Bundesministerium der Verteidigung€¦ · Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap....

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2.13 Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 14 Bundesministerium der Verteidigung für das Haushaltsjahr 2015 Inhalt Kapitel Bezeichnung Seite Vorwort zum Einzelplan............................................................................................................... 1136 Überblick zum Einzelplan............................................................................................................ 1137 Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan............................................................................. 1139 1401 Bundesministerium...................................................................................................................... 1140 1402 Allgemeine Bewilligungen............................................................................................................ 1148 1403 Kommandobehörden, Truppen, Sozialversicherungsbeiträge und Fürsorgemaßnahmen für Soldatinnen und Soldaten........................................................................................................... 1155 1404 Bundeswehrverwaltung, Universitäten der Bundeswehr, Militärseelsorge und Rechtspflege sowie Personalausgaben für das Zivilpersonal bei den Kommandobehörden, Truppen usw..... 1173 1407 Sonstiger Betrieb der Bundeswehr.............................................................................................. 1186 1409 Materialerhaltung der Bundeswehr.............................................................................................. 1196 1412 Unterbringung.............................................................................................................................. 1201 Anlage 1 NATO-Sicherheits-Investitionsprogramm in der Bundesrepublik Deutschland - Anla- ge N (1490).................................................................................................................................. 1213 1416 Militärische Beschaffungen.......................................................................................................... 1215 1420 Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militärische Entwicklung und Erprobung............ 1224 1422 Verpflichtungen im Rahmen der Mitgliedschaft zur NATO und zu anderen internationalen Or- ganisationen und Stellen............................................................................................................. 1231 1467 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzel- plans 14....................................................................................................................................... 1236 1468 Versorgung der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr....................................................... 1239 - 1135 -

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  • 2.13 Rechnung

    über den Haushalt

    des Einzelplans 14

    Bundesministerium der Verteidigung

    für das Haushaltsjahr 2015

    Inhalt

    Kapitel Bezeichnung Seite

    Vorwort zum Einzelplan............................................................................................................... 1136Überblick zum Einzelplan............................................................................................................ 1137Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan............................................................................. 1139

    1401 Bundesministerium...................................................................................................................... 11401402 Allgemeine Bewilligungen............................................................................................................ 11481403 Kommandobehörden, Truppen, Sozialversicherungsbeiträge und Fürsorgemaßnahmen für

    Soldatinnen und Soldaten........................................................................................................... 11551404 Bundeswehrverwaltung, Universitäten der Bundeswehr, Militärseelsorge und Rechtspflege

    sowie Personalausgaben für das Zivilpersonal bei den Kommandobehörden, Truppen usw..... 11731407 Sonstiger Betrieb der Bundeswehr.............................................................................................. 11861409 Materialerhaltung der Bundeswehr.............................................................................................. 11961412 Unterbringung.............................................................................................................................. 1201

    Anlage 1 NATO-Sicherheits-Investitionsprogramm in der Bundesrepublik Deutschland - Anla-ge N (1490).................................................................................................................................. 1213

    1416 Militärische Beschaffungen.......................................................................................................... 12151420 Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militärische Entwicklung und Erprobung............ 12241422 Verpflichtungen im Rahmen der Mitgliedschaft zur NATO und zu anderen internationalen Or-

    ganisationen und Stellen............................................................................................................. 12311467 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzel-

    plans 14....................................................................................................................................... 12361468 Versorgung der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr....................................................... 1239

    - 1135 -

  • Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

    Das Verteidigungsressort entspricht in seiner organisatorischenGliederung der im Grundgesetz verankerten Forderung nach Unter-stellung der gesamten Bundeswehr unter die einheitliche politischeLeitung einer zivilen Bundesministerin/eines zivilen Bundesminis-ters. Diese/dieser ist dem Parlament gegenüber verantwortlich undhat im Frieden die Befehls- und Kommandogewalt über die Streit-kräfte.Organisation des Bundesministeriums der Verteidigung:Im Bundesministerium der Verteidigung unterstehen der Ministerinzwei Parlamentarische Staatssekretäre und zwei Staatssekretäre.Die Ministerin, die Parlamentarischen Staatssekretäre und dieStaatssekretäre bilden die Leitung. Der Generalinspekteur derBundeswehr ist als militärischer Berater der Bundesregierung undals höchster militärischer Repräsentant der Bundeswehr Teil der Lei-tung des Bundesministeriums der Verteidigung.Das Bundesministerium der Verteidigung hat seinen Sitz in Bonnund einen zweiten Dienstsitz in Berlin.

    1. Der Leitung sind im ministeriellen Aufgabenbereich unmittelbarunterstellt:

    1.1 Leitungsstab,Presse- und Informationsstab undStab Organisation und Revision.

    1.2 Der Generalinspekteur der Bundeswehr als ministerielle In-stanz mit den ihm unterstellten AbteilungenPlanung,Führung Streitkräfte sowieStrategie und Einsatz.

    1.3 Die Abteilungen

    Politik,Haushalt und Controlling,Recht,Personal,Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung sowieInfrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen.

    2. Dem Generalinspekteur der Bundeswehr sind die Streitkräfte injeder Hinsicht unterstellt.

    Die Inspekteure führen ihre Teilstreitkräfte bzw. ihren militärischenOrganisationsbereich außerhalb des Bundesministeriums der Vertei-digung.Organisation des nachgeordneten Bereichs:(Änderungen der Organisationsstrukturen werden dem Haushalts-ausschuss unverzüglich mitgeteilt.)

    1. StreitkräfteEinzelheiten ergeben sich aus den Vorbemerkungen zu Kapi-tel 1403.

    2. Bundeswehrverwaltung, Universitäten der Bundeswehr, Militär-seelsorge und RechtspflegeEinzelheiten ergeben sich aus den Vorbemerkungen zu Kapi-tel 1404.

    - 1136 - 14 Vorwort zum Einzelplan

  • Ü b e r b l i c k z u m E i n z e l p l a n Soll 2015€Ist 2015

    AbweichungIst ./. Soll

    € 1 2 3 4

    E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen .......................................................................... 262.404.000,00 628.363.334,86 365.959.334,86Übrige Einnahmen ................................................................................. 29.709.000,00 209.903.918,12 180.194.918,12

    Gesamteinnahmen ................................................................................ 292.113.000,00 838.267.252,98 546.154.252,98

    A u s g a b e nPersonalausgaben ................................................................................. 16.368.714.000,00 17.251.721.599,34 883.007.599,34Sächliche Verwaltungsausgaben ........................................................... 5.729.502.000,00 6.037.739.326,12

    Rest aus 2014/übertragbare Mittel (34.104,20) (67.030,85)nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO (-275.000,00)

    Summen (5.729.536.104,20) (6.037.806.356,97) 308.270.252,77Militärische Beschaffungen .................................................................... 9.523.004.000,00 9.009.877.485,18 -513.126.514,82Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................ 1.148.206.000,00 1.191.573.334,13 43.367.334,13Ausgaben für Investitionen ..................................................................... 204.757.000,00 495.411.952,01 290.654.952,01außerplanmäßige Ausgaben................................................... 1.500.000,00 €

    Besondere Finanzierungsausgaben ...................................................... 0,00 10.731.704,11übertragbare Mittel (34.789,10)

    Summe (10.766.493,21) 10.766.493,21Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

    Rest aus 2014/übertragbare Mittel (55.449.469,65) (29.950.707,97)Summen (55.449.469,65) (29.950.707,97) -25.498.761,68

    2014 2015

    Hauptgruppe 4 ........................... 12.441.183,28 € 15.720.429,98 €Hauptgruppe 5 ........................... 38.891.921,33 € 10.691.167,31 €Hauptgruppe 7 ........................... 2.170.954,32 € 2.599.110,68 €Hauptgruppe 8 ........................... 1.945.410,72 € 940.000,00 €

    zusammen ................................. 55.449.469,65 € 29.950.707,97 €

    Gesamtausgaben .................................................................................. 32.974.183.000,00 33.997.055.400,89davon flexibilisiert ................................................................................. 2.053.524.600,00 2.527.610.467,74davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 30.920.658.400,00 31.469.444.933,15

    Rest aus 2014/übertragbare Mittel (55.483.573,85) (30.052.527,92)nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO (-275.000,00)

    Summen (33.029.666.573,85) (34.027.107.928,81) 997.441.354,96außerplanmäßige Ausgaben................................................... 1.500.000,00 €

    Verpflichtungen (Einzelplan)

    für dasJahr

    Verpflichtungsermächtigung (VE) 2015 in 2015 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

    T€

    sonstigeVerände-rungen

    T€

    GesamtstandSp. 8-10

    T€

    Soll VET€

    üpl/aplT€

    sonstigeT€

    SummeT€

    zu Lasten VET€

    sonstigeT€

    SummeT€

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    2016................ 1.807.886 - 3.800 1.811.686 1.251.533 198.460 1.449.994 8.768.609 -380 10.218.2222017................ 1.923.649 - - 1.923.649 806.722 22.919 829.640 7.205.332 - 8.034.9722018................ 1.713.243 - - 1.713.243 552.208 16.493 568.701 6.515.555 -79 7.084.1782019................ 1.401.535 - - 1.401.535 342.613 948 343.561 5.702.173 - 6.045.7342020................ 1.187.800 - - 1.187.800 276.908 2.309.261 2.586.169 1.263.321 - 3.849.4902021................ 260.550 - - 260.550 59.701 60.921 120.622 191.779 - 312.4002022................ 136.050 - - 136.050 72.081 2.017 74.098 73.454 - 147.5512023................ 129.500 - - 129.500 49.907 2.019 51.925 28.565 - 80.4912024................ 14.000 - - 14.000 12.274 - 12.274 28.565 - 40.8392025................ 6.000 - - 6.000 4.274 - 4.274 28.565 - 32.8392026................ 6.000 - - 6.000 425 - 425 28.565 - 28.9902027................ 3.000 - - 3.000 - - - 28.565 - 28.5652028................ 3.000 - - 3.000 - - - 22.589 - 22.5892029................ 1.500 - - 1.500 - - - 19.924 - 19.9242030................ - - - - - - - 19.924 - 19.9242031................ - - - - - - - 19.924 - 19.9242032................ - - - - - - - 19.924 - 19.9242033................ - - - - - - - 19.924 - 19.9242034................ - - - - - - - 19.924 - 19.9242035................ - - - - - - - 19.924 - 19.924ab 2036........... - - - - - - - 155.820 - 155.820künftige Jahre.. 50.000 - -3.800 46.200 - - - - - -

    zusammen....... 8.643.713 - - 8.643.713 3.428.645 2.613.037 6.041.682 30.180.926 -459 36.222.150Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

    - 1137 -Überblick zum Einzelplan 14

  • vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 1.523.916,89 €

    Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 14 in 2015 - Beträge in T€

    B e z e i c h n u n gEinnahmen A u s g a b e n

    HGR 0-3 HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Soll 2015........................................................... 292.113 16.368.714 15.252.506 1.148.206 2.400 202.357 - 32.974.183Umsetzungen nach § 50 BHO........................... - - -275 - - - - -275Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014............. - 12.441 38.892 - 2.171 1.945 - 55.449aus 2014 freigegebene Reste........................... - - 34 - - - - 34über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - - - - 1.500 - 1.500

    verfügbares Soll.............................................. 292.113 16.381.155 15.291.157 1.148.206 4.571 205.802 - 33.030.892Ist 2015............................................................. 838.267 17.251.722 15.047.617 1.191.573 1.696 493.716 10.732 33.997.055

    Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 546.154 870.566 -243.540 43.367 -2.875 287.914 10.732 966.164

    Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 769.921 596.841 81.576 - 297.142 10.766 1.756.246Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 325.115 - 7.392 - 1.500 - 334.006Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 344.517 187.526 552.633 9.303 276 8.288 - 758.027Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 21.223 276.486 36.298 - - - 334.006Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015...... - 15.720 10.691 - 2.599 940 - 29.951nach 2016 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 67 - - - 35 102

    - 1138 - 14 Überblick zum Einzelplan

  • Haushaltsvermerk - Ausgaben1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 14 mit Ausnahme der Titel 518 .2 und Kap. 1403 Tit. 423 02 dienen zur Deckung von Mehrausgaben

    bei folgenden Titeln: Kap. 1401 Tit. 546 88, Kap. 1402 Tit. 537 01, Kap. 1403 Tit. 525 71, Tgr. 08, Kap. 1404 Tit. 831 02, Kap. 1407Tit. 537 11, Kap. 1412 Tit. 632 01 und Kap. 1420 Tgr. 02.

    2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1403 Tgr. 08. Die Leistung der Mehrausgaben im Epl. 14 bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

    3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 14 Grp. 551, Grp. 553, Grp. 554, Grp. 558, Grp. 559, Hgr. 7 und Hgr. 8 dürfen bis zur Höhe derEinsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1401 Hgr. 4, Kap. 1403 Hgr. 4 und Kap. 1404 Hgr. 4.

    4. Einsparungen bei den in die Flexibilisierung nach § 5 HG einbezogenen Titeln dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Kap. 1404 Tgr. 55.

    5. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 14 mit Ausnahme der Titel 518 .2 und Kap. 1403 Tit. 423 02 dienen zur Deckung von Mehrausgabenbei folgendem Titel: Kap. 1402 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vomabgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

    6. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 14 Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1402Tit. 281 01 und Kap. 1404 Tit. 121 01.

    7. Ausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 14 Grp. 551, Grp. 554, Grp. 558, Grp. 559, Hgr. 7 und Hgr. 8 dürfen bis zu einem Betrag von 520 000 T€der zufließenden Mehreinnahmen bei folgendem Titel verstärkt werden: Kap. 1407 Tit. 132 01. Dies gilt nur für Maßnahmen im Zusammen-hang mit der Umstrukturierung der Bundeswehr. Von der Verstärkung ausgenommen sind flexibilisierte Titel.

    8. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zufließenden Mehreinnahmen bei folgendem Titel verstärkt werden: Kap. 1402 Tit. 125 01. 9. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1402 Tit. 381 07.

    Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vomabgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

    10. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass für die Beistellung von Personal und Material imZusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb sowie mit dem Neuen Bekleidungsmanage-ment, dem Neuen Flottenmanagement und der Gesellschaft für Heeresinstandsetzungslogistik auf die Erstattung von Personal- und Materi-alkosten verzichtet wird.

    11. Gesellschaftsgründungen des Bundesministeriums der Verteidigung oder seiner Beteiligungsgesellschaften im Zusammenhang mit der Pri-vatisierung von Aufgabenfeldern der Bundeswehr bedürfen der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.

    Allgemeine Erläuterungen:

    Flexibilisierung:Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinterenTeil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel einzeln aufgelistet.

    Geheime Erläuterungsblätter:Bei einzelnen Titeln sind die Ansätze mit Einwilligung des Deutschen Bundestages in den Geheimen Erläuterungsblättern näher erläutert.

    - 1139 -Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan 14

  • Ü b e r b l i c k z u m K a p i t e l Soll 2015€Ist 2015

    AbweichungIst ./. Soll

    € 1 2 3 4

    A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 393.528.000,00 407.148.133,68 13.620.133,68Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 38.186.000,00 40.631.928,55 2.445.928,55Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 513.000,00 1.361.371,57 848.371,57Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 4.315.000,00 3.559.795,50 -755.204,50Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

    Rest aus 2014/übertragbare Mittel (2.170.954,32) (2.599.110,68)Summen (2.170.954,32) (2.599.110,68) 428.156,36

    2014 2015

    Hauptgruppe 7 ........................... 2.170.954,32 € 2.599.110,68 €

    zusammen ................................. 2.170.954,32 € 2.599.110,68 €

    Gesamtausgaben .................................................................................. 436.542.000,00 452.701.229,30davon flexibilisiert ................................................................................. 288.904.000,00 276.453.835,95davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 147.638.000,00 176.247.393,35

    Rest aus 2014/übertragbare Mittel (2.170.954,32) (2.599.110,68)Summen (438.712.954,32) (455.300.339,98) 16.587.385,66

    Verpflichtungen (Kapitel)

    für dasJahr

    Verpflichtungsermächtigung (VE) 2015 in 2015 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

    T€

    sonstigeVerände-rungen

    T€

    GesamtstandSp. 8-10

    T€

    Soll VET€

    üpl/aplT€

    sonstigeT€

    SummeT€

    zu Lasten VET€

    sonstigeT€

    SummeT€

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    2016................ - - - - - 1 1 175 - 1762017................ - - - - - - - 100 - 1002018................ - - - - - - - 100 - 1002019................ - - - - - - - 100 - 100

    zusammen....... - - - - - 1 1 475 - 476

    Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1401 in 2015 - Beträge in T€

    B e z e i c h n u n gEinnahmen A u s g a b e n

    HGR 0-3 HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Soll 2015........................................................... - 393.528 38.186 513 2.000 2.315 - 436.542Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014............. - - - - 2.171 - - 2.171

    verfügbares Soll.............................................. - 393.528 38.186 513 4.171 2.315 - 438.713Ist 2015............................................................. - 407.148 40.632 1.361 1.572 1.988 - 452.701

    Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - 13.620 2.446 848 -2.599 -327 - 13.988

    Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 2.920 848 - - - 3.768Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 28.113 - - - - - 28.113Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - 3.216 152 - - 327 - 3.695Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 11.276 322 - - - - 11.599Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015...... - - - - 2.599 - - 2.599

    Z u s a t z a n g a b e n z u m K a p i t e l Soll 2015€Ist 2015

    AbweichungIst ./. Soll

    € 1 2 3 4

    Zusatzangaben für Kapitel 1401

    Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1401 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2014/übertragbare Mittel (2.170.954,32) (2.599.110,68)

    Summen (2.170.954,32) (2.599.110,68) 428.156,36Erläuterungen

    Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 1401.......... 2.170.954,32 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 für Tit. 711 01 .......... 2.170.954,32 €

    - 1140 - 1401 Bundesministerium

  • Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2015 von Tit. 711 01 .. 2.599.110,68 €

    - 1141 -Bundesministerium 1401

  • Ausgaben Haushaltsvermerk

    1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. Ausgenommen sind Tit. 423 01, 424 02, 546 88 und 634 13.

    Darüber hinaus sind kapitelübergreifend folgende flexibilisierte Titel/Titelteil-ansätze einbezogen: Kap. 1407 Tit. 553 39.

    2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von Mehraus-gaben bei folgenden Titeln: Epl. 14 Grp. 551, Grp. 553, Grp. 554, Grp. 558,Grp. 559, Hgr. 7 und Hgr. 8.

    Personalausgaben 423 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten

    sowie Soldatinnen und Soldaten auf Zeit .................................................... 61.588.000,00 63.874.975,62 2.286.975,62Solländerung (2.286.975,62)

    ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 1422 Tit. 671 01 .................................................. 2.286.975,62 €

    Sollzugang ............................................................................. 2.286.975,62 €

    HaushaltsvermerkEinsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:634 13.

    424 02-032 Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 75.930.000,00 101.755.907,36 25.825.907,36Solländerung (25.825.907,36)

    ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 1422 Tit. 687 05 .................................................. 25.825.907,36 €

    Sollzugang ............................................................................. 25.825.907,36 €

    Sächliche Verwaltungsausgaben 529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-

    ren Fällen ..................................................................................................... 2.500.000,00 2.068.231,98 -431.768,02Solländerung (-431.768,02)

    ErläuterungenEinsparung für Kap. 1404 Tit. 422 01 .................................................. 279.955,93 € für Kap. 1403 Tit. 547 81 .................................................. 151.812,09 €

    Sollabgang ............................................................................. 431.768,02 €

    Verpflichtungen

    für dasJahr

    Verpflichtungsermächtigung (VE) 2015 in 2015 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

    T€

    sonstigeVerände-rungen

    T€

    Gesamt-stand

    Sp. 8-10T€

    Soll VET€

    üpl/aplT€

    sonstigeT€

    SummeT€

    zu Lasten VET€

    sonstigeT€

    SummeT€

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    2016............ - - - - - 1 1 - - 1Haushaltsvermerk

    Die Erläuterungen sind verbindlich.

    535 01-011 Innere Führung und Sicherheits- und verteidigungspolitische Kommunika-tion ............................................................................................................... 550.000,00 1.198.322,46 648.322,46

    Solländerung (648.322,46)Erläuterungen

    Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1402 Tit. 281 01 .................................................. 648.322,46 €

    Sollzugang ............................................................................. 648.322,46 €

    - 1142 - 1401 Bundesministerium

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • Verpflichtungen

    für dasJahr

    Verpflichtungsermächtigung (VE) 2015 in 2015 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

    T€

    sonstigeVerände-rungen

    T€

    Gesamt-stand

    Sp. 8-10T€

    Soll VET€

    üpl/aplT€

    sonstigeT€

    SummeT€

    zu Lasten VET€

    sonstigeT€

    SummeT€

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    2016............ - - - - - - - 100 - 1002017............ - - - - - - - 100 - 1002018............ - - - - - - - 100 - 1002019............ - - - - - - - 100 - 100

    zusammen.. - - - - - - - 400 - 400Haushaltsvermerk

    Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Bücher und Schriften anAngehörige der Bundeswehr einschl. der im Reserveverhältnis stehenden Perso-nen nach Richtlinien, die vom Bundesministerium der Verteidigung im Einverneh-men mit dem Bundesministerium der Finanzen erlassen worden sind, unentgelt-lich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

    535 05-011 Zur Verfügung des Bundesministeriums der Verteidigung für Zwecke desmilitärischen Abschirmdienstes ................................................................... 3.245.000,00 3.241.081,23 -3.918,77

    Solländerung (-3.918,77)Erläuterungen

    Einsparung für Kap. 1404 Tit. 422 01 .................................................. 3.918,77 €

    Sollabgang ............................................................................. 3.918,77 €

    Haushaltsvermerk1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. 2. Die Mittel werden nach einem gemäß § 10 a Abs. 2 BHO gebilligten Wirt-

    schaftsplan bewirtschaftet.

    542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................................................... 3.650.000,00 3.611.559,84 -38.440,16Solländerung (-38.440,16)

    ErläuterungenEinsparung für Kap. 1404 Tit. 422 01 .................................................. 38.440,16 €

    Sollabgang ............................................................................. 38.440,16 €

    Verpflichtungen

    für dasJahr

    Verpflichtungsermächtigung (VE) 2015 in 2015 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

    T€

    sonstigeVerände-rungen

    T€

    Gesamt-stand

    Sp. 8-10T€

    Soll VET€

    üpl/aplT€

    sonstigeT€

    SummeT€

    zu Lasten VET€

    sonstigeT€

    SummeT€

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    2016............ - - - - - - - 75 - 75Haushaltsvermerk

    1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informati-onsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abge-geben werden.

    2. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO ge-währt werden.

    546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens ................................................................ 175.000,00 497.314,86 322.314,86Solländerung (322.314,86)

    ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1402 Tit. 281 01 .................................................. 322.314,86 €

    Sollzugang ............................................................................. 322.314,86 €

    HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 2 300 T€ der Einsparungen bei folgen-den Titeln geleistet werden: Epl. 14.

    Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 634 13-011 Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 0,00 0,00 0,00

    Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar.

    Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sin-ne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes beschränkt.

    2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-leistet werden: 423 01.

    3. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagege-setzes fließen den Ausgaben zu.

    688 06-011 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht .......................... 0,00 0,00 0,00

    - 1143 -Bundesministerium 1401

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • Flexibilisierte Ausgaben 421 01-011 F Bezüge der Bundesministerin und der Parlamentarischen Staatssekretä-

    re ................................................................................................................. 436.000,00 469.722,74 33.722,74Solländerung (33.722,74)

    ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 33.722,74 €

    Sollzugang ............................................................................. 33.722,74 €

    422 01-011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 63.154.000,00 62.483.583,03 -670.416,97

    Solländerung (-670.416,97)Erläuterungen

    Einsparung für Tit. 421 01 ..................................................................... 33.722,74 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 29.601,24 € für Tit. 452 01 ..................................................................... 31.596,99 € für Tit. 453 01 ..................................................................... 497.846,66 € für Tit. 634 03 ..................................................................... 77.649,34 €

    Sollabgang ............................................................................. 670.416,97 €

    422 02-011 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte ........................... 319.000,00 160.511,31 -158.488,69Solländerung (-158.488,69)

    ErläuterungenEinsparung für Tit. 634 03 ..................................................................... 158.488,69 €

    Sollabgang ............................................................................. 158.488,69 €

    424 01-011 F Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 13.163.000,00 18.089.947,96 4.926.947,96Solländerung (4.926.947,96)

    ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 4.926.947,96 €

    Sollzugang ............................................................................. 4.926.947,96 €

    427 09-011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 100.000,00 129.601,24 29.601,24

    Solländerung (29.601,24)Erläuterungen

    Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 29.601,24 €

    Sollzugang ............................................................................. 29.601,24 €

    428 01-011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 36.408.000,00 27.094.728,53 -9.313.271,47Solländerung (-9.313.271,47)

    ErläuterungenEinsparung für Tit. 424 01 ..................................................................... 4.926.947,96 € für Tit. 634 03 ..................................................................... 167.947,32 € für Kap. 1404 Tit. 422 01 .................................................. 3.853.154,50 € für Kap. 1407 Tit. 553 19 .................................................. 365.221,69 €

    Sollabgang ............................................................................. 9.313.271,47 €

    441 01-840 F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 125.000.000,00 118.032.957,39 -6.967.042,61Solländerung (-6.967.042,61)

    ErläuterungenEinsparung für Kap. 1404 Tit. 422 01 .................................................. 6.967.042,61 €

    Sollabgang ............................................................................. 6.967.042,61 €

    443 01-840 F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ................................................... 5.300.000,00 2.841.041,07 -2.458.958,93Solländerung (-2.458.958,93)

    Erläuterungen

    - 1144 - 1401 Bundesministerium

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • Einsparung für Kap. 1404 Tit. 422 01 .................................................. 456.140,58 € für Kap. 1409 Tit. 553 11 ................................................... 2.002.818,35 €

    Sollabgang ............................................................................. 2.458.958,93 €

    443 02-313 F Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheits-technischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowieFachkräften für Arbeitssicherheit ................................................................. 5.000.000,00 4.555.713,78 -444.286,22

    Solländerung (-444.286,22)Erläuterungen

    Einsparung für Tit. 634 03 ..................................................................... 444.286,22 €

    Sollabgang ............................................................................. 444.286,22 €

    452 01-031 F Erstattung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)einschließlich Verwaltungskostenzuschlag .................................................. 130.000,00 161.596,99 31.596,99

    Solländerung (31.596,99)Erläuterungen

    Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 31.596,99 €

    Sollzugang ............................................................................. 31.596,99 €

    453 01-011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 7.000.000,00 7.497.846,66 497.846,66Solländerung (497.846,66)

    ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 497.846,66 €

    Sollzugang ............................................................................. 497.846,66 €

    511 01-011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..................... 1.200.000,00 1.584.939,97 384.939,97

    Solländerung (384.939,97)Erläuterungen

    Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 519 01 .................................................................... 87.741,41 € bei Tit. 525 55 .................................................................... 297.198,56 €

    Sollzugang ............................................................................. 384.939,97 €

    514 01-011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 30.000,00 48.199,60 18.199,60Solländerung (18.199,60)

    ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 519 01 .................................................................... 18.199,60 €

    Sollzugang ............................................................................. 18.199,60 €

    517 01-011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 11.500.000,00 10.728.597,47 -771.402,53Solländerung (-771.402,53)

    ErläuterungenEinsparung für Tit. 527 03 ..................................................................... 771.402,53 €

    Sollabgang ............................................................................. 771.402,53 €

    518 01-011 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 450.000,00 1.020.114,23 570.114,23Solländerung (570.114,23)

    ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 55 .................................................................... 87.277,10 € bei Tit. 532 55 .................................................................... 482.837,13 €

    Sollzugang ............................................................................. 570.114,23 €

    519 01-011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 1.800.000,00 1.598.383,71 -201.616,29Solländerung (-201.616,29)

    Erläuterungen

    - 1145 -Bundesministerium 1401

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • Einsparung für Tit. 511 01 ..................................................................... 87.741,41 € für Tit. 514 01 ..................................................................... 18.199,60 € für Tit. 526 02 ..................................................................... 6.381,07 € für Tit. 527 03 ..................................................................... 21.343,30 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 67.950,91 €

    Sollabgang ............................................................................. 201.616,29 €

    525 01-011 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 411.000,00 258.744,90 -152.255,10Solländerung (-152.255,10)

    ErläuterungenEinsparung für Tit. 527 01 ..................................................................... 89.000,00 € für Tit. 527 03 ..................................................................... 63.255,10 €

    Sollabgang ............................................................................. 152.255,10 €

    526 02-011 F Sachverständige .......................................................................................... 15.000,00 21.381,07 6.381,07Solländerung (6.381,07)

    ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 519 01 .................................................................... 6.381,07 €

    Sollzugang ............................................................................. 6.381,07 €

    526 03-011 F Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen .... 110.000,00 83.372,71 -26.627,29Solländerung (-26.627,29)

    ErläuterungenEinsparung für Tit. 539 99 ..................................................................... 26.627,29 €

    Sollabgang ............................................................................. 26.627,29 €

    527 01-011 F Dienstreisen ................................................................................................. 4.400.000,00 5.065.243,63 665.243,63Solländerung (665.243,63)

    ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 55 .................................................................... 26.243,63 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 89.000,00 € bei Tit. 532 55 .................................................................... 550.000,00 €

    Sollzugang ............................................................................. 665.243,63 €

    527 03-011 F Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderterMenschen .................................................................................................... 3.500.000,00 4.356.000,93 856.000,93

    Solländerung (856.000,93)Erläuterungen

    Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 517 01 .................................................................... 771.402,53 € bei Tit. 519 01 .................................................................... 21.343,30 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 63.255,10 €

    Sollzugang ............................................................................. 856.000,93 €

    539 99-011 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 500.000,00 2.565.199,01 2.065.199,01Solländerung (2.065.199,01)

    ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 55 .................................................................... 21.202,63 € bei Tit. 519 01 .................................................................... 67.950,91 € bei Tit. 526 03 .................................................................... 26.627,29 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1407 Tit. 553 39 .................................................. 1.949.418,18 €

    Sollzugang ............................................................................. 2.065.199,01 €

    634 03-011 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 513.000,00 1.361.371,57 848.371,57Solländerung (848.371,57)

    ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 77.649,34 € bei Tit. 422 02 .................................................................... 158.488,69 €

    - 1146 - 1401 Bundesministerium

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • bei Tit. 428 01 .................................................................... 167.947,32 € bei Tit. 443 02 .................................................................... 444.286,22 €

    Sollzugang ............................................................................. 848.371,57 €

    711 01-011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 2.000.000,00 1.571.843,64 -428.156,36Solländerung (2.170.954,32) (-2.599.110,68)

    ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2014 aus Kap. 1401 ..................................................................... 2.170.954,32 €

    Sollzugang ............................................................................. 2.170.954,32 €

    flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.170.954,32) (2.599.110,68)

    811 01-011 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00

    812 01-011 F Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen ........................... 1.300.000,00 925.331,85 -374.668,15Solländerung (-374.668,15)

    ErläuterungenEinsparung für Tit. 812 55 ..................................................................... 47.620,01 € für Kap. 1403 Tit. 547 81 .................................................. 327.048,14 €

    Sollabgang ............................................................................. 374.668,15 €

    Titelgruppe 55 Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik (5.165.000,00) (3.747.860,96) (-1.417.139,04)

    511 55-011 F Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, Software, Wartung ............................................ 900.000,00 765.276,64 -134.723,36

    Solländerung (-134.723,36)Erläuterungen

    Einsparung für Tit. 518 01 ..................................................................... 87.277,10 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 26.243,63 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 21.202,63 €

    Sollabgang ............................................................................. 134.723,36 €

    518 55-011 F Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................... 0,00 0,00 0,00

    525 55-011 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 400.000,00 102.801,44 -297.198,56Solländerung (-297.198,56)

    ErläuterungenEinsparung für Tit. 511 01 ..................................................................... 297.198,56 €

    Sollabgang ............................................................................. 297.198,56 €

    532 55-011 F Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen .............................................. 2.850.000,00 1.817.162,87 -1.032.837,13Solländerung (-1.032.837,13)

    ErläuterungenEinsparung für Tit. 518 01 ..................................................................... 482.837,13 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 550.000,00 €

    Sollabgang ............................................................................. 1.032.837,13 €

    812 55-011 F Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen, Software ................................................................ 1.015.000,00 1.062.620,01 47.620,01

    Solländerung (47.620,01)Erläuterungen

    Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 .................................................................... 47.620,01 €

    Sollzugang ............................................................................. 47.620,01 €

    - 1147 -Bundesministerium 1401

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • Ü b e r b l i c k z u m K a p i t e l Soll 2015€Ist 2015

    AbweichungIst ./. Soll

    € 1 2 3 4

    E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 56.802.000,00 181.349.022,96 124.547.022,96Übrige Einnahmen .................................................................................. 9.009.000,00 50.116.279,24 41.107.279,24

    Gesamteinnahmen ................................................................................ 65.811.000,00 231.465.302,20 165.654.302,20

    A u s g a b e nSächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 11.256.000,00 24.707.453,01

    Rest aus 2014/übertragbare Mittel (34.104,20) (67.030,85)Summen (11.290.104,20) (24.774.483,86) 13.484.379,66

    Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 89.223.000,00 85.970.423,17 -3.252.576,83Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 1.202.858,32 1.202.858,32

    Gesamtausgaben .................................................................................. 100.479.000,00 111.880.734,50davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 100.479.000,00 111.880.734,50

    Rest aus 2014/übertragbare Mittel (34.104,20) (67.030,85)Summen (100.513.104,20) (111.947.765,35) 11.434.661,15

    Verpflichtungen (Kapitel)

    für dasJahr

    Verpflichtungsermächtigung (VE) 2015 in 2015 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

    T€

    sonstigeVerände-rungen

    T€

    GesamtstandSp. 8-10

    T€

    Soll VET€

    üpl/aplT€

    sonstigeT€

    SummeT€

    zu Lasten VET€

    sonstigeT€

    SummeT€

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    2016................ - - - - - 1 1 253 - 2542017................ - - - - - - - 250 - 2502018................ - - - - - - - 250 - 250

    zusammen....... - - - - - 1 1 753 - 754

    Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1402 in 2015 - Beträge in T€

    B e z e i c h n u n gEinnahmen A u s g a b e n

    HGR 0-3 HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Soll 2015........................................................... 65.811 - 11.256 89.223 - - - 100.479aus 2014 freigegebene Reste........................... - - 34 - - - - 34

    verfügbares Soll.............................................. 65.811 - 11.290 89.223 - - - 100.513Ist 2015............................................................. 231.465 - 24.707 85.970 - - 1.203 111.881

    Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 165.654 - 13.417 -3.253 - - 1.203 11.368

    Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 13.634 - - - 1.203 14.837Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 31.286 - - - - - - -Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 150 3.253 - - - 3.402nach 2016 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 67 - - - - 67

    - 1148 - 1402 Allgemeine Bewilligungen

  • Einnahmen Verwaltungseinnahmen

    111 01-032 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 250.000,00 183.210,97 -66.789,03112 01-032 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 5.500.000,00 10.845.083,60 5.345.083,60119 01-032 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 30.000,00 5.949,49 -24.050,51119 99-032 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 50.000.000,00 152.613.868,90 102.613.868,90

    ErläuterungenVerstärkung für Tit. 539 99 ..................................................................... 152.070,76 €

    zusammen ............................................................................. 152.070,76 €Haushaltsvermerk

    1. Mehreinnahmen zu Nr. 10 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgendem Titel: 539 99.

    2. Von den Einnahmen sind Kursverluste bei Auslandszahlungen und beiFremdwährungsbeständen im Ausland abzusetzen.

    3. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zu-gelassen, dass nahe Angehörige (einschließlich Bezugspersonen und be-treuungspflichtige Kinder), Hinterbliebene, frühere Soldatinnen und Solda-ten sowie zivile Bundeswehrangehörige im Zusammenhang mit Maßnah-men zur Einsatznachbetreuung für Soldatinnen und Soldaten mit einsatz-bedingten Verwundungen und Erkrankungen unentgeltliche Unterstüt-zungsleistungen erhalten.

    4. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO werdennach Richtlinien des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg), die imEinvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen erlassen wordensind, zugelassen:

    4.1 Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft BMVg zur Beförderungvon Personen des politischen und parlamentarischen Bereichs und de-ren Begleiterinnen und Begleiter ohne Entgelt bzw. gegen Erstattung derKosten gemäß den "Richtlinien für den Einsatz von Luftfahrzeugen derFlugbereitschaft BMVg zur Beförderung von Personen des politischen undparlamentarischen Bereichs",

    4.2 unentgeltliche Unterstützungsleistungen an das Soldatenhilfswerk derBundeswehr e. V.,

    4.3 unentgeltliche Nutzungsüberlassung von Diensträumen an die Unteroffi-zier-Kameradschaft im BMVg e. V.,

    4.4 unentgeltliche Unterstützungsleistungen an Familienangehörige und Be-zugspersonen von Bundeswehrangehörigen im Zusammenhang mit Einsät-zen und einsatzgleichen Verpflichtungen der Bundeswehr,

    4.5 unentgeltliche Unterstützung des Deutschen Olympischen Sportbundes beider Einkleidung für die olympischen Sommer- und Winterspiele und die ent-sprechenden Paralympics.

    5. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zu-gelassen, dass Luftfahrzeuge der Bundeswehr nach den Richtlinien desBundesministeriums der Verteidigung durch Bundeswehrangehörige undderen Familienmitglieder sowie durch andere Stellen unentgeltlich benutztwerden können.

    6. Außerdem wird zugelassen, dass 6.1 Kantinenwaren vorwiegend leicht verderblicher Art in begrenzten Mengen

    zu Betreuungseinrichtungen der Bundeswehr im Ausland in Transportmit-teln der Bundeswehr als Beiladung im Rahmen freier Kapazitäten unent-geltlich befördert werden,

    6.2 die Bundeswehrverwaltung unentgeltlich Leistungen im Wert von bis zu8 T€ zur Unterstützung des jährlich von den amerikanischen Streitkräften inGrafenwöhr veranstalteten Deutsch-Amerikanischen Volksfestes erbringt,

    6.3 auf die Erstattung der Kosten für die Beförderung von Schwerstkrankenund Pflegepersonal mit Luftfahrzeugen der Bundeswehr nach Lourdesganz oder teilweise verzichtet werden kann,

    6.4 für die Benutzung der 4. Hafeneinfahrt in Wilhelmshaven keine Gebührenerhoben werden,

    6.5 Betriebs-/Schmierstoffe, Verpflegung und sonstige Leistungen dem franzö-sischen Anteil der Deutsch-Französischen Brigade bis zur Höhe von520 T€ jährlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden,

    6.6 im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" ein Studienplatz aneiner Universität der Bundeswehr unentgeltlich bereitgestellt wird.

    Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

    Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Sonderkonditionen der Deutschen Lufthansa. 80 0,002. Nebentätigkeiten............................................. 100 8.309,933. Rechnungs-/Preisprüfung................................ 6.600 8.494.455,344. Überzahlungen................................................ 12.000 52.599.950,415. Bereitstellung von deutschem Zivilpersonal.... 200 0,006. Übrige Einnahmen........................................... 15.000 88.640.278,85

    - 1149 -Allgemeine Bewilligungen 1402

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €7. Fremdstaaten/Rüstungskontrollmaßnahmen.. 10.300 6.719,988. Schadensersatzleistungen.............................. 5.700 2.608.195,519. Einnahmen im Zusammenhang mit Zuwen-

    dungen Dritter an Bundeswehrangehörige...... 20 4.138,7810. Einnahmen der Museen der Bundeswehr....... - 251.820,10

    125 01-032 Leistungen Dritter für Aufträge an militärische oder zivile Dienststellen ...... 1.022.000,00 17.700.910,00 16.678.910,00Erläuterungen

    Verstärkung für Tit. 539 99 ..................................................................... 6.449,03 € für Tit. 981 01 ..................................................................... 57.957,39 € für Kap. 1412 Tit. 517 03 .................................................. 36.000,00 € für Kap. 1404 Tit. 525 01 .................................................. 275.000,00 € für Kap. 1404 Tit. 531 01 .................................................. 1.381.653,06 € für Kap. 1404 Tit. 532 55 .................................................. 2.906.362,70 € für Kap. 1420 Tit. 551 01 .................................................. 0,05 € für Kap. 1409 Tit. 553 11 ................................................... 0,01 € für Kap. 1407 Tit. 553 19 .................................................. 1.457.795,28 € für Kap. 1407 Tit. 553 29 .................................................. 3.025.135,14 € für Kap. 1467 Tit. 632 57 .................................................. 463.182,99 € für Kap. 1412 Tit. 682 01 .................................................. 448.577,68 € für Kap. 1412 Tit. 686 01 .................................................. 177.731,31 € für Kap. 1422 Tit. 687 02 .................................................. 4.094.751,74 € für Kap. 1403 Tit. 698 23 .................................................. 27.600,40 € für Kap. 1420 Tit. 981 01 .................................................. 2.320.713,22 €

    zusammen ............................................................................. 16.678.910,00 €Haushaltsvermerk

    1. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei folgenden Titeln zu: Epl. 14. Die Verstärkung aus Mehreinnahmen bei Kap. 1402 Tit. 125 01 undKap. 1407 Tit. 132 01 ist auf insgesamt höchstens 520 000 T€ begrenzt.

    2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zu-gelassen, dass nach Richtlinien, die vom Bundesministerium der Verteidi-gung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen erlassensind, auf Kostenerstattung im Rahmen der Förderung der Ausbildung durchÜbernahme von Aufgaben auf wirtschaftlichem Gebiet ganz oder teilweiseverzichtet werden kann.

    3. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zu-gelassen, dass im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-gungspolitik (GSVP) auf die Kostenerstattung für die Überlassung von Sa-tellitenbildmaterial für das Europäische Satellitenzentrum der EuropäischenUnion verzichtet wird.

    4. Außerdem wird zugelassen, 4.1 dass auf eine Kostenerstattung für Hilfeleistungen der Bundeswehr im Rah-

    men der Amtshilfe in dem Umfang verzichtet werden kann, in dem ein Aus-bildungsinteresse der Truppe festgestellt wird,

    4.2 dass freie Ausbildungskapazitäten zur fremdsprachlichen Ausbildung von Ehepartnerinnen und Ehepartnern Bundeswehrangehöriger unentgeltlichgenutzt werden können,

    4.3 dass auf Kostenerstattung bei im Interesse der Öffentlichkeitsarbeit erfolg-ender Unterstützung von Medienvorhaben Dritter teilweise oder gänzlichverzichtet werden kann,

    4.4 dass Fremdsprachenunterricht beim Bundessprachenamt für Beamtinnenund Beamte und Angestellte aus dem Bereich der Länderverwaltungen so-wie für Bundestagsabgeordnete und deren wissenschaftliche Mitarbeiterin-nen und Mitarbeiter ohne Erstattung der Kosten erteilt wird,

    4.5 dass auf Gebühren von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Aus- undWeiterbildungsmaßnahmen der Bundesakademie für Sicherheitspolitik imAusnahmefall verzichtet werden kann.

    Übrige Einnahmen 162 02-032 Zinsen aus Vorauszahlungen sowie aufgrund von Verzug und Stundung

    aus Inlandsverträgen ................................................................................... 3.471.000,00 29.175.583,77 25.704.583,77166 02-032 Zinsen aus Vorauszahlungen sowie aufgrund von Verzug und Stundung

    aus Auslandsverträgen ................................................................................ 5.500.000,00 6.181.623,09 681.623,09166 03-032 Erträge aus dem Konto bei der Zentralbank der Vereinigten Staaten von

    Amerika ....................................................................................................... 38.000,00 79.746,43 41.746,43281 01-031 Erstattungen Dritter für die Gestellung von Personal der Bundeswehr ....... 0,00 979.895,22 979.895,22

    ErläuterungenVerstärkung für Kap. 1403 Tit. 511 01 ................................................... 7.737,90 € für Kap. 1403 Tit. 523 61 .................................................. 1.520,00 € für Kap. 1401 Tit. 535 01 .................................................. 648.322,46 € für Kap. 1401 Tit. 546 88 .................................................. 322.314,86 €

    zusammen ............................................................................. 979.895,22 €

    - 1150 - 1402 Allgemeine Bewilligungen

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • HaushaltsvermerkMehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Epl. 14 Hgr. 5.

    282 09-011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-tungen .......................................................................................................... 0,00 657.763,62 657.763,62Erläuterungen

    Verstärkung für Tit. 547 09 ..................................................................... 657.763,62 €

    zusammen ............................................................................. 657.763,62 €Haushaltsvermerk

    Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritterzweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendemTitel: 547 09.

    381 07-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-fenden Aufgaben ......................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

    Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgabenbei folgenden Titeln: Epl. 14.

    Titelgruppe 01 Tgr.01 Erstattungen für Hilfsmaßnahmen bei Katastrophen, größeren Unglücks-

    fällen und Notfällen und für sonstige Hilfsmaßnahmen (Kap. 0511 Tit. 98101) sowie für Unterstützungsleistungen

    (0,00) (13.041.667,11) (13.041.667,11)

    Haushaltsvermerk1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bewegliche Sachen und

    Leistungen des Bundesministeriums der Verteidigung aus Anlass von Kata-strophen, größeren Unglücksfällen und Notfällen unter Verzicht auf Kosten-erstattung überlassen werden, wenn die Überlassung zur Abwendung oderMilderung einer nicht vorhergesehenen Notlage erfolgt. Der Verzicht kannauch nachträglich erklärt werden. Soweit der Wert im Einzelfall 3 Mio. €übersteigt, ist die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen erfor-derlich.

    2. Ferner wird zugelassen, dass nach den im Einvernehmen mit dem Bundes-ministerium der Finanzen erlassenen Richtlinien des Bundesministeriums derVerteidigung das Entgelt in dem Umfang ermäßigt wird, in dem ein Ausbil-dungsinteresse der Truppe vorliegt.

    261 11-032 Erstattungen Dritter - Inland - ...................................................................... 0,00 6.071.211,77 6.071.211,77Erläuterungen

    Verstärkung für Tit. 537 01 ..................................................................... 6.071.211,77 €

    zusammen ............................................................................. 6.071.211,77 €Haushaltsvermerk

    Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:537 01.

    266 11-032 Erstattungen Dritter - Ausland - ................................................................... 0,00 302.853,79 302.853,79Erläuterungen

    Verstärkung für Tit. 537 01 ..................................................................... 302.853,79 €

    zusammen ............................................................................. 302.853,79 €Haushaltsvermerk

    Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:537 01.

    381 12-890 Erstattungen anderer Bundesbehörden ...................................................... 0,00 6.667.601,55 6.667.601,55Erläuterungen

    Verstärkung für Tit. 537 01 ..................................................................... 6.443.784,03 €

    zusammen ............................................................................. 6.443.784,03 €Haushaltsvermerk

    Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:537 01.

    Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben

    526 01-032 Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 1.500.000,00 2.006.128,41 506.128,41Solländerung (506.128,41)

    Erläuterungen

    - 1151 -Allgemeine Bewilligungen 1402

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • Deckung gemäß § 6 Abs. 3 HG bei Tit. 533 01 .................................................................... 506.128,41 €

    Sollzugang ............................................................................. 506.128,41 €

    HaushaltsvermerkAus den Ausgaben sind auch die den Soldatinnen und Soldaten erwachsenennotwendigen Auslagen, die dem Bund auferlegt werden, zu erstatten.

    531 02-187 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrechtsgesetz ..................... 806.000,00 743.935,51 -62.064,49Solländerung (-62.064,49)

    ErläuterungenEinsparung für Kap. 1404 Tit. 634 03 .................................................. 62.064,49 €

    Sollabgang ............................................................................. 62.064,49 €

    532 01-032 Aufwendungen im Rahmen der nationalen Umsetzung des KSE-Vertragesund des Wiener Dokuments einschließlich des Open-Skies-Vertrages so-wie des Chemiewaffenübereinkommens ..................................................... 750.000,00 668.968,37 -81.031,63

    Solländerung (-81.031,63)Erläuterungen

    Einsparung für Kap. 1404 Tit. 634 03 .................................................. 81.031,63 €

    Sollabgang ............................................................................. 81.031,63 €

    533 01-032 Ausbildung von Angehörigen ausländischer Streitkräfte ............................ 3.000.000,00 2.487.214,37 -512.785,63Solländerung (-512.785,63)

    ErläuterungenEinsparung für Tit. 526 01 ..................................................................... 506.128,41 € für Kap. 1404 Tit. 634 03 .................................................. 6.657,22 €

    Sollabgang ............................................................................. 512.785,63 €

    537 01-032 Hilfsmaßnahmen bei Katastrophen, größeren Unglücksfällen und Notfäl-len einschließlich sonstiger Hilfsmaßnahmen (Kap. 0511 Tit. 981 01) so-wie Unterstützungsleistungen ...................................................................... 3.000.000,00 15.817.849,59 12.817.849,59

    Solländerung (12.817.849,59)Erläuterungen

    Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 261 11 .................................................................... 6.071.211,77 € bei Tit. 266 11 .................................................................... 302.853,79 € bei Tit. 381 12 .................................................................... 6.443.784,03 €

    Sollzugang ............................................................................. 12.817.849,59 €

    Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-

    teln geleistet werden: Epl. 14. 2. Mehrausgaben für die Wiederbeschaffung oder -herstellung der beweglichen

    Sachen, die aus Anlass von Hilfsmaßnahmen und Unterstützungsleistungenabgegeben, verwendet bzw. verbraucht worden sind, dürfen bis zur Höhe derMehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 261 11, 266 11 und381 12. Für erbrachte Leistungen gilt Entsprechendes. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

    539 99-032 Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 2.200.000,00 2.358.519,79 158.519,79Solländerung (158.519,79)

    ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 152.070,76 € bei Tit. 125 01 .................................................................... 6.449,03 €

    Sollzugang ............................................................................. 158.519,79 €

    Verpflichtungen

    für dasJahr

    Verpflichtungsermächtigung (VE) 2015 in 2015 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

    T€

    sonstigeVerände-rungen

    T€

    Gesamt-stand

    Sp. 8-10T€

    Soll VET€

    üpl/aplT€

    sonstigeT€

    SummeT€

    zu Lasten VET€

    sonstigeT€

    SummeT€

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    2016............ - - - - - 1 1 - - 1

    - 1152 - 1402 Allgemeine Bewilligungen

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • HaushaltsvermerkMehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

    Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

    Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen..... 50 41.110,382. Billigkeitsleistungen......................................... 20 12.855,463. Militärgeschichtliche und wehrwissenschaftli-

    che Arbeiten einschließlich des Erwerbs ein-schlägigen Materials........................................ 290 339.683,19

    4. Ausgaben für das Museumsgut der Bundes-wehrmuseen.................................................... 1.812 1.964.070,76

    5. Sonstiges......................................................... 28 800,00

    547 09-011 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-willigen Geldleistungen finanziert werden ................................................... 0,00 624.836,97 624.836,97

    Solländerung (691.867,82) (-67.030,85)Erläuterungen

    Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 282 09 .................................................................... 657.763,62 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. ..................................... 34.104,20 €

    Sollzugang ............................................................................. 691.867,82 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. ....................................... 34.104,20 €

    Summe nachrichtlich .............................................................. 34.104,20 €

    Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (34.104,20) (67.030,85) (67.030,85)Haushaltsvermerk

    Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 282 09.

    Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 681 02-032 Beihilfen zur fremdsprachlichen Ausbildung von Ehepartnerinnen und

    Ehepartnern Bundeswehrangehöriger ......................................................... 55.000,00 42.287,67 -12.712,33Solländerung (-12.712,33)

    ErläuterungenEinsparung für Kap. 1404 Tit. 634 03 .................................................. 12.712,33 €

    Sollabgang ............................................................................. 12.712,33 €

    684 01-032 Unterstützungsleistungen für unverschuldet in Not geratene ehemaligeAngehörige der Bundeswehr und der NVA sowie für deren Hinterbliebene 0,00 0,00 0,00

    686 01-036 Beiträge an Verbände, Vereine und Gesellschaften im Inland .................... 64.000,00 60.204,41 -3.795,59Solländerung (-3.795,59)

    ErläuterungenEinsparung für Kap. 1404 Tit. 634 03 .................................................. 3.795,59 €

    Sollabgang ............................................................................. 3.795,59 €

    Verpflichtungen

    für dasJahr

    Verpflichtungsermächtigung (VE) 2015 in 2015 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

    T€

    sonstigeVerände-rungen

    T€

    Gesamt-stand

    Sp. 8-10T€

    Soll VET€

    üpl/aplT€

    sonstigeT€

    SummeT€

    zu Lasten VET€

    sonstigeT€

    SummeT€

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    2016............ - - - - - - - 3 - 3

    686 03-187 Förderung wissenschaftlicher, kultureller und sonstiger Einrichtungendurch die Bundeswehr ................................................................................. 604.000,00 386.620,29 -217.379,71

    Solländerung (-217.379,71)Erläuterungen

    Einsparung für Kap. 1404 Tit. 634 03 .................................................. 217.379,71 €

    Sollabgang ............................................................................. 217.379,71 €

    - 1153 -Allgemeine Bewilligungen 1402

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • Verpflichtungen

    für dasJahr

    Verpflichtungsermächtigung (VE) 2015 in 2015 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

    T€

    sonstigeVerände-rungen

    T€

    Gesamt-stand

    Sp. 8-10T€

    Soll VET€

    üpl/aplT€

    sonstigeT€

    SummeT€

    zu Lasten VET€

    sonstigeT€

    SummeT€

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    2016............ - - - - - - - 250 - 2502017............ - - - - - - - 250 - 2502018............ - - - - - - - 250 - 250

    zusammen.. - - - - - - - 750 - 750Haushaltsvermerk

    1. Die Erläuterungen zu Nr. 5 sind verbindlich. 2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge-

    lassen, dass dem Wissenschaftlichen Forum für Internationale Sicherheite. V. unentgeltlich administrative Unterstützung durch die Führungsakademieder Bundeswehr gewährt wird.

    687 02-032 Unterstützung des Aufbaus afghanischer Sicherheitskräfte durch dieNATO ........................................................................................................... 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00

    698 01-032 Abgeltung von Schadensersatzansprüchen Dritter, soweit es sich nichtum Ansprüche aus Übungsschäden handelt ............................................... 8.500.000,00 5.481.310,80 -3.018.689,20

    Solländerung (-3.018.689,20)Erläuterungen

    Einsparung für Kap. 1404 Tit. 634 03 .................................................. 3.018.689,20 €

    Sollabgang ............................................................................. 3.018.689,20 €

    HaushaltsvermerkEinsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:981 02.

    Besondere Finanzierungsausgaben 981 01-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............. 0,00 1.201.957,39 1.201.957,39

    Solländerung (1.201.957,39)Erläuterungen

    Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 125 01 .................................................................... 57.957,39 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1407 Tit. 533 01 .................................................. 1.144.000,00 €

    Sollzugang ............................................................................. 1.201.957,39 €

    HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleis-tet werden: Kap. 1407 Tit. 533 01.

    981 02-890 Erstattungen an andere Bundesbehörden (gem. § 61 BHO) für die Abgel-tung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischerStreitkräfte. .................................................................................................. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

    Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: 698 01 und Kap. 1403 Tit. 698 23.

    981 07-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifen-den Aufgaben .............................................................................................. 0,00 900,93 900,93

    Solländerung (900,93)Erläuterungen

    Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1404 Tit. 532 01 .................................................. 900,93 €

    Sollzugang ............................................................................. 900,93 €

    HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Epl. 14.

    - 1154 - 1402 Allgemeine Bewilligungen

    Titelund

    FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2015€

    Ist 2015€

    AbweichungIst ./. Soll

    €1 2 3 4 5

  • Vorbemerkung

    Die Struktur des Kapitels sowie die zahlenmäßige Stärke der Streit-kräfte ist in nachstehenden Erläuterungen niedergelegt.

    1. AllgemeinesIm Kapitel 1403 sind Planstellen, Stellen und Ausgaben für das mili-tärische Personal der Bundeswehr (ohne Ministerium) und die allge-meinen Kosten des militärischen Dienstes einschließlich der militä-rischen Ausbildung veranschlagt. Dazu gehören auch die Ausgabenfür den staatsbürgerlichen und völkerrechtlichen Unterricht, fürSport sowie für die Gestaltung der Freizeit. Das Kapitel 1403 enthältauch alle Einnahmen und Ausgaben für Beamtinnen und Beamte,Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende bei denKommandobehörden und Truppen mit Ausnahme der Planstellenund der Personalausgaben (vgl. hierzu Kapitel 1404).Die Soldatinnen und Soldaten haben nach § 30 Absatz 1 Soldaten-gesetz Anspruch auf Heilfürsorge. Sie besteht in unentgeltlichertruppenärztlicher Versorgung, die

    1. Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen undSoldaten auf Zeit nach § 69 Absatz 2 Bundesbesoldungsgesetzund

    2. Reservistendienst Leistenden und freiwillig Wehrdienstleisten-den nach § 6 Wehrsoldgesetz

    gewährt wird.In Standorten, in denen Sanitätsoffiziere nicht zur Verfügung stehen,wird die Heilfürsorge im Auftrag der Bundeswehr von frei praktizier-enden Ärztinnen und Ärzten ausgeübt.Nach Maßgabe vertraglicher Vereinbarungen wird dem militärischenund zivilen Personal anderer Staaten, in Ausnahmefällen auch des-sen Begleitpersonen und Familienangehörigen, unentgeltliche Heil-behandlung gewährt.Die bei Eignungsuntersuchungen entstehenden Aufwendungen wer-den aus den im Kapitel 1404 - Bundeswehrverwaltung sowie Perso-nalausgaben für das Zivilpersonal bei den Kommandobehörden,Truppen usw. - veranschlagten Ausgaben bestritten. Ausgaben fürdie Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichenDiensten sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Ar-beitssicherheitsgesetz sind zentral bei Kapitel 1401 Titel 443 02 ver-anschlagt.Die Titelgruppe 07 enthält die mit der Sozialversicherung und derden Soldatinnen und Soldaten zu gewährenden Fürsorge in Zusam-menhang stehenden Ausgaben. Den Berechnungen sind bis zu12 500 freiwillig Wehrdienstleistende und bis zu 2 500 Stellen fürReservistendienst Leistende im Jahresdurchschnitt zugrunde gelegt.Der Bund hat für Berufssoldatinnen und Berufssoldaten und Solda-tinnen und Soldaten auf Zeit, die ohne lebenslängliche Versorgungaus der Bundeswehr ausscheiden, Beiträge zur gesetzlichen Ren-tenversicherung nachzuentrichten. Er ist weiterhin verpflichtet, fürWehrsoldempfängerinnen und Wehrsoldempfänger Beiträge zur ge-setzlichen Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungsowie zu einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgungzu leisten. Darüber hinaus trägt er für Soldatinnen und Soldaten aufZeit sowie für Wehrsoldempfängerinnen und Wehrsoldempfängerdie Beiträge für Zuschläge an Entgeltpunkten für Zeiten einer be-sonderen Auslandsverwendung nach § 76e Sechstes Buch Sozial-gesetzbuch.Für Soldatinnen und Soldaten auf Zeit sowie Berufssoldatinnen undBerufssoldaten in bestimmten Verwendungen besteht nach dem Ge-setz über die Versorgung für ehemalige Soldaten der Bundeswehrund ihrer Hinterbliebenen (Soldatenversorgungsgesetz - SVG) inder Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2009(BGBl. I S. 3054), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset-zes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3386) Anspruch auf Förderungder zivilberuflichen Qualifizierung.Nach Maßgabe des Gesetzes über die Sicherung des Unterhaltsder zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Ange-hörigen (Unterhaltssicherungsgesetz) in der Fassung der Bekannt-machung vom 26. August 2008 (BGBl. I S. 1774), zuletzt geändertdurch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 8. April 2013 (BGBl. IS. 730) können Wehrsoldempfängerinnen und WehrsoldempfängerSonderleistungen oder Verdienstausfallentschädigungen erhalten.

    Ihren Familienangehörigen werden Leistungen des Bundes zur Si-cherung des Lebensbedarfs gewährt.Der Bund ist weiterhin nach dem Gesetz über den Einfluss von Eig-nungsübenden der Streitkräfte auf Vertragsverhältnisse der Arbeit-nehmer und Handelsvertreter sowie auf Beamtenverhältnisse (Eig-nungsübungsgesetz) vom 20. Januar 1956 (BGBl. I S. 13), zuletztgeändert durch Artikel 15 Absatz 77 des Gesetzes vom 5. Februar2009 (BGBl. I S. 160), sowie nach dem Gesetz über den Schutz desArbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst (Arbeitsplatzschutz-gesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli2009 (BGBl. I S. 2055), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 7des Gesetztes vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 730), zu bestimmtenLeistungen verpflichtet.Im Rahmen der den Soldatinnen und Soldaten zu gewährendenFürsorge übernimmt der Bund ferner die nach § 31 des Gesetzesüber die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz) in der Fas-sung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), zu-letzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 28. August 2013(BGBl. I S. 3386), entstehenden Ausgaben.Die Titelgruppe 08 enthält die spezifischen Ausgaben für Maßnah-men der Bundeswehr im Zusammenhang mit internationalen Einsät-zen.

    2. Zahlenmäßige Stärke der Streitkräfte (Artikel 87 a Absatz 1Satz 2 Grundgesetz (GG))

    Für 2015 ist ein organisatorischer Umfang der Bundeswehr von194 000 zur Ausplanung der Strukturreform zugelassen. Die Struk-tur der Streitkräfte setzt sich zusammen aus Soldatinnen und Solda-ten in den Eingreif-, Stabilisierungs- und Unterstützungskräften ein-schließlich der Soldatinnen und Soldaten in militärischer Ausbildung,Berufs- und Zeitsoldatinnen und -soldaten, die an Maßnahmen zurzivilberuflichen Aus- und Weiterbildung im Rahmen der militärfachli-chen Ausbildung oder der Berufsförderung teilnehmen (Ausbil-dungsumfang) und Soldatinnen und Soldaten, die zu Übungen/Einsätzen einberufen werden (Reservistenumfang). Der Grundum-fang der Streitkräfte stellt die zahlenmäßige Stärke der Soldatinnenund Soldaten der Streitkräfte (Artikel 87 a GG) dar.

    Dienstpostenumfang2015: 164 000, 2014: 170 000Ausbildungsumfang2015: 27 500, 2014: 30 000,Reservistenumfang (im Jahresdurchschnitt)2015: 2 500, 2014: 2 500Insgesamt2015: 194 000, 2014: 202 500Planstellen- und StellensollPlanstellen für Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Zeitsol-datinnen und Zeitsoldaten2015: 184 688, 2014: 187 981bei Kapitel 14012015: 822, 2014: 826bei Kapitel 14032015: 183 866, 2014: 187 155Stellen im Jahresdurchschnitt für freiwillig Wehrdienstleistende(FWDL) - Kapitel 14032015: 12 500, 2014: 12 500Stellen im Jahresdurchschnitt für Reservistendienst Leistende (RDL)- Kapitel 14032015: 2 500, 2014: 2 500Planstellen und Stellen insgesamt2015: 199 688, 2014: 202 981Gegenüber dem Planstellen- und Stellensoll können als Veranschla-gungsstärke für Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Zeit-

    - 1155 -Kommandobehörden, Truppen,

    Sozialversicherungsbeiträge und Fürsorgemaßnahmen für Soldatinnen und Soldaten

    1403

  • soldatinnen und Zeitsoldaten im Jahresdurchschnitt folgende Stär-ken als Obergrenze zugrunde gelegt werden:2015: 174 800, 2014: 178 000Insgesamt2015: 189 800, 2014: 193 000

    3. Grundzüge der Organisation (Artikel 87 a GG) 1)

    3.1 Heer

    3.1.1 Bereich Kommando Heer

    1 Kommando Heer1 Kommando Division Schnelle Kräfte2 Divisionskommandos (mechanisiert)5 Brigaden (mechanisiert)2 Luftlandebrigaden

    LLBrig 31 (Auflösung im Zeitraum 10.2014 bis 03.2015)1 Gebirgsjägerbrigade1 Deutscher Anteil Deutsch-Französische Brigade

    (Umgliederung im Zeitraum 10.2014 bis 03.2015)1 Kommando Spezialkräfte1 Amt Heeresentwicklung1 Ausbildungskommando15 Schulen und Ausbildungszentren

    3.1.2 Heeresanteile NATO/Multinational

    1 Deutscher Anteil EUROCORPS1 Deutscher Anteil DEU/NLD Korps1 Deutscher Anteil ARRC1 Deutscher Anteil Multinational-Corps North-East (MNC NE)

    STETTIN1 Deutscher Anteil USAREUR4 Deutsche Anteile an Headquarters bei NATO Rapid Deployab-

    le Corps (NRDC) in FRA, ITA, ESP und TUR

    3.2 Luftwaffe

    1 Kommando Luftwaffe

    3.2.1 Bereich Kommando Einsatzverbände Luftwaffe

    1 Kommando Einsatzverbände Lw5 Taktische Luftwaffengeschwader1 Flugabwehrraketengeschwader2 Einsatzführungsbereiche1 Objektschutzregiment der Luftwaffe1 Fliegerisches Ausbildungszentrum Luftwaffe USA1 Taktisches Ausbildungskommando der Luftwaffe ITALIEN3 Lufttransportgeschwader1 Hubschraubergeschwader1 Flugbereitschaft BMVg1 Führungsunterstützungsbereich Luftwaffe1 Zentrum Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme1 Deutscher Anteil CADTF1 Deutscher Anteil TLP Albacete

    3.2.2 Bereich Kommando Unterstützungsverbände Luftwaffe

    1 Kommando Unterstützungsverbände Lw2 Waffensystemunterstützungszentren3 Schulen (OSLw, USLw, TAusbZLw)1 Luftwaffenausbildungsbataillon1 Zentrum Luft- und Raumfahrtmedizin Luftwaffe1 Amt für Flugsicherung der Bundeswehr1 Deutscher Anteil NPC, GLONS

    3.2.3 Bereich Zentrum Luftoperationen

    1 Zentrum Luftoperationen1 Deutscher Anteil HQ AC RAMSTEIN1 Deutscher Anteil VKdo LuSK EUROKORPS2 Deutsche Anteile CAOC1 Deutscher Anteil JAPCC1 Deutscher Anteil AOCC ARRC1 Deutscher Anteil AOCC I. DEU/NLD Korps1 Deutscher Anteil AOCC Multinational-Corps North-East (MNC

    NE) STETTIN1 Deutscher Anteil AOCC HQ NRDC - TUR1 Deutscher Anteil NAEW&C E-3A C1 Deutscher Anteil EAG (European Air Group)1 Deutscher Anteil C.F.A.A. (Centre de Formation a l'Appui Aeri-

    en NANCY-OCHEY)1 Deutscher Anteil DACCC Poggio Renatico, ITA1 Deutscher Anteil EATC1 Deutscher Anteil AGS Sigonella

    3.3 MarineBereich Marinekommando

    1 Marinekommando1 Marinefliegerkommando2 Marinefliegergeschwader1 Schifffahrtmedizinisches Institut der Marine1 Einsatzflottille2 Fregattengeschwader1 Trossgeschwader1 Einsatzflottille1 Korvettengeschwader1 Schnellbootgeschwader2 Minensuchgeschwader1 U-Bootgeschwader1 Seebataillon1 Kommando Spezialkräfte der Marine1 Marineunterstützungskommando4 Schulen1 Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr der Marine

    3.4 Zentraler Sanitätsdienst der BundeswehrBereich Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr

    1 Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr1 Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung1 Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung1 Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst4 Sanitäts- und Lazarettregimenter (Lazarettregiment 31 und La-

    zarettregiment 21 Auflösung zum 30. Juni 2015)3 Sanitätsregimenter mit Ausb/SimZ (dabei Aufstellung SanRgt 2

    ab 1. Juli 2015)1 Bundeswehrzentralkrankenhaus4 Bundeswehrkrankenhäuser sowie 13 Sanitätsunterstützungs-

    zentren, 127 Sanitätsversorgungszentren und 13 Sanitätsstaf-feln Einsatz

    3 Versorgungs-/Instandsetzungszentren Sanitätsmaterial1 Sanitätsakademie der Bundeswehr2 Fachschulen Rettungsdienst (Auflösung Fachschule Rettungs-

    dienst Berlin zum 30. Juni 2015)3 Zentralinstitute5 Fachinstitute1 Sanitätslehrregiment4 Überwachungsstellen für öffentlich-rechtliche Aufgaben des

    Sanitätsdienstes der Bundeswehr (Nord, West, Ost, Süd)

    3.5 Streitkräftebasis

    - 1156 - 1403 Kommandobehörden, Truppen,

    Sozialversicherungsbeiträge und Fürsorgemaßnahmen für Soldatinnen und Soldaten

  • 1 Kommando SKB Streitkräftebasis1 multinationales Kommando Operative Führung1 Unterstützungsverband mit 2 Kom