Doppelhaushaltsplan 2018 / 2019 - Haushaltsabteilung · Haushaltsplan HU 2018 / 2019 - 3 - Aufgaben...

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Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018/2019 Genehmigt mit Schreiben der Senatskanzlei - Wissenschaft und Forschung vom 22.12.2017

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Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2018/2019

Genehmigt mit Schreiben der Senatskanzlei - Wissenschaft und Forschung vom 22.12.2017

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Inhaltsverzeichnis

Seite

Gesamtplan ……………..…….......................................................................... 4

Kapitel 01010 Universität .................................................................................... 5

Kapitel 01011 Stiftungsvermögen ....................................................................... 71

Kapitel 01012 Zentrale Programmpauschale ……............................................... 75

Kapitel 01013 Dezentrale Programmpauschale.................................................... 83

Kapitel 01016 Geschäftsstellen an der HU ......................................................... 87

Kapitel 01018 Zusätzliche Fördermittel (Berliner Programme) ........................... 93

Kapitel 01019 Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaft-lichen Fakultät …………………...………….................................

101

Kapitel 03010 Drittmittel ……………………......................................................... 109

Kapitel 03098 Zweckgebundene Finanzierungen ............................................... 123

Kapitel 04010 Überhang des Hochschulbereichs …............................................ 143

Anlage 1 Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-ermächtigungen nach Arten und Aufgabenbereichen (Gruppierungs- und Funktionenübersicht)…… …………………….

147

Anlage 2 Stellenübersicht ............................................................................ 153

Anlage 3 Kostenartenübersicht..................................................................... 157

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Haushaltsplan HU 2018 / 2019

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Aufgaben und Aufbau der Humboldt-Universität zu Berlin

Die Humboldt-Universität zu Berlin ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit eigener Wirtschafts- und Perso-nalverwaltung unter der Verantwortung eines Kuratoriums (§ 2 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin – BerlHG). Das Land Berlin hat die Fachaufsicht und haftet als Gewährträger unbeschränkt. Die Humboldt-Universität zu Berlin dient gemäß § 4 (1) BerlHG der Pflege und Entwicklung von Wissenschaft und Kunst durch Forschung, Lehre und Studium und der Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben erhält sie Zuweisungen des Landes Berlins und schließt gemäß § 2a BerlHG einen Vertrag zum leistungsbasierten Hoch-schulfinanzierungssystem. Die Einnahmen werden im Kapitel 01010 nachgewiesen, die Ausgaben darüber hinaus noch im Kapitel 04010 (Personalüberhang). Zur Erfüllung ihrer weiteren Aufgaben (hoheitlich und wirtschaftlich) kooperiert die Humboldt-Universität zu Berlin mit anderen Hochschulen, Forschungs-, Kultur- und Bildungseinrichtungen im In- und Ausland und weiteren Partnern auch im nichtwissenschaftlichen Umfeld. Die Humboldt-Universität zu Berlin gliedert sich zurzeit im Hochschulbereich in acht Fakultäten, fünf Zentraleinrich-tungen, drei Zentralinstitute und sieben Interdisziplinäre Zentren. Hinzu kommen Graduate Schools, drei integrative Forschungsinstitute und weitere interdisziplinäre Einrichtungen. Die Verfassung der Humboldt-Universität (§ 25) sieht neben Fakultäten, Zentralinstituten und Zentraleinrichtungen die Einrichtung von Interdisziplinären Zentren für die Durchführung interdisziplinärer Projekte in Lehre, Forschung, Nachwuchsförderung und wissenschaftlicher Weiterbil-dung vor. Fakultäten: • Juristische Fakultät • Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät • Lebenswissenschaftliche Fakultät • Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät • Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät • Theologische Fakultät • Philosophische Fakultät • Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Zentraleinrichtungen: • Humboldt Graduate School • Computer- und Medienservice • Sprachenzentrum • Hochschulsport • Universitätsbibliothek Zentralinstitute: • Großbritannien-Zentrum • Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik • Professional School of Education Integrative Forschungsinstitute: • Integratives Forschungsinstitut für die Naturwissenschaften Adlershof (IRI Adlershof) • Die großen Transformationen von Mensch-Umwelt-Systemen (THESys) • Integratives Forschungsinstitut für Lebenswissenschaften (IRILS) Graduiertenschulen: • Graduate School for Analytical Sciences • Graduate School of Ancient Philosophy • Berlin Graduate School of Social Sciences • Berlin Graduate School of Ancient Studies • Berlin School of Mind and Brain Interdisziplinäre Zentren: • August-Boeckh-Antikezentrum • Kolleg Mathematische Physik Berlin • Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung • Zentrum für Bildungsforschung an der HU • Computational Neuroscience

• Border Crossings – Crossing Borders, Zentrum für transnationale Grenzforschung

• Zentrum für Inklusionsforschung Gliederung des Haushaltsplans

Der Haushaltsübersicht folgen die einzelnen Kapitel. Die Gliederung der Kapitel richtet sich nach der Aufgliederung der Organisationseinheiten in Verbindung mit Sachzusammenhängen. Innerhalb der Kapitel sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nummerisch nach Titeln aufbereitet. Nach dem Finanzplan ist nach jedem Kapitel der jeweilige Stellenplan des Kapitels hinterlegt. Als Anlage zum Haushaltsplan sind Gruppierungs- und Funktionenübersicht, Stellenübersicht sowie Kostenartenübersicht beigefügt.

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Doppelhaushaltsplan HU2018/2019

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Gesamtplan

KapitelAnsatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

Rechnung2016

Tsd. €

01010 Einnahmen .................................... 301.784,0 308.671,0 280.446,0 319.433,7

01011 Einnahmen .................................... 47,0 47,0 46,5 40,6

01012 Einnahmen .................................... 5.800,0 5.800,0 6.000,0 0,0

01013 Einnahmen .................................... 4.000,0 4.000,0 5.000,0 0,0

01016 Einnahmen .................................... 13.523,0 13.523,0 13.523,0 17.266,8

01018 Einnahmen .................................... 2.871,0 2.838,0 1.435,0 1.715,9

01019 Einnahmen .................................... 995,0 995,0 997,2 1.066,1

03010 Einnahmen .................................... 118.500,0 115.410,0 114.185,0 122.958,3

03098 Einnahmen .................................... 18.178,0 18.178,0 16.628,0 20.768,4

04010 Einnahmen .................................... 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe 465.698,0 469.462,0 438.260,7 483.249,8

01010 Ausgaben ...................................... 298.762,0 305.849,0 277.144,0 260.280,2

01011 Ausgaben ...................................... 47,0 47,0 46,5 48,2

01012 Ausgaben ...................................... 5.800,0 5.800,0 6.000,0 0,0

01013 Ausgaben ...................................... 4.000,0 4.000,0 5.000,0 0,0

01016 Ausgaben ...................................... 13.523,0 13.523,0 13.523,0 10.326,2

01018 Ausgaben ...................................... 2.871,0 2.838,0 1.565,0 2.601,3

01019 Ausgaben ...................................... 1.155,0 1.155,0 1.157,2 1.068,3

03010 Ausgaben ...................................... 118.500,0 115.410,0 114.185,0 113.034,3

03098 Ausgaben ...................................... 18.178,0 18.178,0 16.628,0 19.379,5

04010 Ausgaben ...................................... 2.862,0 2.662,0 3.012,0 3.656,4

Summe 465.698,0 469.462,0 438.260,7 410.394,4

01010 Überschuss/ Fehlbetrag ................ 3.022,0 2.822,0 3.302,0 59.153,5

01011 Überschuss/ Fehlbetrag ................ 0,0 0,0 0,0 - 7,6

01012 Überschuss/ Fehlbetrag ................ 0,0 0,0 0,0 0,0

01013 Überschuss/ Fehlbetrag ................ 0,0 0,0 0,0 0,0

01016 Überschuss/ Fehlbetrag ................ 0,0 0,0 0,0 6.940,6

01018 Überschuss/ Fehlbetrag ................ 0,0 0,0 - 130,0 - 885,4

01019 Überschuss/ Fehlbetrag ................ - 160,0 - 160,0 - 160,0 - 2,2

03010 Überschuss/ Fehlbetrag ................ 0,0 0,0 0,0 9.924,0

03098 Überschuss/ Fehlbetrag ................ 0,0 0,0 0,0 1.388,9

04010 Überschuss/ Fehlbetrag ................ - 2.862,0 - 2.662,0 - 3.012,0 - 3.656,4

Überschuss/ Fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 72.855,4

Verpflichtungsermächtigungen 2018 : 16.263,0 Tsd. €Verpflichtungsermächtigungen 2019 : 11.780,0 Tsd. €

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen aller Fakultäten, Institute,Zentraleinrichtungen, weitere wissenschaftliche interdisziplinäre Einrichtungen sowie der Verwaltung der Humboldt-Universität zu Berlin nachgewiesen.

Deckungsvermerk:Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 (außer Titel 42221 und 42821), 5 und 6 sind untereinander und zwischen den Kapiteln 01010 und 04010 deckungsfähig.

Von dieser Deckungsfähigkeit ausgenommen sind Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen und Sonderfinanzierungen.

Ausgaben, die für übertragbar erklärt worden sind, sind nach Maßgabe des § 20, Abs. 1 (LHO) deckungsfähig.

Übertragbarkeitsvermerk:Die Ausgaben der Titel 51140, 51143, 51146, 51147, 51411, 51900, 52301, 52508, 52515, 52516, 52518 und 53105 sind übertragbar.

Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude oder Räume unter Wert (nach Nr. 15.7. Abs. 1 HtR)

Paul-Drude-Institut (PDI) / Hausvogteiplatz 5-7 2.879 4.461

Fachbereich / Adresse

Grundstücks-fläche

Nutzflächeim Gebäude Jahresmiete

a) vereinbartb) ortsüblich

(Tsd. €)

Charité / Philippstraße 13 Haus 2, 11 und 26 43.822 1.574 a) 0 b) 226,6

a) 0 b) 692,6

a) 0 b) 69,1

22.696

4.184 336

a) 0 b) 7,8

a) 0 b) 65,8

Mensa Nord studierendenWERK BERLIN / Hannoversche Straße 7 3.087

2.478 Klimadynamik und Signalanalyse IMARIS / Mohrenstraße 40

a) 0 b) 493,1

a) 0 b) 69,5

2.478 Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) / Mohrenstraße 41 382

Mietvertrag vom 27.11. und 17.12.1997Institut beteiligt sich an der baulichen Instandhaltung des Gebäudes

Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) / Hausvogteiplatz 5-7 2.879 612

Mietvertrag vom 04. / 10.11.1997

76

Cafeteria studierendenWERK BERLIN / Spandauer Straße 1

Einzelvereinbarung zur Kooperationsvereinbarung vom 29.05.2017

Rechts- o.a. Grundlage

Rahmenvertrag vom 14.07.2011

Mietvertrag vom 20.08. und 04.09.1998Institut beteiligt sich an der baulichen Instandhaltung des Gebäudes

Mietvertrag vom 02.03.1999Institut beteiligt sich an der baulichen Instandhaltung des Gebäudes

Einzelvereinbarung zur Kooperationsvereinbarung vom 29.05.2017

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

- 6 -

Kooperationsverein-barung 2010

Zentrum Jüdische Studien / Sophienstraße 22 a

a) 0 b) 90,6

a) 0 b) 134,6

a) 0 b) 44,4 231

7.072 748

Kinderladen / Monbijoustraße 2B

WIWEX; Spandauer Str. 1 4.184 47

3.693

a) 0 b) 60,3

9.006 1.795

a) 0 b) 141,4

a) 0b) 10,1

a) 0 b) 236,9

a) 0 b) 52,6

13.392

349

Mensa OASE studierendenWERK BERLIN / Rudower Chaussee 25

Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen e.V. (IQB) / Luisenstraße 56

Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen e.V. (IQB) / Hannoversche Straße 19

12.438

angemietet

629

1.178

angemietet

Landesamt für Gesundheit und Soziales / Rudower Straße 18

Kooperationsvertrag HU - IQB vom 03.07.2013

Kooperationsvertrag HU - IQB vom 03.07.2013

Kooperationsvertrag HU - ZJS vom 17.01.2012

Mietvertrag vom 01. / 06.06.2007

Einzelvereinbarung zur Kooperationsvereinbarung vom 29.05.2017

Einzelvereinbarung zur Kooperationsvereinbarung vom 29.05.2017

Kooperationsvertrag zum Betrieb einer Kindertagesstätte vom 19.09.2012

Mensa-Süd studierendenWERK BERLIN / Unter den Linden 6

Cafeteria studierendenWERK BERLIN / Geschwister-Scholl-Straße 1

2.574

Kita studierendenWERK BERLIN / Ziegelstraße 5 616

25.441

6.685 180

a) 0 b) 156,2

a) 0 b) 645,5

Einzelvereinbarung vom 12.10.2012

ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz) - Bescheid vom 21.01.2015

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

- 7 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

Einnahmen

11101 Studiengebühren 133 22,0 22,0 22,0 23,0

11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

133 180,0 180,0 150,0 214,1

Mehr aufgrund der zu erwartenden Einnahmen

11106 Semestereinschreibgebühren 133 3.200,0 3.200,0 3.060,0 3.216,3

Im Rahmen des Immatrikulations- und Rückmeldeverfahrens sind von den Studierenden jeweils 50 € pro Semester als Gebühr zu entrichten.

11119 Verspätungs- und Säumniszuschläge 133 270,0 270,0 250,0 321,0

Säumnisgebühren, die von der ZE Universitätsbibliothek erhoben werden.

11120 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen

133 20,0 20,0 25,0 44,6

Weniger aufgrund der zu erwartenden Einnahmen

11122 Eintrittsgelder 133 2,0 2,0 2,0 2,9

Eintrittsgelder des Instituts für Biologie für das Arboretum

11901 Veröffentlichungen 133 4,0 4,0 6,0 3,5

Veröffentlichungen 2018 2019

sonstige Drucksachen 2,0 2,0bibliographische und wissenschaftliche Arbeiten 1,0 1,0wissenschaftliche Zeitschriften 1,0 1,0gesamt 4,0 4,0

11903 Schadenersatzleistungen, Vertrags-strafen

133 40,0 40,0 40,0 69,6

Ersatzleistungen und andere Entschädigungen für Schäden aus Versicherungsverträgen und von Privaten

11906 Ersatz von Fernmeldegebühren 133 30,0 30,0 40,0 34,1

11960 Einnahmen für Innovationsfonds Zentrenbildung

133 0,0 0,0 0,0 2,7

Hauptgruppe 1 - Verwaltungseinnahmen …

Weniger aufgrund der zu erwartenden Einnahmen

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

- 8 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

11977 Andere Rückzahlungen 133 0,0 0,0 0,0 0,8

11979 Verschiedene Einnahmen 133 20,0 20,0 260,0 117,1

11981 Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen

133 1,0 1,0 1,0 0,7

Ausstattungsgegenständen

12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

133 1.083,0 1.078,0 802,0 1.584,3

Mieteinnahmen 2018 2019

Betriebskosten 757,0 757,0Vergabe von Hörsälen, Standgebühren 100,0 95,0Nutzungsverträge 214,0 214,0Dienstwohnungen 12,0 12,0

gesamt 1.083,0 1.078,0

Weniger aufgrund von auslaufenden Mietverträgen, sowie Einnahmeausfall durch Landesbaumaßnahmen (HG)

12504 Entgelte für Dienstleistungen für Andere

133 55,0 55,0 70,0 69,2

12507 Entgelte für Lizenzen und Patente 133 5,0 5,0 0,0 11,0

12511 Verkaufserlöse 133 0,0 0,0 0,0 2,8

12524 Verkauf von fotografischen Arbeiten 133 2,0 2,0 1,0 3,0

13106 Verkauf von Grundstücken des Verwaltungs- und des Stiftungsvermögens

133 0,0 0,0 0,0 0,0

13201 Verkauf von Fahrzeugen 133 0,0 0,0 0,0 1,2

13202 Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern

133 0,0 0,0 0,0 0,0

16201 Erträge des Geldbestandes 850 0,0 0,0 5,0 0,1

Weniger aufgrund der gegenwärtigen Geldmarktentwicklung

Summe HGr. 1 4.934,0 4.929,0 4.734,0 5.722,0

Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten, Maschinen und

Weniger aufgrund der zu erwartenden Einnahmen; Betriebskostenerstattung Museum entfällt

Weniger aufgrund der zu erwartenden Einnahmen bei SAS/SPSS-Lizenzen (siehe Titel 54061)

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

23215 Zuweisungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchsesdes Landes Berlin

142 1.240,0 1.300,0 1.160,0 1.155,0

Die Mittel für die Durchführung des Gesetzes zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses werdenvon der FU Berlin treuhänderisch verwaltet.

Zweckbindungsvermerk:Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 68613, die den Festlegungen oder der Bewilligung des Geldgebers entsprechen oder die die Erhebung begründen.

23230 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke

133 256.149,0 267.672,0 243.273,0 234.169,2

Zuweisung für konsumtive Zwecke aus Kapitel 1070, Titel 68520, des Haushaltsplanes von Berlin

konsumtiver Zuschuss 2018 2019

Gesamtzuschuss lt. Hochschulvertrag 256.149,0 267.832,0einschl. der anerkannten SondertatbeständeDigitalisierung/Open A. 750,0 750,0Lehrkräftebildung I 3.000,0 4.200,0Lehrkräftebildung II 1.000,0 1.600,0Islamkunde 1.000,0 2.000,0BIM 600,0 800,0Humboldt-Lab 790,0 2.331,0Innovation: EI-Antrag 700,0 500,0

bis zur organisatorischen Einrichtung werden vorerst nicht berücksichtigt:- Katholische Thelogie 0,0 160,0

256.149,0 267.672,0

abzgl. Kapitel 01019 Seminar für Ländliche Entwicklung -160,0 -160,0abzgl. Kapitel 04010 Personalüberhang Hochschulbereich -2.862,0 -2.662,0zur Verfügung im Kapitel 01010 253.127,0 264.850,0

23400 Entnahmen aus der Versorgungsrücklageneu

133 819,0 819,0 0,0 0,0

Entnahme aus dem Sondervermögen des Landes Berlin zur Versorgungsrücklage ab 2018

26101 Ersatz von Verwaltungsausgaben 133 0,0 0,0 0,0 2,4

28101 Ersatz von Ausgaben 133 2.850,0 350,0 950,0 956,2

Ausgabenersatz 2018 2019

für die Erstausstattung und Geräte für das "ForschungshausHybridsysteme für Elektronik, Optoelektronik und Photonik (IRIS)"gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnenvom 15.06.2017 in Höhe von 2.500,0 0,0

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus konsumtiven Zuweisungen

bereinigter Finanzierungshöchstwert

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

- 10 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

lZweckbindungsvermerk:Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51141

Ersatz von weiteren Verwaltungsausgaben, Kostenerstattungen 350,0 350,0

veranschlagt werden 2.850,0 350,0

28103 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben

133 350,0 350,0 0,0 542,5

Veranschlagt werden Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen aus Vorjahren im Rahmen der Vermietung für Gebäude, Grundstücke und Räume (u.a. Forschungsverbund e.V., LaGeSo - Notunterbringung, Studierendenwerk Berlin, FU Berlin, Charité) sowie Einnahmen aus Betriebskostenim Rahmen der Bewirtschaftung durch Großversorger.

28107 Ersatz von Personalausgaben 133 1.500,0 1.500,0 0,0 575,3

Erstattungen aus Versorgungsleistungen werden ab 2018 in diesem Titel geplant, statt wie bisher im Titel 28101

Summe HGr. 2 262.908,0 271.991,0 245.383,0 237.400,6

33200 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen

133 17.121,0 17.409,0 14.802,0 15.103,1

Zuweisungen für Investitionen aus Kapitel 1070, Titel 89481, des Haushaltsplanes von Berlin

investiver Zuschuss 2018 2019

Zuweisung lt. Hochschulvertrag 9.033,0 9.349,0

Folgende weitere Zuweisungen werden vom Land Berlin erwartet:a) für Bauprojekte im Rahmen des Investitionspaktes für Hochschulbau (BAföG) in Höhe von 3.844,0 1.350,0Zweckbindungsvermerk:Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 71148.

b) für Bauprojekte im Rahmen der Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA III) gemäß Schreiben des Staatssekretärs für Wissenschaft und Forschung vom 07.04.2017 in Höhe von 3.200,0 6.250,0Zweckbindungsvermerk:Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 71149.

Für Zins und Tilgung der Kredite für Sonderbauvorhaben werden erwartet:

Zweckbindungsvermerk:zweckgebundene Einnahmen für Ausgaben im Titel 51827 32,5 29,0zweckgebundene Einnahmen für Ausgaben im Titel 82127 1.012,0 431,0

errechneter Betrag 17.121,5 17.409,0

veranschlagt werden 17.121,0 17.409,0

Hauptgruppe 3 - Einnahmen aus investiven Zuweisungen, Rücklagen u.a.

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

- 11 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

35903 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

850 12.804,0 12.542,0 14.060,0 4.385,2

Rücklagenentnahme 2018 2019

Zur Finanzierung der Beschaffungen für Berufungszusagen (51146)werden aus der Rücklage für Berufungszusagen (25005) entnommen: 800,0 1.200,0

Zur Finanzierung der Maßnahmen der Bauunterhaltung (51900)werden aus der Rücklage für Bauunterhaltung (25008) entnommen: 0,0 600,0

Zur Durchführung des Programms "humboldt gemeinsam" (52515)werden für Sach- und Personalmittel entnommen: - aus der Rücklage humboldt gemeinsam (25014) 2.000,0 1.000,0- aus der Rücklage Governancereform (25015) 300,0 1.700,0

Als Mittelverstärkung für die Projekte im Rahmen des Investitionspakts für den Hochschulbau (71148) werden aus der Rücklage Bau (25007)in Anspruch genommen: 2.444,0 1.121,0

Als Mittelverstärkung für die Baumaßnahme Dorotheenstr. 28,Grundinstandsetzung (71220) werden aus der Rücklage Bau (25007)in Anspruch genommen: 0,0 579,0

Als Mittelverstärkung für die Baumaßnahme Lentzeallee 75,Ausbau und Sanierung (71226) werden aus der Rücklage Bau (25007)in Anspruch genommen: 0,0 1.000,0

Als Mittelverstärkung für den Neubau einer Sporthalle (71227)werden in Anspruch genommen:- aus der Rücklage Bau (Verkaufserlös Linienstr. 121) - (25007) 1.282,0 0,0- aus der Rücklage Bau (Sporthalle Chausseestr.) - (25007) 418,0 582,0

Als Mittelverstärkung für den Umbau der alten Sporthalle (71228)werden in Anspruch genommen:Mittel aus der Investitionsrücklage Bau (25007) 0,0 10,0Mittel aus der Investitionsrücklage Hochschulsport (25015) 680,0 440,0

Als Mittelverstärkung für den Umbau beim IRIS Adlershof (71229)werden aus der Rücklage Bauunterhaltung (25008) in Anspruch genommen: 333,0 500,0

Als Mittelverstärkung für den Umbau beim IRIS Adlershof (71230)werden aus der Rücklage Bau (25007) in Anspruch genommen: 1.190,0 1.710,0

Als Mittelverstärkung für die Fassadensanierung Mohrenstr. 40/41 (71245)werden aus der Rücklage Bau (25007) in Anspruch genommen: 87,0 0,0

Als Finanzierung der Beschaffungen für Geräte (81279)werden aus der Rücklage Hochschulpakt (25026) entnommen: 1.070,0 500,0

Als Finanzierung der Beschaffungen für Berufungszusagen (81489)werden aus der Rücklage für Berufungszusagen (25005) entnommen: 1.600,0 1.600,0

Als Finanzierung der Beschaffung eines Niedrig-Energie-TEM (81506)werden aus der Rücklage für Berufungszusagen (25005) entnommen: 600,0 0,0Gesamt 12.804,0 12.542,0

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- 12 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

35911 Entnahme aus der besonderen Rücklage (Erfolgsrücklage)

850 0,0 0,0 0,0 319,9

36020 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres

870 2.167,0 0,0 570,0 0,0

Veranschlagung des Restbetrags des kassenmäßigen Überschusses aus dem Haushaltsjahr 2016

36021 Überschuss des Vorjahres 870 0,0 0,0 0,0 3.293,0

36030 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres

870 0,0 0,0 0,0 53.085,0

38101 Allgemeine interne Verrechnung aus der Programm-/ Projektpauschale

890 1.500,0 1.500,0 500,0 0,0

Interne Verrechnung aus Kapitel 01012, Titel 98198 für Grundausstattung

38125 Allgemeine Verrechnungen aus anderen Kapiteln

890 350,0 300,0 397,0 124,9

Interne Verrechnung aus Kapitel 03098, Titel 98198

Als Mittelverstärkung für den Ausbau Campus Nord, Haus 3 (71241)werden in 2018 hierfür 125 Tsd € in Anspruch genommen:

Summe HGr. 3 33.942,0 31.751,0 30.329,0 76.311,1

Summe der Einnahmen 301.784,0 308.671,0 280.446,0 319.433,7

Die Planstellen nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen, der summarische Stellenrahmen sowie die Beschäftigungspositionen werden am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.

41201 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

133 6,0 6,0 6,0 3,2

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Kuratoriums gemäß der HU-Verfassung.

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

133 39.500,0 41.000,0 38.535,0 31.432,2

2018 2019

Errechneter Betrag gemäß HU-interner Durchschnittssätze 44.241,0Veranschlagt werden 39.500,0 41.000,0

Darin enthalten sind 20,0 Tsd. € zur Zahlung gemäß Leistungsstufenverordnung (LStVO) sowie derLeistungsprämien- und -zulagenverordnung (LPZVO) des Landes Berlin.

Hauptgruppe 4 - Personalausgaben

Ausgaben

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- 13 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

42208 Bezüge der Beamten/Beamtinnen befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung

133 1.800,0 1.300,0 1.800,0 390,2

2018 2019

Errechneter Betrag gemäß HU-interner Durchschnittssätze 3.723,0Veranschlagt werden 1.800,0 1.300,0

42209 Ausgaben für Nachversicherung für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte

840 100,0 100,0 180,0 347,9

42221 Bezüge der Anwärter/innen 133 36,0 36,0 35,0 31,1

2018 2019

Errechneter Betrag gemäß HU-interner Durchschnittssätze 36,0Veranschlagt werden 36,0 36,0

42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

133 1.456,0 1.443,0 1.384,0 993,6

2018 2019

Lehraufträge (davon 40.000 € für Englischkurse PB) 795,0 795,0sonstige Lehrveranstaltungen für Studenten 305,0 305,0Berufliche Weiterbildung der Beschäftigten 200,0 200,0Gastvorträge 100,0 100,0Honorare für Forschungsförderung, u. a. Erstattungen an Probanden 56,0 43,0

1.456,0 1.443,0

42702 Aufwendungen für Gastprofessuren 133 2.700,0 2.700,0 1.701,0 2.628,6

42708 Gastprofessuren außerhalb der Strukturplanung

133 0,0 0,0 1,0 0,0

42712 Aufwendungen für Gastprofessuren in Vertretung beurlaubter Professorinnen/Professoren

133 0,0 0,0 1,0 0,0

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

133 112.933,0 118.579,0 109.095,0 99.970,4

2018 2019

Errechneter Betrag gemäß HU-interner Durchschnittssätze 125.795,0Veranschlagt werden 112.933,0 118.579,0

Mehr aufgrund der tariflichen Entwicklung in Anwendung des TV-L HU

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- 14 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

42808 Entgelte der Tarifbeschäftigten befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung

133 1.400,0 800,0 1.423,0 649,7

2018 2019

Errechneter Betrag gemäß HU-interner Durchschnittssätze 2.771,0Veranschlagt werden 1.400,0 800,0

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

133 15.224,0 15.831,0 15.984,0 16.184,4

2018 2019

Errechneter Betrag gemäß HU-interner Durchschnittssätze 15.294,0Veranschlagt werden 15.224,0 15.831,0

42821 Entgelte der Auszubildenden 133 1.316,0 1.316,0 1.316,0 950,6

2018 2019

Errechneter Betrag gemäß HU-interner Durchschnittssätze 1.316,0Veranschlagt werden 1.316,0 1.316,0

43200 Versorgungsbezüge der Beamten/ Beamtinnen

138 17.000,0 18.000,0 17.000,0 14.695,1

Veranschlagung der Bezüge der Versorgungsempfänger

43400 Zuführung an die Versorgungs-rücklage (Versorgungsempfänger)

850 0,0 0,0 446,0 381,7

Veranschlagung der Beiträge an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Berlin" entfällt

44100 Beihilfen für Dienstkräfte 840 900,0 900,0 900,0 921,5

Veranschlagung der Ausgaben für Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

44304 Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Beschäftigte

133 920,0 920,0 917,0 1.023,3

44601 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen

138 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.439,1

Veranschlagung der Ausgaben für Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen,die entsprechend der Zahl der Versorgungsempfänger in Ansatz gebracht werden

45300 Trennungsgelder, Umzugskosten-vergütungen

840 200,0 200,0 200,0 109,3

45903 Prämien für besondere Leistungen 840 70,0 70,0 70,0 0,0

45904 Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen

840 1,0 2,0 0,0 4,3

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- 15 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

46201 Pauschale Minderausgabe für Personalausgabenneu

840 -1.500,0 -1.500,0 0,0 0,0

Zur Absicherung notwendiger Maßnahmen im Rahmen der Sondertatbestände und der Strukturplanung werdenhaushaltswirtschaftliche Sperren in dieser Größenordnung im Rahmen der Haushaltsdurchführung gesetzt, diediese Minderausgabe dann auflösen.

Summe HGr. 4 195.262,0 202.903,0 192.194,0 172.156,2

Hauptgruppe 5 - sächliche Verwaltungsausgaben

51101 Geschäftsbedarf 133 515,0 539,0 539,0 696,6

Geschäftsbedarf 2018 2019

Büromaterial 221,0 234,0Transport- und Umzugskosten 277,0 288,0Erwerb von Vordrucken 12,0 12,0Stadtfahrten 5,0 5,0gesamt 515,0 539,0

51120 Bücher, Zeitschriften 133 140,0 140,0 170,0 137,2

Anpassung am zu erwartenden Mittelabfluss

51123 Postgebühren 133 400,0 400,0 480,0 372,2

Anpassung am zu erwartenden Mittelabfluss

51124 Rundfunk- und Fernsehgebühren 133 3,0 3,0 3,0 3,6

Anpassung am zu erwartenden Mittelabfluss

51125 Telekommunikationsgebühren 133 500,0 500,0 550,0 599,2

Anpassung am zu erwartenden Mittelabfluss wegen der Neuausschreibung der Fernmeldegebühren

51131 Bekleidung, Wäsche 133 4,0 4,0 4,0 1,4

51133 Haltung von Tieren 133 22,0 18,0 26,0 29,1

51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

133 490,0 690,0 1.654,0 593,3

729,8 R

Wartung und Instandsetzung sowie Ersatz- und Neubeschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nichtwissenschaftlicher Art bis zu 5,0 Tsd. € im Einzelfall.

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- 16 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

lDem Landesverwaltungsamt Berlin wird die Befugnis übertragen, zu Lasten der bei dem Titel 51140 veranschlagten Mittel des Universitätshaushalts Verträge über die Lieferung von Büromöbeln und -maschinen abzuschließen.

Geräte und Ausstattungen der Fakultäten und Verwaltung 2018 2019

Geräte und Ausstattungen der Fakultäten und Verwaltung 90,0 100,0Wartung der Feuerlöscher 50,0 50,0zyklische Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte 50,0 240,0Erweiterung des Gerätebestandes wie Beamer, Scanner, … 250,0 250,0Fonds zur Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel 50,0 50,0Gesamt 490,0 690,0

Mehr in Folge der Inbetriebnahmen von neuen, ausgebauten und sanierten Objekten ( Sporthalle Weidendamm, KiLa Ziegelstr., IRIS Adlershof). Sowie den Erneuerungen der Technik, insbesondere der Beamer in den Hörsälen auf dem Campus Mitte Süd und Mitte Nord und der vorgeschriebenen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Gerätschaften wie auch der Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeits- und Gesundheitsschutz.

51141 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/Erstausstattung R.-Erdmann-Haus

133 2.500,0 0,0 0,0 1.041,7

Erstausstattung und Geräte für den Neubau "Forschungshaus Hybridsysteme für Elektronik, Optoelektronik und Photonik (IRIS)vgl. auch Erläuterung und Zweckbindung zu Titel 28101 für die Erstausstattung und Geräte für das "Forschungshaus Hybridsysteme für Elektronik, Optoelektronik und Photonik (IRIS)" gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen vom 15.06.2017.

51143 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die

133 1.500,0 1.500,0 1.300,0 1.168,8

IuK-Technik 752,9 R

Geräte und Ausstattungen IuK 2018 2019

Wartung von IuK-Großgeräte und Medientechnik (CMS) 650,0 650,0ehemalige CiP- / WAP -Programme (Vergabe über Medienkommission) 350,0 350,0Förderprogramm Digitale Medien (CMS) 75,0 75,0diverse Bereiche im Rahmen der LOM-Vergabe und der Budgets 425,0 425,0Gesamt 1.500,0 1.500,0

Wartung und Instandsetzung sowie Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten bis zu 5,0 Tsd. € im Einzelfall.Hier werden auch die Mittel der ehemaligen CIP- und WAP-Programme (ehem. 81701 und 81901) etatisiert, umeine höherte Beschaffungsflexiblität zu erreichen.

51146 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

133 2.400,0 2.400,0 2.370,0 1.586,4

für Berufungen 229,0 R

Anpassung am zu erwartenden Mittelabfluss

2018 2019Zur Finanzierung der Beschaffungenwerden aus der Rücklage für Berufungszusagen (25005) entnommen: 800,0 1.200,0

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

51147 Aufwendungen für Juniorprofessoren 133 250,0 250,0 300,0 187,8

27,9 R

Weniger aufgrund des zu erwartenden Mittelabflusses

51403 Haltung von Fahrzeugen 133 300,0 300,0 300,0 319,0

Anmieten, Leasen und Reparatur von Fahrzeugen

51408 Dienst- und Schutzkleidung 133 105,0 107,0 102,0 85,1

Mehr aufgrund des stetig wachsenden Bedarfs an Arbeitsschutzbeschaffungen für Beschäftigte

51411 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke

133 395,0 395,0 390,0 393,8

51423 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel 133 5,0 5,0 3,0 6,1

Anpassung am zu erwartenden Mittelabfluss

51424 Verbrauchsmittel für Werkstätten 133 20,0 20,0 21,0 16,1

Bedarf an Verbrauchsmaterial für die Ausbildungsstätten

51426 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke

133 1,0 1,0 1,0 0,0

51428 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik 133 300,0 300,0 300,0 283,0

Anpassung am zu erwartenden Mittelabfluss

51432 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder

133 1,0 1,0 1,0 0,9

51434 Kopierkarten, Kopien, Kopierer (Miete)

133 70,0 70,0 70,0 64,6

Veranschlagung in Höhe des zu erwartenden Mittelabflusses

51479 Allgemeine Verbrauchsmittel 133 70,0 70,0 70,0 66,6

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- 18 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

51701 Bewirtschaftungsausgaben 133 19.800,0 21.300,0 21.800,0 18.962,5VE 2018 120,0 Tsd. €VE 2019 120,0 Tsd. €

Bewirtschaftung 2018 2019

Strom 8.520,0 8.520,0Reinigung (Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung, Mattenservice, Sonderreinigung 4.110,0 4.110,0Fernheizung 3.639,0 3.639,0Sicherheitsdienstleistungen 2.488,0 2.488,0Wasser/Entwässerung 1.460,0 1.460,0Beschaffung von Servicematerial 258,0 258,0Müllabfuhr/ Sondermüll 330,0 330,0Gas 317,0 317,0Straßenreinigung 231,0 231,0Sonderabfall 120,0 120,0Versicherungen für Gebäude 155,0 155,0Winterdienst 142,0 142,0Umsetzung Gefahrstoffverordnung 95,0 95,0Flüssige/feste Brennstoffe 39,0 39,0Steuern für Grunderwerb 20,0 20,0Strahlenschutz 16,0 16,0Schädlingsbekämpfung 12,0 12,0Angemeldet wurden: 21.952,0 21.952,0

Veranschlagt werden: 19.800,0 21.300,0

Mehr in Folge der Inbetriebnahmen von neuen, ausgebauten und sanierten Objekten (Sporthalle Weidendamm, KiLa Ziegelstr., IRIS Adlershof) und den daraus resultierenden erhöhten verbrauchsabhängige Kosten und öffentlichen Lasten sowie für die Finanzierungsbeteiligung des MRTs des Bernsteinzentrums.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 120,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 120,0 Tsd. € veranschlagt.

51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

133 11.000,0 11.000,0 11.821,0 8.953,8

Einzelansätze der Mieten 2018 2019

Dorotheenstr. 65 * 2.250,0 2.250,0Friedrichstr. 191 * 1.591,0 1.591,0Georgenstr. 45-47 * 1.470,0 1.500,0Invalidenstr. 118 * 855,0 880,0Sophienstr. 22-22a * 460,0 471,0Georgenstr. 36 * 460,0 480,0Rudower Chaussee 25, (nur Betriebskosten) 317,0 315,0Rudower Chaussee 25 (Restmietfläche)* 255,0 256,0Rudower Chaussee 25 (Oase) Studentenwerk 296,0 297,0Anmietung Baufreiheit UdL9 (Jurist. Fak.) 390,0 390,0Miete HS-Ersatz - Campus Nord (2018 inkl. Aufbaukosten) 670,0 667,5Modulbau Innenhof Albert-Einstein-Straße 5-9** 331,0 331,0Georgenstr. 23 * 255,0 257,0Friedrichstr. 194-199 251,0 251,0Mohrenstr. 60 233,0 250,0Hannoversche Str. 19 (IQB) ** 192,0 192,0

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

- 19 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

lPalais am Festungsgraben 135,0 135,0Robert-Koch-Platz 4 ** 130,0 130,0Charlottenstr. 42 / Dorotheenstr. 33 * 123,0 123,0Albert-Einsteinstraße 5-9; Gustav-Kirchhoff-Straße 1 * 133,0 133,0Luisenstr. 39 (Mori Ogai) 25,5 25,5Luisenstr. 50 ** 15,5 15,5Klosterstraße 64** 24,0 24,0Rohrwallallee 11 12,0 12,0Lehrter Str. 59 (Poststadion) 6,0 5,0Zepernick, An der Eisenbahn 3,0 3,5Rudower Chaussee 29 2,0 0,0Alt-Schmöckwitz 8 (Wasserstraßengebühren) 1,0 1,0Anmietung von Parkflächen im Parkhaus Doro 30 4,0 4,0Containeranmietung / Dorotheenstr. 7 (CumLaude) 2,0 2,0Containeranmietung / Am Weidendamm (Ersatz Café Krähenfuß) 8,0 8,0Betriebskostennachzahlungen für Abrechnung 50,0 50,0Betriebskosten Hörsaal Technische Universität 60,0 60,0Mieten Schwimmbahnen für das Institut für Sportwissenschaft 75,0 75,0Kurzzeitanmietungen 35,0 35,0Angemeldet wurden: 11.120,0 11.220,0

Veranschlagt werden: 11.000,0 11.000,0

davon sind Betriebskostenvorauszahlungen 2.222,0 2.350,0

Anpassung aufgrund gestiegener Mietpreise sowie steigendem Bedarfs an Büro- und Forschungsflächen(u.a. Anmietung für Grundschullehrerausbildung) und Ersatzflächen im Rahmen von Sanierungen (Landesbaumaßnahme Sanierung Hauptgebäude Unter den Linden 6, Kommode Unter den Linden 9).

* teilweise Drittmittelnutzung ** komplette Drittmittelnutzung

51802 Mieten für Fahrzeuge 133 60,0 60,0 40,0 75,5

Mehr aufgrund des zu erwartenden Mittelabflusses

51803 Mieten für Maschinen und Geräte 133 390,0 425,0 400,0 289,1

Mehr aufgrund des zu erwartenden Mittelabflusses….

Miete Maschinen und Geräte 2018 2019

Miete diverser Geräte in den Bereichen 450,0 480,0Mieten für Bautrockner, Hebebühnen, Stromerzeuger u. ä. 35,0 36,0angemeldet wurden: 485,0 516,0veranschlagt werden 80 %: 390,0 425,0

51813 Mieten für Maschinen und Geräte der IuK-Technik

133 30,0 30,0 28,0 30,4

Mehr wegen Aufschaltungen für Gefahrmeldeanlagen und sonstige technische Anlagen(Brandmeldeanlagen, Aufzugnotruf, Einbruchmeldeanlagen) in Folge der Inbetriebnahmen von neuen, ausgebauten und sanierten Objekten (Sporthalle Weidendamm, KiLa Ziegelstr., IRIS-Adlershof).

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

51827 Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

830 65,0 58,0 470,0 446,0

ist als drittvorfinanziertes Vorhaben errichtet worden. Kreditgeber sind die DEKA-Bank und die KfW-Bank.Die Zinszahlung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Zahlungspläne der Kreditinstitute.

Die Zinszahlungen an die DEKA-Bank betragen 2018 für die HU und für den Bund je 32,5 Tsd. €.Die Zinszahlungen an die DEKA-Bank betragen 2019 für die HU und für den Bund je 28,9 Tsd. €.

Zinsanteile 2018 2019

Landesanteil 32,5 28,9Bundesanteil 32,5 28,9Gesamt 65,0 57,8

veranschlagt werden 65,0 58,0

Vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 33200Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

133 8.000,0 7.900,0 5.450,0 6.229,9

VE 2018 2.000,0 Tsd. €VE 2019 2.000,0 Tsd. € 40,8 R

(Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen mit einer Wertverbesserung bis zu 10,0 Tsd. €)Die Ausgaben werden eingesetzt für die Beseitigung gravierender Substanzschäden für Reparaturen und Wartungsarbeiten sowie für kleinere Instandsetzungsmaßnahmeneinschließlich der Beauftragung freischaffender Architekten und Ingenieure.Aus der bewirtschafteten Hauptnutzfläche resultiert ein Bedarf zur Substanzerhaltung in Höhe von 9.000,0 Tsd. € p. a..

Bauunterhaltung 2018 2019

Bauunterhaltung aus Berufungsmitteln 300,0 300,0Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.600,0 3.500,0Operative Dienstleistungen 2.500,0 2.600,0Betriebsbedingte Wartung 1.100,0 1.100,0Instandsetzung technischer Anlagen 500,0 500,0Bauunterhaltung aus Sondermitteln Hochschulpakt I 302,0 0,0

8.302,0 8.000,0

veranschlagt werden: 8.000,0 7.900,0

Zur Finanzierung der Maßnahmenwerden aus der Rücklage für Bauunterhaltung (25008) entnommen: 0,0 600,0

Mehr wegen notwendig steigender Unterhaltung der Gebäude in Folge des erhöhten Verschleißesder Gebäude des Campus Adlershof und in Folge der Inbetriebnahme von neuen und ausgebauten Objekten (Sporthalle Weidendamm, KiLa Ziegelstr., IRIS Adlershof).

Der Neu-, Um- und Erweiterungsbau für die Germanistischen Institute und das Nordeuropa-Institut

angemeldet wurden:

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

lIm Ansatz für die operativen Dienstleistungen ist die Erweiterung und Erneuerung der Telekommunikationsanlagen (Wartung, Geräteaustausch, Software) in Höhe von 1.000,0 Tsd. € in 2018 und 1.000,0 Tsd. € in 2019 enthalten. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme werdenmit 2.500,0 Tsd. € über einen Zeitraum von 3 Jahren veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 2.000,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 2.000,0 Tsd. € veranschlagt.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35903.Mehrausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51903 Unterhaltung der Gartenanlagen 133 400,0 400,0 300,0 338,3

Mehr wegen der Anpassung des Leistungsverzeichnisses im Bereich der Baumprüfung und dereinhergehenden höheren Aufwendungen in der Baumpflege, der besonderen Pflege, Erhaltung undnachhaltigen Entwicklung des historischen Baumbestandes und den daraus resultierenden Gutachten.Sowie Anpassung an zu erwartenden Mittelabfluss wegen Neuausschreibung der Grünpflege.

51910 Kleiner Unterhaltungsbedarf 133 1.000,0 1.000,0 850,0 757,4VE 2018 500,0 Tsd. €VE 2019 500,0 Tsd. €

(Kleiner baulicher Unterhaltungsbedarf von max. 10,0 Tsd. € je Maßnahme.)Die Ausgaben werden eingesetzt für kleinere Renovierungsarbeiten und kleinere Reparaturen, die Beseitigung von Glasschäden und übrigem Bruch, Beseitigung von Graffiti, den Ersatz und dieReparatur von Feuerlöschern, Türschlössern etc.Mehr aufgrund steigender Anzahl notwendiger kleiner Reparaturarbeiten.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 500,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 500,0 Tsd. € veranschlagt.

52301 Archiv- und Sammlungsgegenstände 133 4.829,0 5.022,0 4.100,0 4.183,332,0 R

Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken einschließlich Lehrbücher und Fachzeitschriften wissen-schaftlicher Art, Einzel- und FortsetzungswerkeMehr aufgrund von Preissteigerungen.

52501 Aus- und Fortbildung 133 153,0 201,0 90,0 117,7

Mehr aufgrund der Planung zusätzlicher Maßnahmen, wie z.B. das Führungskräftecoaching.

52504 Fachinformationsdienstleistungen 133 73,0 76,0 70,0 82,8

Mehr aufgrund des zu erwartenden Mittelabflusses

52508 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial 133 956,0 943,0 896,0 465,93.803,1 R

Lehr- und Anschauungsmaterial, Lehrfilme, Bildmaterial, wissenschaftliche Geräte und Apparaturen bis zu 5,0 Tsd. € im Einzelfall sowie deren Wartung und Instandsetzung; darin sind Ausgaben fürdie Forschungsförderung enthalten.

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

52515 Innovationsfonds 133 9.698,0 10.940,0 3.100,0 206,62.415,8 R

Innovationsfonds 2018 2019

Innovationsfonds der Präsidentin 0,0 300,0Innovationsfonds des Vizepräsidenten für Forschung 0,0 200,0Innovationsfonds der Vizepräsidentin für Lehre und Studium 0,0 200,0Innovationsfonds Zentrenbildung 350,0 350,0Fonds Sondertatbestände (Personal- und Sachmittel) 3.474,0 5.886,0Fonds Strukturplanung (Personal- und Sachmittel) 1.528,0 469,0Fonds humboldt gemeinsam (Personal- und Sachmittel) 4.346,0 3.535,0gesamt 9.698,0 10.940,0

Zur Finanzierung der Maßnahmen werden- aus der Rücklage für Governance und Verwaltungsreform (25010) : 300,0 1.700,0- aus der Rücklage "humboldt gemeinsam" (25014) : 2.000,0 1.000,0entnommen.

Ab 2018 wird die Zuführung zu den Innovationsfonds des Präsidiums nur in der Höhe des Saldoszwischen eigentlichem Ansatz und den verbliebenen Resten des Vorjahres durchgeführt.Der Innovationsfonds Zentrenbildung dient der Anschubfinanzierung der Interdisziplinären Zentren gemäßAS-Beschluss.Der Fonds Sondertatbestände deckt einen Großteil der notwendigen Personal- und Sachmittel ab,der sich aufgrund der Zuweisung im Rahmen des konsumtiven Zuschusses (siehe Titel 23230) ergeben.Er wird mit 90 % der zugewiesenen Mittel veranschlagt, sofern sie nicht sofort dem Personalhaushalt zugeordnet wurde Aus dem Fonds Strukturplanung werden notwendige Maßnahmen im Rahmen der Strukturplanung abgesichert (z.B. Aufbaufinanzierung ZUV, ZE, Tenure Track-Ausstattung).Im Fonds "humboldt gemeinsam" werden sämtliche Ausgaben im Zusammenhang mit dem gleichnamigen Programm der Verwaltungsmodernisierung nachgewiesen.

52516 Gleichstellungsfonds 133 250,0 250,0 250,0 0,0278,7 R

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend des Beschlusses des Akademischen Senats.

52517 Familienfonds 133 0,0 50,0 0,0 0,0neu

Finanzierung von Sachmitteln im Rahmen der im Audit "familienfreundliche Hochschule" vorgesehenen Maßnahmenentsprechend einer vorzulegenden Richtlinie für den Familienfonds.

52518 Sachausgaben für Profilpartnerschaften

133 300,0 300,0 300,0 157,4

356,3 R

Sachmittel für die Profilpartnerschaften mit der Princeton University, der National University of Singaporeund der Universidade de Sao Paulo

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

52601 Gerichts- und ähnliche Kosten 133 150,0 160,0 50,0 178,3

Gerichtskosten 2018 2019

Patentkosten (SZF) 109,5 132,0Gerichts- und Anwaltskosten (Rechtsabteilung) 25,0 25,0Gerichts- und Anwaltskosten (Techn. Abteilung) 20,0 20,0Gerichts- und Anwaltskosten (Haushaltsabteilung) 4,0 4,0angemeldet wurden: 158,5 181,0

veranschlagt werden: 150,0 160,0

52602 Sitzungsgelder, Kostenentschädi-gungen

133 12,0 12,0 12,0 8,7

Sitzungsgelder 2018 2019

Sitzungsgelder für Studenten laut Hochschulsitzungsgeldverordnung 11,7 11,7Kostenentschädigung für den Personalrat 0,3 0,3gesamt 12,0 12,0

52603 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen

133 10,0 10,0 10,0 3,3

52615 Andere Gutachten 133 150,0 150,0 30,0 224,0

Mehr aufgrund von Bauwerksprüfungen nach VDI 6200 Standsicherheit von Bauwerken, Sachverständigenprüfung für technische Anlagen, dosimetrischer Überwachungvon Personen und Anlagen im Rahmen der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV).

52703 Dienstreisen 133 580,0 580,0 574,0 658,5

52715 Reisemittelfonds 133 0,0 0,0 0,0 30,8

52905 Repräsentation 133 13,0 13,0 13,0 5,2

Die Veranschlagung erfolgt in Höhe des erwarteten Mittelabflusses.

53101 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

133 100,0 100,0 115,0 113,0

Veröffentlichungen 2018 2019

Veröffentlichungen der Fakultäten und der Fachabteilungen 45,0 45,0Zeitung “HU” u. a. Veröffentlichungen des Präsidialbereiches 45,0 45,0Vorlesungsverzeichnisse, Studienangebote, Universitätsführer 10,0 10,0gesamt 100,0 100,0

53105 Beteiligung an Messen und Ausstellungen

133 3,0 3,0 3,0 3,1

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Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

53108 Besucher/innen-Betreuung 133 12,0 12,0 12,0 19,4

53110 Programminformation und Werbung 133 50,0 50,0 50,0 59,1

53111 Ausschreibungen, Bekanntmachungen

133 220,0 220,0 150,0 250,8

Mehr aufgrund des zu erwartenden Mittelabflusses

53301 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe 133 3,0 3,0 2,0 8,5

54010 Dienstleistungen 133 470,0 500,0 337,0 423,6

Dienstleistungen 2018 2019

Steuerberatungsleistungen (Haushaltsabt.) 110,0 110,0Patentverwaltung (SZF) 90,0 70,0Wartungs- u. ä. Verträge für Bücherausleihe (UB) 80,0 83,0Abbruch, Verschrottung, Geodäsie (Techn. Abt.) 70,0 70,0FIS Weiterentwicklung Berichte, Formulare (SZF) 20,0 20,0Erstellung der Presseschau, Fotoarbeiten (PB) 19,0 20,0Verschiedene Dienstleistungen 81,0 127,0gesamt 470,0 500,0

54020 Versicherungen in besonderen Fällen

133 4,0 4,0 3,5 4,1

54033 Dienstleistungen für Kartenzahler 133 4,0 4,0 4,0 0,1

54038 Dienstleistungen von Kreditinstituten 133 30,0 30,0 6,0 3,7

Mehr aufgrund der Kostenentwicklungen bei der Durchführung des Zahlungsverkehrs mit den Banken

54040 Bauvorbereitungsmittel 133 0,0 0,0 0,0 0,0

Veranschlagung wegen geplanter Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Folgejahren.

54053 Veranstaltungen 133 0,0 0,0 0,0 0,3

54060 Dienstleistungen für die IuK-Technik 133 2,0 2,0 1,0 2,1

Veranschlagung entsprechend des zu erwartenden Mittelabflusses

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

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(Reste/R) 2016

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54061 Andere Aufwendungen für dieIuK-Technik (Software)

133 1.800,0 1.800,0 1.250,0 2.468,1

Software 2018 2019

Campuslizenzen (CMS) 958,9 958,9Support HIS-Produkte (CMS) 242,8 242,8

55,5 55,5diverse Einrichtungen (CMS) 140,0 140,0Computer- und Medienservice (CMS) 45,0 45,0Infosysteme, ALMA, Primus (UB) 393,3 380,0angemeldet wurden: 1.835,5 1.822,2

veranschlagt werden: 1.800,0 1.800,0

Für die Landeslizenzen SAS/SPSS erfolgt eine Mittelerstattung anderer Hochschulen in gleicher Höhe. (siehe Titel 12504 )

54064 Abdeckung von Geldverlusten 133 0,0 0,0 0,0 0,3

54069 Sonstige Leistungen für die Forschung

133 20,0 20,0 5,0 36,2

Veranschlagung entsprechend des zu erwartenden Mittelabflusses

54079 Verschiedene Ausgaben 133 60,0 60,0 32,5 71,6

Veranschlagung von Ausgaben aus der Vereinbarung vom 23.12.2010/ 07.02.2011 mit dem studierendenWERK Berlin über die Nutzung von Münzaufwertern in den Bibliotheken.

54903 Pauschale Minderausgaben für Sachausgaben

133 0,0 0,0 -297,0 0,0

Summe HGr. 5 70.688,0 71.401,0 60.982,0 53.521,9

8.666,3 R

Hauptgruppe 6 - Zuweisungen und Zuschüsse

67101 Ersatz von Ausgaben 133 1.042,0 1.091,0 1.072,0 958,4

Ausgabenersatz 2018 2019

Bezügeabrechnung der HU-Beschäftigten (SD Worx GmbH) 300,0 300,0Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 165,0 165,0Arbeitsmedizinische Betreuung durch Betriebsambulatoriums (Charité) 230,0 230,0Integration behinderter Studierender (studierendenWERK Berlin) und Teilnahmebeitrag am Dialogorientierten Serviceverfahren 197,0 246,0anteilige Finanzierung des Betreuungsangebots "Kinderladen" 90,0 90,0Abrechnung der Beihilfen und Versorgungsbezüge (LVwA Berlin) 50,0 50,0Beteiligung an Messen und Ausstellungen (TU Berlin) 10,0 10,0gesamt 1.042,0 1.091,0

Landeslizenzen SAS/SPSS Berlin-Brandenburg (CMS)

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(Reste/R) 2016

leer2

l

68148 Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen

133 120,0 120,0 120,0 174,5

68170 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen

142 400,0 360,0 480,0 471,3

Weniger aufgrund des zu erwartenden Mittelabflusses

68178 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit

133 150,0 150,0 80,0 76,4

Mehr aufgrund des zu erwartenden Mittelabflusses

68179 Zuschüsse für Studienfahrten 133 175,0 175,0 175,0 142,9

68403 Zuschuss für den Chor, Humboldt-Preise u. a.

142 26,0 26,0 36,0 29,8

Weniger aufgrund des zu erwartenden Mittelabflusses

68579 Mitgliedsbeiträge 133 145,0 145,0 123,0 146,1

Mitgliedsbeiträge werden aus dem jeweiligen Budget der Einrichtung getragen, lediglich die mit * gekennzeichnetenMitgliedschaften werden aufgrund der zentralen Bedeutung aus dem universitären Haushalt finanziert.

jährliche Mitgliedsbeiträge 2018 / 2019€

Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband 8.982Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz Berlin 100Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz e. V. (AGU e. V.) 2.975Arbeitskreis der Technischen Abteilungen (ATA) 100Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik 95Arbeitskreis der Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninstitute (AKS) 80Association for Computing 4.182Atgender 500BESSY e.V. 150British Chamber of Commerce in Germany BCCG 350Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (BuKoF) 900CERCLES (Europäische Konföderation der Hochschulsprachenzentren) 80COAR Konstanz 625Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 3.100Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes (DFN Verein) 255Deutscher Bibliotheksverband 4.872Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft 580Deutsche Gesellschaft für Volkskunde 70Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliches Fernstudium (DGWF e.V.) 330Deutsches Jugendherbergswerk 256Deutsche Mathematiker – Vereinigung e. V. 200Deutsch – Russisches Forum 240Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. (DINI) 980Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) * 500

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(Reste/R) 2016

leer2

lEuropean Association for Computer-Assisted Language (EUROCALL) 170European Association for International Education (EAIE) 200European Association of Remote Sensing Laboratories 300European Law Faculties Association (E.L.F.A.) 400European Contiuning Education Network (EUCEN) 310European Language Council (ELC) 200European University Association (EUA) 3.924Evangelisch-Theologischer Fakultätentag 260Fachverband Deutsch als Fremdsprache 65Fachverband für Strahlenschutz e. V. 500Fakultätentag Informatik der Universitäten 1.200GEFMA 300Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaft e. V. 511Gesellschaft für Informatik e.V. 260German U15 * 20.000GUUG (German UNIX User Group) 350IFLA (International Federation of Library Association) 397IDW Wissenschaft 700Innovation Network for Adbanced (INAM) 2.111International Association of University (IAU) 2.850International Statistical Institute (ISI) 144International Association of Teachers of English as a Foreign Language ( IATEFL ) 193International Consortium of Aleph User (ICAU) 173Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutzund Urheberrecht e.V. 77Kitodo e. V. 1.000Klimaplattform 800Kommunaler Arbeitgeberverband Berlin * 50.000Konferenz der Biologischen Fachbereiche der HRK 25Konferenz der Fachbereiche Physik 50Konferenz der Mathematischen Fachbereiche 25Landesruderverband Berlin 220Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Fakultätentag der Hochschulen der BRD 155Objekt Management Group (OMG) 402Ostasiatischer Verein 800Philosophischer Fakultätentag 150Stichting Refo500 1.000Studentensportverband Berlin e.V. 1.680SUBITO Arbeitsgemeinschaft 500The Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche (LIBER) 425UNICERT im AKS 77UNICA 5.700Universität Düsseldorf 150Verein der Freunde der Staatsbibliothek 260Vorarlberger Landesbibliothek 500WZB für Sozialforschung 10.000Sonstige Mitgliedschaften 4.000gesamt, in €: 144.016veranschlagt werden in Tsd €: 145,0

68601 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen

133 10,0 10,0 0,0 8,2

Veranschlagung aufgrund des zu erwartenden Mittelabflusses

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- 28 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

68613 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses

142 1.240,0 1.300,0 1.160,0 1.148,7

6,3 R

Stipendien und Sonderzuwendungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Hochschulen gemäß § 7 des Nachwuchsförderungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23215 . Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen zulässig, die eingegangen sind oder derenEingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Summe HGr. 6 3.308,0 3.377,0 3.246,0 3.156,36,3 R

Hauptgruppe 7 - Bauliche Investitionen

71100 Kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten

133 1.800,0 2.050,0 2.250,0 2.261,8

VE 2018 1.000,0 Tsd. €VE 2019 1.000,0 Tsd. € 707,1 R

Die Ausgaben werden für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit einem Gesamtwertvon > 10,0 Tsd. € bis zu 1,0 Mio. € im Einzelfall eingesetzt. Sie werden als Gesamtbetrag dargestellt.Veranschlagung entsprechend des zu erwartenden Mittelabflusses

2018 2019

kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten der Universität 1.500,0 1.750,0kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten aus Berufungsmitteln 300,0 300,0

1.800,0 2.050,0

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 1.000,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 1.000,0 Tsd. € veranschlagt.

71109 Neubau einer Zentralen Universitätsbibliothek

133 0,0 0,0 0,0 28,2

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71110 Unter den Linden 6, Hauptgebäude, BA: Westflügel, Modernisierung der

133 0,0 0,0 0,0 9,6

Lehrräume und Büroflächen 17,0 R

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71136 Unter den Linden 6, Hauptgebäude, Mensa Süd, Grundsanierung und Trockenlegung

133 0,0 0,0 0,0 21,0

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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- 29 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

71138 Spandauer Str. 1, Fortsetzung der Grundsanierung des Gebäudes

133 0,0 50,0 600,0 4,2

VE 2019 480,0 Tsd. € 595,8 R

Nach der erfolgten Durchführung aller wesentlichen Sanierungsarbeiten werden die noch ausstehenden inneren Umbauten vorgenommen und die beiden Kopfbauten des Gebäudes erneuert.Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 4.000,0 Tsd. €. Eine genehmigte BPU liegt vor.Die Baubeginn erfolgte gemäß Präsidiumsbeschluss vom 11.07.2013 zeitlich verzögert nach 2016.

Finanzierung: Tsd. €Bis einschließlich 2016 1.183,0voraussichtliches Ist 2017 80,0Ansatz 2018 0,0Ansatz 2019 50,0Restkosten 2.687,0Gesamtkosten 4.000,0

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 200,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 200,0 Tsd. € veranschlagt.

Die jährlichen Folgekosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Teilmaßnahme betragen 9,0 Tsd. €.Davon entfallen auf Betriebskosten 2,5 Tsd. €, auf Wartung 1,6 Tsd. € und auf Instandsetzung 4,9 Tsd. €.

71148 Investitionspakt für Hochschulbau (BAföG-Mittel)

133 6.288,0 2.500,0 4.659,0 5.407,3

VE 2018 1.500,0 Tsd. € 580,3 R

Die finanziellen Mittel für die Projekte werden als zweckgebundener Landeszuschuss im Rahmendes Investitionspaktes für den Hochschulbau zur Verfügung gestellt.

Übersicht der zur Förderung vorgesehener Projekte: 2018 2019

Sanierung und Ausbau, CN / Haus 18 1.246,0 0,0Sanierung Hörsaal 10, Invalidenstr. 42 / NG 2.269,0 500,0Sanierung und Umbau, Ziegelstr. 10 1.574,0 900,0Dachsanierung Bebelplatz 1 49,0 0,0Sanierung Dach und Holzfenster, Invalidenstr.42/ Ostbau 250,0 1.000,0Teildach- und Fassadensanierung, CN/ Haus 4 900,0 100,0gesamt 6.288,0 2.500,0

Zuschuss des Landes (33200; Pkt. a) 3.844,0 1.350,0Entnahme aus der Rücklage (25007) 2.444,0 1.121,0

Vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 33200Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

71149 Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA III)

133 3.200,0 6.250,0 0,0 0,0

VE 2018 3.750,0 Tsd. €

Die finanziellen Mittel für die Projekte werden als zweckgebundener Landeszuschuss im Rahmendes Investitionspaktes für den Hochschulbau zur Verfügung gestellt.

Übersicht der zur Förderung vorgesehener Projekte: 2018 2019

Energetische Sanierung Dach und Hoffassaden, Ziegelstr. 13a-c 900,0 1.850,0Dachgeschossausbau, Mohrenstr.40/41 600,0 1.000,0Sanierung und Ausbau Hannoversche Str.6/Mitteltrakt 900,0 1.800,0Sanierung Hoffassade und Dach, Unter den Linden 11 480,0 960,0Sanierung der Hoffassaden, Unter den Linden 9 320,0 640,0

gesamt 3.200,0 6.250,0

Zuschuss des Landes (33200; Pkt. b) 3.200,0 6.250,0Entnahme aus der Rücklage (25007) 0,0 0,0

Die finanziellen Mittel für die Projekte werden als zweckgebundener Landeszuschuss im Rahmen desSondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds zur Verfügung gestelltDer Gesamtzuschuss beträgt 10.700,0 Tsd. € in der Zeit von 2017-2020.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 3.750,0 Tsd. € veranschlagt.

Vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 33200 Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

71150 Hannoversche Straße 6, Hörsaal Ostflügelneu

133 0,0 850,0 0,0 0,0

VE 2018 510,0 Tsd. €VE 2019 420,0 Tsd. €

In der ehemaligen Gerichtsmedizin in der Hannoverschen Straße 6 befindet sich im Dachgschoss des Ostflügels ein Hörsaal, welcher nicht den heutigen Anforderungen entspricht. Vorgesehen ist neben dertechnischen Erneuerung des Hörsaals der Einbau von Sanitäranlagen und der Einbau eines Aufzugeszur barrierefreien Erschließung. Die Gesamtkosten betragen 1.800,0 Tsd. €.Der Ansatz 2018 ist bis zur Vorlage der BPU gesperrt.

Finanzierung: Tsd. €Ansatz 2018 0,0Ansatz 2019 850,0Restkosten 950,0Gesamtkosten 1.800,0

Die Folgekosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in der BPU dargestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 510,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 420,0 Tsd. € veranschlagt.

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- 31 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

71151 Invalidenstraße 42/ Hauptgebäude, Teilausbau für Thaer-Institutneu

133 0,0 855,0 0,0 0,0

VE 2018 513,0 Tsd. €VE 2019 600,0 Tsd. €

Mit Fertigstellung des Ausbaus und der Sanierung der Lentzeallee 75 in Dahlem werden Laborflächen inzentraler Lage im Gebäude frei. Damit kann die weitere Herrichtung von Teilflächen für das Thaer-Institut umgesetztwerden, welche wiederum einen Freizug von Flächen im Haus 12 auf dem Campus Nord Gelände ermöglicht.Letzterer ist Voraussetzung für die Umsetzung des Unterbringungskonzeptes der Lebenswissenschaftlichen Fakultätauf dem Campus Nord. Die Gesamtkosten betragen 2.500,0 Tsd. €.Der Ansatz 2018 ist bis zur Vorlage der BPU gesperrt.

Finanzierung: Tsd. €Ansatz 2018 0,0Ansatz 2019 855,0Restkosten 1.645,0Gesamtkosten 2.500,0

Die Folgekosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in der BPU dargestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 513,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 600,0 Tsd. € veranschlagt.

71152 Unter den Linden 6, Restleistungen Westflügel und Mitteltraktneu

133 0,0 200,0 0,0 0,0

VE 2018 120,0 Tsd. €VE 2019 480,0 Tsd. €

Mit Beginn der Landesbaumaßnahme "Grundsanierung Hauptgebäude" musste die Senatsverwaltungden Leistungsumfang des Vorhabens erheblich kürzen, da eine aktuelle Kostenermittlung Mehrkosten in Höhevon 28,0 Mio.€ erwarten ließ. Wesentliche Teile der geplanten Fassadensanierungen und die Sanierung des Mittelbauswerden im Rahmen der Landesbaumaßnahme nicht mehr ausgeführt. Ein Teil der vorgesehenen Fassaden- sanierungen wird nun als universitätseigene Maßnahme umgesetzt. Die Gesamtkosten betragen 2.500,0 Tsd. €.Der Ansatz 2018 ist bis zur Vorlage der BPU gesperrt.

Finanzierung: Tsd. €Ansatz 2018 0,0Ansatz 2019 200,0Restkosten 2.300,0Gesamtkosten 2.500,0

Die Folgekosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in der BPU dargestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 120,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 480,0 Tsd. € veranschlagt.

71158 Invalidenstr. 42, HG Instandsetzung von Teilbereichen der LGF und Biologie

133 0,0 0,0 0,0 34,9

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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- 32 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

71176 Spandauer Str. 1, Grundinstand-setzung Dächer, Fassaden und Turm

133 0,0 0,0 0,0 12,4

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71178 Unter den Linden 6, Hauptgebäude, div. Ausbaumaßnahmen im Westflügel

133 0,0 0,0 0,0 37,2

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71179 Unter den Linden 6, Hauptgebäude, Umbau Obergeschosse westlicher Kopfbau

133 0,0 0,0 0,0 10,1

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71201 Invalidenstraße 42, Hauptgebäude, Ausbau von Teilflächen im 2. und

133 0,0 0,0 0,0 -167,6

3.OG für IRI THESys 167,6 R

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71209 Adlershof / Zum Gr. Windkanal 6 (Kaserne 1), 2. Ausbauabschnitt für Hybridsystem Mathematische Physik, etc. sowie für das Institut

133 0,0 0,0 0,0 -17,4

für Psychologie 17,4 R

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71212 Hannoversche Straße 6, Ausbau des Mitteltraktes einschl.

133 0,0 0,0 0,0 -637,6

Fassadensanierung, 3. BA 722,1 R

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71213 Ziegelstr. 5-9; Östlicher und mittlerer Charité Pavillon, Um- und Erweiterungsbau für eine neue KITA

133 0,0 0,0 0,0 168,0

und einen Kinderladen 106,0 R

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71214 Ziegelstr. 5-9; westlicher Charité-Pavillon, Umbau für die Studierenden und denKinderladen "Humbolde"

133 1.100,0 332,0 1.500,0 333,5

VE 2018 200,0 Tsd. €VE 2019 350,0 Tsd. € 666,5 R

Die bisherige Nutzung der Monbijoustr. 3 durch studentische Initiativen des RefRats und den Kinderladen"Humbolde" soll aufgegeben werden.

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- 33 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

lAuf dem Grundstück Ziegelstr. 5-9 werden adäquate Kompensationsflächen bereit gestellt. Hier sollen neue Räumlichkeiten für die verschiedenen Initiativen entstehen.Durch Verschiebung von Leistungen aus dem Titel 71213 ergibt sich eine Erhöhung von 2.500,0 Tsd. €auf 3.610,0 Tsd. € der Gesamtbaukosten. Der Baubeginn erfolgte gemäß Präsidiumsbeschluss vom 11.07.2013 bzw. 25.09.2014 zeitlich verzögert. Die Inbetriebnahme ist nunmehr für 2019 vorgesehen.Eine genehmigte BPU liegt vor.

Finanzierung: Tsd. €Bis einschließlich 2016 641,1voraussichtliches Ist 2017 960,0Ansatz 2018 1.100,0Ansatz 2019 332,0Restkosten 576,9Gesamtkosten 3.610,0

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 200,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 350,0 Tsd. € veranschlagt.

Die jährlichen Folgekosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Teilmaßnahme werden 81,7 Tsd. €betragen. Davon entfallen auf Betriebskosten 61,8 Tsd. €, auf Wartung 10,1 Tsd. € und auf Instandsetzung 9,8 Tsd. €.

71215 Dorotheenstr. 28; Ausbau für das Exzellenzcluster "Bild, Wissen und

133 0,0 0,0 0,0 -98,8

Gestaltung" 98,8 R

Die Maßnahme ist abgeschlossen.Für das im Rahmen der Exzellenzinitiative erfolgreiche Cluster 'Bild Wissen Gestaltung' soll das Gebäudedurch Erweiterung und einen Anbau auf dem Nachbargrundstück ausgestaltet werden. Zur Umsetzung der Maßnahme ist der Kauf des Nachbargrundstücks Georgenstraße 35-36/ Dorotheenstraße 30 zwingend erforderlich. Die Ausgaben für den Grundstückskauf sind im Titel 82127 ausgewiesen.

71217 Hausvogteiplatz 5, Brandschutz PSE Seminarräume

133 0,0 0,0 0,0 52,0

18,0 R

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71220 Dorotheenstr. 28, Grundinstandsetzung 1.BA

133 1.500,0 652,0 1.204,0 175,5

VE 2018 390,0 Tsd. €VE 2019 360,0 Tsd. € 574,5 R

Mit Beginn der Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes UdL6 durch SenStadtWohn müssen Ersatzflächen möglichst im unmittelbaren Umfeld des Hauptgebäudes geschaffen werden. Diese Ersatzflächen und sonstige Flächen für die Herstellung von Baufreiheit können mit der Herrichtung von Flächen in der Dorotheenstr. 28 sichergestellt werden.

Die Maßnahme beinhaltet die barrierefreie Erschließung und die brandschutztechnische Ertüchtigung und ist gleichzeitig Grundlage für die spätere dauerhafte Nutzung des Gebäudes. Die Gesamtkosten erhöhen sich von 4.000,0 Tsd. € um 300,0 Tsd. € auf 4.300,0 Tsd. €. Das Land beteiligt sich im Rahmen der Senatsmaßnahme Grundinstandsetzung Hauptgebäude in Höhe von 454,5 Tsd. € an den Kosten zur Schaffung von Ersatzflächen,

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

lum den dafür notwendigen Freizug von Büroräumen nach Bauabschnitten zu gewährleisten.Eine genehmigte BPU liegt vor.

Finanzierung: Tsd. €Bis einschließlich 2016 175,5davon Ansatz Eigenmittel (Haushalt) 175,5

voraussichtliches Ist 2017 1.371,0davon Ansatz Eigenmittel (Haushalt) 916,5davon aus Senatsmaßnahme Hauptgebäude UdL 6 454,5Ansatz 2018 1.500,0Ansatz 2019 652,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen (25007) 579,0Rest 601,5Gesamtkosten 4.300,0

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 390,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 360,0 Tsd. € veranschlagt.

Die jährlichen Folgekosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Teilmaßnahme werden 88,6 Tsd. € betragen.Davon entfallen auf Betriebskosten 69,0 Tsd. €, auf Wartung 12,5 Tsd. € und auf Instandsetzung 7,1 Tsd. €.

Vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 35903Mehrausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

71221 Campus Nord, Haus 18 Umbau für IRI Lebenswissenschaften und

133 0,0 0,0 0,0 -448,3

UNICAT 448,3 R

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71222 Campus Nord, Haus 9 Dachgeschossausbau und

133 0,0 0,0 0,0 235,4

Fassadensanierung 172,6 R

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71223 Adlershof Wagner-Regeny-Straße, Neubau als Ersatz für Eichborndamm

133 0,0 0,0 0,0 10,5

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71226 Dahlem Lentzeallee 75, Ausbau und Sanierung

133 1.000,0 1.000,0 500,0 0,0

VE 2018 600,0 Tsd. €VE 2019 1.500,0 Tsd. € 500,0 R

Für den weiteren Ausbau des Campus Nord Geländes und der Invalidenstr. 42 als Hauptgebäude für die Lebenswissenschaftliche Fakulät ist der Umzug eines Teiles des Thaer-Institutes erforderlich.Voraussetzung hierfür ist die Herrichtung von Flächen des Institutes in Dahlem.Bisher wurde davon ausgegangen, dass es sich im Wesentlichen um die Sanierung und Ertüchtigung der vorhandenen Räume handelt. Eine genauere Beschäftigung mit der Substanz und weitere

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

lDetaillierung der Anforderungen haben jedoch gezeigt, das die erforderlichen Maßnahmen weitaus grundlegendersind als angenommen. Die Gesamtkosten erhöhen sich von 3.500,0 Tsd. € um 5.200,0 Tsd. € auf 8.700,0 Tsd. €.Die Kosten liegen damit über der Kostenobergrenze von 5,0 Mio. € für universitätseigene Vorhaben. Mit Unterstützung der Senatskanzlei Wissenschaft wird die Zustimmung des Abgeordnetenhauses zur Übertragungder Bauherrenschaft auf die HU Berlin beantragt. Falls die Zustimmung des Abgeordnetenhauses bis zur Genehmigung der BPU nicht vorliegt, wird die Baumaßnahme wie ursprünglich geplant mit Gesamtkosten von 3.500,0 Tsd. € realisiert.Der Ansatz 2018 ist bis zur Vorlage der BPU gesperrt.

Finanzierung: Tsd. €voraussichtliches Ist 2017 240,0Ansatz 2018 1.000,0Ansatz 2019 1.000,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen (25007) 1.000,0Rest 6.460,0Gesamtkosten 8.700,0

Die Folgekosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in der BPU dargestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 600,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 1.500,0 Tsd. € veranschlagt.

Vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 35903Mehrausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

71227 Am Weidendamm, Neubau einer Sporthalle

133 1.700,0 582,0 2.000,0 198,0

VE 2018 350,0 Tsd. €VE 2019 400,0 Tsd. €

Als Kompensation für die verkaufte Liegenschaft Linienstr.121 wird die Am Weidendamm vorhandene Sporthalle nach Süden erweitert. Nachdem das Dach und die Umkleide- und Sanitärbereiche der Halle in 2015saniert werden, entsteht im rückwärtigen Grundstücksbereich der Neubau einer 2- bzw. 3-Feldsporthalle.Die neue Halle wird bis Ende 2018 fertig gestellt.Die Gesamtkosten erhöhen sich von 3.700,0 Tsd. € um 287,0 Tsd.€ auf 3.987,0 Tsd. €. Die Finanzierung erfolgt aus der Investitionsrücklage der ZE Hochschulsport, dem Verkaufserlös für das Grundstück Linienstr.121 sowie einem Kompensationsbetrag des Liegenschaftsfonds Berlin.Eine genehmigte BPU liegt vor.

Finanzierung: Tsd. €Bis einschließlich 2016 240,4davon Ansatz Eigenmittel (Haushalt) 42,4davon aus Investitionsrücklage Hochschulsport (25015) 198,0

voraussichtliches Ist 2017 800,0davon aus Investitionsrücklage Hochschulsport (25015) 602,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen (25007) 198,0Ansatz 2018 1.700,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen (25007) 1.700,0Ansatz 2019 582,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen (25007) 582,0Rest 664,6Gesamtkosten 3.987,0

Die jährlichen Folgekosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Teilmaßnahme werden 57,8 Tsd. € betragen.Davon entfallen auf Betriebskosten 48,4 Tsd. € , auf Wartung 6,6 Tsd. € und auf Instandsetzung 2,8 Tsd. €.

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

- 36 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 350,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 400,0 Tsd. € veranschlagt.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35903.Mehrausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

71228 Am Weidendamm, Umbau alte Sporthalle

133 680,0 450,0 200,0 0,0

VE 2018 270,0 Tsd. €VE 2019 350,0 Tsd. €

Nach Fertigstellung der neuen Sporthalle wird ab 2018 die alte Sporthalle in separat nutzbare Sporteinheitenvon 150 bis 170 qm unterteilt.Die Gesamtkosten erhöhen sich von 1.200,0 Tsd. € um 600,0 Tsd. € auf 1.800,0 Tsd. €. Die Finanzierung von 1.200,0 Tsd. € erfolgt aus der Investitionsrücklage der ZE Hochschulsport.Der Ansatz 2017 ist bis zur Vorlage der BPU gesperrt.

Finanzierung: Tsd. €voraussichtliches Ist 2017 80,0davon aus Investitionsrücklage Hochschulsport (25015) 80,0Ansatz 2018 680,0davon aus Investitionsrücklage Hochschulsport (25015) 680,0Ansatz 2019 450,0davon aus Investitionsrücklage Hochschulsport (25015) 440,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen (25007) 10,0Rest 590,0Gesamtkosten 1.800,0

Die Folgekosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in der BPU dargestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 270,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 350,0 Tsd. € veranschlagt.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35903.Mehrausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

71229 Adlershof, Zum Großen Windkanal 6, Neu- und Umbau IRIS Adlershof

133 333,0 500,0 833,0 0,0

VE 2018 500,0 Tsd. €

Auf dem Grundstück Zum Großen Windkanal 6 in Adlershof wird ein Forschungsneubau für das IRIS Adlershof errichtet. Bestandteil der Maßnahme ist auch der Umbau der Kaserne 2. Es handelt sich um eine Landesmaßnahme, die je zur Hälfte von Bund und Land finanziert und von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt als Bauherr bis Ende 2018 umgesetzt wird. Die zumBedarfsprogramm ermittelten Kosten haben sich mit Vorlage der Vorplanungsunterlage um ca. 4,0 Mio. € erhöht. Laut Auskunft der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft ist das Vorhaben auf Grund der Kostenerhöhung stark gefährdet. Von der HU wird erwartet, dass sie sich neben Bemühungen zur Kostenreduzierung auch finanziell beteiligt, um die Kostengrenze von 43,9 Mio. € einhalten zu können.Die Universität hat sich daher zu einer Kostenübernahme in Höhe von 833,0 Tsd. € gemäß Schreibenvom 19.06.2015 erklärt. In der Summe sind Kosten für erhöhte Nutzeranforderungen, die Ausstattung mit LED-Beleuchtung, als von den Planern festgestellte wirtschaftliche Ausführung, enthalten sowie ein zusätzlicher Finanzierungsanteil an den Kosten der Ersteinrichtungund Geräteausstattung. Die Finanzierung erfolgt aus der Investitionsrücklage Bau.

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

- 37 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt der Landesbaumaßnahme verschiebt sich der Ansatz 2017 nach 2018 ff

Finanzierung: Tsd. €voraussichtliches Ist 2017 0,0Ansatz 2018 333,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen (25007) 333,0Ansatz 2019 500,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen (25007) 500,0Gesamtkosten 833,0

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35903.Mehrausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

71230 Adlershof, Wagner-Régeny-Str. 133 1.190,0 1.710,0 1.500,0 3,5Erweiterung UB-Magazin, 2.BAVE 2018 1.000,0 Tsd. €VE 2019 1.000,0 Tsd. €

In einem 1.Bauabschnitt wurde bis 2016 der Neubau eines Archiv- und Speichergebäudes abgeschlossen. Mit diesem Gebäude ist der perspektivische Flächenbedarf der Universitätsbibliothek jedoch noch nicht abgedeckt. Dieser weiterer Flächenbedarf wird in einem Erweiterungsbau nachgewiesen.Die Gesamtkosten erhöhen sich von 3.800,0 Tsd. € um 1.180,0 Tsd. € auf 4.980,0 Tsd. €. Die Finanzierung des Ansatzes 2017 ff. erfolgt aus Mietersparnissen in 2017 ff.Der Ansatz 2017 ist bis zur Vorlage der BPU gesperrt.

Finanzierung: Tsd. €Bis einschließlich 2016 3,5voraussichtliches Ist 2017 400,0Ansatz 2018 1.190,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen (25007) 1.190,0Ansatz 2019 1.710,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen (25007) 1.710,0Rest 1.676,5Gesamtkosten 4.980,0

Die Folgekosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in der BPU dargestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 1.000,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 1.000,0 Tsd. € veranschlagt.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35903.Mehrausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

71241 Campus Nord / Haus3, Um- undAusbau der Erweiterungsbauten

133 869,0 900,0 500,0 0,0

VE 2018 540,0 Tsd. €VE 2019 320,0 Tsd. €

Das Haus 3 auf dem Campus Nord ist als künftiger Sitz des Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik vorgesehen.Es besteht aus dem Tieranatomischen Theater (TAT) und zwei Erweiterungsbauten.Die Herrichtung des TAT konnte bereits 2012 abgeschlossen werden. In 2016 wurde die Dach- und Fassadensanierung der Erweiterungsbauten ebenfalls abgeschlossen.Der nun anstehenden letzte Bauabschnitt beinhaltet den Innenausbau. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wird eine Zusage an die Hermann Reemtsma Stiftung eingelöst.Die Stiftung hatte sich an der Herrichtung des TAT mit 1.000,0 Tsd. € beteiligt und im Gegenzug die Fortführung der Sanierung des Gebäudekomplexes erwartet.Gleichzeitig kann der jetzige Standort im Hauptgebäude Unter den Linden 6 aufgegeben und die Zielplanunghier weiter umgesetzt werden. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich von 2.500,0 Tsd. € um 200,0 Tsd. € auf 2.700,0 Tsd. €. Die Hermann Reemtsma Stiftung beteiligt sich an der Maßnahme mit 125,0 Tsd. €.Eine genehmigte BPU liegt vor.

Finanzierung: Tsd. €voraussichtliches Ist 2017 400,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen 400,0Ansatz 2018 869,0davon Zuschuss der Hermann Reemtsma Stiftung 125,0Ansatz 2019 900,0Rest 531,0Gesamtkosten 2.700,0

Die Vereinnahmung der Spende erfolgt im Kapitel 03098, es erfolgt eine Verrechnung über den Titel 01010/ 38101.

Die jährlichen Folgekosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden 44,5 Tsd. € betragen.Davon entfallen auf Betriebskosten 37,3 Tsd. €, auf Wartung 3,3 Tsd. € und auf Instandsetzung 3,9 Tsd. €.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 540,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 320,0 Tsd. € veranschlagt.

71244 Campus Nord/ Haus 12, Fassadensanierungneu

133 340,0 675,0 0,0 0,0

VE 2018 400,0 Tsd. €VE 2019 200,0 Tsd. €

Mit der Einrüstung des Gebäudes für den Neubau eines Dachgewächshauses wurden massivePutzschäden sichtbar. Die Gerüststellung wurde 2014 genutzt um den vollständig lose liegenden Putzabzuschlagen. Mit der jetzt geplanten Maßnahme wird eine energetische Ertüchtigung und die Sanierungbzw. Erneuerung der Fenster verbunden. Die Gesamtkosten betragen 1.400,0 Tsd. €.Das Vorhaben konnte weder im Investitionspakt Hochschulbau 2018/19 noch im SIWANA-Programm berücksichtigt werden und soll nun mit eigenen Haushaltsmitteln umgesetzt werden.

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

lDer Ansatz 2018 ist bis zur Vorlage der BPU gesperrt.

Finanzierung: Tsd. €voraussichtliches Ist 2017 40,0Ansatz 2018 340,0Ansatz 2019 675,0Rest 345,0Gesamtkosten 1.400,0

Die Folgekosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in der BPU dargestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 400,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 200,0 Tsd. € veranschlagt.

71245 Mohrenstraße 40/41, Sanierung Fassadenneu

133 420,0 990,0 0,0 0,0

VE 2018 600,0 Tsd. €VE 2019 300,0 Tsd. €

Im Rahmen des SIWANA-Programms wird das Dachgeschoss des Gebäudes ausgebaut (siehe Titel 71149).Mit der dadurch erforderlichen Gerüststellung soll die Gelegenheit genutzt werden, die seitlängerem ausstehende Fassaden- und Fenstersanierung umzusetzen.Die Gesamtkosten betragen 2.000,0 Tsd. €. Der Ansatz 2018 ist bis zur Vorlage der BPU gesperrt.

Finanzierung: Tsd. €voraussichtliches Ist 2017 80,0Ansatz 2018 420,0davon aus Rücklage für Bauinvestitionen (25008) 87,0Ansatz 2019 990,0Rest 510,0Gesamtkosten 2.000,0

Die Folgekosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in der BPU dargestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 600,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 300,0 Tsd. € veranschlagt.

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35903.Mehrausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Summe HGr. 7 20.420,0 20.546,0 15.746,0 7.633,4

5.392,0 R

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- 40 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

Hauptgruppe 8 - Geräteinvestitionen

81179 Fahrzeuge 133 60,0 60,0 60,0 68,60,0 R

81203 LIDF Ionenquelle 133 0,0 0,0 0,0 319,9

81204 Maldi-Tof-Massenspektrometer 133 0,0 0,0 0,0 0,0

81206 IRIS, Photoelektron Spectrometer 133 0,0 0,0 0,0 0,0

81213 Großgeräte für den Neubau eines Forschungs- und Laborgebäudes für Lebenswissenschaften

133 0,0 0,0 0,0 721,7

Im Rahmen der Rückführung des unverbrauchten UV der Landesbaumaßnahme Neubau eines Forschungs- und Laborgebäudes für Lebenswissenschaften erfolgt eine Geräteerstausstattung. Die Beschaffung erfolgt über die Humboldt-Universität zu Berlin. Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33200.Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

81279 Geräte, Technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5,0 Tsd. € bis 100,0 Tsd. €

133 2.100,0 2.100,0 1.000,0 469,4

VE 2018 400,0 Tsd. €VE 2019 400,0 Tsd. € 1.792,6 R

Zur Realisierung von Beschaffungen von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen mit einemEinzelwertwert über 100,0 Tsd. € werden gem. LHO bei Bedarf Einzeltitel eingerichtet.Die Reduzierung der Haushaltsmittel der vergangenen Jahre in diesem Titel erfordern den höheren Ansatz,der auf Basis des vom SZF angemeldeten Bedarfs zu 90 % veranschlagt wird.

2018 2019Zur Finanzierung der Gerätebeschaffungenwerden aus der Rücklage Hochschulpakt (25026) entnommen: 1.070,0 500,0

Sperrvermerk:Mittel zur Beschaffung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen mit einem Einzelwert über 200,0 Tsd. € sind gesperrt, bis die DFG die geplante Beschaffung entweder nach Art. 91b GG (Forschungs-großgeräte) oder nach Art. 143c GG (Großgeräte für Forschung, Ausbildung/Lehre und Krankenversorgung)positiv begutachtet hat.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 400,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 400,0 Tsd. € veranschlagt.

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- 41 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

81289 Geräte, Technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5,0 Tsd. € bis 100,0 Tsd. € für die IuK-Technik

133 2.300,0 2.600,0 1.775,0 1.583,2

VE 2018 500,0 Tsd. €VE 2019 500,0 Tsd. € 1.341,8 R

Geräte, Ausstattungen IuK 2018 2019

Anmeldung durch SZF 1.150,0 1.150,0Anmeldung durch CMS 1.203,0 1.528,4

229,8 187,6angemeldet wurden: 2.582,8 2.866,0

veranschlagt werden 90 %: 2.300,0 2.600,0

Zur Realisierung von Beschaffungen von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen mit einem Einzelwert über 100,0 Tsd. € werden gem. LHO bei Bedarf Einzeltitel eingerichtet.

Sperrvermerk:Mittel zur Beschaffung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen mit einem Einzelwert über 200,0 Tsd. € sind gesperrt, bis die DFG die geplante Beschaffung entweder nach Art. 91b GG (Forschungsgroßgeräte) oder nach Art. 143c GG (Großgeräte für Forschung, Ausbildung/Lehre und Krankenversorgung) positiv begutachtet hat.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 500,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 500,0 Tsd. € veranschlagt.

81426 3 He-Kryostat-Einsatz HelioxVL, Prof. Fischer

133 0,0 0,0 0,0 51,8

Die Beschaffung ist abgeschlossen.

81427 Invertiertes Epifluoreszenz-mikroskop, Prof. Klipp

133 0,0 0,0 0,0 156,4

Die Beschaffung ist abgeschlossen.

Anmeldung durch UB

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

81489 Geräte, Technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5,0 Tsd. € bis 100,0 Tsd. € einschließlich Geräte IuK-Technik für Berufungen

133 2.000,0 2.000,0 1.300,0 332,9

VE 2018 500,0 Tsd. €VE 2019 500,0 Tsd. € 837,0 R

Zur Realisierung von Berufungszusagen für Geräte, technische Einrichtungen und -ausstattungen mit einem Einzelwert über 100,0 Tsd. € werden gem. LHO bei Bedarf Einzeltitel eingerichtet.

2018 2019Die Finanzierung der Beschaffungen wird zu 80 % aus der Rücklage für Berufungszusagen (25005) vorgenommen: 1.600,0 1.600,0

Sperrvermerk:Mittel zur Beschaffung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen mit einem Einzelwert über 200,0 Tsd. € sind gesperrt, bis die DFG die geplante Beschaffung entweder nach Art. 91b GG (Forschungsgroßgeräte) oder nach Art. 143c GG (Großgeräte für Forschung, Ausbildung/Lehre und Krankenversorgung) positiv begutachtet hat.

Die Verpflichtungsermächtigung für 2018 ist als Jahresbetrag 2019 mit 500,0 Tsd. € veranschlagt.Die Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist als Jahresbetrag 2020 mit 500,0 Tsd. € veranschlagt.

81506 Niedrig-Energie-TEMneu

133 600,0 0,0 0,0 0,0

Im Rahmen der BPU der Landesbaumaßnahme Neubau eines Forschungshauses Hybridsysteme fürElektronik, Optoelektronik und Photonik (IRIS) erfolgt eine Geräteerstausstattung. Die Beschaffung erfolgt über die Humboldt-Universität zu Berlin. Die Gesamtkosten des Niedrig-Energie-TEM betragen 4.502,0 Tsd. €.Die Humboldt-Universität zu Berlin beteiligt sich in Höhe von 600,0 Tsd. € an den Gesamtkosten.

2018 2019Zur Finanzierung des HU-Anteilswerden aus der Rücklage für Berufungszusagen (25005) entnommen: 600,0 0,0

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35903 .Mehrausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

81704 2 Server, Baramundi Software, Universitätsbibliothek

133 0,0 0,0 0,0 9,3

Die Beschaffung ist abgeschlossen.

81705 Servertechnik, CMS 133 0,0 0,0 0,0 16,7

Die Beschaffung ist abgeschlossen.

81901 Geräte, Technische Einrichtungen,

133 0,0 0,0 0,0 0,08,4 R

Die Beschaffung ist abgeschlossen.

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

81902 DM-F14-01 Recordersysteme, Camcorder und Zubehör

133 0,0 0,0 0,0 0,9

Die Beschaffung ist abgeschlossen.

81903 DM-F15-01 LCD-Fernseher, 5 PC, 4 Tablet-PC, 14 Monitore

133 0,0 0,0 0,0 2,5

Die Beschaffung ist abgeschlossen.

81905 DM-F15-10 Video- und Daten-verarbeitungstechnik

133 0,0 0,0 0,0 4,0

Die Beschaffung ist abgeschlossen.

81907 DM-F15-39 Speichertechnik für Videoarchive

133 0,0 0,0 0,0 5,6

Die Beschaffung ist abgeschlossen.

82127 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)

133 2.024,0 862,0 841,0 2.765,4

Der Neu-, Um- und Erweiterungsbau für die Germanistischen Institute und das Nordeuropainstitut wurde alsdrittvorfinanziertes Vorhaben errichtet. Kreditgeber waren die DEKA-Bank und die KfW-Bank. Die Tilgung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Zahlungspläne der Kreditinstitute.

Mehr wegen Fortführung der Finanzierung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist der Kreditverpflichtung der DEKA-Bank und der daraus resultierenden höheren Tilgungsraten.

Die Tilgung an die KfW-Bank betragen 2018 für die HU und für den Bund je 584,8 Tsd. €.

Die Tilgung an die DEKA-Bank betragen 2018 für die HU und für den Bund je 427,2 Tsd. €.Die Tilgung an die DEKA-Bank betragen 2019 für die HU und für den Bund je 430,8 Tsd. €.

Mehr wegen vorfristiger Rückzahlung der Kreditverpflichtung an die KfW-Bank.

Kredittilgung 2018 2019

Landesanteil 1.012,0 430,8Bundesanteil (siehe Titel 33200 ) 1.012,0 430,8Summe 2.024,0 861,6

veranschlagt werden: 2.024,0 862,0

Summe HGr. 8 9.084,0 7.622,0 4.976,0 6.508,33.979,8

R

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018Tsd. €

Ansatz2019Tsd. €

Ansatz2017Tsd. €

* leer1Ist

(Reste/R) 2016

leer2

l

Hauptgruppe 9 - Besondere Finanzierungsausgaben und Verrechnungen

91906 Zuführung an die allgemeine Rücklage

850 0,0 0,0 0,0 13.580,4

91911 Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)

850 0,0 0,0 0,0 430,7

91912 Zuführung an die Versorgungs-rücklage

850 0,0 0,0 0,0 0,0

96010 Überschuss des Vorjahres 870 0,0 0,0 0,0 3.293,0

Summe HGr. 9 0,0 0,0 0,0 17.304,1

Summe der Ausgaben 298.762,0 305.849,0 277.144,0 260.280,2

18.044,4R

Abschluss

Einnahmen 301.784,0 308.671,0 280.446,0 319.433,7

Ausgaben 298.762,0 305.849,0 277.144,0 260.280,2

Überschuss/ Fehlbetrag 3.022,0 2.822,0 3.302,0 59.153,5

Verpflichtungsermächtigungen 2018 : 16.263,0 Tsd. €Verpflichtungsermächtigungen 2019 : 11.780,0 Tsd. €

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

- 45 -

42201

Stellenbezeichnung Bes.Gr. Zahl der Stellen Neue Zahl der Stellen Betrag2017 2018 €

Kanzler/in B4 1 1 19) 120.000

Universitätsprofessor/in W3 286 298

3)5)9)

11)12)

13)17)

18)22) 31.525.420Universitätsprofessor/in C4 38 32 7) 3.385.280Universitätsprofessor/in C3 18 14 7) 1.481.060

Juniorprofessor/in W1 71 68

2)6)8)

15)16)

17)20)

21)23)

24)25) 4.211.240Leit. Baudirektor/in A16 1 1 83.060Leit. Uni.verwaltungsdirektor/in A16 2 2 166.120Bibliotheksdirektor/in A15 3 3 228.690Uni.verwaltungsdirektor/in A15 1 1 76.230Baudirektor/in A15 1 1 76.230Akad.Oberrat/-rätin A14 1 1 63.070Bibliotheksoberrat/-rätin A14 3 3 189.210Uni.verwaltungsoberrat/-rätin A14 2 2 126.140Akad. Rat/Rätin A13 2 2 2) 123.120Baurat/-rätin A13 1 1 61.560Bibliotheksrat/-rätin A13 1 1 61.560Studienrat/-rätin im HSD A13 2 2 4) 123.120Uni.verwaltungsrat/-rätin A13 2 2 1)10) 123.120Oberamtsrat/-rätin A13 3 3 184.680Amtsrat/-rätin A12 6 6 14) 308.760Bibliotheksamtsrat/-rätin A12 2 2 102.920Bibliotheksamtmann/-frau A11 4 4 200.520Uni.verwaltungsamtmann/-frau A11 9 7 350.910Bibliotheksoberinspektor/in A10 4 4 184.920Uni.verwaltungsoberinspektor/in A10 6 6 277.380Bibliotheksinspektor/in A9 3 3 140.220Amtsinspektor/in A9 1 1 46.740

Summe 474 471 44.021.280

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noch 42201

besonders zu veranschlagende Beträge

Stellenzulagen

für 3 Dekane mtl. je 1.000 €für 5 Dekane mtl. je 500 €für 3 Studiendekane mtl. je 500 €für 5 Studiendekane mtl. je 250 €für 28 Direkt. d. Institute mtl. je 250 €für 3 Direkt. d. Zentralinst. mtl. je 250 €

für die 9 Vorsitzenden einer Ständigen Kommission mtl. je 250 €

= € 219.000

Stellenbezeichnung Bes.Gr. Zahl der Stellen Neue Zahl der Stellen Betrag2017 2018 €

Gesamt 01010 / 42201 474 471 44.240.280rd. 44.241.000

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten:

errechneter Betrag: 44.241,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 39.500,0 Tsd. €

1) Bei Freiwerden der Stelle erfolgt eine Wandlung in 1,0 Beschäftigte/r E13. (St.Nr. 5605 - Rechtsstelle)

2) Folgende Stellen Juniorprofessor/in BesGr. W1 werden bei Freiwerden zu Stellen Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13.

Wirtschaftswiss. Fakultät St.Nr. 5683

3) Die Stellen sind für die Dauer der Fremdfinanzierung gesperrt, mindestens bis 31.10.2017.

Lebenswiss. FakultätInst. f. Biologie W3 St.Nr. 15278 (0,5-Stelle), 15287 (0,5-Stelle), 15294Inst. f. Psychologie W3 St.Nr. 15196 (0,5-Stelle)

Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Chemie W3 St.Nr. 15234 (0,5-Stelle)Inst. f. Physik W3 St.Nr. 15935 (0,5-Stelle), 15244 (0,25-Stelle)

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. FakultätInst. f. Archäologie W3 St.Nr. 15263Inst. f. Kulturwiss. W3 St.Nr. 15245 (0,25-Stelle)Inst. f. Kunst- u. Bild- W3 St.Nr. 15268 (0,5-Stelle)geschichte

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- 47 -

noch 42201

4) Die Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle Lehrkraft für besondere Aufgaben E13.

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. Slawistik St.Nr. 7694Inst. f. Klass. Philologie St.Nr. 6709

5) Die Stelle wird bei Freiwerden in eine 1,0-Stelle Unbefr. Wiss. Mitarbeiter/in E13 und eine 0,2-Stelle Befr. Wiss.Mitarbeiter/in E13 gewandelt. (St.Nr. 7064 - Inst. f. Biologie)

6) Die Stelle ist ab 01.01.2016 bis zum Freiwerden der St.Nr. 15098 bei 03098/42298 gesperrt. (St.Nr. 5285, 0,84 der St.Nr. 5936 - Jurist. Fakultät)

7) Die Stelle wird bei Freiwerden oder bei Ausübung der Option gemäß § 3b Landesbesoldungsgesetz oder zur Umsetzung einer Bleibeverhandlung in eine Stelle der BesGr. W3 umgewandelt.

8) Die Stelle wird bei Freiwerden nach einmaliger Nachbesetzung als Juniorprofessur zu einer Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13.

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. Slawistik St.Nr. 13317

9) Bei Freiwerden der Stelle erfolgt eine Rückwandlung in eine 0,5-Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13, die beim Institut für Europäische Ethnologie auszuweisen ist, und eine 0,25-Stelle Fremd- sprachenassistent/in E7 mit Zuweisungsvermerk auf Vorschlag des Zentrums für trans- disziplinäre Geschlechterstudien (ZTG). (St.Nr. 14274 (0,5-Stelle) - Inst. f. Europ. Ethnologie)

10) Eine Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle Beschäftigte/r E13. (St.Nr. 7295 - Wirtschaftswiss. Fak.)

11) Die Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle Juniorprofessor/in BesGr. W1. (St.Nr. 6629 (W3) - Inst. f. Kulturwissenschaft)

12) Die Stelle dient der Absicherung der erhöhten Zulassungen für den Ausbau des Grundschullehramts gem. Vereinbarung vom März 2016.

Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. Fak.Inst. f. Erziehungswissenschaften

W3 St.Nr. 15660, 15661, 15662, 15663

13) Bei Freiwerden der Stelle erfolgt eine Rückwandlung in eine Stelle Juniorprofessor/in BesGr. W1 und eine 0,5-Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13. (St.Nr. 14297 - Inst. f. Physik, St.Nr. 14483 - Wirtschaftswiss. Fakultät, St.Nr. 6349 - Inst. f. Philosophie)

14) Die Stelle wird bei Freiwerden in eine Stelle Beschäftigte/r E9 gewandelt. (St.Nr. 9337 - Präsidium/ Präsidialbereich)

15) Die Stelle ist nach Freiwerden für die Dauer der Laufzeit der W2-Professur St.Nr. 15493 bei 01010/42208 gesperrt. (St.Nr. 6815 - Inst. f. Asien- und Afrikawissenschaften)

16) Zur Finanzierung der W3-Stelle St.Nr. 15493 bei 01010/42208 - Befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung ist die W1-Stelle der Frauenförderung Nr. 8970 während der Laufzeit der auf 5 Jahre befristeten W2-Professur gesperrt.

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- 48 -

noch 42201

17) Die Stelle dient der Absicherung der erhöhten Zulassungszahlen gemäß Vereinbarung zur Zulassungs- planung (VZP). Im Falle des Wegfalls der erhöhten Zulassungen oder deren Finanzierung ist über die Verwendung der Stelle zu entscheiden.

Philosophische Fak. Inst. f. Europ. Ethnologie W3 St.Nr. 5419 VZP 25.09.2014

(Differenz zwischen W3 und W1)W1 St.Nr. 15457 VZP 25.09.2014

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. deutsche Literatur W3 St.Nr. 15515 VZP 03.09.2014Inst. f. Anglistik und W3 St.Nr. 15540 VZP 03.09.2014Amerikanistik

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Inst. f. Kulturwiss. W3 St.Nr. 15596 VZP 25.09.2014

(Differenz zwischen W2 und W1)

18) Über den Erhalt der Stelle über den 31.10.2022 hinaus wird in Abhängigkeit von der Evaluation entschieden.Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie W3 St.Nr. 15287 (0,5-Stelle)Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Physik W3 St.Nr. 15244 (0,25-Stelle)

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Inst. f. Kulturwiss. W3 St.Nr. 15245 (0,25-Stelle)

19) Die Stelle ist für eine Verbeamtung gesperrt, bis durch eine Änderung der Grundordnung die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. (St.Nr. 12481 - Präsidium/Präsidialbereich)

20) Zur Finanzierung der W3-Stelle St.Nr. 15148 bei 01010/42208 - Befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung sind zwei W1-Stellen der Frauenförderung wie folgt gesperrt: St.Nr. 10567: 01.01.2017 - 31.07.2018

21) Die Stelle ist ab 01.01.2016 bis zum Freiwerden der St.Nr. 15098 bei 03098/42298 gesperrt. (St.Nr. 5285, 0,84 der St.Nr. 5936 - Jurist. Fakultät)

22) Die Stelle ist für den Zeitraum der Fremdfinanzierung gesperrt. Danach ist der Inhaber der St.Nr. 15074 bei 03010/42290 zu übernehmen. Bei Freiwerden der Stelle erfolgt eine Umwandlung in Junior- professor/in Bes.Gr. W1. Über die Dauerhaftigkeit der Stelle ist ggf. im Rahmen zukünftiger Struktur- planungen zu entscheiden. (St.Nr. 15596 - Inst. f. Kulturwissenschaft)

23) Die Stelle ist für die Dauer von 5 Jahren als (anteiliger) Ausgleich für die Anhebung der St.Nr. 6613 von W1 nach W3 gesperrt. (St.Nr. 10566 - Frauenförderung)

24) Zur Finanzierung der W3-Stelle St.Nr. 15455 bei 01010/42208 - Befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung ist die W1-Stelle der Frauenförderung Nr. 10565 während der Laufzeit der auf 5 Jahre befristeten W2-Professur gesperrt.

25) Die Stelle ist bis 31.03.2019 zur anteiligen Finanzierung der St.Nr. 15811 - Institut für Sprache und Lingu- istik und St.Nr. 15812 - ZI PSE bei 01010/42208 geperrt. (St.Nr. 6322 - Inst. f. deutsche Literatur)

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42208

Befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung

Stellenbezeichnung Bes.Gr. Zahl der Stellen Neue Zahl der Stellen Betrag2017 2018 €

Universitätsprofessor/in W3 31,5 30,5

1)2)3)

4)5)6)

7)9)

10)11)

12)13)

15)16)

17) 3.226.595

Juniorprofessor/in W1 7 8

1)3)8)

14) 495.440

Gesamt 01010 / 42208 38,5 38,5 3.722.035rd. 3.723.000

Bezüge der Beamten befr. zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung:

errechneter Betrag: 3.723,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 1.800,0 Tsd. €

1) Die Stellen sind für die Dauer der Fremdfinanzierung gesperrt, mindestens bis 31.10.2017.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie W3 St.Nr. 15279 (0,5-Stelle), 15288 (0,5-Stelle)Inst. f. Psychologie W3 St.Nr. 15197 (0,5-Stelle)

Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Chemie W3 St.Nr. 15224Inst. f. Physik W3 St.Nr. 15246 (0,25-Stelle)

Philosophische Fak.Inst. f. Philosophie W3 St.Nr. 15215

W1 St.Nr. 15492

Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. Fak.Inst. f. Kulturwissenschaft W3 St.Nr. 15247 (0,25-Stelle)

W1 St.Nr. 15258Inst. f. Kunst- u. Bild- W3 St.Nr. 15269 (0,5-Stelle)geschichte

2) Die Stelle wird nach Ablauf der Fremdfinanzierung als Planstelle (01010/42201) ausgewiesen, im Gegen- zug entfallen noch zu benennende Stellen(teile) des Instituts im erforderlichen finanziellen Umfang.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie W3 St.Nr. 15279 (0,5-Stelle)Inst. f. Psychologie W3 St.Nr. 15197 (0,5-Stelle)

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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noch 42208

Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Chemie W3 St.Nr. 15224Inst. f. Physik W3 St.Nr. 15246 (0,25-Stelle)noch 42208

Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. Fak.Inst. f. Kunst- u. Bild- W3 St.Nr. 15269 (0,5-Stelle)geschichte

3) Die Stellen entfallen bei Freiwerden nach erstmaliger Besetzung.

Philosophische Fak.Inst. f. Philosophie W3 St.Nr. 15215

W1 St.Nr. 15492

Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. Fak.Inst. f. Kulturwissenschaft W1 St.Nr. 15258

4) Zur Finanzierung der Stelle bis 31.12.2019 werden folgende Stellen gesperrt:

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. deutsche Literatur W1 St.Nr. 6322 (bei 42201) bis 31.03.2019

LbA St.Nr. 13420 (0,5-Stelle) (bei 42801) vom 01.04.2019 bis 31.12.2019

ZI PSELbA St.Nr. 14232 (0,5-Stelle) (bei 42801) bis 31.12.2019

Die Stelle wird zum 01.01.2020 nach 01010/42201 verlagert. Im Gegenzug entfallen folgende Stellen bei bei 01010/42801: St.Nr. 13420 (0,5-Stelle), 14232 (0,5-Stelle). Der Differenzbetrag - sowohl bis 31.12.2019 in 42208, als auch danach in 42201 - wird aus Mitteln für Sondertatbestände des ZI PSE finanziert. (St.Nr. 15811 (0,5-Stelle) - Inst. f. deutsche Sprache und Linguistik; St.Nr. 15812 (0,5-Stelle) - ZI PSE)

5) Die Stelle entfällt bei Freiwerden. Die Finanzierung erfolgt durch die Juristische Fakultät: Sperrung der W1-Stellen Nr. 5285 (100%) und St.Nr. 5936 (84%) bei 01010/42201 während der Besetzung der St.Nr. 15098. (St.Nr. 15098 - Juristische Fakultät)

6) Die Finanzierung der Stelle erfolgt mit 100 T€ aus Aufwuchsmitteln/Halteverpflichtung. Die darüber hinaus gehenden Personalkosten werden durch die Juristische Fakultät getragen. Die Stelle fällt bei Freiwerden weg. (St.Nr. 15034 - Juristische Fakultät)

7) In Abhängigkeit von der Evaluation wird die Stelle nach dem 31.10.2022 als Planstelle (01010/42201) ausgewiesen, im Gegenzug entfallen noch zu benennende Stellen(teile) des Instituts im erforderlichen finanziellen Umfang.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie W3 St.Nr. 15288 (0,5-Stelle)Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Physik W3 St.Nr. 15246 (0,25-Stelle)

Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. Fak.Inst. f. Kulturwissenschaft W3 St.Nr. 15247 (0,25-Stelle)

8) Die Stelle entfällt bei Freiwerden. Die Finanzierung erfolgt durch die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät und im 6. Jahr aus Berufungsmitteln. (St.Nr. 15842 - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät)

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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noch 42208

9) Die Stelle entfällt bei Freiwerden.

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. Philosophie W3 St.Nr. 14947Inst. f. Geschichtswiss. W3 St.Nr. 14954

10) Die Stelle ist bis 31.12.2020 gesperrt. Danach ist der Inhaber der St.Nr. 15595 bei 01018/42201/47 zu übernehmen. Die Finanzierung erfolgt durch (anteilige) Sperrung der St.Nr. 6652, 6986 und 11891 bei 01010/42801 ab 01.01.2021 für die Dauer der Besetzung der Professur. Die Stelle fällt nach Freiwerden weg. (St.Nr. 15691 - Inst. f. Physik)

11) Die Finanzierung erfolgt aus der Sperrung der W1-Stelle Nr. 8970 der Frauenförderung bei 01010/42201 für den Zeitraum der Besetzung der W2-Professur und aus der Sperrung der W1-Stelle Nr. 6814 des Instituts für Asien- und Afrikawissenschaften bei 01010/42201 nach deren Freiwerden für die Dauer der Laufzeit der W2-Professur. Die Stelle entfällt bei Freiwerden, spätestens nach Ablauf der 5-jährigen Befristung. (St.Nr. 15493 - Inst. für Asien- und Afrikawissenschaften)

12) Die Finanzierung der Stelle erfolgt bis 31.12.2016 aus Mitteln des Innovations- und Verfügungsfonds P der HU und ab 01.01.2017 aus der befristeten Sperrung von 2 W1-Stellen der Frauenförderung (St.Nr. 8809, 10567) bei 01010/42201. Die Stelle entfällt bei Fristablauf des Stelleninhabers oder bei Freiwerden. (St.Nr. 15148 - Inst. f. Geschichtswissenschaften)

13) Die Stelle ist für den Zeitraum der Fremdfinanzierung der Professur gesperrt. Danach ist der Inhaber der St.Nr. 14611 bei 03010/42290 zu übernehmen. Mit Übernahme des Inhabers auf die St.Nr. 6264 bei 01010/42201 bei deren Freiwerden entfällt die Stelle. (St.Nr. 15088 - Inst. f. Asien- und Afrikawiss.)

14) Die Stelle entfällt nach Auslaufen der Juniorprofessur. (St.Nr. 14791 - Wirtschaftswiss. Fakultät)

15) Die Stelle entfällt bei Freiwerden.

Philosophische Fak.Inst. f. Bibliotheks- und W3 St.Nr. 15702Informationswiss.

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. Klass. Philologie W3 St.Nr. 15703

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Inst. f. Erziehungswiss. W3 St.Nr. 15711

Wirtschaftswiss. Fak. W3 St.Nr. 15707

16) Die Finanzierung erfolgt aus der Sperrung der W1-Stelle Nr. 10565 der Frauenförderung bei 01010/42201, Sachmitteln des Instituts für Philosophie in Höhe von 12 T€/Jahr während der Laufzeit der Professur und des verbleibenden Differenzbetrages aus Berufungsmitteln. Die Stelle entfällt bei Freiwerden, spätestens nach Ablauf der 5-jährigen Befristung. (St.Nr. 15455 - Inst. für Philosophie)

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42221

Stellenbezeichnung Zahl der Stellen Neue Zahl der Stellen Betrag2017 2018 €

Bibliotheksreferendar/in 2 2 35.760

Gesamt 01010 / 42221 2 2 35.760rd. 36.000

Bezüge der Referendare und Anwärter:

errechneter Betrag: 36,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 36,0 Tsd. €

42801

Für Bewertungsüberhang infolge Überleitung von Beschäftigten in den TV-L HU besteht keine Umsetzungsverpflichtung.

Dienstart Zahl der Stellen Neue Zahl der Stellen Betrag2017 2018 €

Wiss. Personal

unbefristete Stellen 334,81 331,93

1)8)10)

12)14)

17)18)

19)26)

29)30)

37)38)

39)42)

43) 25.490.183

befristete Stellen 396,33 403,27

10)12)

13)16)

17)18)

20)21)

32)33) 30.862.253731,14 735,20 56.352.436

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noch 42801

Dienstart Zahl der Stellen Neue Zahl der Stellen Betrag2017 2018 €

Sonstiges Personal 1.153,47 1.164,89

1)2)3)

4)5)6)

7)9)10)

11)15)

17)18)

22)23)

24)25)

27)28)

31)33)

34)35)

36)40)

41)44) 69.442.424

Gesamt 01010 / 42801 1.884,61 1.900,09 125.794.860rd. 125.795.000

Entgelte der planmäßigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte):

errechneter Betrag: 125.795,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 112.933,0 Tsd. €

1) Folgende Stellen werden bei Freiwerden zu Stellen Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13:Lebenswiss. FakultätInst. f. Agrar- u.GB-wiss. St.Nr. 7313, 7318, 7320, 7342, 7354, 6651, 9328, 6455, 6624, 6459Inst. f. Biologie St.Nr. 15348 (0,5-Stelle), 6482, 15295Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Physik St.Nr. 6976, 6980, 6965, 6950Philosophische Fak. Inst. f. Inf.- u. Bibl.wiss. St.Nr. 15570 (0,5-Stelle)

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. dt. Literatur St.Nr. 6325, 14751 (0,34-Stelle Beschäftigte/r E13),

13319 (0,33-Stelle Beschäftigte/r E13), 14782 (0,33-Stelle Beschäftigte/r E13)

Inst. f. Anglistik u. Amerikanistik St.Nr. 14013 (0,34-Stelle)Inst. f. Slawistik St.Nr. 6739, 6757, 6745 (LbA)Inst. f. Klassische Philologie St.Nr. 6781 (LbA)

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Inst. f. Archäologie St.Nr. 15519 (0,67-Stelle) Inst. f. Asien- u. Afrikawiss. St.Nr. 6842, 6832 (LbA), 13013 (0,67-Stelle) (LbA),

15604 (0,5-Stelle), 14263 (0,5-Stelle)Inst. f. Kunst- u. Bildgeschichte St.Nr. 6633Inst. f. Rehabilitationswiss. St.Nr. 14059 (0,75-Stelle) (LbA)Inst. f. Sozialwiss. St.Nr. 5584

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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noch 42801

ZE Computer- und Medien- St.Nr. 14713 (0,11-Stelle Beschäftigte/r in der IT E10) sevice (CMS)

2) Die Stelle wird bei Freiwerden um 0,15 abgesenkt. (St.Nr. 6784 - ZI Großbritannienzentrum)

3) Geschäftsstelle des Kuratoriums (St.Nr. 14016 (0,5-Stelle) - Präsidialbereich)

4) Für die Dauer der Besetzung der W3-Stelle Nr. 7064 bei 01010/4201 nach W2 sind 15% der Stelle gesperrt. (St.Nr. 8067 - Inst. f. Biologie)

5) Die Stelle wird 2019 um 1/2 abgesenkt. (St.Nr. 5302 - Jurist. Fakultät)

6) Die Stelle wird bei Freiwerden in eine 0,33-Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13 zurückgewandelt. (St.Nr. 13992 (0,5-Stelle) - Inst. f. Asien- und Afrikawissenschaften)

7) Die Stelle Bereichsleitung Haushalt/Personal ist für die Dauer der Fremdfinanzierung (Zukunftskonzept) bis 31.12.2018 gesperrt.

Lebenswiss. Fak.Fakultätsverwaltung

E13 St.Nr. 15370E9 St.Nr. 15371 (0,5-Stelle), 15373

Mathematisch-Naturwiss. Fak.Fakultätsverwaltung

E11 St.Nr. 15376E9 St.Nr. 15377 (0,5-Stelle)

Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. Fak.Fakultätsverwaltung

E11 St.Nr. 15384E9 St.Nr. 15388 (0,5-Stelle)

8) Die Stelle wird bei Freiwerden oder bei Freiwerden der St.Nr. 6912, falls diese vorher frei wird, in eine Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13 zurückgewandelt. (St.Nr. 10542 - Inst. f. Chemie)

9) Die Stelle wird bei Freiwerden in eine 0,33-Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13 gewandelt. (St.Nr. 15419 (0,43-Stelle) - Inst. f. Informatik)

10) Die Stelle dient der Absicherung der erhöhten Zulassungen für den Ausbau des Grundschullehramts gem. Vereinbarung vom März 2016.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15631 (0,67-Stelle)

Mathematisch-Naturwiss. Fak.Inst. f. Chemie

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15632 (0,67-Stelle)Geographisches Inst.

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15633 (0,67-Stelle)Inst. f. Physik

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15637 (0,67-Stelle)

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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noch 42801

Philosophische Fak. Inst. f. Geschichtswissenschaften

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15638 (0,67-Stelle)

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. deutsche Literatur

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15639St.Nr. 15640 (0,5-Stelle)

Inst. f. deutsche Sprache u. LinguistikUnbefr. WiMi E13 St.Nr. 15823 (0,67-Stelle)

St.Nr. 15642 (0,5-Stelle)LbA E13 St.Nr. 15827 (0,33-Stelle)

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Fakultätsverwaltung E9 St.Nr. 15643 (0,5-Stelle)Inst. f. Erziehungswissenschaften

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15674, 15675St.Nr. 15676St.Nr. 15677St.Nr. 15678, 15679, 15680, 15681 (0,67-Stelle)St.Nr. 15682St.Nr. 15657 (0,25-Stelle)St.Nr. 15658 (0,5-Stelle)

LbA E13 St.Nr. 15664, 15665, 15666, 15667St.Nr. 15668St.Nr. 15669, 15670, 15671St.Nr. 15672St.Nr. 15636 (0,5-Stelle)St.Nr. 15673 (0,5-Stelle)St.Nr. 15659 (0,5-Stelle)

Befr. WiMi E13 St.Nr. 15683 (0,67-Stelle), 15684 (0,67-Stelle)St.Nr. 15685 (0,67-Stelle), 15686 (0,67-Stelle)

E6 St.Nr. 15687 (0,5-Stelle), 15688 (0,5-Stelle)St.Nr. 15689 (0,5-Stelle), 15690 (0,5-Stelle)

Inst. f. RehabilitationswissenschaftenUnbefr. WiMi E13 St.Nr. 15644

St.Nr. 15646, 15647St.Nr. 15650 (0,67-Stelle)

LbA E13 St.Nr. 15645St.Nr. 15648, 15649St.Nr. 15651 (0,67-Stelle)

ZI PSEUnbefr. WiMi E13 St.Nr. 15655

St.Nr. 15635 (0,25-Stelle)St.Nr. 15634 (0,5-Stelle)

LbA E13 St.Nr. 15656 (0,67-Stelle)E13 St.Nr. 15653 (0,5-Stelle)

St.Nr. 15654 (0,5-Stelle)E9 St.Nr. 15652 (0,25-Stelle)

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noch 42801

11) Die Stelle wird bei Freiwerden in eine Stelle Unbefr. Wiss. Mitarbeiter/in E13 gewandelt. (St.Nr. 6365 - Inst. f. Geschichtswissenschaften)

12) Die Stellen sind für die Dauer der Fremdfinanzierung gesperrt, mindestens bis 31.10.2017.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15295Befr. WiMi E13 St.Nr. 15280, 15289 (0,5-Stelle), 15296

E9 St.Nr. 15282, 15297, 15298E7 15299 (0,5-Stelle)E6 St.Nr. 15284 (0,25-Stelle), 15291 (0,25-Stelle),

Inst. f. PsychologieBefr. WiMi E13 St.Nr. 15199 (0,5-Stelle)

E6 St.Nr. 15200 (0,25-Stelle)

Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Chemie

Befr. WiMi E13 St.Nr. 15236E9 St.Nr. 15238 (0,75-Stelle)E6 St.Nr. 15240 (0,25-Stelle)

Inst. f. PhysikBefr. WiMi E13 St.Nr. 15237, 15248 (0,25-Stelle)

E9 St.Nr. 15239 (0,75-Stelle)E6 St.Nr. 15241 (0,25-Stelle), 15252 (0,13-Stelle)

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Inst. f. Archäologie

Befr. WiMi E13 St.Nr. 15264 (0,67-Stelle)E6 St.Nr. 15265 (0,5-Stelle)

Inst. f. KulturwissenschaftBefr. WiMi E13 St.Nr. 15249 (0,25-Stelle)

E6 St.Nr. 15253 (0,13-Stelle)Inst. f. Kunst- und Bildgeschichte

Befr. WiMi E13 St.Nr. 15270 (0,34-Stelle)E6 St.Nr. 15271 (0,25-Stelle)

13) Bei Freiwerden der St.Nr. 6784 (E5 / VII/VIb) wird die Stelle wieder zu einer Vollzeitstelle. (St.Nr. 14276 (0,83-Stelle ) - ZI Großbritannienzentrum)

14) Die Stelle wird bei Freiwerden in eine Stelle Lehrkraft für besondere Aufgaben E13 gewandelt. (St.Nr. 12467 - Inst. f. Erziehungswissenschaften, St.Nr. 6098 - Theol. Fakultät)

15) Bei Freiwerden der Stelle ist die Rückwandlungsmöglichkeit in eine 0,7-Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in und Rückverlagerung ins Institut für Biologie zu prüfen. (St.Nr. 15137 - Fakultätsverwaltung Lebens- wiss. Fakultät)

16) Für die Dauer der Besetzung der St.Nr. 7094 (W3-Stelle mit ku-Vermerk nach W1 bei Freiwerden unter 01010/42201) nach Bes.Gr. W2 ist die Stelle gesperrt. (St.Nr. 11891 (0,5-Stelle) - Institut f. Physik)

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noch 42801

17) Die Stelle dient der Absicherung der erhöhten Zulassungszahlen gemäß Vereinbarung zur Zulassungs- planung (VZP). Im Falle des Wegfalls der erhöhten Zulassungen oder deren Finanzierung ist über die Verwendung der Stelle zu entscheiden.Juristische FakultätFakultätsverwaltung

E13 St.Nr. 15552 (0,5-Stelle) VZP 25.09.2014E11 St.Nr. 15613 VZP 25.09.2014

Lebenswiss. FakultätInst. f. Agrar- u. Gartenbauwiss.

LbA E13 St.Nr. 15567 (0,5-Stelle) VZP 25.09.2014Philosophische Fak.Inst. f. Europ. Ethnologie

Befr. WiMi E13 St.Nr. 15746 (0,5-Stelle) VZP 25.09.2014

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. deutsche Literatur

Befr. WiMi E13 St.Nr. 15521 VZP 03.09.2014Inst. f. Romanistik

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15544 (0,33-Stelle) VZP 03.09.2014LbA E13 St.Nr. 15566 (0,05-Stelle) VZP 03.09.2014

Inst. f. Anglistik und AmerikanistikBefr. WiMi E13 St.Nr. 15828 (0,26-Stelle) VZP 03.09.2014

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Inst. f. Erziehungswiss.

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15742 VZP 25.09.2014LbA E13 St.Nr. 15618 VZP 25.09.2014

Inst. f. Sozialwiss.Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15621 VZP 25.09.2014

Inst. f. Rehabilitationswiss.Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15612 (0,5-Stelle), VZP 25.09.2014

St.Nr. 15606 (0,5-Stelle) VZP 25.09.2014St.Nr. 15799 (0,08-Stelle) VZP 25.09.2014

LbA E13 St.Nr. 15461, 15462 (0,5-Stelle), VZP 25.09.201415485 (0,5-Stelle), 15486 VZP 25.09.2014

E11 15821 (0,2-Stelle) VZP 25.09.2014Inst. f. Sportwiss.

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15536 (0,5-Stelle) VZP 25.09.2014

LbA E13 St.Nr. 15463 (0,5-Stelle), VZP 25.09.201415506 (0,5-Stelle), 15507 VZP 25.09.2014

18) Die Stelle ist bis zum möglichen Besetzungsbeginn laut Mittelplanung gesperrt.

Sprach- und literaturwiss. Fak. gesperrt bis:Inst. f. deutsche Literatur

St.Nr. 15640 (0,5-Stelle) 30.09.2018Inst. f. deutsche Sprache u. Linguistik

St.Nr. 15642 (0,5-Stelle) 30.09.2018

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noch 42801

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak. gesperrt bis:Inst. f. Erziehungswissenschaften

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15678, 15679, 15680, 15681 (0,67-Ste 30.09.2018St.Nr. 15682 31.12.2018St.Nr. 15657 (0,25-Stelle) 31.12.2018

LbA E13 St.Nr. 15669, 15670, 15671 31.03.2018St.Nr. 15672 30.09.2018St.Nr. 15673 (0,5-Stelle) 31.12.2018St.Nr. 15659 (0,5-Stelle) 30.09.2018

Inst. f. RehabilitationswissenschaftenUnbefr. WiMi E13 St.Nr. 15646, 15647 30.09.2018

St.Nr. 15650 (0,67-Stelle) 31.12.2018LbA E13 St.Nr. 15648, 15649 30.09.2018

St.Nr. 15651 (0,67-Stelle) 31.12.2018

ZI PSE gesperrt bis:Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15635 (0,25-Stelle) 31.12.2018

LbA E13 St.Nr. 15636 (0,5-Stelle) 30.09.2018St.Nr. 15656 (0,67-Stelle) 31.12.2018

19) Die Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle Unbefr. Wiss. Mitarbeiter/in E 13. (St.Nr. 6989, 14937 - Institut für Physik, St.Nr. 7070 - Inst. f. Biologie)

20) Die Stelle ist bis 31.05.2019 gesperrt. (St.Nr. 15828 (0,26-Stelle) - Inst. f. Anglistik und Amerikanistik)

21) Die Stelle ist ab 01.01.2021 für die Dauer der Besetzung der Professorenstelle Nr. 15595 bei 01010/42208 gesperrt:

Mathematisch-Naturwiss. Fak.Inst. f. Physik

Befr. WiMi E13 St.Nr. (0,5)6652, (0,5)6986, 0,33 VZÄ von 11891 (0,5-Stelle)

22) Die Stelle wird bei Freiwerden in eine 0,7-Stelle Beschäftigte/r E5 zurückgewandelt. (St.Nr. 14882 (0,57-Stelle) - Inst. f. Informatik)

23) Die Stelle wird bei Freiwerden in eine Beamtenstelle Bes.Gr. A16 umgewandelt. (St.Nr. 13057 - Abteilg. für Personal und Personalentwicklung, St.Nr. 5589 - ZE Universitätsbibliothek)

24) Die Notwendigkeit und die Zuordnung der Stelle werden bei Freiwerden geprüft. (St.Nr. 15554 - Präsidium/ Präsidialbereich)

25) Die Stellen sind für die Dauer der Fremdfinanzierung (31.12.2020) gesperrt. Danach sind die Inhaber der Beschäftigungspositionen Nr. 15749 und 15750 bei 01018/42898 auf diese Stellen zu übernehmen. (St.Nr. 15751, 15752 - ZI PSE)

26) Die Stelle ist bis 31.12.2019 zur anteiligen Finanzierung der St.Nr. 15811 - Institut für Sprache und Lingu- istik und St.Nr. 15812 - ZI PSE bei 01010/42208 geperrt. (St.Nr. 14232 (0,5-Stelle) - ZE PSE)

27) Die Stelle wird bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der Professorenstelle Nr. 6799 in eine 0,25-Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13 zurückgewandelt. (St.Nr. 15110 - Inst. f. Asien- und Afrikawiss.)

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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noch 42801

28) Die Stelle wird bei Freiwerden der St.Nr. 8070, spätestens zum 01.01.2019, in eine 0,86-Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13 zurückgewandelt. (St.Nr. 15332 - Inst. f. Biologie)

29) Die Stelle wird bei Freiwerden der St.Nr. 6302 bei 01010/42201 mit Übernahme des Stelleninhabers in eine Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13 zurückgewandelt. (St.Nr. 13414 (0,33-Stelle), St.Nr. 14995 (0,33-Stelle) - Inst. f. dt. Literatur)

30) Die Stelle wird bei Freiwerden in Beschäftigte/r E9 gewandelt.

Lebenswiss. FakultätFakultätsverwaltung

Unbefr. WiMi E13 St.Nr. 15375

31) Die Finanzierung der Stelle erfolgt durch die Umsetzung von Sachmitteln des Instituts für Musik- und Medienwissenschaft (Titel 52508). (St.Nr. 15804 (0,1-Stelle) - Inst. f. Musik- u. Medienwissenschaft)

32) Die Stelle ist bis 31.12.2021 gesperrt. (St.Nr. 15609 (0,2-Stelle) - Geographisches Inst.)

33) Über den Erhalt der Stelle über den 31.10.2022 hinaus wird in Abhängigkeit von der Evaluation der Professur entschieden.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie

Befr. WiMi E13 St.Nr. 15289 (0,5-Stelle) Prof.stelle Nr. 15287/15288E6 St.Nr. 15291 (0,25-Stelle) Prof.stelle Nr. 15287/15288

Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Physik

Befr. WiMi E13 St.Nr. 15248 (0,25-Stelle) Prof.stelle Nr. 15244-15247E6 St.Nr. 15252 (0,13-Stelle) Prof.stelle Nr. 15244-15247

34) Bei Freiwerden der Stelle erfolgt eine Rückwandlung in eine 1,0-Stelle Fremdsprachenassistent/in E9 und eine 0,16-Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13. (St.Nr. 6691 - ZI Großbritannienzentrum)

35) Bei Freiwerden der Stelle sind deren Notwendigkeit, Zuordnung und Wertigkeit zu prüfen.Lebenswiss. FakultätInst. f. Biologie E13 St.Nr. 15579 (0,75-Stelle), 15580

36) Die Stelle wird bei Freiwerden, spätestens zum 01.01.2021, in eine 0,5-Stelle Fremdsprachenassistent/in E8. (St.Nr. 13831 - Geographisches Inst.)

37) Bei Freiwerden der St.Nr. 6955 wird die Stelle mit der Übernahme des Stelleninhabers wieder in eine Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13 zurückgewandelt. (St.Nr. 5622 - Inst. f. Physik)

38) Die Stelle ist vom 01.04.2019 bis 31.12.2019 zur anteiligen Finanzierung der St.Nr. 15811 - Institut für deutsche Sprache und Linguistik und St.Nr. 15812 - ZI PSE bei 01010/42208 geperrt. (St.Nr. 13420 (0,5-Stelle) - Inst. f. deutsche Literatur)

39) Die Stelle entfällt nach dem 31.12.2019. (St.Nr. 13420 (0,5-Stelle) - Inst. f. deutsche Literatur, 14232 (0,5-Stelle) - ZI PSE)

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noch 42801

40) Die Stelle ist für die Dauer der Fremdfinanzierung gesperrt.

Präsidium/PräsidialbereichE9 St.Nr. 15756 (0,5-Stelle)

41) In 2022 wird 0,5 der Stelle in eine 0,25-Stelle Beschäftigte/r E9 gewandelt. (St.Nr. 6127 - Fakultätsver- waltung Theol. Fakultät)

42) Die Stelle wird bei Freiwerden der St.Nr. 6722, spätestens zum 01.01.2024, in eine Stelle Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13 gewandelt. (St.Nr. 14014 (0,66-Stelle) - Inst. f. Anglistik u. Amerikanistik)

43) Die Stelle ist bis 31.12.2019 gesperrt. (St.Nr. 15536 (0,5-Stelle) - Inst. f. Sportwissenschaft)

44) Die Stelle ist für die Dauer der Fremdfinanzierung (Zukunftskonzept) bis 31.10.2019 gesperrt.

Juristische Fak.Fakultätsverwaltung

E9 St.Nr. 15853

Philosophische Fak.Fakultätsverwaltung

E13 St.Nr. 15854 (0,75-Stelle)E11 St.Nr. 15855E9 St.Nr. 15856 (0,75-Stelle)

Sprach- u. literaturwiss. Fak.Fakultätsverwaltung

E13 St.Nr. 15858E9 St.Nr. 15859, 15860 (0,15-Stelle)

Theologische Fak.Fakultätsverwaltung

E9 St.Nr. 15852 (0,5-Stelle)

Wirtschaftswiss. Fak.Fakultätsverwaltung

E13 St.Nr. 15861

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- 61 -

42808

Befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung

Dienstart Zahl der BePos Neue Zahl der BePos Betrag2017 2018 €

Wiss. Personal

unbefr. Besch.positionen 3,75 3,75

5)14)

23)28) 286.988

befr. Besch.positionen 19,10 18,43

1)2)6)

11)

12)13)

19)22)

24)25) 1.427.10822,85 22,18 1.714.095

Sonstiges Personal 20,83 19,5

1)2)3)

4)6)7)

8)9)10)

12)13)

15)16)

17)18)

19)20)

21)23)

24)26)

27)29) 1.056.890

Gesamt 01010 / 42808 43,68 41,68 2.770.985rd. 2.771.000

noch 42808

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) befr. zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung:

errechneter Betrag: 2.771,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 1.400,0 Tsd. €

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noch 42808

1) Die Beschäftigungspositionen sind für die Dauer der Fremdfinanzierung gesperrt, mindestens bis 31.10.2017.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie

Befr. WiMi E14 BePos-Nr. 15308, 15309Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15281, 15290 (0,5-BePos), 15302, 15303,

BePos-Nr. 15310, 15311 (0,3-BePos), 15312, 15313 (0,3-BePos)E9 BePos-Nr. 15283, 15304, 15305E6 St.Nr. 15285 (0,25-BePos), 15292 (0,25-BePos), 15306 (0,5-BePos)

Inst. f. PsychologieBefr. WiMi E13 BePos-Nr. 15198 (0,5-BePos)

E6 St.Nr. 15201 (0,25-BePos)

Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Chemie

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15225, 15226, 15227E9 BePos-Nr. 15228, 15229E6 St.Nr. 15230 (0,5-BePos)

Inst. f. PhysikBefr. WiMi E13 BePos-Nr. 15250 (0,25-BePos)

E6 St.Nr. 15254 (0,12-BePos)

Philosophische Fak. Inst. f. Philosophie

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15216 (0,67-BePos)E6 St.Nr. 15217 (0,5-BePos)

Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. FakultätInst. f. Kulturwissenschaft

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15251 (0,25-BePos)E6 St.Nr. 15255 (0,12-BePos)

Inst. f. Kunst- und BildgeschichteBefr. WiMi E13 BePos-Nr. 15272 (0,33-BePos)

E6 St.Nr. 15273 (0,25-BePos)

Theologische FakultätE13 BePos-Nr. 15615

2) Die Beschäftigungsposition wird nach Ablauf der Fremdfinanzierung als planmäßige Stelle (01010/42801) ausgewiesen, im Gegenzug entfallen noch zu benennende Stellen(teile) des Instituts im erforderlichen finanziellen Umfang.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15281, 15290 (0,5-BePos), 15302, 15303E9 BePos-Nr. 15283, 15304, 15305E6 St.Nr. 15285 (0,25-BePos), 15306 (0,5-BePos)

Inst. f. PsychologieBefr. WiMi E13 BePos-Nr. 15198 (0,5-BePos)

E6 St.Nr. 15201 (0,25-BePos)

Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Chemie

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15225, 15226, 15227E9 BePos-Nr. 15228, 15229E6 St.Nr. 15230 (0,5-BePos)

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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noch 42808

Inst. f. PhysikBefr. WiMi E13 BePos-Nr. 15250 (0,25-BePos)

E6 St.Nr. 15254 (0,12-BePos)noch 42808

Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. FakultätInst. f. Kunst- und Bildgeschichte

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15272 (0,33-BePos)E6 St.Nr. 15273 (0,25-BePos)

3) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden St.Nr. 15380 (0,5-Stelle) bei 01010/42801 Fakultäts- verwaltung Mathematisch-Naturwiss. Fakultät. (BePos-Nr. 15378 (0,5-Stelle) - Fakultätsverwaltung Math.-Naturwiss. Fakultät)

4) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der Professoren- stelle Nr. 6799 bei 01010/42201. (BePos-Nr. 15111 (0,17-BePos) - Inst. f. Asien- und Afrikawissensch.)

5) Die Beschäftigungsposition wird aus Berufungsmitteln Titel 51146 finanziert. (BePos-Nr. 15411 (0,25-BePos), 15560 - Inst. f. Erziehungswissenschaften)

6) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der W3-Stelle Nr. 15215.

Philosophische Fak. Inst. f. Philosophie

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15216 (0,67-BePos)E6 St.Nr. 15217 (0,5-BePos)

7) Die Beschäftigungsposition ist für die Dauer der Drittmittelfinanzierung (bis 31.10.2019) gesperrt. Sie entfällt im Fall der Nichtfortführung des ProMINT-Kollegs. (BePos-Nr. 15851 (0,5-BePos) - Inst. f. Physik)

8) Die Beschäftigungsposition fällt nach dem 31.12.2021 weg. (BePos-Nr. 15479 - Abt. VI - Internationales)

9) Die Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden der St.Nr. 8222 bei 01010/42801, spätestens zum 31.12.2021, mit Übernahme des Inhabers der Beschäftigungsposition auf die Stelle weg. (BePos-Nr. 15572 - Inst. f. Biologie)

10) Die Beschäftigungsposition fällt mit Übernahme des Inhabers auf die St.Nr. 8213 bei 01010/42801, spätestens nach dem 30.11.2018 weg. (BePos-Nr. 15277 - Inst. f. Biologie)

11) Die Beschäftigungsposition fällt nach dem 31.12.2018 weg.Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie

Befr. WiMi E14 BePos-Nr. 15308, 15309Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15310, 15311 (0,3-BePos), 15312, 15313 (0,3-BePos)

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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noch 42808

12) In Abhängigkeit von der Evaluation der Professur wird die Beschäftigungsposition nach dem 31.10.2022 als planmäßige Stelle (01010/42801) ausgewiesen, im Gegenzug entfallen noch zu benennende Stellen(teile) des Instituts im erforderlichen finanziellen Umfang.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15290 (0,5-BePos) Prof.stelle Nr. 15287/15288E6 BePos-Nr. 15292 (0,25-BePos) Prof.stelle Nr. 15287/15288

Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Physik

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15250 (0,25-BePos) Prof.stelle Nr. 15244-15247E6 BePos-Nr. 15254 (0,12-BePos) Prof.stelle Nr. 15244-15247

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Inst. f. Kulturwissenschaft

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15251 (0,25-BePos) Prof.stelle Nr. 15244-15247E6 BePos-Nr. 15255 (0,12-BePos) Prof.stelle Nr. 15244-15247

13) Die Beschäftigungsposition fällt nach Freiwerden der Professornstelle Nr. 14348 bei 03098/42298 - Mittelerstattung weg.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Agrar- u. Gartenbauwiss.

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15490E6 BePos-Nr. 15491 (0,5-BePos)

14) Die Beschäftigungsposition entfällt nach Freiwerden der St.Nr. 6098 bei 01010/42801. (BePos-Nr. 15317 - Theol. Fakultät)

15) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden bei Freiwerden der W3-Stelle Nr. 15711 bei 01010/42208.

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. FakultätInst. f. Erziehungswissenschaften

E6 BePos-Nr. 15754 (0,25-BePos)

16) Die Beschäftigungspositionen entfallen nach dem Auslaufen des Projekts "Übergänge".

Servicezentrum E9 BePos-Nr. 15319 (0,5-BePos)ForschungAbt. f. Personal u. E8 BePos-Nr. 15320 (0,5-BePos)PersonalentwicklungHaushaltsabteilung E6 BePos-Nr. 15321 (0,5-BePos)

17) Die Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg, frühestens jedoch nach Freiwerden der Professoren- stelle St.Nr. 5756 bei 01010/42201. (BePos-Nr. 15021 (0,17-BePos) - Inst. f. Biologie)

18) Die Stelle fällt bei Freiwerden weg, frühestens jedoch nach Freiwerden der Professorenstelle St.Nr. 6222 bei 01010/42201. (BePos-Nr. 15014 (0,5-BePos) - Inst. f. Biologie)

19) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der Professoren- stelle Nr. 14380 bei 03098/42298 - Mittelerstattung.

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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noch 42808

Philosophische Fak.Inst. f. Geschichtswissenschaften

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15693E5 BePos-Nr. 15694

20) Die Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg, frühestens jedoch nach Freiwerden der Professoren- stelle St.Nr. 11906 bei 01010/42201. (BePos-Nr. 15100 (0,5-BePos) - Inst. f. Physik)

21) Die Beschäftigungsposition entfällt im Falle der Absicherung dieses Aufgabengebietes durch eine Sollstelle im Rahmen der nächsten Strukturplanung bzw. bei Freiwerden, frühestens jedoch 5 Jahre nach Besetzung. (BePos-Nr. 14831 (0,5-BePos) - Inst. f. Philosophie)

22) Die Stelle entfällt bei Freiwerden.

Philosophische Fak.Inst. f. Bibliotheks- und Informationswiss.

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15703

23) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der W3-Stelle Nr. 15703 bei 01010/42208.

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. Klass. Philologie

Unbefr. WiMi E13 BePos-Nr. 15704, 15705E6 BePos-Nr. 15706 (0,5-BePos)

24) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der W3-Stelle Nr. 15707 bei 01010/42208.

Wirtschaftswiss. FakultätBefr. WiMi E13 BePos-Nr. 15708 (0,67-BePos)

BePos-Nr. 15709 (0,67-BePos)E6 BePos-Nr. 15706 (0,5-BePos)

25) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der W3-Stelle Nr. 15711 bei 01010/42208.

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. FakultätInst. f. Erziehungswissenschaften

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 15712

26) Die Beschäftigungsposition entfällt im Fall der Nichtfortführung von BerGSAS. (BePos-Nr. 15615 - Theol. Fakultät)

27) Die Beschäftigungsposition entfällt mit Übernahme des Inhabers auf eine Stelle des Instituts für Biologie bei 01010/42801, spätestens zum 01.11.2022. (BePos-Nr. 15848 (0,67-BePos) - Inst. f. Biologie)

28) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der C4-Stelle Nr. 11935 bei 01010/42201.

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. FakultätInst. f. Erziehungswissenschaften

Unbefr. WiMi E13 BePos-Nr. 15411 (0,25-BePos), 15560

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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noch 42808

29) Die Beschäftigungsposition wird ab 01.08.2018 zunächst aus Mitteln für den Studienplatzaufwuchs des Instituts für Europäische Ethnologie finanziert. Sie entfällt mit Verstetigung in 01010/42801 im Zuge der nächsten Strukturplanung. (BePos-Nr. 15790 (0,5-BePos) - Inst. f. Europäische Ethnologie)

42811

Dienstart Zahl der BePos Neue Zahl der BePos Betrag2017 2018 €

a) Studentische Hilfskräfte 605 605,5

1)2)3)

4)5)6)

7)8)9)

10)11)

12)13)

14)15) 7.913.885

b) Sonst. BePosWiss. Personal

Besch.positionen 13,5 14,5 1.109.68513,5 14,5 1.109.685

Summe 618,5 620 9.023.570

Untertitel mit Mittelwirtschaft: 6.270.000

Gesamt 01010 / 42811 618,5 620 15.293.570

rd. 15.294.000

Entgelte der nichtplanmäßigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte):

errechneter Betrag: 15.294,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 15.224,0 Tsd. €

1) Die Beschäftigungspositionen sind für die Dauer der Fremdfinanzierung gesperrt, mindestens bis 31.10.2017.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie BePos-Nr. 15286, 15293, 15300

BePos-Nr. 15314, 15315Inst. f. Psychologie BePos-Nr. 15202 (0,5-BePos)

Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Chemie BePos-Nr. 15231, 15242 (0,5-BePos)Inst. f. Physik BePos-Nr. 15243 (0,5-BePos), 15256 (0,5-BePos)

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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noch 42811

Philosophische Fak.Inst. f. Philosophie BePos-Nr. 15218 (0,5-BePos)

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Inst. f. Archäologie BePos-Nr. 15266Inst. f. Kulturwissenschaft BePos-Nr. 15257 (0,5-BePos), 15259 (0,5-BePos)Inst. f. Kunst- und Bildgeschichte BePos-Nr. 15267

2) Nach Ablauf der Fremdfinanzierung entfallen noch zu benennende Stellen(teile) des Intituts im erforderli- chen finanziellen Umfang von 0,25 Beschäftigungspositionen.

Lebenswiss. FakultätInst. f. Psychologie BePos-Nr. 15202 (0,5-BePos)3) In Abhängigkeit von der Evaluation entfallen nach den 31.10.2022 noch zu benennende Stellen(teile) des Instituts im erforderlichen finanziellen Umfang von 0,25 Beschäftigungspositionen oder die gesamte Beschäftigungsposition fällt weg.

Mathem.-Naturwiss. Fak.Inst. f. Physik BePos-Nr. 15256 (0,5-BePos)

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Inst. f. Kulturwissenschaft BePos-Nr. 15257 (0,5-BePos)

4) Die Beschäftigungsposition dient der Absicherung der erhöhten Zulassungszahlen gemäß Vereinbarung zur Zulassungsplanung (VZP). Im Falle des Wegfalls der erhöhten Zulassungen oder deren Finanzierung ist über die Verwendung der Beschäftigungsposition zu entscheiden.

Philosophische Fak.Inst. f. Europ. Ethnologie BePos-Nr. 15745 (0,5-BePos) VZP 03.09.2014

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. deutsche Literatur BePos-Nr. 15695 (0,5-BePos) VZP 03.09.2014Inst. f. Anglistik und Amerika- BePos-Nr. 15835 (0,5-BePos) VZP 03.09.2014nistik

5) Die Beschäftigungsposition entfällt nach dem 31.12.2018.Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie BePos-Nr. 15314, 15315

6) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der W3-Stelle Nr. 15215.

Philosophische Fak.Inst. f. Philosophie BePos-Nr. 15218 (0,5-BePos)

7) Nach Ablauf der Fremdfinanzierung entfallen noch zu benennende Stellen(teile) des Intituts im erforderli- chen finanziellen Umfang von 0,5 Beschäftigungspositionen.

Lebenswiss. FakultätInst. f. Biologie BePos-Nr. 15286

Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. FakultätInst. f. Kunst- und Bildgeschichte BePos-Nr. 15267

8) Die Beschäftigungsposition dient der Absicherung der erhöhten Zulassungen für den Ausbau des Grund- schullehramts gem. Vereinbarung vom März 2016.

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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noch 42811

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Inst. f. Erziehungswissenschaften BePos-Nr. 15627, 15628, 15629, 15630

ZI PSE BePos-Nr. 15748

9) Nach Ablauf der Fremdfinanzierung entfallen noch zu benennende Stellen(teile) des Intituts im erforderli- chen finanziellen Umfang.

Mathematisch-Naturwiss. FakultätInst. f. Chemie BePos-Nr. 15231

10) In Abhängigkeit von der Evaluation entfallen nach den 31.10.2022 noch zu benennende Stellen(teile) des Instituts im erforderlichen finanziellen Umfang von 0,5 Beschäftigungspositionen oder die gesamte Beschäftigungsposition fällt weg.

Lebenswiss. Fak.Inst. f. Biologie BePos-Nr. 15293

11) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der W1-Stelle Nr. 15258.

Kultur-, Sozial- und Bildungswwiss.Inst. f. Kulturwissenschaft BePos-Nr. 15259 (0,5-BePos)

12) Die Beschäftigungsposition ist für die Dauer der Fremdfinanzierung gesperrt.

Kultur-, Sozial- u. Bildungswiss. Fak.Inst. f. Kulturwissenschaft BePos-Nr. 15597 (0,5-BePos)

13) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der W3-Stelle Nr. 15703 bei 01010/42208 - Befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung.

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. Klass. Philologie BePos-Nr. 14960

14) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der W3-Stelle Nr. 14380 bei 03098/42298 - Mittelerstattung.

Philosophische Fak.Inst. f. Geschichtswiss. BePos-Nr. 14951

15) Die Beschäftigungsposition ist für die Dauer der Fremdfinanzierung (Zukunftskonzept) bis 31.10.2019 gesperrt.

Philosophische Fak.Fakultätsverwaltung BePos-Nr. 15857 (0,5-BePos)

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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42821

Dienstart Zahl der BePos Neue Zahl der BePos Betrag2017 2018 €

Auszubildende 90 90 1.315.800

Gesamt 01010 / 42821 90 90 1.315.800rd. 1.316.000

Entgelte der Auszubildenden:

errechneter Betrag: 1.316,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 1.316,0 Tsd. €

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Doppelhaushaltsplan Universität HU 010102018/2019

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- L e e r s e i t e -

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Doppelhaushaltsplan Stiftungsvermögen HU 010112018/2019

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Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender nichtrechtsfähiger Treuhandstiftungen, Nachlässe und Erbschaften:1. “Arthur-Kanger-Stiftung”2. “Phillipp-Schaeffer-Preis”3. “Nachlass Prof. Erna Weber“4. “Ludwig-Deubner-Stiftung”5. “Nachlass Dr. Emil Gerhardt”6. “Carl und Max Schneider-Stiftung”7. "Gerd Rodenwaldt-Stiftung"8. "Günter-Tembrock-Stiftung"9. "Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung"

Vermögen der Stiftungen1. Barvermögen

“Arthur-Kanger-Stiftung” €“Phillipp-Schaeffer-Preis” €“Nachlass Prof. Erna Weber” €“Ludwig-Deubner-Stiftung” €“Nachlass Dr. Emil Gerhardt” €“Carl und Max Schneider-Stiftung” €"Günter-Tembrock-Stiftung" 50.500,00 €"Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung " 185.680,49 €

Quelle: Haushaltsrechnung 2016

Das Vermögen der "Gerd Rodenwaldt-Stiftung" wird im Haushaltsplan der Freien Universität Berlin (FU) nachge- wiesen. Lt. Vereinbarung vom 22.05.1996 mit der FU stehen dem Winckelmann-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin 50% der jährlichen Zinserträge zur Verfügung.

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen in diesem Kapitel sind im Sinne der Kapitelbezeichnung zweckgebunden für Ausgaben, die den Festlegungen der jeweiligen Stiftung, Schenkung oder des jeweiligen Nachlasses entsprechen.Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

Einnahmen

16299 Erträge des Geldbestandes aus Stiftungsmitteln

813 45,0 45,0 45,0 30,6

Zinseinnahmen aus Stiftungsvermögen (Festgeldanlagen, Wertpapiere)

Summe HGr. 1 45,0 45,0 45,0 30,6

28299 Einnahmen für Stiftungen aus dem Inland für konsumtive Zwecke

813 0,0 0,0 0,0 10,0

Summe HGr. 2 0,0 0,0 0,0 10,0

3.897.250,17

8.492,085.643,34

92.526,50169.952,81

3.765,653.380.689,30

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Doppelhaushaltsplan Stiftungsvermögen HU 010112018/2019

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Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

35999 Entnahme aus dem Geldbestand von Stiftungsmitteln

850 2,0 2,0 1,5 0,0

Im Rahmen des Humboldt-Preises wird aus den durch Festgeldanlage des Nachlasses von Frau Prof. Erna Weber erzielten Zinsen jährlich ein Preisgeld in Höhe von 2.000,00 € ausgelobt (s. AS-Beschluss zur AS-Vorlage AS 098/99 vom 07.12.1999). Aufgrund der Situation am Finanzmarkt und der damit verbundenen niedrigen Verzinsung von Festgeldernwerden die Zinseinnahmen voraussichtlich nicht ausreichen, um das Preisgeld zufinanzieren. Für solche Situationen stehen Zinseinnahmen aus vergangenen Haushaltsjahren zur Verfügung.

Summe HGr. 3 2,0 2,0 1,5 0,0

Summe der Einnahmen 47,0 47,0 46,5 40,6

Ausgaben

42799 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Stiftungsmitteln

813 2,0 2,0 2,0 3,6

0,2 R

Aufwandsentschädigung für die Unterstützung der Geschäftsführung der Carl und Max Schneider-Stiftung

Summe HGr. 4 2,0 2,0 2,0 3,6

0,2 R

51199 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs-gegenstände bis zu 5,0 Tsd. € im Einzelfall aus Stiftungsmitteln

813 0,0 0,0 0,0 1,4

0,1 R

52199 Unterhaltung von Friedhofsanlagen aus Stiftungsmitteln

813 3,0 3,0 2,6 3,2

2,0 R

Verpflichtung der Carl und Max Schneider-Stiftung aus dem Testament Max R. Schneider`s zur Grabpflege

52999 Repräsentationskosten aus Stiftungsmitteln

813 0,0 0,0 0,0 0,7

0,8 R

Bewirtung anlässlich Semestereröffnung und Absolventenfeier der Carl und Max Schneider-Stiftung

53199 Veröffentlichungen, BesucherInnenbetreuung und sonstiges im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus Stiftungsmitteln

813 0,0 0,0 2,5 2,7

2,8 R

Beteiligung an Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit der Gerd Rodenwaldt Stiftung

54099 Dienstleistungen aus Stiftungsmitteln 813 0,0 0,0 0,0 0,40,4 R

Summe HGr. 5 3,0 3,0 5,1 8,4

6,1 R

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Doppelhaushaltsplan Stiftungsvermögen HU 010112018/2019

- 73 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

68199 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Stiftungsmitteln

813 40,0 40,0 39,4 35,8

0,0 R

Auszahlungen von Stipendien und Preise zur Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke, insbesondereder Carl und Max Schneider-Stiftung, der Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung, sowie des Preisgeldes aus dem Nachlass von Frau Prof. Erna Weber

Summe HGr. 6 40,0 40,0 39,4 35,8

0,0 R

91999 Zuführung an den Geldbestand/ Rücklage aus Stiftungsmitteln

850 2,0 2,0 0,0 0,4

0,4 R

Erhöhung der Stiftungsvermögen aus Erträgen zum Werterhalt (Inflationsausgleich)

Summe HGr. 9 2,0 2,0 0,0 0,4

0,4 R

Summe der Ausgaben 47,0 47,0 46,5 48,2

6,7 R

Abschluss

Einnahmen 47,0 47,0 46,5 40,6

Ausgaben 47,0 47,0 46,5 48,2

Überschuss/ Fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 - 7,6

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Doppelhaushaltsplan Stiftungsvermögen HU 010112018/2019

- 74 -

Titel leer3 Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

- L e e r s e i t e -

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Doppelhaushaltsplan Zentrale Programmpauschale HU 010122018/2019

- 75 -

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel 01012 dient der Nachweisführung der Bewirtschaftung der zentralen Programmpauschale.Die Zuführung in diese Kapitel erfolgt über Verrechnungen aus dem Kapitel 03010 - Drittmittel.So werden die Einnahmen auch entsprechend dargestellt; die Ausgaben erfolgen dann titelgetreu unter Anwendung der Titelgruppe 98.Das Kapitel 01012 wurde zum Haushaltsjahr 2017 erstmalig eingerichtet. Daher fehlen hier Ist-Zahlen aus dem Jahr 2016.

Zweckbindungsvermerk:Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen zulässig, die eingegangen sind oder derenEingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

xEinnahmen

11198 Gebühren, sonstige Entgelte aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Teilnehmergebühren, insbesondere für wissenschaftliche Weiterbildung, wissenschaftliche

11998 Sonstige zweckgebundene Einnahmen 133 0,0 0,0 0,0 0,0

Insbesondere der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und der Gästeunterkünfte

12498 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Vermietung der Gästeunterkünfte

12598 Zweckgebundene Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Insbesondere Sponsoringeinnahmen bei wissenschaftlichen Veranstaltungen

Summe HGr. 1 0,0 0,0 0,0 0,0

23198 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Insbesondere anteilige Finanzierung der Deutschlandstipendien durch das Bundesministerium für Bildungund Forschung

23298 Zweckgebundene Einnahmen von Ländern (konsumtiv)

133 0,0 0,0 0,0 0,0

26198 Ersatz von Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Vor allem Einnahmen aus Kooperationsverträgen zur Finanzierung von Erstattungsstellen

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Doppelhaushaltsplan Zentrale Programmpauschale HU 010122018/2019

- 76 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

28198 Sonstige Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Insbesondere Erstattung von Ausgaben zur Finanzierung des personellen Aufwands und der Ausstattung

28298 Zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für konsumtive Zwecke

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Insbesondere Einnahmen von privaten Förderern zur anteiligen Finanzierung der Deutschlandstipendien und

Summe HGr. 2 0,0 0,0 0,0 0,0

38198 allgemeine interne Verrechnung der Programmpauschale

133 5.800,0 5.800,0 6.000,0 0,0

Summe HGr. 3 5.800,0 5.800,0 6.000,0 # 0,0

Summe der Einnahmen 5.800,0 5.800,0 6.000,0 * 0,0

Ausgaben

42298 Bezüge der Beamten/Beamtinnen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 270,0 270,0 234,0 0,0

Die Planstellen werden nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen am Schluss der Erläuterungennachgewiesen.

42798 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 200,0 200,0 400,0 0,0

Insbesondere zur Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote; weniger aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

42898 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

133 2.700,0 2.700,0 1.729,0 0,0

Mehr aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017.Der summarische Stellenrahmen wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.

43298 Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Hochschullehrer/innen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Veranschlagung der Versorgungsbezüge für Personal auf Grund von Kooperationsverträgen (Erstattungsstellen)

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Doppelhaushaltsplan Zentrale Programmpauschale HU 010122018/2019

- 77 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

43498 Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger) aus zweckgebundenen Einnahmen

850 0,0 0,0 0,0 0,0

Veranschlagung der Beiträge für Versorgungsempfänger aus zweckgebundenen Einnahmen an dasSondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Berlin"

44198 Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen

840 5,0 5,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

44698 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen aus zweckgebundenen Einnahmen

138 0,0 0,0 0,0 0,0

45998 Nachversicherungsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen neu

840 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe HGr. 4 3.175,0 3.175,0 2.363,0 # 0,0

51198 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u. ä. aus zweckgebundenen Einnahmen

133 100,0 100,0 500,0 0,0

Weniger aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

51498 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

133 120,0 120,0 500,0 0,0

Weniger aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

51798 Bewirtschaftungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Insbesondere der Gästeunterkünfte

51898 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen

133 2,0 2,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

51998 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Insbesondere Bauunterhaltung der Gästeunterkünfte und aus Zuwendungen finanzierte Bauunterhaltungsmaßnahmen

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Doppelhaushaltsplan Zentrale Programmpauschale HU 010122018/2019

- 78 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

52398 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen

133 10,0 10,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

52598 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Insbesondere für wissenschaftliche Weiterbildungsangebote

52798 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 100,0 100,0 500,0 0,0

Weniger aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

52998 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen

133 5,0 5,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

53198 Veröffentlichungen, BesucherInnenbetreuung und sonstiges im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen

133 30,0 30,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

54098 Dienstleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 450,0 450,0 500,0 0,0

57198 Zinsen an Geldgeber 133 2,0 2,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

Summe HGr. 5 819,0 819,0 2.000,0 0,0

67198 Erstattungen an Inland aus zweckgebundenen Einnahmen

133 5,0 5,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

68198 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

142 200,0 200,0 737,0 0,0

Weniger aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

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Doppelhaushaltsplan Zentrale Programmpauschale HU 010122018/2019

- 79 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

68598 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen

133 1,0 1,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

Summe HGr. 6 206,0 206,0 737,0 0,0

71198 Investitionen für Bauliche Zwecke aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 R

Summe HGr. 7 0,0 0,0 0,0 0,0

81298 Geräte über 5 Tsd.€ aus zweckgebundenen Einnahmen

133 100,0 100,0 400,0 0,0

Summe HGr. 8 100,0 100,0 400,0 0,0

91998 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen

850 0,0 0,0 0,0 0,0

Insbesondere Nachweis der Zuführung von Mitteln zur Rücklage der Versorgungszuschläge aus Kooperationsverträgen (Erstattungsstellen)

98198 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen neu

890 1.500,0 1.500,0 500,0 0,0

Mehr aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

Summe HGr. 9 1.500,0 1.500,0 500,0 0,0

Summe der Ausgaben 5.800,0 5.800,0 6.000,0 # 0,0

AbschlussEinnahmen 5.800,0 5.800,0 6.000,0 * 0,0

Ausgaben 5.800,0 5.800,0 6.000,0 0,0

Überschuss/ Fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0

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Doppelhaushaltsplan Zentrale Programmpauschale HU 010122018/2019

- 80 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

- Leerseite -

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Doppelhaushaltsplan Zentrale Programmpauschale HU 010122018/2019

- 81 -

42298

Zentrale Programm- und Projektpauschale

Stellenbezeichnung Bes.GrZahl der Stellen Neue Zahl der Stelle Betrag2017 2018 €

Universitätsprofessor/in W3 1 2 1)3) 211.580

Juniorprofessor/in W1 2 2 2) 123.860

Gesamt 01012 / 42298 3 4 335.440rd. 336.000

Bezüge der Beamten aus zentraler Programm- und Projektpauschale:

errechneter Betrag: 336,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 270,0 Tsd. €

1) Die Stelle wird bis 31.03.2018 aus der zentralen Programmpauschale finanziert. Der Stelleninhaber 01.04.2018 auf die St.Nr. 6038 bei 01010/42201 zu übernehmen. Danach fällt die Stelle weg. (St.Nr. 15787 - Geographisches Inst.)

2) Die Finanzierung erfolgt aus zentraler Programmpauschale. Die Stelle entfällt bei Freiwerden. (St.Nr Inst. f. Kulturwissenschaft; St.Nr. 15789 - Inst. f. Sportwissenschaft)

3) Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der zentralen und dezentralen Programmpauschale. Die Stelle fä nach Freiwerden weg. (St.Nr. 15839 - Inst. f. Sozialwissenschaften)

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Doppelhaushaltsplan Zentrale Programmpauschale HU 010122018/2019

- 82 -

42898

Zentrale Programm- und Projektpauschale

Dienstart Zahl der BePos Neue Zahl der BePos Betrag2017 2018 €

Wiss. Personal

unbefr. Besch.positionen 0,5 0,5 2) 38.2650,5 0,5 38.265

Sonstiges Personal 26 28 1) 1.857.670

Gesamt 01012 / 42898 26,5 28,5 1.895.935rd. 1.896.000

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) aus zentralerProgramm- und Projektpauschale:

errechneter Betrag: 1.896,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 2.700,0 Tsd. €

1) Die Finanzierung erfolgt aus der zentralen Programmpauschale. Die Beschäftigungspositionen entfa dem Wegfall der Mittel.

Mathemat.-Naturwiss. FakultätInst. f. Physik E13 BePos-Nr. 15758

ZE Computer- und E13 BePos-Nr. 15760, 15761Medienservice (CMS) E11 BePos-Nr. 15762, 15763, 15764, 15765

Abteilung II (SZF) E13 BePos-Nr. 15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15771 E11 BePos-Nr. 15772E9 BePos-Nr. 15773, 15774, 15775, 15776, 15777 (0,5-BePos), 157

Abteilung III E9 BePos-Nr. 15779, 15780

Abteilung IV E9 BePos-Nr. 15840, 15841E6 BePos-Nr. 15781, 15782E5 BePos-Nr. 15783 (0,25-BePos), 15784 (0,75-BePos)

Abteilung V E11 BePos-Nr. 15785, 15786

2) Die Finanzierung erfolgt für die Dauer von 5 Jahren aus der zentralen Programmpauschale. Danach Verstetigung als Stelle unter 01010/42801 zu prüfen. Anderenfalls besteht eine Ausfallbürgschaft de Mittelerstattung durch das DESY. (BePos-Nr. 15759 (0,5-BePos) - Inst. f. Physik)

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Doppelhaushaltsplan Dezentrale Programmpauschale HU 010132018/2019

- 83 -

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel 01013 dient der Nachweisführung der Bewirtschaftung der dezentralen Programmpauschale.(Fakultäten, Institute, ZE, Lehrstühle)Die Zuführung in dieses Kapitel erfolgt über Verrechnungen aus dem Kapitel 03010 - Drittmittel.So werden die Einnahmen auch entsprechend dargestellt; die Ausgaben erfolgen dann titelgetreu unter Anwendun Titelgruppe 98.Das Kapitel 01013 wurde zum Haushaltsjahr 2017 erstmalig eingerichtet. Daher fehlen hier Ist-Zahlen aus dem Ja2016

Zweckbindungsvermerk:Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen zulässig, die eingegangen sind oder derenEingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1

Ist (Reste/

R)2016

leer2

xEinnahmen

Summe HGr. 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe HGr. 2 0,0 0,0 0,0 0,0

38198 allgemeine Interne Verrechnung der Programmpauschale

133 4.000,0 4.000,0 5.000,0 0,0

Summe HGr. 3 4.000,0 4.000,0 5.000,0 0,0

Summe der Einnahmen 4.000,0 4.000,0 5.000,0 * 0,0

Ausgaben

42298 Bezüge der Beamten/Beamtinnen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 100,0 100,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

42798 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 450,0 450,0 400,0 0,0

Mehr aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

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Doppelhaushaltsplan Dezentrale Programmpauschale HU 010132018/2019

- 84 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1

Ist (Reste/

R)2016

leer2

x

42898 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

133 1.300,0 1.300,0 1.700,0 0,0

Weniger aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

Summe HGr. 4 1.850,0 1.850,0 2.100,0 0,0

51198 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u. ä. aus zweckgebundenen Einnahmen

133 600,0 600,0 600,0 0,0

51498 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

133 500,0 500,0 600,0 0,0

Weniger aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

51898 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen

133 5,0 5,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

52398 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen

133 10,0 10,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

52598 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen

133 75,0 75,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

52798 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 250,0 250,0 800,0 0,0

Weniger aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

53198 Veröffentlichungen, BesucherInnenbetreuung und sonstiges im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen

133 150,0 150,0 200,0 0,0

Weniger aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

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Doppelhaushaltsplan Dezentrale Programmpauschale HU 010132018/2019

- 85 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1

Ist (Reste/

R)2016

leer2

x

54098 Dienstleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 100,0 100,0 300,0 0,0

Weniger aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

Summe HGr. 5 1.690,0 1.690,0 2.500,0 0,0

67198 Erstattungen an Inland aus zweckgebundenen Einnahmen

133 5,0 5,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

68198 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

142 200,0 200,0 400,0 0,0

Weniger aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

68598 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen

133 5,0 5,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

Summe HGr. 6 210,0 210,0 400,0 0,0

Summe HGr. 7 0,0 0,0 0,0 0,0

81298 Geräte über 5 Tsd.€ aus zweckgebundenen Einnahmen

133 150,0 150,0 0,0 0,0

Neu aufgrund der ersten Erkenntnisse aus dem HHJ 2017

Summe HGr. 8 150,0 150,0 0,0 0,0

98198 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen

890 100,0 100,0 0,0 0,0

Summe HGr. 9 100,0 100,0 0,0 0,0

Summe der Ausgaben 4.000,0 4.000,0 5.000,0 0,0

AbschlussEinnahmen 4.000,0 4.000,0 5.000,0 * 0,0

Ausgaben 4.000,0 4.000,0 5.000,0 0,0

Überschuss/ Fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0

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Doppelhaushaltsplan Dezentrale Programmpauschale HU 010132018/2019

- 86 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1

Ist (Reste/

R)2016

leer2

x

- Leerseite -

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Doppelhaushaltsplan Geschäftsstellen an der HU HU 010162018/2019

- 87 -

Allgemeine Erläuterungen

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

Einnahmen

23216 Zuweisungen des Landes Berlin für die Berliner Programme

133 13.523,0 13.523,0 13.523,0 17.266,8

Zuweisungen 2018 2019 Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre

- Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 1.023,0 1.023,0 - Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung 1.900,0 1.900,0

2.923,0 2.923,0 Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive- Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung 10.600,0 10.600,0

10.600,0 10.600,0

23219 Zuweisungen des Landes Berlin für die Berliner Programme an der HU Berlin

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe HGr. 2 13.523,0 13.523,0 13.523,0 17.266,8

Summe der Einnahmen 13.523,0 13.523,0 13.523,0 17.266,8

Es werden Zuweisungen des Landes Berlin für das "Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre" (BCP) von der Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung sowie von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung erwartet. Weiterhin wird eine Zuweisung für die "Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive" QIO von der Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung erwartet.

In diesem Kapitel erfolgt die Nachweisführung der Mittel der Programme Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre" (BCP) und "Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive" (QIO) für den Förderzeitraum 2016-2020.

Zur Finanzierung der Geschäftsstellen sind jährlich ein Betrag von 90.000 € (BCP) bzw. 70.000 € (QIO) vorgesehen.

Zweckbindungsvermerk:Die Einnahmen in diesem Kapitel sind in den jeweiligen Programmen zweckgebunden für Ausgaben, die den Festlegungen oder der Bewilligung des Zuwendungsgebers entsprechen.Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 sind nur gegenseitig deckungsfähig.

Für diesen Förderzeitraum werden die Mittel für eine angemessene personelle, räumliche und sächliche Ausstattung der Geschäftsführung sowie die zur Weiterleitung an die Universitäten und Hochschulen zur Verfügung stehenden Mittel nachgewiesen.

Übertragbarkeitsvermerk:Die Ausgaben sind innerhalb der Programme übertragbar.

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Doppelhaushaltsplan Geschäftsstellen an der HU HU 010162018/2019

- 88 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

Ausgaben

42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

133 0,0 0,0 0,0 5,5

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

133 145,0 147,0 135,0 134,1

86,8 R

Entgelte 2018 2019 - Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit … 77,0 79,0 - Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive 68,0 68,0

145,0 147,0

Summe HGr. 4 145,0 147,0 135,0 139,686,8 R

51116 Sachausgaben für die Geschäftsstellen

133 15,0 13,0 25,0 0,0

52,5 R

Sachausgaben 2018 2019 - Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit … 13,0 11,0 - Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive 2,0 2,0

15,0 13,0

51143 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für dieIuK-Technik

133 0,0 0,0 0,0 0,0

53101 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

133 0,0 0,0 0,0 6,0

53110 Programminformation und Werbung 133 0,0 0,0 0,0 3,4

54010 Dienstleistungen 133 0,0 0,0 0,0 0,0

54079 Verschiedene Ausgaben 133 0,0 0,0 0,0 12,0

Summe HGr. 5 15,0 13,0 25,0 21,452,5 R

68525 Zuschüsse für hochschulspezifische Maßnahmen (BCP); kofinanzierter

133 1.312,0 1.312,0 1.312,0 368,3

Bereich 944,2 R

Mittel zur Finanzierung des Personals in der Geschäftsstelle Berliner Qualitätsoffensive für die LehreDer summarische Stellenrahmen wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.

Mittel zur Finanzierung der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Geschäftsstellen

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Doppelhaushaltsplan Geschäftsstellen an der HU HU 010162018/2019

- 89 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

68526 Zuschüsse für die Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre

133 0,0 0,0 0,0 8.479,1

1.150,3 R

68527 Zuschüsse für die Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre

133 0,0 0,0 0,0 360,4

- Förderlinie II 183,2 R

68528 Zuschüsse für die Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre

133 0,0 0,0 0,0 300,0

- Förderlinie III

68530 Zuschüsse für die Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive

133 1.080,0 1.080,0 1.080,0 54,6

- für Maßnahmen ohne Zuordnung 790,4 R

68531 Zuschüsse für die Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive

133 4.360,0 4.360,0 4.360,0 132,0

- Förderlinie I, I t ti ß h

1.948,0 R

68532 Zuschüsse für die Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive

133 2.370,0 2.370,0 2.370,0 14,6

- Förderlinie II 1.105,5 R

68533 Zuschüsse für die Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive

133 2.720,0 2.720,0 2.720,0 15,3

- Förderlinie II 1.404,7 R

68550 Zuschüsse für das Berliner Chancengleichheitsprogramm- Vorgezogene Nachfolgeberufungen, befristete W2-Professuren/

133 756,0 756,0 1.521,0 411,1

Professorinnenprogramm II 2.288,1 R

68553 Zuschüsse für das Berliner Chancengleichheitsprogramm

133 765,0 765,0 0,0 29,8

- Dual Career Netzwerk Berlin

Summe HGr. 6 13.363,0 13.363,0 13.363,0 10.165,29.631,2 R

erwartete Zuweisung im Rahmen des QIO-Programms

erwartete Zuweisung im Rahmen des QIO-Programms

erwartete Zuweisung im Rahmen des QIO-Programms

erwartete Zuweisung im Rahmen des QIO-Programms

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Doppelhaushaltsplan Geschäftsstellen an der HU HU 010162018/2019

- 90 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

91911 Zuführung an die besondere Rücklage

850 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe HGr. 9 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe der Ausgaben 13.523,0 13.523,0 13.523,0 10.326,29.770,5 R

Abschluss

Einnahmen 13.523,0 13.523,0 13.523,0 17.266,8

Ausgaben 13.523,0 13.523,0 13.523,0 10.326,2

Überschuss/ Fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 6.940,6

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Doppelhaushaltsplan Geschäftsstellen an der HU HU 010162018/2019

- 91 -

42811

Geschäftsstellen an der HU

Dienstart Zahl der BePos Neue Zahl der BePos Betrag2017 2018 €

Sonst. BePos

Sonstiges Personal 1 2 1) 143.3701 2 143.370

Gesamt 01016 / 42811 1 2 143.370rd. 144.000

Entgelte der der nichtplanmäßigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) - Geschäftsstellen an der HU:

errechneter Betrag: 144,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 77,0 Tsd. €

1) Die Beschäftigungsposition fällt nach dem 31.12.2020 weg. Die Finanzierung erfolgt aus Sondermitteln.

Präsidium/Präsidialbereich E13 BePos-Nr. 15551

Abt. II - SZF E13 BePos-Nr. 15753 (0,5-BePos)E9 BePos-Nr. 15755 (0,5-BePos)

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Doppelhaushaltsplan Geschäftsstellen an der HU HU 010162018/2019

- 92 -

- L e e r s e i t e -

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Doppelhaushaltsplan Zusätzliche Fördermittel(Berliner Programme)

HU 010182018/2019

- 93 -

Allgemeine Erläuterungen

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

*

leer1

Ist(Reste/R

)2016

leer2

xEinnahmen

23298 Zuweisungen des Landes Berlin für die Berliner Programme an der HU Berlin

133 2.871,0 2.838,0 1.435,0 0,0

2018 2019

Mittelbewilligungen aus dem Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit … (BCP)

vollfinanzierte Maßnahmen 347,0 347,0kofinanzierte Maßnahmen 256,0 237,0

Mittelbewiliigungen aus dem Programm Qualitäts- und Innovationsoffensive (QIO)

- QiO - Förderlinie Ia - Erhöhung der Erfolgsquoten 560,0 560,0- QiO - Förderlinie Ib - Vielfalt der Studierenden 190,0 190,0- QiO - Förderlinie IIa - Mittelbau 70,0 70,0- QiO - Förderlinie IIb - Lehre 290,0 290,0- QiO - Förderlinie IIIa - Gründungsförderung 130,0 130,0- QIO - Förderlinie IIIb - Innovationen 520,0 520,0- QIO - E-Governance 205,0 205,0- QIO - Campus-Card 265,0 270,0- QIO - Portal Praktikumsplatzvergabe 38,0 19,0

Gesamt Gesamt: 2.871,0 2.838,0

Summe HGr. 2 2.871,0 2.838,0 1.435,0 1.715,9

Summe der Einnahmen 2.871,0 2.838,0 1.435,0 1.715,9

In diesem Kapitel werden die Finanzierungen aus den Berliner Programmen, die ausschließlich für die Humboldt-Universität bestimmt sind nachgewiesen. Anpassungen und Fortschreibungen erfolgen auch innerhalb der jeweiligen Haushaltsjahre. Diese werden dann im Rahmen der Haushaltsdurchführung umgesetzt. Bei Bedarf werden diese dann auch in Nachtragshaushalten eingestellt.

Zweckbindungsvermerk:Die Einnahmen in diesem Kapitel sind in den jeweiligen Programmen zweckgebunden für Ausgaben, die den Festlegungen oder der Bewilligung des Zuwendungsgebers entsprechen.Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus konsumtiven Zuweisungen

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Doppelhaushaltsplan Zusätzliche Fördermittel(Berliner Programme)

HU 010182018/2019

- 94 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

*

leer1

Ist(Reste/R

)2016

leer2

x

Ausgaben

42298 Bezüge der Beamten/Beamtinnen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 409,0 0,0

0,0 R

42798 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus

133 253,0 240,0 251,0 0,0

zweckgebundenen Einnahmen 0,0 R

42898 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

133 2.477,0 2.520,0 855,0 0,0

0,0 R

Summe HGr. 4 2.730,0 2.760,0 1.515,0 2.137,0434,5 R

Hauptgruppe 5 - sächliche Verwaltungsausgaben

51198 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u. ä. aus zweckgebundenen Einnahmen

133 71,0 70,0 50,0 0,0

0,0 R

52598 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen 133 2,0 2,0 0,0 0,0

0,0 R

52798 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 5,0 5,0 0,0 0,0

53198 Veröffentlichungen, BesucherInnenbetreuung und sonstiges im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen

133 1,0 1,0 0,0 0,0

Summe HGr. 5 79,0 78,0 50,0 426,7165,2 R

Hauptgruppe 4 - Personalausgaben

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Doppelhaushaltsplan Zusätzliche Fördermittel(Berliner Programme)

HU 010182018/2019

- 95 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

*

leer1

Ist(Reste/R

)2016

leer2

x

Hauptgruppe 6 - Zuweisungen und Zuschüsse

68198 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 62,0 0,0 0,0 0,0

Summe HGr. 6 62,0 0,0 0,0 37,614,1 R

Summe der Ausgaben 2.871,0 2.838,0 1.565,0 2.601,3613,8 R

Abschluss

Einnahmen 2.871,0 2.838,0 1.435,0 1.715,9

Ausgaben 2.871,0 2.838,0 1.565,0 2.601,3

Überschuss/ Fehlbetrag 0,0 0,0 - 130,0 - 885,4

Gründungsumfrage; Dienstbesorgung durch Humboldt-Innovation GmbH

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Doppelhaushaltsplan Zusätzliche Fördermittel(Berliner Programme)

HU 010182018/2019

- 96 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

*

leer1

Ist(Reste/R

)2016

leer2

x

- L e e r s e i t e -

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Doppelhaushaltsplan Zusätzliche Fördermittel(Berliner Programme)

HU 01018 2018/2019

- 97 -

42298

Zusätzliche Fördermittel (Berliner Programme)

Stellenbezeichnung Bes.GrZahl der Stellen Neue Zahl der Stelle Betrag2017 2018 €

Berliner Chancengleichheitsprogramm

2.1. Vorgezogene Nachfolgeberufungen

Universitätsprofessor/in W3 3 3 1)2) 317.370

Gesamt 2.1. 3 3 317.370

veranschlagt werden (€): 0

noch 42298

Stellenbezeichnung Bes.GrZahl der Stellen Neue Zahl der Stelle Betrag2017 2018 €

2.3. Befristete W2-Professuren

Universitätsprofessor/in W3 1 1 1)3) 105.790

Gesamt 2.3. 1 1 105.790veranschlagt werden (€): 0

Gesamt 01018 / 42298 4 4 423.160rd. 424.000

Bezüge der Beamten - Zusätzliche Fördermittel (Berliner Programme):

errechneter Betrag: 424,0 Tsd. €veranschlagt werden: 0,0 Tsd. €

1) Die Finanzierung erfolgt aus Sondermitteln. Die Stelle fällt bei Freiwerden, spätestens nach dem 31.12.2020, weg.

Juristische Fakultät St.Nr. 15592

Lebenswissenschaftliche FakultätInst. f. Psychologie St.Nr. 15593

Mathem.-Naturwiss. FakultätInst. f. Physik St.Nr. 15595

Theologische Fakultät St.Nr. 15594

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Doppelhaushaltsplan Zusätzliche Fördermittel(Berliner Programme)

HU 01018 2018/2019

- 98 -

noch 42298

2) Die Stelleninhaberin ist nach Auslaufen der Mittel des Sonderprogramms auf eine Stelle der HU zu übernehmen.

Juristische Fakultät St.Nr. 15592

Lebenswissenschaftliche FakultätInst. f. Psychologie St.Nr. 15593

Theologische Fakultät St.Nr. 15594

3) Die Stelleninhaberin ist nach Auslaufen der Mittel des Sonderprogramms bis zum Ende der auf 5 Jahre Berufung auf eine Stelle der HU zu übernehmen.

Mathem.-Naturwiss. FakultätInst. f. Physik St.Nr. 15595

42898

Dienstart Zahl der BePos Neue Zahl der BePos Betrag2017 2018 €

Berliner Chancengleichheitsprogramm

2.5. Hochschulspezifische Maßnahmen

Sonst. BePosWiss. Personal

befr. Besch.positionen 1,5 1,5 1)2) 114.7951,5 1,5 114.795

Sonst. Personal 1,5 1,5 1)2) 114.7951,5 1,5 114.795

Gesamt 2.5. 3 3 229.590veranschlagt werden (€): 0

Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive

I.a Erhöhung der Erfolgsquoten

veranschlagt werden (€): 0

II.b Wissenschaftliches Personal mit Aufgabenschwerpunkt in der Lehre an Universitäten

Wiss. Personal

unbefr. Besch.positionen 0 2 3) 153.0600 2 153.060

Gesamt II.b 0 2 153.060

veranschlagt werden (€): 0

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Doppelhaushaltsplan Zusätzliche Fördermittel(Berliner Programme)

HU 01018 2018/2019

- 99 -

noch 42898

I.z Integrationsmaßnahmen und andere ergänzende Projekte

veranschlagt werden (€): 0

Gesamt 01018 / 42898 3 5 382.650rd. 383.000

Entgelte der nichtplanmäßigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) - Zusätzliche Fördermittel (Berliner Programme):

errechneter Betrag: 383,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 2.477,0 Tsd. €

1) Die Beschäftigungsposition fällt nach dem 31.12.2020 weg.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätInst. f. Informatik BePos-Nr. 15590

Präsidium/Präsidialbereich BePos-Nr. 15591 (0,5-BePos)

Stellenpool f. alle Fakultäten BePos-Nr. 15596 (0,5-BePos), 15696 (0,5-BePos),BePos-Nr. 15698 (0,5-BePos)

2) Die Finanzierung erfolgt zu 60% aus Sondermitteln und zu 40% aus Mitteln der HU.Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätInst. f. Informatik BePos-Nr. 15590

Präsidium/Präsidialbereich BePos-Nr. 15591 (0,5-BePos)

Stellenpool f. alle Fakultäten BePos-Nr. 15696 (0,5-BePos), 15697 (0,5-BePos),BePos-Nr. 15698 (0,5-BePos)

3) Die Finanzierung erfolgt aus Sondermitteln. Die Beschäftigungsposition fällt nach dem 31.12.2020 weg. Danach ist der Inhaber auf eine Stelle der HU bei 01010/42801 zu übernehmen.

ZI PSE BePos-Nr. 15749(ab 2021 St.Nr. 15751)BePos-Nr. 15750(ab 2021 St.Nr. 15752)

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Doppelhaushaltsplan Zusätzliche Fördermittel(Berliner Programme)

HU 01018 2018/2019

- 100 -

- L e e r s e i t e -

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Doppelhaushaltsplan Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät

HU 010192018/2019

- 101 -

Titel Bez Funk-

tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist(Reste/R

)2016

leer2

Einnahmen

11120 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen

133 60,0 60,0 60,0 0,0

2016 2017 Zweckbindungsvermerk: Tsd. € Tsd. €Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

40,0 40,0Titel 52501 (Kosten für Weiterbildungslehrgänge Dritter) i. H. v. 20,0 20,0

60,0 60,0

11901 Veröffentlichungen 133 0,0 0,0 0,1 0,0

11906 Ersatz von Fernmeldegebühren 133 0,0 0,0 0,1 0,0

11979 Verschiedene Einnahmen (bis zu 1,0 TEUR)

133 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe HGr. 1 60,0 60,0 60,2 0,0

23112 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke

023 370,0 370,0 368,0 380,1

2018 2019 Zweckbindungsvermerk: Tsd. € Tsd. €Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

110,0 110,0Titel 52703 (Auslandsdienstreisen) i. H. v. 37,3 37,3Titel 68170 i. H. v. 61,7 61,7Titel 68179 i. H. v. 159,0 159,0

368,0 368,0

23210 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke(Entwicklungshilfemaßnahmen)

023 380,0 380,0 384,0 367,4

2016 2017 Zweckbindungsvermerk: Tsd. € Tsd. €Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

10,0 10,0Titel 42801 i. H. v. 364,0 364,0

Titel 42701 (Aufwendungen für Honorare für die Zusammenarbeit zwischen ost- und mitteleuropäischen Organisationen) i. H. v.

Zuwendung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für konsumtive Zwecke aus Kapitel 2305, Titel 68603 aus dem Bundeshaushalt wird erwartet.

Einnahmen aus Kursen

Zuschuss der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung für personelle und sächliche Kosten aus Kapitel 1320, Titel 68542 des Haushaltsplans von Berlin wird erwartet.

Titel 42701 (Aufwendungen für sonstige Honorare einschl. Vergütungen für Werkverträge) i. H. v.

Titel 42701 (Honorare für Weiterbildung Dritter) i. H. v.

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Doppelhaushaltsplan Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät

HU 010192018/2019

- 102 -

Titel Bez Funk-

tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist(Reste/R

)2016

leer2

Titel 51140 i. H. v. 1,5 1,5Titel 51143 i. H. v. 4,0 4,0Titel 51803 i. H. v. 1,0 1,0Titel 52508 i. H. v. 1,5 1,5Titel 53101 i. H. v. 2,0 2,0

384,0 384,0

23230 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke

133 0,0 0,0 0,0 144,8

28103 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben

133 0,0 0,0 0,0 1,1

Summe HGr. 2 750,0 750,0 752,0 893,4

33102 Zuweisungen des Bundes für Investitionen

023 185,0 185,0 185,0 172,7

Zweckbindungsvermerk:Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86314.

Summe HGr. 3 185,0 185,0 185,0 172,7

Summe der Einnahmen 995,0 995,0 997,2 1.066,1

Ausgaben

42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

133 243,0 243,0 243,0 179,7

2016 2017 Tsd. € Tsd. €

82,7 82,7

10,0 10,0110,0 110,0

Honorare für Weiterbildung Dritter 40,0 40,0Gesamt: 242,7 242,7

veranschlagt werden: 243,0 243,0

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11120, Titel 23112 und Titel 23210.

Aufwendungen für sonstige Honorare einschl. Vergütungen für Werkverträge

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11120 bzw. Titel 23112 bzw. Titel 23210 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist ( bi dli h E l t )

Zuwendung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für Darlehen (Stipendien) aus Kapitel 2305, Titel 68603 aus dem Bundeshaushalt wird erwartet.

Berufliche Weiterbildung der BeschäftigtenAufwendungen für Honorare für die Zusammenarbeit zwischen ost- und mitteleuropäischen Organisationen

Mittel für Honorarkräfte

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Doppelhaushaltsplan Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät

HU 010192018/2019

- 103 -

Titel Bez Funk-

tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist(Reste/R

)2016

leer2

42790 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

023 0,0 0,0 0,0 0,0

42794 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

023 0,0 0,0 0,0 0,0

42801 Entgelte der planmäßigen Tarif-beschäftigten

023 372,0 375,0 364,0 349,6

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23210.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarif-beschäftigten

023 0,0 0,0 0,0 69,4

Summe HGr. 4 615,0 618,0 607,0 598,7

51101 Geschäftsbedarf 133 2,0 2,0 5,0 3,9

51120 Bücher, Zeitschriften 133 0,5 0,5 0,8 0,7

51125 Telekommunikationsgebühren 133 1,0 1,0 2,0 1,8

51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

023 2,0 2,0 3,0 3,3

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23210.

51143 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für dieIuK-Technik

023 8,0 8,0 8,0 7,9

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23210.

Die Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung der planmäßigen Tarifbeschäftigten am Seminar für Ländliche Entwicklung von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung wird erwartet.

Mittel u. a. für Büromaterial und Fahrgelder für Stadtfahrten

Weniger aufgrund der zu erwartenden Ausgabenentwicklung.

Bereitstellung von Mittel für die Beschaffung von Geräten für die IuK-Technik

Die Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung der planmäßigen Tarifbeschäftigten am Seminar für Ländliche Entwicklung von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung wird erwartet.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23210 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23210 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23210 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Der summarische Stellenrahmen wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.

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Doppelhaushaltsplan Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät

HU 010192018/2019

- 104 -

Titel Bez Funk-

tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist(Reste/R

)2016

leer2

51701 Bewirtschaftungsausgaben 133 41,0 41,0 44,0 33,2

2016 2017

Fernheizung 8,0 8,0Strom 22,0 22,0Wasser/Entwässerung 2,0 2,0Straßenreinigung 1,0 1,0Müllabfuhr/Sondermüll 1,0 1,0Reinigung 6,0 6,0Beschaffung von Servicematerial 0,5 0,5Gesamt: 40,5 40,5

veranschlagt werden: 41,0 41,0

51803 Mieten für Maschinen und Geräte 023 2,0 1,0 2,0 2,0

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23210.

52501 Aus- und Fortbildung 133 20,0 20,0 20,0 0,0

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11120.

52508 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial 133 5,0 5,0 5,0 3,2

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23210.

52703 Dienstreisen 023 40,0 40,0 43,3 41,1

Ausgaben für 2016 2017

Inlands- und Auslandsdienstreisen 4,0 4,0Auslandsdienstreisen 36,0 36,0

40,0 40,0

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23210 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Mittel zur Finanzierung der Bewirtschaftungsausgaben

Die Leistung von Ausgaben für Auslandsdienstreisen ist nur bis zur Höhe der Einnahmen zulässig, die eingegangen sind oder deren Einagang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23210 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11120 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Mittel zur Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen

Mietkosten für zwei Kopierer

Mittel für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23112.

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Doppelhaushaltsplan Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät

HU 010192018/2019

- 105 -

Titel Bez Funk-

tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist(Reste/R

)2016

leer2

53101 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

133 6,0 6,0 6,0 6,2

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23210.

53108 Besucher/innen-Betreuung 133 0,5 0,5 0,5 0,5

53110 Programminformation und Werbung 133 1,5 1,5 1,5 1,4

54010 Dienstleistungen 133 3,0 1,0 2,8 2,7

54020 Versicherungen in besonderen

133 0,5 0,5 0,6 0,6

Summe HGr. 5 133,0 130,0 144,5 108,5

68170 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen

142 62,0 62,0 61,7 57,6

Stipendien/ Zuschussanteil für 2016 2017

20 Teilnehmerinnen/Teilnehmer x 250,00 € x 12 Monate = 60,000,00 € 60,0 60,05 Familienzuschläge x 25,56 € x 12 Monate = 1.533,60 € 2,0 2,0

62,0 62,0

68179 Zuschüsse für Studienfahrten 023 160,0 160,0 159,0 130,8

Ausgaben für 20 Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei den Auslandsstudienprojekten

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23112.

Summe HGr. 6 222,0 222,0 220,7 188,4

86314 Stipendien - Darlehensanteil 142 185,0 185,0 185,0 172,7

Stipendien/ Darlehensanteil für 2016 2017

20 Teilnehmerinnen/Teilnehmer x 750,00 € x 12 Monate = 180.000,00 € 180,0 180,05 Familienzuschläge x 76,69 € x 12 Monate = 4.601,40 € 4,7 4,7

Gesamt: 184,7 184,7

veranschlagt werden: 185,0 185,0

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23112.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23112 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Mittel für die Finanzierung des Drucks von Jahresberichten und sonstigen Veröffentlichungen

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23112 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23210 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Beiträge für zwei Geschäftsversicherungen sowie einer Haftpflichtversicherung und einer Elektronikversicheru

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Doppelhaushaltsplan Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät

HU 010192018/2019

- 106 -

Titel Bez Funk-

tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist(Reste/R

)2016

leer2

Summe HGr. 8 185,0 185,0 185,0 172,7

Summe der Ausgaben 1.155,0 1.155,0 1.157,2 1.068,3

Abschluss

Einnahmen 995,0 995,0 997,2 1.066,1

Ausgaben 1.155,0 1.155,0 1.157,2 1.068,3Überschuss/ Fehlbetrag - 160,0 - 160,0 - 160,0 - 2,2

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 33102 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 33102.

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Doppelhaushaltsplan Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät

HU 010192018/2019

- 107 -

42801

Dienstart Zahl der Stellen Neue Zahl der Stelle Betrag2017 2018 €

Wiss. Personalunbefristete Stellen 2 2 174.000

Sonstiges Personal 3 3 197.880

Gesamt 01019 / 42801 5 5 371.880rd. 372.000

Entgelte der planmäßigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte):

errechneter Betrag: 372,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 372,0 Tsd. €

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Doppelhaushaltsplan Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät

HU 010192018/2019

- 108 -

- L e e r s e i t e -

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 109 -

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für Drittmittel und Zuwendungen nachgewiesen.

Zweckbindungsvermerk:Die Einnahmen in diesem Kapitel sind im Sinne der Kapitelbezeichnung zweckgebunden für Ausgaben, die den Festlegungen oder der Bewilligung des Geldgebers entsprechen oder die die Erhebung begründen.Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen zulässig, die eingegangen sind oder derenEingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

xEinnahmen

11192 Gebühren, sonstige Entgelte (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 40,0 40,0 100,0 160,8

11196 Gebühren, sonstige Entgelte (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 60,0 60,0 60,0 0,0

Summe HGr. 1 100,0 100,0 160,0 160,8

23190 Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)

133 23.000,0 23.400,0 22.000,0 22.180,9

23194 Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)

133 1.500,0 1.700,0 980,0 942,2

23290 Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)

133 1.000,0 1.200,0 700,0 643,8

23292 Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 600,0 300,0 10,0 641,0

neu

In diesem Titel werden Teilnehmerbeiträge für steuerpflichtige Ausgaben bei zentral verwalteten Veranstaltungen erwartet.

In diesem Titel werden Teilnehmerbeiträge für nichtsteuerpflichtige Ausgaben dezentral verwalteter Veranstaltungen erwartet.

In diesem Titel werden Bundesmittel zentral verwalteter Drittmittel erwartet, wie z. B. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e.V. (AIF), der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) und vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

In diesem Titel werden Bundesmittel dezentral verwalteter Projekte erwartet, wie z. B. Mittel des Bundestages für das Internationale Parlamentspraktikum.

In diesem Titel werden zentral verwaltete Drittmittel von Ländern erwartet, wie z.B. der Investitionsbank Berlin (IBB), der Senatsverwaltung Berlin und von sonstigen Landesämtern und -anstalten.

In diesem Titel werden Einnahmen zentral verwalteter Drittmittel von Ländern bzw. landesfinanzierten Einrichtungen erwartet,z. B. von anderen Universitäten im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen.

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 110 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x23294 Drittmittel von Ländern für konsumtive

Zwecke (dezentral verwaltet) 133 80,0 80,0 100,0 139,0

27290 Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)

133 4.000,0 5.000,0 4.500,0 5.894,9

27292 Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 0,0 0,0 5,0 23,6

27294 Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)

133 4.800,0 4.900,0 4.500,0 4.444,8

28290 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)

133 75.000,0 70.000,0 70.170,0 79.753,3

28292 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 100,0 100,0 135,0 37,4

28294 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)

133 5.200,0 5.300,0 5.000,0 5.119,6

28296 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 0,0 0,0 130,0 35,0

28790 Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)

133 700,0 710,0 1.300,0 596,5

In diesem Titel werden Einnahmen dezentral verwalteter Drittmittel aus dem Inland erwartet, z.B. vom DAAD, von der Alexander von Humboldt - Stiftung, aber auch für Spenden von Privatpersonen, Firmen und Vereinen.

In diesem Titel werden Einnahmen dezentral verwalteter Drittmittel aus dem Inland erwartet, vorwiegend für nichthoheitliche Maßnahmen, z. B. Bau und Instandhaltung.

In diesem Titel werden Einnahmen zentral verwalteter Drittmittel aus dem nichteuropäischen Ausland erwartet, z. B. von Internationalen Vereinigungen und Stiftungen.

In diesem Titel werden Einnahmen dezentral verwalteter Drittmittel von Ländern bzw. landesfinanzierten Einrichtungen erwartet, z. B. von der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH).

In diesem Titel werden Einnahmen von der EU und dem europäischen Ausland erwartet. z. B. von der Europäischen Kommission, von europäischen Stiftungen, der Government von der agency for Innovation by Science and Technology (IWT), von der NanoTecCenter Weiz Forschungsgesellschaft mbH (ntz-weiz).

In diesem Titel werden Einnahmen zentral verwalteter Drittmittel aus dem europäischen Ausland erwartet, vorwiegend für Veranstaltungen, z. B. Sponsoring.

In diesem Titel werden Einnahmen dezentral verwalteter Drittmittel aus dem europäischen Ausland erwartet, z. B. für Erasmus, Mittel von Botschaften und Universitäten europäischer Länder.

In diesem Titel werden Einnahmen zentral verwalteter Drittmittel aus dem Inland erwartet, vorwiegend von der DFG, aber auch z. B. von Stiftungen und wissenschaftlichen Zentren.

In diesem Titel werden Einnahmen zentral verwalteter Drittmittel aus dem Inland erwartet, vorwiegend für Veranstaltungen, z. B. Sponsoring.

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 111 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

28792 Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 0,0 0,0 5,0 0,0

28794 Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)

133 400,0 400,0 600,0 137,8

28796 Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke(dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 0,0 0,0 10,0 0,0

Summe HGr. 2 116.380,0 113.090,0 110.145,0 120.589,8

33190 Drittmittel vom Bund für Investitionen (zentral verwaltet)

133 400,0 400,0 400,0 370,2

33296 Drittmittel von Ländern für Investitionen(dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 0,0 0,0 50,0 0,0

34290 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (zentral verwaltet)

133 1.600,0 1.800,0 2.600,0 1.837,5

34294 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (dezentral verwaltet)

133 20,0 20,0 830,0 0,0

Summe HGr. 3 2.020,0 2.220,0 3.880,0 2.207,7

Summe der Einnahmen 118.500,0 115.410,0 114.185,0 122.958,3

In diesem Titel werden Bundesmittel für Investitionen (ab 5,0 Tsd. €) zentral verwalteter Drittmittel erwartet, wie z. B. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e.V. (AIF), der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) und vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

In diesem Titel werden Einnahmen dezentral verwalteter Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (ab 5,0 Tsd. €) erwartet, vorwiegend für nichthoheitliche Maßnahmen, z. B. Bau und Instandhaltung.

In diesem Titel werden Einnahmen zentral verwalteter Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (ab 5,0 Tsd. €) erwartet, vorwiegend von der DFG, aber auch z. B. von Stiftungen und wissenschaftlichen Zentren.

In diesem Titel werden Einnahmen dezentral verwalteter Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (ab 5,0 Tsd. €) erwartet, z. B. vom DAAD, von der Alexander von Humboldt - Stiftung, aber auch für Spenden von Privatpersonen, Firmen und Vereinen.

In diesem Titel werden Einnahmen zentral verwalteter Drittmittel aus dem nichteuropäischen Ausland erwartet, vorwiegend für Veranstaltungen, z. B. Sponsoring.

In diesem Titel werden Einnahmen dezentral verwalteter Drittmittel aus dem nichteuropäischen Ausland erwartet, z. B. von internationalen Vereinigungen und Universitäten.

In diesem Titel werden Einnahmen dezentral verwalteter Drittmittel aus dem nichteuropäischen Ausland erwartet, vorwiegend für nichthoheitliche Maßnahmen, z. B. Bau und Instandhaltung.

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 112 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

Ausgaben

42290 Bezüge der Beamten/Beamtinnen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

133 2.800,0 2.800,0 3.266,0 2.463,1

800,0 R

Die Planstellen werden nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.

42292 Bezüge der Beamten/Beamtinnen aus Drittmitteln (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 0,0 0,0 0,0 0,0

120,0 R

Die Planstellen werden nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.

42790 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

133 5.800,0 5.600,0 4.500,0 5.640,1

700,0 R

42792 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 10,0 10,0 50,0 29,1

11,0 R

42794 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 360,0 400,0 820,0 261,2

600,0 R

42796 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 45,0 45,0 65,0 42,6

10,0 R

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

133 62.000,0 61.100,0 59.571,0 66.024,6

3.000,0 R

Der summarische Stellenrahmen wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.

Veranschlagung von Kosten für Honorare und Werkverträge von Einzelpersonen, Gastvorträge und Gastprofessuren außerhalb des Haushaltsplanes aus dezentral verwalteten Drittmitteln.

Veranschlagung von Kosten für Honorare und Werkverträge von Einzelpersonen, Gastvorträge und Gastprofessuren außerhalb des Haushaltsplanes aus dezentral verwalteten Drittmitteln.

Veranschlagung der Kosten für Tarifbeschäftigte aus zentral verwalteten Drittmitteln, z. B. wissenschaftliche Mitarbeiter, Koordinatoren, Verwaltungspersonal und studentische Hilfskräfte.

Veranschlagung von Kosten für Honorare, Werkverträge von Einzelpersonen, Gastvorträge und Gastprofessuren außerhalb des Haushaltsplanes aus zentral verwalteten Drittmitteln.

Veranschlagung von Kosten für Honorare und Werkverträge von Einzelpersonen, Gastvorträge und Gastprofessuren außerhalb des Haushaltsplanes aus zentral verwalteten Drittmitteln.

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 113 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

42892 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 680,0 380,0 60,0 197,2

250,0 R

42894 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 1.545,0 1.600,0 2.200,0 1.139,7

2.900,0 R

Der summarische Stellenrahmen wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.

42896 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 2,0 2,0 5,0 1,3

35,0 R

44190 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

840 40,0 40,0 50,0 39,2

30,0 R

44192 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

840 0,0 0,0 0,0 0,0

5,0 R

45990 Nachversicherungsbeiträge aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

840 0,0 0,0 10,0 0,0

10,0 R

Veranschlagung der Kosten für die Versicherung nach Beendigung von Beamtenverhältnissen.

Summe HGr. 4 73.282,0 71.977,0 70.597,0 75.838,1

8.471,0 R

51190 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

133 1.800,0 1.700,0 1.000,0 1.985,2

2.000,0 R

Veranschlagung der Beihilfen für Beamte/Beamtinnen in Kranken-, Pflege- und sonstigen Fällen aus zentral verwalteten Drittmitteln.

Veranschlagung der Beihilfen für Beamte/Beamtinnen in Kranken-, Pflege- und sonstigen Fällen aus zentral verwalteten Drittmitteln.

Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten bis zu 5,0 Tsd. € im Einzelfall aus zentral verwalteten Drittmitteln, wie z. B. Mess- und Regelungstechnik und zusätzlicher Bedarf an IuK-Technik.

Veranschlagung der Kosten für Tarifbeschäftigte aus zentral verwalteten Drittmitteln, z.B. wissenschaftliche Mitarbeiter, Koordinatoren, Verwaltungspersonal und studentische Hilfskräfte.

Veranschlagung der Kosten für Tarifbeschäftigte aus zentral verwalteten Drittmitteln, z.B. wissenschaftliche Mitarbeiter, Koordinatoren, Verwaltungspersonal und studentische Hilfskräfte.

Veranschlagung der Kosten für Tarifbeschäftigte aus zentral verwalteten Drittmitteln, z. B. studentische Hilfskräfte.

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 114 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

51192 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Drittmitteln (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 5,0 5,0 5,0 38,8

50,0 R

51194 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 80,0 85,0 120,0 67,2

250,0 R

51490 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

133 4.500,0 4.200,0 4.500,0 4.181,2

3.000,0 R

51492 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 5,0 5,0 5,0 12,8

10,0 R

51494 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 500,0 520,0 320,0 291,9

500,0 R

51496 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 2,0 2,0 5,0 1,8

3,2 R

51794 Bewirtschaftungsausgaben aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 0,0 0,0 0,0 0,3

0,5 R

51796 Bewirtschaftungsausgaben aus Drittmitteln (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 0,0 0,0 10,0 0,0

10,0 R

Veranschlagung von Kosten für Verbrauchsmittel aus zentral verwalteten Drittmitteln, wie z. B. Chemikalien, Kopien und Publikationskosten.

Veranschlagung von Kosten für Verbrauchsmittel aus dezentral verwalteten Drittmitteln, wie z. B. Chemikalien, Kopien und Publikationskosten.

Veranschlagung von Kosten für Verbrauchsmittel aus dezentral verwalteten Drittmitteln, wie z. B. Kopien und Werkzeuge.

Veranschlagung von Kosten für Gebäudeunterhaltung aus dezentral verwalteten Drittmitteln, wie z. B. Reinigungs-, Maler- und Müllentsorgungsleistungen.

Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten bis zu 5,0 Tsd. € im Einzelfall aus zentral verwalteten Drittmitteln, wie z. B. Mess- und Regelungstechnik und zusätzlicher Bedarf an IuK-Technik.

Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten bis zu 5,0 Tsd. € im Einzelfall aus dezentral verwalteten Drittmitteln, wie z. B. Mess- und Regelungstechnik und zusätzlicher Bedarf an IuK-Technik.

Veranschlagung von Kosten für Verbrauchsmittel aus zentral verwalteten Drittmitteln, wie z.B. Chemikalien, Kopien und Publikationskosten.

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 115 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

51890 Mieten aus Drittmitteln (zentral verwaltet) 133 40,0 35,0 50,0 40,7100,0 R

51892 Mieten aus Drittmitteln (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 1,0 1,0 5,0 0,5

5,0 R

51894 Mieten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 850,0 850,0 260,0 1.299,8

50,0 R

51990 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

133 0,0 0,0 10,0 0,0

10,0 R

51994 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 200,0 220,0 250,0 594,6

100,0 R

51996 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 0,0 0,0 90,0 3,2

100,0 R

52390 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

133 120,0 100,0 70,0 102,9

100,0 R

52394 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 1.300,0 1.400,0 1.300,0 1.057,2

650,0 R

Veranschlagung von Kosten für die Anmietung z. B. von Räumen im Rahmen von Veranstaltungen und Kopierern aus dezentral verwalteten Drittmitteln.

Veranschlagung von Kosten für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aus zentral verwalteten Drittmitteln, wie z. B. Herrichten von Gebäuden.

Veranschlagung von Kosten für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aus dezentral verwalteten Drittmitteln, wie z. B. Herrichten von Gebäuden.

Veranschlagung von Kosten für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aus dezentral verwalteten Drittmitteln, wie z. B. Herrichten von Gebäuden.

Veranschlagung von Kosten für Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken aus zentral verwalteten Drittmitteln.

Veranschlagung von Kosten für Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken aus dezentral verwalteten Drittmitteln.

Veranschlagung von Kosten für die Anmietung von z. B. Räumen im Rahmen von Veranstaltungen und Kopierern aus zentral verwalteten Drittmitteln.

Veranschlagung von Kosten für die Anmietung z. B. von Räumen im Rahmen von Veranstaltungen aus zentral verwalteten Drittmitteln.

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 116 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

52790 Dienstreisen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

133 2.400,0 2.300,0 2.300,0 2.912,4

2.000,0 R

52792 Dienstreisen aus Drittmitteln (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 1,0 1,0 10,0 0,1

10,0 R

52794 Dienstreisen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 820,0 850,0 650,0 644,5

600,0 R

52796 Dienstreisen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 0,0 0,0 0,0 0,2

0,5 R

52994 Repräsentationskosten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 5,0 5,0 10,0 2,7

8,0 R

53190 Veröffentlichungen, BesucherInnenbetreuung und sonstiges im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

133 700,0 680,0 700,0 761,9

550,0 R

53192 Veröffentlichungen, BesucherInnenbetreuung und sonstiges im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus Drittmitteln (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 10,0 10,0 90,0 108,2

20,0 R

53194 Veröffentlichungen, BesucherInnenbetreuung und sonstiges im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 100,0 120,0 100,0 116,1

250,0 R

Veranschlagung der Kosten im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit aus zentral verwalteten Drittmitteln insbesondere bei Veranstaltungen, z. B. Programminformation, Werbung und Bewirtung.

Veranschlagung der Kosten im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit aus dezentral verwalteten Drittmitteln, z.B. Programminformation, Werbung, Ausschreibungen und Bewirtung.

Veranschlagung von Reise- und Übernachtungskosten für HU-Angehörige aus zentral verwalteten Drittmitteln.

Veranschlagung von Reise- und Übernachtungskosten für HU-Angehörige aus zentral verwalteten Drittmitteln.

Veranschlagung von Reise- und Übernachtungskosten für HU-Angehörige aus dezentral verwalteten Drittmitteln.

Veranschlagung der Repräsentationskosten des Präsidialbereiches aus dezentral verwalteten Drittmitteln, z. B. Bewirtung und Blumen.

Veranschlagung der Kosten im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit aus zentral verwalteten Drittmitteln, z. B. Programminformation, Werbung, Ausschreibungen und Bewirtung.

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 117 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

53196 Veröffentlichungen, BesucherInnenbetreuung und sonstiges im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus Drittmitteln (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 0,0 0,0 10,0 12,1

30,0 R

54090 Dienstleistungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

133 2.300,0 2.200,0 1.900,0 3.515,0

2.500,0 R

54092 Dienstleistungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 18,0 18,0 10,0 4,6

10,0 R

54094 Dienstleistungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 20,0 20,0 20,0 17,8

30,0 R

54096 Dienstleistungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 10,0 10,0 5,0 23,5

10,0 R

54690 Werkverträge/Honorare für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verwaltet) - bei BgA mit Umsatzsteuererfassung

133 5,0 5,0 40,0 29,9

30,0 R

57190 Zisausgabe an Geldgeber auus Drittmittel 133 0,0 0,0 0,0 11,7

15,0 R

Summe HGr. 5 15.792,0 15.342,0 13.845,0 17.838,8

13.002,2 R

Veranschlagung der Kosten im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit aus dezentral verwalteten Drittmitteln insbesondere bei Veranstaltungen, z. B. Programminformation, Werbung, Ausschreibungen und Bewirtung.

Veranschlagung der Kosten für Dienstleistungen aus zentral verwalteten Drittmitteln, z. B. Werk-, Aufträge durch Firmen.

Veranschlagung der Kosten für Dienstleistungen aus zentral verwalteten Drittmitteln, z. B. Werk-, Aufträge durch Firmen.

Veranschlagung der Kosten für Dienstleistungen aus dezentral verwalteten Drittmitteln, z. B. Werk-, Aufträge durch Firmen.

Veranschlagung der Kosten für Dienstleistungen aus dezentral verwalteten Drittmitteln, z. B. Werk-, Aufträge durch Firmen.

Veranschlagung von Kosten für Honorare und Werkverträge von Einzelpersonen und Gastvorträge aus zentral verwalteten Drittmitteln (nur bei steuerpflichtigen Drittmitteln und nur bei Rechnungen, die Mehrwertsteuer enthalten) .

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 118 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

68190 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet) - einschließlich Programmpauschale und Overhead

133 9.295,0 9.150,0 9.533,0 11.465,3

5.000,0 R

68192 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 10,0 10,0 20,0 4,6

25,6 R

68194 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 5.900,0 6.000,0 5.300,0 2.883,3

4.000,0 R

68196 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 1,0 1,0 10,0 4,0

100,0 R

Summe HGr. 6 15.206,0 15.161,0 14.863,0 14.357,2

9.125,6 R

71190 Investitionen für bauliche Zwecke aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

133 0,0 0,0 1.000,0 0,0

1.250,0 R

71194 Investitionen für bauliche Zwecke aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)

133 0,0 0,0 830,0 1.408,6

700,0 R

Veranschlagung von Ausgaben für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit einem Gesamtwert von > 10,0 Tsd. € bis zu 1,0 Mio. € im Einzelfall aus dezentral verwalteten Drittmitteln. Sie werden als Gesamtbetrag dargestellt.

Veranschlagung von Kosten für Unterstützungen und sonstige Geldleistungen einschließlich Programmpauschale und Overhead aus dezentral verwalteten Drittmitteln, z. B. Reise- und Übernachtungskosten für Nicht-HU-Angehörige und Stipendien.

Veranschlagung von Kosten für Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus dezentral verwalteten Drittmitteln, z. B. Reise- und Übernachtungskosten für Nicht-HU-Angehörige; Programmpauschale / Overhead, z. B. Bereitstellung von Mitteln aus der Programmpauschale für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Veranschlagung von Kosten für Unterstützungen und sonstige Geldleistungen einschließlich Programmpauschale und Overhead aus zentral verwalteten Drittmitteln, z.B. Reise- und Übernachtungskosten für Nicht-HU-Angehörige und Stipendien, Programmpauschale von DFG- und BMBF-Projekten.

Veranschlagung von Kosten für Unterstützungen und sonstige Geldleistungen einschließlich Programmpauschale und Overhead aus zentral verwalteten Drittmitteln, z. B. Reise- und Übernachtungskosten für Nicht-HU-Angehörige insbesondere bei Veranstaltungen und Stipendien.

Bereitstellung aus zentral verwalteten Drittmitteln für Ausgaben kleinerer Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit einem Gesamtwert von > 10,0 Tsd. € bis zu 1,0 Mio. € im Einzelfall. Sie werden als Gesamtbetrag dargestellt.

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 119 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

71196 Investitionen für bauliche Zwecke aus Drittmitteln (dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)

133 0,0 0,0 50,0 0,0

200,0 R

Summe HGr. 7 0,0 0,0 1.880,0 1.408,6

2.150,0 R

81290 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet) - über 5,0 Tsd. € im Einzelfall

133 2.500,0 2.200,0 1.600,0 3.409,2

800,0 R

81294 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) - über 5,0 Tsd. € im Einzelfallneu

133 20,0 20,0 0,0 0,0

Summe HGr. 8 2.520,0 2.220,0 1.600,0 3.409,2

800,0 R

98190 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

890 11.000,0 10.000,0 11.000,0 180,5

300,0 R

Interne Verrechnung aus der Programm-/ Projektpauschale und Gemeinkosten nach Kapitel 01012 und 01013 Titel 38198.

98194 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)neu

890 300,0 310,0 0,0 0,0

Interne Verrechnung der Gemeinkosten nach Kapitel 01012 und 01013 Titel 38198.

91990 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Drittmitteln (zentral verwaltet)

850 400,0 400,0 400,0 1,9

2.000,0 R

Veranschlagung der Beiträge an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Berlin"

Summe HGr. 9 11.700,0 10.710,0 11.400,0 182,4

2.300,0

Veranschlagung von Beschaffungen von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen ab 5,0 Tsd. € im Einzelfall aus zentral verwalteten Drittmitteln, z. B. Messgeräte, Mikroskope, Projektoren, Regelsysteme, Druck- und Kälteanlagen.

Veranschlagung von Ausgaben für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit einem Gesamtwert von > 10,0 Tsd. € bis zu 1,0 Mio. € im Einzelfall aus dezentral verwalteten Drittmitteln. Sie werden als Gesamtbetrag dargestellt.

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 120 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

Summe der Ausgaben 118.500,0 115.410,0 114.185,0 * 113.034,3

35.848,8 R

AbschlussEinnahmen 118.500,0 115.410,0 114.185,0 122.958,3

Ausgaben 118.500,0 115.410,0 114.185,0 * 113.034,3

Überschuss/ Fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 9.924,0

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

- 121 -

42290

Stellen mit Wegfallvermerken

Stellenbezeichnung Bes.GrZahl der Stellen Neue Zahl der Stelle Betrag2017 2018 €

Universitätsprofessor/in W3 22 20 1) 2.115.800Juniorprofessor/in W1 11 11 1) 681.230

Gesamt 03010 / 42290 33 31 2.797.030rd. 2.798.000

Bezüge der Beamten aus Drittmitteln (zentral verwaltet):

errechneter Betrag: 2.798,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 2.800,0 Tsd. €

1) Die Stelle/n entfällt/entfallen nach Auslaufen der Drittmittelfinanzierung.

42894

Dienstart Zahl der BePos Neue Zahl der BePos Betrag2017 2018 €

Sonst. BePosSonst. Personal 2 3 1)2) 193.310

2 3 193.310

Gesamt 03010/42894 2 3 193.310rd. 194.000

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) aus Drittmitteln (dezentral verwaltet):

errechneter Betrag: 194,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 1.545,0 Tsd. €

1) Die Finanzierung erfolgt durch den Deutschen Bundestag. Nach Auslaufen der Fremdfinanzierung fällt die Beschäftigungsposition weg. Der Inhaber ist danach auf eine Stelle der HU zu übernehmen. (BePos-Nr. 15194, 15791)

2) Die Finanzierung erfolgt aus Projekten des ERASMUS-Programms. Die Beschäftigungsposition entfällt nach Auslaufen der Fremdfinanzierung. Danach ist der Inhaber auf eine Stelle der HU zu übernehmen. (BePos-Nr. 15792)

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Doppelhaushaltsplan Drittmittel HU 030102018/2019

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- L e e r s e i t e -

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

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Allgemeine Erläuterungen

Dieses Kapitel dient der Nachweisführung der Einnahmen und Ausgaben aus zweckgebundenen Finanzierungen.Hier werdenwissenschaftlichen Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen , die aus Teilnehmergebühren finanziert werden,Gästeunterkünfte der Humboldt-Universität zu Berlin,Kursangebote der Zentraleinrichtungen Hochschulsport und Sprachenzentrum,Erstattung von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren sowieDeutschlandstipendium, Spenden, Integrationsmittel und sonstige Dienstleistungenetatisiert.

Zweckbindungsvermerk:Die Einnahmen in diesem Kapitel sind im Sinne der Kapitelbezeichnung zweckgebunden für Ausgaben, die den Festlegungen oder der Bewilligung des Geldgebers entsprechen oder die die Erhebung begründen.Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen zulässig, die eingegangen sind oder derenEingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

xEinnahmen

11198 Gebühren, sonstige Entgelte aus zweckgebundenen Einnahmen

133 4.000,0 4.000,0 3.544,0 4.821,8

Teilnehmergebühren, insbesondere für wissenschaftliche Weiterbildung, wissenschaftliche Veranstaltungen, der Zentraleinrichtungen Sprachenzentrum und Hochschulsport und Konzerteinnahmen der Musikeinrichtungen

11998 Sonstige zweckgebundene Einnahmen 133 50,0 50,0 40,0 81,0

Insbesondere der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und der Gästeunterkünfte

12498 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen

133 400,0 400,0 400,0 480,5

Vermietung der Gästeunterkünfte

12598 Zweckgebundene Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit

133 28,0 28,0 25,0 133,5

Insbesondere Sponsoringeinnahmen bei wissenschaftlichen Veranstaltungen

Summe HGr. 1 4.478,0 4.478,0 4.009,0 5.516,8

23198 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke

133 50,0 50,0 205,0 212,8

23298 Zweckgebundene Einnahmen von Ländern (konsumtiv)

133 0,0 0,0 0,0 0,0

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

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Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

26198 Ersatz von Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

133 13.300,0 13.300,0 12.064,0 13.553,5

Vor allem Einnahmen aus Kooperationsverträgen zur Finanzierung von Erstattungsstellen

Ersatz der Personalkosten durch das Leibniz-Institut für Gewässerökologieund Binnenfischerei (IGB) für die ProfessurenIntegratives Fischereimanagement 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737und der Versorgungsbezüge für einen ausgeschiedenen Professor 27.200

Ersatz der Personalkosten durch das Max-Delbrück-Zentrum (MDC) für die Professuren RNA Biology 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Molekulare Entwicklungsbiologie und Onkologie 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Zelluläre Biochemie 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Systems Biology of Gene Regulation 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Transcriptional regulation and genome architecture 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Institut für Gemüse- und Zier- pflanzenbau Großbeeren (IGZ) für die Professur Molekulare Phytopathologie 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Leibniz-Institut für innovative Mikro- elektronik Frankfurt (Oder) (IHP) für die Professur Drahtlose Breitbandkommunikationssysteme 100% W3 105.790

Ersatz der Personalkosten durch das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) für die Professur Struktur und Dynamik von Biomelekülen 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Leibniz-Institut für Agrartechnik Postdam-Bornim (ATB) für die Professur Nutzungsstrategien für Bioressourcen 100% W3 105.790

Ersatz der Personalkosten durch den Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB) für die Professuren Endokrinologie 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Ökohydrologie 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (RWI) für die Professur VWL-Empirische Arbeitsmarktökonomik 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Erläuterungen Einnahmen Mittelerstattungen aus Kooperationsverträgen für das Haushaltsjahr 2016

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

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Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

Ersatz der Personalkosten durch das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI) für die Professur Kognitive und Klinische Neurowissenschaften 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Max-Planck-Institut für Wissen- schaftsgeschichte (MPIWG) für die Professur Wissensgeschichte des Akustischen 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch die Bundesanstalt für Material- forschung und -prüfung (BAM) für die Professur Bauchemie 100% W1 61.930zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 18.579

Ersatz der Personalkosten durch das Paul-Drude-Institut für Festkörper- elektronik (PDI) für die Professur Materialwissenschaft an III/V-Halbleitern 100% W3 105.790

Ersatz der Personalkosten durch das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) für die Professur Nachhaltiges Ressourcenmanagement und Globaler Wandel 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Helmholtz Zentrum Berlin (HZB) für die Professuren Beschleunigerphysik - Erzeugung und Charakterisierung 100% W3 105.790hochbrillanter Elektronenstrahlen zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Theorie und Simulation von Vielteilchensystemen 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Soft Matter and Functional Materials 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Experimentelle Physik (Beschleunigerphysik) 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Nanospektroskopie für Design und Optimierung energierelevanter 100% W3 105.790Materialien Röntgenmikroskopie 100% W3 105.790

Ersatz der Personalkosten durch den Deutschen Elektronen-Synchrotron zu Hamburg (DESY) für die Professuren Experimentelle Astroteilchenphysik 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Gammastrahlungs- und Neutrino-Astroteilchenphysik 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Theoretische Teilchenphysik-Entwicklung von Theorien jenseits 100% W3 105.790des Standardmodells zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Experimentelle Teilchen- und Astroteilchenphysik 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737eine/n Wiss. Mitarbeiter/in 50% E13 38.265und der Versorgungsbezüge für einen ausgeschiedenen Professor 60.000

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

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Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

Ersatz der Personalkosten durch das Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI) für die Professuren Experimentelle Physik (Nichtlineare Prozesse in Halbleiterlasern 85% W3 89.922und Optoelektronik) Theoretische Optik 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Nichtlineare Ultrakurzzeitoptik 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Potsdam-Institut für Klimafolgen- forschung (PIK) für die Professuren Nichtlineare Dynamik 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Alexander von Humboldt Chair in Sustainability Science 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Systemische Klimatologie und Klimafolgenforschung 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Nachhaltige Landnutzung und Klimawandel 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Industrielle Ökologie und Klimawandel 100% W3 105.790

Ersatz der Personalkosten durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) für die Professuren Verkehrsgeographie 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Computer-Vision 100% C3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Optische Systeme 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Fraunhofer-Institut für Nachrichten- technik (HHI) für die Professur Visual Computing 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Fraunhofer-Instiutut für Rechner- architektur und Softwaretechnik (FIRST) für die Professur Softwaretechnik (Entwurfstheorie) 100% C3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch die Hertie-Stiftung für die Hertie- Professur Ökonomische Migrations- und Integrationsforschung 50% W3 52.895

Ersatz der Personalkosten durch das Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) für die Professuren Angewandte Mathematik 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Angewandte Statistik 100% C4 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Partielle Differentialgleichungen 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

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Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

xAngewandte Mathematik (analytische, statistisch und 100% W3 105.790stochastische Modellierung) zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) für die Professuren Mittelalterliche Geschichte und Landesgeschichte C4 60.000

Ersatz der Personalkosten durch das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung GmbH (WZB) für die Professuren Rule of Law in the Age of Globalization 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Demokratie: Strukturen, Leistungsprofil und Herausforderungen 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Soziologie und Migrationsforschung 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737und der Emeritenbezüge für einen ausgeschiedenen Professor (Vers.last.teilung nach § 107b BeamtVG) Unternehmenstheorie und -politik 85% 75.570

Ersatz der Personalkosten durch das Wissenschaftskolleg zu Berlin für die Professuren Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737und der anteiligen Emeritenbezüge für einen ausgeschiedenen Professor Öffentliches Recht 11.050

Ersatz der Personalkosten durch Institut für Qualitätsmanagement für die Professur Sozialwissenschaften, insbes. Evaluationsforschung 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) für die Professuren Historische Bildungsforschung 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Deutsche Institut für Wirtschafts- forschung (DIW) für die Professuren Angewandte Mikroökonomie 100% W3 105.790Makroökonomie 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Weltwirtschaft 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Sozialwissenschaftliche Methoden 83,33% W3 88.155zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 26.446Soziologie der Sozialpolitik 80% W3 84.632zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 25.390Mikroökonomische Theorie und ihre Anwendungen 50% W3 52.895Emperical Economic Research 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

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Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

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Ansatz2019

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Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

Ersatz der Emeritenbezüge durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen für einen ausgeschiedenen Professor (Vers.last.teilung nach § 107b BeamtVG Öffentliches Recht, insbes. Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht 48.270und Rechtsvergleichung

Ersatz der Emeritenbezüge durch die Finanzdirektion Regensburg für einen ausgeschiedenen Professor (Vers.last.teilung nach § 107b BeamtVG Öffentliches Recht / Rechts- und Staatsphilosophie 52.870

Ersatz der Emeritenbezüge durch das Regierungspräsidium Kassel für einen ausgeschiedenen Professor (Vers.last.teilung nach § 107b BeamtVG Staats- und Verwaltungsrecht 61.780Deutsches und Europäisches Unternehmens- und Wirtschaftsrecht/ 47.890Rechtssoziologie und Bürgerliches Recht

Ersatz der Emeritenbezüge durch den Senat der Freien und Hansestadt Hamb für einen ausgeschiedenen Professor (Vers.last.teilung nach § 107b BeamtVG Theoretische Philosophie 41.340

Ersatz der Personalkosten durch das GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) für die Professur Geoinformationsmanagement und -visualisierung 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Museum für Naturkunde für die (Junior)Professuren Entwicklung und Evolution 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Paläobiologie und Evolution 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Mineralogie/Petrographie 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Paläozoologie 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Biodiversität und Wissenschaftsdialog 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737System. Zoologie Wirbeltierzoologie/Spezielle Zoologie 100% C4 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737System. Zoologie - Entomologie 100% C3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Europäische Ethnologie/Socioculture Anthropology 100% W1 61.930zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 18.579

Ersatz der Personalkosten durch das Robert-Koch-Institut (RKI) für die Professur Epidemologische Modellierung von Infektionskrankheiten 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) für die Professur Neueste und Zeitgeschichte 85% W3 89.922zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

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Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

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Ansatz2019

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Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

Ersatz der Personalkosten durch die Geisteswissenschaftlichen Zentren Berlin e. V. (GWZ) für die Professur Europäische Kultur- und Wissensgeschichte 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Kulturforschung mit dem Schwerpunkt Wissensgeschichte 100% W3 105.790Kulturforschung mit dem Schwerpunkt Religion 100% W3 105.790Allgemeine Sprachwissenschaft 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch Freie Universität Berlin (FU) für eine Lehrkraft f. besondere Aufgaben (Fusion Slawistik) 50% E13 38.265

Ersatz der Personalkosten durch das Konrad-Zuse-Zentrum für Informa- tionstechnik Berlin (ZIB) für die Professur Praktische Informatik mit dem Schwerpunkt Parallele und nach C3 W3 70.000Verteilte Systeme zzgl. eines 36%-igen Versorgungszuschlages 25.200

Ersatz der Personalkosten durch das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IFQ) für eine Professur Empirische Bildungsforschung 100% W3 105.790eine/n Befr. Wiss. Mitarbeiter/in 60% E13 45.918eine/n Beschäftigte/n in der IT 100% E13 76.530eine/n Beschäftigte/n in der IT 100% E11 74.070zwei Beschäftigte, 0,5 Fremdsprachenassistenten/-assistent/in 100% E8 131.775

Ersatz der Personalkosten durch das Arni-Magnusson Institute of Icelandic Studies für eine/n Lektor/in im Isländisch-Lektorat 30% E13 26.550

Ersatz der Personalkosten durch das Ministerium für Wissenschaft, Innovation und höhere Bildung Dänemarks eine/n Lektor/in im Dänisch-Lektorat 25% E13 16.000

Ersatz der Personalkosten durch die Zentrale für Internationale Mobilität (CIMO) Helsinki eine/n 0,25-Teilzeit-Lektor/in im Finnisch-Lektorat E13 20.000

Ersatz der Personalkosten durch die Deutsche Gesellschaft für Kinder- heilkunde und Jugendmedizin (DGKJ) für eine/n Archivangestellte/n (Pädiatriearchiv) 30% E9 8.573

Ersatz der Personalkosten durch die Charite für eine/n Archivangestellte/n (Pädiatriearchiv) 70% E9 20.003

Ersatz der Personalkosten durch den ReferentInnenrat für eine studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden) Studentisches Beratungssystem 100% STUD 13.070

Ersatz der Personalkosten durch das Leibniz-Zentrum für Agrarland- schaftsforschung e.V. (ZALF) für die Professuren Landnutzungssysteme 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

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Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

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Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

xLandschaftsbiogeochemie 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Ökonomie und Politik des ländlichen Raums 100% C3 105.790

Ersatz der Personalkosten durch das Institut für Gemüse- und Zier- pflanzenbau Großbeeren (IGZ) für die Professur Ernährungsphysiologie der Nutzpflanzen 100% C3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch den Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB) für die (Junior)Professuren Chemische Biologie (1. Professur) 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Chemische Biologie (2. Professur) 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Kristallwachstum 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Biologie und Ökologie der Fische 85% W3 89.922zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737Optische Metrologie W3 38.000

Ersatz von maximal 2/3 der Bezüge der Stelleninhaberin durch das Bun- desverfassungsgericht (BVerfG) für die Vertretung der Professur Öffentliches Recht und Feministische Rechtswissenschaft 2/3 C3 70.527

Ersatz der Personalkosten durch das Institut für Genossenschaftswesen für die Professur Ökonomik ländlicher Genossenschaften 100% W3 105.790zzgl. eines 30%-igen Versorgungszuschlages 31.737

Ersatz der Personalkosten durch das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB) für die Juniorprofessur Beschleunigerphysik 100% W1 61.930

Ersatz der Personalkosten durch das Leibniz-Institut für Zoo- und Wild- tierforschung (IZW) für die Juniorprofessur Ökologie und Evolution molekularer Parasit-Wirt-Interaktionen 100% W1 61.930

Ersatz der Personalkosten durch das Leibniz-Institut für Regionalent- wicklung und Strukturplanung (IRS) für die Juniorprofessur Angewandte Wirtschaftsgeographie 100% W1 61.930

Ersatz der Personalkosten durch die Helmholtz-Gemeinschaftfür die ProfessurNano-Optik - 30%-iger Versorgungszuschlag 31.737

Gesamt: 12.343.856

Veranschlagt werden: 12.344.000

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 131-

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

28198 Sonstige Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 100,0 100,0 75,0 181,1

Insbesondere Erstattung von Ausgaben zur Finanzierung des personellen Aufwands und der Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales

28298 Zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für konsumtive Zwecke

133 250,0 250,0 275,0 751,0

Insbesondere Einnahmen von privaten Förderern zur anteiligen Finanzierung der Deutschlandstipendien und Zuwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen

Summe HGr. 2 13.700,0 13.700,0 12.619,0 14.698,4

35998 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 553,2

Summe HGr. 3 0,0 0,0 0,0 553,2

Summe der Einnahmen 18.178,0 18.178,0 16.628,0 * 20.768,4

Ausgaben

42298 Bezüge der Beamten/Beamtinnen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 8.300,0 8.300,0 8.631,0 6.218,4

4.000,0 R

Insbesondere Personal auf Grund von Kooperationsverträgen (Erstattungsstellen)Die Planstellen werden nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen am Schluss der Erläuterungennachgewiesen.

42798 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 1.300,0 1.300,0 1.500,0 1.615,7

20,0 R

Insbesondere zur Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote

42898 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

133 3.000,0 3.000,0 2.083,0 2.841,8

30,0 R

Insbesondere zur Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und wissenschaftlicher WeiterbildungsangeboteDer summarische Stellenrahmen wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 132-

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

43298 Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Hochschullehrer/innen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 650,0 650,0 426,0 817,7

400,0 R

Veranschlagung der Versorgungsbezüge für Personal auf Grund von Kooperationsverträgen (Erstattungsstellen)

43498 Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger) aus zweckgebundenen Einnahmen

850 0,0 0,0 1,0 0,0

1,0 R

Wegfall, da keine Einzahlungen mehr in dasSondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Berlin"

44198 Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen

840 100,0 100,0 0,0 261,4

10,0 R

44698 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen aus zweckgebundenen Einnahmen

138 3,0 3,0 0,0 10,9

5,0 R

45998 Nachversicherungsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen neu

840 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe HGr. 4 13.353,0 13.353,0 12.641,0 11.765,9

4.466,0 R

51198 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u. ä. aus zweckgebundenen Einnahmen

133 150,0 150,0 175,0 251,4

30,0 R

Insbesondere für wissenschaftliche Veranstaltungen und wissenschaftliche Weiterbildungsangebote, Gästeunterkünftesowie der Zentraleinrichtungen Sprachenzentrum und Hochschulsport

51498 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen

133 60,0 60,0 25,0 39,6

10,0 R

Insbesondere für wissenschaftliche Veranstaltungen und wissenschaftliche Weiterbildungsangebote

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 133-

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

51798 Bewirtschaftungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

133 250,0 250,0 200,0 269,5

50,0 R

Insbesondere der Gästeunterkünfte

51898 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen

133 100,0 100,0 75,0 98,2

10,0 R

Insbesondere für die Anmietung von Räumen für wissenschaftliche Weiterbildungsveranstaltungen undfür die Durchführung von Kursen der Zentraleinrichtung Hochschulsport

51998 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 120,0 120,0 125,0 523,8

100,0 R

Insbesondere Bauunterhaltung der Gästeunterkünfte und aus Zuwendungen finanzierte Bauunterhaltungsmaßnahmen

52398 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen

133 1,0 1,0 0,0 0,7

1,0 R

52598 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen

133 100,0 100,0 20,0 44,8

25,0 R

Insbesondere für wissenschaftliche Weiterbildungsangebote

52798 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 50,0 50,0 20,0 33,9

20,0 R

Insbesondere im Rahmen von wissenschaftlichen Veranstaltungen und wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten

52998 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen

133 20,0 20,0 10,0 8,4

2,0 R

Insbesondere im Rahmen von wissenschaftlichen Veranstaltungen und wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 134-

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

53198 Veröffentlichungen, BesucherInnenbetreuung und sonstiges im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen

133 150,0 150,0 200,0 204,1

5,0 R

Insbesondere für BesucherInnenbetreuung im Rahmen von wissenschaflichen Veranstaltungen und wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten

54098 Dienstleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

133 120,0 120,0 100,0 126,4

20,0 R

Insbesondere der Gästeunterkünfte und der Zentraleinrichtung Hochschulsport

Summe HGr. 5 1.121,0 1.121,0 950,0 1.600,8

273,0 R

67198 Erstattungen an Inland aus zweckgebundenen Einnahmen

133 2,0 2,0 0,0 4,3

4,0 R

68198 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen

142 1.000,0 1.000,0 459,0 809,8

300,0 R

Insbesondere Stipendienzahlungen auf Grund des Stipendienprogramm-Gesetzes (Deutschlandstipendien)

68598 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen

133 2,0 2,0 2,0 2,6

1,0 R

Insbesondere Beiträge der Musikeinrichtungen des Universitätsmusikdirektors sowie der ZE Hochschulsportund der ZE Sprachenzentrum

Summe HGr. 6 1.004,0 1.004,0 461,0 816,7

305,0 R

71198 Investitionen für Bauliche Zwecke aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 R

Summe HGr. 7 0,0 0,0 0,0 0,0

81198 Fahrzeuge aus zweckgebundenen Einnahmen

133 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 R

Summe HGr. 8 0,0 0,0 0,0 0,0

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 135-

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

91998 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen

850 2.500,0 2.500,0 2.179,0 5.086,2

1.100,0 R

Insbesondere Nachweis der Zuführung von Mitteln zur Rücklage der Versorgungszuschläge aus Kooperationsverträgen (Erstattungsstellen)

98198 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen

890 200,0 200,0 397,0 109,9

26,3 R

Zur Überführung von Einnahmeresten aus abgeschlossenen Vorhaben und Gemeinkostenzuschlägenin das Kapitel 01010

Summe HGr. 9 2.700,0 2.700,0 2.576,0 5.196,1

1.126,3 R

Summe der Ausgaben 18.178,0 18.178,0 16.628,0 19.379,5

4.466,0 R

AbschlussEinnahmen 18.178,0 18.178,0 16.628,0 * 20.768,4

Ausgaben 18.178,0 18.178,0 16.628,0 19.379,5

Überschuss/ Fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 1.388,9

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 136-

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

x

- Leerseite -

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 137 -

42298

Stellen mit Wegfallvermerken - Zweckgebundene Finanzierungen

Mittelerstattung

Stellenbezeichnung Bes.GrZahl der Stellen Neue Zahl der Stelle Betrag2017 2018 €

Universitätsprofessor/in W3 72 76,5 2) 8.092.935Universitätsprofessor/in C4 3 3 1)2) 317.370Universitätsprofessor/in C3 5 5 1)2) 528.950Juniorprofessor/in W1 5 5 2) 309.650

Summe Mittelerstattung 85 89,5 9.248.905

veranschlagt werden: 8.448.000

Aus zweckgebundenen Einnahmen

Stellenbezeichnung Bes.GrZahl der Stellen Neue Zahl der Stelle Betrag2017 2018 €

Universitätsprofessor/in W3 1 0 0

Summe Aus zweckgeb. Einnahmen 1 0 0

veranschlagt werden: 0

Gesamt 03098 / 42298 86 89,5 9.248.905rd. 9.249.000

Bezüge der Beamten Zweckgebundene Finanzierungen:

errechneter Betrag: 9.249,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 8.448,0 Tsd. €

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 138 -

noch 42298

1) Die Stelle wird bei Freiwerden vor Ablauf der Fremdfinanzierung oder bei Ausübung der Option gemäß § 3b Landesbesoldungsgesetz oder zur Umsetzung einer Bleibeverhandlung in eine Stelle der BesGr. W3 umgewandelt.

2) Die Stelle/n fällt/fallen bei Beendigung der Erstattung weg.

Bes. Gr. Anzahl St.Nr. - BereichW3 76,5 14736, 15032, 14830 - Juristische Fakultät

13121, 14764, 15101, 15112, 13735, 14072, 15352 - Inst. f. Agrar- und Gartenbauwiss.13809, 13991, 14378, 12648, 14345, 14346, 14807, 14857, 14872, 14873, 15016, 15079, 15537, 15553 - Inst. f. Biologie15096 - Inst. f. Psychologie14708, 14344, 15095 - Inst. f. Chemie13148, 13059, 14074, 14075, 12649, 15622 - Geograph. Inst.14384, 14766, 15571 - Inst. f. Informatik13116, 11518, 15801 - Inst. f. Mathematik13440, 11519, 11523, 14216, 14379, 14765, 14985, 11526, 15392,15418, 15415, 15441, 15456, 15624 , 15805, 15796 - Inst. f. Physik14380 - Inst. f. Geschichtswissenschaften15823 - Inst. f. deutsche Sprache und Linguistik15080, 15533 - Inst. f. Erziehungswissenschaften15329, 15261 (0,5-Stelle), 15353, 15354, 15355 - Inst. f. Kulturwissen-schaft13810, 13970, 14436, 14813, 13014, 15174 (0,5-Stelle), 15847 - Inst. f. Sozialwissenschaften14733, 15099, 15172, 15445, 15816, 15803 (0,5-Stelle) - Wirtschafts-wiss. Fakultät

C4 3 12775 - Inst. f. Mathematik11520 - Inst. f. Physik13117 - Inst. f. Geschichtswissenschaften

C3 5 12457, 12972 - Inst. f. Agrar- und Gartenbauwiss.14349 - Inst. f. Biologie12774, 13085 - Inst. f. Informatik

W1 5 15102 - Inst. f. Biologie15393 - Inst. f. Chemie15394 - Geographisches Inst.14806 - Inst. f. Physik15614 - Inst. f. Europäische Ethnologie

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 139 -

42898

Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerken - Zweckgebundene Finanzierungen

Mittelerstattung

Dienstart Zahl der BePos Neue Zahl der BePos Betrag2017 2018 €

a) Studentische Hilfskräfte 1 1 18) 13.070

b) Sonst. BePos

Wiss. Personal 4,8 3,6

15)16)

18)19)

26)27) 275.5084,8 3,6 275.508

Sonstiges Personal 8 8

2)10)

23) 535.620

Summe Mittelerstattung 13,8 12,6 824.198

veranschlagt werden: 1.197.000

Aus zweckgebundenen Einnahmen

Dienstart Zahl der BePos Neue Zahl der BePos Betrag2017 2018 €

a) Studentische Hilfskräfte 7,25 7,25

3)11)

12)13)

14) 94.758

b) Sonst. BePos

Wiss. Personal 3 3

12)13)

22)25) 229.5903 3 229.590

Sonstiges Personal 15,08 14,58

1)4)5)

6)7)8)

9)12)

14)20)

21)24)

28)29) 892.477

Summe Aus zweckgeb. Einnahmen 25,33 24,83 1.216.825

veranschlagt werden: 1.217.000

Gesamt 03098 / 42898 39,13 37,43 2.041.023rd. 2.042.000

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 140 -

noch 42898

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Zweckgebundene Finanzierungen:

errechneter Betrag: 2.042,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 2.414,0 Tsd. €

1) Die Beschäftigungsposition ist für die Dauer der Finanzierung aus QIO-Mitteln 01018/42898 gesperrt. (ZE Comuter- und Medienservice)

E13 BePos-Nr. 15530E11 BePos-Nr. 15531, 15532

2) Die Mittel für die Beschäftigungsposition werden der HU durch das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen erstattet (Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. Fakultät - Fakultätsverwaltung).

E13 BePos-Nr. 15469E11 BePos-Nr. 15470E8 BePos-Nr. 15471, 15472, 15473 (0,5-BePos)

3) Die Personalausgaben der Arbeitsplatzassistenz werden vom Integrationsamt getragen.

Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. FakultätInst. f. Asien- und Afrikawiss. BePos-Nr. 14103(Stud. Hilfskraft 40 Monatsstunden)

4) Die Finanzierung erfolgt aus Entgelten für den Firmenticket-Verwaltungsaufwand. (BePos-Nr. 15152 (0,2-BePos) - Haushaltsabteilung)

5) Die Beschäftigungsposition wird aus Entgelten der ZE Hochschulsport finanziert. Sie entfällt nach Auslaufen der Finanzierung.

E13 BePos-Nr. 15028 (0,5-BePos), 15356 (0,5-BePos), 15565 (0,45-BePos)E9 BePos-Nr. 14191E5 BePos-Nr. 14192, 15019

6) Die Finanzierung erfolgt aus den Teilnehmergebühren der FRS-Studiengänge. (Juristische Fakultät)

E5 BePos-Nr. 15351 (0,25-BePos)

7) Die Finanzierung erfolgt aus Einnahmen der Hochschulambulanz für Psychotherapie und Psycho- diagnostik. (BePos-Nr. 15018 (0,67-BePos) - Inst. f. Psychologie)

8) Die Finanzierung erfolgt aus Einnahmen der kostenpflichtigen Weiterbildungsangebote. Bei Wegfall der Finanzierung entfällt die Beschäftigungsposition. (BePos-Nr. 15262 (0,5-BePos) - Studienabteilung)

9) Die Finanzierung erfolgt aus Entgelten der Sommeruniversität. (BePos-Nr. 14199 - ZE Sprachenzentrum)

11) Die Finanzierung erfolgt durch die Firma Varifast (www-Werbung). (BePos-Nr. 14226 (0,5-BePos), 14438 (0,25-BePos) - Präsidium/Präsidialbereich)

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 141 -

noch 42898

10) Die Finanzierung erfolgt anteilig durch die Kooperationspartner im Rahmen des "Servicezentrums Campuscard, derzeitHumboldt-Universität zu Berlin 29,6%Freie Universität Berlin 30,7%Charite - Universitätsmedizin Berlin 6,7%Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 12,3%Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 9,6%Beuth Hochschule für Technik Berlin 11,0%

Der verbleibende Differenzbetrag wird durch die HU getragen. Die Beschäftigungsposition entfällt mit Wegfall der Vertragsgrundlage. (ZE Computer- und Medienservice)

E13 BePos-Nr. 15530E11 BePos-Nr. 15531, 15532

12) Die Finanzierung erfolgt aus den Einnahmen des Fernstudiengangs Bibliotheks- und Informations- wissenschaft.

Befr. WiMi E13 BePos-Nr. 14298 , 15421, 15426 (0,5-BePos), 15510 (0,5-BePos)E9 BePos-Nr. 15542 (0,17-BePos)E8 BePos-Nr. 15626 (0,09-BePos)E5 BePos-Nr. 15047 (0,5-BePos)

Stud. HK BePos-Nr. 14089, 14090, 14258, 14259 (0,75-BePos)BePos-Nr. 15450

13) Die Finanzierung erfolgt aus ERASMUS-Entgelten. (ZE Sprachenzentrum)

Stud. HK BePos-Nr. 14306

14) Die Finanzierung erfolgt aus den Teilnehmergebühren der LLM-Studiengänge. (Juristische Fakultät)

E5 BePos-Nr. 15350 (0,25-BePos)Stud. HK BePos-Nr. 14405 (0,25-BePos)

15) Die Personalkosten werden durch das Center für International Mobility CIMO, Finnland, in Höhe von 20 T€/Jahr erstattet. Die Beschäftigungsposition Finnisch-Lektorat entfällt mit Wegfall der Finanzierung und Auslaufen der Vereinbarung zum 31.08.2018. (BePos-Nr. 15692 (0,25-BePos) - Nordeuropa-Inst.)

16) Die Personalkosten werden durch das Arni-Magnusson Institute of Icelandic Studies i. H. v. 26.550 €/Jahr erstattet. Die Beschäftigungsposition Isländisch-Lektorat entfällt mit Wegfall der Fremdfinanzierung und Auslaufen der vertraglichen Vereinbarung zum 30.09.2020. Eine Verlängerung bis 30.09.2022 ist ggf. möglich. (BePos-Nr. 15819 (0,3-BePos) - Nordeuropa-Inst.)

17) Die Finanzierung erfolgt aus der anteiligen Gehaltszahlung in Höhe von 38 T€ für Prof. Peters durch den Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB) (siehe auch St.Nr. 14297 FN 20) bei 01010/42201): Bei Beendi- gung der Fremdfinanzierung fällt die Beschäftigungsposition weg. (BePos-Nr. 14296 - Inst. f. Physik)

18) Die Mittel für die Beschäftigungsposition werden der HU vom ReferentInnenrat erstattet. Sie entfällt bei Aufhebung oder Kündigung des diesbezüglichen Vertrages zwischen RefRat und HU. (BePos-Nr. 14096 - Abteilung I)

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Doppelhaushaltsplan Zweckgebundene Finanzierungen HU 030982018/2019

- 142 -

noch 42898

19) Für die Dauer der Tätigkeit an der HU erstattet die FU 50% der Personalkosten des Stelleninhabers gemäß Vereinbarung zur Verlagerung der Slawistik von der FU an die HU. Nach Beendigung der Fremdfinanzierung fällt die Stelle weg. (Inst. f. Slawistik).

LbA E13 St.Nr. 14187

20) Die Finanzierung erfolgt aus Einnahmen der Gästehäuser der HU. (Techn. Abteilung)E9 St.Nr. 14785E4 St.Nr. 14878E2 St.Nr. 14786

21) Die Finanzierung erfolgt aus Entgelten der Sommer- und Winteruniversität. (BePos-Nr. 14798, 15464 - Abt. International Office/Internationales Büro)

22) Die Personalkosten in Höhe von 16 T€ pro Jahr werden der HU durch das Ministerium für Wissen- schaft, Innovation und höhere Bildung Dänemarks über den 31.10.2014 hinaus für die Zeit vom 01.11.2014 bis 31.03.2018 erstattet. Nach Beendigung der Erstattung fällt die Beschäftigungsposition weg. (BePos-Nr. 15017 (0,25-BePos) -Nordeuropa-Institut)

23) Die Beschäftigungsposition wird bis zum 31.12.2019 zu 30% durch die Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin e.V. (DGKJ) und zu 70% durch die Charite finanziert. Danach fällt die Beschäftigungsposition weg (BePos-Nr. 15035 (0,5-BePos) - ZE Universitätsbibliothek)

24) Die Finanzierung erfolgt aus Einnahmen der "Verwaltungsvereinbarung über das Facility Management" mit dem Museum für Naturkunde vom 08.06.2009. Nach Beendigung der Fremdfinanzierung fällt die Beschäftigungsposition weg. (BePos-Nr. 15439 - Techn. Abteilung)

25) Die Beschäftigungsposition entfällt bei Freiwerden, frühestens jedoch bei Freiwerden der Juniorprofessur St.Nr. 15422 bei 03098/42298. (BePos-Nr. 15421 - Fernstudiengang Bibliotheks- und Informationswiss.)

26) Die Mittel für die Beschäftigungsposition werden zu 100 % gem. Regelung des Kooperationsvertrages mit dem DESY erstattet. Die Stelle fällt bei Freiwerden, frühenstens jedoch bei Freiwerden der Professoren- stelle Nr. 11526 bei 03098/42298 bzw. bei Beendigung der Erstattung weg. (BePos-Nr. 15434 (0,5-BePos) - Inst. f. Physik)

27) Die Mittel werden der HU vom Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IFQ) erstattet. Bei Beendigung der Erstattung fällt die Beschäftigungsposition weg. (BePos-Nr. 15417 - Inst. f. Sozialwissenschaften)

28) Die Finanzierung erfolgt aus der Akquisepauschale des nationalen Stipendienprogramms. Nach Wegfall der Fremdfinanzierung entfällt die Beschäftigungsposition und der Inhaber ist auf eine Stelle der HU bei 01010/42801 zu übernehmen. (BePos-Nr. 15743 (0,5-BePos) - Präsidium/Präsidialbereich)

29) Die Finanzierung erfolgt aus Einnahmen (Gebühren) für die Wohnraumvermittlung. (Abt. Internat. Büro)

E9 BePos-Nr. 15757 (0,5-BePos)

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Doppelhaushaltsplan Überhang des Hochschulbereichs HU 040102018/2019

- 143 -

Allgemeine Erläuterungen

Zum Nachweis des Personalüberhangs, analog zum Kapitel 01010, der in Umsetzung des Strukturplanes entsteht, ist diesesKapitel eingerichtet worden.

Deckungsvermerk:Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sind untereinander und zwischen den Kapiteln 01010 und 04010deckungsfähig.Von dieser Deckungsfähigkeit ausgenommen sind Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen und Sonder-finanzierungen.

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

Ausgaben

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

133 62,0 62,0 62,0 0,0

2018Tsd. €

2019Tsd. €

Errechneter Betrag gemäß HU-interner Durchschnittssätze 62,0Veranschlagt werden 62,0 62,0

Die Planstellen werden nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen am Schluss der Erläuterung nach-gewiesen.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

133 2.800,0 2.600,0 2.950,0 3.656,4

2018Tsd. €

2019Tsd. €

Errechneter Betrag gemäß HU-interner Durchschnittssätze 2.576,0Veranschlagt werden 2.800,0 2.600,0

Der summarische Stellenrahmen wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.

44100 Beihilfen für Dienstkräfte 840 0,0 0,0 0,0 0,0

Ab 2016 fallen keine Ausgaben für Beihilfen mehr an.Fassung

Summe HGr. 4 2.862,0 2.662,0 3.012,0 3.656,4

Summe der Ausgaben 2.862,0 2.662,0 3.012,0 * 3.656,4

Abschluss

Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0Ausgaben 2.862,0 2.662,0 3.012,0 * 3.656,4

Überschuss/ Fehlbetrag - 2.862,0 - 2.662,0 - 3.012,0 - 3.656,4

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Doppelhaushaltsplan Überhang des Hochschulbereichs HU 040102018/2019

- 144 -

Titel Bez Funk-tion

Ansatz2018

Tsd. €

Ansatz2019

Tsd. €

Ansatz2017

Tsd. €

* leer1 Ist (Reste/R)

2016

leer2

- L e e r s e i t e -

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Doppelhaushaltsplan Überhang des Hochschulbereichs HU 040102018/2019

- 145 -

42201

Überhang

Stellenbezeichnung Bes.GrZahl der Stellen Neue Zahl der Stelle Betrag2017 2018 €

Uni.verw.rat/-rätin A13 1 1 1) 61.560

Summe 1 1 61.560

Gesamt 04010 / 42201 1 1 61.560rd. 62.000

Bezüge der Beamten Überhang:

errechneter Betrag: 62,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 62,0 Tsd. €

1) Die Stelle entfällt bei Freiwerden. (St.Nr. 15607 - Rechtsabteilung)

42801

Überhang

Dienstart Zahl der Stellen Neue Zahl der Stelle Betrag2017 2018 €

Wiss. Personalunbefristete Stellen 14,16 11,16 1)2)3) 854.075befristete Stellen 4,00 4,00 3) 306.120

18,16 15,16 1.160.195

Sonstiges Personal 30,95 25,20 1)3) 1.415.587

Summe 49,11 40,36 2.575.781

Gesamt 04010 / 42801 49,11 40,36 2.575.781rd. 2.576.000

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Überhang:

errechneter Betrag: 2.576,0 Tsd. €

veranschlagt werden: 2.800,0 Tsd. €

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Doppelhaushaltsplan Überhang des Hochschulbereichs HU 040102018/2019

- 146 -

noch 42801

1) Folgende Stellen entfallen bei Freiwerden:

Lebenswiss. FakultätInst. f. Agrar- u. Gartenbauwiss.

E10 St.Nr. 15522 (0,75-Stelle), 15523E9 St.Nr. 15524

Abteilung I E10 St.Nr. 14643

Abteilung VIUnbefr. WiMi E13 St.Nr. 14619

2) Folgende Stellen Unbefr. Wiss. Mitarbeiter/in E13 werden bei Freiwerden zu Stellen Befr. Wiss. Mitarbeiter/in E13:Lebenswiss. Fakultät Inst. f. Agrar- u. Garten- St.Nr. 14616, 14618, 14620, 14679, 14680bauwiss.

Mathem.-Naturwiss. FakultätInst. f. Chemie St.Nr. 14557

Sprach- und literaturwiss. Fak.Inst. f. Anglistik und St.Nr. 14387 (0,66-Stelle)Amerikanistik

Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. FakultätInst. f. Erziehungswiss. St.Nr. 14606

3) Die Stelle fällt aufgrund der Zuschusskürzungen zukünftig weg. Eine Nachbesetzung ist - insbesondere zur Einhaltung von Berufungszusagen - nach Prüfung des konkreten Vorgangs möglich. In Abhängigkeit von der Personalkostenentwicklung ist im Einzelfall eine Rückverlagerung ins 10-er Kapitel zulässig.

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Gliederung der Einnahmen,Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

nach Arten - Gruppierungsübersicht -

Anlage 1HU

2018 / 2019

*) einschließlich Nachtragshaushaltspläne - 147 -

2018

Tsd. €

2019

Tsd. €

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 9.617,0 9.612,0 9.008,2 0,0 0,0

11 Verwaltungseinnahmen 7.999,0 7.999,0 7.660,2 0,0 0,0111 Gebühren, sonstige Entgelte 7.854,0 7.854,0 7.273,0 0,0 0,0119 Sonstige Verwaltungseinnahmen 145,0 145,0 387,2 0,0 0,012 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus

Vermögen (ohne Zinsen) 1.573,0 1.568,0 1.298,0 0,0 0,0124 Mieten und Pachten 1.483,0 1.478,0 1.202,0 0,0 0,0125 Einnahmen aus der Veräußerung von

beweglichen Sachen und Dienste aus wirtschaftlicher Tätigkeit (soweit nicht aus 11 und 13) 90,0 90,0 96,0 0,0 0,0

16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 45,0 45,0 50,0 0,0 0,0162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 45,0 45,0 50,0 0,0 0,0

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 410.132,0 415.892,0 383.857,0 0,0 0,0

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 301.582,0 313.632,0 284.138,0 0,0 0,0

231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 24.920,0 25.520,0 23.553,0 0,0 0,0232 Sonstige Zuweisungen von Ländern 275.843,0 287.293,0 260.585,0 0,0 0,0234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen

819,0 819,0 0,0 0,0 0,026 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von

Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen 13.300,0 13.300,0 12.064,0 0,0 0,0261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von

Verwaltungsausgaben aus dem Inland 13.300,0 13.300,0 12.064,0 0,0 0,027 Zuschüsse von der EU 8.800,0 9.900,0 9.005,0 0,0 0,0272 Sonstige Zuschüsse von der EU 8.800,0 9.900,0 9.005,0 0,0 0,028 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 86.450,0 79.060,0 78.650,0 0,0 0,0281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 4.800,0 2.300,0 1.025,0 0,0 0,0282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 80.550,0 75.650,0 75.710,0 0,0 0,0287 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit

nicht von der EU) 1.100,0 1.110,0 1.915,0 0,0 0,0

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 45.949,0 43.958,0 45.395,5 0,0 0,0

33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich 17.706,0 17.994,0 15.437,0 0,0 0,0

331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund 585,0 585,0 585,0 0,0 0,0332 Zuweisungen für Investitionen von Ländern 17.121,0 17.409,0 14.852,0 0,0 0,034 Beiträge und sonstige Zuschüsse für

Investitionen 1.620,0 1.820,0 3.430,0 0,0 0,0342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem

Inland 1.620,0 1.820,0 3.430,0 0,0 0,035 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks 12.806,0 12.544,0 14.061,5 0,0 0,0359 Entnahmen aus sonstigen anderen

Vermögensbeständen 12.806,0 12.544,0 14.061,5 0,0 0,0

Verpflichtungs- ermächti-gungen2018

Tsd. €

Verpflichtungs- ermächti-gungen2019

Tsd. €

Gruppie- rungs-kenn-ziffer

BezeichnungAnsatz *Ansatz

2017

Tsd. €

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Gliederung der Einnahmen,Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

nach Arten - Gruppierungsübersicht -

Anlage 1HU

2018 / 2019

*) einschließlich Nachtragshaushaltspläne - 148 -

2018

Tsd. €

2019

Tsd. €

Verpflichtungs- ermächti-gungen2018

Tsd. €

Verpflichtungs- ermächti-gungen2019

Tsd. €

Gruppie- rungs-kenn-ziffer

BezeichnungAnsatz *Ansatz

2017

Tsd. €36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 2.167,0 0,0 570,0 0,0 0,0360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 2.167,0 0,0 570,0 0,0 0,038 Haushaltstechnische Verrechnungen 11.650,0 11.600,0 11.897,0 0,0 0,0381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 11.650,0 11.600,0 11.897,0 0,0 0,0

Summe Einnahmen 465.698,0 469.462,0 438.260,7 0,0 0,0

4 Personalausgaben 293.276,0 299.447,0 285.166,0 0,0 0,041 Aufwendungen für Abgeordnete und

ehrenamtlich Tätige 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 6,0 6,0 6,0 0,0 0,042 Bezüge und Nebenleistungen 273.681,0 278.851,0 263.940,0 0,0 0,0422 Dienstbezüge der Beamten 52.968,0 53.968,0 53.152,0 0,0 0,0427 Ausgaben für freie Mitarbeiter 12.819,0 12.633,0 11.318,0 0,0 0,0428 Entgelte der Arbeitnehmer 207.894,0 212.250,0 199.470,0 0,0 0,043 Versorgungsbezüge 17.650,0 18.650,0 17.873,0 0,0 0,0432 Versorgungsbezüge der Beamten und

Hochschullehrer 17.650,0 18.650,0 17.426,0 0,0 0,0434 Zuführung an die Versorgungsrücklage 0,0 0,0 447,0 0,0 0,044 Beihilfen, Unterstützungen und

Fürsorgeleistungen und dgl. 3.168,0 3.168,0 3.067,0 0,0 0,0441 Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446 1.045,0 1.045,0 950,0 0,0 0,0443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 920,0 920,0 917,0 0,0 0,0446 Beihilfen und Unterstützungen für

Versorgungsempfänger und dergleichen 1.203,0 1.203,0 1.200,0 0,0 0,045 Sonstige personalbezogene Ausgaben 271,0 272,0 280,0 0,0 0,0453 Trennungsgelder (einschl. Fahrkostenzu-

schüsse), Umzugskostenvergütungen 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0459 Sonstiges 71,0 72,0 80,0 0,0 0,046 Minderausgaben für Personalausgaben -1.500,0 -1.500,0 0,0 0,0 0,0462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben

-1.500,0 -1.500,0 0,0 0,0 0,0

5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst 90.340,0 90.597,0 80.501,6 2.620,0 2.620,0

51-52 Sächliche Verwaltungsausgaben 83.384,5 83.713,5 74.638,7 2.620,0 2.620,0511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände 11.558,5 9.180,5 9.889,8 0,0 0,0

514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 6.954,0 6.676,0 7.213,0 0,0 0,0517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und

Räume 20.091,0 21.591,0 22.054,0 120,0 120,0518 Mieten und Pachten 12.545,0 12.567,0 13.151,0 0,0 0,0519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen 9.720,0 9.640,0 7.075,0 2.500,0 2.500,0521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens 3,0 3,0 2,6 0,0 0,0523 Archiv- und Sammlungsgegenstände 6.270,0 6.543,0 5.470,0 0,0 0,0

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Gliederung der Einnahmen,Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

nach Arten - Gruppierungsübersicht -

Anlage 1HU

2018 / 2019

*) einschließlich Nachtragshaushaltspläne - 149 -

2018

Tsd. €

2019

Tsd. €

Verpflichtungs- ermächti-gungen2018

Tsd. €

Verpflichtungs- ermächti-gungen2019

Tsd. €

Gruppie- rungs-kenn-ziffer

BezeichnungAnsatz *Ansatz

2017

Tsd. €525 Aus- und Fortbildung 11.632,0 12.962,0 4.751,0 0,0 0,0526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten

und ähnliche Ausgaben 322,0 332,0 102,0 0,0 0,0527 Dienstreisen 4.246,0 4.176,0 4.897,3 0,0 0,0529 Verfügungsmittel 43,0 43,0 33,0 0,0 0,053-54 Sonstiges 6.953,5 6.881,5 5.862,9 0,0 0,057 Zinsausgaben an Kreditmarkt 2,0 2,0 0,0571 Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und

Einrichtungen 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 33.621,0 33.583,0 33.330,1 0,0 0,0

67 Erstattungen an sonstige Bereiche 1.054,0 1.103,0 1.072,0 0,0 0,0671 Erstattungen an Inland 1.054,0 1.103,0 1.072,0 0,0 0,068 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an

sonstige Bereiche 32.567,0 32.480,0 32.258,1 0,0 0,0681 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an

natürliche Personen 17.775,0 17.628,0 17.574,1 0,0 0,0684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder

ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) 26,0 26,0 36,0 0,0 0,0

685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 13.516,0 13.516,0 13.488,0 0,0 0,0

686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 1.250,0 1.310,0 1.160,0 0,0 0,0

7 Baumaßnahmen 20.420,0 20.546,0 17.626,0 12.243,0 7.760,071 Baumaßnahmen des Hochbaus,

Architektenhonorare 20.420,0 20.546,0 17.626,0 12.243,0 7.760,0701- 714

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten 20.420,0 20.546,0 17.626,0 12.243,0 7.760,0

8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionensförderungsmaßnahmen 12.039,0 10.277,0 7.161,0 1.400,0 1.400,0

81 Erwerb von beweglichen Sachen 9.830,0 9.230,0 6.135,0 1.400,0 1.400,0811 Erwerb von Fahrzeugen 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen

Sachen 7.170,0 7.170,0 4.775,0 900,0 900,0814 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstat-

tungen im Inland für Berufungen 2.000,0 2.000,0 1.300,0 500,0 500,0815 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstat-

tungen im Rahmen einer Landesbau-maßnahme600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 2.024,0 862,0 841,0 0,0 0,0821 Grunderwerb 2.024,0 862,0 841,0 0,0 0,086 Darlehen an sonstige Bereiche 185,0 185,0 185,0 0,0 0,0863 Darlehen an Sonstige im Inland 185,0 185,0 185,0 0,0 0,0

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Gliederung der Einnahmen,Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

nach Arten - Gruppierungsübersicht -

Anlage 1HU

2018 / 2019

*) einschließlich Nachtragshaushaltspläne - 150 -

2018

Tsd. €

2019

Tsd. €

Verpflichtungs- ermächti-gungen2018

Tsd. €

Verpflichtungs- ermächti-gungen2019

Tsd. €

Gruppie- rungs-kenn-ziffer

BezeichnungAnsatz *Ansatz

2017

Tsd. €

9 Besondere Finanzierungsausgaben 16.002,0 15.012,0 14.476,0 0,0 0,091 Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und

Stocks 2.902,0 2.902,0 2.579,0 0,0 0,0919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen 2.902,0 2.902,0 2.579,0 0,0 0,098 Haushaltstechnische Verrechnungen 13.100,0 12.110,0 11.897,0 0,0 0,0981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 13.100,0 12.110,0 11.897,0 0,0 0,0

Summe Ausgaben 465.698,0 469.462,0 438.260,7 16.263,0 11.780,0

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Gliederung der Einnahmen,Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

nach Aufgabenbereichen- Funktionenübersicht -

Anlage 1HU

2018 / 2019

*) einschließlich Nachtragshaushaltspläne - 151 -

Kenn-ziffer Bezeichnung

Ansatz2018

EinnahmenTsd. €

Ansatz2018

AusgabenTsd. €

Ansatz2019

EinnahmenTsd. €

Ansatz2019

AusgabenTsd. €

Verpflich-tungsermäch-

tigungen2018

Tsd. €

Verpflich-tungsermäch-

tigungen2019

Tsd. €

Ansatz2017

EinnahmenTsd. €

* Ansatz2017

AusgabenTsd. €

*

0 Allgemeine Dienste 935,0 584,0 935,0 586,0 0,0 0,0 937,0 579,302 Auswärtige

Angelegenheiten 935,0 584,0 935,0 586,0 0,0 0,0 937,0 579,3023 Wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung

935,0 584,0 935,0 586,0 0,0 0,0 937,0 579,3

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten

447.895,0 449.086,0 454.138,0 453.844,0 16.263,0 11.780,0 421.745,2 420.831,9

13 Hochschulen 446.655,0 445.773,0 452.838,0 450.511,0 16.263,0 11.780,0 420.585,2 417.313,2133 Universitäten 446.655,0 427.570,0 452.838,0 431.308,0 16.263,0 11.780,0 420.585,2 399.113,2138 Versorgung

einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen

0,0 18.203,0 0,0 19.203,0 0,0 0,0 0,0 18.200,0

14 Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen 1.240,0 3.313,0 1.300,0 3.333,0 0,0 0,0 1.160,0 3.518,7

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 1.240,0 3.313,0 1.300,0 3.333,0 0,0 0,0 1.160,0 3.518,7

8 Finanzwirtschaft 16.868,0 16.028,0 14.389,0 15.032,0 0,0 0,0 15.578,5 16.849,581 Grund- und

Kapitalvermögen, Sondervermögen

45,0 45,0 45,0 45,0 0,0 0,0 45,0 46,5

813 Sondervermögen 45,0 45,0 45,0 45,0 0,0 0,0 45,0 46,583 Schulden 0,0 65,0 0,0 58,0 0,0 0,0 0,0 470,084 Beihilfen,

Unterstützungen und Ähnliches

0,0 - 84,0 0,0 - 83,0 0,0 0,0 0,0 1.410,0

85 Rücklagen 12.806,0 2.902,0 12.544,0 2.902,0 0,0 0,0 14.066,5 3.026,087 Abwicklung der

Vorjahre 2.167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570,0 0,0

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 1.850,0 13.100,0 1.800,0 12.110,0 0,0 0,0 897,0 11.897,0

Summe des Haushalts 465.698,0 465.698,0 469.462,0 469.462,0 16.263,0 11.780,0 438.260,7 438.260,7

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Gliederung der Einnahmen,Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

nach Aufgabenbereichen- Funktionenübersicht -

Anlage 1HU

2018 / 2019

*) einschließlich Nachtragshaushaltspläne - 152 -

- L e e r s e i t e -

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Doppelhaushaltsplan Stellenübersicht Anlage 2HU

2018/2019

- 153 -

Stellenplan 2018 (HPL)

42201 - Planmäßige Beamte 42208 - Beamten befr. zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung

Wissenschaftliches PersonalProfessoren Wissenschaftlicher Mittelbau Gesamt

befristet unbefristet Wissen-schaftler

Kapitel W 3 W 3-S C 4 C 4-S C 3 C 3-S C 2 C 2-S W 1 W 1-S C 2 C 1 A 15 A 14 HSD A 13 HSD (inkl. S - St.)

01010Zielzahl 298 32 14 68 1 2 2 417

42*08 30,5 8 38,5

Zwisch.- 328,5 0 32 0 14 0 0 0 76 0 0 0 0 1 0 2 2 455,5summe

04010 0

Zwisch.- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0summe

Gesamt 328,5 0 32 0 14 0 0 0 76 0 0 0 0 1 0 2 2 455,5

Professuren Kapitel 03098

Erstattung 76,5 3 5 5 89,5Zweckgeb.Einnahmen 0

Gesamt 76,5 3 5 5 89,5

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Doppelhaushaltsplan Stellenübersicht Anlage 2HU

2018/2019

- 154 -

Stellenplan 2018 (HPL)

42201 - Planmäßige Beamte 42208 - Beamten befr. zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung

Gesamt GesamtSonstiges Beamte /Personal Kapitel

Kapitel B4 A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 8 A 7 A 6

01010Zielzahl 1 3 5 5 7 8 11 10 4 54 471

42*08 0 38,5

Zwisch.- 1 3 5 5 7 8 11 10 4 0 0 0 54 509,5summe

04010 1 1 1

Zwisch.- 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1summe

Gesamt 1 3 5 5 8 8 11 10 4 0 0 0 55 510,5

Professuren Kapitel 03098

Erstattung 0 89,5Zweckgeb.Einnahmen 0 0

0 89,5

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Doppelhaushaltsplan Stellenübersicht Anlage 2HU

2018/2019

- 155 -

Stellenplan 2018 (HPL)

42801 - Planmäßige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)42808 - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) befr. zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung

Wissenschaftl. Personal Sonstiges PersonalWissenschaftlicher Mittelbaubefristet unbefristet Summe WiMi (Q) Gesamt Gesamt Wissen-

Kapitel E13 E14 befr. E15 E14 E13 LbA unbefr. schaftler P VP AbtL D E 15 E14 E13 E12 E11 E10 E9(SV) (SV) (SV) (SV)

01010Zielzahl 403,27 403,27 1 9 183,9 138,03 331,93 735,2 1 2 3 2 6 16 136,88 13,05 121,26 44,78 317,44

42*08 16,43 2 18,43 3,25 0,5 3,75 22,18 1,5 7,17

Zwisch.- 419,7 2 421,7 1 9 187,15 138,53 335,68 757,38 1 2 3 2 6 16 138,38 13,05 121,26 44,78 324,61summe

04010 4 4 9,91 1,25 11,16 15,16 1 3,75 6,1

Zwisch.- 4 0 4 0 0 9,91 1,25 11,16 15,16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3,75 6,1summe

Gesamt 423,7 2 425,7 1 9 197,06 139,78 346,84 772,54 1 2 3 2 6 16 139,38 13,05 121,26 48,53 330,71

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Doppelhaushaltsplan Stellenübersicht Anlage 2HU

2018/2019

- 156 -

Stellenplan 2018 (HPL)

42801 - Planmäßige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)42808 - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) befr. zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung

Sonstiges Personal

Gesamt GesamtSonstig. Beschäftigte

Kapitel E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Personal Kapitel

01010Zielzahl 91,92 76,8 189,82 111,86 18 10 3,08 1.164,89 1.900,09

42*08 1,5 1,17 8,16 19,50 41,68

Zwisch.- 93,42 77,97 197,98 111,86 18 10 3,08 1.184,39 1.941,77summe

04010 2 4,6 5,25 1,5 1 25,20 40,36

Zwisch.- 2 4,6 5,25 1,5 0 0 1 25,2 40,36summe

Gesamt 95,42 82,57 203,23 113,36 18 10 4,08 1.209,59 1.982,13

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Kostenrechnungsperiode:01/2016 bis 12/2016

Übersicht über die Kosten- und Erlösarten- Kostenartenübersicht -

(inkl. Drittmittel)

Anlage 3HU

2018 / 2019

- 157 -

Kosten-/Erlösart Langbezeichnung Betrag in €0250001 Erworbene Software (kein GWG, über 150 EUR) 1.148.563,110511101 Bauinvestitionen bebaute, eigene Grundstücke 1.286.110,850551101 Andere Bauten, eig.Grundstücke, Turn-/Sporthallen 1.350.000,000571001 Gebäudeeinrichtungen, eigene Grundstücke 575.297,650620001 Sammlungen 3.080,100730002 Masch., Geräte, IuK-Technik (über 5 TEUR) 1.142,400740001 Anl.uGer.Arbeitssich. uUmw-sch. (Feuerm.,Brandsch) 17.863,840751001 physikalische Geräte der Mechanik und Akustik 32.711,170751003 physikalische Geräte der Kernphysik 117.511,280751004 physikalische Geräte der Geophysik 289.420,520751005 physikalische Geräte der Geodäsie, Photogrammetrie 22.195,000751006 physikalische Geräte der Astronomie 15.240,770751007 physik. Geräte spez. physikalische Messverfahren 113.164,650751008 physik. Geräte spez. physikal. Versuchsaufbauten 67.579,050752001 Geräte zum Mischen und Zerkleinern 232.325,700752002 Geräte der präperativen Chemie und Biochemie 152.213,810752003 Geräte f. mechnische Trennverfahren u. Zentrifugen 165.245,700752004 Geräte f. Destillation, Extraktion, Chromatographie 200.123,570752005 Geräte der Elektrochemie 7.826,830752006 spez. Geräte zur Elementar-, Gas-, Wasseranalyse 10.556,570752007 Geräte zur Messung von Stoffkonstanten 804,680752008 Spektrometer (Massen-, NMR-, ESR-Spektrometer) 434.463,740752009 sonstige Betriebs- und Laborgeräte Analytik 66.845,060753001 spezielle medizinische Geräte 341.357,190754001 Mikroskope 1.176.010,170754002 elektronenoptische Geräte 722.280,020754003 Photometer 61.414,450754004 Interferometer, Polarimeter, Refraktometer 5.106,310754005 Photo- und Kinoapparate 60.083,170754006 Projektoren, Fernrohre, Optik-Prüfgeräte 3.354,940754007 Photodetektoren, optoelektronische Bauelemente 18.320,390754008 optische Bauelemente und Lichtquellen und Laser 500.257,710755001 spez. Geräte Landbau-, Agrar u. Fortstwissenschaft 46.018,600755002 spezielle Geräte der Biologie 432.083,910756001 spanende und spanlose Formung u. a. Bearbeitung 51.415,190756002 Bearb. nichtmetallischer Werkstoffe, Druckerei 24.254,630756003 Geräte der Bau- und Fördertechnik 4.242,350756006 Geräte der elektrischen Energietechnik 23.576,280756007 Geräte der Nachrichtentechnik 23.980,760757001 Strom- und Spannungsquellen 25.143,580757002 Verstärker und Zähler, Nuklearelektronik 46.495,800757003 Mess- und Funktionsgeneratoren, Filter 50.874,880757004 Messgeräte für elektronische Größen 127.914,890757006 Elektrische, elektron. Bauelemente, Messnormale 10.533,010757007 Regelsysteme und Steuergeräte 49.952,740757008 Audio-Video-Anlagen (für wissenschaftl. Zwecke) 15.838,630757009 sonstige Geräte der Mess- und Regelungstechnik 34.450,830758001 Pumpen, Verdichter, Armaturen 104.481,750758002 Druckanlagen und Druckmessgeräte 157.419,020758003 Öfen und Wärmeanlagen 24.335,940758004 Kälteanlagen und Gasverflüssiger 184.948,960758005 Messgeräte thermische Größen 16.582,970758006 Messgeräte für Länge, Fläche, Rauminhalt 30.843,94

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Kostenrechnungsperiode:01/2016 bis 12/2016

Übersicht über die Kosten- und Erlösarten- Kostenartenübersicht -

(inkl. Drittmittel)

Anlage 3HU

2018 / 2019

- 158 -

Kosten-/Erlösart Langbezeichnung Betrag in €0758008 Messgeräte f. Masse(Waagen), Kraft, Beschleunigung 16.057,190759001 Röntgengeräte Materialanalyse u. Strukturforschung 5.401,410759002 Messgeräte Materialeigen./zerstörungsfreie Prüfung 1.256,000759003 spezielle Geräte für Probenbearbeitung (Mikrotome) 205.043,540760001 Rechner, Datenverarbeitungsanlagen, EDV-Zubehör 624.681,130760002 Prozessperipherie, Datenübertrag., Messwerterfassung 17.354,250760003 sonstige Geräte der Datenverarbeitung (wiss. Zwecke) 76.231,540770003 Expeditions- und Reiseausrüstungen 1.194,800770004 Sonstige Lehr- und Lernmittel 16.276,930790009 sonstige Anlagen und Geräte, Werkzeuge 257.509,930800001 Tiere 36.012,820830001 Sonstige Anlagen 2.901,220840001 Fahrzeuge (PKW, Kombi, keine Landmaschinen etc.) 68.579,250850001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 134.065,120850002 Haushaltsgeräte 18.680,990850003 Betriebstechnik insgesamt, betriebliche Einbauten 76.916,410860001 Büromaschinen und Geräte 24.487,230860002 Masch., Geräte, IuK-Technik (unter 5 TEUR) 37.381,280860003 Medientechnik (unter 5 TEUR) 5.476,990860004 Masch., Geräte, IuK-Technik (für die Verwaltung) 2.516.005,260860005 sonstige Geräte der Datenverarbeitung (f.Verwalt.) 66.255,800860006 Medientechnik, Audio-, Videoanlagen (f. Verwalt.) 296.190,190870001 Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände, Möbel 279.340,140870006 Einrichtungsgegenstände, Einbaumöbel inkl. Geräte 690,200882001 Bibliotheksmittel / Monographien 1.248.744,080882002 Bibliotheksmittel / Zeitschriften inkl. Rückergänz 102.681,010882003 Bibliotheksmittel / Fortsetzungen 79.232,530882004 Bibliotheksmittel / Buchbinder 1.104,320882005 Bibliotheksmittel / le-Books 161.734,590882006 Bibliotheksmittel / e-Journals 593.787,660882007 Bibliotheksmittel / Datenbanken 175.225,010882008 Bibliotheksmittel / CD-ROM laufende 2.348,720882009 Bibliotheksmittel / CD-ROM monographisch 5.473,890882010 Bibliotheksmittel / Digitalisate 2.998,800883001 Berufungsmittel / Monographien 69.435,980883002 Berufungsmittel / lZeitschriften inkl.Rückergänz. 1.838,860883003 Berufungsmittel / Fortsetzungen 7.319,150883005 Berufungsmittel / e-Books 10.710,130883006 Berufungsmittel / e-Journals 1.660,970883007 Berufungsmittel / Datenbanken 3.694,950883008 Berufungsmittel / CD-ROM laufende 121,860883009 Berufungsmittel / CD-ROM monographisch 117,900884001 Archiv / Monographien 4.363,190884002 Archiv / Zeitschriften inkl.Rückergänz. 314,150884003 Archiv / Fortsetzungen 617,350884004 Archiv / Buchbinder 6.809,210885001 Lehrbuchsammlungen / Monographien 92.823,840885005 Lehrbuchsammlungen / e-Books 32.176,160886101 DFG-Mittel/ Volks- und Völkerkunde/Monographien 11.523,160886102 DFG, Volks- und Völkerkd./Zeitschrift.inkl Rückerg 52.852,750886105 DFG, Volks- u. Völkerkd. / e-Books 4.596,300886106 DFG, Volks- u. Völkerkd. / e-Journals 1.087,810886107 DFG, Volks- u. Völkerkd. / Datenbanken 684,80

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Kostenrechnungsperiode:01/2016 bis 12/2016

Übersicht über die Kosten- und Erlösarten- Kostenartenübersicht -

(inkl. Drittmittel)

Anlage 3HU

2018 / 2019

- 159 -

Kosten-/Erlösart Langbezeichnung Betrag in €0886201 DFG-Mittel/ Hochschulwesen/Monographien 205,980886202 DFG-Mittel/ Hochschulwesen/Zeitschrift inkl.Rücker 20.974,063220001 Allgemeine Rücklage /Gewinnrückl. (Jahresabschluß) 20.006.985,853240001 Rücklagen Hochschulsport für Investitionsvorhaben 69.000,003400001 Überschuss des letzten Haushaltsjahres 6.586.045,783400002 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres 53.085.034,183700001 Rückstellungen aus Kooperationsverträgen 20.316,423700002 Sonstige Rückstellungen für Personalaufwendungen 39.872,543980001 Rückstellungen für Baumaßnahmen 4.400.366,585001001 Erträge aus Eintrittsgeldern 91.073,805002001 Erträge aus Verkauf von Vorlesungsverzeichnissen 350,005002002 Erträge Verkauf bibliograph. bzw. wissen. Arbeiten 85,005002004 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Drucksachen 3.713,385003002 Erträge aus Fernleihe 11.725,345003004 Erträge aus SUBITO 3.232,005003005 Erträge aus eBooks on demand 1.786,085003006 Erträge aus Repro-Leistungen 1.685,405003007 Erträge aus dem Verkauf sonst. fotograf. Arbeiten 1.300,005003009 Erträge a.d. Verkauf sonst. Dienstleist. f. Andere 240.545,575004001 Erträge aus sonstigen Verkaufserlösen 10.891,445021001 Erträge Vermietung oder Verpachtung von Mietwohn. 15.532,485021003 Erträge aus Vermietung oder Verpachtung von Gästeh 460.163,435021004 Erträge aus Vermietung von Außenflächen 23.914,545022001 Erträge Vergabe Hörsäle/Ausstellungsr./Schulungsr. 81.281,745022002 Erträge aus Vermietung von Büroräumen 104.271,995022006 Erträge aus Vermietung Gastronomie 113.099,255025001 Erträge aus Betriebskosten 737.716,265025006 Erträge aus Betriebskosten Gastronomie 426.641,305029001 Erträge aus sonstiger Vermietung 102.096,485100001 Verwaltungsgebühren 214.076,815100002 Gasthörergebühren 56.490,265100003 Semestereinschreibgebühren 3.216.335,765100004 Säumnisgebühren 320.729,585100005 sonstige Gebühren 828.204,985100006 Erträge aus Mitgliedsbeiträgen 1.000,005100007 Erträge aus Beiträgen für sonstige Veranstaltungen 1.737,005100008 Teilnehmergebühren Lehrgänge/Kurse 3.990.435,825100009 sonstige Teilnehmergebühren 158.562,085140002 Ertr. aus Schadenersatzleistungen,Vertragsstrafen 69.601,455160001 Erträge aus Lizenzen und Patenten 11.025,285310001 Erträge aus privater Nutzung Telefon 34.116,145310002 Übrige sonstige Erträge 62.680,315360002 Ert. Verkauf ausges. Vermögensgegenst.(bis 5 TEUR) 652,005360006 Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen 1.200,005390001 Erträge aus Erstattungen Vorjahr 106.550,325401101 Erträge aus allg. Zuweisungen des Landes Berlin 250.169.833,495401201 Zuweisg. d. Landes f. Entwicklungshilfemaßnahm. 367.401,325401202 Zuweisg. d. Landes f. wiss. u. künstler. Nachwuchs 1.155.000,005401203 Zuwg. f. Frauenförd., SV Wirtsch./Technol./Frauen 1.296.785,115401204 Zuwg. f. Frauenförd., SV Bild./Wiss./Forsch. 15.969.998,135401301 Konfinanzierung durch das Land (Kap. 01010) 157.566,475401511 Erstattung v. Personalausgab. durch d. Land Berlin 5.842.799,955401512 Erstatt. v. Pers.ausg. d.d. Ld. i.R.v. Koop.vertr. 4.241.249,63

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Kostenrechnungsperiode:01/2016 bis 12/2016

Übersicht über die Kosten- und Erlösarten- Kostenartenübersicht -

(inkl. Drittmittel)

Anlage 3HU

2018 / 2019

- 160 -

Kosten-/Erlösart Langbezeichnung Betrag in €5401513 Erstatt. v. Pers.ausg. d.d. Ld. f. Gastprof. i.V. 514,755401531 Erstattung v. allg. Verwalt.ausg. d.d. Land Berlin 214.847,415401590 Sonstige Erstattungen durch das Land Berlin 108.767,935401812 BCP-Befristete W2-Professuren 56.250,005401821 Zuw.PL 9 - Chancengleichh.f.Frauen in Fo.u.Lehre 26.400,005401831 Zuw.v.Ld.f. BQL - Personal für die Lehre 621.850,395401832 Zuw.v.Ld.f. BQL - Hochschulspezifika 674.982,825401834 Zuw.v.Ld.f. BQL - E-Governance im HS-Controlling 336.394,125402101 Erträge aus allg. Zuweisungen des Bundes 15.209.206,645402210 Erträge aus Zuweisungen vom Bund für SLE 552.771,545402590 Sonstige Erstattungen durch den Bund 30.316,755403101 Allg.Zuweisg.u.Zuschüsse der übrigen Bundesländer 102.944,265404101 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse von der EU 4.425.502,115411101 Erträge aus allg. Zuweisg v. sonst. öff. Einrichtg 93.702.702,145411511 Erstatt. v. Pers.ausg. v.sonst. öffentl. Einricht. 3.849.753,135411521 Erstatt. v. Sach.ausg. v.sonst. öffentl. Einricht. 665.390,945411531 Erstatt. v. allg.Verw.ausg. v.sonst.öff. Einricht. 179.134,325411590 Sonstige Erstattungen v. sonst. öffentl. Einricht. 42.000,005421101 Allg.Zuweisg. v. sonst. nichtöff.Einricht.(privat) 1.770.678,515421521 Erstattg v. Sach.ausg. v.sonst. nichtöff.Einricht. 416.326,855422101 Erträge aus allg. Zuweisg. aus d. priv. Wirtschaft 257.027,185422511 Erstattung v. Personalausg. v. d. priv. Wirtschaft 4.118,005422521 Erstattung v. Sachausgaben v. d. priv. Wirtschaft 216.929,085423101 Erträge aus allg. Zuweisungen aus Stiftungen 6.806.182,565424101 Allg.Zuweisg./Zusch. a.d. Ausland soweit nicht EU 471.985,945710001 Erträge des Geldbestandes (Bankzinsen) 30.759,796010001 Aufwendungen für Bücher 2.974.792,116010002 Aufwendungen für Gesetzestexte/Loseblattsammlungen 42.291,346010003 Aufwendungen für Zeitungen/Zeitschriften 39.420,526010004 Aufwendungen für Werkstätten und Labore 354.025,276010005 Aufwendungen für Tierhaltung 67.276,306010006 Aufwendungen für Saat- und Pflanzgut/ Düngemittel 6.433,886010007 Aufwendungen für Herstellung von Kopien 17.199,826010009 Aufwendungen für sonstiges Lehr- und Lernmaterial 169.798,736010010 Aufwendungen für e-Books 146,936010011 Aufwendungen für Datenbanken 366,006020001 Aufwendungen für Medienträger 91.894,626020002 Aufwendungen für Büromaterialien 330.661,746020003 Erwerb von Vordrucken 5.144,636020004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) 679.877,056020005 Büromaschinen und -geräte (GWG) 15.195,486020006 Aufwendungen für Ein-/Unterbaugeräte (GWG) 641,226030001 Aufwendungen für IuK-Technik (GWG) 666.381,836030002 Aufwendungen für Kleingeräte und Werkzeuge (GWG) 85.917,026030003 Aufwendung für Medientechnik (GWG) 50.566,966051001 Aufwendungen für Trinkwasser und Abwasser 977.540,596051002 Aufwendungen für Niederschlagswasser 243.930,926051009 Aufwendungen für Wasser - Sonstiges 1.301,756052001 Aufwendungen für Fernwärme 3.116.375,226052002 Aufwendungen für Gas 187.603,526052003 Aufwendungen für flüssige Brennstoffe 10.826,536052005 Aufwendungen für Kälteversorgung / Antriebswärme 476.049,576052006 Aufwendungen für Strom 6.879.621,39

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Kostenrechnungsperiode:01/2016 bis 12/2016

Übersicht über die Kosten- und Erlösarten- Kostenartenübersicht -

(inkl. Drittmittel)

Anlage 3HU

2018 / 2019

- 161 -

Kosten-/Erlösart Langbezeichnung Betrag in €6053001 Kraftstoffe für Fahrzeuge 97.281,406060001 Verbrauchsmaterial für IuK-Technik 644.788,786060002 Aufwendungen für Audio/Video-Material 19.083,226060003 Aufwendungen für medizinisches Material 2.772,786060004 Aufw. Material für Bauleistungen / Instandhaltung 20.725,146060005 Aufwendungen für Material Lehrwerkstatt 11.482,256060007 Standardleuchtm. (Glühbirnen, LS-Röhr., Halogen.) 36.978,026060008 Energiesparende Leuchtmittl 14.314,726060009 Aufwendungen für sonstiges Material 3.767.725,046060010 Aufwendungen für Bestückung Spendersysteme 3.079,596060011 Aufwendungen für Miete von Spendersystemen 42.990,826060012 Aufwendungen für Verbrauchsmittel Hausmeister 4.110,166080001 Aufw. für Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung 89.552,936080003 Aufwendungen für Materialen des Strahlenschutzes 715,076080004 Aufw. f.Abstellung Sicherheitsmängel am Arb.platz 15.784,526100001 Aufw. öff. Ausschreibungen (nicht Stellenausschr.) 148,056120001 Aufwendungen für Beratung 10.102,826120002 Aufwendungen für Gutachten 307.158,076140001 Aufwendungen Entsorgung von Siedlungsabfällen 143.003,236140002 Aufwendungen Entsorgung von Papier/Pappe 12.308,686140004 Aufwendungen Entsorgung von Sperrmüll 27.866,166140005 Aufwendungen Entsorgung von Altmetallen / Schrott 34,996140006 Aufwendungen Entsorgung von Sonderabfällen 9.564,596140007 Aufwendungen für Entsorgung Hygienebehälter 104.625,646140008 Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott / Altger 6.862,446140009 Aufwendungen für die Grubenentsorgung 1.698,136140010 Aufwendungen für die Entsorgung - Sonstiges 86.683,296140011 Aufw. Entsorgung Medien/Datenträger 15.773,786140012 Aufwendungen für Entsorgung radioaktiver Sonderabfälle 2.584,686151001 Aufw. Wartung u.Inspektion Büromasch. u.Geräten 66.353,726151002 Aufw. Wartung u.Inspektion Büromasch. u.Geräten Fo 20.865,576152001 Aufw. für Wartung und Inspektion IuK-Technik 170.866,656154101 Aufw. Wartung u. Insp. von Starkstromanlagen 40.168,826154102 Aufw. Wartung u. Insp. Eigenstromversorgungsanl. 19.639,526154103 Aufw. Wartung u. Insp. Gefahrenmelde u. Alarmanl. 434.286,046154104 Aufw. Wartung u. Insp. Informationstechnischen Anl 8.555,276154105 Aufw. Wartung u. Insp. von Gebäudeautomation 64.680,076154201 Aufw. Wartung u.Insp. Abwasser-, Gas- u. Wasseranl 65.898,526154203 Aufw. Wartung u. Insp. Wärmevers-anl.-Wärmeerzeug. 6.195,386154204 Aufw. Wartung u. Insp. Wärmevers-anl.-Vert./Überg. 524,796154205 Aufw. Wartung u. Insp. von Kälteerzeugung 95.306,536154206 Aufw. Wartung u. Insp. von lufttechnischen Anlagen 113.300,926154207 Aufw. Wartung und Insp. Sonderanl. Medienvers. 85.283,066154208 Aufw. Wartung/Insp. mobiler Löschanl./Feuerlöscher 52.485,456154301 Aufw. Wartung u. Insp.Dach 6.162,666154302 Aufw. Wartung u. Insp.Fassade 31.115,296154304 Aufw. Wartung u. Insp.Fenster, -schließer 3.571,116154305 Aufw. Wartung u. Insp.Türen, -schließer 16.367,866154306 Aufw. Wartung u. Insp.Sonnenschutz/Verdunklung/Jalousie 11.795,526154307 Aufw. Wartung u. Insp.Bauwerk Konstruktion 2.862,756154320 Aufw. Wartung u. Insp.Straßen / Gehwege 299,486154910 Aufw. Wartung u. Inspektion von Förderanlagen 84.446,976154920 Aufw. Wartung und Inspektion von Bauteilen 61.172,99

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Kostenrechnungsperiode:01/2016 bis 12/2016

Übersicht über die Kosten- und Erlösarten- Kostenartenübersicht -

(inkl. Drittmittel)

Anlage 3HU

2018 / 2019

- 162 -

Kosten-/Erlösart Langbezeichnung Betrag in €6154930 Aufw. Wartung u. Insp. Labortechnische Anlagen 65.320,646154990 Aufw. Wartung und Inspektion von sonstigen Anlagen 100.019,356155002 Aufw. für Prüfungen ortsveränderl. elektr. Anlagen 130,906155004 Aufw. für Prüfungen von Aufzugsanlagen 50.998,306155009 Aufw. für sonstige Prüfungen technischer Anlagen 74.677,576155010 Aufw. für Prüfungen von Bauwerken 975,806161001 Aufw. Instandsetzung von Büromasch u. Geräten 64.524,396161002 Aufw. Instandsetzung von Büromasch u. Geräten f.Fo 26.600,676162001 Aufwendungen für IuK-Instandsetzung 17.149,976163001 Aufw. Instandsetzung Vandalismus u. Einbruchsch. 50.617,826164101 Aufw. Instandsetzung von Starkstromanlagen 166.547,246164102 Aufw. Instandsetzung von Eigenstromversorgungsanl. 26.045,216164103 Aufw. Instandsetzung von Gefahrenmelde u Alarmanl. 83.554,666164104 Aufw. Instandsetz. Fernmelde- u Informationst. Anl 77.538,586164105 Aufw. Instandsetzung von Gebäudeautomation 40.134,556164201 Aufw. Instandsetzung Abwasser-, Gas- und Wasseranl 343.099,986164203 Aufw. Instandsetzung Wärmeversorgungsanl.-Wärmeerz 77.145,726164204 Aufw. Instandsetzung Wärmevers-anl.-Vert./Überg. 55.208,326164205 Aufw. Instandsetzung von Kälteerzeugung 154.497,486164206 Aufw. Instandsetzung von lufttechnischen Anlagen 340.608,756164207 Aufw. Instandsetzung Sonderanlag. Medienversorgung 14.224,616164301 Aufw. Instandsetzung Dach 74.087,686164302 Aufw. Instandsetzung Fassade 37.741,596164303 Aufw. Instandsetzung Bauwerksabdichtungen 2.969,256164304 Aufw. Instandsetzung Fenster, -schließer 61.142,996164305 Aufw. Instandsetzung Türen, -schließer 77.550,576164306 Aufw. Instandsetzung Sonnenschutz/Verdunklung/Jalousie 47.229,326164307 Aufw. Instandsetzung Bauwerk Konstruktion 148.808,746164308 Aufw. Instandsetzung Bauwerk Ausbau 199.508,706164309 Aufw. Instandsetzung Fußboden/-beläge 28.916,856164320 Aufw. Instandsetzung Straßen / Gehwege 70.118,316164910 Aufw. Instandsetzung von Förderanlagen 248.837,716164920 Aufw. Instandsetzung von Bauteilen 479.965,496164930 Aufw. Instandsetzung von Labortechnischen Anlagen 8.515,116164990 Aufwendungen Instandsetzung von sonstigen Anlagen 33.359,156169001 Instandsetzung von Fahrzeugen 1.135,746169002 Instandsetzung von Werkzeugen 182,696171001 Aufwendungen für Unterhaltsreinigung 2.883.392,356171002 Aufwendungen für Glasreinigung 182.997,206171003 Aufwendungen für Mattenservice 48.326,716171004 Aufw. für Sonderreinigung für Veranstaltungen 5.612,086171005 Aufwendungen für Regalreinigung (Bibliothek) 8.705,346171006 Aufwendungen für Sonderreinigungen 213.187,746171007 Aufwendungen für sonstige Reinigung 979,306171008 Aufwendungen Reinigung von Bekleidung und Wäsche 10.963,616172001 Aufwendungen für Personen- und Objektschutz 341.088,506172002 Aufwendungen für Separatwachschutz 2.389.091,356172003 Aufwendungen für Ordnungsdienste 31.047,056173010 Aufwendungen für Grünflächenpflege 142.533,056173011 Aufwendungen für Baumpflege 197.922,956173020 Aufwendungen für Außenanlagen - Sonstiges 1.820,996173030 Aufwendungen für Winterdienst 127.652,266174001 Aufwendungen für Projektentwicklung 6.615,81

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Kostenrechnungsperiode:01/2016 bis 12/2016

Übersicht über die Kosten- und Erlösarten- Kostenartenübersicht -

(inkl. Drittmittel)

Anlage 3HU

2018 / 2019

- 163 -

Kosten-/Erlösart Langbezeichnung Betrag in €6174002 Aufwendungen für Projektsteuerung 49.199,946174003 Aufwendungen für Planung 2.740.233,436174004 Aufwendungen für Bauüberwachung 14.979,126174005 Aufwendungen für Herrichten 102.069,816174006 Aufwendungen für öffentliche Erschließung 0,006174008 Aufwendungen für Baukonstruktion 6.143.112,886174009 Aufwendungen für Bauleistungen-Technik 3.399.785,546174010 Aufwendungen für Bauleistungen bei Außenanlagen 58.442,616174011 Aufwendungen für Bauleistungen-Kunstwerke 3.258,436175001 Transportleistungen - Umzüge 421.339,346176001 Personalkostenberechnung P&I 240.473,686176002 Kostenberechnung LVA (Beihilfen/Versorgungsbez.) 94.482,826176003 sonstige Kostenbeteiligungen 780.427,766176004 Dienstleistungen für Medienträger 10.992,846176005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.366.954,466176006 Aufwendungen für die Bedienung technischer Anlagen 44.664,046176007 Aufwendungen Druck- u Buchbinderarb. (Dok-dienste) 97.828,526176008 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung 17.164,436176009 Aufwendungen für Feuerwehrpläne/Fluchtwegpläne 2.703,906193001 Instandhaltung Ausstattungs- u Einrichtungsgegenst 228.004,426199001 Instandhaltung für Kraftfahrzeuge 139.853,906200001 Aufwendungen für Messebeteiligungen 7.579,916200002 Aufwendungen für Ausstellungen 23.213,886200003 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen 1.592.771,806390001 Stipendien für deutsche Studierende 6.477.985,046390002 Stipendien für internationale Studierende 5.158.480,496390003 Kindergeldzusch. Studierende Studienauf. Ausland 5.225,006390005 Qualifikationsstipendien 19.950,006390006 Aufwendungen für Studentenaustausch 156.029,096390007 Aufwendungen für Exkursionen 693.107,266390008 sonstige Aufwendungen für Studienfahrten 80.811,896390009 Reisekostenpauschale für deutsche Studierende 193.905,666390010 Reisekostenpauschale für ausländische Studierende 98.304,366390011 Aufw. für Betreuung inländischer Studierender 17.006,236390012 Aufw. für die Betreuung ausländischer Studierender 180.307,126390013 sonstige Aufw. für die Betreuung Studierender 133.737,526390014 Aufw. Internat. Zusammenarbeit (Beihilfen, Zusch.) 691.464,746410001 Grundsteuer 14.637,056410003 Kraftfahrzeugsteuer 21.436,656410009 Sonstige Steuern -0,126450001 Zinsen an Geldgeber 11.710,696701001 Flächenanmietung - Nettomietkosten HU Flächen 7.424.120,486701002 Flächenanmietung - Nettomietkosten Studentenwerk 539.312,136702001 Aufwendungen für Anmietung von Räumen 573.746,906703001 Mieten für Maschinen und Geräte 10.770,776703002 Miete für Büromöbel u sonst. Geschäftsausst. 1.469,326703003 Miete für Büromaschinen und -geräte 3.319,336703004 Miete für Kopiertechnik (nicht IuK) 352.239,266703005 Miete Maschinen u Geräte IuK-Technik ohne Kopierer 7.937,656703006 Miete von Datenleitungen 453.928,106703009 Miete für sonstige Maschinen und Geräte 5.972,966705001 Flächenanmietung - Mietnebenkosten 2.126.620,346705002 Flächenanmietung Mitenebenkosten Studentenwerk 45.429,91