00 29.949,83

446 61

A)

B) -,---,-- -,-- 2.487,41

446 62

A)

B) 198.000,00

-,-- 198.000,00 14.839,65

919 61

A)

B) 20.027.700,00

-,-- 20.027.700,002.141.835,02 347.358,21

Saldo 1.794.476,81 A)

B) 21.099.500,00

309.440,95 21.408.940,95 2.331.823,22

545.269,29

Saldo 1.786.553,93

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16

Zentralrechnung 2010

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

5.565.137,20 -,-- 5.565.137,20

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

116.598,04 -,-- 116.598,04

Gesamteinnahmen A)

B)5.681.735,24

-,-- 5.681.735,24 Personalausgaben A)

B)21.803.007,11

27.387,66 21.830.394,77 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)294.331,06 445.841,20 740.172,26

Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)624.927,85

-,-- 624.927,85 Gesamtausgaben A)

B)22.722.266,02

473.228,86 23.195.494,88 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-17.040.530,78

-473.228,86 -17.513.759,64

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17

Zentralrechnung 2010

07 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

11.000.000,00-,-- 11.000.000,00 -,--

5.434.862,80

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 16.598,04

-,--

A)

B) 11.100.000,00

-,-- 11.100.000,00 16.598,04

5.434.862,80

Saldo 5.418.264,76 A)

B) 20.129.300,00

47.440,35 20.176.740,35 2.126.995,37

473.340,95

A)

B) 510.100,00262.000,60 772.100,60 40.000,00

71.928,34

A)

B) 460.100,00

-,-- 460.100,00 164.827,85

-,--

A)

B) 21.099.500,00

309.440,95 21.408.940,95 2.331.823,22

545.269,29

Saldo 1.786.553,93 A)

B) -9.999.500,00

-309.440,95 -10.308.940,95 -2.315.225,18

+4.889.593,51

Saldo -7.204.818,69

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18

Zentralrechnung 2010

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 31

Einnahmen aus der Verzinsung von Rückforderungen nach dem ZuInvG

An den Bund abzuführende Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

334 31

Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZuInvG (Berufliche Weiterbildung und Forschung)

Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 93 - 94 und 95 - 96.

A)B)

9.725.834,36 -,-- 9.725.834,36

334 41

Finanzhilfen des Bundes für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZuInvG (Breitbandförderung, Tourismusinfrastruktur)

Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 97 - 98.

A)B)

5.748.324,19 -,-- 5.748.324,19

Titelgruppen

62 - 67 Einnahmen zur Förderung neuer Technologien und des Technologietransfers

119 64

Rückflüsse im Rahmen des Bayerischen Technologieförderungsprogrammes

Vgl. Vermerk zu 893 65.

A)B)

526.280,37 -,-- 526.280,37

Summe der Titelgruppe A)

B)526.280,37

-,-- 526.280,37 71 - 75 Zuschüsse an Forschungseinrichtungen nach

Maßgabe der Rahmenvereinbarungen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG

119 71

Rückzahlung von Zuschüssen aus der Förderung von Einrichtungen der wirtschaftsnahen Forschung nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75 (Ausgaben).

A)B)

17.216,18 -,-- 17.216,18

231 72

Zuweisungen des Bundes zur institutionellen Förderung des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung e.V., München

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

A)B)

4.225.000,00 -,-- 4.225.000,00

Summe der Titelgruppe A)

B)4.242.216,18

-,-- 4.242.216,18

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19

Zentralrechnung 2010

07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

119 31

A) B)

20.706.000,00-,-- 20.706.000,00

10.980.165,64

334 31

A)

B) 10.708.300,00

-,-- 10.708.300,00

4.959.975,81 334 41

A)

B) -,---,-- -,-- 526.280,37

119 64

A)

B) -,---,-- -,--

526.280,37 -,--

Saldo 526.280,37

A)

B) -,---,-- -,-- 17.216,18

119 71

A)

B) 4.225.000,00

-,-- 4.225.000,00

231 72

A)

B) 4.225.000,00

-,-- 4.225.000,0017.216,18 -,--

Saldo 17.216,18

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20

Zentralrechnung 2010

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 82 Einnahmen im Vollzug des Aufstiegsfortbildungs-

förderungsgesetzes (AFBG) Vgl. Vermerk zu TG 82 (Ausgaben).

231 82

Zuweisungen des Bundes für das AFBG A)

B)34.119.626,43

-,-- 34.119.626,43 Summe der Titelgruppe A)

B)34.119.626,43

-,-- 34.119.626,43 92 Allianz Bayern Innovativ/Förderung der Clusterbildung 119 92

Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung von Maßnahmen zur Clusterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

A)B)

3.749,98 -,-- 3.749,98

Summe der Titelgruppe A)

B)3.749,98

-,-- 3.749,98 Gesamteinnahmen A)

B)54.366.031,51

-,-- 54.366.031,51 Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 11

Fachveröffentlichungen Gegenseitig deckungsfähig mit 685 55 und 686 61. Wegen der unentgeltlichen Abgabe von Veröffentlichungen vgl. Erläuterungen.

A)B)

9.792,07 -,-- 9.792,07

542 01

Kosten der Verleihung der Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft und anderer Orden

A)B)

10.420,06 -,-- 10.420,06

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

683 13

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Betreuung von Existenzgründern und Betriebsübernehmern durch Beratung und Fortbildung sowie Finanzierung gezielter Maßnahmen zur Verbesserung der Gründungsdynamik und des Gründungsklimas

Vgl. Vermerk bei 686 51, 685 55, 686 56, 686 61 und 686 80. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

682.143,25 159.420,40 841.563,65

685 01

Zuschuss für wirtschaftsfördernde Tätigkeiten der Patent- und Normenstelle bei der LGA Training & Consulting GmbH

A)B)

800.000,00 -,-- 800.000,00

686 14

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Fachinformationsversorgung der bayerischen Wirtschaft und zur Intensivierung der Nutzung moderner Informationssysteme

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

91.127,36 32.872,64 124.000,00

686 23

Ausgaben für Werbemaßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft (Industrieansiedlungswerbung)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/883 72. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

4.740.008,82 968,18 4.740.977,00

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21

Zentralrechnung 2010

07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 39.156.000,00

-,-- 39.156.000,00

5.036.373,57 231 82

A)

B) 39.156.000,00

-,-- 39.156.000,00-,-- 5.036.373,57

Saldo 5.036.373,57 A)

B) -,---,-- -,-- 3.749,98

119 92

A)

B) -,---,-- -,--

3.749,98 -,--

Saldo 3.749,98 A)

B) 74.795.300,00

-,-- 74.795.300,00 547.246,53

20.976.515,02

Saldo 20.429.268,49

A) B)

26.700,00-,-- 26.700,00

16.907,93

531 11

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,00

4.579,94 542 01

A) B)

1.800.000,00-,-- 1.800.000,00

958.436,35

683 13

A)

B) 890.000,00

-,-- 890.000,00

90.000,00 685 01

A)

B) 180.000,00

-,-- 180.000,00

56.000,00 686 14

A)

B) 5.270.000,00

-,-- 5.270.000,00

529.023,00 686 23

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22

Zentralrechnung 2010

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01

Förderung des Neubaus einer Messehalle in Augsburg A)B)

706.626,61 -,-- 706.626,61

Titelgruppen

51 - 52 Ausgaben zur Förderung des Handwerks Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.

683 51

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung im Berufsgrundbildungsjahr

A)B)

6.948.753,00 -,-- 6.948.753,00

686 51

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Handwerks

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 13.

A)B)

3.293.138,32 -,-- 3.293.138,32

686 52

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Berufsbildung im Handwerk

A)B)

9.050.200,00 -,-- 9.050.200,00

894 52

Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von handwerklichen Schulungsstätten

A)B)

3.819.799,83 -,-- 3.819.799,83

Summe der Titelgruppe A)

B)23.111.891,15

-,-- 23.111.891,15 55 - 59 Ausgaben zur Förderung der Wirtschaft

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.

685 55

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Industrie und des Dienstleistungsgewerbes

Vgl. Vermerk zu 531 11. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 13.

A)B)

1.138.424,67 284.901,41 1.423.326,08

686 56

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Berufsbildung für die Wirtschaft

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 13.

A)B)

1.071.517,23 -,-- 1.071.517,23

686 58

Zuschuss an die Fördergemeinschaft für das Süddeutsche Kunststoff-Zentrum, SKZ - ToP gGmbH, Würzburg

A)B)

279.000,00 -,-- 279.000,00

686 59

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Heranführung der Jugendlichen an wirtschaftliche Fragen

A)B)

457.139,86 -,-- 457.139,86

894 56

Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von Schulungsstätten für die Wirtschaft

A)B)

1.153.116,69 -,-- 1.153.116,69

Summe der Titelgruppe A)

B)4.099.198,45

284.901,41 4.384.099,86 60 - 61 Ausgaben zur Förderung der Wirtschaftsforschung

Titel der TG 60-61, TG 62-67, TG 68 und TG 69 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

686 60

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Wirtschaftsforschung

A)B)

6.269.576,19 -,-- 6.269.576,19

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23

Zentralrechnung 2010

07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

1.000.000,00-,-- 1.000.000,00

293.373,39

883 01

A)

B) 6.933.300,00

-,-- 6.933.300,00 15.453,00

683 51

A)

B) 4.088.900,00

-,-- 4.088.900,00

795.761,68 686 51

A)

B) 8.177.800,00

-,-- 8.177.800,00 872.400,00

686 52

A)

B) 5.486.900,00

-,-- 5.486.900,00

1.667.100,17 894 52

A)

B) 24.686.900,00

-,-- 24.686.900,00887.853,00 2.462.861,85

Saldo 1.575.008,85

A)

B) 1.350.000,00

269.726,08 1.619.726,08

196.400,00 685 55

A)

B) 410.000,00

-,-- 410.000,00 661.517,23

686 56

A)

B) 310.000,00

-,-- 310.000,00

31.000,00 686 58

A)

B) 260.000,00

-,-- 260.000,00 197.139,86

686 59

A)

B) 2.960.000,00

17.394,58 2.977.394,58

1.824.277,89 894 56

A)

B) 5.290.000,00

287.120,66 5.577.120,66858.657,09 2.051.677,89

Saldo 1.193.020,80

A)

B) 5.700.000,00

-,-- 5.700.000,00 569.576,19

686 60

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24

Zentralrechnung 2010

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 686 61

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der mittelstandsbezogenen Wirtschaftsforschung und der Mittelstandsinformation

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 13. Vgl. Vermerk zu 531 11.

A)B)

446.294,13 153.028,07 599.322,20

893 60

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen im Bereich der Wirtschaftsforschung

A)B)

1.928.600,00 -,-- 1.928.600,00

Summe der Titelgruppe A)

B)8.644.470,32

153.028,07 8.797.498,39 62 - 67 Ausgaben zur Förderung neuer Technologien und

des Technologietransfers Vgl. Vermerk zu TG 60 - 61, zu 07 04/883 10 bis 883 29 sowie zu 07 05 TG 75 - 76.

682 64

Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern

A)B)

2.057.845,00 -,-- 2.057.845,00

683 62

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung des Aktionsprogramms "Neue Werkstoffe"

A)B)

1.571.076,22 2.441,00 1.573.517,22

683 63

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung des Förderprogramms "Elektromobilität"

A)B)

466.072,00 904.908,40 1.370.980,40

683 64

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von technologieorientierten Unternehmensgründungen sowie von Maßnahmen in der Vorgründungsphase

A)B)

1.755.334,79 32.066,76 1.787.401,55

683 65

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Luft- und Raumfahrttechnologien

A)B)

3.506.195,80 -,-- 3.506.195,80

683 67

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung des Forschungsprogramms "Mikrosystemtechnik"

A)B)

1.980.651,83 288.426,25 2.269.078,08

685 65

Ersatz der Aufwendungen der Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. Bayern Innovativ, Innovationsberatungsstelle Nordbayern bzw. Innovations- und Technologiezentrum Bayern

A)B)

936.250,00 -,-- 936.250,00

686 63

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung neuer Technologien und ihrer wirtschaftlichen Verwertung

A)B)

3.233.013,33 175.134,26 3.408.147,59

686 64

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Biotechnologie

A)B)

1.850.026,29 17.678,34 1.867.704,63

836 64

Kapitalzuführung an das Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern

A)B)

-,-- -,-- -,--

891 63

Einmalzinszuschüsse an die LfA Förderbank Bayern zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen für die Entwicklung und Einführung neuer Technologien (Bayer. Technologieförderungs- programm)

A)B)

1.018.000,00 -,-- 1.018.000,00

891 64

Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern für Investitionen

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 62

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Förderung neuer Technologien und ihrer wirtschaftlichen Verwertung

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 63

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Durchführung des Förderprogramms "Elektromobilität"

A)B)

-,-- -,-- -,--

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25

Zentralrechnung 2010

07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 350.000,00

-,-- 350.000,00 249.322,20

686 61

A)

B) 2.653.000,00

-,-- 2.653.000,00

724.400,00 893 60

A)

B) 8.703.000,00

-,-- 8.703.000,00818.898,39 724.400,00

Saldo 94.498,39

A)

B) -,---,-- -,-- 2.057.845,00

682 64

A)

B) 2.800.000,00

-,-- 2.800.000,00

1.226.482,78 683 62

A)

B) 2.500.000,00

845.050,90 3.345.050,90

1.974.070,50 683 63

A)

B) 2.220.000,00

-,-- 2.220.000,00

432.598,45 683 64

A)

B) 3.400.000,00

-,-- 3.400.000,00 106.195,80

683 65

A)

B) 1.720.000,00

284.617,55 2.004.617,55 264.460,53

683 67

A)

B) 410.000,00

-,-- 410.000,00 526.250,00

685 65

A)

B) 3.140.000,00

278.647,59 3.418.647,59

10.500,00 686 63

A)

B) 2.000.000,00

45.584,63 2.045.584,63

177.880,00 686 64

A)

B) -,---,-- -,--

836 64

A)

B) 1.760.000,00

13.853,93 1.773.853,93

755.853,93 891 63

A)

B) 366.000,00

-,-- 366.000,00

366.000,00 891 64

A)

B) -,---,-- -,--

893 62

A)

B) -,---,-- -,--

893 63

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26

Zentralrechnung 2010

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 893 64

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Durchführung des Aktionsprogramms "Neue Werkstoffe"

A)B)

335.860,98 -,-- 335.860,98

893 65

Zuschüsse zur Förderung der Entwicklung und Einführung neuer Technologien (Bayer. Technologieförderungsprogramm)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 119 64.

A)B)

3.931.953,49 62.173,19 3.994.126,68

Summe der Titelgruppe A)

B)22.642.279,73

1.482.828,20 24.125.107,93 68 Förderung der Mikroelektronik und der Medizintechnik in

Bayern Vgl. Vermerk zu TG 60-61.

686 68

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der anwendungsorientierten Mikroelektronik und Medizintechnik in Bayern

A)B)

1.036.936,86 -,-- 1.036.936,86

893 68

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen im Bereich der anwendungsorientierten Mikroelektronik und Medizintechnik in Bayern

A)B)

405.000,00 -,-- 405.000,00

Summe der Titelgruppe A)

B)1.441.936,86

-,-- 1.441.936,86 69 Informations- und Kommunikationstechnologie-

Förderung Vgl. Vermerk zu TG 60-61 und zu 07 04/883 10 bis 883 29.

683 69

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Unterstützung von Unternehmensgründungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien

A)B)

175.000,00 -,-- 175.000,00

686 69

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur angewandten Forschung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien

A)B)

3.014.165,50 84.790,94 3.098.956,44

892 69

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Förderung von Unternehmensgründungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien

A)B)

780.000,00 -,-- 780.000,00

893 69

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen zur Förderung der angewandten Forschung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.969.165,50

84.790,94 4.053.956,44

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27

Zentralrechnung 2010

07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 1.480.000,00

500.000,00 1.980.000,00

1.644.139,02 893 64

A)

B) 3.200.000,00

-,-- 3.200.000,00 794.126,68

893 65

A)

B) 24.996.000,00

1.967.754,60 26.963.754,603.748.878,01 6.587.524,68

Saldo 2.838.646,67

A)

B) 1.150.000,00

-,-- 1.150.000,00

113.063,14 686 68

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00

245.000,00 893 68

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00-,-- 358.063,14

Saldo 358.063,14

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

25.000,00 683 69

A)

B) 2.800.000,00

210.410,49 3.010.410,49 88.545,95

686 69

A)

B) -,---,-- -,-- 780.000,00

892 69

A)

B) -,---,-- -,--

893 69

A)

B) 3.000.000,00

210.410,49 3.210.410,49868.545,95 25.000,00

Saldo 843.545,95

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28

Zentralrechnung 2010

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 71 - 75 Zuschüsse an Forschungseinrichtungen nach

Maßgabe der Rahmenvereinbarungen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG

Titel der Titelgruppen 71 bis 75:

Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 07 03/119 71.

71 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten

Forschung e.V., München Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75.

686 71

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)4.951.900,00

-,-- 4.951.900,00 893 71

Zuschüsse für Investitionen A)

B)2.600.800,00 5.700.515,49 8.301.315,49

894 71

Zuschüsse zur anteiligen Mitfinanzierung eines Neubaus für die Zentralverwaltung der Fraunhofer-Gesellschaft

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)7.552.700,00 5.700.515,49 13.253.215,49

72 Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., München

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 72. Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75.

686 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)8.206.131,18

-,-- 8.206.131,18 893 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)315.000,00

-,-- 315.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)8.521.131,18

-,-- 8.521.131,18 73 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln

Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75.

686 73

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)7.835.200,00

-,-- 7.835.200,00 893 73

Zuschüsse für Investitionen A)

B)1.122.202,00

-,-- 1.122.202,00 Summe der Titelgruppe A)

B)8.957.402,00

-,-- 8.957.402,00 74 Fachinformationszentrum Chemie GmbH, Berlin

Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75.

686 74

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)149.183,00

-,-- 149.183,00

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29

Zentralrechnung 2010

07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 4.764.100,00

-,-- 4.764.100,00 187.800,00

686 71

A)

B) 5.061.900,003.575.515,49 8.637.415,49

336.100,00

893 71

A)

B) -,---,-- -,--

894 71

A)

B) 9.826.000,003.575.515,49 13.401.515,49

187.800,00 336.100,00

Saldo 148.300,00

A)

B) 8.135.000,00

-,-- 8.135.000,00 71.131,18

686 72

A)

B) 315.000,00

-,-- 315.000,00

893 72

A)

B) 8.450.000,00

-,-- 8.450.000,0071.131,18 -,--

Saldo 71.131,18

A)

B) 7.569.800,00

-,-- 7.569.800,00 265.400,00

686 73

A)

B) 1.322.400,00

-,-- 1.322.400,00

200.198,00 893 73

A)

B) 8.892.200,00

-,-- 8.892.200,00265.400,00 200.198,00

Saldo 65.202,00

A)

B) 105.000,00

-,-- 105.000,00 44.183,00

686 74

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30

Zentralrechnung 2010

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 893 74

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)149.183,00

-,-- 149.183,00 75 Forschungszentrum Karlsruhe - Institut für Meteorologie

und Klimaforschung Garmisch-Partenkirchen Vgl. Vermerk zu TG 71 - 75.

686 75

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)543.000,00

-,-- 543.000,00 893 75

Zuschüsse für Investitionen A)

B)155.000,00

-,-- 155.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)698.000,00

-,-- 698.000,00 78 Ausgaben zur Förderung des Design

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

686 78

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Design A)

B)830.146,74

13.873,26 844.020,00 893 78

Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von Institutionen zur Förderung des Design

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)830.146,74

13.873,26 844.020,00 80 - 81 Ausgaben zur Förderung des Handels

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

686 80

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Handels und der Dienstleistungen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 683 13.

A)B)

315.378,28 -,-- 315.378,28

686 81

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der mittelstandsbezogenen Handelsforschung und der Information für mittelständische Unternehmen des Handels und der Dienstleistungen

A)B)

69.215,30 -,-- 69.215,30

Summe der Titelgruppe A)

B)384.593,58

-,-- 384.593,58 82 Ausgaben im Vollzug des Aufstiegsfortbildungs-

förderungsgesetzes (AFBG) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Falls höhere Bundesmittel eingehen, erhöht sich die Ausgabebefugnis um die eingehenden Bundesmittel und den entsprechenden Landesanteil. Die erforderlichen zusätzlichen Landeskomplementärmittel können aus verfügbaren Mitteln des Epl. 07 entnommen werden. Rückeinnahmen und Zinsen fließen den Ausgaben zu.

663 82

Zahlungen an die KfW Bankengruppe gemäß § 14 Abs. 2 AFBG A)

B)1.229.726,72

-,-- 1.229.726,72

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31

Zentralrechnung 2010

07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,00

15.000,00 893 74

A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,0044.183,00 15.000,00

Saldo 29.183,00

A)

B) 543.000,00

-,-- 543.000,00

686 75

A)

B) 155.000,00

-,-- 155.000,00

893 75

A)

B) 698.000,00

-,-- 698.000,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 807.800,00100.000,00 907.800,00

63.780,00

686 78

A)

B) 130.000,00

-,-- 130.000,00

130.000,00 893 78

A)

B) 937.800,00100.000,00 1.037.800,00

-,-- 193.780,00

Saldo 193.780,00

A)

B) 340.000,00

-,-- 340.000,00

24.621,72 686 80

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

80.784,70 686 81

A)

B) 490.000,00

-,-- 490.000,00-,-- 105.406,42

Saldo 105.406,42

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00

2.270.273,28 663 82

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32

Zentralrechnung 2010

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 681 82

Leistungen zur Durchführung des AFBG A)

B)43.743.110,81

-,-- 43.743.110,81 Summe der Titelgruppe A)

B)44.972.837,53

-,-- 44.972.837,53 85 - 88 Ausgaben zur Förderung der Außenwirtschaft

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.

547 86

Ausgaben für Beteiligungen an Messen und Ausstellungen sowie für Landesausstellungen

A)B)

176.581,83 -,-- 176.581,83

661 85

Zweckgebundene Zuwendungen an die Bayerische Gesellschaft für internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH

A)B)

1.300.000,00 -,-- 1.300.000,00

683 86

Förderung von Firmengemeinschaftsbeteiligungen an Messen und Ausstellungen

A)B)

2.925.362,52 53.637,48 2.979.000,00

683 88

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Durchführung des Bayer. Programms zur Förderung der Drittlandskooperation mittelständischer Unternehmen (Mittelständisches Kooperationsprogramm)

A)B)

-,-- -,-- -,--

686 85

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der bayerischen außenwirtschaftlichen Beziehungen

A)B)

2.264.135,13 -,-- 2.264.135,13

686 87

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Zusammenarbeit mit fremden Ländern

A)B)

918.171,69 121.111,35 1.039.283,04

Summe der Titelgruppe A)

B)7.584.251,17

174.748,83 7.759.000,00 92 Allianz Bayern Innovativ/Förderung der Clusterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 92. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.

547 92

Fachbezogene Sachausgaben A)

B)170.294,45 429.705,55 600.000,00

633 92

Zuweisungen, Zuschüsse und sonstige Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände

A)B)

402.910,99 1.197.089,01 1.600.000,00

686 92

Zuschüsse und sonstige Ausgaben A)

B)8.188.965,10

11.577.535,79 19.766.500,89 893 92

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)8.762.170,54

13.204.330,35 21.966.500,89

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33

Zentralrechnung 2010

07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 50.200.000,00

-,-- 50.200.000,00

6.456.889,19 681 82

A)

B) 53.700.000,00

-,-- 53.700.000,00-,-- 8.727.162,47

Saldo 8.727.162,47

A)

B) 420.000,00

-,-- 420.000,00

243.418,17 547 86

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00

661 85

A)

B) 3.310.000,00

-,-- 3.310.000,00

331.000,00 683 86

A)

B) -,---,-- -,--

683 88

A)

B) 2.300.000,00

-,-- 2.300.000,00

35.864,87 686 85

A)

B) 1.240.000,00

-,-- 1.240.000,00

200.716,96 686 87

A)

B) 8.570.000,00

-,-- 8.570.000,00-,-- 811.000,00

Saldo 811.000,00

A)

B) -,---,-- -,-- 600.000,00

547 92

A)

B) -,---,-- -,-- 1.600.000,00

633 92

A)

B) 10.000.000,0015.962.750,91 25.962.750,91

6.196.250,02

686 92

A)

B) -,---,-- -,--

893 92

A)

B) 10.000.000,0015.962.750,91 25.962.750,91

2.200.000,00 6.196.250,02

Saldo 3.996.250,02

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34

Zentralrechnung 2010

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 93 - 94 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz

(ZuInvG) - Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZuInvG (Berufliche Weiterbildung)

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. Bei Ausweitung des Programmvolumens einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/894 52 und 894 56. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 31. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Zu TG 93-94, 95-96 und 97-98: Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2009 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Artikel 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2010 fort.

894 93

Zuschüsse an Einrichtungen der Weiterbildung des Handwerks nach dem ZuInvG

A)B)

7.387.655,01 -191.667,12 7.195.987,89

894 94

Zuschüsse an Einrichtungen der Weiterbildung der Industrie- und Handelskammern und sonstige gemeinnützige Weiterbildungseinrichtungen nach dem ZuInvG

A)B)

5.750.278,61 -70.410,40 5.679.868,21

Summe der Titelgruppe A)

B)13.137.933,62

-262.077,52 12.875.856,10 95 - 96 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz

(ZuInvG) - Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZuInvG (Forschung)

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. Bei Ausweitung des Programmvolumens einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03 TG 60 - 61, 62 - 67 sowie 71. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 31. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

891 95

Zuschüsse an das Kompetenzzentrum Neue Materialien Nordbayern, Standorte Bayreuth und Fürth, nach dem ZuInvG

A)B)

4.787.723,77 -,-- 4.787.723,77

893 95

Zuschüsse an das Bayerische Zentrum für Angewandte Energieforschung e. V. (ZAE Bayern) nach dem ZuInvG

A)B)

804.512,13 635.323,85 1.439.835,98

893 96

Zuschüsse an das Institut für Integrierte Systeme und Bauelemente-Technologie (IISB) in Erlangen (Elektromobilität) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. Köln nach dem ZuInvG

A)B)

576.755,39 2.355.811,15 2.932.566,54

Summe der Titelgruppe A)

B)6.168.991,29 2.991.135,00 9.160.126,29

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35

Zentralrechnung 2010

07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 6.568.000,001.257.453,33 7.825.453,33

629.465,44

894 93

A)

B) 5.440.000,001.117.826,30 6.557.826,30

877.958,09

894 94

A)

B) 12.008.000,00

2.375.279,63 14.383.279,63-,-- 1.507.423,53

Saldo 1.507.423,53

A)

B) 6.934.000,001.031.868,40 7.965.868,40

3.178.144,63

891 95

A)

B) 2.667.000,001.000.000,00 3.667.000,00

2.227.164,02

893 95

A)

B) 6.000.000,001.000.000,00 7.000.000,00

4.067.433,46

893 96

A)

B) 15.601.000,00

3.031.868,40 18.632.868,40-,-- 9.472.742,11

Saldo 9.472.742,11

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36

Zentralrechnung 2010

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 97 - 98 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz

(ZuInvG) - Investitionsschwerpunkt Infrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZuInvG (Breitbandförderung, Tourismusinfrastruktur)

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. Bei Ausweitung des Programmvolumens einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 04/883 72 und 883 78. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 41. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

883 97

Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Breitbandförderung nach dem ZuInvG

A)B)

2.779.498,95 6.945.294,09 9.724.793,04

883 98

Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Tourismusinfrastruktur nach dem ZuInvG

A)B)

2.273.531,15 -,-- 2.273.531,15

Summe der Titelgruppe A)

B)5.053.030,10 6.945.294,09 11.998.324,19

Gesamtausgaben A)

B)183.721.430,93 30.966.629,34 214.688.060,27

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

547.246,53 -,-- 547.246,53

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

38.344.626,43 -,-- 38.344.626,43

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

15.474.158,55 -,-- 15.474.158,55

Gesamteinnahmen A)

B)54.366.031,51

-,-- 54.366.031,51 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)367.088,41 429.705,55 796.793,96

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

140.722.427,91 15.099.883,54 155.822.311,45

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)42.631.914,61 15.437.040,25 58.068.954,86

Gesamtausgaben A)

B)183.721.430,93 30.966.629,34 214.688.060,27

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-129.355.399,42 -30.966.629,34 -160.322.028,76

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37

Zentralrechnung 2010

07 03 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 12.500.000,00

3.125.000,00 15.625.000,00

5.900.206,96 883 97

A)

B) 1.333.300,00

-,-- 1.333.300,00 940.231,15

883 98

A)

B) 13.833.300,00

3.125.000,00 16.958.300,00940.231,15 5.900.206,96

Saldo 4.959.975,81 A)

B) 220.783.900,0030.635.700,18 251.419.600,18 10.891.577,77

47.623.117,68

Saldo 36.731.539,91

A) B)

-,---,-- -,-- 547.246,53

-,--

A)

B) 43.381.000,00

-,-- 43.381.000,00 -,--

5.036.373,57

A)

B)

31.414.300,00-,-- 31.414.300,00 -,--

15.940.141,45

A)

B) 74.795.300,00

-,-- 74.795.300,00 547.246,53

20.976.515,02

Saldo 20.429.268,49 A)

B) 461.700,00

-,-- 461.700,00 600.000,00

264.906,04

A)

B) 152.324.700,0017.996.788,15 170.321.488,15 7.777.219,94

22.276.396,64

A)

B) 67.997.500,0012.638.912,03 80.636.412,03 2.514.357,83

25.081.815,00

A)

B) 220.783.900,0030.635.700,18 251.419.600,18 10.891.577,77

47.623.117,68

Saldo 36.731.539,91 A)

B) -145.988.600,00-30.635.700,18 -176.624.300,18 -10.344.331,24

-26.646.602,66

Saldo -16.302.271,42

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38

Zentralrechnung 2010

07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 10

Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen von gemeinschaftlichen Förderungsprogrammen

Vgl. Vermerk zu 883 10.

A)B)

-,-- -,-- -,--

346 17

Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Strukturfonds im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative LEADER III zur ländlichen Entwicklung, Phase 2000 - 2006

Vgl. Vermerk zu 883 17.

A)B)

-,-- -,-- -,--

346 18

Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-tschechischen Grenzraum, Phase 2000 - 2006

Vgl. Vermerk zu 883 18.

A)B)

-,-- -,-- -,--

346 19

Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-österreichischen Grenzraum, Phase 2000 - 2006

Vgl. Vermerk zu 883 19.

A)B)

177.453,24 -,-- 177.453,24

346 20

Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung

Vgl. Vermerk zu 883 20.

A)B)

-,-- -,-- -,--

346 21

Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen des Ziel-2-Programms, Phase 2000 - 2006

Vgl. Vermerk zu 883 21.

A)B)

-,-- -,-- -,--

346 22

Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen des Ziel-2-Programms, Phase 2000 - 2005, für phasing-out Gebiete

Vgl. Vermerk zu 883 22.

A)B)

-,-- -,-- -,--

346 23

Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Ziel 3 (Förderung der Anpassung und Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungspolitiken und -systeme), Phase 2000 - 2006

Vgl. Vermerk zu 883 23.

A)B)

-,-- -,-- -,--

346 24

Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C zur Förderung der interregionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung

Vgl. Vermerk zu 883 24.

A)B)

-,-- -,-- -,--

346 25

Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Phase 2007 - 2013

Vgl. Vermerk zu 883 25.

A)B)

33.729.901,61 -,-- 33.729.901,61

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39

Zentralrechnung 2010

07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

346 10

A)

B) -,---,-- -,--

346 17

A)

B) -,---,-- -,--

346 18

A)

B) -,---,-- -,-- 177.453,24

346 19

A)

B) -,---,-- -,--

346 20

A)

B) 13.290.000,00

-,-- 13.290.000,00

13.290.000,00 346 21

A)

B) 11.691.200,00

-,-- 11.691.200,00

11.691.200,00 346 22

A)

B) 1.207.500,00

-,-- 1.207.500,00

1.207.500,00 346 23

A)

B) -,---,-- -,--

346 24

A)

B) 37.067.000,00

-,-- 37.067.000,00

3.337.098,39 346 25

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40

Zentralrechnung 2010

07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 346 26

Zuweisungen im Rahmen des Ziels 3, Europäische territoriale Zusammenarbeit, Ausrichtung transnationale und interregionale Kooperation, Phase 2007 - 2013

Vgl. Vermerk zu 883 26.

A)B)

134.049,07 -,-- 134.049,07

346 27

Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen des INTERREG IV A-Programms zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-tschechischen Grenzraum, Phase 2007 - 2013

Vgl. Vermerk zu 883 27.

A)B)

19.344.492,68 -,-- 19.344.492,68

346 28

Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Regionalfonds im Rahmen des INTERREG IV A-Programms zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-österreichischen Grenzraum, Phase 2007 - 2013

Vgl. Vermerk zu 883 28.

A)B)

-,-- -,-- -,--

346 29

Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des EU-Sozialfonds im Rahmen des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Phase 2007 - 2013, ESF

Vgl. Vermerk zu 883 29.

A)B)

13.279.122,17 -,-- 13.279.122,17

Titelgruppen

70 Sonderprogramm des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)

119 70

Rückflüsse im Rahmen des Sonderprogramms des Bundes zur "Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 70

Zuweisungen des Bundes für das Sonderprogramm im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)

Vgl. Vermerk bei TG 70 (Ausgaben).

A)B)

2.188.655,50 -,-- 2.188.655,50

Summe der Titelgruppe A)

B)2.188.655,50

-,-- 2.188.655,50 71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen

Wirtschaftsstruktur"

119 71

Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur"

A)B)

917.240,23 -,-- 917.240,23

271 71

Erstattungen aus dem EU-Regionalfonds A)

B)-,-- -,-- -,--

331 71

Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Vgl. Vermerk bei TG 71 (Ausgaben).

A)B)

16.204.694,00 -,-- 16.204.694,00

Summe der Titelgruppe A)

B)17.121.934,23

-,-- 17.121.934,23 Gesamteinnahmen A)

B)85.975.608,50

-,-- 85.975.608,50

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41

Zentralrechnung 2010

07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 134.049,07

346 26

A)

B) 12.840.000,00

-,-- 12.840.000,00 6.504.492,68

346 27

A)

B) -,---,-- -,--

346 28

A)

B) 2.222.200,00

-,-- 2.222.200,00 11.056.922,17

346 29

A)

B) -,---,-- -,--

119 70

A)

B) 2.800.000,00

-,-- 2.800.000,00

611.344,50 331 70

A)

B) 2.800.000,00

-,-- 2.800.000,00-,-- 611.344,50

Saldo 611.344,50

A)

B) -,---,-- -,-- 917.240,23

119 71

A)

B) -,---,-- -,--

271 71

A)

B) 9.600.000,00

-,-- 9.600.000,00 6.604.694,00

331 71

A)

B) 9.600.000,00

-,-- 9.600.000,007.521.934,23 -,--

Saldo 7.521.934,23 A)

B) 90.717.900,00

-,-- 90.717.900,00 25.394.851,39

30.137.142,89

Saldo 4.742.291,50

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42

Zentralrechnung 2010

07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Ausgaben

Personalausgaben

428 11

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer im Rahmen der technischen Hilfe der europäischen Strukturfondsprogramme

Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 883 27 bis zur Höhe der Entgelte für vier Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente).

A)B)

140.486,62 -,-- 140.486,62

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 11

Kosten für Untersuchungen von Problemen der regionalen und sektoralen Wirtschaftsstruktur

Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 03 07 TG 94.

A)B)

33.349,80 50.826,28 84.176,08

531 11

Fachveröffentlichungen

Wegen der unentgeltlichen Abgabe von Veröffentlichungen vgl. Erläuterungen.

A)B)

342,55 -,-- 342,55

547 01

Fachbezogene Sachausgaben, die im Rahmen der technischen Hilfe der europäischen Strukturfondsprogramme anfallen

Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 883 10 bis 883 29.

A)B)

179.824,75 -,-- 179.824,75

Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen im Rahmen der europäischen Strukturfondsprogramme

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 883 10 bis 883 29.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01

Nationale Kofinanzierung von Verpflichtungen zur Abwicklung des EU-Sonderprogramms Ziel 3 (INTERREG IV A) zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit mit bayerischer Beteiligung

Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 72.

A)B)

-,-- -,-- -,--

883 10

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben aus dem EU-Regionalfonds im Rahmen von gemeinschaftlichen Förderungsprogrammen

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 10. Zu 883 10 bis 883 29: Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Soweit für das jeweilige EU-Programm Landeskomplementärmittel bereitgestellt werden, sind die Titel 883 10 bis 883 29 gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 07 03 TG 51-52, 55-59, 62-67, 69, 85-88, 92, Kap. 07 04 Tit. 891 01, TG 71, 72, 78, Kap. 07 05 TG 60-61, 74, 75-76, 79 und Kap. 07 07 Tit. 537 01 und 547 01. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

A)B)

-36.780,16 4.716.513,62 4.679.733,46

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43

Zentralrechnung 2010

07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 140.486,62

428 11

A) B)

259.000,0044.066,12 303.066,12

218.890,04

526 11

A)

B) 8.200,00

-,-- 8.200,00

7.857,45 531 11

A)

B) -,---,-- -,-- 179.824,75

547 01

A) B)

-,---,-- -,--

812 01

A) B)

-,---,-- -,--

883 01

A)

B) -,--

5.402.502,28 5.402.502,28

722.768,82 883 10

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44

Zentralrechnung 2010

07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 883 17

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative LEADER III zur ländlichen Entwicklung, Phase 2000 - 2006

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 17. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

-,-- -,-- -,--

883 18

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-tschechischen Grenzraum, Phase 2000 - 2006

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 18. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

195.662,70 2.567.170,54 2.762.833,24

883 19

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im bayerisch-österreichischen Grenzraum, Phase 2000 - 2006

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 19. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

-,-- 267.866,24 267.866,24

883 20

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 20. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

-24.616,65 24.616,65 -,--

883 21

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds im Rahmen des Ziel-2-Programms, Phase 2000 - 2006

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 21. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

373.969,07 -,-- 373.969,07

883 22

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds im Rahmen des phasing-out-Programms; Phase 2000 - 2005

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 22. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

138.948,44 124.751,25 263.699,69

883 23

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Rahmen des Ziel 3 Programms Deutschland, Phase 2000 - 2006

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 23. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

1.000.000,00 2.219.255,21 3.219.255,21

883 24

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C zur Förderung der interregionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 24. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

-,-- -,-- -,--

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45

Zentralrechnung 2010

07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

883 17

A)

B) -,--

2.767.778,19 2.767.778,19

4.944,95 883 18

A)

B) -,--

90.413,00 90.413,00 177.453,24

883 19

A)

B) -,---,-- -,--

883 20

A)

B) 13.290.000,00

3.214.878,87 16.504.878,87

16.130.909,80 883 21

A)

B) 11.691.200,00

1.887.809,85 13.579.009,85

13.315.310,16 883 22

A)

B) 1.207.500,003.219.255,21 4.426.755,21

1.207.500,00

883 23

A)

B) -,---,-- -,--

883 24

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46

Zentralrechnung 2010

07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 883 25

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Phase 2007 - 2013

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 25. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

18.628.127,99 10.627.713,75 29.255.841,74

883 26

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen des Ziels 3, Europäische territoriale Zusammenarbeit, Ausrichtung transnationale und interregionale Kooperation, Phase 2007 - 2013

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 26. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

-,-- 204.049,07 204.049,07

883 27

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen des INTERREG IV A-Programms zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im bayerisch-tschechischen Grenzraum, Phase 2007 - 2013

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 27. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

12.689.144,59 9.623.515,00 22.312.659,59

883 28

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen des Ziels 3, Europäische territoriale Zusammenarbeit zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im bayerisch-österreichischen Grenzraum, Phase 2007 - 2013

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 28. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

-,-- -,-- -,--

883 29

Investitionszuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung; Phase 2007-2013, ESF

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 29. Vgl. Vermerk bei 883 10.

A)B)

4.116.746,45 6.951.011,57 11.067.758,02

891 01

Einmalzinszuschüsse an die LfA Förderbank Bayern zur Ausreichung von zinsgünstigen Darlehen im Rahmen des Bayerischen Mittelstandskreditprogramms und zur Finanzierung von sonstigen im staatlichen Interesse gelegenen besonders förderungswürdigen Maßnahmen

Vgl. Vermerk zu 883 10 bis 883 29.

A)B)

23.850.000,00 -,-- 23.850.000,00

892 01

Zuschüsse zur Errichtung einer Ethylen-Pipeline von Münchsmünster nach Ludwigshafen

A)B)

7.850.000,00 150.000,00 8.000.000,00

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47

Zentralrechnung 2010

07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 37.067.000,00

3.105.616,63 40.172.616,63

10.916.774,89 883 25

A)

B) -,--

70.000,00 70.000,00 134.049,07

883 26

A)

B) 12.840.000,00

793.098,94 13.633.098,94 8.679.560,65

883 27

A)

B) -,---,-- -,--

883 28

A)

B) 2.222.200,00

288.635,85 2.510.835,85 8.556.922,17

883 29

A)

B) 26.500.000,00

-,-- 26.500.000,00

2.650.000,00 891 01

A)

B) -,--

8.000.000,00 8.000.000,00

892 01

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48

Zentralrechnung 2010

07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Titelgruppen

70 Sonderprogramm des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Leistungen an Zuwendungsempfänger dürfen erst erfolgen, wenn der bei 331 70 zu vereinnahmende Bundesanteil eingegangen ist. Falls höhere Bundesmittel eingehen, erhöht sich die Ausgabebefugnis um das Doppelte der zusätzlich eingegangenen Bundesmittel. Die erforderlichen zusätzlichen Landeskomplementärmittel können aus TG 72 entnommen werden.

883 70

Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A)B)

-,-- -,-- -,--

892 70

Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen A)

B)4.377.311,00

611.344,50 4.988.655,50 Summe der Titelgruppe A)

B)4.377.311,00

611.344,50 4.988.655,50 71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen

Wirtschaftsstruktur" Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Leistungen an die Zuwendungsempfänger dürfen erst erfolgen, wenn der bei 331 71 zu vereinnahmende Bundesanteil eingegangen ist. Falls höhere Bundesmittel eingehen, erhöht sich die Ausgabebefugnis um das Doppelte der zusätzlich eingehenden Bundesmittel. Die erforderlichen zusätzlichen Landeskomplementärmittel können aus TG 72 entnommen werden. Vgl. Vermerk zu 883 10 bis 883 29.

686 71

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft

A)B)

-,-- -,-- -,--

883 71

Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A)B)

-,-- -,-- -,--

892 71

Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen A)

B)32.409.388,00

-,-- 32.409.388,00 893 71

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)32.409.388,00

-,-- 32.409.388,00 72 Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 78. Vgl. Vermerke zu 883 01, 883 10 bis 883 29 sowie TG 70 und TG 71. Die Mittel sind übertragbar.

547 72

Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel des Haushaltsplans nicht in Betracht kommen

A)B)

1.200.674,27 -,-- 1.200.674,27

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49

Zentralrechnung 2010

07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

883 70

A)

B) 5.600.000,00

-,-- 5.600.000,00

611.344,50 892 70

A)

B) 5.600.000,00

-,-- 5.600.000,00-,-- 611.344,50

Saldo 611.344,50

A)

B) -,---,-- -,--

686 71

A)

B) 6.300.000,00

-,-- 6.300.000,00

6.300.000,00 883 71

A)

B) 12.600.000,00

-,-- 12.600.000,00 19.809.388,00

892 71

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

300.000,00 893 71

A)

B) 19.200.000,00

-,-- 19.200.000,0019.809.388,00 6.600.000,00

Saldo 13.209.388,00

A)

B) -,---,-- -,-- 1.200.674,27

547 72

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50

Zentralrechnung 2010

07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 883 72

Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände

Vgl. Vermerk zu 07 03/686 23. A)B)

516.900,00 3.930.000,00 4.446.900,00

892 72

Zuschüsse an private Unternehmen A)

B)58.295.445,60

41.325,74 58.336.771,34 893 72

Zuschüsse an Sonstige A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)60.013.019,87

3.971.325,74 63.984.345,61 78 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs

einschließlich Saisonverlängerung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerke zu 883 10 bis 883 29 und zu TG 72. Die Mittel sind übertragbar.

547 78

Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel des Haushaltsplans nicht in Betracht kommen

A)B)

-,-- -,-- -,--

686 78

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Fremdenverkehrs- werbung und für Maßnahmen zur Förderung des Fremden- verkehrs

A)B)

8.015.588,71 16.411,29 8.032.000,00

883 78

Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)6.095.647,50

-,-- 6.095.647,50 892 78

Zuschüsse an private Unternehmen A)

B)17.443.602,64

-,-- 17.443.602,64 893 78

Zuschüsse an Sonstige A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)31.554.838,85

16.411,29 31.571.250,14 Gesamtausgaben A)

B)197.489.763,87 42.126.370,71 239.616.134,58

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51

Zentralrechnung 2010

07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

681.893,59 681.893,59 3.765.006,41

883 72

A)

B) 68.075.000,00

31.163,19 68.106.163,19

9.769.391,85 892 72

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

500.000,00 893 72

A)

B) 68.575.000,00

713.056,78 69.288.056,784.965.680,68 10.269.391,85

Saldo 5.303.711,17

A)

B) -,---,-- -,--

547 78

A)

B) 8.300.000,00

-,-- 8.300.000,00

268.000,00 686 78

A)

B) 5.300.000,00

-,-- 5.300.000,00 795.647,50

883 78

A)

B) 10.200.000,00

-,-- 10.200.000,00 7.243.602,64

892 78

A)

B) -,---,-- -,--

893 78

A)

B) 23.800.000,00

-,-- 23.800.000,008.039.250,14 268.000,00

Saldo 7.771.250,14 A)

B) 222.260.100,0029.597.111,72 251.857.211,72 50.682.615,32

62.923.692,46

Saldo 12.241.077,14

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52

Zentralrechnung 2010

07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

917.240,23 -,-- 917.240,23

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

85.058.368,27 -,-- 85.058.368,27

Gesamteinnahmen A)

B)85.975.608,50

-,-- 85.975.608,50 Personalausgaben A)

B)140.486,62

-,-- 140.486,62 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.414.191,37

50.826,28 1.465.017,65 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

8.015.588,71 16.411,29 8.032.000,00

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)187.919.497,17 42.059.133,14 229.978.630,31

Gesamtausgaben A)

B)197.489.763,87 42.126.370,71 239.616.134,58

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-111.514.155,37 -42.126.370,71 -153.640.526,08

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53

Zentralrechnung 2010

07 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 917.240,23

-,--

A)

B)

90.717.900,00-,-- 90.717.900,00 24.477.611,16

30.137.142,89

A)

B) 90.717.900,00

-,-- 90.717.900,00 25.394.851,39

30.137.142,89

Saldo 4.742.291,50 A)

B) -,---,-- -,-- 140.486,62

-,--

A)

B) 267.200,00

44.066,12 311.266,12 1.380.499,02

226.747,49

A)

B) 8.300.000,00

-,-- 8.300.000,00 -,--

268.000,00

A)

B) 213.692.900,0029.553.045,60 243.245.945,60 49.161.629,68

62.428.944,97

A)

B) 222.260.100,0029.597.111,72 251.857.211,72 50.682.615,32

62.923.692,46

Saldo 12.241.077,14 A)

B) -131.542.200,00-29.597.111,72 -161.139.311,72 -25.287.763,93

-32.786.549,57

Saldo -7.498.785,64

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54

Zentralrechnung 2010

07 05 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)B)

173.839,24 -,-- 173.839,24

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk zu TG 79.

A)B)

-,-- -,-- -,--

266 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Aktionsgemeinschaft Brennerbahn durch andere Länder sowie durch die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Vgl. Vermerk bei 685 02.

A)B)

49.680,72 -,-- 49.680,72

Titelgruppen

73 Einnahmen für die Sicherheit des Luftverkehrs Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

111 73

Einnahmen aus Luftsicherheitsgebühren A)

B)80.507.549,89

-,-- 80.507.549,89 119 73

Vermischte Einnahmen A)

B)210.462,44

-,-- 210.462,44 Summe der Titelgruppe A)

B)80.718.012,33

-,-- 80.718.012,33 Gesamteinnahmen A)

B)80.941.532,29

-,-- 80.941.532,29 Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 11

Fachveröffentlichungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75 - 76. Wegen der unentgeltlichen Abgabe von Veröffentlichungen vgl. Erläuterungen.

A)B)

352.878,11 -,-- 352.878,11

547 02

Aufsuchung und Untersuchung mineralischer Rohstoffe und Wasservorkommen sowie Sicherungsmaßnahmen im Bergbau

Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu Kap. 12 09 TG 79.

A)B)

138.197,85 241.381,33 379.579,18

547 03

Ausgaben für die Aufstellung und Fortschreibung eines Gesamtverkehrsplans und zur Durchführung von Verkehrsplanungen

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

18.665,20 36.241,57 54.906,77

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55

Zentralrechnung 2010

07 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

173.800,00-,-- 173.800,00 39,24

124 01

A) B)

-,---,-- -,--

231 01

A)

B) 92.300,00

-,-- 92.300,00

42.619,28 266 01

A)

B) 76.650.000,00

-,-- 76.650.000,00 3.857.549,89

111 73

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 110.462,44

119 73

A)

B) 76.750.000,00

-,-- 76.750.000,003.968.012,33 -,--

Saldo 3.968.012,33 A)

B) 77.016.100,00

-,-- 77.016.100,00 3.968.051,57

42.619,28

Saldo 3.925.432,29

A) B)

40.000,00-,-- 40.000,00 312.878,11

531 11

A)

B) 820.000,00

-,-- 820.000,00

440.420,82 547 02

A)

B) 62.200,0046.391,77 108.591,77

53.685,00

547 03

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56

Zentralrechnung 2010

07 05 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 547 04

Fachbezogene Sachausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung im Umland des Flughafens München

A)B)

5.968,85 -,-- 5.968,85

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

685 02

Beiträge bzw. Zuschüsse an die Aktionsgemeinschaft Brennerbahn, die Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V. (DGON), die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V. (DVWG) und ähnliche Einrichtungen sowie sonstige Ausgaben zur Förderung internationaler Verkehrsbeziehungen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 266 01.

A)B)

20.782,63 -,-- 20.782,63

Titelgruppen

57 Neue Verkehrstechnologien und Güterverkehrszentren Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

633 57

Zuschüsse und sonstige Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für Planung und Konzeptionierung von Güterverkehrszentren

A)B)

114.339,09 -,-- 114.339,09

686 57

Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Pilotprojekte und Demonstrationsvorhaben zur beschleunigten Einführung neuer Verkehrstechnologien sowie zur Förderung des Schienengüterverkehrs

A)B)

5.562,50 -,-- 5.562,50

883 57

Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für infrastrukturelle Investitionen zur Errichtung von Güterverkehrszentren

Aus dem Ansatz dürfen auch Einmalzinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen geleistet werden.

A)B)

-,-- 78.130,88 78.130,88

893 57

Zuschüsse an Sonstige für Investitionen im Zusammenhang mit der beschleunigten Einführung neuer Verkehrstechnologien und zur Förderung des Schienengüterverkehrs

Aus dem Ansatz dürfen auch Einmalzinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)119.901,59

78.130,88 198.032,47 60 - 61 Schifffahrt, Hafen- und Verkehrswasserausbau

Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.

547 60

Fachbezogene Sachausgaben

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 883 60 und mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen zu Lasten 881 60.

A)B)

7.245,17 -,-- 7.245,17

671 60

Ausgaben für die Tätigkeit der Bayerischen Landeshafenverwaltung

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 883 60.

A)B)

-,-- -,-- -,--

881 60

Zuweisungen an den Bund für die Kanalisierung der Donau gemäß Vertrag vom 16.09.1966

Vgl. Vermerk bei 547 60 und 881 61.

A)B)

7.750.000,00 750.000,00 8.500.000,00

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57

Zentralrechnung 2010

07 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 8.900,00

-,-- 8.900,00

2.931,15 547 04

A) B)

130.000,00-,-- 130.000,00

109.217,37

685 02

A)

B) 130.000,00

43.232,47 173.232,47

58.893,38 633 57

A)

B) -,---,-- -,-- 5.562,50

686 57

A)

B) 90.000,0081.000,00 171.000,00

92.869,12

883 57

A)

B) -,---,-- -,--

893 57

A)

B) 220.000,00124.232,47 344.232,47

5.562,50 151.762,50

Saldo 146.200,00

A)

B) -,---,-- -,-- 7.245,17

547 60

A)

B) -,---,-- -,--

671 60

A)

B) 7.500.000,001.000.000,00 8.500.000,00

881 60

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58

Zentralrechnung 2010

07 05 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 881 61

Zuweisungen an den Bund für die Abwicklung von Restmaßnahmen am Main-Donau-Kanal

Gegenseitig deckungsfähig mit 881 60.

A)B)

-,-- -,-- -,--

883 60

Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung von Güterumschlaghäfen

Vgl. Vermerke bei 547 60 und 671 60.

A)B)

515.700,00 -,-- 515.700,00

Summe der Titelgruppe A)

B)8.272.945,17

750.000,00 9.022.945,17 71 - 72 Leistungen nach § 45a Personenbeförderungs-

gesetz zum Ausgleich von gemeinwirtschaftlichen Lasten im öffentlichen Personennahverkehr (Ausbildungsverkehr)

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 07 07 (Ausgaben) bis zur Höhe von 39.700,0 Tsd. EUR in 2009 und 34.700,0 Tsd. EUR in 2010.

633 72

Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)27.160.030,00

-,-- 27.160.030,00 683 71

Leistungen an Sonstige A)

B)65.132.396,00

-,-- 65.132.396,00 Summe der Titelgruppe A)

B)92.292.426,00

-,-- 92.292.426,00 73 Ausgaben für die Sicherheit des Luftverkehrs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 73 (Einnahmen).

459 73

Prüfungsvergütungen A)

B)-,--

10.000,00 10.000,00 532 73

Kosten für die Wahrnehmung von Personen- und Gepäck- kontrollen auf Flughäfen in Bayern

A)B)

69.670.249,15 28.706.035,94 98.376.285,09

547 73

Kosten zur Aufrechterhaltung der Flugsicherheit einschließlich Aufwendungen für Fluglärmkommissionen

A)B)

7.367.567,10 -,-- 7.367.567,10

812 73

Beschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen und Einrichtung von Kontrolltechnik für die Flugsicherheit

A)B)

5.077.468,95 22.402.065,65 27.479.534,60

Summe der Titelgruppe A)

B)82.115.285,20 51.118.101,59 133.233.386,79

74 Förderung des Nahluftverkehrs und des Flugwesens

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.

683 74

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung des Nahluftverkehrs

A)B)

2.049.903,75 -,-- 2.049.903,75

891 74

Zuschüsse zum Ausbau von Landeplätzen für den Nahluftverkehr und die allgemeine Luftfahrt

A)B)

47.444,03 1.153.437,30 1.200.881,33

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59

Zentralrechnung 2010

07 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

881 61

A)

B) 540.000,00

34.915,83 574.915,83

59.215,83 883 60

A)

B) 8.040.000,001.034.915,83 9.074.915,83

7.245,17 59.215,83

Saldo 51.970,66

A)

B) 32.950.000,00

-,-- 32.950.000,00

5.789.970,00 633 72

A)

B) 45.150.000,00

-,-- 45.150.000,00 19.982.396,00

683 71

A)

B) 78.100.000,00

-,-- 78.100.000,0019.982.396,00 5.789.970,00

Saldo 14.192.426,00

A)

B) 5.000,005.000,00 10.000,00

459 73

A)

B) 67.000.000,0029.204.336,81 96.204.336,81 2.171.948,28

532 73

A)

B) 5.564.700,00

6.803,05 5.571.503,05 1.796.064,05

547 73

A)

B) 5.702.900,00

22.233.414,60 27.936.314,60

456.780,00 812 73

A)

B) 78.272.600,0051.449.554,46 129.722.154,46

3.968.012,33 456.780,00

Saldo 3.511.232,33

A)

B) 2.050.000,00

-,-- 2.050.000,00

96,25 683 74

A)

B) 700.000,00570.785,08 1.270.785,08

69.903,75

891 74

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60

Zentralrechnung 2010

07 05 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 892 74

Förderung von Maßnahmen zum Ausbau des Allgäu Airports Memmingen

A)B)

1.098.304,00 951.696,00 2.050.000,00

Summe der Titelgruppe A)

B)3.195.651,78 2.105.133,30 5.300.785,08

75 - 76 Förderung von Maßnahmen im Energiebereich

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von maximal 2.500,0 Tsd. EUR zu Lasten Kap. 07 03 TG 62-67. Vgl. Vermerk zu 531 11, zu 07 04/883 10 bis 883 29 und zu 12 09 TG 79.

526 75

Kosten für Sachverständige A)

B)102.893,85

-,-- 102.893,85 547 75

Fachbezogene Sachausgaben A)

B)55.587,97

-,-- 55.587,97 892 76

Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Abdeckung der Risiken von Fehlbohrungen bei der Nutzung von Erdwärme

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 75

Zuschüsse zur Förderung der rationellen Energiegewinnung und -verwendung

A)B)

2.623.553,58 2.329.919,60 4.953.473,18

893 76

Zuschüsse für die Wiederinbetriebnahme, die Erhaltung, den Ausbau sowie den Neubau von Kleinwasserkraftanlagen

A)B)

-,-- -,-- -,--

981 75

Ausgaben für Leistungen des Statistischen Landesamts A)

B)30.000,00

-,-- 30.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)2.812.035,40 2.329.919,60 5.141.955,00

79 Landesentwicklung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Ansätzen können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 verstärkt werden. Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 01.

428 79

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

459 79

Entschädigungen der zu Mitgliedern des Landesplanungsbeirates berufenen Sachverständigen

A)B)

-,-- -,-- -,--

531 79

Fachveröffentlichungen A)

B)31.497,18

-,-- 31.497,18 547 79

Ausgaben zur Durchführung spezieller Fachaufgaben der Landesplanung

A)B)

553.165,80 175.680,11 728.845,91

633 79

Sonderzuweisung für den Regionalverband Donau-Iller, Ersatzleistung an Gemeinden und sonstige öffentliche Planungsträger

A)B)

155.000,00 -,-- 155.000,00

637 79

Erstattung von Verwaltungsausgaben an regionale Planungsverbände

A)B)

1.311.656,91 -,-- 1.311.656,91

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61

Zentralrechnung 2010

07 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 1.100.000,00

950.000,00 2.050.000,00

892 74

A)

B) 3.850.000,001.520.785,08 5.370.785,08

-,-- 70.000,00

Saldo 70.000,00

A)

B) 50.000,0031.460,50 81.460,50 21.433,35

526 75

A)

B) -,---,-- -,-- 55.587,97

547 75

A)

B) -,---,-- -,--

892 76

A)

B) 8.120.000,00

268.539,50 8.388.539,50

3.435.066,32 893 75

A)

B) -,---,-- -,--

893 76

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00

981 75

A)

B) 8.200.000,00

300.000,00 8.500.000,0077.021,32 3.435.066,32

Saldo 3.358.045,00

A)

B) -,---,-- -,--

428 79

A)

B) -,---,-- -,--

459 79

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

18.502,82 531 79

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00

171.154,09 547 79

A)

B) 180.000,00

-,-- 180.000,00

25.000,00 633 79

A)

B) 1.400.000,00

-,-- 1.400.000,00

88.343,09 637 79

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62

Zentralrechnung 2010

07 05 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 686 79

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)650.541,32 402.458,68 1.053.000,00

981 79

Zahlungen an das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.701.861,21

578.138,79 3.280.000,00 Gesamtausgaben A)

B)192.046.598,99 57.237.047,06 249.283.646,05

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

80.891.851,57 -,-- 80.891.851,57

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

49.680,72 -,-- 49.680,72

Gesamteinnahmen A)

B)80.941.532,29

-,-- 80.941.532,29 Personalausgaben A)

B)-,--

10.000,00 10.000,00 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)78.303.916,23 29.159.338,95 107.463.255,18

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

96.600.212,20 402.458,68 97.002.670,88

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)5.077.468,95

22.402.065,65 27.479.534,60 Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)12.035.001,61

5.263.183,78 17.298.185,39 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)30.000,00

-,-- 30.000,00 Gesamtausgaben A)

B)192.046.598,99 57.237.047,06 249.283.646,05

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-111.105.066,70 -57.237.047,06 -168.342.113,76

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63

Zentralrechnung 2010

07 05 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 1.170.000,00

-,-- 1.170.000,00

117.000,00 686 79

A)

B) -,---,-- -,--

981 79

A)

B) 3.700.000,00

-,-- 3.700.000,00-,-- 420.000,00

Saldo 420.000,00 A)

B) 181.443.700,0054.475.879,61 235.919.579,61 24.353.115,43

10.989.048,99

Saldo 13.364.066,44

A) B)

76.923.800,00-,-- 76.923.800,00 3.968.051,57

-,--

A)

B) 92.300,00

-,-- 92.300,00 -,--

42.619,28

A)

B) 77.016.100,00

-,-- 77.016.100,00 3.968.051,57

42.619,28

Saldo 3.925.432,29 A)

B) 5.000,005.000,00 10.000,00 -,--

-,--

A)

B) 74.495.800,0029.288.992,13 103.784.792,13 4.365.156,93

686.693,88

A)

B) 83.160.000,00

43.232,47 83.203.232,47 19.987.958,50

6.188.520,09

A)

B) 5.702.900,00

22.233.414,60 27.936.314,60 -,--

456.780,00

A)

B) 18.050.000,00

2.905.240,41 20.955.240,41 -,--

3.657.055,02

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 -,--

-,--

A)

B) 181.443.700,0054.475.879,61 235.919.579,61 24.353.115,43

10.989.048,99

Saldo 13.364.066,44 A)

B) -104.427.600,00-54.475.879,61 -158.903.479,61 -20.385.063,86

-10.946.429,71

Saldo -9.438.634,15

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64

Zentralrechnung 2010

07 07 Schienenpersonennahverkehr A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.

A)B)

25.726.323,88 -,-- 25.726.323,88

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz)

Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.

A)B)

1.030.137.430,92 -,-- 1.030.137.430,92

231 02

Leistungen des Bundes für die nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs nach Art. 5 AEG, § 16 Abs. 2 S. 3 ENeuOG zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit Eisenbahnstrecken

Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.

A)B)

60.516,00 -,-- 60.516,00

231 03

Zuweisungen des Bundes für das Projekt Magnetschnellbahn München Hauptbahnhof - Flughafen

Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.

A)B)

-,-- -,-- -,--

271 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU

Vgl. Vermerk zu den Ausgaben. A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)1.055.924.270,80

-,-- 1.055.924.270,80 Ausgaben

Die Ausgabetitel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis für die Ausgabetitel des Kap. 07 07 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 01 und 231 02. Sie erhöht sich um die Isteinnahmen bei 119 49, 231 03 und 271 01. Ausgaben dürfen erst erfolgen, wenn die bei 231 01 und 231 02 zu vereinnahmenden Bundesmittel eingegangen sind. Vgl. Vermerk zu 07 05 TG 71 - 72.

Personalausgaben

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)B)

109.839,55 -,-- 109.839,55

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01

Kosten für Sachverständige A)B)

451.274,67 -,-- 451.274,67

537 01

Gutachten und Pilotprojekte für den ÖPNV einschl. kooperativem Verkehrsmanagement München

Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29.

A)B)

916.574,32 1.123.424,08 2.039.998,40

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65

Zentralrechnung 2010

07 07 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 25.726.323,88

119 49

A) B)

1.030.100.000,00-,-- 1.030.100.000,00 37.430,92

231 01

A)

B) 72.000,00

-,-- 72.000,00

11.484,00 231 02

A)

B) -,---,-- -,--

231 03

A)

B) -,---,-- -,--

271 01

A)

B) 1.030.172.000,00

-,-- 1.030.172.000,00 25.763.754,80

11.484,00

Saldo 25.752.270,80

A) B)

-,---,-- -,-- 109.839,55

428 11

A) B)

200.000,00-,-- 200.000,00 251.274,67

526 01

A)

B) 300.000,00

2.101.112,62 2.401.112,62

361.114,22 537 01

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66

Zentralrechnung 2010

07 07 Schienenpersonennahverkehr A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 547 01

Fachbezogene Sachausgaben

Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 29. A)B)

289.440,54 110.559,46 400.000,00

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

633 01

Zuschüsse zu den Kosten für Erhebungen und Zählungen A)B)

-,-- -,-- -,--

671 01

Kostenerstattung an das Eisenbahn-Bundesamt A)

B)661.130,33 203.559,01 864.689,34

682 01

Leistungen des Freistaates Bayern für Personal- und Sachaufwand der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbH

A)B)

6.970.712,00 -,-- 6.970.712,00

682 02

Leistungen des Freistaates Bayern für Personal- und Sachaufwand der MVV-GmbH für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs

A)B)

3.227.350,00 -,-- 3.227.350,00

682 03

Leistungen des Freistaates Bayern an die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH zur Gewährung von Ausgleichs- leistungen an Schienenpersonennahverkehrsunternehmen

A)B)

896.807.380,29 -,-- 896.807.380,29

682 04

Leistungen des Freistaates Bayern an die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH aus einbehaltenen Poenalen zur Förderung der Pünktlichkeit und Qualität des Schienenpersonennahverkehrs

A)B)

1.359.818,69 89.053.160,08 90.412.978,77

683 01

Beitrag des Bundes an die nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs zu den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit Eisenbahnstrecken

A)B)

60.528,19 -,-- 60.528,19

683 02

Leistungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs nach § 6a AEG zum Ausgleich von gemeinwirtschaftlichen Lasten im Ausbildungsverkehr

A)B)

30.863,00 6.359.313,29 6.390.176,29

683 03

Zuschuss an die Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen

A)B)

76.331,87 974.906,48 1.051.238,35

683 04

Leistungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs nach § 16 AEG zum Ausgleich betriebsfremder Leistungen

A)B)

1.472.265,24 -,-- 1.472.265,24

685 01

Zuschüsse an Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen des ÖPNV für Kooperationen

A)B)

7.568,69 1.351.521,76 1.359.090,45

685 02

Leistungen des Freistaates Bayern an die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH für den Ausbau des ÖPNV-Auskunftssystems BAYERN-FAHRPLAN

A)B)

4.056.966,64 10.058.984,05 14.115.950,69

Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für ÖPNV-Pilotprojekte

A)B)

-,-- -,-- -,--

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67

Zentralrechnung 2010

07 07 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00

547 01

A) B)

-,---,-- -,--

633 01

A)

B) 740.000,00124.739,34 864.739,34

50,00

671 01

A)

B) 6.000.000,00

-,-- 6.000.000,00 970.712,00

682 01

A)

B) 3.227.300,00

-,-- 3.227.300,00 50,00

682 02

A)

B) 883.000.000,00

-,-- 883.000.000,00 13.807.380,29

682 03

A)

B) -,--

79.619.952,89 79.619.952,89 10.793.025,88

682 04

A)

B) 72.000,00

-,-- 72.000,00

11.471,81 683 01

A)

B) 1.000.000,005.390.176,29 6.390.176,29

683 02

A)

B) 120.000,00931.238,35 1.051.238,35

683 03

A)

B) 1.250.000,00

29.640,80 1.279.640,80 192.624,44

683 04

A)

B) 350.000,00

1.009.090,45 1.359.090,45

685 01

A)

B) 2.000.000,00

12.115.950,69 14.115.950,69

685 02

A) B)

-,---,-- -,--

812 01

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68

Zentralrechnung 2010

07 07 Schienenpersonennahverkehr A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen

861 01

Darlehen an die DB AG zum vorgezogenen Bau von Neu-Ulm 21

Das Darlehen wird zinslos ausgereicht. Aus dem Ansatz können auch Zinszuschüsse geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

861 02

Darlehen an die DB AG zum vorgezogenen Neigetechnikausbau und zur Elektrifizierung der Schienenstrecke München - Memmingen - Lindau

Das Darlehen wird zinslos ausgereicht.

A)B)

-,-- 30.000.000,00 30.000.000,00

883 01

Leistungen an Kommunen für Investitionen und die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs

A)B)

735.348,26 9.835.806,83 10.571.155,09

883 02

Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Beschaffung von Omnibussen und Geräten

A)B)

-,-- 4.020.805,00 4.020.805,00

892 03

Leistungen für Investitionen an private Eisenbahninfrastrukturunternehmen

A)B)

1.042.214,16 46.538.483,64 47.580.697,80

892 05

Leistungen an private Verkehrsunternehmen für Investitionen und die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs

A)B)

45.622.350,13 49.645.570,32 95.267.920,45

892 07

Zuschüsse an die nichtbundeseigenen Eisenbahnen Bayerns zur Durchführung von sicherheitsrelevanten Investitionen

A)B)

598.778,98 22.138.329,65 22.737.108,63

892 08

Zuschüsse an private Unternehmen für die Beschaffung von Omnibussen und Geräten

A)B)

-25.000,00 -,-- -25.000,00

892 09

Planungskosten für den Erdinger Ringschluss und die Walpertskirchner Spange

A)B)

2.230.742,29 28.345.005,83 30.575.748,12

Gesamtausgaben A)

B)966.702.477,84 299.759.429,48 1.266.461.907,32

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69

Zentralrechnung 2010

07 07 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

861 01

A)

B) 20.000.000,0010.000.000,00 30.000.000,00

861 02

A)

B) 20.000.000,00

4.763.581,09 24.763.581,09

14.192.426,00 883 01

A)

B) 2.000.000,001.995.805,00 3.995.805,00 25.000,00

883 02

A)

B) 16.000.000,0031.580.697,80 47.580.697,80

892 03

A)

B) 52.512.700,0042.755.220,45 95.267.920,45

892 05

A)

B) 6.000.000,00

16.737.108,63 22.737.108,63

892 07

A)

B) -,---,-- -,--

25.000,00

892 08

A)

B) 15.000.000,0015.575.748,12 30.575.748,12

892 09

A)

B) 1.030.172.000,00

224.730.062,52 1.254.902.062,52 26.149.906,83

14.590.062,03

Saldo 11.559.844,80

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70

Zentralrechnung 2010

07 07 Schienenpersonennahverkehr A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

25.726.323,88 -,-- 25.726.323,88

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

1.030.197.946,92 -,-- 1.030.197.946,92

Gesamteinnahmen A)

B)1.055.924.270,80

-,-- 1.055.924.270,80 Personalausgaben A)

B)109.839,55

-,-- 109.839,55 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.657.289,53 1.233.983,54 2.891.273,07

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

914.730.914,94 108.001.444,67 1.022.732.359,61

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)50.204.433,82

190.524.001,27 240.728.435,09 Gesamtausgaben A)

B)966.702.477,84 299.759.429,48 1.266.461.907,32

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)+89.221.792,96

-299.759.429,48 -210.537.636,52

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71

Zentralrechnung 2010

07 07 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 25.726.323,88

-,--

A)

B) 1.030.172.000,00

-,-- 1.030.172.000,00 37.430,92

11.484,00

A)

B) 1.030.172.000,00

-,-- 1.030.172.000,00 25.763.754,80

11.484,00

Saldo 25.752.270,80 A)

B) -,---,-- -,-- 109.839,55

-,--

A)

B) 900.000,00

2.101.112,62 3.001.112,62 251.274,67

361.114,22

A)

B) 897.759.300,0099.220.788,81 996.980.088,81 25.763.792,61

11.521,81

A)

B) 131.512.700,00123.408.161,09 254.920.861,09 25.000,00

14.217.426,00

A)

B) 1.030.172.000,00

224.730.062,52 1.254.902.062,52 26.149.906,83

14.590.062,03

Saldo 11.559.844,80 A)

B) -,--

-224.730.062,52 -224.730.062,52 -386.152,03

-14.578.578,03

Saldo -14.192.426,00

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72

Zentralrechnung 2010

07 09 Eichverwaltung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte Anteilige Umsatzsteuer kann von der Einnahme abgesetzt werden.

A)B)

12.573.670,43 -,-- 12.573.670,43

112 01

Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgelder A)

B)81.715,81

-,-- 81.715,81 119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)7.632,07

-,-- 7.632,07 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)148.630,70

-,-- 148.630,70 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund Vgl. Vermerk zu 547 04.

A)B)

-,-- -,-- -,--

232 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk zu 547 04. A)B)

258.987,17 -,-- 258.987,17

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)13.070.636,18

-,-- 13.070.636,18 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

4.703.903,61 -,-- 4.703.903,61

422 21

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger

A)B)

62.362,79 -,-- 62.362,79

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

427 01

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

A)B)

30.817,52 9.182,48 40.000,00

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)3.442.214,21

-,-- 3.442.214,21 428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)20.286,88 11.713,12 32.000,00

428 21

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)907.230,48

-,-- 907.230,48

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73

Zentralrechnung 2010

07 09 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

12.000.000,00-,-- 12.000.000,00 573.670,43

111 01

A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,00 11.715,81

112 01

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00

22.367,93 119 49

A)

B) 140.000,00

-,-- 140.000,00 8.630,70

124 01

A) B)

2.500,00-,-- 2.500,00

2.500,00

231 01

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

41.012,83 232 01

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A)

B) 12.542.500,00

-,-- 12.542.500,00 594.016,94

65.880,76

Saldo 528.136,18

A) B)

4.955.500,00-,-- 4.955.500,00

251.596,39

422 01

A)

B) 109.700,00

-,-- 109.700,00

47.337,21 422 21

A)

B) 57.500,00

-,-- 57.500,00

57.500,00 422 31

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

427 01

A)

B) 3.698.500,00

-,-- 3.698.500,00

256.285,79 428 01

A)

B) 32.000,00

-,-- 32.000,00

428 11

A)

B) 1.053.100,00

-,-- 1.053.100,00

145.869,52 428 21

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74

Zentralrechnung 2010

07 09 Eichverwaltung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,--

1.000,00 1.000,00 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)3.571,93

-,-- 3.571,93 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)4.280,05

-,-- 4.280,05 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

279.774,38 -,-- 279.774,38

511 22

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fachaufgaben

A)B)

396.546,88 -,-- 396.546,88

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)285.406,10

-,-- 285.406,10 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)16.611,07

-,-- 16.611,07 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)368.380,84

-,-- 368.380,84 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

328.855,25 -,-- 328.855,25

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)6.898,00

-,-- 6.898,00 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

5.403,35 -,-- 5.403,35

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)253.603,23

25.317,89 278.921,12 526 11

Kosten für Gutachten A)

B)-,-- -,-- -,--

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)186.557,31

-,-- 186.557,31 532 01

Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegen- heiten

A)B)

1.106,71 -,-- 1.106,71

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)39.495,47

-,-- 39.495,47 547 01

Kosten für die Durchführung der periodischen Nacheichung A)

B)-,-- -,-- -,--

547 03

Vermischte Ausgaben zur Durchführung der speziellen Fachaufgaben der Eichverwaltung

A)B)

30.584,13 -,-- 30.584,13

547 04

Schulung

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 01 und 232 01.

A)B)

99.397,97 79.477,50 178.875,47

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75

Zentralrechnung 2010

07 09 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

428 41

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

6.428,07 453 01

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

719,95 459 01

A) B)

217.600,00-,-- 217.600,00 62.174,38

511 01

A)

B) 347.500,00

-,-- 347.500,00 49.046,88

511 22

A)

B) 224.700,00

-,-- 224.700,00 60.706,10

514 01

A)

B) 13.300,00

-,-- 13.300,00 3.311,07

514 11

A)

B) 280.000,00

-,-- 280.000,00 88.380,84

517 01

A)

B) 220.000,00

-,-- 220.000,00 108.855,25

517 05

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 1.898,00

518 01

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

4.596,65 518 11

A)

B) 323.300,00

52.611,12 375.911,12

96.990,00 519 01

A)

B) -,---,-- -,--

526 11

A)

B) 202.300,00

-,-- 202.300,00

15.742,69 527 01

A)

B) 3.600,00

-,-- 3.600,00

2.493,29 532 01

A)

B) 8.900,00

-,-- 8.900,00 30.595,47

546 49

A)

B) 400,00

-,-- 400,00

400,00 547 01

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00

29.415,87 547 03

A)

B) 155.000,00

31.237,37 186.237,37

7.361,90 547 04

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76

Zentralrechnung 2010

07 09 Eichverwaltung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

77.667,46 848.058,04 925.725,50

710 07

Beschussamt in Südbayern Grundlegende Sanierung, Umbau und Erweiterung des Dienstgebäudes in der Franz-Schrank-Str. 9 in München oder Errichtung eines Neubaus an einem anderen südbayerischen Standort - Planung -

A)B)

15.452,75 484.547,25 500.000,00

740 03

Beschussamt in Nordbayern Grundlegende Sanierung, Umbau und Erweiterung des Dienstgebäudes in Mellrichstadt (Ufr.) - Planung -

A)B)

-,-- 2.500.000,00 2.500.000,00

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

184.035,04 -,-- 184.035,04

812 01

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

25.318,26 -,-- 25.318,26

812 02

Neu- und Fortentwicklung von Mess- und Prüfverfahren A)

B)-,-- -,-- -,--

812 05

Beschaffung von Messgeräten und Prüfeinrichtungen A)

B)371.342,06

65.946,79 437.288,85 815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

202.000,19 -,-- 202.000,19

Gesamtausgaben A)

B)12.349.103,92

4.025.243,07 16.374.346,99

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77

Zentralrechnung 2010

07 09 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

358.000,00567.725,50 925.725,50

701 01

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

710 07

A)

B) 1.500.000,001.000.000,00 2.500.000,00

740 03

A) B)

158.200,0025.129,31 183.329,31 705,73

811 01

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

24.681,74 812 01

A)

B) 8.900,00

-,-- 8.900,00

8.900,00 812 02

A)

B) 466.700,00232.795,98 699.495,98

262.207,13

812 05

A)

B) 191.200,00

48.856,44 240.056,44

38.056,25 815 01

A)

B) 15.266.900,00

1.958.355,72 17.225.255,72 405.673,72

1.256.582,45

Saldo 850.908,73

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78

Zentralrechnung 2010

07 09 Eichverwaltung A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

12.811.649,01 -,-- 12.811.649,01

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

258.987,17 -,-- 258.987,17

Gesamteinnahmen A)

B)13.070.636,18

-,-- 13.070.636,18 Personalausgaben A)

B)9.174.667,47

21.895,60 9.196.563,07 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.298.620,69

104.795,39 2.403.416,08 Baumaßnahmen A)

B)93.120,21

3.832.605,29 3.925.725,50 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)782.695,55

65.946,79 848.642,34 Gesamtausgaben A)

B)12.349.103,92

4.025.243,07 16.374.346,99 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)+721.532,26

-4.025.243,07 -3.303.710,81

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79

Zentralrechnung 2010

07 09 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

12.240.000,00-,-- 12.240.000,00 594.016,94

22.367,93

A)

B) 302.500,00

-,-- 302.500,00 -,--

43.512,83

A)

B) 12.542.500,00

-,-- 12.542.500,00 594.016,94

65.880,76

Saldo 528.136,18 A)

B) 9.962.300,00

-,-- 9.962.300,00 -,--

765.736,93

A)

B) 2.071.600,00

83.848,49 2.155.448,49 404.967,99

157.000,40

A)

B) 2.358.000,001.567.725,50 3.925.725,50 -,--

-,--

A)

B) 875.000,00306.781,73 1.181.781,73 705,73

333.845,12

A)

B) 15.266.900,00

1.958.355,72 17.225.255,72 405.673,72

1.256.582,45

Saldo 850.908,73 A)

B) -2.724.400,00-1.958.355,72 -4.682.755,72 +188.343,22

-1.190.701,69

Saldo -1.379.044,91

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80

Zentralrechnung 2010

07 10 Bereich Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr bei den Regierungen A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

5.196.425,72 -,-- 5.196.425,72

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)37.225,62

-,-- 37.225,62 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.055.877,42

-,-- 1.055.877,42 428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)2.686,74

-,-- 2.686,74 Gesamtausgaben A)

B)6.292.215,50

-,-- 6.292.215,50 Abschluss

Personalausgaben A)B)

6.292.215,50 -,-- 6.292.215,50

Gesamtausgaben A)

B)6.292.215,50

-,-- 6.292.215,50 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-6.292.215,50

-,-- -6.292.215,50

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81

Zentralrechnung 2010

07 10 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

4.898.900,00-,-- 4.898.900,00 297.525,72

422 01

A)

B) -,---,-- -,-- 37.225,62

422 31

A)

B) 756.900,00

-,-- 756.900,00 298.977,42

428 01

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) 6.000,00

-,-- 6.000,00

3.313,26 453 01

A)

B) 5.661.800,00

-,-- 5.661.800,00 633.728,76

3.313,26

Saldo 630.415,50

A) B)

5.661.800,00-,-- 5.661.800,00 633.728,76

3.313,26

A)

B) 5.661.800,00

-,-- 5.661.800,00 633.728,76

3.313,26

Saldo 630.415,50 A)

B) -5.661.800,00

-,-- -5.661.800,00 -633.728,76

-3.313,26

Saldo -630.415,50

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82

Zentralrechnung 2010

Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss Epl. 07

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

126.874.656,58 -,-- 126.874.656,58

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

1.068.987.130,51 -,-- 1.068.987.130,51

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

100.532.526,82 -,-- 100.532.526,82

Gesamteinnahmen A)

B)1.296.394.313,91

-,-- 1.296.394.313,91 Personalausgaben A)

B)62.693.319,69

75.800,52 62.769.120,21 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)87.563.993,19 31.960.381,50 119.524.374,69

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

1.160.080.434,72 123.520.198,18 1.283.600.632,90

Baumaßnahmen A)

B)506.353,89

4.639.930,11 5.146.284,00 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)6.384.233,72

23.053.975,77 29.438.209,49 Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)292.790.847,21 253.283.358,44 546.074.205,65

Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)654.927,85

-,-- 654.927,85 Gesamtausgaben A)

B)1.610.674.110,27

436.533.644,52 2.047.207.754,79 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-314.279.796,36 -436.533.644,52 -750.813.440,88

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07Epl.

Haushaltsjahr 2010

Anlage I

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,

Verkehr und Technologie

Üb e r s i c h t

der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung

sowie

Erläuterungen der sonstigen Mehrausgaben

Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

85

und

Begründung / Erläuterung

(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums

der Finanzen, Datum und Aktenzeichen

sowie Ausgleichsstelle)

davon

über- und außer-

planmäßige Ausgaben

einschl. Vorgriffe

EUR

Außerplanmäßige

Einnahmen

und

Mehrausgaben

EUR

Kapitel

Titel

1 2 3 4

Erläuterung der Abkürzungen:

AB = Ausgabebefugnis

Abgl. = Abgleichung

Anl. = Anlage

ant. = anteilige

apl. = außerplanmäßige

AR = Ausgaberest

BA = Bauabschnitt

BayHO = Bayerische Haushaltsordnung

D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz

E = Einnahme

Einsp. = Einsparung

ged. d. = gedeckt durch

glh. = gleichhohe

HG = Haushaltsgesetz

HGr. = Hauptgruppe

HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2009/2010

IA = Istausgabe

IE = Isteinnahme

MeA = Mehrausgabe

MeE = Mehreinnahme

MiA = Minderausgabe

MiE = Mindereinnahme

PA = Personalausgaben

TG = Titelgruppe

üpl. = überplanmäßige

VM = Verstärkungsmittel

ZR = Zentralrechnung

zweckgeb. = zweckgebundene

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Begründung / Erläuterung

(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums

der Finanzen, Datum und Aktenzeichen

sowie Ausgleichsstelle)

davon

über- und außer-

planmäßige Ausgaben

einschl. Vorgriffe

EUR

Außerplanmäßige

Einnahmen

und

Mehrausgaben

EUR

Kapitel

Titel

1 2 3 4

86

0701 Ministerium

421 01 545,52 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtsch. PA

428 21 1.731,9779.811,81 - gedeckt durch MiA bei 07 01/428 11

16.980,10gedeckt durch MiA bei 07 01/428 12

37.376,16gedeckt durch MiA bei 07 01/428 41

56.088,23

23.723,58Verstärkung von 07 02/461 01

79.811,81Summe:

511 02 4.944,60 - Deckung innerhalb des Budgets - Anlage VIII

518 18 2.997,46 - Deckung innerhalb des Budgets - Anlage VIII

519 01 30.000,0030.000,00 - gedeckt durch MiA bei 07 01/701 01

529 01 7.000,007.000,00 - Anlage V/3

FMS vom 16. Aug. 2010 Az.17-H1200/13-34120/10

526 99 68.052,83 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

534 99 20.775,09 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

0702 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

526 01 40.000,00 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

972 02 16.200,00142.100,00 - gedeckt durch MiA bei 07 01/632 03

5.480,00gedeckt durch MiA bei 07 03/531 11

1.000,00gedeckt durch MiA bei 07 03/685 01

53.595,00gedeckt durch MiA bei 07 05/685 02

48.800,00gedeckt durch MiA bei 07 05/531 11

17.025,00gedeckt durch MiA bei 07 05/547 03

142.100,00

981 11 2.488,20 - gedeckt durch MiA bei 07 01/Titelgruppe 99

981 12 5.400,00 - gedeckt durch MiA bei 07 01/815 99

424 61 10.622,36 - Abgleich Titelgruppe 61-65 (ohne 919 61)

432 61 2.126.995,371.930.105,56 - MeA Titelgruppe 61 - 65

432 62 -347.358,2181.797,37 - MeE Titelgruppe 61 - 65

434 61 1.779.637,1670.815,82 - verbleiben MeA

441 64 1.779.637,161.217,02 - ged. durch MiA bei 13 03/461 01

446 61 29.949,83 -

446 62 2.487,41 -

919 61 14.839,65 - Deckung gem. Haushaltsvermerk bei Kap. 13 20 Titl. 919 61

0703 Allgemeine Wirtschaftsförderung

683 51 15.453,00 - Abgleich der TG 51 - 52

15.453,00MeA bei 07 03/683 51

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Begründung / Erläuterung

(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums

der Finanzen, Datum und Aktenzeichen

sowie Ausgleichsstelle)

davon

über- und außer-

planmäßige Ausgaben

einschl. Vorgriffe

EUR

Außerplanmäßige

Einnahmen

und

Mehrausgaben

EUR

Kapitel

Titel

1 2 3 4

87

(0703)

872.400,00MeA bei 07 03/686 52

-2.462.861,85MiA bei 07 03/686 51 und 894 52

-1.575.008,85verbleiben MiA

686 52 872.400,00 -

686 56 661.517,23 - Abgleich TG 55 - 59

686 59 858.657,09197.139,86 - MeA bei 07 03/686 56 und 686 59

-2.051.677,89MiA bei 07 03/TG 55 - 59

-1.193.020,80verbleiben MiA

686 60 569.576,19 - Abgleich der TG 60-61, 62-67, 68 und 69

686 61 249.322,20 - Abgleich der TG 60 - 61

818.898,39MeA bei 07 03/686 60 und 686 61

-724.400,00MiA bei 07 03/893 60

94.498,39verbleiben MeA

682 64 2.057.845,00 - Abgleich der TG 62 - 67

3.748.878,01MeA bei TG 62 - 67

-526.280,37MeE bei 07 03/119 64

-6.587.524,68MiA bei TG 62 - 67

-3.364.927,04verbleiben MiA

683 65 106.195,80 - Abgleich TG 68

-358.063,14MiA bei TG 68

-358.063,14

Abgleich TG 69

868.545,95MeA bei TG 69

-25.000,00MiA bei TG 69

843.545,95verbleiben MeA

683 67 264.460,53 -

685 65 526.250,00 -

893 65 794.126,68 -

686 69 88.545,95 - Gesamtabgleich der TG 60-61, 62-67, 68 und 69

94.498,39Ergebnis TG 60-61 (MeA)

-3.364.927,04Ergebnis TG 62-67 (MiA)

-358.063,14Ergebnis TG 68 (MiA)

843.545,95Ergebnis TG 69 (MeA)

-2.784.945,84Abgleich insgesamt (MiA)

892 69 780.000,00 -

686 71 187.800,00 - Abgleich der TG 71 - 75

686 72 -17.216,1871.131,18 - MeE bei 07 03/119 71

686 73 187.800,00265.400,00 - MeA bei 07 03/686 71

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Begründung / Erläuterung

(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums

der Finanzen, Datum und Aktenzeichen

sowie Ausgleichsstelle)

davon

über- und außer-

planmäßige Ausgaben

einschl. Vorgriffe

EUR

Außerplanmäßige

Einnahmen

und

Mehrausgaben

EUR

Kapitel

Titel

1 2 3 4

88

(0703)

686 74 -336.100,0044.183,00 - MiA bei 07 03/893 71

71.131,18MeA bei 07 03/686 72

65.202,00MeA bei 07 03/TG 73

29.183,00MeA bei 07 03/TG 74

0,00verbleiben

547 92 600.000,00 - Abgleich der TG 92

633 92 2.200.000,001.600.000,00 - MeA bei 07 03/TG 92

-6.196.250,02MiA bei 07 03/686 92

-3.996.250,02verbleiben MiA

894 93 -191.667,12 191.667,12 Jahresübergreifende Fördermaßnahmen im

(Vorgriff) Konjunkturpaket II; Fehlende Bundesmittel wurden

2011 angefordert

894 94 -70.410,40 70.410,40 Jahresübergreifende Fördermaßnahmen im

(Vorgriff) Konjunkturpaket II; Fehlende Bundesmittel wurden

2011 angefordert

883 98 940.231,15 - Abgleich der TG 97 - 98

4.959.975,81MiE bei 07 03/334 41

-5.900.206,96MiA bei 07 03/883 97

940.231,15MeA bei 07 03/883 98

0,00verbleiben

0704 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung

428 11 140.486,62 - Deckung von 07 04/883 27

547 01 106.237,73179.824,75 - Deckung von 07 04/883 25

73.587,02Deckung von 07 04/883 27

179.824,75Summe:

883 19 177.453,24 - gedeckt durch MeE bei 07 04/346 19

883 26 134.049,07 - gedeckt durch MeE bei 07 04/346 26

883 27 8.679.560,658.679.560,65 - MeA bei 07 04/883 27

-6.504.492,68gedeckt durch MeE bei 07 04/346 27

140.486,62Deckung für 07 04/428 11

73.587,02Deckung für 07 04/547 01

-2.500.000,00Deckung von 07 04/883 29

-110.858,39verbleiben MeE

883 29 8.556.922,178.556.922,17 - MeA bei 07 04/883 29

-11.056.922,17gedeckt durch MeE bei 07 04/346 29

2.500.000,00Deckung für 07 04/883 27

0,00verbleiben

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Begründung / Erläuterung

(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums

der Finanzen, Datum und Aktenzeichen

sowie Ausgleichsstelle)

davon

über- und außer-

planmäßige Ausgaben

einschl. Vorgriffe

EUR

Außerplanmäßige

Einnahmen

und

Mehrausgaben

EUR

Kapitel

Titel

1 2 3 4

89

(0704)

892 71 19.809.388,00 - Abgleich 07 04/TG 71

19.809.388,00MeA bei 07 04/892 71

-917.240,23gedeckt durch MeE bei 07 04/119 71

-6.604.694,00gedeckt durch MeE bei 07 04/331 71

-6.600.000,00gedeckt durch MiA bei 07 04/TG 71

-5.687.453,77Landeskomplementärmittel von 07 04/892 72

0,00verbleiben

547 72 1.200.674,27 - Abgleich 07 04/TG 72 und 78

883 72 1.200.674,273.765.006,41 - MeA bei 07 04/547 72

883 78 -4.944,95795.647,50 - Deckung von 07 04/883 18

892 78 -106.629,917.243.602,64 - Deckung von 07 04/883 21

-291.535,51Deckung von 07 04/883 22

-797.563,90Deckung von 07 04/883 72

0,00Zwischensumme:

3.765.006,41MeA bei 07 04/883 72

-90.563,45Deckung von 07 04/883 21

-4.472.006,86Deckung von 07 04/892 72

797.563,90Deckung für 07 04/547 72

0,00Zwischensumme:

795.647,50MeA bei 07 04/883 78

7.243.602,64MeA bei 07 04/892 78

-4.081.938,08ged. d. MiA bei 07 04/892 72

-500.000,00ged. d. MiA bei 07 04/893 72

-268.000,00ged. d. MiA bei 07 04/686 78

-138.102,57ged. durch MiA bei 07 04/883 10

-6.563.000,00ged. durch MiA bei 07 04/883 25

-3.511.790,51verbleiben MiA

0705 Verkehrswesen, Energiewirtschaft, Landesentwicklung

531 11 312.878,11 - gedeckt durch MiA bei 07 05/893 75

686 57 5.562,50 - Abgleich 07 05/TG 57

5.562,50MeA bei 07 05/TG 57

-151.762,50MiA bei 07 05/TG 57

-146.200,00verbleiben MiA

547 60 7.245,17 - ged. durch MiA bei 07 05/883 60

683 71 19.982.396,00 - Abgleich 07 05/TG 71 - 72

-5.789.970,00MiA bei 07 05/633 72

19.982.396,00MeA bei 07 05/683 71

-14.192.426,00Deckung von 07 07/883 01

0,00verbleiben

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Begründung / Erläuterung

(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums

der Finanzen, Datum und Aktenzeichen

sowie Ausgleichsstelle)

davon

über- und außer-

planmäßige Ausgaben

einschl. Vorgriffe

EUR

Außerplanmäßige

Einnahmen

und

Mehrausgaben

EUR

Kapitel

Titel

1 2 3 4

90

(0705)

532 73 2.171.948,28 - Abgleich 07 05/TG 73

547 73 -3.857.549,891.796.064,05 - MeE bei 07 05/111 73

-110.462,44MeE bei 07 05/119 73

3.968.012,33MeA bei 07 05/TG 73

-456.780,00MiA bei 07 05/812 73

-456.780,00verbleiben MiA

526 75 21.433,35 - Abgleich 07 05/TG 75 -- 76

547 75 77.021,3255.587,97 - MeA bei 07 05/TG 75-76

-3.435.066,32MiA bei 07 05/893 75

-3.358.045,00verbleiben MiA

0707 Schienenpersonennahverkehr

428 11 109.839,55 - Abgleich Kap. 07 07

526 01 25.752.270,80251.274,67 - MeE Kap. 07 07

682 01 -26.149.906,83970.712,00 - MeA Kap. 07 07

682 02 14.590.062,0350,00 - MiA Kap. 07 07

682 03 14.192.426,0013.807.380,29 - verbleiben MiA

682 04 -14.192.426,0010.793.025,88 - Deckung für 07 05/683 71

683 04 0,00192.624,44 -

883 02 25.000,00 -

0709 Eichverwaltung

511 01 62.174,38 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

511 22 49.046,88 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

514 01 60.706,10 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

514 11 3.311,07 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 01 88.380,84 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 05 108.855,25 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 01 1.898,00 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

546 49 30.595,47 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

811 01 705,73 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

0710 Bereich Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr bei den Regierungen

422 01 297.525,72 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten

Personalausgaben bei 07 01/422 01

422 31 37.225,62 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten

Personalausgaben bei 07 01/422 01

428 01 298.977,42 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten

Personalausgaben bei 07 01/428 01

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Epl. 07 Anlage IV

Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft, Haushaltsjahr 2010Infrastruktur, Verkehr und Technologie

über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes(Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO

Veränderung der Zustimmung des Staats-Haushaltsbeträge Vorjahresreste ministeriums der Finanzen

EUR EUR vom .............. Nr. ..............

2 3 4

Einnahmen

Bisherige Einzelplan-Summe: 1.296.960.300,00

Neue Einzelplan-Summe: 1.296.960.300,00

Ausgaben

Bisherige Einzelplan-Summe: 1.728.494.300,00 343.957.965,95

Erhöhung (+)gem. Restelisten 2009

von 07 02/815 97 -248.391,51 nach 13 50/815 01gem. Resteliste Epl. 07

Verminderung (-) bzw.Erhöhung (+) gemäßArt. 50 BayHO

von nachvon nach

FMS v.

Neue Einzelplan-Summe: 1.728.494.300,00 343.709.574,44

N a c h w e i s u n g

93

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Einzelplan 07 Anlage V/1

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Haushaltsjahr 2010

Titel 421 01 *) Titel 422 01-31 *) Titel 428 01 *) Titel 428 11 *) Titel 428 21 *)Kapitel Bezüge der Beamtenbezüge Entgelte der Sonstige Hilfe- Entgelte der Bemerkung

Mitgl.Staatsreg. .................... arbeitnehmer leistg. Arbeitn. ArbeitnehmerEUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

07 01 23.723,58

Summe 23.723,58

Nicht in An- 56.276,42 spruch ge-nommen

*) Einzusetzen ist jeweils der Titel mit Zweckbestimmung, für den der Verstärkungsansatz ausgebracht ist

Mehrausgabe bei

(ohne Titel 548 01 und 548 ....)

N a c h w e i s u n gder Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 07 02 Titel 461 01

veranschlagten Verstärkungsmittel

94

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Einzelplan 07 Anlage V/3

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur Haushaltsjahr 2010Verkehr und Technologie

von / für von / fürKapitel Betrag Kapitel Bemerkungen

Titel EUR Titel1 2 3 4

07 05/547 02 194.420,82 12 09/547 02

13 03/529 03 7.000,00 07 01/529 01 FMS v. 16.08.2010 17 - H 1200/13 - 34 120/10

Summe Epl.07 201.420,82

N a c h w e i s u n gder Verstärkungsmittel von / für Einzelplan

95

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Einzelplan 07 Anlage VI/1

Bayerisches Staatsministerium .. für Wirtschaft, Infrastruktur, Haushaltsjahr 2010Verkehr und Technologie

Minderausgaben beiKap.07 02 Kap....... Kap.......

Kapitel Tit. 972 02 Tit......... Tit.........

Titel EUR EUR EUR1 2 3 4

07 01/632 03 16.200,00 07 03/531 11 5.480,00 07 03/685 01 1.000,00 07 05/685 02 53.595,00 07 05/531 11 48.800,00 07 01/632 03 16.200,00

07 03/531 11 5.480,00

07 03/685 01 1.000,00

07 05/685 02 53.595,00

07 05/531 11 48.800,00

07 05/547 03 17.025,00

Summe 142.100,00

zugunsten

N a c h w e i s u n g

veranschlagten Minderausgabender Einsparungen zugunsten der bei Kapitel 07 02 Titel 972 02

96

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BudgetabschlüsseAnlage VIII

Epl. 07

Einzelplan A) HaushaltsbetragB) VorjahresrestC) Mehr-/Mindereinn. (+/-)D) Deckung (+von/-für)E) VM (+von/-für)F) VM v. gem. bewirtsch. PA

A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F)B) Abzüglich IstbetragC) = Rechnerischer Rest (Sp. 3A - 3B)

A) Haushaltsges. Einsp.B) Abschließende WilligungC) Einsparung für üpl./apl.D) Einsparung für glob. MiAE) In Abgang zu stellenF) FM-Einzug

1 2 3 4

Zwischenabschluss

Budgetierte Ansätze

Kapitel 07 01

A)B)C)D)E)F)

4.813.400,001.082.353,16

19.291,23130.369,80

23.723,580,00

A)B)C)

6.069.137,774.299.301,071.769.836,70

A)B)C)D)E)F)

642.067,130,000,000,000,000,00

Verbl. Rest für HJ 2010 1.127.769,57

Zwischenabschluss

Budgetierte Ansätze

Kapitel 07 02

A)B)C)D)E)F)

955.500,00304.583,55-23.325,0049.630,20

0,000,00

A)B)C)

1.286.388,75742.755,45543.633,30

A)B)C)D)E)F)

70.404,440,000,000,000,000,00

Verbl. Rest für HJ 2010 473.228,86

Zwischenabschluss

Budgetierte Ansätze

Kapitel 07 09

A)B)C)D)E)F)

4.084.100,00390.630,22258.210,18

0,000,000,00

A)B)C)

4.732.940,404.046.396,39

686.544,01

A)B)C)D)E)F)

348.036,710,000,000,000,00

145.869,52

Verbl. Rest für HJ 2010 192.637,78

Abschluss

Budgetierte Ansätze

Epl. 07

A)B)C)D)E)F)

9.853.000,001.777.566,93

254.176,41180.000,00

23.723,580,00

A)B)C)

12.088.466,929.088.452,913.000.014,01

A)B)C)D)E)F)

1.060.508,280,000,000,000,00

145.869,52

Verbl. Rest für HJ 2010 1.793.636,21

97