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Stadtgemeinde Perg 1. Nachtragsvoranschlag 2 0 1 9

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Stadtgemeinde Perg

1. Nachtragsvoranschlag

2 0 1 9

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Kundmachungen / GR-Beschluss

zum NVA

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Anträge an den GR

zum NVA

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Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen:

Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde Perg für das Haushaltsjahr 2019 samt Beilagen wird gem. § 79 Abs. 1 Oö. GemO. 1990 i.d.g.F. mit folgendem Einnahmen- und Ausgabenrahmen festgestellt:

Ausgaben des ordentlichen Haushaltes: € 23.042.600,00 Einnahmen des ordentlichen Haushaltes: € 23.042.600,00 Ausgleich € 0,00 Ausgaben des außerordentlichen Haushaltes: € 4.285.700,00 Einnahmen des außerordentlichen Haushaltes: € 4.285.700,00 Ausgleich € 0,00

Der Gesamtbetrag an Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des Außerordentlichen Voranschlages bestimmt sind, wird entsprechend den Bestimmungen des § 84 Oö.GemO 1990 i.d.g.F. für 2019 folgend festgelegt:

Darlehen 2019 Ausschreibung

1. NVA 2019

Ausschreibung

VA 2019

Entnahme

1. NVA 2019

Entnahme

VA 2019

Entnahme

Diff. VA/1. NVA

851290 ABA BA 29 – Darlehen vorhanden 146.900,00 146.900,00 0,00

851300 ABA BA 30 – Darlehen vorhanden 100.000,00 50.000,00 +50.000,00

851310 ABA BA 31 – Darlehen vorhanden 124.200,00 124.200,00 0,00

859331 Vitalwelt-Massageraum – Darlehen neu 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 -100.000,00

Summe 0,00 100.000,00 371.100,00 421.100,00 -50.000,00

STADTAMT PERG 4320 Perg, Hauptplatz 4

(07262) 52255-0 Fax: (07262) 52255-85

e-mail: [email protected] http://www.perg.at/

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Vorbericht zum NVA

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VORBERICHT zum 1. Nachtragsvoranschlag 2019

ABWEICHUNGEN - Erläuterungen gem. § 14 Abs. 3 Z. 1 der OÖ. GemHKRO 2002 i.d.g.F. Ab einer Über-/Unterschreitung von € 5.000,00 und 20 % sind Abweichungen zu erläutern. Keine Erläuterung von Abweichungen bei internen Verrechnungen (zB Vergütungen), da sich diese über den Gesamthaushalt ausgleichen Keine Erläuterung bei den Deckungsmittel gem. § 9 Abs.1 der Oö. GemHKRO 2002 i.d.g.F. für den Ansatz 016000 Elektronische Datenverarbeitung

den Ansatz 240100 Kindergarten Friedhofstraße den Ansatz 240200 Kindergarten Haydnstraße den Ansatz 240300 Kindergarten Pergkirchen den Ansatz 240400 Kindergarten Spielwerkstatt Unteres Mühlviertel den Ansatz 240800 Krabbelstube Friedhofstraße den Ansatz 240810 Krabbelstube Haydnstraße den Ansatz 273000 Bibliothek den Ansatz 330000 Perg liest den Ansatz 859200 Machland-Badewelt Buffet

die Post 612000 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbeseitigungs-Anlagen die Post 614000 Instandhaltung von Gebäuden

die Post 616000 Instandhaltung von Maschinen die Post 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen die Post 618000 Instandhaltung von Sonstigen Anlagen die Post 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen

die Post 757005 Vereinsförderung „neu“ Beschluss des Gemeinderates am 17.09.2019 bis auf Widerruf oder Änderung. Eine eigene Abweichungsliste dazu wurde erstellt.

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NEUE VORHABEN/INVESTITIONEN DES ORDENTLICHEN UND AUSSERORDENTLICHEN HAUSHALTES – gem. § 14 Abs. 3 Z. 2 der Oö. GemHKRO 2002 i.d.g.F. OH Veränderungen (+) 1. NVA gegenüber VA 2019 010000 Rathaus P042000 > +€ 20.000,00

Büro neu durch Umstrukturierung Fin.Abt. 016000 EDV P042000 > +€ 19.000,00

Austausch PC’s „End of Life“ Windows 7 133000 Hundefreilauffläche > +€ 2.300,00

Solarleuchte 164000 Löschwasserbehälter P050000 > -€ 35.000,00

nur einer von zwei umgesetzt 211100 VS Pergkirchen P010000 > +€ 12.800,00

Brandschutztüre 211100 VS Pergkirchen P043000 > +€ 17.300,00

2x Whiteboard 212000 NMS 1 Perg P043000 > +€ 10.300,00

Schaukästen und Pinnwände aus Erlös Flohmarkt 240200 Kindergarten Haydnstraße P010000 > +€ 80.000,00

Container inkl. Ausstattung für zusätzliche Gruppe 240200 Kindergarten Haydnstraße P043000 > +€ 2.000,00

Funkgong 240300 Kindergarten Pergkirchen P043000 > +€ 3.500,00

Erweiterung Garderoben 320000 Landesmusikschule P043000 > -€ 7.500,00

gem. Schreiben Landesmusikschulwerk werden 2019 Instrumentenankäufe in Höhe von 2.500,00 gefördert 360000 Heimat-, Steinbrecherh.,Ratgöbluckn P010000 > +€ 2.500,00

Gebäudebeschriftung Heimathaus neu

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612000 Gemeindestraße P043000 > +€ 1.700,00

Geschwindigkeitsanzeige 616000 Rad-, Reit-, Wanderwege P002000 > -€ 20.000,00

z.T. Abwicklung über andere Konten (AOH) bzw. andere Post 617000 Bauhof P010000 > +€ 35.000,00

Erweiterung Tischlerei 617000 Bauhof P043000 > -€ 36.500,00

zuerst Erweiterung Tischlerei, danach Anschaffung Neuausstattung Geräte 649000 Straßenverkehr – Buswartehaus P010000> +€ 15.000,00

Bushaltestelle HPL - Überdachung 789000 Fö v.Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn. P080000 > +€ 67.900,00

Beteiligung TZ Perg – Übernahme von Oberbank 814000 Winterdienst P020000 > -€ 15.000,00

Ankauf Schneepflug noch EdJ 2018 815100 Park- u. Gartenanlagen P040000 > -€ 4.500,00

gem. Angebot neu 831100 Waldbad P010000 > +€ 5.000,00

Sanierung Gebäude 831100 Waldbad P050000 > -€ 4.000,00

Spielgerät + Tische Leithnerwehr 2019 nicht mehr 850000 Wasserversorgung P043000 > +€ 600,00

iPad + Zubehör 859330 Vitalwelt – Hallenbad, Sauna P010000 > -€ 21.000,00

bereits 2018 umgesetzt 859330 Vitalwelt – Hallenbad, Sauna P043000 > +€ 2.500,00

Drehstühle, Briefkasten, Telefon 859330 Vitalwelt – Salzwelt P043030 > +€ 10.000,00

Klima Nachrüstung, Schallschutz

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AOH siehe genauere Darstellung der einzelnen Vorhaben im Anhang an den Vorbericht STAND UND ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT NVA 2019 VA 2019 RA 2018 RA 2017 OH-Einnahmen 23.042.600,00 22.081.300,00 22.640.163,25 20.870.152,59 OH-Ausgaben 23.042.600,00 22.081.300,00 22.640.163,25 20.870.152,59 Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 AOH-Einnahmen 4.285.700,00 3.219.700,00 3.719.746,82 4.775.341,22 AOH-Ausgaben 4.285.700,00 3.219.700,00 3.566.643,02 4.112.882,73 Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0,00 +153.103,80 +662.458,49 Im OH kommt es einnahmen- wie ausgabenseitig zu einer Erhöhung um € 961.300,00. Das ergibt eine Abweichung um 4,35 %. Ein Ausgleich ist auch im 1. NVA 2019 gegeben. Im AOH zeigt das Ergebnis des NVA 2019 ebenso einen Ausgleich wie im VA 2019. Es kommt einnahmen- wie ausgabenseitig zu einer Erhöhung um € 1.066.000,00 oder um 33,11 %

Ausgaben NVA 2019 VA 2019 RA 2018 RA 2017 Krankenanstaltenbeitrag 2.207.500,00 2.207.500,00 2.063.648,00 1.926.370,00 SHV-Beitrag (inkl. Streetwork, Mob.Dienste, Lernhilfe usw.)

2.833.700,00 2.833.700,00 2.755.361,20 2.708.568,00

Landesumlage 986.000,00 973.500,00 948.034,27 872.698,54 SUMME 6.027.200,00 6.014.700,00 5.767.043,47 5.507.636,54

Einnahmen NVA 2019 VA 2019 RA 2018 RA 2017

Ertragsanteile ges. (inkl. Einbeh. Landespflegegeld)

7.345.100,00 7.245.300,00 6.962.357,11 6.407.076,48

Es ergibt sich ausgabenseitig bei der Landesumlage eine Erhöhung um € 12.500,00 und einnahmenseitig bei den Ertragsanteilen eine Erhöhung um 1,4 % oder € 99.800,00.

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QUERSCHNITT – AUSZUGSWEISE VERGLEICHSKENNZAHLEN

Auszug OH + AOH Diff. NVA-VA 2019 NVA 2019 VA 2019 RA 2018 RA 2017 Einnahmen KZ 10 – Eigene Steuern IB, Grundst

+181.700,00 7.127.000,00 6.945.300,00 7.254.560,83 6.636.938,04

KZ 11 – Ertragsanteile +1,4%

+99.800,00 7.345.100,00 7.245.300,00 6.962.357,11 6.407.076,48

KZ 12 – Geb. f.Ben.v. Gde-Einri. gem.Akontozahl. neu nach Endabre

-58.700,00 3.415.800,00 3.474.500,00 3.345.365,34 3.223.655,89

KZ 30 – Veräuß. v. unbewegl. Vermög. Kiga Friedhofstr. Anzahlung

+325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00

KZ 33 - KTZ Träger öffentl. Rechts EFRE erst 2020

-576.100,00 287.100,00 863.200,00 500.934,77 1.648.155,78

KZ 51 – Entnahmen aus Rücklagen EFRE-Fö inneres Darl., Straßen, Like-ice, WVA

+1.163.200,00 1.454.900,00 291.700,00 372.600,00 0,00

KZ 55 – Aufn. Finanzschulden keine DarlehensNeuaufn.

-50.000,00 371.100,00 421.100,00 950.000,00 452.100,00

Ausgaben

KZ 20 – Personal VA2019 vorerst +2,5%

+128.500,00 3.474.200,00 3.345.700,00 3.096.060,53 3.041.218,24

KZ 24 – Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Vergüt.,Instandh.,GSB

+480.800,00 4.952.200,00 4.471.400,00 4.431.155,00 4.358.151,41

KZ 40 – Erwerb v. unbewegl. Vermög. Container Kiga, Like-ice,WVA, ABA

+228.000,00 3.777.900,00 3.549.900,00 2.648.410,01 2.586.795,72

KZ 41 – Erwerb v. bewegl. Vermög. Einri NMS 1 Perg

+570.000,00 695.500,00 125.500,00 446.436,92 171.984,65

KZ 61 – Zuführungen an Rücklagen IB, Kiga neu

-352.300,00 467.200,00 104.900,00 1.985.650,18 380.316,97

KZ 65 – Rückzahlung Finanzschulden Tilgungen erst 2021 fällig, gem. Fin.Plan

-53.200,00 1.029.200,00 1.082.400,00 959.078,27 941.897,72

FESTSETZUNG DER HEBESÄTZE FÜR GEMEINDESTEUERN: Die Festsetzung der Hebesätze für das Jahr 2019 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 20.11.2018. Gegenüber dem VA 2019 hat sich keine Veränderung ergeben. HÖCHSTBETRAG DES KASSENKREDITES gem. § 83 der Oö. GemO 1990 i.d.g.F. Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit für das Finanzjahr 2019 dürfte gem. VA 2019 mit € 5.520.325,00 (=1/4 der Einnahmen des OH > NVA 2019 = € 5.760.650,00) festgesetzt werden. Ausgeschrieben bzw. vorerst festgesetzt wurde eine Summe von € 2.000.000,00. Gegenüber dem VA 2019 hat sich keine Veränderung ergeben.

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MAASTRICHT-ERGEBNIS Das Maastricht-Ergebnis aus dem Voranschlagsquerschnitt weist für den 1. NVA 2019 -€ 704.600,00 aus. Im VA 2019 wies dieses +€ 285.200,00 aus. Dies zeigt eine Veränderung um -€ 989.800,00. Die hohe Differenz und das negative Ergebnis sind v.a. auf Veränderungen im Vermögensbereich zurückzuführen. Einerseits weniger Einnahmen durch die EFRE-Förderung (544.000), welche erst 2020 kommen wird und andererseits bei den Ausgaben durch den Mehrerwerb von beweglichen Vermögen (bewegl. Einrichtung – Übernahme aus der VFI 536.200). EINWOHNERZAHL Nach der letzten Gemeinderatswahl (07.07.2015) 8.747 Nach Statistik Austria (31.10.2017) 8.371 HÖCHSTBETRAG ZUR AUFNAHME VON DARLEHEN

Darlehen 2019 Ausschreibung

1. NVA 2019

Ausschreibung

VA 2019

Entnahme

1. NVA 2019

Entnahme

VA 2019

Entnahme

Diff. VA/1. NVA

851290 ABA BA 29 – Darlehen vorhanden 146.900,00 146.900,00 0,00

851300 ABA BA 30 – Darlehen vorhanden 100.000,00 50.000,00 +50.000,00

851310 ABA BA 31 – Darlehen vorhanden 124.200,00 124.200,00 0,00

859331 Vitalwelt-Massageraum – Darlehen

neu

0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 -100.000,00

Summe 0,00 100.000,00 371.100,00 421.100,00 -50.000,00

Die Darlehenssituation konnte im NVA 2019 um € 50.000,00 reduziert werden. Es werden keine Darlehen im Jahr 2019 aufgenommen. DARLEHENSSITUATION

voraussichtlich 01.01.2019 Entnahme/Zugang 2019 Tilgung 2019 31.12.2019 normalverzinsliche 2.206.400 0 280.300 1.926.100niederverzinsliche 9.137.500 371.100 748.900 8.759.700Summe 11.343.900 371.100 1.029.200 10.685.800

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Die Gemeinde „belastende“ Darlehen ergeben pro Kopf der Bevölkerung 1. NVA 2019: - nach der letzten Gemeinderatswahl 2015 (8.747) 01.01.2019 € 1.296,89 31.12.2019 € 1.221,65 - nach Statistik Austria 2017 (8.371) 01.01.2019 € 1.355,14 31.12.2019 € 1.223,89 vgl. VA 2019: - nach der letzten Gemeinderatswahl 2015 (8.747) 01.01.2019 € 1.296,89 31.12.2019 € 1.221,29 - nach Statistik Austria 2017 (8.371) 01.01.2019 € 1.355,14 31.12.2019 € 1.276,14 Der Schuldenstand der belastenden Darlehen des 1. NVA 2019 liegt gegenüber den Einnahmen des ordentlichen Haushalts am 31.12.2019 bei 46,37 %. (VA 2019 > 48,38 %). PERSONAL Der Personalstand lt. zuletzt genehmigtem Dienstpostenplan liegt bei 67,07 Personen (Vollbeschäftigung). (VA 2019 > 67,07 Pers.) Die Gesamtausgaben für das Personal lt. Nachweis über die Leistungen für Personal ergeben im 1. NVA 2019 eine Summe von € 3.474.200,00 (VA 2019 € 3.345.700,00). Das sind 15,08 % der Einnahmen des ordentlichen Haushalts. (VA 2019 > 15,15 %) Die Gesamtausgaben für das Personal inkl. Pensionen ergeben im 1. NVA 2019 eine Summe von € 3.776.700,00 (VA 2019 € 3.586.700,00). Das sind 16,39 % der ordentlichen Einnahmen für den 1. NVA 2019. (VA 2019 > 16,24 %) VERFÜGUNGSMITTEL UND REPRÄSENTATIONSAUSGABEN Gem. § 2 Abs. 5 Z. 2 der Oö. GemHKRO 2002 i.d.g.F. dürfen max. 3 ‰ der ordentlichen Gesamtausgaben als Verfügungsmittel veranschlagt werden. Für den 1. NVA 2019 wären dies € 69.127,80. Veranschlagt wurden gesamt € 30.000,00, wobei € 18.500,00 als allgemeine Verfügungsmittel zur Verfügung stehen und € 11.500,00 für die Gemeinschaftspflege (z.B. für Essen Jahresabschlussfeier und dgl.). Hier hat es im 1. NVA 2019 gegenüber dem VA 2019 insofern eine Veränderung bei den veranschlagten Zahlen gegeben, als man bei den allgemeinen Verfügungsmittel um 1.500 reduziert hat, welche man bei der Gemeinschaftspflege dafür erhöhte. Gesamt ist es bei den € 30.000,00 geblieben. Gem. § 2 Abs. 5 Z. 3 der Oö. GemHKRO 2002 i.d.g.F. dürfen max. 1,5 ‰ der ordentlichen Gesamtausgaben als Repräsentationsausgaben veranschlagt werden. Für den 1. NVA 2018 wären dies € 34.563,90. Veranschlagt wurden gesamt € 8.000,00.

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KDZ-QUICKTEST Der KDZ-Quicktest weist für den NVA 2019 die Note 2,26 (VA 2019 2,11) aus. Das Ergebnis hat sich v.a. durch die Vermögensveränderung und die damit in Zusammenhang stehende hohe Auflösung an Rücklagen ergeben. RÜCKLAGEN

Bezeichnung Beginn VA 2019 Zugang VA 2019 Abgang VA 2019 31.12.2019 VA 2019 Allgemeine Rücklage 57.700,00 0,00 55.000,00 2.700,00 Kiga neu – zweckgeb. 0,00 0,00 0,00 0,00 WVA –zweckgeb. 677.500,00 0,00 186.700,00 490.800,00 ABA – zweckgeb. 240.000,00 104.900,00 0,00 344.900,00 HWS – zweckgeb. 76.600,00 0,00 50.000,00 26.600,00 1.051.800,00 104.900,00 291.700,00 865.000,00

Bezeichnung Beginn NVA 2019 Zugang NVA 2019 Abgang NVA 2019 31.12.2019 NVA 2019 Allgemeine Rücklage 805.100,00 0,00 805.000,00 100,00 Kiga neu – zweckgeb. 0,00 289.800,00 0,00 289.800,00 WVA –zweckgeb. 582.000,00 24.900,00 83.900,00 523.000,00 ABA – zweckgeb. 543.000,00 152.500,00 544.000,00 151.500,00 HWS – zweckgeb. 63.300,00 0,00 22.000,00 41.300,00 1.993.400,00 467.200,00 1.454.900,00 1.005.700,00 Die Veränderung bei den Rücklagen beim Anfangsstand resultiert aus dem Ergebnis des RA 2018, welches bei VA-Erstellung noch nicht bekannt war. Bei den allgemeinen Rücklagen wurde der Abgang für die Übernahme der mobilen Einrichtung der NMS 1 Perg nach Fertigstellung (536.200) vorgesehen, weiters der Ankauf von Like-Ice (131.800) sowie ein Teil für das Straßenbauprogramm 2019 (137.000). Für den Kindergarten-Neubau ist eine Anzahlung aus dem Verkauf des Kindergartens in der Friedhofstraße für den geplanten Zugang verantwortlich. Bei den WVA benötigt der BA 13 einen Anteil (83.900), der ohnedies dafür vorgesehenen Rücklagen. Es wird dafür auch keine Darlehensneuaufnahme benötigt. Bei den ABA werden die als Abgang dargestellten 544.000 als internes Darlehen für das EFRE-Projekt Hauptplatz, Waidhoferstr. verwendet. Dies entspricht exakt der zugesagten EFRE-Fördersumme und werden diese Fördermittel erst 2020 an die Stadtgemeinde

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überwiesen werden, jedoch soll 2019 das Projekt noch abgeschlossen werden. Sobald die Förderung im Jahr 2020 eingegangen ist, wird diese wieder den ABA als zweckgebundene Rücklage zugeführt. Trotz aller Abgänge erhöhen sich die v.a. zweckgebundenen Rücklagen von gesamt 865.000 (VA 2019) auf 1.005.700,00 im NVA 2019. Sonstiges Alljährliche allgemeine Schwankungen durch „kleinere“ Mehr-/Minderausgaben sowie Mehr-/Mindereinnahmen bis zu 3 % der NVA-Summe sind bis EdJ noch immer möglich >>> gehen beim RA 2019 zu Lasten/zu Gunsten der Zuführungen an den AOH oder den Rücklagen. ANWEISUNGSBEFUGNIS seit 01.01.2017 Ausgaben bis € 5.000,00 Fin.Abt.L. Michaela Trauner Einnahmen bis € 5.000,00 Fin.Abt.L. Michaela Trauner Ausgaben ab € 5.000,00 Bgm. Anton Froschauer Einnahmen ab € 5.000,00 Bgm. Anton Froschauer Eine eigene Dienstanweisung dazu wurde erstellt. KASSENFÜHRUNG seit 01.06.2019 Mit 01.06.2019 ist die Kassenführung an Frau Marion Schiefermüller übergeben worden. Der Beschluss wurde in der GR-Sitzung am 21.05.2019 gefasst. ZEICHNUNGSBERECHTIGUNGEN neu ab 01.06.2019 Seit 01.06.2019 gibt es aufgrund personeller Veränderungen auch Veränderungen bei den Zeichnungsberechtigungen. Eine eigene Dienstanweisung dazu wurde erstellt. Es herrscht das 4-Augen-Prinzip. A-Zeichner: Marion Schiefermüller und Andrea Katzenhofer B-Zeichner: Romana Frühwirt und Markus Edelmayr Michaela Trauner Leitung Finanzabteilung

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NVA 2019 - AOH

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 022010 010000 Gebäude 48.200,00 200.000,00 -151.800,00

5 022010 042000 Amtsausstattung 6.600,00 0,00 6.600,00

5 022010 729901 Vergütungen Bauhofleistungen 1.700,00 0,00 1.700,00

5 022010 729903 Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 200,00 0,00 200,00

5 022010 910020 Zuf. an d.OH aus 022010 StaV 65.900,00 0,00 65.900,00

122.600,00 200.000,00 -77.400,00

6 022010 298000 Rücklagen Entnahmen 0,00 20.000,00 -20.000,00

6 022010 871100 KTZ vom Land ( BZ ) 122.600,00 180.000,00 -57.400,00

122.600,00 200.000,00 -77.400,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 163010 777000 KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investition 1.200,00 1.200,00 0,00

6 163010 871100 KTZ vom Land ( BZ ) 1.200,00 1.200,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 163110 010000 Gebäude 100.000,00 130.000,00 -30.000,00

6 163110 910016 Zuf. aus d.OH 100.000,00 130.000,00 -30.000,00

0,00 0,00 0,00

022010 Standesamtsverband

gem. Fin.Plan

Abwicklung großteils bereits 2018, daher 2019 Rückführung an den OHweniger Ausgaben als geplant, daher auch weniger Fördermittel

163010 FF Perg und FF Pergkirchen - Einsatzbekleidung

gem. Fin.Plan

163110 FF Perg - Sanierung Gebäude, Zubau KAT- und Treibstofflager

Reduktion durch mehr Eigenleistungen möglich

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NVA 2019 - AOH

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 179000 002000 Hochwasser-Schutzmaßnahmen 22.000,00 50.000,00 -28.000,00

6 179000 298179 Rücklagen - Entnahme 22.000,00 50.000,00 -28.000,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 212000 043000 Betriebsausstattung 536.200,00 0,00 536.200,00

5 212000 775000 KTZ an Unternehmungen - VFI-KG 50.000,00 50.000,00 0,00

586.200,00 50.000,00 536.200,00

6 212000 298000 Rücklagen Entnahmen 536.200,00 0,00 536.200,00

6 212000 910021 Zuf. Aus OH 212000 NMS 1 Perg (VFI) 50.000,00 50.000,00 0,00

586.200,00 50.000,00 536.200,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 240510 010000 Gebäude 35.200,00 0,00 35.200,00

5 240510 910023 Rückf. an OH f. zweckgeb. RL Kiga neu 289.800,00 0,00 289.800,00

325.000,00 0,00 325.000,00

6 240510 010000 Gebäude 325.000,00 0,00 325.000,00

0,00 0,00 0,00

noch kein Fin.Plan.

Architektenwettbewerb 2019Anzahlung Hausverkauf Kiga Friedhofstraße >>> Rücklage

179000 HWS

gem. IB

212000 NMS 1 Perg (Abwicklung über VFI)

gem. Fin.Plan

mit Fertigstellung der BA02+03 wurde auch das bewegliche Vermögen der BA 01-03 übernommen

240510 Kindergarten neu

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NVA 2019 - AOH

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 264000 050000 Sonderanlagen 155.000,00 0,00 155.000,00

6 264000 298000 Rücklagen Entnahmen 131.800,00 0,00 131.800,00

6 264000 871000 KTZ von Ländern 23.200,00 0,00 23.200,00

155.000,00 0,00 155.000,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 269400 777000 KTZ an private Institutionen 90.900,00 91.000,00 -100,00

6 269400 910018 Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 269400 ÖT 90.900,00 91.000,00 -100,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 612060 002000 Straßenbauten 808.300,00 1.008.300,00 -200.000,00

6 612060 298000 Rücklagen Entnahmen 137.000,00 35.000,00 102.000,00

6 612060 829000 Sonstige Einnahmen 145.700,00 0,00 145.700,00

6 612060 910061 Zuf. aus d.OH 496.800,00 943.300,00 -446.500,00

6 612060 910100 Zuf. aus d.OH IB - Verkehrsflächenbeitr. 28.800,00 30.000,00 -1.200,00

808.300,00 1.008.300,00 -200.000,00

0,00 0,00 0,00

264000 Eislauffläche - Like-ice

269400 ÖTB-Turnhalle

gem. Fin.Plan2019 letzte Zuwendung

612060 Straßenbau

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NVA 2019 - AOH

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 612070 002000 Straßenbauten 850.000,00 650.000,00 200.000,00

6 612070 298851 inneres Darlehen aus Rücklage ABA 544.000,00 0,00 544.000,00

6 612070 871000 KTZ Land 0,00 425.000,00 -425.000,00

6 612070 871031 KTZ Land Raumordnung 0,00 119.000,00 -119.000,00

6 612070 910064 Zuf. aus d.OH 306.000,00 106.000,00 200.000,00

850.000,00 650.000,00 200.000,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 616110 002000 Straßenbauten 10.000,00 10.000,00 0,00

6 616110 910063 Zuf. aus d.OH 10.000,00 10.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 617000 010000 Gebäude 4.200,00 0,00 4.200,00

6 617000 910067 Zuf. aus OH 4.200,00 0,00 4.200,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 812010 010000 Gebäude 80.000,00 80.000,00 0,00

6 812010 910082 Zuf. aus d.OH 80.000,00 80.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Rest aus 2018Vorhaben abgeschlossen

612070 EFRE - HPL, Waidhoferstr.

gem. Fin.Plan - EFREdie Förderung in Höhe von gesamt 544.000 wäre vorerst für 2019 geplant gewesen, diese wird jedoch erst nach Vorlage der Rechnungen ausbezahlt werden, daher erst im Jahr 2020. Da das Vorhaben 2019 fertiggestellt werden soll, wurde ein sog. "inneres Darlehen" aufgenommen, welches 2020 sofort bei Auszahlung der Förderung zurückbezahlt wird.

616110 Güterwege

keine Veränderung gegenüber dem VA 2019

617000 Bauhof

812010 Öffentliches WC

keine Veränderung gegenüber dem VA 2019

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NVA 2019 - AOH

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 839010 910084 Zuf. an d. OH 1.000,00 0,00 1.000,00

6 839010 829000 Sonstige Einnahmen 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 839020 002000 Straßenbauten 2.900,00 0,00 2.900,00

6 839020 910084 Zuf. aus d. OH 2.900,00 0,00 2.900,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 850120 004000 Wasser- u. Kanalisationsbauten 136.500,00 50.000,00 86.500,00

6 850120 910200 Zuf. aus d.OH IB - Wasseranschlussgeb. 136.500,00 50.000,00 86.500,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 850130 004000 Wasser- u. Kanalisationsbauten 325.000,00 325.000,00 0,00

6 850130 298000 Rücklagen Entnahmen 83.900,00 186.700,00 -102.800,00

6 850130 910200 Zuf. aus d.OH IB - Wasseranschlussgeb. 88.000,00 138.300,00 -50.300,00

6 850130 963100 Soll-Überschuss 153.100,00 0,00 153.100,00

325.000,00 325.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

839010 ÖBB Park&Ride Aisthofen + Auflassung EK

Rest aus 2018

839020 ÖBB Park&Bike Anlage Perg Erweiterung

Rest aus 2018

850120 WVA BA 12

2019 nach Neubegutahtung mehr gehr geplant als im VA 2019 vorgesehen.

850130 WVA BA 13

Der Soll-Überschuss entstand aus der bereits ausbezahlten Förderung aus dem KIG, welche 2018 bereits erfolgte.

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NVA 2019 - AOH

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 851270 004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 18.500,00 0,00 18.500,00

6 851270 910300 Zuf. aus d.OH - IB Kanalanschlußgeb. 18.500,00 0,00 18.500,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 851290 004000 Wasser- u. Kanalisationsbauten 300.000,00 300.000,00 0,00

6 851290 346000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 146.900,00 146.900,00 0,00

6 851290 910300 Zuf. aus d.OH IB - Kanalanschlussgeb. 146.100,00 145.100,00 1.000,00

6 851290 910700 Zuf. aus d.OH Aufschließungsbeitr. Kanal (A 7.000,00 8.000,00 -1.000,00

300.000,00 300.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 851300 004000 Wasser- u. Kanalisationsbauten 135.000,00 50.000,00 85.000,00

6 851300 346000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 100.000,00 50.000,00 50.000,00

6 851300 910300 Zuf. aus d.OH IB - Kanalanschlussgeb. 35.000,00 0,00 35.000,00

135.000,00 50.000,00 85.000,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 851310 004000 Wasser- u. Kanalisationsbauten 124.200,00 124.200,00 0,00

6 851310 346000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 124.200,00 124.200,00 0,00

0,00 0,00 0,00

851270 ABA BA 27

851290 ABA BA 29

851300 ABA BA 30

851310 ABA BA 31

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NVA 2019 - AOH

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 859331 010000 Gebäude 75.200,00 100.000,00 -24.800,00

6 859331 346000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 0,00 100.000,00 -100.000,00

6 859331 910089 Zuf aus d. OH 75.200,00 0,00 75.200,00

75.200,00 100.000,00 -24.800,00

0,00 0,00 0,00

H Ansatz Post Postbezeichnung NVA 2019 VA 2019 Abweichung 1. NVA-Anmerkung 2019

5 859333 010000 Gebäude 7.500,00 0,00 7.500,00

5 859333 043000 Betriebsausstattung 4.000,00 0,00 4.000,00

5 859333 400000 GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 300,00 0,00 300,00

5 859333 729901 Vergütungen Bauhofleistungen 100,00 0,00 100,00

5 859333 729903 Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 0,00 100,00

12.000,00 0,00 12.000,00

6 859333 910089 Zuf. aus d.OH 12.000,00 0,00 12.000,00

0,00 0,00 0,00

NVA 2019 - Ausgaben 4.285.700,00 3.219.700,00 1.066.000,00

NVA 2019 - Einnahmen 4.285.700,00 3.219.700,00 1.066.000,00

Ausgleich 0,00 0,00 0,00

859331 Vitalwelt - Massageraum

Vorhaben abgeschlossenweniger Verbrauch als geplant

859333 Vitalwelt - Salzwelt

Vorhaben abgeschlossenRest aus 2018

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Jahr Öffentliches Sparen lfd.Ausgaben(exkl. KZ 28)

Ergebnis

2013 2.915.157 15.047.295 19,37%2014 2.391.647 16.898.533 14,15%2015 2.765.650 16.507.843 16,75%2016 3.415.807 16.911.028 20,20%2017 3.255.285 17.027.001 19,12%2018 4.403.331 17.027.001 25,86%2019 3.650.400 19.040.100 19,17%2020 3.503.500 18.461.000 18,98%2021 3.694.700 18.581.400 19,88%2022 3.405.900 19.319.500 17,63%

Jahr Einnahmen Ausgaben Ergebnis

2013 19.134.449 18.544.493 103,18%2014 21.684.221 22.049.013 98,35%2015 22.038.029 21.658.952 101,75%2016 22.062.399 20.946.043 105,33%2017 22.394.616 21.424.743 104,53%2018 22.349.198 20.757.915 107,67%2019 23.302.600 23.719.400 98,24%2020 23.301.700 23.435.500 99,43%2021 23.027.300 21.391.200 107,65%2022 23.349.300 21.706.300 107,57%

QuicktestKennzahlenanalyse

Quote öffentliches Sparen ÖSQ

Eigenfinanzierungsquote EFQ

© KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung; Urheberrechtlich geschützt - Vervielfältigung und Weitergabe bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Quote öffentliches Sparen

92%94%96%98%

100%102%104%106%108%110%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Eigenfinanzierungsquote

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QuicktestKennzahlenanalyse

Jahr Öffentliches Sparen - fortd. ord. Tilgungen Lfd. Einnahmen Ergebnis

2013 1.860.838 17.082.453 10,89%2014 1.058.678 18.590.181 5,69%2015 1.389.457 18.473.493 7,52%2016 1.006.996 19.626.835 5,13%2017 2.313.387 19.682.286 11,75%2018 3.444.252 21.243.956 16,21%2019 2.621.200 22.090.500 11,87%2020 2.415.000 21.364.500 11,30%2021 2.746.700 21.676.100 12,67%2022 2.593.400 22.125.400 11,72%

Quote freie Finanzspitze FSQ

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Quote freie Finanzspitze

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QuicktestKennzahlenanalyse

Jahr Schulden + Haftungen+ Leasingverpfl.

Öffentliches Sparen+ Leasingraten

+ GesellschafterzuschüsseJahre

2013 19.489.011 3.510.752 5,552014 22.975.784 3.728.000 6,162015 23.779.091 3.119.265 7,622016 25.205.180 3.762.340 6,702017 25.670.438 3.586.914 7,162018 25.207.487 4.742.503 5,322019 22.703.200 3.680.400 6,172020 21.852.900 3.531.500 6,192021 19.816.900 3.707.900 5,342022 18.023.900 3.408.500 5,29

Jahr

Schuldendienst*+ Leasingraten

+ Gesellschafterzuschüsse - Ersätze

Öffentl. Abgaben Wert in %

2013 1.532.872 14.135.628 10,84%2014 2.087.673 14.966.526 13,95%2015 1.343.112 15.437.690 8,70%2016 2.171.695 16.183.406 13,42%2017 1.121.976 16.267.670 6,90%2018 1.157.948 17.562.283 6,59%2019 923.300 17.887.900 5,16%2020 980.400 18.055.600 5,43%2021 905.700 18.440.300 4,91%2022 762.900 18.903.600 4,04%

* Schuldendienst ist die Summe aus Zinsen für Finanzschulden (KZ 25) und ordentlichen Tilgungen.

Anmerkung: Wenn das Ergebnis der lfd. Gebarung (Saldo 1) negativ ist, so ergibt sich rechnerisch eine negative VSD. Real ist dies nicht möglich. Da bei einem Abgang der laufenden Gebarung keine freien Mittel zur Schuldentilgung zur Verfügung stehen, ist die Verschuldungsdauer unendlich. Eine unendliche VSD ist jedenfalls negativ zu bewerten.

Verschuldungsdauer VSD

Schuldendienstquote SDQ

0123456789

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jahr

e

Verschuldungsdauer

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Schuldendienstquote

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ÖSQ EFQ FSQ VSD SDQ Summe Gesamtnote

Kennzahl 19,37% 103,18% 10,89% 5,6 10,84%Bonitätspunkte 15,0 von 25 19,0 von 25 16,0 von 25 8,5 von 12,5 10,0 von 12,5 68,5 von 100 2,11Kennzahl 14,15% 98,35% 5,69% 6,2 13,95%Bonitätspunkte 10,0 von 25 14,0 von 25 11,0 von 25 8,5 von 12,5 8,5 von 12,5 52,0 von 100 2,91Kennzahl 16,75% 101,75% 7,52% 7,6 8,70%Bonitätspunkte 12,0 von 25 17,0 von 25 13,0 von 25 7,5 von 12,5 10,5 von 12,5 60,0 von 100 2,51Kennzahl 20,20% 105,33% 5,13% 6,7 13,42%Bonitätspunkte 16,0 von 25 21,0 von 25 11,0 von 25 8,0 von 12,5 8,5 von 12,5 64,5 von 100 2,31Kennzahl 19,12% 104,53% 11,75% 7,2 6,90%Bonitätspunkte 15,0 von 25 20,0 von 25 17,0 von 25 7,5 von 12,5 11,0 von 12,5 70,5 von 100 2,01Kennzahl 25,86% 107,67% 16,21% 5,3 6,59%Bonitätspunkte 21,0 von 25 21,0 von 25 21,0 von 25 9,0 von 12,5 11,0 von 12,5 83,0 von 100 1,41Kennzahl 19,17% 98,24% 11,87% 6,2 5,16%Bonitätspunkte 15,0 von 25 14,0 von 25 17,0 von 25 8,5 von 12,5 11,0 von 12,5 65,5 von 100 2,26Kennzahl 18,98% 99,43% 11,30% 6,2 5,43%Bonitätspunkte 14,0 von 25 15,0 von 25 17,0 von 25 8,5 von 12,5 11,0 von 12,5 65,5 von 100 2,26 Sehr gutKennzahl 19,88% 107,65% 12,67% 5,3 4,91% GutBonitätspunkte 15,0 von 25 21,0 von 25 18,0 von 25 9,0 von 12,5 11,5 von 12,5 74,5 von 100 1,81 DurchschnittKennzahl 17,63% 107,57% 11,72% 5,3 4,04% GenügendBonitätspunkte 13,0 von 25 21,0 von 25 17,0 von 25 9,0 von 12,5 11,5 von 12,5 71,5 von 100 1,96 Unzureichend

QuicktestBewertung© KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung; Urheberrechtlich geschützt - Vervielfältigung und Weitergabe bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung.

2018

2019

2020

61-80 Punkte

2013

2014

2015

2016

2017

2022

2021

21-40 Punkte41-60 Punkte

Bonitätsbewertung81-100 Punkte

unter 20 Punkte

2,112,91

2,51 2,31 2,011,41

2,26 2,261,81 1,96

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,000

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Schu

lnot

en

Bon

itäts

punk

te

Bonität

Verschuldung

Eigenfinanzierungskraft

finanzielle Leistungsfähigkeit

Ertragskraft

Bonität

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Ergebnis Note Punkte Ergebnis Note Punkte Ergebnis Note Punkteab 30,00% 25 ab 20,00% 25 ab 120,00% 25ab 28,75% 24 ab 18,75% 24 ab 116,25% 24ab 27,50% 23 ab 17,50% 23 ab 112,50% 23ab 26,25% 22 ab 16,25% 22 ab 108,75% 22ab 25,00% 21 ab 15,00% 21 ab 105,00% 21ab 24,00% 20 ab 14,00% 20 ab 104,00% 20ab 23,00% 19 ab 13,00% 19 ab 103,00% 19ab 22,00% 18 ab 12,00% 18 ab 102,00% 18ab 21,00% 17 ab 11,00% 17 ab 101,00% 17ab 20,00% 16 ab 10,00% 16 ab 100,00% 16ab 19,00% 15 ab 9,00% 15 ab 99,00% 15ab 18,00% 14 ab 8,00% 14 ab 98,00% 14ab 17,00% 13 ab 7,00% 13 ab 97,00% 13ab 16,00% 12 ab 6,00% 12 ab 96,00% 12ab 15,00% 11 ab 5,00% 11 ab 95,00% 11ab 13,00% 10 ab 4,00% 10 ab 94,00% 10ab 11,00% 9 ab 3,00% 9 ab 93,00% 9ab 9,00% 8 ab 2,00% 8 ab 92,00% 8ab 7,00% 7 ab 1,00% 7 ab 91,00% 7ab 5,00% 6 ab 0,00% 6 ab 90,00% 6ab 4,17% 5 ab -0,83% 5 ab 86,67% 5ab 3,33% 4 ab -1,67% 4 ab 83,33% 4ab 2,50% 3 ab -2,50% 3 ab 80,00% 3ab 1,67% 2 ab -3,33% 2 ab 76,67% 2ab 0,83% 1 ab -4,17% 1 ab 73,33% 1unter 0,83% 0 0 unter -4,17% 0 -0,05 unter 73,33% 0 0,7

Jahre Note Punkte Prozentwert Note Punkte0 12,5 0% 12,5unter 0,75 12 unter 2,50% 12unter 1,5 11,5 unter 5,00% 11,5unter 2,25 11 unter 7,50% 11unter 3,0 10,5 unter 10,00% 10,5unter 3,8 10 unter 11,00% 10unter 4,6 9,5 unter 12,00% 9,5unter 5,4 9 unter 13,00% 9unter 6,2 8,5 unter 14,00% 8,5unter 7,0 8 unter 15,00% 8unter 8,0 7,5 unter 16,00% 7,5unter 9,0 7 unter 17,00% 7unter 10,0 6,5 unter 18,00% 6,5unter 11,0 6 unter 19,00% 6unter 12,0 5,5 unter 20,00% 5,5unter 14,6 5 unter 21,00% 5unter 17,2 4,5 unter 22,00% 4,5unter 19,8 4 unter 23,00% 4unter 22,4 3,5 unter 24,00% 3,5unter 25,0 3 unter 25,00% 3unter 27,0 2,5 unter 27,00% 2,5unter 29,0 2 unter 29,00% 2unter 31,0 1,5 unter 31,00% 1,5unter 33,0 1 unter 33,00% 1unter 35,0 0,5 unter 35,00% 0,5ab 35,0 0 ab 35,00% 0

5

4

5

3 3

4

2

2

SDQ

1

2

1

VSD

5

1

2

5

3

4

ÖSQ

5

2

1

FSQ

1

3 3

44

EFQ

Bewertungsschema

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KDZ–Kennzahlen – NVA 2019 ÖSQ – Quote öffentliches Sparen = Saldo 1 (KZ 91) / laufende Ausgaben (KZ 29 – KZ 28) x 100 NVA 2019: 19,17 % - Note 3 (+) (VA 2019: 16,77 % - Note 3) Verhältnis zwischen Saldo 1 (lfd. Gebarung) und Summe 2 (lfd. Ausgaben) Je höher der Wert, desto mehr Mittel stehen für die Finanzierung der Ausgaben der Vermögensgebarung zur Verfügung Wert bei Null – Überforderung des Haushaltes, mit laufenden Einnahmen können nur mehr laufende Ausgaben gedeckt werden, keine Mittel zur tlw. Finanzierung d. Investitionen und der Schuldentilgung Wert negativ – Finanzsituation sehr ernst – unverzügliche Sanierungsmaßnahmen notwendig EFQ – Eigenfinanzierungsquote = [Laufende Einnahmen (KZ 19) + Einnahmen aus der Vermögenstransaktion (KZ 39)] / [Laufende Ausgaben (KZ 29) + Ausgaben der Vermögensgebarung o. Finanztransaktionen (KZ 49)] x 100 NVA 2019: 98,24 % - Note 3 (-) (VA 20189: 102,12 % - Note 2) Zeigt, in welchem Ausmaß Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen durch laufende Einnahmen und Einnahmen aus der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen gedeckt werden. Werte über 100 % bedeuten,

dass die Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen mit Einnahme aus diesen beiden Kategorien und damit mit Eigenmitteln im weiteren Sinn finanziert werden können

Reduktion der Schulden erfolgt Aufbau von Rücklagen möglich

Werte unter 100 % bedeuten,

Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung können nicht vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden

Auflösung der Rücklagen zusätzliches Fremdkapital erforderlich

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VSD – Verschuldungsdauer = [Kreditschuldenstand lt. Schuldenverzeichnis + (offene Leasingverpflichtungen)] / Saldo 1 (KZ 91) NVA 2019: 6,2 Jahre – Note 2 (+) (VA 2019: 6,47 Jahre – Note 2) Theoretisch – wie lange es dauert, bis alle Schulden zurück bezahlt werden können, ohne neue Investitionen zu tätigen. Negativer Bereich – Schulden können nicht zurück bezahlt werden, Schuldungsdauer ist unendlich SDQ - Schuldendienstquote = [Gesamtschuldendienst (KZ 25, 64, 65) – Annuitäten- und Zinsenzuschüsse (Ersätze) lt. Schulden(dienst)nachweis] / Öffentliche Abgaben (KZ 10, 11, 12) x 100 NVA 2019: 5,16 % - Note 1 (+) (VA 2019: 5,53 % - Note 1) Zeigt, wie viel Prozent der öffentlichen Abgaben (ohne Gegenleistung) für den Schuldendienst verwendet werden müssen. Werte über 10 % sind positiv, Werte über 25 % negativ FSQ – Quote freie Finanzspitze = [Saldo 1 (KZ 91) – fortdauernde Tilgungen (KZ 64, 65) / laufende Einnahmen (KZ 19 – KZ 17) x 100 NVA 2019: 11,87 % - Note 2 (-) (VA 2019: 11,24 % - Note 2) Zeigt den Überschuss der fortdauernden Gebarung (lfd. Gebarung und lfde Tilgungen) in Relation zu den laufenden Einnahmen an und damit, in welcher Höhe eine Manövriermasse für neue Projekte besteht. Zeigt an, in welchem Ausmaß laufende Einnahmen für neue Maßnahmen, Investitionen, zusätzliche Dienst und damit verbundene Folgelasten bereitstehen. Ein Rückgang ist ein Hinweis darauf, dass immer weniger Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen (a.o. Tilgungen verfälschen jedoch den Wert und müssten herausgerechnet werden) Ein Wert unter Null zeigt, dass die fortdauernde Gebarung nur auf Basis einer Netto-Neuverschuldung finanzierbar ist Gesamtbeurteilung – NVA 2019 Note 2,26 (VA 2019 Note 2,11)

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Maastricht-Ergebnis ist die Nettoschuldenaufnahme des „Hoheitsbereichs“ und entspricht dem Finanzierungssaldo im Sinne des europäischen Gemeinschaftsrechts. Negativer Finanzierungssaldo – mit Hilfe von Finanztransaktionen muss eine Bedeckung gesucht werden. Positiver Saldo – versch. Interpretationen

Saldo 2 der Vermögensbildung kann mit dem Überschuss der laufenden Gebarung (Saldo 1) finanziert werden Zeichen, dass laufende Gebarung ordentlich geführt wird nur geringe Investitionen und evtl. größere Vermögensverkäufe

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit werden bis auf die Gewinnentnahme bzw. laufenden Zuschüsse nicht berücksichtigt. NVA 2019: -€ 704.600,00 (VA 2019: +€ 285.200,00)

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NVA Abweichungen zum Voranschlag

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Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungEinnahmen OH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 42

Rathaus - Hauptverwaltung010000

14.000,00 14.000,002/010000/860000 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds 100,0015 %AMS ATZ

+

VS Perg211000

16.600,00 16.600,002/211000/829000 Sonstige Einnahmen 100,0018 %Rückerst.Abfertigungsversicherung

+

Berufsbild. Pflichtschulen220000

9.500,00 9.500,002/220000/828000 Rückersätze von Ausgaben 100,0018 %GH aus Abre 2018

+

Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg232010

50.000,00 50.000,002/232010/810211 Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler VS Perg 100,0013 %andere Kontierung, da über NMS 1 Perg

-

Schülerbetreuung - Mittagstisch NMS 1 Perg232030

50.000,00 50.000,002/232030/810211 Leistungserlöse - Essenbeitrag Schüler VS Perg 100,0013 %neue Kontierung, da jetzt über NMS 1 Perg, vorher VS Perg

+

46.000,00 36.000,00 10.000,002/232030/810221 Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler NMS 1 Perg 27,7813 %gem. Neuberechnung

+

Kindergarten Friedhofstraße240100

56.400,00 56.400,002/240100/829000 Sonstige Einnahmen 100,0018 %RZ VerwaltungspauschaleGH AbgangsdeckungAuflösung Konto Kindergartenverein

+

Kindergarten Haydnstraße240200

82.300,00 82.300,002/240200/829000 Sonstige Einnahmen 100,0018 %GH aus Abre 2018

+

9.700,00 9.700,002/240200/871000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 100,0033 %Fö v. Container zum "Verkaufspreis" € 64.567 exkl. 15 % =

+

Kindergarten Pergkirchen240300

42.800,00 42.800,002/240300/829000 Sonstige Einnahmen 100,0018 %GH aus Abre 2018

+

Krabbelstube Friedhofstraße240800

19.700,00 19.700,002/240800/829000 Sonstige Einnahmen 100,0018 %GH aus Abre 2018

+

Krabbelstube Haydnstraße240810

8.800,00 8.800,002/240810/829000 Sonstige Einnahmen 100,0018 %GH aus Abre 2018

+

Page 43: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungEinnahmen OH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 43

50 Jahre Stadt Perg369010

6.000,00 6.000,002/369010/829000 Sonstige Einnahmen 100,0018 %SponsoringWirte

+

Bauhof617000

42.000,00 30.700,00 11.300,002/617000/860000 Lfde TZ von Bund u. Bundesfonds 36,8115 %AMS - ATZ zusätzl MA

+

Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände690000

24.100,00 24.100,002/690000/860000 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds 100,0015 %Abwicklung über Communalp, Gde zahlt nur Anteil

-

Wasserversorgung850000

27.500,00 1.700,00 25.800,002/850000/850080 IB Anschlussgebühren OH - Wa > P912 RL + OH 1.517,6510 %gem. Neuberechnung

+

Abwasserbeseitigung851000

152.500,00 104.900,00 47.600,002/851000/850080 IB Anschlussgebühren OH - Ka > P912 RL 45,3810 %gem. Neuberechnung

+

199.600,00 145.100,00 54.500,002/851000/850081 IB Anschlussgebühren AOH - Ka 37,5610 %+

Vitalwelt - Freibad859310

12.000,00 12.000,002/859310/824000 Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten 100,0014 %Umbu EdJ aus Vitalwelt - Hallenbad

+

Ausschl. Gemeindeabgaben920000

4.000,00 11.000,00 7.000,002/920000/834100 Freizeitwohnungspauschale 63,6410 %weniger Einnahmen, da Befreiuungstatbestände geändert

-

4.000,00 11.000,00 7.000,002/920000/842000 Gdezuschlag z. Freizeitwohnungspauschale 63,6410 %weniger Einnahmen, da Befreiuungstatbestände geändert

-

Zusch. n.d.Katastrophenfondsgesetz944000

22.800,00 22.800,002/944000/860000 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds 100,0015 %gem. Schreiben Land Oö.

+

Zu- u. Rückführung - Verr. OH-AOH980000

65.900,00 65.900,002/980000/910020 Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 022010 StaV 100,0081 %gem. Neuberechnung V StaV

+

289.800,00 289.800,002/980000/910023 Rückf. aus AOH f. zweckgeb. RL Kindergarten neu 100,0081 %aus Anteil Hausverkauf Kiga Friedhofstr.

+

1.181.900,00 414.500,00 767.400,00Summe Einnahmen OH +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungAusgaben OH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 44

StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)000000

23.800,00 18.000,00 5.800,001/000000/752000 Lfde TZ an Gden/-verbände Gde-Verband - Pension Bgm. alt 32,2226 %gem. Neuberechnung

+

Rathaus - Hauptverwaltung010000

23.000,00 3.000,00 20.000,001/010000/042000 Amtsausstattung 666,6741 %Büro neu Fin.Abt. durch Umstrukturierung

+

46.000,00 32.500,00 13.500,001/010000/630000 Postdienste 41,5424 %Wahl Sep.19, Ferienwohnungspausch., Feuerbeschau, Duale Zust., Allg.

+

10.000,00 10.000,001/010000/640000 Rechtskosten 100,0024 %Rechtsvertretung in Angelegenheit mit einem Mieter

+

EDV016000

25.500,00 6.500,00 19.000,001/016000/042000 Amtsausstattung 292,3141 %Austausch PC's "End of Life" Windows 7

+

Standesamtsverband022010

98.300,00 58.300,00 40.000,001/022010/510000 Geldbezüge VB der Verwaltung 68,6120 %+

19.300,00 12.300,00 7.000,001/022010/581000 DG-Beitr. zur sozialen Sicherheit (SV) 56,9120 %+

Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütun164000

10.000,00 45.000,00 35.000,001/164000/050000 Sonderanlagen z.B. Löschwasserbeh. u.dgl. 77,7840 %verschoben auf 2020

-

VS Perg211000

7.100,00 1.900,00 5.200,001/211000/523000 Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft. Arbeiter 273,6820 %+

5.000,00 10.000,00 5.000,001/211000/614000 Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 50,0024 %-

14.600,00 5.100,00 9.500,001/211000/720720 Schulerhaltungsbeiträge 186,2724 %gem. tatsächl. VS

+

VS Pergkirchen211100

12.800,00 12.800,001/211100/010000 Gebäude 100,0040 %Brandschutztüre

+

17.300,00 17.300,001/211100/043000 Betriebsausstattung 100,0041 %2x Whiteboard gem. StR-Beschluss

+

Neue MittelSchule 1 Perg212000

10.300,00 10.300,001/212000/043000 Betriebsausstattung 100,0041 %Schiebetür, Pinnwände aus flohmarkt-Erlös

+

49.400,00 69.600,00 20.200,001/212000/700000 Miete - Immobilien NMS 1 Perg (VFI) 29,0224 %gem. Neuberechnung

-

25.200,00 19.200,00 6.000,001/212000/720720 Schulerhaltungsbeiträge 31,2524 %gem. tatsächl. VS

+

17.000,00 10.000,00 7.000,001/212000/729901 Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 70,0024 %+

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Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungAusgaben OH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 45

Neue MittelSchule Perg-SZ212200

23.100,00 16.100,00 7.000,001/212200/720720 Schulerhaltungsbeiträge 43,4824 %gem. tatsächl. VS

+

6.500,00 6.500,001/212200/728111 Entg.f.sonst.Leist. Schulassistenz 100,0024 %gem. tatsächl. VS

+

Sonderschulen213000

39.500,00 28.000,00 11.500,001/213000/720020 Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Gastbeitrag 41,0724 %gem. tatsäschl. VS

+

Polytechnische Schule214000

20.500,00 13.000,00 7.500,001/214000/614000 Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 57,6924 %+

16.200,00 5.000,00 11.200,001/214000/619000 Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) 224,0024 %+

HLW Perg222000

53.000,00 67.000,00 14.000,001/222000/511000 Geldbezüge VB in handwerkl. Verw. 20,9020 %-

10.300,00 10.300,001/222000/728007 Ent.f.so.Leist. - Gebäudereinigung 100,0024 %Küchenreinigung extern

+

Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg232010

20.000,00 20.000,001/232010/430000 Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf 100,0023 %über NMS 1 Perg

-

Schülerbetreuung - Mittagstisch NMS 1 Perg232030

48.000,00 28.000,00 20.000,001/232030/430000 Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf 71,4323 %VS Perg nun über NMS 1 Perg

+

Kindergärten240000

5.100,00 5.100,001/240000/728025 Entgelte f. sonst. Leistungen - Sommerkindergarten 100,0024 %allg. Ansatz neu

+

Kindergarten Friedhofstraße240100

1.000,00 15.500,00 14.500,001/240100/614000 Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 93,5524 %-

33.200,00 33.200,001/240100/670001 Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 100,0024 %Übernahme v. KigaV - NZ f. 2018

+

178.500,00 238.000,00 59.500,001/240100/757000 Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung 25,0027 %GH aus Abre 2018

-

Kindergarten Haydnstraße240200

80.000,00 80.000,001/240200/010000 Gebäude 100,0040 %Container f. Kiga - zusätzliche Gruppe

+

32.400,00 32.400,001/240200/670001 Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 100,0024 %Übernahme v. KigaV NZ 2018

+

20.000,00 15.000,00 5.000,001/240200/729901 Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 33,3324 %+

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Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungAusgaben OH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 46

Kindergarten Pergkirchen240300

19.300,00 19.300,001/240300/670001 Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 100,0024 %Übernahme aus KigaV - NZ 2018

+

137.600,00 183.500,00 45.900,001/240300/757000 Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung 25,0127 %GH aus Abre 2018

-

Kindergarten-Integrativ240400

10.000,00 10.000,001/240400/614000 Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 100,0024 %verschoben auf 2020

-

Krabbelstube Friedhofstraße240800

44.200,00 59.000,00 14.800,001/240800/757000 Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung 25,0827 %GH aus Abre 2018

-

Krabbelstube Haydnstraße240810

81.000,00 108.000,00 27.000,001/240810/757000 Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung 25,0027 %GH aus Abre 2018

-

Außerschul.Jugenderziehung Jugendtaxi259010

2.000,00 7.000,00 5.000,001/259010/768000 Sonstige laufende Transferzahlungen 71,4327 %08-12/18+ 2019 ~ 2000,00

-

Bezirkssporthalle (BSH)263000

30.000,00 100.000,00 70.000,001/263000/614000 Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 70,0024 %-

Eislaufplätze u. -hallen264000

5.000,00 5.000,001/264000/729901 Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 100,0024 %+

Landesmusikschule (LMS)320000

2.500,00 10.000,00 7.500,001/320000/043000 Betriebsausstattung (v.a. Instrumente) 75,0041 %lt. Schreiben Ankauf von EUR 2500,-- genehmigt

-

Heimat-,Steinbrecherh.,Ratgöbluckn360000

9.100,00 9.100,001/360000/777000 KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö 100,0044 %Steinbrecherhaus Mühlengebäude

+

Nichtwissenschaftl. Archive361000

16.100,00 16.100,001/361000/457000 Druckwerke Heimatbuch neu 100,0023 %Ankauf Erweiterung anlässl. 50 Jahre Stadt Perg

+

Gemeindestraßen612000

15.000,00 20.000,00 5.000,001/612000/611000 Instandh. v. Straßenbauten (PG 002) 25,0024 %-

Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege616000

40.000,00 60.000,00 20.000,001/616000/002000 Straßenbauten 33,3340 %z.T. verschoben od. Abwicklung über AOH

-

Page 47: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungAusgaben OH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 47

Bauhof617000

35.000,00 5.000,00 30.000,001/617000/010000 Gebäude 600,0040 %Erweiterung Tischlerei

+

11.500,00 48.000,00 36.500,001/617000/020000 Maschinen u. maschinelle Anl. 76,0441 %zuerst Erweiterung Tischlerei, Geräte dann 2020

-

35.000,00 5.000,00 30.000,001/617000/614000 Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 600,0024 %+

5.200,00 5.200,001/617000/702612 Leasing-Mobilien-Fahrzeuge LKW Pritsche 100,0024 %Verbuchung auf anderer Post

-

Einri. u. Maßn. d. StVO640000

25.000,00 20.000,00 5.000,001/640000/729901 Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 25,0024 %+

Straßenverkehr - So.Einri u. Maßn.649000

15.000,00 15.000,001/649000/010000 Gebäude Buswartehaus 100,0040 %Bushaltestelle HPL - Überdachung

+

Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände690000

70.000,00 70.000,001/690000/728000 Entg.f.sonst.Leist. 100,0024 %2019-2021, 1. Jahr 58.000, StR 08.04.19, GR 21.05.19 + Vorarbeiten

+

Wirtschaftspolit. Maßn.782000

38.700,00 30.000,00 8.700,001/782000/755000 Lfde TZ an sonst. Unternehm. Wirtschafstförderung 29,0027 %gem. tatsächl. Abre

+

Fö v. Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn.789000

67.900,00 67.900,001/789000/080000 Beteiligungen - TZ Perg 100,0060 %Übernahme Beteiligung TZ Perg von Oberbank an Gde Perg, GR 16.07.19

+

Winterdienst814000

15.000,00 15.000,001/814000/020000 Maschinen u. maschinelle Anlagen 100,0041 %wurde noch EdJ 2018 angeschafft

-

7.200,00 17.000,00 9.800,001/814000/728100 Entg. f. sonstg. Leistg. Frühjahrskehrung 57,6524 %gem. tatsächl. Abre

-

Öffentl. Beleuchtung u. Uhren816000

95.000,00 70.000,00 25.000,001/816000/619000 Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) Straßenbeleuchtung 35,7124 %+

Waldbad, Leitnerwehr-Wiese831100

5.000,00 5.000,001/831100/010000 Gebäude 100,0040 %San. Gebäude (Gefahr in Verzug)

+

Abwasserbeseitigung851000

30.000,00 30.000,001/851000/346030 Darlehen v. Kreditinstituten BA 30 (bis 2046) 100,0065 %Tilgung erst ab 2021

-

Page 48: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungAusgaben OH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 48

20.000,00 20.000,001/851000/346031 Darlehen v. Kreditinstituten BA 31 (bis 2046) 100,0065 %Tilgung erst ab 2021

-

5.300,00 11.300,00 6.000,001/851000/650029 Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 29 (bis 2045) 53,1025 %gem. Tilgungsplan

-

Vitalwelt - Freibad859310

5.000,00 13.000,00 8.000,001/859310/614000 Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 61,5424 %-

2.000,00 10.000,00 8.000,001/859310/619000 Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) Garten/Außenbereich, Spielplatz 80,0024 %-

Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt859330

21.000,00 21.000,001/859330/010000 Gebäude 100,0040 %noch 2018 umgesetzt

-

15.000,00 5.000,00 10.000,001/859330/043030 Salzwelt - Betriebsausstattung 200,0041 %gem. Neuberechnung

+

25.000,00 40.000,00 15.000,001/859330/614000 Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 37,5024 %-

Rücklagen912000

289.800,00 289.800,001/912000/298240 Kindergarten neu - zweckgebunden 100,0061 %Anteil aus Hausverkauf Kiga Friedhofstr.

+

24.900,00 24.900,001/912000/298850 Rücklagen - 850xxx WVA - zweckgebunden 100,0061 %gem. Neuberechnung

+

152.500,00 104.900,00 47.600,001/912000/298851 Rücklagen - 851xxx ABA - zweckgebunden 45,3861 %gem. Neuberechnung

+

Ausschl. Gemeindeabgaben920000

311.800,00 311.800,001/920000/722000 Rückersätze v. Einn. - Kommunalsteuer 100,0024 %Rückzahlung an Büroring

+

26.000,00 12.000,00 14.000,001/920000/754000 Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts IB Tourismus/-förderungsbeitr. 116,6726 %gem. Neuberechnung u. bisher eingelangten Beiträgen

+

Zu- u. Rückführung - Verr. OH-AOH980000

100.000,00 130.000,00 30.000,001/980000/910016 163100 FF Perg 23,0885 %gem. Abrechnung

-

496.800,00 943.300,00 446.500,001/980000/910061 612060 Straßenbauprogramm 47,3385 %Rücklagenentnahme

-

306.000,00 106.000,00 200.000,001/980000/910064 612070 EFRE Waidhoferstr., HPL 188,6885 %Durchführung noch 2019, zuvor gesplittet mit 2020

+

87.200,00 87.200,001/980000/910089 V859331 Vitalwelt - Massageraum u. V859333 Salzwelt 100,0085 %859331 Vitalwelt - Massageraum859333 Vitalwelt - Salzwelt

+

199.600,00 145.100,00 54.500,001/980000/910300 IB - Kanalanschlussgeb. 851270/851290/851300 - ABA BA 27,29,30 37,5685 %IB ABA BA 27IB ABA BA 30IB ABA BA 29

+

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Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungAusgaben OH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 49

Rückersetzte,nicht absetzbare Einn. u. Ausg.991000

10.000,00 10.000,001/991000/690000 Schadensfälle 100,0024 %Bereinigung Durchläufer für VRV 2015

+

3.845.900,00 3.101.300,00 744.600,00Summe Ausgaben OH +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungEinnahmen AOH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 50

Standesamtsverband - Umbau Gebäude Rathaus022010

20.000,00 20.000,006/022010/298000 Rücklagen Entnahmen 100,0051 %-

122.600,00 180.000,00 57.400,006/022010/871100 KTZ vom Land ( BZ ) 31,8933 %-

FF-Perg Sanierung, Zubau KAT Treibstofflager163110

100.000,00 130.000,00 30.000,006/163110/910016 Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 23,0881 %-

Hochwasserschutz179000

22.000,00 50.000,00 28.000,006/179000/298179 Rücklage - zweckgebunden HWS 56,0051 %-

NMS 1 Perg - Zubau (VFI)212000

536.200,00 536.200,006/212000/298000 Rücklagen Entnahmen 100,0051 %+

Kindergarten NEU240510

325.000,00 325.000,006/240510/010000 Gebäude 100,0030 %+

Like Ice (Kunsteislaufplatz)264000

131.800,00 131.800,006/264000/298000 Rücklagen Entnahmen 100,0051 %+

23.200,00 23.200,006/264000/871000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 100,0033 %LZ 15 %

+

Straßenbauprogramm612060

137.000,00 35.000,00 102.000,006/612060/298000 Rücklagen Entnahmen 291,4351 %+

145.700,00 145.700,006/612060/829000 Sonstige Einnahmen 100,0018 %Petschl KreisverkehrErweiterung FMZ - Unterland Leasing gem. VB v. 27.2.2017

+

496.800,00 943.300,00 446.500,006/612060/910061 Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH V61206 Straßenbauprogramm 47,3381 %Einn. Erw. FMZ gem. VB 27.2.2017Rücklagenentnahme

-

EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz612070

544.000,00 544.000,006/612070/298851 inneres Darlehen aus Rücklage ABA 100,0051 %aus RL ABA - Rückzahlung 2020 aus EFRE-Förderung 544.000

+

425.000,00 425.000,006/612070/871000 KTZ Land 100,0033 %-

119.000,00 119.000,006/612070/871031 KTZ Land Raumordnung 100,0033 %-

306.000,00 106.000,00 200.000,006/612070/910064 Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 188,6881 %+

WVA BA 12850120

136.500,00 50.000,00 86.500,006/850120/910200 Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Wasseranschlussgeb. 173,0081 %+

WVA BA 13850130

83.900,00 186.700,00 102.800,006/850130/298000 Rücklagen Entnahmen 55,0651 %-

88.000,00 138.300,00 50.300,006/850130/910200 Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Wasseranschlussgeb. 36,3781 %-

153.100,00 153.100,006/850130/963100 Soll-Überschuss 100,0082 %+

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Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungEinnahmen AOH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 51

ABA BA 27851270

18.500,00 18.500,006/851270/910300 Anteilsbeitrag ord. Haushalt Kanalanschlußgebühren 100,0081 %+

ABA BA 30851300

100.000,00 50.000,00 50.000,006/851300/346000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 100,0055 %+

35.000,00 35.000,006/851300/910300 Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Kanalanschlussgeb. 100,0081 %+

Vitalwelt - Massageraum859331

100.000,00 100.000,006/859331/346000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 100,0055 %-

75.200,00 75.200,006/859331/910089 Zuf aus OH 100,0081 %+

Vitalwelt - Salzwelt859333

12.000,00 12.000,006/859333/910089 Zuf. aus d.OH 100,0081 %+

3.592.500,00 2.533.300,00 1.059.200,00Summe Einnahmen AOH +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungAusgaben AOH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 52

Standesamtsverband - Umbau Gebäude Rathaus022010

48.200,00 200.000,00 151.800,005/022010/010000 Gebäude 75,9040 %-

6.600,00 6.600,005/022010/042000 Amtsausstattung 100,0041 %Klimaanlage € 5.000

+

65.900,00 65.900,005/022010/910020 Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 022010 StaV 100,0085 %+

FF-Perg Sanierung, Zubau KAT Treibstofflager163110

100.000,00 130.000,00 30.000,005/163110/010000 Gebäude 23,0840 %-

Hochwasserschutz179000

22.000,00 50.000,00 28.000,005/179000/002000 Hochwasser-Schutzmaßnahmen 56,0040 %-

NMS 1 Perg - Zubau (VFI)212000

536.200,00 536.200,005/212000/043000 Betriebsausstattung 100,0041 %+

Kindergarten NEU240510

35.200,00 35.200,005/240510/010000 Gebäude 100,0040 %+

289.800,00 289.800,005/240510/910023 Rückf. an OH für zweckgeb. RL Kindergarten neu 100,0085 %+

Like Ice (Kunsteislaufplatz)264000

155.000,00 155.000,005/264000/050000 Sonderanlagen 100,0040 %Ankauf like-ice

+

EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz612070

850.000,00 650.000,00 200.000,005/612070/002000 Straßenbauten 30,7740 %+

WVA BA 12850120

136.500,00 50.000,00 86.500,005/850120/004000 Wasser- u. Kanalisationsbauten 173,0040 %+

ABA BA 27851270

18.500,00 18.500,005/851270/004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 100,0040 %+

ABA BA 30851300

135.000,00 50.000,00 85.000,005/851300/004000 Wasser- u. Kanalisationsbauten 170,0040 %+

Vitalwelt - Massageraum859331

75.200,00 100.000,00 24.800,005/859331/010000 Gebäude 24,8040 %-

Vitalwelt - Salzwelt859333

7.500,00 7.500,005/859333/010000 Gebäude 100,0040 %+

2.481.600,00 1.230.000,00 1.251.600,00Summe Ausgaben AOH +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Abweichungen zum VoranschlagStadtgemeinde Perg

Voranschlag AbweichungAusgaben AOH Nachtragsvoranschlag %-Abw.VQ HQ

20,00 % (mind. 5.000,00)

Seite 53

Gesamtsumme Einnahmen 4.774.400,00 2.947.800,00 1.826.600,00

Gesamtsumme Ausgaben 6.327.500,00 4.331.300,00 1.996.200,00

+

+

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Seite 54

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Seite 55

Voranschlagsquerschnitt

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Nachtragsvoranschlag 2019

Querschnitt (Anlage 5b)Stadtgemeinde Perg

Summe o + aoH davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden

Seite 56

I. Querschnitt

Einnahmen der laufenden Gebarung

Eigene Steuern10 7.127.000,00 604.100,00 6.522.900,00Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858und 859

Ertragsanteile11 7.345.100,00 7.345.100,00Gruppen 858 und 859

Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen12 3.415.800,00 2.665.500,00 750.300,00Gruppe 852

Einnahmen aus Leistungen13 1.051.100,00 323.900,00 727.200,00Unterklasse 81

Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit14 130.500,00 58.700,00 71.800,00Gruppen 820, 822 bis 825

Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts15 850.500,00 145.900,00 704.600,00Gruppen 860 bis 864, 888

Sonstige laufende Transfereinnahmen16 160.400,00 160.400,00Gruppen 865 bis 868, 880

Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebender Gemeinde (A 85-89)

17 600.000,00 600.000,00Gruppe 869

Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen18 2.010.100,00 10.400,00 1.999.700,00Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829

22.690.500,00 4.408.500,00 18.282.000,00Summe 1 (laufende Einnahmen)19

Ausgaben der laufenden Gebarung

Leistungen für Personal20 3.474.200,00 404.100,00 3.070.100,00Klasse 5

Pensionen und sonstige Ruhebezüge21 900,00 900,00Gruppe 760

Bezüge der gewählten Organe22 221.000,00 221.000,00Gruppe 721

Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren23 888.200,00 626.400,00 261.800,00Klasse 4

Verwaltungs- und Betriebsaufwand24 4.952.200,00 850.700,00 4.101.500,00Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654,Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721

Zinsen für Finanzschulden25 84.300,00 69.600,00 14.700,00Gruppen 650, 651, 653 und 654

Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts26 8.140.700,00 679.500,00 7.461.200,00Gruppen 750 bis 754

Sonstige laufende Transferausgaben27 1.278.600,00 1.278.600,00Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780

Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebender Gemeinde (A 85-89)

28 Gruppe 769

19.040.100,00 2.630.300,00 16.409.800,00Summe 2 (laufende Ausgaben)29

3.650.400,00 1.778.200,00 1.872.200,00Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung91 Summe 1 minus Summe 2

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Nachtragsvoranschlag 2019

Querschnitt (Anlage 5b)Stadtgemeinde Perg

Summe o + aoH davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden

Seite 57

Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

Veräußerung von unbeweglichem Vermögen30 325.000,00 325.000,00Unterklassen 00, 01 und 05

Veräußerung von beweglichem Vermögen31 Unterklassen 02 bis 04

Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten32 Unterklasse 07

Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts33 287.100,00 79.100,00 208.000,00Gruppen 870 bis 874, 889

Sonstige Kapitaltransfereinnahmen34 Gruppen 875 bis 878, 885

612.100,00 79.100,00 533.000,00Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen39

Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

Erwerb von unbeweglichem Vermögen40 3.777.700,00 1.126.900,00 2.650.800,00Unterklassen 00, 01 und 05

Erwerb von beweglichem Vermögen41 695.200,00 23.100,00 672.100,00Unterklassen 02 bis 04

Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten42 Unterklasse 07

Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts43 Gruppen 770 bis 774

Sonstige Kapitaltransferausgaben44 206.400,00 206.400,00Gruppen 775 bis 778, 785

4.679.300,00 1.150.000,00 3.529.300,00Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen49

-4.067.200,00 -1.070.900,00 -2.996.300,00Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen92 Summe 3 minus Summe 4

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Nachtragsvoranschlag 2019

Querschnitt (Anlage 5b)Stadtgemeinde Perg

Summe o + aoH davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden

Seite 58

Einnahmen aus Finanztransaktionen

Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren50 Unterklasse 08, Gruppe 220

Entnahmen aus Rücklagen51 1.454.900,00 83.900,00 1.371.000,00Gruppe 298

Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts52 Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254

Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen53 2.000,00 2.000,00Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259

Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts54 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354

Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen55 371.100,00 371.100,00Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359

Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben derGemeinde (A 85-89) und der Gemeinde

56 Gruppe 879

1.828.000,00 455.000,00 1.373.000,00Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen59

Ausgaben aus Finanztransaktionen

Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren60 67.900,00 67.900,00Unterklasse 08, Gruppe 220

Zuführungen an Rücklagen61 467.200,00 467.200,00Gruppe 298

Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts62 Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254

Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen63 Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259

Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts64 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354

Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen65 1.029.200,00 742.800,00 286.400,00Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359

Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben derGemeinde (A 85-89) und der Gemeinde

66 Gruppe 779

1.564.300,00 742.800,00 821.500,00Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen69

263.700,00 -287.800,00 551.500,00Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen93 Summe 5 minus Summe 6

Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung -153.100,00 419.500,00 -572.600,0094

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Nachtragsvoranschlag 2019

Querschnitt (Anlage 5b)Stadtgemeinde Perg

Summe o + aoH davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden

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II. Ableitung des Finanzierungssaldos

Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen70 -1.124.100,00Saldo 1 plus Saldo 2

Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 8971 419.500,00Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89”

-704.600,00Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)95

III. Übersicht Gesamthaushalt

Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung80 25.130.600,00Summen 1, 3 und 5

Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt81 2.044.600,00Gruppe 910

Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre82 153.100,00Gruppe 963

Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr83 Gruppe 968

27.328.300,00Summe 7: Gesamteinnahmen79

Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung84 25.283.700,00Summen 2, 4 und 6

Zuführungen an den ao. Haushalt und Rückführungen an den o. Haushalt85 2.044.600,00Gruppe 910

Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre86 Gruppe 964

Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr87 Gruppe 967

27.328.300,00Summe 8: Gesamtausgaben89

0,00Administratives Jahresergebnis99 Summe 7 minus Summe 8

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NVA Gesamtübersicht nach Gruppen

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Nachtragsvoranschlag 2019

Gesamtübersicht nach GruppenStadtgemeinde Perg

Gruppe Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

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Ordentlicher Haushalt

VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG0 460.600,00 443.100,00 309.044,6517.500,00 +

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 7.900,00 7.200,00 494,60700,00 +

UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT2 1.399.800,00 1.149.800,00 1.173.635,02250.000,00 +

KUNST, KULTUR UND KULTUS3 62.600,00 59.600,00 56.574,633.000,00 +

SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG4 100,00 100,00 142,00

GESUNDHEIT5 64.900,00 64.900,00 80.121,16

STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR6 1.264.600,00 1.195.500,00 1.079.198,8669.100,00 +

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG7 1.700,00 600,00 32.713,511.100,00 +

DIENSTLEISTUNGEN8 5.364.600,00 5.242.100,00 5.068.246,57122.500,00 +

FINANZWIRTSCHAFT9 14.415.800,00 13.918.400,00 13.101.356,05497.400,00 +

23.042.600,00 22.081.300,00 20.901.527,05Summe Ordentlicher Haushalt 961.300,00 +

Abwicklung der Vorjahre

23.042.600,00 22.081.300,00 20.901.527,05Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 961.300,00 +

Außerordentlicher Haushalt

VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG0 122.600,00 200.000,00 77.400,00 -

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT1 123.200,00 181.200,00 477.144,2058.000,00 -

UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT2 1.157.100,00 141.000,00 1.725.599,681.016.100,00 +

KUNST, KULTUR UND KULTUS3 90.787,00

SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG4

GESUNDHEIT5

STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR6 1.672.500,00 1.668.300,00 1.025.353,104.200,00 +

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG7

DIENSTLEISTUNGEN8 1.057.200,00 1.029.200,00 2.266.517,2528.000,00 +

FINANZWIRTSCHAFT9

4.132.600,00 3.219.700,00 5.585.401,23Summe Außerordentlicher Haushalt 912.900,00 +

Abwicklung der Vorjahre

Soll-Überschuss963100 153.100,00 1.109.802,79153.100,00 +

Soll-Fehlbetrag964100

4.285.700,00 3.219.700,00 6.695.204,02Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 1.066.000,00 +

Gesamtzusammenstellung OH

Einnahmen

Ausgaben

Ergebnis (+/-) OH

23.042.600,00 22.081.300,00 20.901.527,05

23.042.600,00 22.081.300,00 20.901.527,05

0,00 0,00 0,00

961.300,00

961.300,00

+

+

0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Gesamtübersicht nach GruppenStadtgemeinde Perg

Gruppe Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 63

Ordentlicher Haushalt

VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 2.391.600,00 2.051.260,142.207.800,000 183.800,00 +

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 254.900,00 196.004,81288.800,001 33.900,00 -

UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 3.971.600,00 3.518.309,783.981.500,002 9.900,00 -

KUNST, KULTUR UND KULTUS 334.800,00 267.015,07318.000,003 16.800,00 +

SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 2.899.200,00 2.812.721,082.897.400,004 1.800,00 +

GESUNDHEIT 2.355.300,00 2.067.129,322.356.300,005 1.000,00 -

STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 2.074.200,00 1.688.327,751.901.200,006 173.000,00 +

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 364.300,00 380.925,03282.900,007 81.400,00 +

DIENSTLEISTUNGEN 4.842.600,00 4.967.366,964.914.500,008 71.900,00 -

FINANZWIRTSCHAFT 3.554.100,00 2.952.467,112.932.900,009 621.200,00 +

23.042.600,00 22.081.300,00 20.901.527,05Summe Ordentlicher Haushalt 961.300,00 +

Abwicklung der Vorjahre

23.042.600,00 22.081.300,00 20.901.527,05Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 961.300,00 +

Außerordentlicher Haushalt

VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 122.600,00 200.000,000 77.400,00 -

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 123.200,00 734.073,46181.200,001 58.000,00 -

UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 1.157.100,00 1.644.499,61141.000,002 1.016.100,00 +

KUNST, KULTUR UND KULTUS 5.213,003

SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG4

GESUNDHEIT5

STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 1.672.500,00 1.025.353,101.668.300,006 4.200,00 +

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG7

DIENSTLEISTUNGEN 1.210.300,00 2.737.426,151.029.200,008 181.100,00 +

FINANZWIRTSCHAFT9

4.285.700,00 3.219.700,00 6.146.565,32Summe Außerordentlicher Haushalt 1.066.000,00 +

Abwicklung der Vorjahre

Soll - Überschuß963100

Soll-Fehlbetrag 548.638,70964100

4.285.700,00 3.219.700,00 6.695.204,02Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 1.066.000,00 +

Gesamtzusammenstellung AOH

4.285.700,00 3.219.700,00 6.695.204,02Einnahmen

Ausgaben 4.285.700,00 3.219.700,00 6.695.204,02

Ergebnis (+/-) AOH 0,00 0,00 0,00

1.066.000,00

1.066.000,00

+

+

0,00

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NVA Haushaltskonten OH

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 66

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

00 Gewählte Gemeindeorgane

000 Gewählte Gemeindeorgane Stadt- u. Gemeinderat

000000 StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)

Vergütungen Organe2/000000/829904 9.800,0018 9.800,00

Gewählte Gemeindeorgane Stadt- u. Gemeinderat 9.800,00 9.800,00 0,00000 0,00

Gewählte Gemeindeorgane 9.800,00 9.800,00 0,0000 0,00

01 Hauptverwaltung

010 Zentralamt

010000 Rathaus - Hauptverwaltung

Veräußerung v. Handelswaren Verkauf Bücher u.dgl.2/010000/803000 15,0018

Veräußerung v. bezogenen Lebensmitteln - Kaffeeautomat2/010000/804000 1.900,00 300,00 1.964,1518 1.600,00 -

Gegenwerte v. Sachbezugsleist. zB Dienstfahrzeug f.priv.Gebr.2/010000/809000 2.300,00 1.000,00 1.952,6418 3.300,00 +

Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist. Mahngebühren privatrechtlich2/010000/817000 300,00 400,0013 700,00 +

Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist allg. Verwaltungskosten2/010000/817001 500,00 380,3413 500,00

Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist Druckkosten (v.a. Kopien u. Folien)2/010000/817002 400,00 175,0313 400,00

Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist Portogeb. (Info Research/ÖSTEX)2/010000/817003 500,00 552,7513 500,00

Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist Grundbuchsabfragen2/010000/817004 100,00 12,0113 100,00

Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist Bearbeitungsgebühr2/010000/817005 200,00 126,4013 200,00

Sonst. Einnahmen2/010000/829000 7.915,9018

Sonst. Einn. - Vergütungen Verwaltungskostentangente2/010000/829902 215.800,00 700,00 232.084,2918 215.100,00 -

Vergütungen Standesamtsverband2/010000/829905 53.300,0018 53.300,00

Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds2/010000/860000 14.000,00 2.808,6615 14.000,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 67

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

00 Gewählte Gemeindeorgane

000 Gewählte Gemeindeorgane Stadt- u. Gemeinderat

000000 StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)

Aktivierungsfähige Rechte Perg Cloud 600,001/000000/070000 42

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 100,001/000000/400000 23 100,00

Handelswaren 200,001/000000/403000 200,0023 +

Druckwerke 1.200,00 1.282,371/000000/457000 100,0023 1.300,00 -

Miete - Immobilien Saalmiete - Sitzungen 300,00 210,001/000000/700000 24 300,00

Bezüge d. Organe Bgm, Vbgm, Fraktionsobm./-frau 146.000,00 150.129,061/000000/721000 17.600,0022 128.400,00 +

Bezüge d. Organe Reisekosten 2.000,00 1.492,921/000000/721100 22 2.000,00

Bezüge d. Organe Sitzungsgelder 73.000,00 69.336,961/000000/721200 8.100,0022 64.900,00 +

Bibliothekserfordernisse 200,00 171,531/000000/725000 24 200,00

Entg.f.sonst.Leist. 400,00 382,801/000000/728000 400,0024 800,00 -

Ent.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl. (PergCloud) 1.100,001/000000/728008 500,0024 600,00 +

Lfde TZ an Gden/-verbände Gde-Verband - Pension Bgm. alt 23.800,00 30.709,001/000000/752000 5.800,0026 18.000,00 +

Lfde TZ an Sozialversi.träger DB zur sozialen Sicherheit (SV) 7.700,00 7.172,241/000000/753000 700,0026 7.000,00 +

Lfde TZ an Finanzunternehm. Pensionskassenbeitrag Bgm. (Valida) 9.700,00 9.172,081/000000/756000 500,0027 9.200,00 +

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbsw zB.Begräbnis 300,00 240,001/000000/757000 27 300,00

Gewählte Gemeindeorgane Stadt- u. Gemeinderat 266.000,00 233.100,00 270.898,96000 32.900,00 +

Gewählte Gemeindeorgane 266.000,00 233.100,00 270.898,9600 32.900,00 +

01 Hauptverwaltung

010 Zentralamt

010000 Rathaus - Hauptverwaltung

Gebäude 1.000,00 3.346,801/010000/010000 1.000,0040 2.000,00 -

Amtsausstattung 23.000,00 7.874,521/010000/042000 20.000,0041 3.000,00 +

Darlehen v. Kreditinstituten Umbau-Rathaus (2011-2026) 6.600,00 6.586,001/010000/346000 65 6.600,00

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 3.500,00 5.369,431/010000/400000 500,0023 3.000,00 +

Handelswaren - Bücher, Kugelschreiber, Neubürgermappe usw. 300,001/010000/403000 300,0023 +

Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf (z.B. Kaffee f. Automat, Bgm.) 1.600,00 1.519,551/010000/430000 23 1.600,00

Treibstoffe 3.700,00 3.206,421/010000/452000 300,0023 3.400,00 +

Reinigungsmittel 800,00 440,651/010000/454000 23 800,00

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 100,001/010000/455000 100,0023 +

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 4.000,00 4.671,691/010000/456000 300,0023 4.300,00 -

Druckwerke 2.700,00 6.863,831/010000/457000 1.300,0023 4.000,00 -

Druckwerke; Zeitungen, Bücher 2.000,001/010000/457002 1.000,0023 1.000,00 +

Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge 100,001/010000/458000 23 100,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 68

Lfde TZ Sozialversicherungsträger2/010000/863000 200,00 1.300,00 221,7915 1.500,00 +

Zentralamt 291.200,00 275.500,00 248.208,96010 15.700,00 +

015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit

015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit

Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00015 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 69

Sonst. Verbrauchsgüter 1.000,00 887,451/010000/459000 500,0023 500,00 +

Personalkonten laut Sammelnachweis 1.178.000,00 1.181.672,871/010000/5 14.600,001.192.600,00 -

Strom 3.900,00 3.577,081/010000/600000 300,0024 4.200,00 -

Wärme 7.300,00 7.535,321/010000/603000 24 7.300,00

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 7.000,00 6.075,321/010000/614000 4.000,0024 3.000,00 +

Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040) 2.500,00 2.300,611/010000/617000 24 2.500,00

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 500,00 433,121/010000/618000 24 500,00

Postdienste 46.000,00 32.636,891/010000/630000 13.500,0024 32.500,00 +

Telekommunikationsdienste 5.300,00 5.433,251/010000/631000 24 5.300,00

Rechtskosten 10.000,00 7.172,671/010000/640000 10.000,0024 +

Beratungskosten 800,001/010000/642000 800,0024 +

Zinsen f. Finanzschulden - Inland Umbau Rathaus (2011-2026) 400,00 534,001/010000/650000 25 400,00

Versicherungen 8.800,00 8.981,531/010000/670000 2.300,0024 6.500,00 +

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 6.900,00 9.989,491/010000/670001 1.700,0024 5.200,00 +

Schadensfälle 200,001/010000/690000 200,0024 +

Miete - Immobilien f.a.o.Besprechungen u.dgl. 100,00 150,001/010000/700000 24 100,00

Miete - Mobilien Watercooler 800,00 705,371/010000/700500 24 800,00

Leasing-Mobilien-Fahrzeuge Zinsen PE-292A 700,001/010000/702003 24 700,00

Leasing - Mobilien - Fahrzeuge PE 292A (2016-2019) 3.400,00 4.108,561/010000/702608 700,0024 4.100,00 -

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 500,00 465,301/010000/710000 500,0024 1.000,00 -

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 1.800,00 1.518,191/010000/711000 200,0024 1.600,00 +

Kostenbeiträge(-sätze) f.Leistungen Ers. Haushaltsbeihilfen Land Oö 500,00 455,001/010000/720000 100,0024 400,00 +

Mitgliedsbeitr. an Institut. FLGÖ, KDZ 500,00 432,001/010000/726000 24 500,00

Entg.f.sonst.Leist. 2.300,00 3.880,351/010000/728000 24 2.300,00

Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl. 3.300,00 2.166,851/010000/728001 24 3.300,00

Sonst. Ausg. 379,001/010000/729000 24

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 7.500,00 6.429,041/010000/729901 2.500,0024 5.000,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.000,00 852,451/010000/729903 300,0024 700,00 +

Lde TZ an Bund u. Bundesfonds 400,001/010000/750000 26 400,00

Lfde TZ an Land OÖ Ers.Personal-/Sachaufw.(Pensionsbe) 2.500,00 2.134,001/010000/751000 200,0026 2.700,00 -

Zentralamt 1.353.300,00 1.313.900,00 1.330.784,60010 39.400,00 +

015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit

015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit

Handelswaren 100,001/015000/403000 100,0023 100,00 -

Druckwerke Gemeindezeitung 13.700,00 11.808,561/015000/457000 1.600,0023 12.100,00 +

Entg.f.sonst.Leist. 3.900,00 3.943,701/015000/728000 24 3.900,00

Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl. 1.300,00 1.275,191/015000/728008 100,0024 1.400,00 -

Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 18.900,00 17.500,00 17.127,45015 1.400,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 70

016 Elektronische Datenverarbeitung

016000 EDV

Kostenbeitr(-ersätze) f.sonst.Leist2/016000/817000 1.800,00 1.767,0413 1.800,00

Sonst. Einnahmen2/016000/829000 2.100,00 594,0018 2.100,00

Elektronische Datenverarbeitung 3.900,00 3.900,00 2.361,04016 0,00

019 Repräsentationen

019000 Repräsentationen

Repräsentationen 0,00 0,00 0,00019 0,00

Hauptverwaltung 295.100,00 279.400,00 250.570,0001 15.700,00 +

02 Hauptverwaltung

021 Statistisches Amt

021000 Statistik

Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist allg. Verwaltungskosten2/021000/817001 400,00 367,4113 400,00

Statistisches Amt 400,00 400,00 367,41021 0,00

022 Standesamt

022000 Standesamt

0,00 0,00 0,00Standesamt022000 0,00

022010 Standesamtsverband

Lfd. v Gemeinden - Kostenanteil Akonto2/022010/862000 119.200,00 3.000,0015 116.200,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 71

016 Elektronische Datenverarbeitung

016000 EDV

Amtsausstattung 25.500,00 5.462,541/016000/042000 19.000,0041 6.500,00 +

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 2.800,00 2.384,221/016000/400000 800,0023 2.000,00 +

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 268,561/016000/456000 23

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 200,001/016000/618000 200,0024 +

Telekommunikationsdienste 1.600,001/016000/631000 1.600,0024 +

Miete - Mobilien Software, Track 3.000,00 5.136,711/016000/700501 2.200,0024 5.200,00 -

Miete - Mobilien Drucker, Kopierer 3.000,00 2.612,021/016000/700502 24 3.000,00

Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl. 62.000,00 53.933,611/016000/728008 24 62.000,00

Elektronische Datenverarbeitung 98.100,00 78.700,00 69.797,66016 19.400,00 +

019 Repräsentationen

019000 Repräsentationen

Amtspauschalien Repräsentationsausg 8.000,00 270,001/019000/723000 24 8.000,00

Repräsentationen 8.000,00 8.000,00 270,00019 0,00

Hauptverwaltung 1.478.300,00 1.418.100,00 1.417.979,7101 60.200,00 +

02 Hauptverwaltung

021 Statistisches Amt

021000 Statistik

Statistisches Amt 0,00 0,00 0,00021 0,00

022 Standesamt

022000 Standesamt

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 100,00 163,301/022000/400000 100,0023 200,00 -

Druckwerke 1.700,00 425,841/022000/457000 600,0023 2.300,00 -

Sonst. Verbrauchsgüter 100,00 75,081/022000/459000 23 100,00

Personalkonten laut Sammelnachweis 1.500,00 1.559,401/022000/5 1.500,00

Mitgliedsbeitr. an Institut. Fachverb.österr.Standesbeamter 100,00 120,001/022000/726000 24 100,00

Lfde TZ an Gemeinden - Kostenanteil Standesamtsverband 25.100,001/022000/752000 26 25.100,00

Standesamt 28.600,00 29.300,00 2.343,62022000 700,00 -

022010 Standesamtsverband

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 800,001/022010/400000 700,0023 1.500,00 -

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 1.300,001/022010/456000 600,0023 700,00 +

Druckwerke 500,001/022010/457000 400,0023 900,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 72

116.200,00 119.200,00 0,00Standesamtsverband022010 -3.000,00

Standesamt 116.200,00 119.200,00 0,00022 3.000,00 -

024 Wahlangelegenheiten

024000 Wahlamt

Kostenbeitr.(-ersatz) des Landes f. Wahlen,Volksabstimmung2/024000/817100 2.300,00 3.900,00 23.860,6213 6.200,00 +

Wahlangelegenheiten 6.200,00 2.300,00 23.860,62024 3.900,00 +

025 Staatsbürgerschaft

025000 Staatsbürgerschaft (Evidenz)

Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist allg. Verwaltungskosten2/025000/817001 1.100,00 1.080,0013 1.100,00

Staatsbürgerschaft 1.100,00 1.100,00 1.080,00025 0,00

Hauptverwaltung 123.900,00 123.000,00 25.308,0302 900,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 73

Personalkonten laut Sammelnachweis 126.500,001/022010/5 52.300,0074.200,00 +

Strom 400,001/022010/600000 24 400,00

Wärme 700,001/022010/603000 24 700,00

Postdienste 100,001/022010/630000 200,0024 300,00 -

Telekommunikationsdienste 500,001/022010/631000 24 500,00

Versicherungen 100,001/022010/670000 24 100,00

Miete - Mobilien Drucker, Kopierer 100,001/022010/700502 100,0024 +

Geb. f.d. Ben. v. Gdeeinri. u. -anlagen gem. FAG (HBA) 200,001/022010/711000 24 200,00

Mitgliedsbeitr. an Institut. 100,001/022010/726000 200,0024 300,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 200,001/022010/728000 800,0024 1.000,00 -

Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl. 3.200,001/022010/728008 24 3.200,00

Vergütungen Standesamtsverband 53.300,001/022010/729905 24 53.300,00

Standesamtsverband 188.000,00 137.300,00 0,00022010 50.700,00 +

Standesamt 216.600,00 166.600,00 2.343,62022 50.000,00 +

024 Wahlangelegenheiten

024000 Wahlamt

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 100,00 958,211/024000/400000 900,0023 1.000,00 -

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 100,001/024000/456000 23 100,00

Druckwerke 500,00 96,001/024000/457000 1.800,0023 2.300,00 -

Sonst. Verbrauchsgüter 100,00 11,861/024000/459000 23 100,00

Postdienste 8.000,00 3.617,331/024000/630000 4.200,0024 3.800,00 +

Miete - Immobilien Wahllokale 1.200,00 700,001/024000/700000 500,0024 700,00 +

Entg.f.sonst.Leist. 3.400,00 1.780,001/024000/728000 1.500,0024 1.900,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.000,00 3.443,511/024000/729901 24 1.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 456,591/024000/729903 24 100,00

Wahlangelegenheiten 14.500,00 11.000,00 11.063,50024 3.500,00 +

025 Staatsbürgerschaft

025000 Staatsbürgerschaft (Evidenz)

Staatsbürgerschaft 0,00 0,00 0,00025 0,00

Hauptverwaltung 231.100,00 177.600,00 13.407,1202 53.500,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 74

03 Bauverwaltung

031 Raumordnung und Raumplanung

031000 Raumordnung u. -planung

Raumordnung und Raumplanung 0,00 0,00 0,00031 0,00

Bauverwaltung 0,00 0,00 0,0003 0,00

06 Sonstige Maßnahmen

060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen

060000 Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen

Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0,00 0,00 0,00060 0,00

061 Sonstige Subventionen

061000 Sonstige Subventionen

Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0,00061 0,00

062 Ehrungen und Auszeichnungen

062000 Ehrungen u. Auszeichnungen

Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00062 0,00

063 Städtekontakte und Partnerschaften

063000 Städtekontakte u. Partnerschaften

Städtekontakte und Partnerschaften 0,00 0,00 0,00063 0,00

Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,0006 0,00

07 Verfügungsmittel

070 Verfügungsmittel

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 75

03 Bauverwaltung

031 Raumordnung und Raumplanung

031000 Raumordnung u. -planung

Entg.f.sonst.Leist. 35.000,00 29.689,731/031000/728000 24 35.000,00

Raumordnung und Raumplanung 35.000,00 35.000,00 29.689,73031 0,00

Bauverwaltung 35.000,00 35.000,00 29.689,7303 0,00

06 Sonstige Maßnahmen

060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen

060000 Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen

Mitgliedsbeitr. an Institut. Oö.Gdebund,Städtebund, 6.900,00 6.873,361/060000/726000 24 6.900,00

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts KFG 3.800,00 3.317,721/060000/754000 26 3.800,00

Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 10.700,00 10.700,00 10.191,08060 0,00

061 Sonstige Subventionen

061000 Sonstige Subventionen

Mitgliedsbeitr. an Institut. Werbe-u.Austellungsverein 200,00 197,701/061000/726000 24 200,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Schwarzes Kreuz(Kriegsgräberfürs.) 200,00 174,471/061000/757000 27 200,00

Sonstige Subventionen 400,00 400,00 372,17061 0,00

062 Ehrungen und Auszeichnungen

062000 Ehrungen u. Auszeichnungen

Handelswaren 4.000,00 4.724,141/062000/403000 1.400,0023 2.600,00 +

Handelswaren Altersjubilare (Perg-GS) 3.800,00 3.440,001/062000/403001 300,0023 3.500,00 +

Druckwerke 100,001/062000/457000 100,0023 200,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 100,001/062000/728000 100,0024 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 400,001/062000/729901 24 400,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,001/062000/729903 24 100,00

Ehrungen und Auszeichnungen 8.500,00 6.800,00 8.164,14062 1.700,00 +

063 Städtekontakte und Partnerschaften

063000 Städtekontakte u. Partnerschaften

Druckwerke 100,001/063000/457000 1.900,0023 2.000,00 -

Städtekontakte und Partnerschaften 100,00 2.000,00 0,00063 1.900,00 -

Sonstige Maßnahmen 19.700,00 19.900,00 18.727,3906 200,00 -

07 Verfügungsmittel

070 Verfügungsmittel

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 76

070000 Verfügungsmittel

Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00070 0,00

Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,0007 0,00

08 Pensionen

080 Pensionen

080000 Pensionen

Lfd. TZ v. priv. HH Beitr. Beamte+Getränkesteuerprüfer2/080000/868000 29.800,00 31.629,9016 29.800,00

Pensionen 29.800,00 29.800,00 31.629,90080 0,00

Pensionen 29.800,00 29.800,00 31.629,9008 0,00

09 Personalbetreuung

090 Bezugsvorschüsse und Darlehen

090000 Bezugsvorschüsse u. Darlehen

Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung2/090000/246000 1.100,00 900,00 1.536,7253 2.000,00 +

Bezugsvorschüsse und Darlehen 2.000,00 1.100,00 1.536,72090 900,00 +

091 Personalausbildung und Personalfortbildung

091000 Personalaus- u. fortbildung

Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00091 0,00

094 Gemeinschaftspflege

094000 Gemeinschaftspflege

Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00094 0,00

099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

099000 Personalbetr. - Sonst.Einri u.Maßn.

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00099 0,00

Personalbetreuung 2.000,00 1.100,00 1.536,7209 900,00 +

VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 460.600,00 443.100,00 309.044,650 17.500,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 77

070000 Verfügungsmittel

Sonst. Ausg. 18.500,00 8.775,921/070000/729000 1.500,0024 20.000,00 -

Sonst. Ausg. Gemeinschaftspflege 11.500,00 8.200,621/070000/729001 1.500,0024 10.000,00 +

Verfügungsmittel 30.000,00 30.000,00 16.976,54070 0,00

Verfügungsmittel 30.000,00 30.000,00 16.976,5407 0,00

08 Pensionen

080 Pensionen

080000 Pensionen

Personalkonten laut Sammelnachweis 4.300,00 4.753,041/080000/5 500,004.800,00 -

Lfde TZ an Land OÖ Pensionsbeiträge 302.500,00 249.871,491/080000/751100 40.000,0026 262.500,00 +

Pensionen u. sonst. Ruhebezüge Nebengeb. 900,00 3.510,041/080000/760000 2.600,0021 3.500,00 -

Pensionen 307.700,00 270.800,00 258.134,57080 36.900,00 +

Pensionen 307.700,00 270.800,00 258.134,5708 36.900,00 +

09 Personalbetreuung

090 Bezugsvorschüsse und Darlehen

090000 Bezugsvorschüsse u. Darlehen

Bezugsvorschüsse und Darlehen 0,00 0,00 0,00090 0,00

091 Personalausbildung und Personalfortbildung

091000 Personalaus- u. fortbildung

Personalkonten laut Sammelnachweis 20.000,00 22.322,121/091000/5 20.000,00

Personalausbildung und Personalfortbildung 20.000,00 20.000,00 22.322,12091 0,00

094 Gemeinschaftspflege

094000 Gemeinschaftspflege

Sonst. Ausg. f.PV (Betriebsausflug) 3.400,00 2.604,001/094000/729000 500,0024 2.900,00 +

Gemeinschaftspflege 3.400,00 2.900,00 2.604,00094 500,00 +

099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

099000 Personalbetr. - Sonst.Einri u.Maßn.

Handelswaren 200,00 160,001/099000/403000 23 200,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. zB. Begräbnis, Ferienheim usw. 200,00 360,001/099000/757000 27 200,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 400,00 400,00 520,00099 0,00

Personalbetreuung 23.800,00 23.300,00 25.446,1209 500,00 +

VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 2.391.600,00 2.207.800,00 2.051.260,140 +183.800,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 78

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

13 Sonderpolizei

131 Bau- und Feuerpolizei

131000 Bau- u. Feuerpolizei

Veräußerung v. Handelswaren Hausnummerntafeln2/131000/803000 200,00 200,00 402,6018 400,00 +

Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten2/131000/868000 500,0016 500,00 +

Bau- und Feuerpolizei 900,00 200,00 402,60131 700,00 +

132 Gesundheitspolizei

132000 Gesundheitspolizei

Gesundheitspolizei 0,00 0,00 0,00132 0,00

133 Veterinärpolizei

133000 Veterinärpolizei

Veräußerung v. Handelswaren Hundemarke2/133000/803000 100,00 92,0018 100,00

Veterinärpolizei 100,00 100,00 92,00133 0,00

134 Flurpolizei

134000 Flurpolizei

Flurpolizei 0,00 0,00 0,00134 0,00

Sonderpolizei 1.000,00 300,00 494,6013 700,00 +

16 Feuerwehrwesen

163 Freiwillige Feuerwehren

163100 FF-Perg

Sonstige Einnahmen - Techn. Einsätze, Brandwache u dgl.2/163100/829000 2.500,0018 2.500,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 79

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

13 Sonderpolizei

131 Bau- und Feuerpolizei

131000 Bau- u. Feuerpolizei

Handelswaren Hausnummerntafeln 400,00 343,991/131000/403000 200,0023 200,00 +

Entg.f.sonst.Leist. feuerpoliz.Überprüf. 3.700,00 3.665,801/131000/728000 24 3.700,00

Bau- und Feuerpolizei 4.100,00 3.900,00 4.009,79131 200,00 +

132 Gesundheitspolizei

132000 Gesundheitspolizei

Entg.f.sonst.Leist. Totenbeschau 2.800,00 2.868,801/132000/728000 24 2.800,00

Gesundheitspolizei 2.800,00 2.800,00 2.868,80132 0,00

133 Veterinärpolizei

133000 Veterinärpolizei

Sonderanlagen Hundefreilauffläche 2.300,001/133000/050000 2.300,0040 +

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 100,00 286,001/133000/400000 23 100,00

Handelswaren Hundemarken 100,00 63,071/133000/403000 23 100,00

Sonst. Verbrauchsgüter z.B. Hundekotbeutel 400,00 412,701/133000/459000 300,0023 700,00 -

Geb. f.d. Ben. v. Gdeeinri. u. -anlagen gem. FAG (HBA) 100,00 62,901/133000/711000 24 100,00

Entg.f.sonst.Leist. Betreuung Hundefreilauffläche 4.200,00 4.070,001/133000/728000 24 4.200,00

Veterinärpolizei 7.200,00 5.200,00 4.894,67133 2.000,00 +

134 Flurpolizei

134000 Flurpolizei

Versicherungen 200,00 188,581/134000/670000 24 200,00

Entg.f.sonst.Leist. Forstwartentschädigung 600,00 532,001/134000/728000 24 600,00

Flurpolizei 800,00 800,00 720,58134 0,00

Sonderpolizei 14.900,00 12.700,00 12.493,8413 2.200,00 +

16 Feuerwehrwesen

163 Freiwillige Feuerwehren

163100 FF-Perg

Betriebsausstattung 6.883,021/163100/043000 41

Darlehen v. Kreditinstituten Gebäude (2014-2039) 23.200,00 22.978,431/163100/346000 65 23.200,00

Personalkonten laut Sammelnachweis 4.300,00 3.981,321/163100/5 100,004.200,00 +

Gas 128,811/163100/601000 24

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 1.000,00 2.510,721/163100/614000 24 1.000,00

Page 80: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 80

2.500,00 2.500,00 0,00FF-Perg163100 0,00

163200 FF-Pergkirchen

0,00 0,00 0,00FF-Pergkirchen163200 0,00

Freiwillige Feuerwehren 2.500,00 2.500,00 0,00163 0,00

164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

164000 Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütun

KTZ v. Landesfonds LFK2/164000/871900 4.400,0033 4.400,00

Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 4.400,00 4.400,00 0,00164 0,00

Feuerwehrwesen 6.900,00 6.900,00 0,0016 0,00

17 Katastrophendienst

170 Allgemeine Angelegenheiten

170000 Katastrophendienst - allg.Angel.

Allgemeine Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00170 0,00

179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 81

Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) 400,001/163100/619000 400,0024 +

Zinsen f. Finanzschulden - Inland Gebäude (2014-2039) 2.400,00 2.594,801/163100/650000 25 2.400,00

Versicherungen 10.700,00 10.121,501/163100/670000 24 10.700,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 1.600,00 5.796,191/163100/711000 4.400,0024 6.000,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 500,00 959,271/163100/728000 24 500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 15.000,00 925,761/163100/729901 24 15.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.900,00 122,751/163100/729903 100,0024 2.000,00 -

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget 92.300,00 65.116,981/163100/754000 26 92.300,00

FF-Perg 153.300,00 157.300,00 122.119,55163100 4.000,00 -

163200 FF-Pergkirchen

Maschinen u. maschinelle Anl. 6.083,981/163200/020000 41

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 17.000,001/163200/614000 24 17.000,00

Versicherungen 1.000,00 1.160,561/163200/670000 300,0024 1.300,00 -

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 400,00 400,551/163200/711000 24 400,00

Entg.f.sonst.Leist. 315,001/163200/728000 24

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 2.000,00 239,561/163200/729901 1.000,0024 1.000,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 200,00 31,761/163200/729903 100,0024 100,00 +

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget 16.000,00 9.016,021/163200/754000 26 16.000,00

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 12,001/163200/757000 27

FF-Pergkirchen 36.600,00 35.800,00 17.259,43163200 800,00 +

Freiwillige Feuerwehren 189.900,00 193.100,00 139.378,98163 3.200,00 -

164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

164000 Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütun

Sonderanlagen z.B. Löschwasserbeh. u.dgl. 10.000,00 10.619,311/164000/050000 35.000,0040 45.000,00 -

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 200,00 202,681/164000/618000 200,0024 400,00 -

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 500,00 291,731/164000/729901 24 500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 38,681/164000/729903 24 100,00

Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 10.800,00 46.000,00 11.152,40164 35.200,00 -

Feuerwehrwesen 200.700,00 239.100,00 150.531,3816 38.400,00 -

17 Katastrophendienst

170 Allgemeine Angelegenheiten

170000 Katastrophendienst - allg.Angel.

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Bezirksfeuerwehrbeitr.(Erlass) 1.300,00 1.240,651/170000/754000 26 1.300,00

Allgemeine Angelegenheiten 1.300,00 1.300,00 1.240,65170 0,00

179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Page 82: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 82

179000 Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00179 0,00

Katastrophendienst 0,00 0,00 0,0017 0,00

18 Landesverteidigung

180 Zivilschutz

180000 Zivilschutz

Zivilschutz 0,00 0,00 0,00180 0,00

Landesverteidigung 0,00 0,00 0,0018 0,00

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 7.900,00 7.200,00 494,601 700,00 +

Page 83: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 83

179000 Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.

Darlehen v. Kreditinst. Auhofbach (bis 2041) 17.600,00 17.375,901/179000/346000 65 17.600,00

Darlehen von Kreditinstituten Auhofbach (bis 2035, dann Neuaufn.) 10.800,00 5.301,041/179000/346001 65 10.800,00

Sonst. Verbrauchsgüter 1.900,001/179000/459000 1.900,0023 +

Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) 100,001/179000/619000 100,0024 +

Zinsen f. Finanzschulden - Inland Hochwasserschutzm. (bis 2041) 2.800,00 3.021,541/179000/650000 25 2.800,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland Auhofbach (bis 2035, dann Neuaufn.) 2.800,00 2.532,401/179000/650001 25 2.800,00

Pachtzinse - Immobilien 300,001/179000/701000 24 300,00

Entg.f.sonst.Leist. 2.042,861/179000/728000 24

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 200,001/179000/729901 200,0024 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,001/179000/729903 100,0024 +

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36.600,00 34.300,00 30.273,74179 2.300,00 +

Katastrophendienst 37.900,00 35.600,00 31.514,3917 2.300,00 +

18 Landesverteidigung

180 Zivilschutz

180000 Zivilschutz

Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl. 59,131/180000/728008 24

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Oö.Zivilschutzverb. 1.400,00 1.406,071/180000/757000 27 1.400,00

Zivilschutz 1.400,00 1.400,00 1.465,20180 0,00

Landesverteidigung 1.400,00 1.400,00 1.465,2018 0,00

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 254.900,00 288.800,00 196.004,811 -33.900,00

Page 84: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 84

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT

21 Allgemeinbildender Unterricht

211 Volksschule

211000 VS Perg

Schulerhaltungsbeiträge2/211000/817720 12.500,00 3.700,00 3.780,4813 16.200,00 +

Sonstige Einnahmen2/211000/829000 16.600,0018 16.600,00 +

Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern2/211000/863000 900,0015 900,00 +

Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds2/211000/871000 400,00 400,0033 400,00

34.100,00 12.900,00 4.180,48VS Perg211000 +21.200,00

211100 VS Pergkirchen

Schulerhaltungsbeiträge2/211100/817720 171,8413

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Kirchenchor2/211100/824000 100,00 104,7514 100,00

Einn. aus Betriebskosten Kirchenchor2/211100/824100 200,00 194,0014 200,00

KTZ vom Land Oö.2/211100/871000 200,00 100,00 49,0033 100,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 85

2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT

21 Allgemeinbildender Unterricht

211 Volksschule

211000 VS Perg

Betriebsausstattung 13.150,311/211000/043000 41

Darlehen v. Kreditinstituten f. Sanierung (bis 2019) 28.700,00 28.667,841/211000/346000 65 28.700,00

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 400,00 398,401/211000/400000 23 400,00

Personalkonten laut Sammelnachweis 133.100,00 91.627,861/211000/5 20.200,00112.900,00 +

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 5.000,00 9.045,551/211000/614000 5.000,0024 10.000,00 -

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 500,00 134,401/211000/618000 24 500,00

Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) Garten/Außenbereich, Spielplatz 4.000,00 1.675,871/211000/619000 3.000,0024 7.000,00 -

Zinsen f. Finanzschulden - Inland f. Sanierung (bis 2019) 100,00 204,531/211000/650000 25 100,00

Versicherungen 2.600,00 2.618,661/211000/670000 24 2.600,00

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 2.900,00 2.880,281/211000/670001 24 2.900,00

Pachtzinse - Immobilien VS+NABE-Garten (Tüchler) 500,00 416,671/211000/701000 24 500,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 7.500,00 9.024,711/211000/711000 1.500,0024 9.000,00 -

Schulerhaltungsbeiträge 14.600,00 4.494,441/211000/720720 9.500,0024 5.100,00 +

Entg.f.sonst.Leist. 5.900,00 5.450,991/211000/728000 300,0024 5.600,00 +

Entg.f.sonst.Leist. Schulaufsicht 1.600,00 5.787,401/211000/728110 4.400,0024 6.000,00 -

Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule 1.600,00 1.657,961/211000/728500 24 1.600,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 15.000,00 11.128,821/211000/729901 24 15.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.900,00 1.475,601/211000/729903 100,0024 2.000,00 -

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget 78.200,00 65.049,691/211000/754000 26 78.200,00

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 18,001/211000/757000 27

Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte 900,00 725,001/211000/768020 200,0027 700,00 +

VS Perg 305.000,00 288.800,00 255.632,98211000 16.200,00 +

211100 VS Pergkirchen

Gebäude 12.800,00 37.720,121/211100/010000 12.800,0040 +

Betriebsausstattung 17.300,00 14.357,001/211100/043000 17.300,0041 +

Sonderanlagen Garten-/Außenbereich, Spielplatz 609,841/211100/050000 40

Sonst. Verbrauchsgüter 73,101/211100/459000 23

Personalkonten laut Sammelnachweis 25.400,00 28.436,141/211100/5 2.100,0023.300,00 +

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 2.000,00 3.117,001/211100/614000 1.500,0024 3.500,00 -

Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) 500,00 65,211/211100/619000 24 500,00

Versicherungen 1.000,00 895,831/211100/670000 24 1.000,00

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 300,00 2.563,451/211100/710000 24 300,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 1.800,00 1.366,371/211100/711000 300,0024 1.500,00 +

Page 86: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 86

400,00 500,00 519,59VS Pergkirchen211100 -100,00

211810 Schülerbetreuung - NABE VS Perg

Leistungserlöse - NABE VS Perg (Elternbeitrag)2/211810/810011 30.000,00 45.983,4013 30.000,00

Lfd. TZ v.Ländern VS Perg2/211810/861011 201.000,00 8.000,00 191.563,0015 193.000,00 -

223.000,00 231.000,00 237.546,40Schülerbetreuung - NABE VS Perg211810 -8.000,00

211820 Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen

Sonstige Einnahmen2/211820/829000 14.000,0018

Lfd. TZ v.Ländern VS Pergkirchen2/211820/861012 39.200,00 400,00 34.284,0015 38.800,00 -

38.800,00 39.200,00 48.284,00Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen211820 -400,00

Volksschule 296.300,00 283.600,00 290.530,47211 12.700,00 +

212 Hauptschulen

212000 Neue MittelSchule 1 Perg

Schulerhaltungsbeiträge2/212000/817720 118.500,00 14.100,00 131.209,9213 132.600,00 +

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Whg Vogl2/212000/824000 3.242,8014

Einn. aus Betriebskosten Whg Vogl2/212000/824100 1.318,2114

Sonst. Einnahmen2/212000/829000 300,00 454,1018 300,00 +

Lfde TZ von Bund u. Bundesfonds Fö von AMS u.dgl.2/212000/860000 110,6715

Lfde TZ Sozialversicherungsträger2/212000/863000 1.546,1215

KTZ vom Land Oö.2/212000/871000 500,00 391,0033 500,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 87

Entg.f.sonst.Leist. 3.300,00 3.216,871/211100/728000 24 3.300,00

Entg.f.sonst.Leist. Schulaufsicht 11.900,00 12.546,001/211100/728110 4.500,0024 16.400,00 -

Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule 500,00 430,421/211100/728500 24 500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 15.000,00 11.129,431/211100/729901 24 15.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.900,00 1.475,681/211100/729903 100,0024 2.000,00 -

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget 28.200,00 23.686,731/211100/754000 26 28.200,00

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 600,001/211100/757000 600,0027 +

Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte 200,00 145,001/211100/768020 27 200,00

KTZ an Land OÖ 85,001/211100/771000 43

VS Pergkirchen 122.700,00 95.700,00 141.919,19211100 27.000,00 +

211810 Schülerbetreuung - NABE VS Perg

Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf 800,00 1.358,841/211810/430000 600,0023 1.400,00 -

Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot 400,00 328,441/211810/430011 23 400,00

Entg.f.sonst.Leist. NABE 181.500,00 175.072,221/211810/728020 2.500,0024 179.000,00 +

Entg.f.sonst.Leist. NABE - Schwerpunktsetzung GTS 14.000,00 12.343,421/211810/728021 24 14.000,00

Schülerbetreuung - NABE VS Perg 196.700,00 194.800,00 189.102,92211810 1.900,00 +

211820 Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen

Entg.f.sonst.Leist. NABE 11.800,00 12.962,001/211820/728020 3.600,0024 15.400,00 -

Entg.f.sonst.Leist. NABE - Schwerpunktsetzung GTS 12.200,00 8.280,001/211820/728021 2.000,0024 14.200,00 -

Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen 24.000,00 29.600,00 21.242,00211820 5.600,00 -

Volksschule 648.400,00 608.900,00 607.897,09211 39.500,00 +

212 Hauptschulen

212000 Neue MittelSchule 1 Perg

Maschinen u. maschinelle Anlagen 3.530,001/212000/020000 41

Betriebsausstattung 10.300,001/212000/043000 10.300,0041 +

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 200,001/212000/400000 200,0023 +

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 100,001/212000/455000 100,0023 +

Druckwerke 800,001/212000/457000 800,0023 +

Sonst. Verbrauchsgüter 100,00 90,701/212000/459000 100,0023 +

Personalkonten laut Sammelnachweis 111.300,00 84.761,381/212000/5 11.400,0099.900,00 +

Strom 29,231/212000/600000 24

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 3.500,00 3.872,791/212000/614000 1.500,0024 2.000,00 +

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 800,001/212000/618000 800,0024 +

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 800,00 729,001/212000/670001 24 800,00

Miete - Immobilien NMS 1 Perg (VFI) 49.400,00 49.307,521/212000/700000 20.200,0024 69.600,00 -

Betriebskosten Gebäude NMS1 Perg (VFI) 20.000,00 18.393,561/212000/700800 1.500,0024 18.500,00 +

Verwaltungskostenpauschale 22.400,00 22.374,381/212000/700810 24 22.400,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 88

133.400,00 119.000,00 138.272,82Neue MittelSchule 1 Perg212000 +14.400,00

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ

Schulerhaltungsbeiträge2/212200/817720 53.800,00 2.900,00 51.937,2613 56.700,00 +

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung NABE2/212200/824000 3.000,00 7.200,0014 3.000,00

Kostenersätze für die Überlassung von Bedienst. an Dritte Stützlehrer2/212200/827000 2.100,00 2.100,00 1.956,8718 -

KTZ vom Land Oö.2/212200/871000 500,00 500,0033 500,00

60.200,00 59.400,00 61.594,13Neue MittelSchule Perg-SZ212200 +800,00

212810 Schülerbetreuung - NABE NMS 1 Perg

Leistungserlöse - NABE NMS 1 Perg2/212810/810021 4.700,00 300,00 4.760,0013 5.000,00 +

Lfd. TZ v.Ländern NMS 1 Perg2/212810/861021 16.600,00 1.300,00 17.542,9115 17.900,00 +

22.900,00 21.300,00 22.302,91Schülerbetreuung - NABE NMS 1 Perg212810 +1.600,00

Page 89: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 89

Schulerhaltungsbeiträge 25.200,00 13.462,691/212000/720720 6.000,0024 19.200,00 +

Entg.f.sonst.Leist. 7.000,00 6.927,011/212000/728000 24 7.000,00

Entg.f.sonst.Leist. Schulassistenz 4.400,00 3.952,601/212000/728111 900,0024 3.500,00 +

Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule 1.500,00 1.376,321/212000/728500 100,0024 1.400,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 17.000,00 24.427,901/212000/729901 7.000,0024 10.000,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 2.200,00 3.238,971/212000/729903 800,0024 1.400,00 +

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget 98.800,00 98.800,001/212000/754000 26 98.800,00

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 300,00 18,001/212000/757000 300,0027 +

Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte 1.900,00 1.885,001/212000/768020 27 1.900,00

Neue MittelSchule 1 Perg 378.000,00 356.400,00 337.177,05212000 21.600,00 +

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ

Betriebsausstattung 13.878,321/212200/043000 41

Sonderanlagen Garten-/Außenbereich, Spielplatz 5.000,001/212200/050000 40 5.000,00

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 400,00 117,601/212200/400000 200,0023 200,00 +

Personalkonten laut Sammelnachweis 73.100,00 69.358,501/212200/5 2.100,0075.200,00 -

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 10.000,00 4.971,151/212200/614000 24 10.000,00

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 100,00 92,401/212200/618000 24 100,00

Versicherungen 2.100,00 2.119,041/212200/670000 24 2.100,00

Miete - Immobilien BSH 26.000,00 26.548,221/212200/700000 24 26.000,00

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 100,00 58,851/212200/710000 24 100,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 5.000,00 20.739,591/212200/711000 2.800,0024 7.800,00 -

Schulerhaltungsbeiträge 23.100,00 32.371,081/212200/720720 7.000,0024 16.100,00 +

Entg.f.sonst.Leist. 3.300,00 3.128,901/212200/728000 24 3.300,00

Entg.f.sonst.Leist. Schulassistenz 6.500,001/212200/728111 6.500,0024 +

Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule 600,00 611,111/212200/728500 24 600,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 20.000,00 5.841,991/212200/729901 24 20.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 2.600,00 774,611/212200/729903 100,0024 2.700,00 -

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget 72.400,00 58.521,681/212200/754000 26 72.400,00

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 900,001/212200/757000 900,0027 +

Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte 400,00 7,501/212200/768020 27 400,00

Neue MittelSchule Perg-SZ 251.600,00 242.000,00 239.140,54212200 9.600,00 +

212810 Schülerbetreuung - NABE NMS 1 Perg

Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf 400,00 302,801/212810/430000 23 400,00

Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot 100,00 19,511/212810/430011 23 100,00

Entg.f.sonst.Leist. NABE 14.100,00 13.002,571/212810/728020 400,0024 13.700,00 +

Schülerbetreuung - NABE NMS 1 Perg 14.600,00 14.200,00 13.324,88212810 400,00 +

Page 90: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 90

212820 Schülerbetreuung - NABE NMS Perg-Schulzentrum

Leistungserlöse - NABE NMS Perg-SZ2/212820/810022 600,00 400,00 801,0013 200,00 -

Lfd. TZ v.Ländern NMS Perg-SZ2/212820/861022 17.000,00 2.300,00 19.405,9915 14.700,00 -

14.900,00 17.600,00 20.206,99Schülerbetreuung - NABE NMS Perg-Schulzentrum212820 -2.700,00

Hauptschulen 231.400,00 217.300,00 242.376,85212 14.100,00 +

213 Sonderschulen

213000 Sonderschulen

Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist Behindertentransport u. dgl.2/213000/817020 1.900,00 41.404,1813 1.900,00

Sonderschulen 1.900,00 1.900,00 41.404,18213 0,00

214 Polytechnische Schulen

214000 Polytechnische Schule

Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist Anteil Gde Windhaag2/214000/817020 -804,5713

Schulerhaltungsbeiträge2/214000/817720 175.800,00 17.300,00 145.946,3713 158.500,00 -

Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte2/214000/827000 2.100,0018 2.100,00 +

Lfde TZ Sozialversicherungsträger2/214000/863000 393,1415

KTZ vom Land Oö.2/214000/871000 200,00 100,00 102,0033 100,00 -

Polytechnische Schulen 160.700,00 176.000,00 145.636,94214 15.300,00 -

Allgemeinbildender Unterricht 690.300,00 678.800,00 719.948,4421 11.500,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 91

212820 Schülerbetreuung - NABE NMS Perg-Schulzentrum

Entg.f.sonst.Leist. NABE 9.500,00 9.479,991/212820/728020 24 9.500,00

Entg.f.sonst.Leist. NABE - Schwerpunktsetzung GTS 2.900,00 4.458,271/212820/728021 24 2.900,00

Schülerbetreuung - NABE NMS Perg-Schulzentrum 12.400,00 12.400,00 13.938,26212820 0,00

Hauptschulen 656.600,00 625.000,00 603.580,73212 31.600,00 +

213 Sonderschulen

213000 Sonderschulen

Personen- u. Gütertransporte Sondertransport - Schulbus 2.400,00 42.758,001/213000/620000 300,0024 2.700,00 -

Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Gastbeitrag 39.500,00 33.551,051/213000/720020 11.500,0024 28.000,00 +

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 500,001/213000/757000 500,0027 500,00 -

Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte 100,001/213000/768020 100,0027 +

Sonderschulen 42.000,00 31.200,00 76.809,05213 10.800,00 +

214 Polytechnische Schulen

214000 Polytechnische Schule

Bebaute Grundstücke 162.400,001/214000/000000 40 162.400,00

Betriebsausstattung 39.913,101/214000/043000 41

Sonst. Verbrauchsgüter 171,651/214000/459000 23

Personalkonten laut Sammelnachweis 80.400,00 74.319,821/214000/5 1.200,0079.200,00 +

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 20.500,00 15.973,421/214000/614000 7.500,0024 13.000,00 +

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 300,00 243,361/214000/618000 200,0024 100,00 +

Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) 16.200,001/214000/619000 11.200,0024 5.000,00 +

Versicherungen 5.400,00 5.308,161/214000/670000 300,0024 5.100,00 +

Miete - Immobilien BSH 6.000,00 4.187,141/214000/700000 24 6.000,00

Leasing - Immobilien Gebäude (bis 31.12.2018) 900,00 291.464,641/214000/702000 900,0024 +

Leasing - Mobilien - Kopierer 1.900,00 2.145,601/214000/702500 24 1.900,00

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 4.400,00 4.329,761/214000/710000 24 4.400,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 4.200,00 4.580,301/214000/711000 400,0024 4.600,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 5.000,00 4.739,561/214000/728000 24 5.000,00

Entg.f.sonst.Leist. Schulassistenz 10.151,331/214000/728111 1.500,0024 1.500,00 -

Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule 700,00 632,401/214000/728500 24 700,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 15.000,00 15.074,721/214000/729901 3.000,0024 12.000,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.900,00 1.998,801/214000/729903 300,0024 1.600,00 +

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget 73.000,00 33.570,491/214000/754000 26 73.000,00

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 300,001/214000/757000 300,0027 +

Polytechnische Schulen 398.500,00 375.500,00 508.804,25214 23.000,00 +

Allgemeinbildender Unterricht 1.745.500,00 1.640.600,00 1.797.091,1221 104.900,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 92

22 Berufsbildender Unterricht

220 Berufsbildende Pflichtschulen

220000 Berufsbild. Pflichtschulen

Rückersätze von Ausgaben2/220000/828000 9.500,0018 9.500,00 +

Berufsbildende Pflichtschulen 9.500,00 0,00 0,00220 9.500,00 +

222 Berufsbildende höhere Schulen

222000 HLW Perg

Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte2/222000/827000 136,7118

Sonst. Einnahmen Beko-Abre LSR2/222000/829000 138.000,00 153.707,5518 138.000,00

Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern2/222000/863000 377,4815

138.000,00 138.000,00 154.221,74HLW Perg222000 0,00

222100 HTL Perg

0,00 0,00 0,00HTL Perg222100 0,00

222200 HAK Perg

0,00 0,00 0,00HAK Perg222200 0,00

Berufsbildende höhere Schulen 138.000,00 138.000,00 154.221,74222 0,00

Berufsbildender Unterricht 147.500,00 138.000,00 154.221,7422 9.500,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 93

22 Berufsbildender Unterricht

220 Berufsbildende Pflichtschulen

220000 Berufsbild. Pflichtschulen

Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Gastbeitr.f.Berufsschulen 137.700,00 133.768,311/220000/720020 9.900,0024 147.600,00 -

Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Bau-u.Errichtungsaufw. f.Berufssch. 54.800,00 71.364,461/220000/720120 4.800,0024 59.600,00 -

Berufsbildende Pflichtschulen 192.500,00 207.200,00 205.132,77220 14.700,00 -

222 Berufsbildende höhere Schulen

222000 HLW Perg

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 300,00 104,851/222000/400000 300,0023 +

Reinigungsmittel 4.000,00 4.796,891/222000/454000 2.600,0023 6.600,00 -

Sonst. Verbrauchsgüter 4.700,00 4.772,511/222000/459000 23 4.700,00

Personalkonten laut Sammelnachweis 67.200,00 100.318,371/222000/5 17.500,0084.700,00 -

Wärme 25.600,00 28.500,211/222000/603000 4.000,0024 29.600,00 -

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 1.700,00 1.639,631/222000/614000 24 1.700,00

Versicherungen 100,00 60,381/222000/670000 24 100,00

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 1.300,00 3.131,081/222000/670001 24 1.300,00

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 100,00 50,851/222000/710000 24 100,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 12.200,00 13.545,221/222000/711000 1.600,0024 13.800,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 900,00 1.156,251/222000/728000 24 900,00

Ent.f.so.Leist. - Gebäudereinigung 10.300,001/222000/728007 10.300,0024 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.500,00 715,331/222000/729901 1.000,0024 500,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 200,00 94,851/222000/729903 100,0024 100,00 +

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 300,001/222000/757000 300,0027 +

HLW Perg 130.400,00 144.100,00 158.886,42222000 13.700,00 -

222100 HTL Perg

Darlehen von Kreditinstituten ehem.Schülerwohnheim (bis 2025) 21.800,00 21.333,791/222100/346001 65 21.800,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland ehem.Schülerwohnheim (bis 2025) 1.200,00 1.643,911/222100/650001 25 1.200,00

HTL Perg 23.000,00 23.000,00 22.977,70222100 0,00

222200 HAK Perg

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 100,001/222200/757000 100,0027 +

HAK Perg 100,00 0,00 0,00222200 100,00 +

Berufsbildende höhere Schulen 153.500,00 167.100,00 181.864,12222 13.600,00 -

Berufsbildender Unterricht 346.000,00 374.300,00 386.996,8922 28.300,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 94

23 Förderung des Unterrichtes

232 Schülerbetreuung

232010 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg

Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler VS Perg2/232010/810211 50.000,00 50.000,00 52.551,5013 -

0,00 50.000,00 52.551,50Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg232010 -50.000,00

232020 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen

0,00 0,00 0,00Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen232020 0,00

232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch NMS 1 Perg

Leistungserlöse - Essenbeitrag Schüler VS Perg2/232030/810211 50.000,0013 50.000,00 +

Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler VS Pergkirchen2/232030/810212 10.100,00 900,00 11.858,0013 11.000,00 +

Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler NMS 1 Perg2/232030/810221 36.000,00 10.000,00 34.510,0013 46.000,00 +

Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler NMS Perg-SZ2/232030/810222 8.000,00 2.000,00 3.871,0013 6.000,00 -

Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler Polytechn. Schule2/232030/810224 4.500,00 3.870,0013 4.500,00

Leistungserlöse - Essensbeitrag Erwachsene2/232030/810299 8.500,00 9.751,5013 8.500,00

126.000,00 67.100,00 63.860,50Schülerbetreuung - Mittagstisch NMS 1 Perg232030 +58.900,00

232040 Schülerbetreuung- Mittagstisch Poly Perg

0,00 0,00 0,00Schülerbetreuung- Mittagstisch Poly Perg232040 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 95

23 Förderung des Unterrichtes

232 Schülerbetreuung

232010 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 200,00 210,901/232010/400000 23 200,00

Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf 20.324,931/232010/430000 20.000,0023 20.000,00 -

Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot 200,00 157,891/232010/430011 23 200,00

Reinigungsmittel 1.000,00 970,121/232010/454000 23 1.000,00

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 25,241/232010/456000 23

Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge 23,241/232010/458000 23

Sonst. Verbrauchsgüter 200,00 84,441/232010/459000 23 200,00

Personalkonten laut Sammelnachweis 23.500,00 43.367,071/232010/5 500,0024.000,00 -

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 800,00 930,261/232010/618000 24 800,00

Entg.f.sonst.Leist. 400,00 505,881/232010/728000 24 400,00

Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg 26.300,00 46.800,00 66.599,97232010 20.500,00 -

232020 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen

Reinigungsmittel 200,001/232020/454000 100,0023 100,00 +

Sonst. Verbrauchsgüter 100,001/232020/459000 100,0023 +

Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen 300,00 100,00 0,00232020 200,00 +

232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch NMS 1 Perg

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 500,00 52,351/232030/400000 23 500,00

Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf 48.000,00 24.152,681/232030/430000 20.000,0023 28.000,00 +

Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot 700,00 564,611/232030/430011 200,0023 500,00 +

Reinigungsmittel 1.000,00 1.005,501/232030/454000 300,0023 700,00 +

Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge 100,001/232030/458000 100,0023 +

Sonst. Verbrauchsgüter 300,00 425,231/232030/459000 200,0023 500,00 -

Personalkonten laut Sammelnachweis 70.400,00 46.287,321/232030/5 600,0071.000,00 -

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 200,00 660,421/232030/618000 200,0024 +

Entg.f.sonst.Leist. 600,00 633,651/232030/728000 24 600,00

Schülerbetreuung - Mittagstisch NMS 1 Perg 121.800,00 101.800,00 73.781,76232030 20.000,00 +

232040 Schülerbetreuung- Mittagstisch Poly Perg

Reinigungsmittel 500,00 420,281/232040/454000 23 500,00

Sonst. Verbrauchsgüter 100,001/232040/459000 100,0023 +

Schülerbetreuung- Mittagstisch Poly Perg 600,00 500,00 420,28232040 100,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 96

232160 Schülerbetreuung - Schülerlotsen

0,00 0,00 0,00Schülerbetreuung - Schülerlotsen232160 0,00

Schülerbetreuung 126.000,00 117.100,00 116.412,00232 8.900,00 +

239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

239000 Fö d.Unterrichts - so.Einri u. Maßn

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00239 0,00

Förderung des Unterrichtes 126.000,00 117.100,00 116.412,0023 8.900,00 +

24 Vorschulische Erziehung

240 Kindergärten

240000 Kindergärten

0,00 0,00 0,00Kindergärten240000 0,00

240100 Kindergarten Friedhofstraße

Kindergartenerhaltungsbeiträge2/240100/817720 800,00 8.545,0013 800,00 +

Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten2/240100/824000 4.000,00 4.000,0014 4.000,00

Einn. aus Betriebskosten Kiga Friedhofstr.2/240100/824100 3.500,00 5.820,6214 3.500,00

Einnahmen Stromkosten2/240100/824110 200,00 200,0014 -

Sonstige Einnahmen2/240100/829000 56.400,0018 56.400,00 +

64.700,00 7.700,00 18.365,62Kindergarten Friedhofstraße240100 +57.000,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 97

232160 Schülerbetreuung - Schülerlotsen

Versicherungen 200,00 19,601/232160/670000 100,0024 100,00 +

Schülerbetreuung - Schülerlotsen 200,00 100,00 19,60232160 100,00 +

Schülerbetreuung 149.200,00 149.300,00 140.821,61232 100,00 -

239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

239000 Fö d.Unterrichts - so.Einri u. Maßn

Lfde TZ an Gden/-verbände Sonderpädagog. Zentrum 900,00 909,811/239000/752000 26 900,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 900,00 900,00 909,81239 0,00

Förderung des Unterrichtes 150.100,00 150.200,00 141.731,4223 100,00 -

24 Vorschulische Erziehung

240 Kindergärten

240000 Kindergärten

Entgelte f. sonst. Leistungen - Sommerkindergarten 5.100,001/240000/728025 5.100,0024 +

Kindergärten 5.100,00 0,00 0,00240000 5.100,00 +

240100 Kindergarten Friedhofstraße

Betriebsausstattung 10.896,171/240100/043000 41

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 160,001/240100/400000 23

Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder 800,00 1.089,451/240100/403000 400,0023 1.200,00 -

Sonst. Verbrauchsgüter 200,00 218,381/240100/459000 23 200,00

Strom 1.000,00 919,341/240100/600000 200,0024 1.200,00 -

Wärme 8.000,00 7.884,831/240100/603000 300,0024 7.700,00 +

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 1.000,00 2.922,071/240100/614000 14.500,0024 15.500,00 -

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 100,00 66,861/240100/618000 24 100,00

Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) Garten/Außenbereich, Spielplatz 5.000,00 481,181/240100/619000 24 5.000,00

Versicherungen 1.200,00 1.182,431/240100/670000 24 1.200,00

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 33.200,001/240100/670001 33.200,0024 +

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 200,00 153,361/240100/710000 24 200,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 3.200,00 2.575,491/240100/711000 200,0024 3.000,00 +

Kindergartenerhaltungsbeiträge 9.000,00 8.735,501/240100/720720 24 9.000,00

Entg.f.sonst.Leist. 2.100,00 2.086,901/240100/728000 24 2.100,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 15.000,00 16.209,451/240100/729901 24 15.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.900,00 2.149,261/240100/729903 100,0024 2.000,00 -

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung 178.500,00 368.041,221/240100/757000 59.500,0027 238.000,00 -

Kindergarten Friedhofstraße 260.400,00 301.400,00 425.771,89240100 41.000,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 98

240200 Kindergarten Haydnstraße

Kindergartenerhaltungsbeiträge2/240200/817720 800,00 550,0013 800,00 +

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Gebäude Kiga2/240200/824000 5.000,00 5.000,0014 5.000,00

Einn. aus Betriebskosten Kiga Haydnstr.2/240200/824100 5.100,00 8.990,3914 5.100,00

Einnahmen Stromkosten2/240200/824110 300,00 300,0014 -

Sonstige Einnahmen2/240200/829000 82.300,00 643,4618 82.300,00 +

Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds2/240200/871000 9.700,0033 9.700,00 +

102.900,00 10.400,00 15.183,85Kindergarten Haydnstraße240200 +92.500,00

240300 Kindergarten Pergkirchen

Kindergartenerhaltungsbeiträge2/240300/817720 1.214,0013

Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten2/240300/824000 3.000,00 3.000,0014 3.000,00

Einn. aus Betriebskosten Kiga Pergki2/240300/824100 2.800,00 4.751,4614 2.800,00

Rückersätze von Ausgaben2/240300/828000 904,2918

Sonstige Einnahmen2/240300/829000 42.800,0018 42.800,00 +

48.600,00 5.800,00 9.869,75Kindergarten Pergkirchen240300 +42.800,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 99

240200 Kindergarten Haydnstraße

Gebäude 80.000,001/240200/010000 80.000,0040 +

Betriebsausstattung 2.000,00 503,981/240200/043000 2.000,0041 +

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 900,001/240200/400000 900,0023 +

Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder 2.000,00 1.736,681/240200/403000 23 2.000,00

Sonst. Verbrauchsgüter 700,00 287,691/240200/459000 400,0023 300,00 +

Personalkonten laut Sammelnachweis 40,641/240200/5

Strom 3.400,00 3.111,981/240200/600000 500,0024 3.900,00 -

Wärme 11.400,00 10.465,151/240200/603000 24 11.400,00

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 22.000,00 2.178,671/240200/614000 24 22.000,00

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 100,00 179,171/240200/618000 24 100,00

Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) 18,681/240200/619000 24

Versicherungen 1.300,00 1.220,721/240200/670000 500,0024 1.800,00 -

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 32.400,001/240200/670001 32.400,0024 +

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 4.800,00 4.553,341/240200/711000 200,0024 5.000,00 -

Kindergartenerhaltungsbeiträge 4.800,00 1.876,001/240200/720720 1.200,0024 6.000,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 3.000,00 2.395,691/240200/728000 600,0024 2.400,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 20.000,00 17.959,471/240200/729901 5.000,0024 15.000,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 2.600,00 2.381,301/240200/729903 600,0024 2.000,00 +

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 283.700,00 365,001/240200/757000 28.100,0027 311.800,00 -

Kindergarten Haydnstraße 475.100,00 383.700,00 49.274,16240200 91.400,00 +

240300 Kindergarten Pergkirchen

Betriebsausstattung 10.000,00 7.579,851/240300/043000 3.500,0041 6.500,00 +

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 300,001/240300/400000 100,0023 200,00 +

Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder 1.100,00 1.062,411/240300/403000 23 1.100,00

Sonst. Verbrauchsgüter 500,00 368,691/240300/459000 300,0023 200,00 +

Strom 600,00 577,671/240300/600000 100,0024 700,00 -

Gas 2.800,00 4.119,961/240300/601000 1.400,0024 4.200,00 -

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 12.500,00 1.025,531/240300/614000 24 12.500,00

Versicherungen 900,00 463,451/240300/670000 400,0024 500,00 +

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 19.300,001/240300/670001 19.300,0024 +

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 2.100,00 1.890,921/240300/711000 24 2.100,00

Entg.f.sonst.Leist. 2.000,00 2.032,751/240300/728000 24 2.000,00

Entgelte f. sonst. Leistungen - flexible Betreuung 6.100,001/240300/728024 2.900,0024 9.000,00 -

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 10.000,00 14.056,461/240300/729901 24 10.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.300,00 1.863,791/240300/729903 24 1.300,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung 137.600,001/240300/757000 45.900,0027 183.500,00 -

Kindergarten Pergkirchen 207.100,00 233.800,00 35.041,48240300 26.700,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 100

240400 Kindergarten-Integrativ

Kindergartenerhaltungsbeiträge2/240400/817720 3.600,00 1.543,0013 3.600,00

3.600,00 3.600,00 1.543,00Kindergarten-Integrativ240400 0,00

240600 Kindergarten - Ausspeisung

Kostenbeiträge (Kostenersätze) LM Einkauf - Hilfswerk Oö2/240600/817000 51.000,00 1.000,0013 52.000,00 +

Rückersätze von Ausgaben2/240600/828000 100,0018 100,00 +

52.100,00 51.000,00 0,00Kindergarten - Ausspeisung240600 +1.100,00

240700 Kindergärten - Transport

Leistungserlöse (Beitrag f. Busbegleitung)2/240700/810101 10.000,00 10.215,0013 10.000,00

Lfde TZ vom Land OÖ Kindergartentransport2/240700/861300 23.500,00 700,00 23.555,1015 22.800,00 -

32.800,00 33.500,00 33.770,10Kindergärten - Transport240700 -700,00

240800 Krabbelstube Friedhofstraße

Krabbelstubenerhaltungsbeiträge2/240800/817720 2.920,5013

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Gebäude Krabbelstube2/240800/824000 400,00 1.000,0014 400,00

Einn. aus Betriebskosten Krabbelstube Haydnstr.2/240800/824100 300,00 816,3514 300,00

Sonstige Einnahmen2/240800/829000 19.700,0018 19.700,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 101

240400 Kindergarten-Integrativ

Sonderanlagen 1.000,001/240400/050000 1.000,0040 +

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 600,00 55,351/240400/400000 23 600,00

Sonst. Verbrauchsgüter 100,001/240400/459000 100,0023 +

Instandh. v. Gebäuden (PG 010)1/240400/614000 10.000,0024 10.000,00 -

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 500,00 22,671/240400/618000 24 500,00

Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) 500,001/240400/619000 24 500,00

Versicherungen 200,00 397,251/240400/670000 24 200,00

Miete - Immobilien Gebäude (Küllinger) 10.800,00 10.680,001/240400/700000 200,0024 10.600,00 +

Betriebskosten Gebäude Kiga (Küllinger) 1.700,00 1.633,151/240400/700800 24 1.700,00

Pachtzinse - Immobilien Garten+Parkplätze (Schimpl) 600,00 523,021/240400/701000 24 600,00

Entg.f.sonst.Leist. 600,00 93,601/240400/728000 500,0024 100,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.500,00 5.145,501/240400/729901 24 1.500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 200,00 682,261/240400/729903 24 200,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung 35.000,00 42.380,001/240400/757000 27 35.000,00

Kindergarten-Integrativ 53.300,00 61.500,00 61.612,80240400 8.200,00 -

240600 Kindergarten - Ausspeisung

Betriebsausstattung 1.004,651/240600/043000 41

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.1/240600/400000 200,0023 200,00 -

Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf 17.000,00 5.697,831/240600/430000 1.300,0023 18.300,00 -

Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot 300,00 83,491/240600/430011 100,0023 200,00 +

Reinigungsmittel 600,00 586,871/240600/454000 200,0023 400,00 +

Personalkonten laut Sammelnachweis 39.600,00 13.015,251/240600/5 500,0039.100,00 +

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 600,001/240600/618000 600,0024 +

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 500,001/240600/670001 500,0024 +

Entg.f.sonst.Leist. 400,00 282,281/240600/728000 24 400,00

Kindergarten - Ausspeisung 59.000,00 58.600,00 20.670,37240600 400,00 +

240700 Kindergärten - Transport

Personen- u. Gütertransporte Kiga Friedhofstraße 18.000,00 17.303,361/240700/620001 200,0024 18.200,00 -

Personen- u. Gütertransporte Kiga Pergkirchen 27.500,00 21.954,461/240700/620003 4.500,0024 23.000,00 +

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. PK-Ersatz f. Busbegleitung 19.000,00 18.673,781/240700/757000 27 19.000,00

Kindergärten - Transport 64.500,00 60.200,00 57.931,60240700 4.300,00 +

240800 Krabbelstube Friedhofstraße

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 67,001/240800/400000 23

Strom 200,00 132,931/240800/600000 100,0024 300,00 -

Wärme 1.000,00 992,161/240800/603000 24 1.000,00

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 300,00 2,631/240800/614000 24 300,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 102

20.400,00 700,00 4.736,85Krabbelstube Friedhofstraße240800 +19.700,00

240810 Krabbelstube Haydnstraße

Gastbeiträge2/240810/817720 4.800,0013 4.800,00 +

Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten2/240810/824000 1.000,00 2.727,2714 1.000,00

Einn. aus Betriebskosten2/240810/824100 500,00 495,4014 500,00

Sonstige Einnahmen2/240810/829000 8.800,0018 8.800,00 +

15.100,00 1.500,00 3.222,67Krabbelstube Haydnstraße240810 +13.600,00

Kindergärten 340.200,00 114.200,00 86.691,84240 226.000,00 +

Vorschulische Erziehung 340.200,00 114.200,00 86.691,8424 226.000,00 +

25 Außerschulische Jugenderziehung

259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

259000 Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.

0,00 0,00 0,00Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.259000 0,00

259010 Außerschul.Jugenderziehung Jugendtaxi

Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds2/259010/861000 3.500,00 2.300,00 2.261,0015 1.200,00 -

1.200,00 3.500,00 2.261,00Außerschul.Jugenderziehung Jugendtaxi259010 -2.300,00

259020 Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE

Leistungserlöse VS Perg2/259020/810011 3.300,00 4.840,0013 3.300,00

Leistungserlöse - Essenbeitrag Schüler VS Perg2/259020/810211 900,00 1.526,0013 900,00

4.200,00 4.200,00 6.366,00Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE259020 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 103

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 400,00 283,551/240800/711000 100,0024 300,00 +

Krabbelstubenerhaltungsbeiträge 1.500,00 1.274,401/240800/720720 400,0024 1.900,00 -

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 500,00 1.983,771/240800/729901 24 500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 263,031/240800/729903 24 100,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung 44.200,00 103.500,001/240800/757000 14.800,0027 59.000,00 -

Krabbelstube Friedhofstraße 48.200,00 63.400,00 108.499,47240800 15.200,00 -

240810 Krabbelstube Haydnstraße

Betriebsausstattung1/240810/043000 300,0041 300,00 -

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 300,001/240810/400000 300,0023 +

Reinigungsmittel 200,001/240810/454000 23 200,00

Strom 200,00 221,991/240810/600000 24 200,00

Wärme 700,00 767,171/240810/603000 300,0024 1.000,00 -

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 1.000,001/240810/614000 1.000,0024 2.000,00 -

Geb. f.d. Ben. v. Gdeeinri. u. -anlagen gem. FAG (HBA) 300,00 261,721/240810/711000 24 300,00

Krabbelstubenerhaltungsbeiträge 1.900,00 1.225,301/240810/720720 24 1.900,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 2.000,001/240810/729901 1.500,0024 500,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 200,001/240810/729903 100,0024 100,00 +

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung 81.000,001/240810/757000 27.000,0027 108.000,00 -

Krabbelstube Haydnstraße 87.800,00 114.500,00 2.476,18240810 26.700,00 -

Kindergärten 1.260.500,00 1.277.100,00 761.277,95240 16.600,00 -

Vorschulische Erziehung 1.260.500,00 1.277.100,00 761.277,9524 16.600,00 -

25 Außerschulische Jugenderziehung

259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

259000 Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.

Entg.f.sonst.Leist. Integrationsmaßn. 2.772,601/259000/728004 24

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. KÖSTV Ried/Rmk u. dgl. 600,00 600,001/259000/757000 27 600,00

Vereinsförderung (neu seit 2013) Kath.Jugend/Jungschar 3.000,00 2.798,901/259000/757005 27 3.000,00

Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn. 3.600,00 3.600,00 6.171,50259000 0,00

259010 Außerschul.Jugenderziehung Jugendtaxi

Druckwerke Jugentaxi-Scheine 100,00 63,261/259010/457000 23 100,00

Sonstige laufende Transferzahlungen 2.000,00 4.206,721/259010/768000 5.000,0027 7.000,00 -

Außerschul.Jugenderziehung Jugendtaxi 2.100,00 7.100,00 4.269,98259010 5.000,00 -

259020 Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE

Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf 200,00 1.096,981/259020/430000 100,0023 100,00 +

Entg.f.sonst.Leist. Diakonie 14.500,00 14.126,371/259020/728020 500,0024 15.000,00 -

Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE 14.700,00 15.100,00 15.223,35259020 400,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 104

259100 Jugendzentrum Waidhoferstr.

0,00 0,00 0,00Jugendzentrum Waidhoferstr.259100 0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.400,00 7.700,00 8.627,00259 2.300,00 -

Außerschulische Jugenderziehung 5.400,00 7.700,00 8.627,0025 2.300,00 -

26 Sport und außerschul. Leibeserziehung

262 Sportplätze

262000 Sportplätze/-vereine

Sportplätze 0,00 0,00 0,00262 0,00

263 Turn- und Sporthallen

263000 Bezirkssporthalle (BSH)

Leistungserlöse Schulen2/263000/810020 43.000,00 5.000,00 43.374,7213 38.000,00 -

Leistungserlöse Training u. Turnier2/263000/810500 14.700,00 2.000,00 19.217,5013 12.700,00 -

Vermietung Jugendzentrum2/263000/824001 1.300,00 1.309,5114 1.300,00

Vermietung Halle f. VA2/263000/824002 100,00 500,00 120,0014 600,00 +

Vermietung Buffet2/263000/824003 800,00 200,00 1.008,3414 600,00 -

Vermietung Büro2/263000/824004 400,00 416,6714 400,00

Einn. aus Betriebskosten JUZ2/263000/824100 1.000,00 988,9314 1.000,00

Sonstige Einnahmen2/263000/829000 16.700,00 2.600,0018 14.100,00 -

Lfde TZ Sozialversicherungsträger2/263000/863000 3.100,00 2.417,0315 3.100,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 105

259100 Jugendzentrum Waidhoferstr.

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 100,001/259100/400000 100,0023 +

Reinigungsmittel 300,00 301,301/259100/454000 23 300,00

Druckwerke 100,00 57,001/259100/457000 23 100,00

Sonst. Verbrauchsgüter 200,00 253,421/259100/459000 23 200,00

Personalkonten laut Sammelnachweis 12.300,00 8.436,861/259100/5 100,0012.200,00 +

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 1.000,001/259100/614000 1.000,0024 2.000,00 -

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 100,00 16,801/259100/618000 100,0024 +

Telekommunikationsdienste 200,001/259100/631000 24 200,00

Miete - Immobilien Gebäude (BSH) 1.600,00 1.571,411/259100/700000 24 1.600,00

Betriebskosten Gebäude JUZ (BSH) 1.300,00 1.186,721/259100/700800 24 1.300,00

Entg.f.sonst.Leist. 200,00 197,601/259100/728000 24 200,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.000,00 554,711/259100/729901 24 1.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 73,551/259100/729903 24 100,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Zuwendung JUZ 63.900,00 63.900,001/259100/757000 27 63.900,00

Jugendzentrum Waidhoferstr. 82.400,00 83.100,00 76.549,37259100 700,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 102.800,00 108.900,00 102.214,20259 6.100,00 -

Außerschulische Jugenderziehung 102.800,00 108.900,00 102.214,2025 6.100,00 -

26 Sport und außerschul. Leibeserziehung

262 Sportplätze

262000 Sportplätze/-vereine

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 6.300,00 6.761,001/262000/757000 27 6.300,00

Vereinsförderung (neu seit 2013) 35.000,00 41.481,561/262000/757005 27 35.000,00

KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö-div.Sportvereine 52.200,00 33.525,341/262000/777000 800,0044 51.400,00 +

Sportplätze 93.500,00 92.700,00 81.767,90262 800,00 +

263 Turn- und Sporthallen

263000 Bezirkssporthalle (BSH)

Betriebsausstattung 2.716,601/263000/043000 41

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 1.200,00 460,991/263000/400000 800,0023 400,00 +

Reinigungsmittel 900,00 745,131/263000/454000 23 900,00

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 400,001/263000/455000 23 400,00

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 200,001/263000/456000 200,0023 +

Druckwerke 40,021/263000/457000 23

Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge 47,301/263000/458000 23

Sonst. Verbrauchsgüter 500,00 1.097,781/263000/459000 23 500,00

Personalkonten laut Sammelnachweis 80.500,00 70.747,811/263000/5 2.800,0077.700,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 106

Turn- und Sporthallen 71.800,00 78.000,00 68.852,70263 6.200,00 -

264 Eislaufplätze und -hallen

264000 Eislaufplätze u. -hallen

Eislaufplätze und -hallen 0,00 0,00 0,00264 0,00

269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

269000 Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen

0,00 0,00 0,00Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen269000 0,00

269100 Sportl. Veranstaltungen

0,00 0,00 0,00Sportl. Veranstaltungen269100 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 107

Strom 4.100,00 4.311,601/263000/600000 500,0024 4.600,00 -

Wärme 21.200,00 22.018,931/263000/603000 1.000,0024 22.200,00 -

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 30.000,00 3.394,941/263000/614000 70.000,0024 100.000,00 -

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 500,00 613,211/263000/618000 24 500,00

Telekommunikationsdienste 500,00 473,461/263000/631000 24 500,00

Versicherungen 1.300,00 1.281,301/263000/670000 100,0024 1.200,00 +

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 3.900,00 3.881,341/263000/670001 1.200,0024 2.700,00 +

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 900,00 854,851/263000/710000 200,0024 700,00 +

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 3.300,00 3.640,221/263000/711000 500,0024 3.800,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 1.700,00 1.001,101/263000/728000 600,0024 1.100,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 15.000,00 29.251,351/263000/729901 24 15.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.900,00 3.878,521/263000/729903 100,0024 2.000,00 -

Turn- und Sporthallen 168.000,00 234.200,00 150.456,45263 66.200,00 -

264 Eislaufplätze und -hallen

264000 Eislaufplätze u. -hallen

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 200,001/264000/400000 200,0023 +

Handelswaren 500,001/264000/403000 500,0023 +

Druckwerke 200,001/264000/457000 200,0023 +

Entg.f.sonst.Leist. 300,001/264000/728000 300,0024 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 5.000,001/264000/729901 5.000,0024 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 700,001/264000/729903 700,0024 +

Eislaufplätze und -hallen 6.900,00 0,00 0,00264 6.900,00 +

269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

269000 Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen

Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) Skateranlage 500,001/269000/619000 2.500,0024 3.000,00 -

Entg.f.sonst.Leist. Skateranlage 100,00 112,321/269000/728000 24 100,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. z.B.Bezirkssportbeitr. (Erlass BH) 800,00 827,101/269000/757000 27 800,00

Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen 1.400,00 3.900,00 939,42269000 2.500,00 -

269100 Sportl. Veranstaltungen

Handelswaren Medaillen, Pokale u. dgl. 2.000,00 185,001/269100/403000 700,0023 2.700,00 -

Druckwerke 1.600,00 2.094,971/269100/457000 100,0023 1.700,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 200,00 17,501/269100/728000 800,0024 1.000,00 -

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 2.000,00 846,151/269100/729901 24 2.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 300,00 112,191/269100/729903 24 300,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. a.o. Zuw. 1.000,00 494,001/269100/757000 600,0027 400,00 +

Sportl. Veranstaltungen 7.100,00 8.100,00 3.749,81269100 1.000,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 108

269110 Sportl. VA Sparkassen Halbmarathon

0,00 0,00 0,00Sportl. VA Sparkassen Halbmarathon269110 0,00

269120 Sportl. VA Beach-Volleyball LM

0,00 0,00 0,00Sportl. VA Beach-Volleyball LM269120 0,00

269130 Sportl. Veranstaltungen Reitwagenfest

0,00 0,00 0,00Sportl. Veranstaltungen Reitwagenfest269130 0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00269 0,00

Sport und außerschul. Leibeserziehung 71.800,00 78.000,00 68.852,7026 6.200,00 -

27 Erwachsenenbildung

271 Volksbildungswerke

271000 Volksbildungswerke

Volksbildungswerke 0,00 0,00 0,00271 0,00

273 Volksbüchereien

273000 Stadtbibliothek

Leistungserlöse Leihgebühren2/273000/810000 12.200,00 12.171,8513 12.200,00

Kostenbeitr(-ersätze) f.sonst.Leist Spons.Biblioweb2/273000/817000 300,00 273,6013 300,00

Fö. Medienankauf BKA 20152/273000/860001 2.600,00 2.935,8515 2.600,00 +

Lfde TZ vom Land OÖ Bücherei2/273000/861000 3.500,00 3.500,0015 3.500,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 109

269110 Sportl. VA Sparkassen Halbmarathon

Druckwerke 100,001/269110/457000 100,0023 +

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 1.000,00 1.500,001/269110/757000 27 1.000,00

Sportl. VA Sparkassen Halbmarathon 1.100,00 1.000,00 1.500,00269110 100,00 +

269120 Sportl. VA Beach-Volleyball LM

Entg.f.sonst.Leist. 300,00 654,001/269120/728000 24 300,00

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 300,001/269120/757000 300,0027 +

Sportl. VA Beach-Volleyball LM 600,00 300,00 654,00269120 300,00 +

269130 Sportl. Veranstaltungen Reitwagenfest

Druckwerke 104,701/269130/457000 100,0023 100,00 -

Sonst. Verbrauchsgüter 36,081/269130/459000 23

Entg.f.sonst.Leist.1/269130/728000 100,0024 100,00 -

Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.1/269130/728001 800,0024 800,00 -

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.000,001/269130/729901 24 1.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,001/269130/729903 24 100,00

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 3.100,001/269130/757000 3.000,0027 3.000,00 -

Sportl. Veranstaltungen Reitwagenfest 1.100,00 5.100,00 3.240,78269130 4.000,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 11.300,00 18.400,00 10.084,01269 7.100,00 -

Sport und außerschul. Leibeserziehung 279.700,00 345.300,00 242.308,3626 65.600,00 -

27 Erwachsenenbildung

271 Volksbildungswerke

271000 Volksbildungswerke

Vereinsförderung (neu seit 2013) KBW, VHS, Fotoklub u.dgl. 2.000,00 3.243,191/271000/757005 27 2.000,00

Volksbildungswerke 2.000,00 2.000,00 3.243,19271 0,00

273 Volksbüchereien

273000 Stadtbibliothek

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 100,001/273000/400000 23 100,00

Reinigungsmittel 100,00 22,141/273000/454000 23 100,00

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 800,00 890,251/273000/456000 23 800,00

Druckwerke 7.300,00 7.351,751/273000/457000 23 7.300,00

Druckwerke - Medien Fö. BKA 2018 2.600,00 2.964,011/273000/457001 2.600,0023 +

Sonst. Verbrauchsgüter 100,00 22,461/273000/459000 23 100,00

Personalkonten laut Sammelnachweis 44.200,00 42.659,421/273000/5 200,0044.400,00 -

Strom 500,00 406,941/273000/600000 24 500,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 110

Volksbüchereien 18.600,00 16.000,00 18.881,30273 2.600,00 +

Erwachsenenbildung 18.600,00 16.000,00 18.881,3027 2.600,00 +

28 Forschung und Wissenschaft

282

282000 Studienbeihilfen

0,00 0,00 0,00282 0,00

289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

289000 Forschung u. Wissenschaft Sonst. Einri. u. Maßn.

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00289 0,00

Forschung und Wissenschaft 0,00 0,00 0,0028 0,00

UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 1.399.800,00 1.149.800,00 1.173.635,022 250.000,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 111

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 8,401/273000/618000 24

Telekommunikationsdienste 300,00 278,921/273000/631000 24 300,00

Versicherungen 400,00 350,711/273000/670000 24 400,00

Miete - Immobilien Gebäude Bücherei 18.800,00 18.720,001/273000/700000 24 18.800,00

Betriebskosten Gebäude Bücherei 4.200,00 4.200,001/273000/700800 200,0024 4.400,00 -

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 3,571/273000/710000 24

Mitgliedsbeitr. an Institut. Büchereiverband Österr. 100,00 73,001/273000/726000 24 100,00

Entg.f.sonst.Leist. 200,00 151,571/273000/728000 24 200,00

Entg.f.sonst.Leist. PergCard 300,00 217,601/273000/728002 24 300,00

Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl. 400,00 388,801/273000/728008 24 400,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 400,00 115,761/273000/729901 24 400,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 15,351/273000/729903 24 100,00

Volksbüchereien 80.900,00 78.700,00 78.840,65273 2.200,00 +

Erwachsenenbildung 82.900,00 80.700,00 82.083,8427 2.200,00 +

28 Forschung und Wissenschaft

282

282000 Studienbeihilfen

Lfde. TZ an private Haushalte Studentenfö (Semesterticket) 3.700,00 4.206,001/282000/768005 300,0027 4.000,00 -

3.700,00 4.000,00 4.206,00282 300,00 -

289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

289000 Forschung u. Wissenschaft Sonst. Einri. u. Maßn.

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw v.a. Zuw.f.Studentenheime u.dgl. 400,00 400,001/289000/757000 27 400,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 400,00 400,00 400,00289 0,00

Forschung und Wissenschaft 4.100,00 4.400,00 4.606,0028 300,00 -

UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 3.971.600,00 3.981.500,00 3.518.309,782 -9.900,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 112

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

32 Musik und darstellende Kunst

320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

320000 Landesmusikschule (LMS)

Nebenerlöse Leihgeb. f. Instrumente2/320000/813001 2.500,00 600,00 2.680,0013 3.100,00 +

Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist DB2/320000/817020 39.400,00 100,00 38.430,0013 39.300,00 -

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Whg Schulwart2/320000/824000 2.800,00 2.757,7214 2.800,00

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Automaten2/320000/824006 200,00 475,2014 200,00

Einn. aus Betriebskosten Whg Schulwart2/320000/824100 1.400,00 500,00 851,5414 900,00 -

Einn.aus Heizkosten Whg Grabner2/320000/824200 800,00 550,0214 800,00

Kostenersätze f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte2/320000/827000 50,6218

Sonstige Einnahmen2/320000/829000 1.268,8018

KTZ vom Land Oö. Instumentenankauf2/320000/871000 5.500,00 4.100,00 3.370,9533 1.400,00 -

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 48.500,00 52.600,00 50.434,85320 4.100,00 -

322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

322000 Maßn. zur Fö d. Musikpflege

Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 0,00 0,00 0,00322 0,00

324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

324000 Maßn. z. Fö d. darstellenden Kunst

Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 0,00 0,00 0,00324 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 113

3 KUNST, KULTUR UND KULTUS

32 Musik und darstellende Kunst

320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

320000 Landesmusikschule (LMS)

Betriebsausstattung (v.a. Instrumente) 2.500,00 6.129,001/320000/043000 7.500,0041 10.000,00 -

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 200,00 670,321/320000/400000 200,0023 +

Personalkonten laut Sammelnachweis 39.600,00 35.329,711/320000/5 400,0039.200,00 +

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 4.500,00 7.008,311/320000/614000 500,0024 4.000,00 +

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 100,00 25,201/320000/618000 100,0024 +

Versicherungen 2.400,00 2.338,161/320000/670000 24 2.400,00

Schadensfälle 868,801/320000/690000 24

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 900,00 841,361/320000/710000 24 900,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 1.300,00 1.330,601/320000/711000 100,0024 1.400,00 -

Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. DB 1.000,00 1.120,001/320000/720020 100,0024 900,00 +

Entg.f.sonst.Leist. 1.900,00 1.871,531/320000/728000 24 1.900,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 10.000,00 6.817,981/320000/729901 24 10.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.300,00 904,021/320000/729903 24 1.300,00

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Globalbudget 31.500,00 31.800,001/320000/754000 26 31.500,00

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 97.200,00 103.500,00 97.054,99320 6.300,00 -

322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

322000 Maßn. zur Fö d. Musikpflege

Strom 500,00 447,461/322000/600000 24 500,00

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 885,051/322000/614000 24

Miete - Immobilien BSH 1.032,001/322000/700000 24

Entg.f.sonst.Leist. 300,00 141,001/322000/728000 24 300,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 2.500,00 2.724,431/322000/729901 24 2.500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 300,00 361,241/322000/729903 24 300,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Bez.blasmusikverb., Neuj.konz. dgl. 1.000,00 4.976,331/322000/757000 27 1.000,00

Vereinsförderung (neu seit 2013) Musikvereine 21.500,00 21.768,191/322000/757005 27 21.500,00

Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 26.100,00 26.100,00 32.335,70322 0,00

324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

324000 Maßn. z. Fö d. darstellenden Kunst

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 1.500,001/324000/757000 1.500,0027 1.500,00 -

Vereinsförderung (neu seit 2013) Theatergruppe u.dgl. 3.500,00 2.906,521/324000/757005 27 3.500,00

Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 3.500,00 5.000,00 4.406,52324 1.500,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 114

329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

329010 Musik u. darst. Kunst PERGjammed

Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen2/329010/817000 6,0013

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 6,00329 0,00

Musik und darstellende Kunst 48.500,00 52.600,00 50.440,8532 4.100,00 -

33 Schrifttum und Sprache

330 Förderung von Schrifttum und Sprache

330000 Förderung v. Schrifttum u. Sprache PERGliest

Leistungserlöse Eintritte u. freiw. Spenden2/330000/810003 1.200,00 700,00 1.219,8513 1.900,00 +

Kostenbeitr(-ersätze) f.sonst.Leist Werbeeinsch.2/330000/817000 700,00 100,00 587,5013 600,00 -

Lfde TZ vom Land OÖ PERGliest2/330000/861000 500,00 500,0015 500,00

Förderung von Schrifttum und Sprache 3.000,00 2.400,00 2.307,35330 600,00 +

Schrifttum und Sprache 3.000,00 2.400,00 2.307,3533 600,00 +

36 Heimatpflege

360 Heimatmuseen

360000 Heimat-,Steinbrecherh.,Ratgöbluckn

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung2/360000/824000 0,0714

Einn. aus Betriebskosten Heimathaus2/360000/824100 1.000,00 400,00 203,4814 600,00 -

Einn.aus Heizkosten Heimathaus2/360000/824200 500,00 443,1814 500,00

Page 115: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 115

329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

329010 Musik u. darst. Kunst PERGjammed

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. Perg jammed 300,001/329010/400000 23

Druckwerke 300,00 104,101/329010/457000 300,0023 +

Entg.f.sonst.Leist.Pergsessions 2.800,00 3.022,201/329010/728000 200,0024 3.000,00 -

Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl. 365,641/329010/728001 24

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.000,00 91,571/329010/729901 24 1.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 12,141/329010/729903 24 100,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4.200,00 4.100,00 3.895,65329 100,00 +

Musik und darstellende Kunst 131.000,00 138.700,00 137.692,8632 7.700,00 -

33 Schrifttum und Sprache

330 Förderung von Schrifttum und Sprache

330000 Förderung v. Schrifttum u. Sprache PERGliest

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 17,631/330000/400000 23

Handelswaren 400,00 160,191/330000/403000 200,0023 200,00 +

Druckwerke 1.000,00 1.586,721/330000/457000 400,0023 1.400,00 -

Sonst. Verbrauchsgüter 42,001/330000/459000 100,0023 100,00 -

Miete - Immobilien 100,00 180,001/330000/700000 200,0024 300,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 5.500,00 2.677,361/330000/728000 24 5.500,00

Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl. 66,601/330000/728008 24

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.000,00 806,281/330000/729901 24 1.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 106,911/330000/729903 24 100,00

Förderung von Schrifttum und Sprache 8.100,00 8.600,00 5.643,69330 500,00 -

Schrifttum und Sprache 8.100,00 8.600,00 5.643,6933 500,00 -

36 Heimatpflege

360 Heimatmuseen

360000 Heimat-,Steinbrecherh.,Ratgöbluckn

Gebäude 2.500,001/360000/010000 2.500,0040 +

Druckwerke1/360000/457000 100,0023 100,00 -

Strom 900,00 854,561/360000/600000 24 900,00

Wärme 2.300,00 2.349,361/360000/603000 24 2.300,00

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 1.700,00 3.404,811/360000/614000 700,0024 1.000,00 +

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 200,00 279,961/360000/618000 24 200,00

Versicherungen 1.500,00 1.941,841/360000/670000 300,0024 1.200,00 +

Miete - Mobilien Brandmeldeanlagen 1.100,00 1.068,961/360000/700500 24 1.100,00

Miete - Mobilien Notrufeinrichtung 1.300,00 1.271,571/360000/700501 24 1.300,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 116

Heimatmuseen 1.100,00 1.500,00 646,73360 400,00 -

361 Nichtwissenschaftliche Archive

361000 Nichtwissenschaftl. Archive

Veräußerung v. Handelswaren Heimatbuch2/361000/803000 100,00 900,00 98,6018 1.000,00 +

Nichtwissenschaftliche Archive 1.000,00 100,00 98,60361 900,00 +

362 Denkmalpflege

362000 Denkmalpflege

Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00362 0,00

363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

363000 Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00 0,00 0,00363 0,00

369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

369000 Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 117

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 100,00 72,651/360000/710000 24 100,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 400,00 351,841/360000/711000 24 400,00

Mitgliedsbeitr. an Institut. Museumsland 500,00 520,001/360000/726000 24 500,00

Entg.f.sonst.Leist. 300,00 783,571/360000/728000 24 300,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 500,00 95,801/360000/729901 24 500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 12,701/360000/729903 24 100,00

Vereinsförderung (neu seit 2013) Heimatverein 2.700,00 3.104,911/360000/757005 27 2.700,00

KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö 9.100,001/360000/777000 9.100,0044 +

Heimatmuseen 25.200,00 12.700,00 16.112,53360 12.500,00 +

361 Nichtwissenschaftliche Archive

361000 Nichtwissenschaftl. Archive

Druckwerke Heimatbuch neu 16.100,001/361000/457000 16.100,0023 +

Nichtwissenschaftliche Archive 16.100,00 0,00 0,00361 16.100,00 +

362 Denkmalpflege

362000 Denkmalpflege

Sonst. Verbrauchsgüter 456,541/362000/459000 200,0023 200,00 -

Entg.f.sonst.Leist.1/362000/728000 1.000,0024 1.000,00 -

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.500,00 2.816,091/362000/729901 24 1.500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 200,00 373,391/362000/729903 24 200,00

Denkmalpflege 1.700,00 2.900,00 3.646,02362 1.200,00 -

363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

363000 Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 40.000,00 92,261/363000/618000 24 40.000,00

Versicherungen 400,00 413,251/363000/670000 24 400,00

Pachtzinse - Immobilien Grund f. Plakatst. (NaarnerStr.) 100,00 60,001/363000/701000 24 100,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.500,001/363000/729901 24 1.500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 200,001/363000/729903 24 200,00

KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö 1.000,001/363000/777000 1.000,0044 +

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 43.200,00 42.200,00 565,51363 1.000,00 +

369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

369000 Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.

Druckwerke 200,00 300,831/369000/457000 400,0023 600,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 500,00 33,001/369000/728000 24 500,00

Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl. 800,00 365,641/369000/728001 24 800,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 3.500,00 616,821/369000/729901 24 3.500,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 118

0,00 0,00 0,00Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.369000 0,00

369010 50 Jahre Stadt Perg

Sonstige Einnahmen2/369010/829000 6.000,0018 6.000,00 +

6.000,00 0,00 0,0050 Jahre Stadt Perg369010 +6.000,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.000,00 0,00 0,00369 6.000,00 +

Heimatpflege 8.100,00 1.600,00 745,3336 6.500,00 +

37 Rundfunk, Presse und Film

371 Förderung von Presse und Film

371000 Förderung von Presse und Film

Förderung von Presse und Film 0,00 0,00 0,00371 0,00

Rundfunk, Presse und Film 0,00 0,00 0,0037 0,00

38 Sonstige Kulturpflege

380 Einrichtungen der Kulturpflege

380100 KUZ Perg

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Gebäude KUZ2/380100/824000 3.000,00 3.000,0014 3.000,00

Sonstige Einnahmen2/380100/829000 81,1018

Einrichtungen der Kulturpflege 3.000,00 3.000,00 3.081,10380 0,00

381 Maßnahmen der Kulturpflege

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 119

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 400,00 81,791/369000/729903 100,0024 500,00 -

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. a.o. Zuw. (zB. Einhornfest) 3.300,00 1.038,641/369000/757000 4.600,0027 7.900,00 -

Vereinsförderung (neu seit 2013) Faschingsgilde 1.000,00 1.410,561/369000/757005 27 1.000,00

Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn. 9.700,00 14.800,00 3.847,28369000 5.100,00 -

369010 50 Jahre Stadt Perg

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 600,001/369010/400000 600,0023 +

Druckwerke 4.000,001/369010/457000 4.000,0023 +

Entg.f.sonst.Leist. 42.200,001/369010/728000 7.800,0024 50.000,00 -

Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl. 3.200,001/369010/728001 3.200,0024 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 4.000,001/369010/729901 24 4.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 500,001/369010/729903 24 500,00

50 Jahre Stadt Perg 54.500,00 54.500,00 0,00369010 0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 64.200,00 69.300,00 3.847,28369 5.100,00 -

Heimatpflege 150.400,00 127.100,00 24.171,3436 23.300,00 +

37 Rundfunk, Presse und Film

371 Förderung von Presse und Film

371000 Förderung von Presse und Film

KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö 2.000,001/371000/777000 44 2.000,00

Förderung von Presse und Film 2.000,00 2.000,00 0,00371 0,00

Rundfunk, Presse und Film 2.000,00 2.000,00 0,0037 0,00

38 Sonstige Kulturpflege

380 Einrichtungen der Kulturpflege

380100 KUZ Perg

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 100,001/380100/614000 24 100,00

Miete - Immobilien KUZ (VFI) 20.900,00 20.883,481/380100/700000 300,0024 21.200,00 -

Betriebskosten Gebäude KUZ (VFI + Verein KUZ) 5.000,00 4.876,001/380100/700800 200,0024 4.800,00 +

Verwaltungskostenpauschale (VFI) 3.700,00 3.729,791/380100/700810 24 3.700,00

Pachtzinse - Immobilien Kultursaal 900,00 844,001/380100/701000 24 900,00

Mitgliedsbeitr. an Institut. Verein Kulturzeughaus 100,00 30,001/380100/726000 24 100,00

Entg.f.sonst.Leist. 2.300,00 2.256,001/380100/728000 24 2.300,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.000,00 886,331/380100/729901 24 1.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 117,521/380100/729903 24 100,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Zuw. Verein Kultur-Zeughaus 900,00 880,001/380100/757000 27 900,00

Einrichtungen der Kulturpflege 35.000,00 35.100,00 34.503,12380 100,00 -

381 Maßnahmen der Kulturpflege

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 120

381000 Maßn. zur Kulturpflege

0,00 0,00 0,00Maßn. zur Kulturpflege381000 0,00

381010 Festival der Regionen

0,00 0,00 0,00Festival der Regionen381010 0,00

Maßnahmen der Kulturpflege 0,00 0,00 0,00381 0,00

Sonstige Kulturpflege 3.000,00 3.000,00 3.081,1038 0,00

39 Kultus

390 Kirchliche Angelegenheiten

390000 Kirchliche Angelegenheiten

Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00390 0,00

Kultus 0,00 0,00 0,0039 0,00

KUNST, KULTUR UND KULTUS 62.600,00 59.600,00 56.574,633 3.000,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 121

381000 Maßn. zur Kulturpflege

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 5.000,00 3.720,991/381000/729901 24 5.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 700,00 493,381/381000/729903 24 700,00

Maßn. zur Kulturpflege 5.700,00 5.700,00 4.214,37381000 0,00

381010 Festival der Regionen

Strom 200,001/381010/600000 200,0024 +

Entg.f.sonst.Leist. 700,001/381010/728000 700,0024 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 300,001/381010/729901 300,0024 +

Festival der Regionen 1.200,00 0,00 0,00381010 1.200,00 +

Maßnahmen der Kulturpflege 6.900,00 5.700,00 4.214,37381 1.200,00 +

Sonstige Kulturpflege 41.900,00 40.800,00 38.717,4938 1.100,00 +

39 Kultus

390 Kirchliche Angelegenheiten

390000 Kirchliche Angelegenheiten

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. 1.400,00 789,691/390000/757000 600,0027 800,00 +

KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö 60.000,001/390000/777000 44

Kirchliche Angelegenheiten 1.400,00 800,00 60.789,69390 600,00 +

Kultus 1.400,00 800,00 60.789,6939 600,00 +

KUNST, KULTUR UND KULTUS 334.800,00 318.000,00 267.015,073 +16.800,00

Page 122: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 122

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

412 Einrichtungen der Behindertenhilfe

412000 Einrichtungen der Behindertenhilfe

Einrichtungen der Behindertenhilfe 0,00 0,00 0,00412 0,00

413 Maßnahmen der Behindertenhilfe

413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe

Maßnahmen der Behindertenhilfe 0,00 0,00 0,00413 0,00

419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

419000 Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe

0,00 0,00 0,00Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe419000 0,00

419100 Allg.öffentl. Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.

0,00 0,00 0,00Allg.öffentl. Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.419100 0,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00419 0,00

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 0,00 0,0041 0,00

42 Freie Wohlfahrt

429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

429000 Freie Wohlfahrt -Sonst.Einri u.Maßn

Veräußerung v. Handelswaren Fundrad u.dgl.2/429000/803000 100,00 142,0018 100,00

Page 123: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 123

4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG

41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

412 Einrichtungen der Behindertenhilfe

412000 Einrichtungen der Behindertenhilfe

Miete - Immobilien 300,001/412000/700000 300,0024 +

Entg.f.sonst.Leist. 900,001/412000/728000 900,0024 +

Einrichtungen der Behindertenhilfe 1.200,00 0,00 0,00412 1.200,00 +

413 Maßnahmen der Behindertenhilfe

413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. 200,001/413000/757000 27

Sonst. lfde TZ an priv. HH Badegebühren 600,00 504,001/413000/768003 27 600,00

Maßnahmen der Behindertenhilfe 600,00 600,00 704,00413 0,00

419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

419000 Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe

Rechtskosten 131,281/419000/640000 24

Entg.f.sonst.Leist. 1.024,011/419000/728000 24

Lfde TZ Gdeverbde-SHV-Vbumlage, Mob.Dienste,Streetwork,Lernhilfe 2.833.700,00 2.708.568,001/419000/752100 26 2.833.700,00

Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe 2.833.700,00 2.833.700,00 2.709.723,29419000 0,00

419100 Allg.öffentl. Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Kriegsopfer,Musikbeitr.Kameradbd 400,00 300,001/419100/757000 100,0027 300,00 +

Vereinsförderung (neu seit 2013) Kameradschaftsbund 800,00 587,381/419100/757005 27 800,00

Allg.öffentl. Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn. 1.200,00 1.100,00 887,38419100 100,00 +

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.834.900,00 2.834.800,00 2.710.610,67419 100,00 +

Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 2.836.700,00 2.835.400,00 2.711.314,6741 1.300,00 +

42 Freie Wohlfahrt

429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

429000 Freie Wohlfahrt -Sonst.Einri u.Maßn

Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl. 3.000,001/429000/728001 24

Entg.f.sonst.Leist. Integrationsmaßn. 100,001/429000/728004 100,0024 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 100,00 306,171/429000/729901 24 100,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 40,601/429000/729903 24 100,00

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts Wohnoase - Ausfallhaftung ÖRK 17.630,001/429000/754000 26

Lfde TZ an sonst. Unternehmungen Wohnoase GmbH - Ausfallhaftung 27.195,141/429000/755000 27

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Zuw. Seniorenver. u. dgl. 7.200,00 7.322,001/429000/757000 27 7.200,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 124

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100,00 100,00 142,00429 0,00

Freie Wohlfahrt 100,00 100,00 142,0042 0,00

43 Jugendwohlfahrt

439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

439000 Jugendwohlfahrt - So.Einri u. Maßn.

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00439 0,00

Jugendwohlfahrt 0,00 0,00 0,0043 0,00

46 Familienpolitische Maßnahmen

469 Sonstige Maßnahmen

469000 Familienpolit. Maßn. - Sonst. Maßn.

Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00469 0,00

Familienpolitische Maßnahmen 0,00 0,00 0,0046 0,00

SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 100,00 100,00 142,004 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 125

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Zuw. Frauenberat. 800,00 800,001/429000/757004 27 800,00

Lfde.TZ an priv.Org ohne Erwerbszw. Fam.akademie Mühlviertel 500,00 500,001/429000/757007 27 500,00

Sonstige laufende Transferzahlungen 100,001/429000/768000 27

Sonst. lfde TZ an priv. HH Weihnachtsbeihilfe 9.000,00 9.300,001/429000/768001 2.000,0027 11.000,00 -

Sonst. lfde TZ an priv. HH Badegebühren (Aktivpässe) 400,00 714,001/429000/768003 300,0027 100,00 +

Sonst. lfde. TZ an priv. HH Seniorentaxi 1.000,00 820,001/429000/768004 200,0027 800,00 +

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 19.200,00 20.600,00 67.727,91429 1.400,00 -

Freie Wohlfahrt 19.200,00 20.600,00 67.727,9142 1.400,00 -

43 Jugendwohlfahrt

439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

439000 Jugendwohlfahrt - So.Einri u. Maßn.

Miete - Immobilien 1.300,00 1.263,001/439000/700000 24 1.300,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Tagesmütter 14.500,00 5.375,251/439000/757001 3.500,0027 11.000,00 +

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 15.800,00 12.300,00 6.638,25439 3.500,00 +

Jugendwohlfahrt 15.800,00 12.300,00 6.638,2543 3.500,00 +

46 Familienpolitische Maßnahmen

469 Sonstige Maßnahmen

469000 Familienpolit. Maßn. - Sonst. Maßn.

Miete - Immobilien Elternwerkstatt 400,00 420,001/469000/700000 100,0024 500,00 -

Entg.f.sonst.Leist. Besuchsbegl. Famos 2.000,00 1.880,251/469000/728000 24 2.000,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. EKiZ Kinderhaus 3.500,00 3.500,001/469000/757002 27 3.500,00

Sonst. lfde TZ an priv. HH Familienförderung 6.500,00 6.094,001/469000/768002 1.500,0027 8.000,00 -

Sonst. lfde TZ an priv. HH Badegebühren (Fam.karte) 15.000,00 15.126,001/469000/768003 27 15.000,00

Sonst.lfde TZ an priv.HH GS RK Kindernotfallkurs 100,00 20,001/469000/768004 27 100,00

Sonstige Maßnahmen 27.500,00 29.100,00 27.040,25469 1.600,00 -

Familienpolitische Maßnahmen 27.500,00 29.100,00 27.040,2546 1.600,00 -

SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 2.899.200,00 2.897.400,00 2.812.721,084 +1.800,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 126

5 GESUNDHEIT

51 Gesundheitsdienst

510 Medizinische Bereichsversorgung

510000 Medizinische Bereichsversorgung

lfde TZ v. Gden, -verbände Aufteilung Gden - Sanitätsbeitr.2/510000/862000 7.200,00 6.620,1615 7.200,00

Medizinische Bereichsversorgung 7.200,00 7.200,00 6.620,16510 0,00

512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung

512000 Gesundheitsdienst Sonst.medizin.Beratung u. Betreuung

Leistungserlöse Eintritte u. freiw. Spenden2/512000/810003 568,0013

Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung 0,00 0,00 568,00512 0,00

516 Schulgesundheitsdienst

516000 Schulgesundheitsdienst

Schulgesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00516 0,00

Gesundheitsdienst 7.200,00 7.200,00 7.188,1651 0,00

52 Umweltschutz

520 Natur- und Landschaftsschutz

520000 Natur- und Landschaftsschutz

Natur- und Landschaftsschutz 0,00 0,00 0,00520 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 127

5 GESUNDHEIT

51 Gesundheitsdienst

510 Medizinische Bereichsversorgung

510000 Medizinische Bereichsversorgung

lfde TZ an Land OÖ -Gde-Sanitätsbei (Pensionsbeitr. Gde-Arzt) 38.800,00 36.660,481/510000/751100 100,0026 38.700,00 +

Medizinische Bereichsversorgung 38.800,00 38.700,00 36.660,48510 100,00 +

512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung

512000 Gesundheitsdienst Sonst.medizin.Beratung u. Betreuung

Entg.f.sonst.Leist. Gesunde Gemeinde1/512000/728000 500,0024 500,00 -

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 100,00 110,001/512000/757000 27 100,00

Sonstige laufende Transferzahlungen 568,001/512000/768000 27

Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung 100,00 600,00 678,00512 500,00 -

516 Schulgesundheitsdienst

516000 Schulgesundheitsdienst

Lfde TZ an Land Oö Schularzt VS-Perg 1.100,00 1.088,501/516000/720211 24 1.100,00

Lfde TZ an Land Oö Schularzt VS-Pergkirchen 400,00 283,501/516000/720212 24 400,00

Lfde TZ an Land Oö Schularzt NMS 1 Perg 1.000,00 906,501/516000/720221 24 1.000,00

Lfde TZ an Land Oö Schularzt NMS Perg-SZ 400,00 399,001/516000/720222 24 400,00

Lfde TZ an Land Oö Schularzt Polytechnische Schule 500,00 423,501/516000/720224 24 500,00

Schulgesundheitsdienst 3.400,00 3.400,00 3.101,00516 0,00

Gesundheitsdienst 42.300,00 42.700,00 40.439,4851 400,00 -

52 Umweltschutz

520 Natur- und Landschaftsschutz

520000 Natur- und Landschaftsschutz

Sonst. Verbrauchsgüter 109,231/520000/459000 23

Mitgliedsbeitr. an Institut. Klimabündnis 1.800,00 1.774,941/520000/726000 24 1.800,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 2.000,00 2.391,971/520000/729901 24 2.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 300,00 317,161/520000/729903 24 300,00

Natur- und Landschaftsschutz 4.100,00 4.100,00 4.593,30520 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 128

522 Reinhaltung der Luft

522000 Reinhaltung der Luft

Reinhaltung der Luft 0,00 0,00 0,00522 0,00

528 Tierkörperbeseitigung

528000 Tierkörperbeseitigung

Tierkörperbeseitigung 0,00 0,00 0,00528 0,00

529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

529000 Umweltschutz - Sonst. Einri u. Maßn

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00529 0,00

Umweltschutz 0,00 0,00 0,0052 0,00

53 Rettungs- und Warndienste

530 Rettungsdienste

530000 Rettungsdienste

Rettungsdienste 0,00 0,00 0,00530 0,00

Rettungs- und Warndienste 0,00 0,00 0,0053 0,00

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger

562 Sprengelbeiträge

562000 Krankenanstalten - Sprengelbeiträge

Rückersätze von Ausgaben Krankenanstaltenbeitrag2/562000/828000 57.700,00 72.933,0018 57.700,00

Sprengelbeiträge 57.700,00 57.700,00 72.933,00562 0,00

Krankenanstalten anderer Rechtsträger 57.700,00 57.700,00 72.933,0056 0,00

GESUNDHEIT 64.900,00 64.900,00 80.121,165 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 129

522 Reinhaltung der Luft

522000 Reinhaltung der Luft

Telekommunikationsdienste 239,291/522000/631000 24

Miete - Mobilien Regiomobil 217,011/522000/700500 24

Entg.f.sonst.Leist.1/522000/728000 300,0024 300,00 -

Reinhaltung der Luft 0,00 300,00 456,30522 300,00 -

528 Tierkörperbeseitigung

528000 Tierkörperbeseitigung

Miete Mobilien Kühlcontainer Tierkörper 6,601/528000/700603 24

Lfde TZ an sonst. Unternehm. TKV Oö. 22.600,00 22.392,801/528000/755000 400,0027 23.000,00 -

Tierkörperbeseitigung 22.600,00 23.000,00 22.399,40528 400,00 -

529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

529000 Umweltschutz - Sonst. Einri u. Maßn

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 500,00 300,931/529000/729901 24 500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 39,901/529000/729903 24 100,00

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 600,00 600,00 340,83529 0,00

Umweltschutz 27.300,00 28.000,00 27.789,8352 700,00 -

53 Rettungs- und Warndienste

530 Rettungsdienste

530000 Rettungsdienste

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Rettungsbeitrag (Erlass BH) 73.200,00 67.739,501/530000/757000 27 73.200,00

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Beitr.f. NEF (Erlass BH) 5.000,00 4.790,511/530000/757100 100,0027 4.900,00 +

Rettungsdienste 78.200,00 78.100,00 72.530,01530 100,00 +

Rettungs- und Warndienste 78.200,00 78.100,00 72.530,0153 100,00 +

56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger

562 Sprengelbeiträge

562000 Krankenanstalten - Sprengelbeiträge

Lfde TZ an Land OÖ Krankenanstaltenbeitrag 2.207.500,00 1.926.370,001/562000/751000 26 2.207.500,00

Sprengelbeiträge 2.207.500,00 2.207.500,00 1.926.370,00562 0,00

Krankenanstalten anderer Rechtsträger 2.207.500,00 2.207.500,00 1.926.370,0056 0,00

GESUNDHEIT 2.355.300,00 2.356.300,00 2.067.129,325 -1.000,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 130

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR

61 Straßenbau

610 Bundesstraßen

610000 Bundesstraßen

Bundesstraßen 0,00 0,00 0,00610 0,00

611 Landesstraßen

611000 Landesstraßen

Landesstraßen 0,00 0,00 0,00611 0,00

612 Gemeindestraßen

612000 Gemeindestraßen

Vermiet-u.Verpachtung v.Sachen,Bau Schanigärten2/612000/824005 3.400,00 3.323,3714 3.400,00

Sonst. Einnahmen2/612000/829000 500,00 2.409,8718 500,00

IB Verkehrsflächen - OH2/612000/850060 1.200,00 242,2310 1.200,00 +

IB Verkehrsflächen AOH2/612000/850061 30.000,00 1.200,00 41.849,9710 28.800,00 -

Lfd. Transferz. v. priv. Haush. / Plakate2/612000/868002 100,00 240,0016 100,00

Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds2/612000/871000 1.100,0033 1.100,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 131

6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR

61 Straßenbau

610 Bundesstraßen

610000 Bundesstraßen

Entg.f.sonst.Leist. 3.500,00 1.800,001/610000/728000 2.000,0024 1.500,00 +

Bundesstraßen 3.500,00 1.500,00 1.800,00610 2.000,00 +

611 Landesstraßen

611000 Landesstraßen

Straßenbauten 5.000,00 1.705,901/611000/002000 40 5.000,00

Instandh. v. Straßenbauten (PG 002) 1.000,001/611000/611000 4.000,0024 5.000,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 10.000,00 1.112,631/611000/728000 24 10.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.000,00 5.740,011/611000/729901 24 1.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 761,081/611000/729903 24 100,00

Landesstraßen 17.100,00 21.100,00 9.319,62611 4.000,00 -

612 Gemeindestraßen

612000 Gemeindestraßen

Straßenbauten 82,211/612000/002000 40

Sonstige Grundstückseinrichtungen Wildzaun 160,021/612000/006000 40

Betriebsausstattung 1.700,001/612000/043000 1.700,0041 +

Darlehen von Kreditinstituten f. Waidhoferstr. (bis 2019) 25.200,00 25.198,841/612000/346001 65 25.200,00

Darlehen v. Kreditinstituten Straßenbau Abgang (bis 2021) 133.300,00 133.333,321/612000/346002 65 133.300,00

Darlehen v. Kreditinstituten Straßenbauprogramm 2016 (bis 2031) 19.200,00 19.167,891/612000/346003 65 19.200,00

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 2.500,00 200,001/612000/400000 23 2.500,00

Brennstoffe 100,001/612000/451000 23 100,00

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 100,00 39,481/612000/455000 23 100,00

Sonst. Verbrauchsgüter 2.500,00 1.486,961/612000/459000 23 2.500,00

Strom Anschl. HPL 200,00 173,161/612000/600000 24 200,00

Instandh. v. Straßenbauten (PG 002) 15.000,00 8.693,281/612000/611000 5.000,0024 20.000,00 -

Beratungskosten 400,001/612000/642000 100,0024 500,00 -

Zinsen f. Finanzschulden - Inland f. Waidhoferstr. (bis 2019) 100,00 179,771/612000/650001 25 100,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland Straßenbau Abgang (bis 2021) 2.900,00 5.007,071/612000/650002 25 2.900,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland Straßenbauprogramm 2016 (bis 2031) 2.000,00 2.047,471/612000/650003 25 2.000,00

Versicherungen 600,00 616,041/612000/670000 100,0024 700,00 -

Schadensfälle 7,961/612000/690000 24

Gerätemiete (zB Maschinenring) 400,00 293,401/612000/700701 24 400,00

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 50,101/612000/710000 24

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 132

35.100,00 34.000,00 48.065,44Gemeindestraßen612000 +1.100,00

612010 Gemeindestraße-Karbrunnen

0,00 0,00 0,00Gemeindestraße-Karbrunnen612010 0,00

612050 Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr

Lfd.TZ v. priv.HH Strafgelder, Organmandate2/612050/868000 125.000,00 5.000,00 93.416,7316 130.000,00 +

130.000,00 125.000,00 93.416,73Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr612050 +5.000,00

Gemeindestraßen 165.100,00 159.000,00 141.482,17612 6.100,00 +

616 Sonstige Straßen und Wege

616000 Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege

0,00 0,00 0,00Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege616000 0,00

616100 Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege

0,00 0,00 0,00Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege616100 0,00

Sonstige Straßen und Wege 0,00 0,00 0,00616 0,00

617 Bauhöfe

Page 133: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 133

Entg.f.sonst.Leist. 25.000,00 37.032,761/612000/728000 24 25.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 300.000,00 201.087,921/612000/729901 20.000,0024 280.000,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 39.200,00 26.826,871/612000/729903 1.200,0024 38.000,00 +

Gemeindestraßen 570.400,00 552.700,00 461.684,52612000 17.700,00 +

612010 Gemeindestraße-Karbrunnen

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 100,001/612010/400000 100,0023 +

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 1.000,00 101,291/612010/455000 23 1.000,00

Strom 600,00 337,321/612010/600000 200,0024 400,00 +

Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) Karbrunnen u. -anlage 400,00 329,671/612010/619000 24 400,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 700,00 518,961/612010/711000 100,0024 600,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 2.000,00 3.589,351/612010/729901 24 2.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 300,00 475,921/612010/729903 100,0024 200,00 +

Gemeindestraße-Karbrunnen 5.100,00 4.600,00 5.352,51612010 500,00 +

612050 Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 15,881/612050/456000 23

Druckwerke 7.493,161/612050/457000 23

Entg.f.sonst.Leist. Überwachung d. ruhenden Verkehrs 24.000,00 24.821,371/612050/728003 24 24.000,00

Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr 24.000,00 24.000,00 32.330,41612050 0,00

Gemeindestraßen 599.500,00 581.300,00 499.367,44612 18.200,00 +

616 Sonstige Straßen und Wege

616000 Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege

Straßenbauten 40.000,00 1.544,401/616000/002000 20.000,0040 60.000,00 -

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 200,00 431,041/616000/400000 23 200,00

Instandh. v. Straßenbauten (PG 002) 5.000,00 4.854,171/616000/611000 24 5.000,00

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 300,00 306,241/616000/618000 24 300,00

Pachtzinse - Immobilien div. Reitwege 500,00 467,761/616000/701000 24 500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 6.000,00 5.734,641/616000/729901 24 6.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 800,00 760,371/616000/729903 24 800,00

Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege 52.800,00 72.800,00 14.098,62616000 20.000,00 -

616100 Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege

Straßenbauten Güterwege 6.810,561/616100/002000 40

Lfde TZ an Gden/-verbände WEV Unteres Mühlv. 14.100,00 14.028,001/616100/752000 26 14.100,00

Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege 14.100,00 14.100,00 20.838,56616100 0,00

Sonstige Straßen und Wege 66.900,00 86.900,00 34.937,18616 20.000,00 -

617 Bauhöfe

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 134

617000 Bauhof

Fahrzeuge2/617000/040000 2.074,1631

Nebenerlöse Leihgeb. f. Bühne2/617000/813001 1.000,00 1.000,00 1.305,3013 2.000,00 +

Kostenersätze f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte2/617000/827000 10.000,00 27.302,8518 10.000,00

Rückersätze von Ausgaben2/617000/828000 200,0018 200,00 +

Sonst. Einnahmen2/617000/829000 1.500,00 930,7918 1.500,00

Sonst. Einn. - Vergütungen Bauhofleistungen2/617000/829901 853.500,00 67.800,00 776.322,0718 921.300,00 +

Sonst. Einn. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten2/617000/829903 115.700,00 4.800,00 102.934,8018 120.500,00 +

Lfde TZ von Bund u. Bundesfonds2/617000/860000 30.700,00 11.300,00 16.444,5415 42.000,00 +

Lfde TZ Sozialversicherungsträger2/617000/863000 2.000,00 50,1815 2.000,00 +

Bauhöfe 1.099.500,00 1.012.400,00 927.364,69617 87.100,00 +

Straßenbau 1.264.600,00 1.171.400,00 1.068.846,8661 93.200,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 135

617000 Bauhof

Gebäude 35.000,001/617000/010000 30.000,0040 5.000,00 +

Maschinen u. maschinelle Anl. 11.500,00 2.314,591/617000/020000 36.500,0041 48.000,00 -

Betriebsausstattung 1.000,001/617000/043000 41 1.000,00

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 4.500,00 3.943,781/617000/400000 23 4.500,00

Treibstoffe 11.300,00 10.974,141/617000/452000 23 11.300,00

Reinigungsmittel 200,00 466,091/617000/454000 300,0023 500,00 -

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 400,00 351,731/617000/455000 100,0023 300,00 +

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 700,00 1.043,231/617000/456000 400,0023 300,00 +

Druckwerke 100,00 63,811/617000/457000 23 100,00

Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge 200,00 87,461/617000/458000 100,0023 100,00 +

Sonst. Verbrauchsgüter 4.200,00 4.867,251/617000/459000 23 4.200,00

Personalkonten laut Sammelnachweis 921.300,00 820.149,101/617000/5 67.800,00853.500,00 +

Strom 2.000,00 1.966,861/617000/600000 200,0024 2.200,00 -

Gas 6.700,00 9.957,141/617000/601000 200,0024 6.500,00 +

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 35.000,00 1.501,761/617000/614000 30.000,0024 5.000,00 +

Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040) 8.000,00 9.756,911/617000/617000 24 8.000,00

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 600,00 1.110,031/617000/618000 24 600,00

Telekommunikationsdienste 2.000,00 1.843,851/617000/631000 200,0024 1.800,00 +

Versicherungen 14.000,00 13.950,441/617000/670000 24 14.000,00

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 13.300,00 13.314,581/617000/670001 24 13.300,00

Schadensfälle 1.782,321/617000/690000 24

Miete - Mobilien Gasflaschen 100,00 437,191/617000/700600 100,0024 +

Leasing-Mobilien-Fahrzeuge Radlader Zinsen PE-430A 1.600,001/617000/702002 24 1.600,00

Leasing-Mobilien-Fahrzeuge Zinsen Kastenwagen PE-301A 700,001/617000/702004 24 700,00

Leasing - Mobilien - Fahrzeuge VW Pritsche Zinsen PE-299A 800,001/617000/702005 24 800,00

Leasing-Mobilien-Fahrzeuge Ford Transit L2H1 310 Zinsen 700,001/617000/702006 24 700,00

Leasing - Mobilien - Fahrzeuge VW-Crafter (bis 2017) 3.551,761/617000/702605 24

Leasing - Mobilien - Fahrzeuge Radlader (2016-2020) 7.700,00 9.243,361/617000/702607 24 7.700,00

Leasing-Mobilien-Fahrzeuge Kastenwagen Bauhof (2017-2021) 3.900,00 6.974,611/617000/702609 24 3.900,00

Leasing-Mobilien-Fahrzeuge LKW Pritsche klein 3.800,001/617000/702610 3.400,0024 7.200,00 -

Leasing-Mobilien-Fahrzeuge LKW Pritsche klein 2.900,001/617000/702611 2.900,0024 +

Leasing-Mobilien-Fahrzeuge LKW Pritsche1/617000/702612 5.200,0024 5.200,00 -

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 900,00 824,201/617000/710000 24 900,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 1.500,00 1.444,201/617000/711000 24 1.500,00

Entg.f.sonst.Leist. 2.800,00 5.909,931/617000/728000 800,0024 2.000,00 +

Sonst. Ausg. 100,001/617000/729000 100,0024 +

Bauhöfe 1.099.500,00 1.012.400,00 927.830,32617 87.100,00 +

Straßenbau 1.786.500,00 1.703.200,00 1.473.254,5661 83.300,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 136

63 Schutzwasserbau

631 Konkurrenzgewässer

631000 Konkurrenzgewässer

Konkurrenzgewässer 0,00 0,00 0,00631 0,00

639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

639000 Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00639 0,00

Schutzwasserbau 0,00 0,00 0,0063 0,00

64 Straßenverkehr

640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung

640000 Einri. u. Maßn. d. StVO

Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung 0,00 0,00 0,00640 0,00

649 Straßenverkehr Sonst.Einri u. Maßn.

649000 Straßenverkehr - So.Einri u. Maßn.

Lfde TZ vom Land OÖ2/649000/861000 10.352,0015

Straßenverkehr Sonst.Einri u. Maßn. 0,00 0,00 10.352,00649 0,00

Straßenverkehr 0,00 0,00 10.352,0064 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 137

63 Schutzwasserbau

631 Konkurrenzgewässer

631000 Konkurrenzgewässer

Lfde TZ an Gemeinden /-verbände 24.100,00 24.050,001/631000/752000 26 24.100,00

Konkurrenzgewässer 24.100,00 24.100,00 24.050,00631 0,00

639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

639000 Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.

Instandh. v. Wa- u. Ka-Anlagen (PG 004) 300,00 165,001/639000/612000 24 300,00

Entg.f.sonst.Leist. 700,00 454,871/639000/728000 500,0024 200,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 8.000,00 14.377,371/639000/729901 24 8.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.100,00 1.906,341/639000/729903 24 1.100,00

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts HWS Aist 3.900,00 4.958,801/639000/754000 100,0026 4.000,00 -

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 14.000,00 13.600,00 21.862,38639 400,00 +

Schutzwasserbau 38.100,00 37.700,00 45.912,3863 400,00 +

64 Straßenverkehr

640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung

640000 Einri. u. Maßn. d. StVO

Sonderanlagen z. Regelung u. Sicherung d.Verkehrs 55.000,00 59.000,281/640000/050000 40 55.000,00

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 7.000,00 9.175,711/640000/400000 23 7.000,00

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 300,001/640000/455000 300,0023 +

Sonst. Verbrauchsgüter 200,00 119,841/640000/459000 23 200,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 25.000,00 16.847,401/640000/729901 5.000,0024 20.000,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 3.300,00 2.233,851/640000/729903 600,0024 2.700,00 +

Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung 90.800,00 84.900,00 87.377,08640 5.900,00 +

649 Straßenverkehr Sonst.Einri u. Maßn.

649000 Straßenverkehr - So.Einri u. Maßn.

Gebäude Buswartehaus 15.000,00 22.432,051/649000/010000 15.000,0040 +

Instandh. v. Gebäuden (PG 010)1/649000/614000 1.000,0024 1.000,00 -

Pachtzinse - Immobilien Pendlerwartehäuser 1.000,00 917,601/649000/701000 600,0024 1.600,00 -

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 2.500,00 1.235,291/649000/729901 24 2.500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 300,00 163,791/649000/729903 24 300,00

Straßenverkehr Sonst.Einri u. Maßn. 18.800,00 5.400,00 24.748,73649 13.400,00 +

Straßenverkehr 109.600,00 90.300,00 112.125,8164 19.300,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 138

65 Schienenverkehr

650 Eisenbahnen

650000 Eisenbahnen

Eisenbahnen 0,00 0,00 0,00650 0,00

Schienenverkehr 0,00 0,00 0,0065 0,00

69 Verkehr, Sonstiges

690 Verkehr, Sonstiges

690000 Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände

Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds2/690000/860000 24.100,00 24.100,0015 -

Verkehr, Sonstiges 0,00 24.100,00 0,00690 24.100,00 -

Verkehr, Sonstiges 0,00 24.100,00 0,0069 24.100,00 -

STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 1.264.600,00 1.195.500,00 1.079.198,866 69.100,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 139

65 Schienenverkehr

650 Eisenbahnen

650000 Eisenbahnen

Sonderanlagen 6,001/650000/050000 40

Eisenbahnen 0,00 0,00 6,00650 0,00

Schienenverkehr 0,00 0,00 6,0065 0,00

69 Verkehr, Sonstiges

690 Verkehr, Sonstiges

690000 Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände

Entg.f.sonst.Leist. 70.000,001/690000/728000 70.000,0024 +

Lfde TZ an Land OÖ f. OÖVV 41.000,00 39.300,001/690000/751000 26 41.000,00

Lfde TZ an Gde/-verbände gem. OöNah-u.RegionalverkehrsFinG 29.000,00 17.729,001/690000/751700 26 29.000,00

Verkehr, Sonstiges 140.000,00 70.000,00 57.029,00690 70.000,00 +

Verkehr, Sonstiges 140.000,00 70.000,00 57.029,0069 70.000,00 +

STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 2.074.200,00 1.901.200,00 1.688.327,756 +173.000,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 140

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

742 Produktionsförderung

742000 So. Fö d.Land- u. Forstwirtsch. Produktionsfö

Lfde TZ vom Land OÖ2/742000/861000 600,00 600,3615 600,00

Produktionsförderung 600,00 600,00 600,36742 0,00

Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 600,00 600,00 600,3674 0,00

77 Förderung des Fremdenverkehrs

771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs

771000 Maßn.z.Fö d. Fremdenverkehrs

Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 0,00 0,00 0,00771 0,00

Förderung des Fremdenverkehrs 0,00 0,00 0,0077 0,00

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie

782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen

782000 Wirtschaftspolit. Maßn.

Lfde TZ von Ländern IWB Projekt Region Aist-Naarn2/782000/861000 25.000,0015

Lfde TZ von Gden IWB Projekt Region Aist-Naarn2/782000/862000 1.100,00 7.113,1515 1.100,00 +

Wirtschaftspolitische Maßnahmen 1.100,00 0,00 32.113,15782 1.100,00 +

789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

789000 Fö v. Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn.

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 141

7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

742 Produktionsförderung

742000 So. Fö d.Land- u. Forstwirtsch. Produktionsfö

Lfde TZ an sonst. Unternehm. Fö Erosionsschutz 10.200,00 8.810,001/742000/755000 1.000,0027 11.200,00 -

Vereinsförderung (neu seit 2013) Kleintierzüchter 500,001/742000/757005 27 500,00

Produktionsförderung 10.700,00 11.700,00 8.810,00742 1.000,00 -

Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 10.700,00 11.700,00 8.810,0074 1.000,00 -

77 Förderung des Fremdenverkehrs

771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs

771000 Maßn.z.Fö d. Fremdenverkehrs

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 400,001/771000/618000 300,0024 100,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 6.000,00 4.437,681/771000/729901 24 6.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 800,00 588,401/771000/729903 24 800,00

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 1.500,001/771000/757000 27

Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Fö Tourism.Ant.Eintr.MBW Hotellerie 100,00 97,671/771000/757003 200,0027 300,00 -

Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 7.300,00 7.200,00 6.623,75771 100,00 +

Förderung des Fremdenverkehrs 7.300,00 7.200,00 6.623,7577 100,00 +

78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie

782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen

782000 Wirtschaftspolit. Maßn.

Mitgliedsbeitr. an Institut. Euregio,Leader LAG Perg-Strudengau 14.500,00 14.486,001/782000/726000 24 14.500,00

Entg.f.sonst.Leist. IWB-Proj. Stadtregion Aist-Naarn 29.304,001/782000/728000 24

Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl. 200,001/782000/728001 200,0024 +

Lfd. TZ an Gemeindeverbände WP Perg-Machland, Inkoba 104.300,00 104.596,911/782000/752100 26 104.300,00

Lfde TZ an sonst. Unternehm. Wirtschafstförderung 38.700,00 101.930,371/782000/755000 8.700,0027 30.000,00 +

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw 100,001/782000/757000 100,0027 +

Wirtschaftspolitische Maßnahmen 157.800,00 148.800,00 250.317,28782 9.000,00 +

789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

789000 Fö v. Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn.

Beteiligungen - TZ Perg 67.900,001/789000/080000 67.900,0060 +

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 22,001/789000/400000 23

Sonst. Verbrauchsgüter 206,051/789000/459000 23

Entg.f.sonst.Leist. 900,00 1.148,111/789000/728000 24 900,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 3.500,00 3.168,311/789000/729901 24 3.500,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 142

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00789 0,00

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 1.100,00 0,00 32.113,1578 1.100,00 +

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 1.700,00 600,00 32.713,517 1.100,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 143

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 500,00 420,091/789000/729903 24 500,00

Lfde TZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Stadtmarketing 115.700,00 110.209,441/789000/757000 5.400,0027 110.300,00 +

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 188.500,00 115.200,00 115.174,00789 73.300,00 +

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 346.300,00 264.000,00 365.491,2878 82.300,00 +

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 364.300,00 282.900,00 380.925,037 +81.400,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 144

8 DIENSTLEISTUNGEN

81 Öffentliche Einrichtungen

812 WC-Anlagen

812000 Öffentliches WC

WC-Anlagen 0,00 0,00 0,00812 0,00

813 Abfallbeseitigung

813000 Abfallbeseitigung

Veräußerung v. Handelswaren Müllbehälter2/813000/803080 8.800,00 9.414,0218 8.800,00

Veräußerung v. Handelswaren Müllsäcke2/813000/803081 1.100,00 600,00 1.180,0018 1.700,00 +

Veräußerung v. Erzeugnissen Kompostverkauf2/813000/807083 1.500,00 300,00 1.658,6318 1.800,00 +

Leistungserlöse Müllbehälter Transport2/813000/810080 600,00 645,0013 600,00

Rückersätze von Ausgaben Gde Naarn, Gelbe Säcke u. dgl.2/813000/828000 22.000,00 4.200,00 22.706,9518 26.200,00 +

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Abfallgeb.2/813000/852080 590.000,00 23.000,00 566.310,1112 613.000,00 +

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. Wertmarken f. Müllbehälter2/813000/852081 300,00 327,2412 300,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. Grünabfälle, Reisig f. Kompost2/813000/852083 9.000,00 1.000,00 9.940,9512 8.000,00 -

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Komposteimer-Abfuhr2/813000/852183 124.000,00 5.000,00 113.057,2612 129.000,00 +

Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern2/813000/863000 100,00 146,1415 100,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 145

8 DIENSTLEISTUNGEN

81 Öffentliche Einrichtungen

812 WC-Anlagen

812000 Öffentliches WC

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 100,00 105,881/812000/400000 23 100,00

Reinigungsmittel 100,00 67,821/812000/454000 23 100,00

Sonst. Verbrauchsgüter 200,00 314,391/812000/459000 23 200,00

Strom 200,00 218,931/812000/600000 100,0024 100,00 +

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 900,00 473,231/812000/614000 500,0024 400,00 +

Entg.f.sonst.Leist. 300,00 43,201/812000/728000 200,0024 100,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 500,00 360,161/812000/729901 24 500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 47,751/812000/729903 24 100,00

WC-Anlagen 2.400,00 1.600,00 1.631,36812 800,00 +

813 Abfallbeseitigung

813000 Abfallbeseitigung

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 100,00 115,621/813000/400000 100,0023 200,00 -

Handelswaren Müllbehälter 7.800,00 8.020,491/813000/403080 23 7.800,00

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel1/813000/456000 100,0023 100,00 -

Druckwerke 1.000,00 1.094,021/813000/457000 23 1.000,00

Sonst. Verbrauchsgüter 7,271/813000/459000 23

Personalkonten laut Sammelnachweis 6.700,00 6.161,011/813000/5 700,007.400,00 -

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) - zB. Kompostplatz 200,00 156,111/813000/614000 24 200,00

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 100,001/813000/618000 100,0024 +

Versicherungen 100,00 95,541/813000/670000 24 100,00

Miete - Mobilien Spültoilette - Kompostplatz 2.000,00 1.934,501/813000/700601 24 2.000,00

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 100,00 17,451/813000/710000 24 100,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) - Komp.Anl. 1.400,00 1.319,601/813000/711000 24 1.400,00

Mitgliedsbeitr. an Institut. 1.200,00 2.380,501/813000/726000 24 1.200,00

Entg.f.sonst.Leist. 1.300,00 377,701/813000/728000 500,0024 800,00 +

Ent.f.so.Leist. - Lebenshilfe 8.800,00 9.210,111/813000/728007 500,0024 9.300,00 -

Entg.f.sonst.Leist. Hausmüll 101.000,00 83.892,831/813000/728080 14.500,0024 86.500,00 +

Entg.f.sonst.Leist. Altstoffe u. Sperrmüll 800,00 776,901/813000/728081 700,0024 1.500,00 -

Entg.f.sonst.Leist. Komposteimer-Abfuhr 105.000,00 97.337,821/813000/728083 3.000,0024 102.000,00 +

Entg.f.so.Leist.-Kompostieranl. Bäuerl.KompG.-Grünschn,Strukturm. 54.500,00 53.922,231/813000/728084 1.500,0024 56.000,00 -

Entg.f.so.Leist.-Kompostieranl. HuemerKompost>Siebanl/Schredder 19.500,00 21.010,981/813000/728085 1.200,0024 18.300,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 25.000,00 34.330,911/813000/729901 24 25.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Verwaltungskostentangente 40.600,00 45.623,411/813000/729902 100,0024 40.700,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 146

Abfallbeseitigung 789.500,00 757.300,00 725.386,30813 32.200,00 +

814 Straßenreinigung

814000 Winterdienst

Kostenbeitr(-ersätze) f.sonst.Leist ÖAMTC, Dollberg2/814000/817000 100,00 140,0013 100,00

100,00 100,00 140,00Winterdienst814000 0,00

814100 Straßenreinigung

0,00 0,00 0,00Straßenreinigung814100 0,00

Straßenreinigung 100,00 100,00 140,00814 0,00

815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

815100 Park-u. Gartenanlagen

Sonstige Einnahmen2/815100/829000 1.200,0018 1.200,00 +

Page 147: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 147

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 3.300,00 4.552,041/813000/729903 100,0024 3.400,00 -

Lfde TZ an Gden/-verbände Abfallwirtschaftsbeitr. (nach EW) 148.400,00 143.840,001/813000/752000 26 148.400,00

Lfde TZ an Gdeverbände BAV Perg - Hausabfall 146.000,00 168.646,751/813000/752001 4.000,0026 150.000,00 -

Abfallbeseitigung 674.900,00 663.400,00 684.823,79813 11.500,00 +

814 Straßenreinigung

814000 Winterdienst

Maschinen u. maschinelle Anlagen1/814000/020000 15.000,0041 15.000,00 -

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 2.500,00 3.510,631/814000/400000 23 2.500,00

Chemische u. sonst.artverw. Mittel Streusalz 500,00 474,981/814000/455000 23 500,00

Sonst. Verbrauchsgüter Streusplitt 18.000,00 18.779,261/814000/459000 23 18.000,00

Pachtzinse - Immobilien Streusplittlagerung (Holzer) 1.500,00 1.500,001/814000/701000 24 1.500,00

Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Winterdienst f. Landesstraßen 8.200,00 8.178,601/814000/720000 24 8.200,00

Mitgliedsbeitr. an Institut. Maschinenring 300,00 286,001/814000/726000 24 300,00

Entg.f.sonst.Leist. 92.300,00 135.017,601/814000/728000 12.700,0024 105.000,00 -

Entg. f. sonstg. Leistg. Frühjahrskehrung 7.200,00 14.102,551/814000/728100 9.800,0024 17.000,00 -

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 30.000,00 25.693,841/814000/729901 24 30.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 3.900,00 3.406,821/814000/729903 200,0024 4.100,00 -

Winterdienst 164.400,00 202.100,00 210.950,28814000 37.700,00 -

814100 Straßenreinigung

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 85.000,00 92.215,651/814100/729901 5.000,0024 80.000,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 11.100,00 12.227,141/814100/729903 300,0024 10.800,00 +

Straßenreinigung 96.100,00 90.800,00 104.442,79814100 5.300,00 +

Straßenreinigung 260.500,00 292.900,00 315.393,07814 32.400,00 -

815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

815100 Park-u. Gartenanlagen

Maschinen u. maschinelle Anlagen 1.000,00 645,001/815100/020000 41 1.000,00

Fahrzeuge 23.500,001/815100/040000 4.500,0041 28.000,00 -

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 900,00 827,051/815100/400000 400,0023 500,00 +

Treibstoffe 1.400,00 1.752,591/815100/452000 23 1.400,00

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 200,00 322,881/815100/455000 100,0023 100,00 +

Sonst. Verbrauchsgüter 2.500,00 2.835,631/815100/459000 23 2.500,00

Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040) 1.500,00 1.346,821/815100/617000 24 1.500,00

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 300,00 638,371/815100/618000 24 300,00

Versicherungen 2.600,00 2.501,401/815100/670000 100,0024 2.700,00 -

Miete - Mobilien Spültoilette - Seyr Park 1.100,00 1.066,891/815100/700601 24 1.100,00

Miete - Mobilien Spültoilette - Freizeitanlage 1.100,00 1.066,891/815100/700602 24 1.100,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 148

1.200,00 0,00 0,00Park-u. Gartenanlagen815100 +1.200,00

815200 Kinderspielplätze

0,00 0,00 0,00Kinderspielplätze815200 0,00

Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1.200,00 0,00 0,00815 1.200,00 +

816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren

816000 Öffentl. Beleuchtung u. Uhren

Kostenbeitr(-ersätze) f.sonst.Leist Gde Windhaag/P.2/816000/817000 800,00 878,7813 800,00

Rückersätze von Ausgaben2/816000/828000 1.400,00 13.218,6618 1.400,00 +

KTZ vom Land Oö.2/816000/871000 42.800,00 56.319,0033 42.800,00

Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 45.000,00 43.600,00 70.416,44816 1.400,00 +

817 Friedhöfe

817000 Sowj.russ.Soldaten-Friedhof

Kostenbeitr(-ersätze) f.sonst.Leist Land OÖ f. Pflege Russenfriedh2/817000/817000 400,00 345,7013 400,00

Friedhöfe 400,00 400,00 345,70817 0,00

Öffentliche Einrichtungen 836.200,00 801.400,00 796.288,4481 34.800,00 +

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

828 Sonstige Märkte

828000 Sonstige Märkte

Einn. aus Vermietung u. Verpachtung2/828000/824000 1.300,00 1.364,9814 1.300,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 149

Leasing - Mobilien - Fahrzeuge Kleintraktor PE-309A (bis 2018) 14.258,761/815100/702606 24

Entg.f.sonst.Leist. 400,00 1.884,011/815100/728000 24 400,00

Ent.f.so.Leist. - Lebenshilfe 4.500,00 4.426,241/815100/728007 24 4.500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 50.000,00 38.692,721/815100/729901 24 50.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 6.600,00 5.130,381/815100/729903 200,0024 6.800,00 -

Park-u. Gartenanlagen 97.600,00 101.900,00 77.395,63815100 4.300,00 -

815200 Kinderspielplätze

Sonderanlagen 3.000,00 15.933,681/815200/050000 40 3.000,00

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 300,001/815200/400000 23 300,00

Sonst. Verbrauchsgüter 800,00 686,491/815200/459000 300,0023 500,00 +

Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) Garten/Außenbereich, Spielplatz 1.000,00 3.737,521/815200/619000 1.500,0024 2.500,00 -

Pachtzinse - Immobilien Spielpl. Mühlsteinstr.(Prückl-Eßl) 1.100,00 1.044,001/815200/701000 100,0024 1.000,00 +

Entg.f.sonst.Leist. 1.200,00 1.469,361/815200/728000 200,0024 1.000,00 +

Entg.f.sonst.Leist. Wachdienst ÖWD 3.800,00 3.057,481/815200/728003 24 3.800,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 5.000,00 4.101,761/815200/729901 24 5.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 600,00 543,861/815200/729903 100,0024 700,00 -

Kinderspielplätze 16.800,00 17.800,00 30.574,15815200 1.000,00 -

Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 114.400,00 119.700,00 107.969,78815 5.300,00 -

816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren

816000 Öffentl. Beleuchtung u. Uhren

Sonderanlagen Anlagen d.öffentl.Beleuchtung 100.000,00 78.187,291/816000/050000 40 100.000,00

Strom 69.000,00 71.886,341/816000/600000 6.000,0024 75.000,00 -

Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) Straßenbeleuchtung 95.000,00 89.227,951/816000/619000 25.000,0024 70.000,00 +

Versicherungen 400,00 413,281/816000/670000 24 400,00

Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 264.400,00 245.400,00 239.714,86816 19.000,00 +

817 Friedhöfe

817000 Sowj.russ.Soldaten-Friedhof

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.1/817000/400000 100,0023 100,00 -

Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) Grabpflege 400,00 345,701/817000/619000 24 400,00

Friedhöfe 400,00 500,00 345,70817 100,00 -

Öffentliche Einrichtungen 1.317.000,00 1.323.500,00 1.349.878,5681 6.500,00 -

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

828 Sonstige Märkte

828000 Sonstige Märkte

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 200,00 339,041/828000/729901 24 200,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 150

Sonstige Märkte 1.300,00 1.300,00 1.364,98828 0,00

Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.300,00 1.300,00 1.364,9882 0,00

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

831 Freibäder

831100 Waldbad, Leitnerwehr-Wiese

Freibäder 0,00 0,00 0,00831 0,00

839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen

839000 Sonst. Betriebe - Parkplätze

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung SchotterPPL Machlandstr.2/839000/824000 1.000,00 954,0114 1.000,00

Einn. aus Untervermiet-/-pachtung Stadtmarketing (auch MA), Waldhör2/839000/825000 13.500,00 13.142,8114 13.500,00

Rückersätze von Ausgaben2/839000/828000 1.500,00 2.500,0018 4.000,00 +

18.500,00 16.000,00 14.096,82Sonst. Betriebe - Parkplätze839000 +2.500,00

839100 Sonst. Betr. - Park&Ride-Anlage SZ

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Buffet Park&Ride SZ2/839100/824000 1.700,00 1.600,6914 1.700,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 151

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 44,951/828000/729903 24 100,00

Sonstige Märkte 300,00 300,00 383,99828 0,00

Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 300,00 300,00 383,9982 0,00

83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

831 Freibäder

831100 Waldbad, Leitnerwehr-Wiese

Gebäude 5.000,001/831100/010000 5.000,0040 +

Sonderanlagen Garten-/Außenbereich, Spielplatz1/831100/050000 4.000,0040 4.000,00 -

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 100,001/831100/400000 23 100,00

Treibstoffe 100,00 17,701/831100/452000 23 100,00

Sonst. Verbrauchsgüter 200,00 225,681/831100/459000 23 200,00

Strom 1.200,00 1.251,501/831100/600000 100,0024 1.300,00 -

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 1.000,001/831100/614000 24 1.000,00

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 500,00 380,691/831100/618000 24 500,00

Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) 5.000,00 14.068,991/831100/619000 24 5.000,00

Versicherungen 200,00 160,861/831100/670000 24 200,00

Pachtzinse - Immobilien Waldbad,Asphaltb.,LeitnerWehr-Wiese 3.100,00 2.997,921/831100/701000 100,0024 3.000,00 +

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 122,401/831100/710000 24

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 600,00 576,231/831100/711000 24 600,00

Entg.f.sonst.Leist. 2.100,00 1.040,331/831100/728000 1.000,0024 1.100,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 10.000,00 6.765,821/831100/729901 24 10.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.300,00 897,101/831100/729903 100,0024 1.400,00 -

Freibäder 30.400,00 28.500,00 28.505,22831 1.900,00 +

839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen

839000 Sonst. Betriebe - Parkplätze

Strom PP Herrenstr.3 (Altzinger) 400,00 337,921/839000/600000 24 400,00

Miete - Immobilien PPL(STM)-Hinterbachw,Dirnbergerstr 35.500,00 39.369,991/839000/700000 6.500,0024 42.000,00 -

Pachtzinse - Immobilien PPL (Waldhör) 20.200,00 20.153,531/839000/701000 100,0024 20.300,00 -

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - GSt. B - PPL Herrenstr. 300,00 336,521/839000/710000 24 300,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.500,00 1.050,491/839000/729901 24 1.500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 200,00 139,291/839000/729903 24 200,00

Sonst. Betriebe - Parkplätze 58.100,00 64.700,00 61.387,74839000 6.600,00 -

839100 Sonst. Betr. - Park&Ride-Anlage SZ

Strom 500,00 599,631/839100/600000 300,0024 800,00 -

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 800,001/839100/614000 24 800,00

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 100,00 8,401/839100/618000 100,0024 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 152

1.700,00 1.700,00 1.600,69Sonst. Betr. - Park&Ride-Anlage SZ839100 0,00

Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen 20.200,00 17.700,00 15.697,51839 2.500,00 +

Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 20.200,00 17.700,00 15.697,5183 2.500,00 +

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts

840 Grundbesitz

840000 Grundbesitz

Unbebaute Grundstücke2/840000/001000 48.475,0030

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Pacht f. div. Grundstücke, Jagd dgl2/840000/824000 7.100,00 7.663,5414 7.100,00

Vermiet.u.Verpacht.v.Sachen, Dienstbark.> Zirkus, Roma2/840000/824007 300,00 208,3314 300,00

Grundbesitz 7.400,00 7.400,00 56.346,87840 0,00

841 Grundstücksgleiche Rechte

841000 Jagd- u. Fischwasser

Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten2/841000/824000 1.000,00 961,6214 1.000,00

Grundstücksgleiche Rechte 1.000,00 1.000,00 961,62841 0,00

842 Waldbesitz Gemeindewald

842000 Waldbesitz

Veräußerung v. Erzeugnissen Holzverkauf2/842000/807000 10.000,00 19.462,9218 10.000,00

Waldbesitz Gemeindewald 10.000,00 10.000,00 19.462,92842 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 153

Versicherungen 200,00 153,161/839100/670000 24 200,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 900,00 788,881/839100/711000 100,0024 800,00 +

Entg.f.sonst.Leist. 300,001/839100/728000 300,0024 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 700,00 400,381/839100/729901 24 700,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 53,091/839100/729903 24 100,00

Sonst. Betr. - Park&Ride-Anlage SZ 3.600,00 3.400,00 2.003,54839100 200,00 +

Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen 61.700,00 68.100,00 63.391,28839 6.400,00 -

Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 92.100,00 96.600,00 91.896,5083 4.500,00 -

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts

840 Grundbesitz

840000 Grundbesitz

Strom 200,00 90,141/840000/600000 24 200,00

Versicherungen 400,00 413,281/840000/670000 100,0024 300,00 +

Pachtzinse - Immobilien ASKÖ-Sportplatz (Heindl) 10.400,00 9.965,201/840000/701000 24 10.400,00

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 2.200,00 2.458,221/840000/710000 24 2.200,00

Entg.f.sonst.Leist. 400,00 91,701/840000/728000 200,0024 200,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 3.000,00 2.260,041/840000/729901 24 3.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 400,00 299,671/840000/729903 24 400,00

Grundbesitz 17.000,00 16.700,00 15.578,25840 300,00 +

841 Grundstücksgleiche Rechte

841000 Jagd- u. Fischwasser

Grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00 0,00841 0,00

842 Waldbesitz Gemeindewald

842000 Waldbesitz

Straßenbauten 3.603,601/842000/002000 40

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 100,00 45,171/842000/400000 23 100,00

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 100,001/842000/455000 23 100,00

Sonst. Verbrauchsgüter 1.000,00 628,761/842000/459000 23 1.000,00

Personalkonten laut Sammelnachweis 5.300,00 5.179,801/842000/5 700,004.600,00 +

Versicherungen 100,00 52,341/842000/670000 24 100,00

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 400,00 124,001/842000/710000 24 400,00

Mitgliedsbeitr. an Institut. Land&Forst,bäuerl.Waldbes.verb.Oö 100,00 70,001/842000/726000 24 100,00

Entg.f.sonst.Leist. 5.000,00 7.942,441/842000/728000 24 5.000,00

Waldbesitz Gemeindewald 12.100,00 11.400,00 17.646,11842 700,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 154

846 Wohn- und Geschäftsgebäude

846000 Wohn- u. Geschäftsgebäude

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Lebingerstr. 22/846000/824000 100,0014 100,00

Vermietung Garagen2/846000/824004 400,00 360,0014 400,00

Einn. aus Betriebskosten LebingerStr. 22/846000/824100 200,0014 200,00

Sonst. Einnahmen2/846000/829000 200,00 238,6018 200,00

Wohn- und Geschäftsgebäude 900,00 900,00 598,60846 0,00

Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts 19.300,00 19.300,00 77.370,0184 0,00

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

850 Betriebe der Wasserversorgung

850000 Wasserversorgung

Kostenersätze f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte-GWVA u.A.2/850000/827000 2.500,00 4.836,9518 2.500,00

Sonst. Einnahmen - Wasserzähler2/850000/829000 1.500,00 2.500,00 4.164,9318 4.000,00 +

IB Anschlussgebühren OH - Wa > P912 RL + OH2/850000/850080 1.700,00 25.800,00 3.502,9910 27.500,00 +

IB Anschlussgebühren AOH - Wa2/850000/850081 188.300,00 36.200,00 217.950,7610 224.500,00 +

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Wasserbezugsgeb.2/850000/852080 900.000,00 60.000,00 779.254,0112 840.000,00 -

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Wasserzählermieten2/850000/852100 20.000,00 18.344,0012 20.000,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 05 (bis 2026)2/850000/860205 1.300,00 1.306,4115 1.300,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 05 (bis 2028)2/850000/870205 800,00 838,5933 800,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 155

846 Wohn- und Geschäftsgebäude

846000 Wohn- u. Geschäftsgebäude

Miete - Immobilien Büro Bau.Abt. Lebingerstr. 6 (VFI) 3.100,00 3.088,321/846000/700000 100,0024 3.200,00 -

Miete - Mobilien Herrenstraße 20 2.200,00 2.135,521/846000/700001 24 2.200,00

Betriebskosten Büro Bau.Abt. Lebingerstr. 6 (VFI) 300,00 147,901/846000/700800 24 300,00

Betriebskosten Herrenstraße 20 700,00 1.024,431/846000/700801 24 700,00

Verwaltungskostenpauschale 200,00 189,471/846000/700810 24 200,00

Mitgliedsbeitr. an Institut.Österr.Haus-u.Grundbes.verb. 300,00 287,911/846000/726000 24 300,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 500,00 955,241/846000/729901 24 500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,00 126,661/846000/729903 24 100,00

Wohn- und Geschäftsgebäude 7.400,00 7.500,00 7.955,45846 100,00 -

Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts 36.500,00 35.600,00 41.179,8184 900,00 +

85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

850 Betriebe der Wasserversorgung

850000 Wasserversorgung

Wasser-u.Kanalisationsbauten Anl. d. Wasserversorgung 5.000,00 3.502,991/850000/004000 40 5.000,00

Maschinen u. maschinelle Anlagen 1.000,001/850000/020000 200,0041 1.200,00 -

Betriebsausstattung 600,001/850000/043000 600,0041 +

Darlehen v. Kreditinstituten BA 04 (bis 2021) 7.600,00 7.131,271/850000/346004 65 7.600,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 05 (bis 2028) 8.500,00 8.523,341/850000/346005 65 8.500,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 10 (bis 2030) 23.200,00 22.902,421/850000/346010 65 23.200,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 11 (bis 2040) 8.500,00 2.131,951/850000/346011 65 8.500,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 12 (bis 2041) 10.900,00 5.376,951/850000/346012 65 10.900,00

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 500,00 527,421/850000/400000 23 500,00

GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. Mat.f.Wasser-u.Kanalisationsbauten 32.000,00 51.691,831/850000/400001 23 32.000,00

GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. Wasserzähler 10.000,00 15.224,861/850000/400002 23 10.000,00

Handelswaren Wasserankauf 540.000,00 457.177,421/850000/403000 30.000,0023 510.000,00 +

Treibstoffe 2.100,00 2.143,421/850000/452000 23 2.100,00

Reinigungsmittel 100,00 74,751/850000/454000 23 100,00

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 1.000,00 1.142,611/850000/455000 23 1.000,00

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 100,001/850000/456000 23 100,00

Druckwerke 100,00 15,221/850000/457000 23 100,00

Sonst. Verbrauchsgüter 500,00 1.190,681/850000/459000 23 500,00

Strom f. Hochbehälter u.dgl. 10.700,00 10.698,181/850000/600000 24 10.700,00

Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040) 1.000,00 950,501/850000/617000 24 1.000,00

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 500,001/850000/618000 500,0024 +

Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) - Netz 60.000,00 36.400,521/850000/619000 24 60.000,00

Page 156: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 156

Betriebe der Wasserversorgung 1.120.600,00 1.116.100,00 1.030.198,64850 4.500,00 +

851 Betriebe der Abwasserbeseitigung

851000 Abwasserbeseitigung

Rückersätze von Ausgaben2/851000/828000 400,0018 400,00 +

Sonst. Einnahmen Pumpwerk Arbing2/851000/829000 500,0018 500,00

IB Anschlussgebühren OH - Ka > P912 RL2/851000/850080 104.900,00 47.600,00 374,0010 152.500,00 +

IB Anschlussgebühren AOH - Ka2/851000/850081 145.100,00 54.500,00 254.568,5910 199.600,00 +

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Ka nach Verbrauch2/851000/852080 1.826.000,00 26.000,00 1.715.160,5812 1.800.000,00 -

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Ka nach Fläche2/851000/852081 5.200,00 300,00 9.959,6512 5.500,00 +

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - a.o. Benützung - z.B Baustellen, Anteil Gden u.dgl.2/851000/852082 11.302,0912

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 10 (bis 2020)2/851000/860210 61.000,00 61.475,4615 61.000,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 11 (bis 2021)2/851000/860211 12.100,00 12.207,9915 12.100,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 12 (bis 2025)2/851000/860212 14.900,00 14.673,8315 14.900,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 13 (bis 2025)2/851000/860213 6.600,00 6.338,2915 6.600,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 14 (bis 2027)2/851000/860214 17.000,00 16.250,4115 17.000,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 15 (bis 2028)2/851000/860215 13.600,00 12.936,3415 13.600,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 19 (bis 2031)2/851000/860219 1.900,00 1.721,3515 1.900,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 20 (bis 2032)2/851000/860220 2.900,00 2.617,6815 2.900,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 21 (bis 2032)2/851000/860221 2.700,00 2.402,3215 2.700,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 22 (bis 2035)2/851000/860222 4.651,6815

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 23 (bis 2037)2/851000/860223 3.500,00 1.700,00 2.906,6615 1.800,00 -

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 24 (bis 2037)2/851000/860224 3.800,00 1.650,6915 3.800,00

Page 157: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 157

Telekommunikationsdienste 1.300,00 1.225,341/850000/631000 24 1.300,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 04 (bis 2021) 700,00 1.189,391/850000/650004 25 700,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 05 (bis 2028) 400,00 315,471/850000/650005 25 400,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 10 (bis 2038) 4.000,00 4.385,581/850000/650010 25 4.000,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 11 (bis 2040) 1.900,00 1.094,871/850000/650011 25 1.900,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 12 (bis 2041) 2.500,00 2.347,201/850000/650012 25 2.500,00

Versicherungen 2.300,00 2.271,341/850000/670000 100,0024 2.200,00 +

Miete - Mobilien Gasflaschen 599,071/850000/700600 24

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - GSt.B -Brunnen-Linzerstr. 100,00 9,801/850000/710000 100,0024 +

Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Arbeitsl. von GWVA f. Gde 1.200,00 107,501/850000/720000 900,0024 300,00 +

Entg.f.sonst.Leist. 8.000,00 3.887,881/850000/728000 4.000,0024 4.000,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 55.000,00 58.914,331/850000/729901 5.300,0024 49.700,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Verwaltungskostentangente 84.900,00 91.026,411/850000/729902 300,0024 85.200,00 -

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 7.200,00 7.811,621/850000/729903 500,0024 6.700,00 +

Vergütungen Organe 3.700,001/850000/729904 24 3.700,00

Gewinnentn. von Betr. mit marktbest. Tätigkeit 10.255,751/850000/769000 28

Betriebe der Wasserversorgung 897.100,00 855.600,00 812.247,88850 41.500,00 +

851 Betriebe der Abwasserbeseitigung

851000 Abwasserbeseitigung

Wasser-u.Kanalisationsbauten Anl. d. Abwasserbeseitigung 374,001/851000/004000 40

Darlehen v. Kreditinstituten BA 07 (bis 2017) 11.077,391/851000/346007 65

Darlehen v. Kreditinstituten BA 08 (bis 2023) 80.000,00 75.860,131/851000/346008 65 80.000,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 09 (bis 2023) 18.500,00 17.785,341/851000/346009 65 18.500,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 10 (bis 2020) 104.000,00 102.822,291/851000/346010 65 104.000,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 11 (bis 2024) 23.000,00 22.786,761/851000/346011 65 23.000,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 12 (bis 2025) 63.200,00 62.396,501/851000/346012 65 63.200,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 13 (bis 2029) 11.200,00 11.234,281/851000/346013 65 11.200,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 14 (bis 2028) 34.700,00 34.005,761/851000/346014 65 34.700,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 15 (bis 2028) 29.500,00 29.200,171/851000/346015 65 29.500,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 16 (bis 2020) 7.400,00 7.283,601/851000/346016 65 7.400,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 17 (bis 2020) 32.200,00 31.927,291/851000/346017 65 32.200,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 19 (bis 2020) 18.900,00 18.733,371/851000/346019 65 18.900,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 20 (bis 2032) 7.000,00 6.999,121/851000/346020 65 7.000,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 21 (bis 2032) 31.100,00 31.080,881/851000/346021 65 31.100,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 22 (bis 2037) 56.000,00 56.000,001/851000/346022 65 56.000,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 23 (bis 2035) 70.100,00 69.582,841/851000/346023 65 70.100,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 24 (bis 2041) 11.300,00 11.159,711/851000/346024 65 11.300,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 25 (bis 2037) 16.200,00 15.953,311/851000/346025 65 16.200,00

Page 158: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 158

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 25 (bis 2037)2/851000/860225 1.300,00 1.495,5015 1.300,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 27 (bis 2043)2/851000/860227 200,00 7,2615 200,00

Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 29 (bis 2044)2/851000/860229 0,3415

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 10 (bis 2020)2/851000/870210 14.600,00 17.231,6233 14.600,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 11 (bis 2021)2/851000/870211 2.200,00 2.742,7033 2.200,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 12 (bis 2025)2/851000/870212 7.700,00 8.808,1333 7.700,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 13 (bis 2025)2/851000/870213 3.400,00 3.897,3633 3.400,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 14 (bis 2027)2/851000/870214 9.800,00 11.091,7633 9.800,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 15 (bis 2028)2/851000/870215 8.400,00 9.506,7333 8.400,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse Ba 19 (bis 2031)2/851000/870219 2.600,00 2.912,6533 2.600,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 20 (bis 2032)2/851000/870220 5.300,00 5.769,3233 5.300,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 21 (bis 2032)2/851000/870221 4.800,00 5.294,6833 4.800,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 22 (bis 2035)2/851000/870222 10.484,7633

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 23 (bis 2037)2/851000/870223 9.000,00 4.400,00 9.879,3433 4.600,00 -

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 24 (bis 2037)2/851000/870224 7.400,00 4.049,3133 7.400,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 25 (bis 2037)2/851000/870225 2.400,00 3.809,5033 2.400,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 27 (bis 2043)2/851000/870227 4.500,00 472,7433 4.500,00

KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 29 (bis 2044)2/851000/870229 600,00 132,6633 600,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 159

Darlehen v. Kreditinstituten BA 27 (bis 2045) 22.900,001/851000/346027 65 22.900,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 29 (bis 2045) 31.200,001/851000/346029 65 31.200,00

Darlehen v. Kreditinstituten BA 30 (bis 2046)1/851000/346030 30.000,0065 30.000,00 -

Darlehen v. Kreditinstituten BA 31 (bis 2046)1/851000/346031 20.000,0065 20.000,00 -

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 300,00 11,811/851000/400000 23 300,00

Treibstoffe 1.100,00 1.144,331/851000/452000 23 1.100,00

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 100,00 130,721/851000/455000 23 100,00

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 200,00 184,451/851000/456000 23 200,00

Druckwerke 30,001/851000/457000 23

Sonst. Verbrauchsgüter 400,00 308,031/851000/459000 23 400,00

Strom Pumpwerke u.dgl. 5.100,00 5.667,261/851000/600000 1.000,0024 6.100,00 -

Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040) 2.500,00 423,631/851000/617000 2.000,0024 500,00 +

Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) - Netz 100.000,00 78.773,111/851000/619000 24 100.000,00

Telekommunikationsdienste 2.100,00 1.196,691/851000/631000 700,0024 1.400,00 +

Beratungskosten 194,341/851000/642000 24

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 07 (bis 2017) 291,891/851000/650007 25

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 08 (bis 2023) 7.800,00 10.905,311/851000/650008 25 7.800,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 09 (bis 2023) 1.800,00 2.556,741/851000/650009 25 1.800,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 10 (bis 2020) 1.000,00 2.159,791/851000/650010 25 1.000,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 11 (bis 2024) 500,00 620,761/851000/650011 25 500,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 12 (bis 2025) 2.400,00 3.182,581/851000/650012 25 2.400,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 13 (bis 2029) 1.000,00 724,001/851000/650013 25 1.000,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 14 (bis 2028) 2.900,00 3.553,501/851000/650014 25 2.900,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 15 (bis 2028) 2.100,00 2.346,471/851000/650015 25 2.100,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 16 (bis 2020) 73,591/851000/650016 25

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 17 (bis 2020) 200,00 322,551/851000/650017 25 200,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 19 (bis 2020) 100,00 189,251/851000/650019 25 100,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 20 (bis 2032) 400,00 468,701/851000/650020 25 400,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 21 (bis 2032) 2.000,00 2.081,361/851000/650021 25 2.000,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 22 (bis 2037) 8.600,00 9.480,791/851000/650022 25 8.600,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 23 (bis 2035) 5.300,00 5.778,701/851000/650023 25 5.300,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 24 (bis 2041) 1.700,00 1.856,011/851000/650024 25 1.700,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 25 (bis 2037) 2.600,00 2.786,691/851000/650025 25 2.600,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 27 (bis 2045) 4.900,00 4.942,711/851000/650027 25 4.900,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 28 (bis 2045) 2.800,00 2.090,001/851000/650028 25 2.800,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 29 (bis 2045) 5.300,00 1.998,001/851000/650029 6.000,0025 11.300,00 -

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 30 (bis 2046) 2.300,00 153,331/851000/650030 25 2.300,00

Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 31 (bis 2046) 3.000,00 207,001/851000/650031 25 3.000,00

Versicherungen 1.400,00 1.609,421/851000/670000 100,0024 1.300,00 +

Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Arbeitsl. RHV f. Gde 4.700,00 2.847,621/851000/720000 600,0024 4.100,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 160

Betriebe der Abwasserbeseitigung 2.376.600,00 2.305.900,00 2.228.783,97851 70.700,00 +

859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

859200 Vitalwelt - Buffet

Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten2/859200/824000 2.000,00 1.996,0914 2.000,00

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Automaten2/859200/824006 1.300,00 1.300,00 1.456,3414 -

Einn. aus Betriebskosten2/859200/824100 1.200,00 1.200,0014 1.200,00

3.200,00 4.500,00 4.652,43Vitalwelt - Buffet859200 -1.300,00

859310 Vitalwelt - Freibad

Leistungserlöse Eintritte Freibad2/859310/810001 66.000,00 9.000,00 72.302,6113 75.000,00 +

Leistungserlöse Eintritte Freibad - Tourismus2/859310/810003 100,0013 100,00

Leistungserlöse Schulen2/859310/810020 2.500,00 100,00 3.154,8613 2.600,00 +

Nebenerlöse Leihgeb. Volleyball,Tischtennis,Sonnenschirm2/859310/813001 400,00 100,00 340,0213 300,00 -

Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten2/859310/824000 12.000,00 11.203,8814 12.000,00 +

Einn. aus Betriebskosten Whg Badewart, Masseur2/859310/824100 600,00 623,1414 600,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 161

Mitgliedsbeitr. an Institut. RHV Machl.-Ost 1.200,00 1.410,001/851000/726000 100,0024 1.300,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 1.500,00 301,001/851000/728000 24 1.500,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 51.200,00 46.990,801/851000/729901 4.200,0024 47.000,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Verwaltungskostentangente 89.600,00 95.434,471/851000/729902 300,0024 89.900,00 -

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 6.700,00 6.230,651/851000/729903 300,0024 6.400,00 +

Vergütungen Organe 6.100,001/851000/729904 24 6.100,00

Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Betriebskosten 318.600,00 292.809,691/851000/754001 26 318.600,00

Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Tilgungen 326.800,00 324.722,591/851000/754002 26 326.800,00

Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Zinsen 11.000,00 14.553,721/851000/754003 26 11.000,00

Lfde TZ an RHV Machland-Ost Betriebskosten 8.500,00 6.129,131/851000/754011 26 8.500,00

Lfde TZ an RHV Machland-Ost Tilgungen 13.400,00 13.207,001/851000/754012 26 13.400,00

Lfde TZ an RHV Machland-Ost Zinsen 1.200,00 1.504,001/851000/754013 26 1.200,00

Gewinnentn. von Betr. mit marktbest. Tätigkeit 403.368,461/851000/769000 28

Betriebe der Abwasserbeseitigung 1.680.800,00 1.730.300,00 1.974.215,38851 49.500,00 -

859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

859200 Vitalwelt - Buffet

Betriebsausstattung 792,001/859200/043000 41

Strom 3.400,00 3.877,781/859200/600000 600,0024 4.000,00 -

Gas 100,00 136,201/859200/601000 100,0024 200,00 -

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 100,00 397,481/859200/614000 100,0024 +

Entg.f.sonst.Leist. 800,00 834,191/859200/728000 24 800,00

Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl. 1.000,001/859200/728008 1.000,0024 +

Vitalwelt - Buffet 5.400,00 5.000,00 6.037,65859200 400,00 +

859310 Vitalwelt - Freibad

Aktivierungsfähige Rechte 108,991/859310/070000 42

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 600,00 905,931/859310/400000 200,0023 400,00 +

Treibstoffe 200,00 233,901/859310/452000 23 200,00

Reinigungsmittel 400,00 319,841/859310/454000 400,0023 800,00 -

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 9.000,00 6.677,111/859310/455000 1.000,0023 8.000,00 +

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 200,00 221,311/859310/456000 23 200,00

Druckwerke 200,001/859310/457000 200,0023 400,00 -

Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge 100,00 184,801/859310/458000 100,0023 200,00 -

Sonst. Verbrauchsgüter 700,00 983,461/859310/459000 200,0023 900,00 -

Personalkonten laut Sammelnachweis 85.200,00 89.713,151/859310/5 500,0084.700,00 +

Strom 20.500,00 19.233,951/859310/600000 500,0024 20.000,00 +

Wärme 9.100,00 9.697,081/859310/603000 900,0024 10.000,00 -

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 5.000,00 4.857,321/859310/614000 8.000,0024 13.000,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 162

90.600,00 69.600,00 87.624,51Vitalwelt - Freibad859310 +21.000,00

859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt

Salzwelt 10 % - Veräußerung v. Handelswaren, Bücher2/859330/803031 200,0018 200,00 +

Salzwelt 20 % - Veräußerung v. Handelswaren Lampen, Bekleidung u. dgl.2/859330/803032 2.400,0018 2.400,00

Leistungserlöse Eintritte Hallenbad2/859330/810001 112.000,00 123.674,6313 112.000,00

Leistungserlöse Eintritte Sauna2/859330/810002 40.000,00 6.000,00 39.583,5713 34.000,00 -

Leistungserlöse Eintritte Hallenbad - Tourismus2/859330/810003 400,00 200,00 302,6513 200,00 -

Leistungserlöse Schulen2/859330/810020 34.000,00 1.000,00 38.014,8213 33.000,00 -

Salzwelt - Leistungserlöse Gutscheine 0%2/859330/810030 10.000,00 1.000,0013 11.000,00 +

Salzwelt - Leistungserlöse Eintritte 20%2/859330/810032 60.000,00 10.000,0013 50.000,00 -

Salzwelt - Leistungserlöse Essen 10%2/859330/810131 5.400,00 1.000,0013 4.400,00 -

Salzwelt - Leistungserlöse Kaffee 20%2/859330/810132 200,00 100,0013 100,00 -

Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Werbeleistungen2/859330/817000 1.200,0013 1.200,00 +

Einn.aus Vermiet.- u. Verpachtung Heimatwerb,Injoy,Visiomedia2/859330/824000 35.500,00 4.500,00 22.411,1214 40.000,00 +

Einn. aus Betriebskosten Whg Badewart2/859330/824100 1.600,00 1.300,00 1.246,4614 2.900,00 +

Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte2/859330/827000 568,4518

Sonst. Einnahmen2/859330/829000 400,00 66,1718 400,00 +

Lfde TZ von Bund u. Bundesfonds2/859330/860000 4.800,00 398,2115 4.800,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 163

Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040) 400,00 244,391/859310/617000 24 400,00

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 2.000,00 3.937,671/859310/618000 24 2.000,00

Instandh. v. Sonderanl. (PG 050) Garten/Außenbereich, Spielplatz 2.000,00 334,721/859310/619000 8.000,0024 10.000,00 -

Personen- u. Gütertransporte 95,001/859310/620000 24

Telekommunikationsdienste 300,00 237,231/859310/631000 24 300,00

Versicherungen 2.000,00 1.970,261/859310/670000 24 2.000,00

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 1.700,00 1.737,191/859310/670001 24 1.700,00

Gerätemiete 100,00 83,331/859310/700701 24 100,00

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 3.900,00 4.743,831/859310/710000 24 3.900,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 37.500,00 39.888,871/859310/711000 24 37.500,00

Entg.f.sonst.Leist. 2.100,00 5.333,311/859310/728000 24 2.100,00

Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl. 600,00 567,001/859310/728001 24 600,00

Entg.f.sonst.Leist. PergCard 100,00 103,521/859310/728002 24 100,00

Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl. 200,00 178,981/859310/728008 24 200,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 10.000,00 6.814,181/859310/729901 24 10.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 1.300,00 903,511/859310/729903 100,0024 1.400,00 -

Vitalwelt - Freibad 195.400,00 211.100,00 200.309,83859310 15.700,00 -

859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt

Gebäude1/859330/010000 21.000,0040 21.000,00 -

Betriebsausstattung 2.500,00 365,631/859330/043000 2.500,0041 +

Salzwelt - Betriebsausstattung 15.000,001/859330/043030 10.000,0041 5.000,00 +

Aktivierungsfähige Rechte 218,011/859330/070000 42

Investitionsdarlehen v. Kreditinst. Massageraum1/859330/346000 4.500,0065 4.500,00 -

Salzwelt - Darlehen von Kreditinstituten (bis 2034) 15.700,001/859330/346001 1.300,0065 14.400,00 +

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 2.000,00 1.645,021/859330/400000 23 2.000,00

Salzwelt - GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 500,001/859330/400030 500,0023 1.000,00 -

Salzwelt - Handelswaren 5.200,001/859330/403030 800,0023 6.000,00 -

Handelswaren-Salzwelt Eigenverbrauch Proben f. Kunden 100,001/859330/403031 100,0023 +

Salzwelt - Lebensmittel - 10/20% allg.Einkauf 200,001/859330/430030 23 200,00

Reinigungsmittel 1.400,00 639,771/859330/454000 200,0023 1.200,00 +

Salzwelt - Reinigungsmittel 200,001/859330/454030 23 200,00

Chemische u. sonst.artverw. Mittel 6.800,00 8.366,911/859330/455000 1.200,0023 8.000,00 -

Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel 1.100,00 442,691/859330/456000 300,0023 800,00 +

Salzwelt - Schreib-,Zeichen-u.so.Büromittel 100,001/859330/456030 23 100,00

Druckwerke v.a. Tickets, Lesezirkel 4.000,00 262,381/859330/457000 3.500,0023 500,00 +

Salzwelt - Druckwerke, v.a. Halbjahres-/Terminkarten, 10erBlock u.dgl. 1.200,001/859330/457030 1.000,0023 2.200,00 -

Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge 100,00 13,221/859330/458000 23 100,00

Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvorsorge - Salzwelt 1.000,001/859330/458030 1.000,0023 +

Sonst. Verbrauchsgüter 2.000,00 3.998,971/859330/459000 1.500,0023 3.500,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 164

296.600,00 306.300,00 226.266,08Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt859330 -9.700,00

Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 390.400,00 380.400,00 318.543,02859 10.000,00 +

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 3.887.600,00 3.802.400,00 3.577.525,6385 85.200,00 +

87 Wirtschaftliche Unternehmungen

870 Elektrizitätsversorgung

870000 Elektrizitätswerk Perg

Gewinnentnahme d. Gde von Unternehm u. marktbest. Betrieben d.Gde2/870000/869000 600.000,00 600.000,0017 600.000,00

Elektrizitätsversorgung 600.000,00 600.000,00 600.000,00870 0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen 600.000,00 600.000,00 600.000,0087 0,00

DIENSTLEISTUNGEN 5.364.600,00 5.242.100,00 5.068.246,578 122.500,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 165

Salzwelt - sonst.Verbrauchsmaterial 300,001/859330/459030 100,0023 200,00 +

Personalkonten laut Sammelnachweis 318.900,00 196.180,341/859330/5 4.700,00314.200,00 +

Strom 44.800,00 44.044,601/859330/600000 3.000,0024 47.800,00 -

Wärme 46.000,00 45.897,841/859330/603000 600,0024 46.600,00 -

Instandh. v. Gebäuden (PG 010) 25.000,00 74.568,761/859330/614000 15.000,0024 40.000,00 -

Instandhaltung von Gebäuden Salzwelt 300,001/859330/614030 300,0024 +

Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042, 043, 044) 4.500,00 4.254,091/859330/618000 24 4.500,00

Telekommunikationsdienste 600,00 474,541/859330/631000 24 600,00

Beratungskosten1/859330/642000 500,0024 500,00 -

Zinsen f. Finanzschulden - Inland Massageraum1/859330/650000 900,0025 900,00 -

Salzwelt - Zinsen f. Finanzschulden - Inland (bis 2034) 1.400,001/859330/650001 25 1.400,00

Versicherungen 4.400,00 4.385,421/859330/670000 24 4.400,00

Versicherungen Abfertigungs-Rückdeck.Vers. 3.900,00 3.866,641/859330/670001 24 3.900,00

Schadensfälle - Salzwelt 100,001/859330/690030 100,0024 +

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG 7.000,00 2.535,491/859330/710000 24 7.000,00

Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinri.u.-anl. gem.FAG (HBA) 70.000,00 79.789,711/859330/711000 10.000,0024 80.000,00 -

Entg.f.sonst.Leist. 4.500,00 4.389,831/859330/728000 2.500,0024 7.000,00 -

Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl. 1.100,00 1.122,961/859330/728001 24 1.100,00

Entg.f.sonst.Leist. PergCard 200,00 217,901/859330/728002 24 200,00

Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl. 1.000,00 358,021/859330/728008 500,0024 500,00 +

Salzwelt - Entg.f.sonst.Leist.EDV-Progr. 500,001/859330/728030 24 500,00

Salzwelt - Entg.f.sonst.Leist.Werbung,Veröffentlg. 1.800,001/859330/728032 24 1.800,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 20.000,00 11.635,801/859330/729901 24 20.000,00

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 2.600,00 1.542,821/859330/729903 100,0024 2.700,00 -

Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt 618.000,00 656.500,00 491.217,36859330 38.500,00 -

Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 818.800,00 872.600,00 697.564,84859 53.800,00 -

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 3.396.700,00 3.458.500,00 3.484.028,1085 61.800,00 -

87 Wirtschaftliche Unternehmungen

870 Elektrizitätsversorgung

870000 Elektrizitätswerk Perg

Elektrizitätsversorgung 0,00 0,00 0,00870 0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen 0,00 0,00 0,0087 0,00

DIENSTLEISTUNGEN 4.842.600,00 4.914.500,00 4.967.366,968 -71.900,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 166

9 FINANZWIRTSCHAFT

90 Gesonderte Verwaltung

900

900000 Finanzwirtschaft - Verwaltung

0,00 0,00 0,00900 0,00

Gesonderte Verwaltung 0,00 0,00 0,0090 0,00

91 Kapitalvermögen und Stiftungen

910 Geldverkehr

910000 Finanzwirtschaft - Geldverkehr

Zinsen Habenzi b. Banken u.dgl.2/910000/823000 100,00 100,00 35,5914 200,00 +

Geldverkehr 200,00 100,00 35,59910 100,00 +

912 Rücklagen

912000 Rücklagen

Rücklagen 0,00 0,00 0,00912 0,00

913 Wertpapiere

913000 Finanzwirtschaft - Wertpapiere

Dividenden u. Gewinnanteile v. Unternehmungen - VKB2/913000/822000 17,4014

Wertpapiere 0,00 0,00 17,40913 0,00

914 Beteiligungen

914000 Finanzwirtschaft - Beteiligungen

Gewinnentnahme d. Gde von Unternehm u. marktbest. Betrieben d.Gde2/914000/869000 413.624,2117

Beteiligungen 0,00 0,00 413.624,21914 0,00

Kapitalvermögen und Stiftungen 200,00 100,00 413.677,2091 100,00 +

92 Öffentliche Abgaben

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 167

9 FINANZWIRTSCHAFT

90 Gesonderte Verwaltung

900

900000 Finanzwirtschaft - Verwaltung

Personalkonten laut Sammelnachweis 1.600,00 839,941/900000/5 400,001.200,00 +

Sonst. Ausg. Kostenersatz f.Getränkesteuerprüfer 2.000,00 1.971,671/900000/729300 24 2.000,00

3.600,00 3.200,00 2.811,61900 400,00 +

Gesonderte Verwaltung 3.600,00 3.200,00 2.811,6190 400,00 +

91 Kapitalvermögen und Stiftungen

910 Geldverkehr

910000 Finanzwirtschaft - Geldverkehr

Sonst. Zinsen - Inland Kassenkredit 1.000,00 1.202,971/910000/652000 1.000,0024 2.000,00 -

Geldverkehrsspesen 17.000,00 16.172,881/910000/657000 24 17.000,00

Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - KESt. 100,00 8,881/910000/710000 24 100,00

Geldverkehr 18.100,00 19.100,00 17.384,73910 1.000,00 -

912 Rücklagen

912000 Rücklagen

Rücklagen - Allgemein 380.316,971/912000/298000 61

Kindergarten neu - zweckgebunden 289.800,001/912000/298240 289.800,0061 +

Rücklagen - 850xxx WVA - zweckgebunden 24.900,001/912000/298850 24.900,0061 +

Rücklagen - 851xxx ABA - zweckgebunden 152.500,001/912000/298851 47.600,0061 104.900,00 +

Rücklagen 467.200,00 104.900,00 380.316,97912 362.300,00 +

913 Wertpapiere

913000 Finanzwirtschaft - Wertpapiere

Wertpapiere 0,00 0,00 0,00913 0,00

914 Beteiligungen

914000 Finanzwirtschaft - Beteiligungen

Beteiligungen 0,00 0,00 0,00914 0,00

Kapitalvermögen und Stiftungen 485.300,00 124.000,00 397.701,7091 361.300,00 +

92 Öffentliche Abgaben

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 168

920000 Ausschl. Gemeindeabgaben

Grundsteuer v.d.land-u.forstwirtsch Betrieben (A)2/920000/830000 19.000,00 15.735,5410 19.000,00

Grundsteuer v.d. Grundstücken (B)2/920000/831000 750.000,00 30.000,00 694.572,7810 780.000,00 +

Kommunalsteuer2/920000/833000 5.220.000,00 4.997.937,9810 5.220.000,00

Kommunalsteuer - Gemeinschaftsproj. WP Perg-Machland, Inkoba2/920000/833100 118.700,00 97.026,9110 118.700,00

Tourismusabgabe2/920000/834000 32.000,00 7.406,0010 32.000,00

Freizeitwohnungspauschale2/920000/834100 11.000,00 7.000,0010 4.000,00 -

Lustbarkeitsabg. /Vergnügungssteuer2/920000/837000 50.000,00 2.800,00 44.070,8410 52.800,00 +

Abgaben f. d. Halten v. Tieren (Hundeabgabe)2/920000/838000 12.000,00 200,00 12.045,0010 12.200,00 +

Abgaben f. Gebrauch v. öffentl. Gde-Grund u.d.Luftraumes darüber2/920000/841000 75.000,00 3.000,00 79.097,0010 78.000,00 +

Gdezuschlag z. Freizeitwohnungspauschale2/920000/842000 11.000,00 7.000,0010 4.000,00 -

Aufschließungsbeiträge ROG Straßen2/920000/844060 500,0010 500,00 +

Aufschließungsbeiträge ROG Wasser2/920000/844180 4.500,00 500,0010 4.000,00 -

Aufschließungsbeiträge ROG Wasser - AOH2/920000/844181 1.942,5910

Aufschließungsbeiträge ROG Abwasser - AOH2/920000/844281 8.000,00 1.000,00 2.930,7810 7.000,00 -

Erhaltungsbeiträge ROG Wasser2/920000/845280 29.000,00 200,00 31.544,3210 29.200,00 +

Erhaltungsbeiträge ROG Wasser - AOH2/920000/845281 1.000,00 1.000,0010 -

Erhaltungsbeiträge ROG Abwasser2/920000/845380 75.000,00 1.300,00 78.866,3010 73.700,00 -

Erhaltungsbeiträge ROG Abwasser - AOH2/920000/845381 2.000,00 2.000,0010 -

Nebenansprüche2/920000/849000 2.200,00 700,00 2.215,7410 2.900,00 +

Nebenansprüche Bankspesen2/920000/849001 -95,9510

Verwaltungsabgaben2/920000/856000 39.400,00 39.841,1910 39.400,00

Kommissionsgebühren v.a. Baukommission u.dgl.2/920000/857000 1.500,00 1.428,0010 1.500,00

Ausschließliche Gemeindeabgaben 6.478.900,00 6.461.300,00 6.106.565,02920 17.600,00 +

921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

lfd. TZ zw. Ländern - Landschaftsabgabe2/921000/861000 300,00 500,0015 800,00 +

Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 800,00 300,00 0,00921 500,00 +

924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben

924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben

Sonst. Abgaben d. Länder Glücksspielautomatenabgabe2/924000/842000 14.000,00 13.366,4810 14.000,00

Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 14.000,00 14.000,00 13.366,48924 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 169

920000 Ausschl. Gemeindeabgaben

Schadensfälle Abschreibg v. Forderungen u.dgl. 43.500,00 16.060,171/920000/690000 5.000,0024 38.500,00 +

Rückersätze v. Einn. - Kommunalsteuer 311.800,001/920000/722000 311.800,0024 +

Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts IB Tourismus/-förderungsbeitr. 26.000,00 7.327,361/920000/754000 14.000,0026 12.000,00 +

Ausschließliche Gemeindeabgaben 381.300,00 50.500,00 23.387,53920 330.800,00 +

921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 0,00 0,00 0,00921 0,00

924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben

924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben

Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 0,00 0,00 0,00924 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 170

925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben

925000 Ertragsanteile an gem.Bundesabg.

Ertragsanteile n. abgestuft. Bevölkerungsschlüssel2/925000/859000 7.245.300,00 99.800,00 6.407.076,4811 7.345.100,00 +

Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben 7.345.100,00 7.245.300,00 6.407.076,48925 99.800,00 +

Öffentliche Abgaben 13.838.800,00 13.720.900,00 12.527.007,9892 117.900,00 +

93 Umlagen

930 Landesumlage

930000 Landesumlage

Landesumlage 0,00 0,00 0,00930 0,00

Umlagen 0,00 0,00 0,0093 0,00

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse

940 Bedarfszuweisungen

940000 Bedarfszuweisungen

Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)2/940000/861000 153.300,00 100,0015 153.200,00 -

Bedarfszuweisungen 153.200,00 153.300,00 0,00940 100,00 -

941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

Lfde TZ v. Bund - Sicherstellung nachhaltige Haushaltsführung2/941000/860200 44.100,00 44.257,0015 44.100,00

Lfde TZ v. Bund - Kostenersatz f. Migration u. Integration2/941000/860300 22.094,0015

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 44.100,00 44.100,00 66.351,00941 0,00

944 Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz

944000 Zusch. n.d.Katastrophenfondsgesetz

Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds2/944000/860000 22.800,0015 22.800,00 +

Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz 22.800,00 0,00 0,00944 22.800,00 +

Finanzzuweisungen und Zuschüsse 220.100,00 197.400,00 66.351,0094 22.700,00 +

98 Haushaltsausgleich

980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt

980000 Zu- u. Rückführung - Verr. OH-AOH

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 022010 StaV2/980000/910020 65.900,0081 65.900,00 +

Rückf. aus AOH f. zweckgeb. RL Kindergarten neu2/980000/910023 289.800,0081 289.800,00 +

V320010 LMS (Fenstertausch)2/980000/910032 5.213,0081

V612100/V612020 Gemeindestr. 2012-2015/Straßenbau 20162/980000/910061 57.732,4181

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 171

925 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben

925000 Ertragsanteile an gem.Bundesabg.

Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben 0,00 0,00 0,00925 0,00

Öffentliche Abgaben 381.300,00 50.500,00 23.387,5392 330.800,00 +

93 Umlagen

930 Landesumlage

930000 Landesumlage

Lfde TZ an Land OÖ Landesumlage 986.000,00 872.698,541/930000/751000 12.500,0026 973.500,00 +

Landesumlage 986.000,00 973.500,00 872.698,54930 12.500,00 +

Umlagen 986.000,00 973.500,00 872.698,5493 12.500,00 +

94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse

940 Bedarfszuweisungen

940000 Bedarfszuweisungen

Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 0,00940 0,00

941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 0,00 0,00 0,00941 0,00

944 Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz

944000 Zusch. n.d.Katastrophenfondsgesetz

Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz 0,00 0,00 0,00944 0,00

Finanzzuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,0094 0,00

98 Haushaltsausgleich

980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt

980000 Zu- u. Rückführung - Verr. OH-AOH

163100 FF Perg 100.000,00 82.850,771/980000/910016 30.000,0085 130.000,00 -

269400 ÖTB 90.900,00 141.400,001/980000/910018 100,0085 91.000,00 -

212000 NMS 1 Perg (VFI) 50.000,00 50.000,001/980000/910021 85 50.000,00

211110 VS Pergkirchen 67.194,281/980000/910024 85

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 172

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH2/980000/910084 1.000,0081 1.000,00 +

Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 356.700,00 0,00 62.945,41980 356.700,00 +

Haushaltsausgleich 356.700,00 0,00 62.945,4198 356.700,00 +

99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre

990 Überschüsse und Abgänge

990000 Überschüsse u. Abgänge

Ist-Abgang laufendes Jahr2/990000/966000 31.374,46

Überschüsse und Abgänge 0,00 0,00 31.374,46990 0,00

991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben

991000 Rückersetzte,nicht absetzbare Einn. u. Ausg.

Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben 0,00 0,00 0,00991 0,00

Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre 0,00 0,00 31.374,4699 0,00

FINANZWIRTSCHAFT 14.415.800,00 13.918.400,00 13.101.356,059 497.400,00 +

Gesamtsumme 23.042.600,00 22.081.300,00 20.901.527,05961.300,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Ordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017VQ HQ NVA

Seite 173

240210 Kiga/Krabbelst. Haydnstr. 4.233,401/980000/910029 85

612060 Straßenbauprogramm 496.800,00 608.192,771/980000/910061 446.500,0085 943.300,00 -

616110 Güterwege 10.000,001/980000/910063 85 10.000,00

612070 EFRE Waidhoferstr., HPL 306.000,001/980000/910064 200.000,0085 106.000,00 +

617000 Bauhof - Splitthalle 4.200,00 106.000,001/980000/910067 4.200,0085 +

812010 Öffentl. WC 80.000,001/980000/910082 85 80.000,00

Zuf. an d. AOH A839020 2.900,00 15.879,841/980000/910084 2.900,0085 +

V859331 Vitalwelt - Massageraum u. V859333 Salzwelt 87.200,00 29.499,521/980000/910089 87.200,0085 +

IB - Verkehrsflächenbeitr. 612060 Straßenbauprogramm 28.800,00 41.849,971/980000/910100 1.200,0085 30.000,00 -

IB - Wasseranschlussgeb. 850120/850130 WVA BA 12+13 224.500,00 217.950,761/980000/910200 36.200,0085 188.300,00 +

IB - Kanalanschlussgeb. 851270/851290/851300 - ABA BA 27,29,30 199.600,00 254.568,591/980000/910300 54.500,0085 145.100,00 +

Aufschließungsbeitr. Wasser (AOH) 850130 WVA BA 11+13 1.942,591/980000/910600 85

Aufschließungsbeitr. Kanal (AOH) 851290 ABA BA 29 7.000,00 2.930,781/980000/910700 1.000,0085 8.000,00 -

Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 1.687.900,00 1.781.700,00 1.624.493,27980 93.800,00 -

Haushaltsausgleich 1.687.900,00 1.781.700,00 1.624.493,2798 93.800,00 -

99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre

990 Überschüsse und Abgänge

990000 Überschüsse u. Abgänge

Ist-Abgang laufendes Jahr 31.374,461/990000/966000

Überschüsse und Abgänge 0,00 0,00 31.374,46990 0,00

991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben

991000 Rückersetzte,nicht absetzbare Einn. u. Ausg.

Schadensfälle 10.000,001/991000/690000 10.000,0024 +

Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben 10.000,00 0,00 0,00991 10.000,00 +

Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre 10.000,00 0,00 31.374,4699 10.000,00 +

FINANZWIRTSCHAFT 3.554.100,00 2.932.900,00 2.952.467,119 +621.200,00

Gesamtsumme 23.042.600,00 22.081.300,00 20.901.527,05961.300,00 +

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NVA Gesamtübersicht nach Vorhaben

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Nachtragsvoranschlag 2019

Gesamtübersicht nach VorhabenStadtgemeinde Perg

Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 176

Standesamtsverband - Umbau Gebäude Rathaus022010 122.600,00 200.000,00 77.400,00 -

Einsatzbekleidung FF Perg u. Pergkirchen163010 1.200,00 1.200,00 2.400,00

FF-Perg Sanierung, Zubau KAT Treibstofflager163110 100.000,00 130.000,00 30.000,00 -

FF Pergkirchen Zubau von Räumen163210 327.951,75

Hochwasserschutz179000 22.000,00 50.000,00 28.000,00 515.186,34-

VS-Pergkirchen Zubau NABE - Musikproberaum211102 8.856,00

NMS 1 Perg - Zubau (VFI)212000 586.200,00 50.000,00 536.200,00 710.000,00+

NMS Perg-SZ Dach,Fenster212200 31.650,00

Kindergarten, Krabbelstube Haydnstraße240210 165.033,40

Kindergarten Pergkirchen Art. 15a B-VG240310 250.260,28

Kindergarten NEU240510 325.000,00 325.000,00 +

Like Ice (Kunsteislaufplatz)264000 155.000,00 155.000,00 +

Sportverein ÖTB Perg269400 90.900,00 91.000,00 100,00 559.800,00-

LMS Fenstertausch320010 90.787,00

Straßenbauprogramm 2016612020 7.732,41

Straßenbauprogramm 2017612040 756.857,86

Straßenbauprogramm612060 808.300,00 1.008.300,00 200.000,00 -

EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz612070 850.000,00 650.000,00 200.000,00 +

Gemeindestraßen 2012-2015612100 50.000,00

Güterwege616110 10.000,00 10.000,00

Bauhof - Splitthalle617000 4.200,00 4.200,00 210.762,83+

Öffentl.WC - Neuerrichtung812010 80.000,00 80.000,00

ÖBB Park&Ride Anlage Aisthofen + Auflassung EK-Süd839010 1.000,00 1.000,00 19.299,84+

ÖBB Bike&Ride Anlage Perg Erw.839020 2.900,00 2.900,00 +

WVA BA 11850110 184.570,47

WVA BA 12850120 136.500,00 50.000,00 86.500,00 1.183.391,15+

WVA BA 13850130 325.000,00 325.000,00

ABA BA 24 Leitungskataster851240 32.980,07

ABA BA 26851260 103.703,23

ABA BA 27851270 18.500,00 18.500,00 72.119,58+

ABA BA 28 Kanalsan.u.SK3 Schäden Zone C851280 222.556,67

ABA BA 29851290 300.000,00 300.000,00 596.188,63

ABA BA 30851300 135.000,00 50.000,00 85.000,00 200.000,00+

ABA BA 31851310 124.200,00 124.200,00 181.616,99

Hallenbad - Sanierung BA 02859330 211.499,52

Vitalwelt - Massageraum859331 75.200,00 100.000,00 24.800,00 -

Vitalwelt - Salzwelt859333 12.000,00 12.000,00 +

Summe Außerordentlicher Haushalt 4.285.700,00 3.219.700,00 1.066.000,00 6.695.204,02+

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Nachtragsvoranschlag 2019

Gesamtübersicht nach VorhabenStadtgemeinde Perg

Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 177

Standesamtsverband - Umbau Gebäude Rathaus022010 122.600,00 200.000,00 77.400,00 -

Einsatzbekleidung FF Perg u. Pergkirchen163010 1.200,00 1.200,00 2.400,00

FF-Perg Sanierung, Zubau KAT Treibstofflager163110 100.000,00 130.000,00 30.000,00 -

FF Pergkirchen Zubau von Räumen163210 327.951,75

Hochwasserschutz179000 22.000,00 50.000,00 28.000,00 515.186,34-

VS-Pergkirchen Zubau NABE - Musikproberaum211102 8.856,00

NMS 1 Perg - Zubau (VFI)212000 586.200,00 50.000,00 536.200,00 710.000,00+

NMS Perg-SZ Dach,Fenster212200 31.650,00

Kindergarten, Krabbelstube Haydnstraße240210 165.033,40

Kindergarten Pergkirchen Art. 15a B-VG240310 250.260,28

Kindergarten NEU240510 325.000,00 325.000,00 +

Like Ice (Kunsteislaufplatz)264000 155.000,00 155.000,00 +

Sportverein ÖTB Perg269400 90.900,00 91.000,00 100,00 559.800,00-

LMS Fenstertausch320010 90.787,00

Straßenbauprogramm 2016612020 7.732,41

Straßenbauprogramm 2017612040 756.857,86

Straßenbauprogramm612060 808.300,00 1.008.300,00 200.000,00 -

EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz612070 850.000,00 650.000,00 200.000,00 +

Gemeindestraßen 2012-2015612100 50.000,00

Güterwege616110 10.000,00 10.000,00

Bauhof - Splitthalle617000 4.200,00 4.200,00 210.762,83+

Öffentl.WC - Neuerrichtung812010 80.000,00 80.000,00

ÖBB Park&Ride Anlage Aisthofen + Auflassung EK-Süd839010 1.000,00 1.000,00 19.299,84+

ÖBB Bike&Ride Anlage Perg Erw.839020 2.900,00 2.900,00 +

WVA BA 11850110 184.570,47

WVA BA 12850120 136.500,00 50.000,00 86.500,00 1.183.391,15+

WVA BA 13850130 325.000,00 325.000,00

ABA BA 24 Leitungskataster851240 32.980,07

ABA BA 26851260 103.703,23

ABA BA 27851270 18.500,00 18.500,00 72.119,58+

ABA BA 28 Kanalsan.u.SK3 Schäden Zone C851280 222.556,67

ABA BA 29851290 300.000,00 300.000,00 596.188,63

ABA BA 30851300 135.000,00 50.000,00 85.000,00 200.000,00+

ABA BA 31851310 124.200,00 124.200,00 181.616,99

Hallenbad - Sanierung BA 02859330 211.499,52

Vitalwelt - Massageraum859331 75.200,00 100.000,00 24.800,00 -

Vitalwelt - Salzwelt859333 12.000,00 12.000,00 +

Summe Außerordentlicher Haushalt 4.285.700,00 3.219.700,00 1.066.000,00 6.695.204,02+

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Seite 178

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NVA Haushaltskonten AOH

Page 180: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 180

022010 Standesamtsverband - Umbau Gebäude Rathaus

Rücklagen Entnahmen6/022010/298000 20.000,0051 20.000,00 -

KTZ vom Land ( BZ )6/022010/871100 122.600,00 57.400,0033 180.000,00 -

Standesamtsverband - Umbau Gebäude Rathaus 122.600,00 200.000,00 0,00022010 77.400,00 -

163010 Einsatzbekleidung FF Perg u. Pergkirchen

KTZ vom Land ( BZ )6/163010/871100 1.200,00 1.200,0033 1.200,00

Soll-Überschuss6/163010/963100 1.200,0082

Einsatzbekleidung FF Perg u. Pergkirchen 1.200,00 1.200,00 2.400,00163010 0,00

163110 FF-Perg Sanierung, Zubau KAT Treibstofflager

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH6/163110/910016 100.000,00 30.000,0081 130.000,00 -

FF-Perg Sanierung, Zubau KAT Treibstofflager 100.000,00 130.000,00 0,00163110 30.000,00 -

163210 FF Pergkirchen Zubau von Räumen

KTZ vom Land ( BZ )6/163210/871100 80.000,0033

Eigenmittel FF-Pergkirchen6/163210/874000 85.100,9833

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 163210 FF-Pergkirchen6/163210/910016 82.850,7781

Ist-Abgang laufendes Jahr6/163210/966000 80.000,00

FF Pergkirchen Zubau von Räumen 0,00 0,00 327.951,75163210 0,00

179000 Hochwasserschutz

Rücklage - zweckgebunden HWS6/179000/298179 22.000,00 28.000,0051 50.000,00 -

Sonstige Einnahmen RH Tobrabach6/179000/829000 33.372,7718

Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds6/179000/860000 500,0015

Soll-Überschuss6/179000/963100 367.193,8982

Ist-Überschuss laufendes Jahr6/179000/965000 114.119,68

Hochwasserschutz 22.000,00 50.000,00 515.186,34179000 28.000,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

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022010 Standesamtsverband - Umbau Gebäude Rathaus

Gebäude 48.200,005/022010/010000 200.000,0040 151.800,00 -

Amtsausstattung 6.600,005/022010/042000 41 6.600,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.700,005/022010/729901 24 1.700,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 200,005/022010/729903 24 200,00 +

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 022010 StaV 65.900,005/022010/910020 85 65.900,00 +

Standesamtsverband - Umbau Gebäude Rathaus 122.600,00 200.000,00 0,00022010 77.400,00 -

163010 Einsatzbekleidung FF Perg u. Pergkirchen

KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö 1.200,00 2.400,005/163010/777000 1.200,0044

Einsatzbekleidung FF Perg u. Pergkirchen 1.200,00 1.200,00 2.400,00163010 0,00

163110 FF-Perg Sanierung, Zubau KAT Treibstofflager

Gebäude 100.000,005/163110/010000 130.000,0040 30.000,00 -

FF-Perg Sanierung, Zubau KAT Treibstofflager 100.000,00 130.000,00 0,00163110 30.000,00 -

163210 FF Pergkirchen Zubau von Räumen

Gebäude 136.487,125/163210/010000 40

Soll-Fehlbetrag 111.464,635/163210/964100 86

Ist-Abgang laufendes Jahr 80.000,005/163210/966000

FF Pergkirchen Zubau von Räumen 0,00 0,00 327.951,75163210 0,00

179000 Hochwasserschutz

Hochwasser-Schutzmaßnahmen 22.000,00 254.059,145/179000/002000 50.000,0040 28.000,00 -

Rückhaltebecken - Tobrabach 36.175,305/179000/002050 40

Rückhaltebecken - Hinterbach 1.121,075/179000/002060 40

Ist-Überschuss laufendes Jahr 114.119,685/179000/965000

Soll-Überschuss laufendes Jahr 109.711,155/179000/967000 87

Hochwasserschutz 22.000,00 50.000,00 515.186,34179000 28.000,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 182

211102 VS-Pergkirchen Zubau NABE - Musikproberaum

Ist-Abgang laufendes Jahr6/211102/966000 4.428,00

Soll-Abgang laufendes Jahr6/211102/968000 4.428,0083

VS-Pergkirchen Zubau NABE - Musikproberaum 0,00 0,00 8.856,00211102 0,00

212000 NMS 1 Perg - Zubau (VFI)

Rücklagen Entnahmen6/212000/298000 536.200,00 536.200,0051 +

Kapitaltransferzahlung Vom Land, Abt. Schule6/212000/871000 500.000,0033

Kapitaltransferzahlung Vom Land Oö., BZ6/212000/871100 160.000,0033

212000 NMS 1 Perg (VFI)6/212000/910021 50.000,00 50.000,0081 50.000,00

NMS 1 Perg - Zubau (VFI) 586.200,00 50.000,00 710.000,00212000 536.200,00 +

212200 NMS Perg-SZ Dach,Fenster

Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds6/212200/871000 9.000,0033

KTZ vom Land ( BZ )6/212200/871100 22.650,0033

NMS Perg-SZ Dach,Fenster 0,00 0,00 31.650,00212200 0,00

240210 Kindergarten, Krabbelstube Haydnstraße

KTZ vom Land ( BZ )6/240210/871100 26.800,0033

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 240210 Kiga/Krabbelst. Haydnstr.6/240210/910029 4.233,4081

Ist-Abgang laufendes Jahr6/240210/966000 80.400,00

Soll-Abgang laufendes Jahr6/240210/968000 53.600,0083

Kindergarten, Krabbelstube Haydnstraße 0,00 0,00 165.033,40240210 0,00

240310 Kindergarten Pergkirchen Art. 15a B-VG

KTZ vom Land ( BZ )6/240310/871100 46.564,0033

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH V240310 Kiga Pergki6/240310/910024 67.194,2881

Ist-Abgang laufendes Jahr6/240310/966000 90.938,00

Soll-Abgang laufendes Jahr6/240310/968000 45.564,0083

Kindergarten Pergkirchen Art. 15a B-VG 0,00 0,00 250.260,28240310 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 183

211102 VS-Pergkirchen Zubau NABE - Musikproberaum

Soll-Fehlbetrag 4.428,005/211102/964100 86

Ist-Abgang laufendes Jahr 4.428,005/211102/966000

VS-Pergkirchen Zubau NABE - Musikproberaum 0,00 0,00 8.856,00211102 0,00

212000 NMS 1 Perg - Zubau (VFI)

Betriebsausstattung 536.200,005/212000/043000 41 536.200,00 +

Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - VFI-KG 50.000,00 710.000,005/212000/775000 50.000,0044

NMS 1 Perg - Zubau (VFI) 586.200,00 50.000,00 710.000,00212000 536.200,00 +

212200 NMS Perg-SZ Dach,Fenster

Soll-Fehlbetrag 31.650,005/212200/964100 86

NMS Perg-SZ Dach,Fenster 0,00 0,00 31.650,00212200 0,00

240210 Kindergarten, Krabbelstube Haydnstraße

Gebäude 28.358,715/240210/010000 40

Betriebsausstattung 18.119,135/240210/043000 41

Sonderanlagen 37.955,175/240210/050000 40

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 200,395/240210/400000 23

Ist-Abgang laufendes Jahr 80.400,005/240210/966000

Kindergarten, Krabbelstube Haydnstraße 0,00 0,00 165.033,40240210 0,00

240310 Kindergarten Pergkirchen Art. 15a B-VG

Gebäude 51.243,405/240310/010000 40

Betriebsausstattung 9.785,265/240310/043000 41

Sonderanlagen 53.271,555/240310/050000 40

Soll-Fehlbetrag 45.022,075/240310/964100 86

Ist-Abgang laufendes Jahr 90.938,005/240310/966000

Kindergarten Pergkirchen Art. 15a B-VG 0,00 0,00 250.260,28240310 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 184

240510 Kindergarten NEU

Gebäude6/240510/010000 325.000,00 325.000,0030 +

Kindergarten NEU 325.000,00 0,00 0,00240510 325.000,00 +

264000 Like Ice (Kunsteislaufplatz)

Rücklagen Entnahmen6/264000/298000 131.800,00 131.800,0051 +

Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds6/264000/871000 23.200,00 23.200,0033 +

Like Ice (Kunsteislaufplatz) 155.000,00 0,00 0,00264000 155.000,00 +

269400 Sportverein ÖTB Perg

KTZ vom Land ( BZ )6/269400/871100 277.000,0033

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 269400 ÖTB6/269400/910018 90.900,00 100,00 141.400,0081 91.000,00 -

Ist-Überschuss laufendes Jahr6/269400/965000 141.400,00

Sportverein ÖTB Perg 90.900,00 91.000,00 559.800,00269400 100,00 -

320010 LMS Fenstertausch

Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds6/320010/871000 48.000,0033

KTZ vom Land ( BZ )6/320010/871100 42.787,0033

LMS Fenstertausch 0,00 0,00 90.787,00320010 0,00

612020 Straßenbauprogramm 2016

Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds6/612020/861000 7.732,4115

Straßenbauprogramm 2016 0,00 0,00 7.732,41612020 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 185

240510 Kindergarten NEU

Gebäude 35.200,005/240510/010000 40 35.200,00 +

Rückf. an OH für zweckgeb. RL Kindergarten neu 289.800,005/240510/910023 85 289.800,00 +

Kindergarten NEU 325.000,00 0,00 0,00240510 325.000,00 +

264000 Like Ice (Kunsteislaufplatz)

Sonderanlagen 155.000,005/264000/050000 40 155.000,00 +

Like Ice (Kunsteislaufplatz) 155.000,00 0,00 0,00264000 155.000,00 +

269400 Sportverein ÖTB Perg

KTZ an private Institutionen 90.900,00 418.400,005/269400/777000 91.000,0044 100,00 -

Ist-Überschuss laufendes Jahr 141.400,005/269400/965000

Sportverein ÖTB Perg 90.900,00 91.000,00 559.800,00269400 100,00 -

320010 LMS Fenstertausch

Rückführung an OH 320010 LMS (Fenstertausch) 5.213,005/320010/910032 85

Soll-Fehlbetrag 85.574,005/320010/964100 86

LMS Fenstertausch 0,00 0,00 90.787,00320010 0,00

612020 Straßenbauprogramm 2016

Rückführung an OH 7.732,415/612020/910061 85

Straßenbauprogramm 2016 0,00 0,00 7.732,41612020 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 186

612040 Straßenbauprogramm 2017

Sonstige Einnahmen6/612040/829000 3.040,0018

Aufschließungsbeiträge ROG Straßen AOH6/612040/844061 -1.482,0010

Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds6/612040/871000 50.000,0033

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH6/612040/910061 608.192,7781

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Verkehrsflächenbeitr.6/612040/910100 41.849,9781

Ist-Überschuss laufendes Jahr6/612040/965000 55.257,12

Straßenbauprogramm 2017 0,00 0,00 756.857,86612040 0,00

612060 Straßenbauprogramm

Rücklagen Entnahmen6/612060/298000 137.000,00 102.000,0051 35.000,00 +

Sonstige Einnahmen6/612060/829000 145.700,00 145.700,0018 +

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH V61206 Straßenbauprogramm6/612060/910061 496.800,00 446.500,0081 943.300,00 -

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Verkehrsflächenbeitr.6/612060/910100 28.800,00 1.200,0081 30.000,00 -

Straßenbauprogramm 808.300,00 1.008.300,00 0,00612060 200.000,00 -

612070 EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz

inneres Darlehen aus Rücklage ABA6/612070/298851 544.000,00 544.000,0051 +

KTZ Land6/612070/871000 425.000,0033 425.000,00 -

KTZ Land Raumordnung6/612070/871031 119.000,0033 119.000,00 -

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH6/612070/910064 306.000,00 200.000,0081 106.000,00 +

EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz 850.000,00 650.000,00 0,00612070 200.000,00 +

612100 Gemeindestraßen 2012-2015

Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds6/612100/871000 50.000,0033

Gemeindestraßen 2012-2015 0,00 0,00 50.000,00612100 0,00

616110 Güterwege

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH - Güterwege6/616110/910063 10.000,0081 10.000,00

Güterwege 10.000,00 10.000,00 0,00616110 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 187

612040 Straßenbauprogramm 2017

Straßenbauten 278.406,775/612040/002000 40

Heindl-Gründe 26.883,295/612040/002013 40

Burgholzerstraße 66.026,425/612040/002014 40

Sanierung Frostschäden 20.816,105/612040/002015 40

Kleinbaustellen 215.910,165/612040/002016 40

Dalmatinerstraße 93.558,005/612040/002017 40

Ist-Überschuss laufendes Jahr 55.257,125/612040/965000

Straßenbauprogramm 2017 0,00 0,00 756.857,86612040 0,00

612060 Straßenbauprogramm

Straßenbauten 808.300,005/612060/002000 1.008.300,0040 200.000,00 -

Straßenbauprogramm 808.300,00 1.008.300,00 0,00612060 200.000,00 -

612070 EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz

Straßenbauten 850.000,005/612070/002000 650.000,0040 200.000,00 +

EFRE Programm Waidhoferstraße, Hauptplatz 850.000,00 650.000,00 0,00612070 200.000,00 +

612100 Gemeindestraßen 2012-2015

Rückführung an OH 612100 Gemeindestraßen 2012-2015 50.000,005/612100/910061 85

Gemeindestraßen 2012-2015 0,00 0,00 50.000,00612100 0,00

616110 Güterwege

Straßenbauten 10.000,005/616110/002000 10.000,0040

Güterwege 10.000,00 10.000,00 0,00616110 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 188

617000 Bauhof - Splitthalle

Zuf. aus OH6/617000/910067 4.200,00 4.200,00 106.000,0081 +

Ist-Überschuss laufendes Jahr6/617000/965000 104.762,83

Bauhof - Splitthalle 4.200,00 0,00 210.762,83617000 4.200,00 +

812010 Öffentl.WC - Neuerrichtung

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH - Öffentl. WC6/812010/910082 80.000,0081 80.000,00

Öffentl.WC - Neuerrichtung 80.000,00 80.000,00 0,00812010 0,00

839010 ÖBB Park&Ride Anlage Aisthofen + Auflassung EK-Süd

Sonstige Einnahmen6/839010/829000 1.000,00 1.000,0018 +

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH6/839010/910084 15.879,8481

Ist-Überschuss laufendes Jahr6/839010/965000 3.420,00

ÖBB Park&Ride Anlage Aisthofen + Auflassung EK-Süd 1.000,00 0,00 19.299,84839010 1.000,00 +

839020 ÖBB Bike&Ride Anlage Perg Erw.

Zuf. aus d. AOH 839020 ÖBB B&R Anlage Erweiterung6/839020/910084 2.900,00 2.900,0081 +

ÖBB Bike&Ride Anlage Perg Erw. 2.900,00 0,00 0,00839020 2.900,00 +

850110 WVA BA 11

Investitionsdarlehen von Kreditinstituten6/850110/346000 134.000,0055

Zuführg.V.Ord.Haush. Interessentenbeitrag6/850110/910200 50.570,4781

WVA BA 11 0,00 0,00 184.570,47850110 0,00

850120 WVA BA 12

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Wasseranschlussgeb.6/850120/910200 136.500,00 86.500,00 167.380,2981 50.000,00 +

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH Aufschließungsbeitr. Wasser (AOH)6/850120/910600 1.942,5981

Soll-Überschuss6/850120/963100 535.622,1182

Ist-Überschuss laufendes Jahr6/850120/965000 478.446,16

WVA BA 12 136.500,00 50.000,00 1.183.391,15850120 86.500,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 189

617000 Bauhof - Splitthalle

Gebäude 4.200,00 20.043,025/617000/010000 40 4.200,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 1.237,175/617000/729901 24

Ist-Überschuss laufendes Jahr 104.762,835/617000/965000

Soll-Überschuss laufendes Jahr 84.719,815/617000/967000 87

Bauhof - Splitthalle 4.200,00 0,00 210.762,83617000 4.200,00 +

812010 Öffentl.WC - Neuerrichtung

Gebäude 80.000,005/812010/010000 80.000,0040

Öffentl.WC - Neuerrichtung 80.000,00 80.000,00 0,00812010 0,00

839010 ÖBB Park&Ride Anlage Aisthofen + Auflassung EK-Süd

Straßenbauten 15.879,845/839010/002000 40

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 1.000,005/839010/910084 85 1.000,00 +

Ist-Überschuss laufendes Jahr 3.420,005/839010/965000

ÖBB Park&Ride Anlage Aisthofen + Auflassung EK-Süd 1.000,00 0,00 19.299,84839010 1.000,00 +

839020 ÖBB Bike&Ride Anlage Perg Erw.

Straßenbauten 2.900,005/839020/002000 40 2.900,00 +

ÖBB Bike&Ride Anlage Perg Erw. 2.900,00 0,00 0,00839020 2.900,00 +

850110 WVA BA 11

Wasser- und Kanalisationsbauten 50.570,475/850110/004000 40

Soll-Fehlbetrag 134.000,005/850110/964100 86

WVA BA 11 0,00 0,00 184.570,47850110 0,00

850120 WVA BA 12

Wasser- u. Kanalisationsbauten 136.500,00 227.287,295/850120/004000 50.000,0040 86.500,00 +

Planung und Bauleitung 760,005/850120/004100 40

Ist-Überschuss laufendes Jahr 478.446,165/850120/965000

Soll-Überschuss laufendes Jahr 476.897,705/850120/967000 87

WVA BA 12 136.500,00 50.000,00 1.183.391,15850120 86.500,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 190

850130 WVA BA 13

Rücklagen Entnahmen6/850130/298000 83.900,00 102.800,0051 186.700,00 -

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Wasseranschlussgeb.6/850130/910200 88.000,00 50.300,0081 138.300,00 -

Soll-Überschuss6/850130/963100 153.100,00 153.100,0082 +

WVA BA 13 325.000,00 325.000,00 0,00850130 0,00

851240 ABA BA 24 Leitungskataster

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Kanalanschlussgeb.6/851240/910300 32.980,0781

ABA BA 24 Leitungskataster 0,00 0,00 32.980,07851240 0,00

851260 ABA BA 26

Sonstige Einnahmen6/851260/829000 55.680,0018

Ist-Überschuss laufendes Jahr6/851260/965000 48.023,23

ABA BA 26 0,00 0,00 103.703,23851260 0,00

851270 ABA BA 27

Anteilsbeitrag ord. Haushalt Kanalanschlußgebühren6/851270/910300 18.500,00 18.500,00 72.119,5881 +

ABA BA 27 18.500,00 0,00 72.119,58851270 18.500,00 +

851280 ABA BA 28 Kanalsan.u.SK3 Schäden Zone C

Soll-Überschuss6/851280/963100 126.916,0282

Ist-Überschuss laufendes Jahr6/851280/965000 95.640,65

ABA BA 28 Kanalsan.u.SK3 Schäden Zone C 0,00 0,00 222.556,67851280 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 191

850130 WVA BA 13

Wasser- u. Kanalisationsbauten 325.000,005/850130/004000 325.000,0040

WVA BA 13 325.000,00 325.000,00 0,00850130 0,00

851240 ABA BA 24 Leitungskataster

Wasser- und Kanalisationsbauten 32.980,075/851240/004000 40

ABA BA 24 Leitungskataster 0,00 0,00 32.980,07851240 0,00

851260 ABA BA 26

Wasser- und Kanalisationsbauten 7.656,775/851260/004000 40

Ist-Überschuss laufendes Jahr 48.023,235/851260/965000

Soll-Überschuss laufendes Jahr 48.023,235/851260/967000 87

ABA BA 26 0,00 0,00 103.703,23851260 0,00

851270 ABA BA 27

Wasser- und Kanalisationsbauten 18.500,00 71.359,585/851270/004000 40 18.500,00 +

Planung und Bauleitung 760,005/851270/004100 40

ABA BA 27 18.500,00 0,00 72.119,58851270 18.500,00 +

851280 ABA BA 28 Kanalsan.u.SK3 Schäden Zone C

Wasser- und Kanalisationsbauten 31.275,375/851280/004000 40

Ist-Überschuss laufendes Jahr 95.640,655/851280/965000

Soll-Überschuss laufendes Jahr 95.640,655/851280/967000 87

ABA BA 28 Kanalsan.u.SK3 Schäden Zone C 0,00 0,00 222.556,67851280 0,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 192

851290 ABA BA 29

Investitionsdarlehen von Kreditinstituten6/851290/346000 146.900,00 83.100,0055 146.900,00

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Kanalanschlussgeb.6/851290/910300 146.100,00 1.000,00 149.468,9481 145.100,00 +

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH Aufschließungsbeitr. Kanal (AOH)6/851290/910700 7.000,00 1.000,00 2.930,7881 8.000,00 -

Soll-Überschuss6/851290/963100 78.870,7782

Ist-Abgang laufendes Jahr6/851290/966000 139.191,82

Soll-Abgang laufendes Jahr6/851290/968000 142.626,3283

ABA BA 29 300.000,00 300.000,00 596.188,63851290 0,00

851300 ABA BA 30

Investitionsdarlehen von Kreditinstituten6/851300/346000 100.000,00 50.000,00 100.000,0055 50.000,00 +

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH IB - Kanalanschlussgeb.6/851300/910300 35.000,00 35.000,0081 +

Ist-Überschuss laufendes Jahr6/851300/965000 100.000,00

ABA BA 30 135.000,00 50.000,00 200.000,00851300 85.000,00 +

851310 ABA BA 31

Investitionsdarlehen von Kreditinstituten6/851310/346000 124.200,00 135.000,0055 124.200,00

Ist-Überschuss laufendes Jahr6/851310/965000 46.616,99

ABA BA 31 124.200,00 124.200,00 181.616,99851310 0,00

859330 Hallenbad - Sanierung BA 02

KTZ vom Land ( BZ )6/859330/871100 91.000,0033

Zuf. an d. AOH u. Zuf. aus d.OH 859330 MBW - Hallenbad (San. BA 02)6/859330/910089 29.499,5281

Ist-Abgang laufendes Jahr6/859330/966000 45.500,00

Soll-Abgang laufendes Jahr6/859330/968000 45.500,0083

Hallenbad - Sanierung BA 02 0,00 0,00 211.499,52859330 0,00

859331 Vitalwelt - Massageraum

Investitionsdarlehen von Kreditinstituten6/859331/346000 100.000,0055 100.000,00 -

Zuf aus OH6/859331/910089 75.200,00 75.200,0081 +

Vitalwelt - Massageraum 75.200,00 100.000,00 0,00859331 24.800,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 193

851290 ABA BA 29

Wasser- u. Kanalisationsbauten 300.000,00 456.996,815/851290/004000 300.000,0040

Ist-Abgang laufendes Jahr 139.191,825/851290/966000

ABA BA 29 300.000,00 300.000,00 596.188,63851290 0,00

851300 ABA BA 30

Wasser- u. Kanalisationsbauten 135.000,005/851300/004000 50.000,0040 85.000,00 +

Ist-Überschuss laufendes Jahr 100.000,005/851300/965000

Soll-Überschuss laufendes Jahr 100.000,005/851300/967000 87

ABA BA 30 135.000,00 50.000,00 200.000,00851300 85.000,00 +

851310 ABA BA 31

Wasser- u. Kanalisationsbauten 124.200,00 95.815,735/851310/004000 124.200,0040

Ist-Überschuss laufendes Jahr 46.616,995/851310/965000

Soll-Überschuss laufendes Jahr 39.184,275/851310/967000 87

ABA BA 31 124.200,00 124.200,00 181.616,99851310 0,00

859330 Hallenbad - Sanierung BA 02

Gebäude 29.499,525/859330/010000 40

Soll-Fehlbetrag 136.500,005/859330/964100 86

Ist-Abgang laufendes Jahr 45.500,005/859330/966000

Hallenbad - Sanierung BA 02 0,00 0,00 211.499,52859330 0,00

859331 Vitalwelt - Massageraum

Gebäude 75.200,005/859331/010000 100.000,0040 24.800,00 -

Vitalwelt - Massageraum 75.200,00 100.000,00 0,00859331 24.800,00 -

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Einnahmen VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 194

859333 Vitalwelt - Salzwelt

Zuf. aus d.OH6/859333/910089 12.000,00 12.000,0081 +

Vitalwelt - Salzwelt 12.000,00 0,00 0,00859333 12.000,00 +

Gesamtsumme 4.285.700,00 3.219.700,00 6.695.204,021.066.000,00 +

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Nachtragsvoranschlag 2019

Außerordentlicher HaushaltStadtgemeinde Perg

Ausgaben VQ HQ VA 2019 inkl. NVA Voranschlag 2019 Rechnung 2017NVA

Seite 195

859333 Vitalwelt - Salzwelt

Gebäude 7.500,005/859333/010000 40 7.500,00 +

Betriebsausstattung 4.000,005/859333/043000 41 4.000,00 +

GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. 300,005/859333/400000 23 300,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen 100,005/859333/729901 24 100,00 +

Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten 100,005/859333/729903 24 100,00 +

Vitalwelt - Salzwelt 12.000,00 0,00 0,00859333 12.000,00 +

Gesamtsumme 4.285.700,00 3.219.700,00 6.695.204,021.066.000,00 +

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Seite 197

Nachweis über die Leistungen für Personal

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die Leistungen für PersonalStadtgemeinde Perg

Seite 198

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500000 -

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523999

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563999

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verg

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565000 -

565999

Zuw

endungen für

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en

566000 -

566999

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hnungen u

nd

Geld

aush

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567000 -

567999

0 01 010000 Rathaus - Hauptverwaltung 148.000 740.000 18.500 2.000 2.800 5.300 5.000 15.400

02 022000 Standesamt 1.200

022010 Standesamtsverband 98.300 500 100 1.000

08 080000 Pensionen

09 091000 Personalaus- u. fortbildung

Summe Gruppe 0 148.000 838.300 18.500 2.000 2.800 5.800 6.300 16.400

1 16 163100 FF-Perg 3.500

Summe Gruppe 1 3.500

2 21 211000 VS Perg 105.600 7.100 100

211100 VS Pergkirchen 18.200 2.400

212000 Neue MittelSchule 1 Perg 82.100 5.900

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ 53.600 3.300

214000 Polytechnische Schule 61.200 2.400

22 222000 HLW Perg 53.000 200

23 232010 Schülerbetreuung -Mittagstisch VS Perg 19.100 100

232030 Schülerbetreuung -Mittagstisch NMS 1 Perg 54.700 100

24 240600 Kindergarten - Ausspeisung 31.000

25 259100 JugendzentrumWaidhoferstr. 10.700 100

26 263000 Bezirkssporthalle (BSH) 61.900 1.700 1.900

27 273000 Stadtbibliothek 32.000 2.000 100 100

Summe Gruppe 2 32.000 553.100 23.000 400 2.100

3 32 320000 Landesmusikschule (LMS) 30.600 100

Summe Gruppe 3 30.600 100

6 61 617000 Bauhof 16.100 665.400 8.500 2.000 12.000 5.200

Summe Gruppe 6 16.100 665.400 8.500 2.000 12.000 5.200

8 81 813000 Abfallbeseitigung 6.400

84 842000 Waldbesitz 4.900

85 859310 Vitalwelt - Freibad 15.600 40.000 5.200 500 1.500

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die Leistungen für PersonalStadtgemeinde Perg

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010000 Rathaus - Hauptverwaltung

022000 Standesamt

022010 Standesamtsverband

080000 Pensionen

091000 Personalaus- u. fortbildung

Summe Gruppe

163100 FF-Perg

Summe Gruppe

211000 VS Perg

211100 VS Pergkirchen

212000 Neue MittelSchule 1 Perg

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ

214000 Polytechnische Schule

222000 HLW Perg

232010 Schülerbetreuung -Mittagstisch VS Perg

232030 Schülerbetreuung -Mittagstisch NMS 1 Perg

240600 Kindergarten - Ausspeisung

259100 JugendzentrumWaidhoferstr.

263000 Bezirkssporthalle (BSH)

273000 Stadtbibliothek

Summe Gruppe

320000 Landesmusikschule (LMS)

Summe Gruppe

617000 Bauhof

Summe Gruppe

813000 Abfallbeseitigung

842000 Waldbesitz

859310 Vitalwelt - Freibad

Sonst

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Nebengebühre

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700 3.300 20.600 2.000 126.500

4.300 4.300

20.000 20.000

9.900 29.300 216.500 36.500 1.330.300

100 700 4.300

100 700 4.300

3.100 17.200 133.100

700 4.100 25.400

3.500 19.500 300 111.300

2.300 13.100 800 73.100

2.500 13.700 600 80.400

2.100 11.700 200 67.200

4.300 23.500

2.200 12.600 800 70.400

1.200 6.800 600 39.600

200 1.300 12.300

2.200 12.200 600 80.500

1.400 7.800 800 44.200

21.400 124.300 4.700 761.000

1.200 7.100 600 39.600

1.200 7.100 600 39.600

4.400 14.200 189.800 3.700 921.300

4.400 14.200 189.800 3.700 921.300

100 200 6.700

200 200 5.300

4.100 3.100 14.500 700 85.200

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Nachweis über die Leistungen für PersonalStadtgemeinde Perg

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Summe Gruppe 8 71.100 211.100 4.900 15.700 100 4.300 5.000

9 90 900000 Finanzwirtschaft -Verwaltung

Summe Gruppe 9

Summe gesamt 148.000 957.500 1.482.200 4.900 2.000 50.000 8.300 6.300 34.900 10.200

Page 201: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die Leistungen für PersonalStadtgemeinde Perg

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Summe Gruppe 8

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Summe Gruppe 9

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859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna,Salzwelt

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12.800 10.000 57.000 1.000 318.900

16.900 13.400 71.900 1.700 416.100

1.300 100 200 1.600

1.300 100 200 1.600

32.500 79.700 610.500 47.200 3.474.200

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Stadtgemeinde PergBeilage zum NVA für das Jahr 2019 - Ordentlicher Haushalt (Beträge werden in € ausgewiesen )

Nachweis über Leistungen für Pensionen und Ruhebezüge ( gemäß § 17 Abs. 2 VRV )

Ausgaben

1/0800/7511 Pensionsfond f. Oö. Gemeindebeamte 302.500,001/5100/7511 Pensionsfond f. Oö. Gemeindeärzte 31.600,00

334.100,00

Anzahl der Pensionsempfänger:

8

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Page 204: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

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Page 205: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Stadtgemeinde PergHauptplatz 44320 Perg

ÖSTAT Nr.: 41116

Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

GD 08GD 12.2GD 12.2GD 14.1GD 14.4GD 16.3GD 16.3GD 16.3GD 17.4GD 17.5GD 17.5GD 18.EBGD 18.5GD 18.6GD 20.EBGD 20.2GD 20.3

GD 15.2GD 19.EBGD 19.1GD 19.1GD 21.2GD 21.2GD 21.2GD 21.3GD 21.8GD 22.1GD 23.1GD 23.1GD 25.1GD 25.1

entfallenentfallenB II-VIIentfallenC I-IVI/centfallenentfallenentfallenI/centfallenentfallenentfallenentfallenentfallenentfallenentfallen

entfallenentfallenII/p 2 ad persentfallenII/p 2 ad persentfallenII/p 3 ad persentfallenentfallenII/p 3 ad persentfallenII/p 3 ad persentfallenII/p 5

1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 0,88 0,50 1,00 3,83 1,00 1,00 1,49 3,00

1,00 1,00 0,75

10,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,84 1,00 2,76 1,00

13,04 4,06

VBVB

BVB

BVBVBVBVBVBVBVBVBVBVBVBVB

VBVBVBVBVBVBVBVBVBVBVBVBVBVB

FTE

FTE

Dienstnehmerart

Dienstnehmerart

AmtsleitungAbteilungsleitungAbteilungsleitung

Bauleiter

Verwaltung - Stabstelle Amtsleitung

Einzelbewertung Gebäudemanagement

Einzelbewertung (Bücherei)

Einzelbewertung

Bemerkung

Bemerkung

04.12.2017 Seite 1 vonStichtag: 01.01.2018 Druckdatum:

25,70

41,37

DIENSTPOSTEN

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Stadtgemeinde PergHauptplatz 44320 Perg

ÖSTAT Nr.: 41116

04.12.2017 Seite 2 von

Anzahl Sonstige: 0,00

Stichtag: 01.01.2018 Druckdatum:

67,07Anzahl FTE:

DIENSTPOSTEN2

Anmerkung: Grundlage GR-Beschluss vom 12.12.2017

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Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonstigeZuwendungen

Page 208: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonstige ZuwendungenStadtgemeinde Perg

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0 00 000000 StR- u. GR (gewählteGdeorgane) 300 300

06 060000 Beiträge an Verbände,Vereine u. sonst. Organisationen 3.800 3.800

061000 Sonstige Subventionen 200 200

09 099000 Personalbetr. - Sonst.Einriu.Maßn. 200 200

Summe Gruppe 0 3.800 700 4.500

1 16 163010 FF Perg u. PergkirchenEinsatzbekleidung 1.200 1.200

163100 FF-Perg 92.300 92.300

163200 FF-Pergkirchen 16.000 16.000

17 170000 Katastrophendienst -allg.Angel. 1.300 1.300

18 180000 Zivilschutz 1.400 1.400

Summe Gruppe 1 109.600 1.400 1.200 112.200

2 21 211000 VS Perg 78.200 900 79.100

211100 VS Pergkirchen 28.200 600 200 29.000

212000 Neue MittelSchule 1 Perg 98.800 300 1.900 50.000 151.000

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ 72.400 900 400 73.700

213000 Sonderschulen 100 100

214000 Polytechnische Schule 73.000 300 73.300

22 222000 HLW Perg 300 300

222200 HAK Perg 100 100

24 240100 Kindergarten Friedhofstraße 178.500 178.500

240200 Kindergarten Haydnstraße 283.700 283.700

240300 Kindergarten Pergkirchen 137.600 137.600

240400 Kindergarten-Integrativ 35.000 35.000

240700 Kindergärten - Transport 19.000 19.000

240800 Krabbelstube Friedhofstraße 44.200 44.200

240810 Krabbelstube Haydnstraße 81.000 81.000

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonstige ZuwendungenStadtgemeinde Perg

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2 25 259000Außerschul.Jugenderziehung Sonst.Einri u. Maßn.

3.600 3.600

259010Außerschul.JugenderziehungJugendtaxi

2.000 2.000

259100 JugendzentrumWaidhoferstr. 63.900 63.900

26 262000 Sportplätze/-vereine 41.300 52.200 93.500

269000 Sport - Sonst. Einri. u.Maßnahmen 800 800

269100 Sportl. Veranstaltungen 1.000 1.000

269110 Sportl. VA SparkassenHalbmarathon 1.000 1.000

269120 Sportl. VA Beach-VolleyballLM 300 300

269400 Sportverein ÖTB Perg 90.900 90.900

27 271000 Volksbildungswerke 2.000 2.000

28 282000 Studienbeihilfen 3.700 3.700

289000 Forschung u. WissenschaftSonst. Einri. u. Maßn. 400 400

Summe Gruppe 2 350.600 895.800 9.200 50.000 143.100 1.448.700

3 32 320000 Landesmusikschule (LMS) 31.500 31.500

322000 Maßn. zur Fö d. Musikpflege 22.500 22.500

324000 Maßn. z. Fö d. darstellendenKunst 3.500 3.500

36 360000 Heimat-,Steinbrecherh.,Ratgöbluckn 2.700 9.100 11.800

363000 Altstadterhaltung u.Ortsbildpflege 1.000 1.000

369000 Heimatpflege - Sonst.Einri u.Maßn. 4.300 4.300

Page 210: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonstige ZuwendungenStadtgemeinde Perg

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3 37 371000 Förderung von Presse undFilm 2.000 2.000

38 380100 KUZ Perg 900 900

39 390000 Kirchliche Angelegenheiten 1.400 1.400

Summe Gruppe 3 31.500 35.300 12.100 78.900

4 41 413000 Maßnahmen derBehindertenhilfe 600 600

419100 Allg.öffentl. WohlfahrtSonst.Einri u. Maßn. 1.200 1.200

42 429000 Freie Wohlfahrt -Sonst.Einriu.Maßn 8.500 10.400 18.900

43 439000 Jugendwohlfahrt - So.Einri u.Maßn. 14.500 14.500

46 469000 Familienpolit. Maßn. - Sonst.Maßn. 3.500 21.600 25.100

Summe Gruppe 4 27.700 32.600 60.300

5 51 512000 GesundheitsdienstSonst.medizin.Beratung u. Betreuung 100 100

52 528000 Tierkörperbeseitigung 22.600 22.600

53 530000 Rettungsdienste 78.200 78.200

Summe Gruppe 5 22.600 78.300 100.900

6 63 639000 Schutzwasserbau - So.Einriu. Maßn. 3.900 3.900

Summe Gruppe 6 3.900 3.900

7 74 742000 So. Fö d.Land- u.Forstwirtsch. Produktionsfö 10.200 500 10.700

77 771000 Maßn.z.Fö d.Fremdenverkehrs 100 100

78 782000 Wirtschaftspolit. Maßn. 38.700 100 38.800

789000 Fö v. Handel, Gewerbe,Industrie Sonst. Einri u. Maßn. 115.700 115.700

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonstige ZuwendungenStadtgemeinde Perg

Seite 211

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7 Summe Gruppe 7 48.900 116.400 165.300

8 85 851000 Abwasserbeseitigung 679.500 679.500

Summe Gruppe 8 679.500 679.500

9 92 920000 Ausschl. Gemeindeabgaben 26.000 26.000

Summe Gruppe 9 26.000 26.000

Summe gesamt 1.204.900 71.500 1.155.600 41.800 50.000 156.400 2.680.200

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Seite 212

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Seite 213

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)Stadtgemeinde Perg

Einnahmen AusgabenBezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto

Seite 214

Zuschüsse vom und an den Bund

Rathaus - Hauptverwaltung1/010000/750000 400,00Lde TZ an Bund u. Bundesfonds

Rathaus - Hauptverwaltung2/010000/860000 14.000,00Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds

Stadtbibliothek2/273000/860001 2.600,00Fö. Medienankauf BKA 2015

Bauhof2/617000/860000 42.000,00Lfde TZ von Bund u. Bundesfonds

Wasserversorgung2/850000/860205 1.300,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 05 (bis 2026)

Wasserversorgung2/850000/870205 800,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 05 (bis 2028)

Abwasserbeseitigung2/851000/860210 61.000,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 10 (bis 2020)

Abwasserbeseitigung2/851000/860211 12.100,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 11 (bis 2021)

Abwasserbeseitigung2/851000/860212 14.900,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 12 (bis 2025)

Abwasserbeseitigung2/851000/860213 6.600,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 13 (bis 2025)

Abwasserbeseitigung2/851000/860214 17.000,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 14 (bis 2027)

Abwasserbeseitigung2/851000/860215 13.600,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 15 (bis 2028)

Abwasserbeseitigung2/851000/860219 1.900,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 19 (bis 2031)

Abwasserbeseitigung2/851000/860220 2.900,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 20 (bis 2032)

Abwasserbeseitigung2/851000/860221 2.700,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 21 (bis 2032)

Abwasserbeseitigung2/851000/860223 1.800,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 23 (bis 2037)

Abwasserbeseitigung2/851000/860224 3.800,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 24 (bis 2037)

Abwasserbeseitigung2/851000/860225 1.300,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 25 (bis 2037)

Abwasserbeseitigung2/851000/860227 200,00Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 27 (bis 2043)

Abwasserbeseitigung2/851000/870210 14.600,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 10 (bis 2020)

Abwasserbeseitigung2/851000/870211 2.200,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 11 (bis 2021)

Abwasserbeseitigung2/851000/870212 7.700,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 12 (bis 2025)

Abwasserbeseitigung2/851000/870213 3.400,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 13 (bis 2025)

Abwasserbeseitigung2/851000/870214 9.800,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 14 (bis 2027)

Abwasserbeseitigung2/851000/870215 8.400,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 15 (bis 2028)

Abwasserbeseitigung2/851000/870219 2.600,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse Ba 19 (bis 2031)

Abwasserbeseitigung2/851000/870220 5.300,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 20 (bis 2032)

Abwasserbeseitigung2/851000/870221 4.800,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 21 (bis 2032)

Abwasserbeseitigung2/851000/870223 4.600,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 23 (bis 2037)

Abwasserbeseitigung2/851000/870224 7.400,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 24 (bis 2037)

Abwasserbeseitigung2/851000/870225 2.400,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 25 (bis 2037)

Abwasserbeseitigung2/851000/870227 4.500,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 27 (bis 2043)

Abwasserbeseitigung2/851000/870229 600,00KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 29 (bis 2044)

Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt2/859330/860000 4.800,00Lfde TZ von Bund u. Bundesfonds

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG2/941000/860200 44.100,00Lfde TZ v. Bund - Sicherstellung nachhaltige Haushaltsführung

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)Stadtgemeinde Perg

Einnahmen AusgabenBezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto

Seite 215

Zuschüsse vom und an den Bund

Zusch. n.d.Katastrophenfondsgesetz2/944000/860000 22.800,00Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds

Summe Zuschüsse vom und an den Bund 350.500,00 400,00

Zuschüsse vom und an das Land

Sonderschulen1/213000/720020 39.500,00Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Gastbeitrag

Berufsbild. Pflichtschulen1/220000/720020 137.700,00Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Gastbeitr.f.Berufsschulen

Berufsbild. Pflichtschulen1/220000/720120 54.800,00Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Bau-u.Errichtungsaufw. f.Berufssch.

Krankenanstalten - Sprengelbeiträge1/562000/751000 2.207.500,00Lfde TZ an Land OÖ Krankenanstaltenbeitrag

Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände1/690000/751000 41.000,00Lfde TZ an Land OÖ f. OÖVV

Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände1/690000/751700 29.000,00Lfde TZ an Gde/-verbände gem. OöNah-u.RegionalverkehrsFinG

Winterdienst1/814000/720000 8.200,00Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Winterdienst f. Landesstraßen

Landesumlage1/930000/751000 986.000,00Lfde TZ an Land OÖ Landesumlage

Wahlamt2/024000/817100 6.200,00Kostenbeitr.(-ersatz) des Landes f. Wahlen,Volksabstimmung

Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütun2/164000/871900 4.400,00KTZ v. Landesfonds LFK

VS Perg2/211000/871000 400,00Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds

VS Pergkirchen2/211100/871000 100,00KTZ vom Land Oö.

Schülerbetreuung - NABE VS Perg2/211810/861011 193.000,00Lfd. TZ v.Ländern VS Perg

Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen2/211820/861012 38.800,00Lfd. TZ v.Ländern VS Pergkirchen

Neue MittelSchule 1 Perg2/212000/871000 500,00KTZ vom Land Oö.

Neue MittelSchule Perg-SZ2/212200/871000 500,00KTZ vom Land Oö.

Schülerbetreuung - NABE NMS 1 Perg2/212810/861021 17.900,00Lfd. TZ v.Ländern NMS 1 Perg

Schülerbetreuung - NABE NMS Perg-Schulzentrum2/212820/861022 14.700,00Lfd. TZ v.Ländern NMS Perg-SZ

Polytechnische Schule2/214000/871000 100,00KTZ vom Land Oö.

Berufsbild. Pflichtschulen2/220000/828000 9.500,00Rückersätze von Ausgaben

Kindergarten Haydnstraße2/240200/871000 9.700,00Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds

Kindergarten - Ausspeisung2/240600/828000 100,00Rückersätze von Ausgaben

Kindergärten - Transport2/240700/861300 22.800,00Lfde TZ vom Land OÖ Kindergartentransport

Außerschul.Jugenderziehung Jugendtaxi2/259010/861000 1.200,00Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds

Stadtbibliothek2/273000/861000 3.500,00Lfde TZ vom Land OÖ Bücherei

Landesmusikschule (LMS)2/320000/871000 1.400,00KTZ vom Land Oö. Instumentenankauf

Förderung v. Schrifttum u. Sprache PERGliest2/330000/861000 500,00Lfde TZ vom Land OÖ PERGliest

Krankenanstalten - Sprengelbeiträge2/562000/828000 57.700,00Rückersätze von Ausgaben Krankenanstaltenbeitrag

Gemeindestraßen2/612000/871000 1.100,00Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds

Bauhof2/617000/828000 200,00Rückersätze von Ausgaben

So. Fö d.Land- u. Forstwirtsch. Produktionsfö2/742000/861000 600,00Lfde TZ vom Land OÖ

Öffentl. Beleuchtung u. Uhren2/816000/871000 42.800,00KTZ vom Land Oö.

Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben2/921000/861000 800,00lfd. TZ zw. Ländern - Landschaftsabgabe

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)Stadtgemeinde Perg

Einnahmen AusgabenBezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto

Seite 216

Zuschüsse vom und an das Land

Bedarfszuweisungen2/940000/861000 153.200,00Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)

Standesamtsverband6/022010/871100 122.600,00KTZ vom Land ( BZ )

FF Perg u. Pergkirchen Einsatzbekleidung6/163010/871100 1.200,00KTZ vom Land ( BZ )

Eislaufplätze u. -hallen6/264000/871000 23.200,00Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds

Summe Zuschüsse vom und an das Land 728.700,00 3.503.700,00

Zuschüsse von und an Gemeindeverbände

Standesamt1/022000/752000 25.100,00Lfde TZ an Gemeinden - Kostenanteil Standesamtsverband

Fö d.Unterrichts - so.Einri u. Maßn1/239000/752000 900,00Lfde TZ an Gden/-verbände Sonderpädagog. Zentrum

Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe1/419000/752100 2.833.700,00Lfde TZ Gdeverbde-SHV-Vbumlage, Mob.Dienste,Streetwork,Lernhilfe

Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege1/616100/752000 14.100,00Lfde TZ an Gden/-verbände WEV Unteres Mühlv.

Konkurrenzgewässer1/631000/752000 24.100,00Lfde TZ an Gemeinden /-verbände

Wirtschaftspolit. Maßn.1/782000/752100 104.300,00Lfd. TZ an Gemeindeverbände WP Perg-Machland, Inkoba

Abfallbeseitigung1/813000/752000 148.400,00Lfde TZ an Gden/-verbände Abfallwirtschaftsbeitr. (nach EW)

Abfallbeseitigung1/813000/752001 146.000,00Lfde TZ an Gdeverbände BAV Perg - Hausabfall

Summe Zuschüsse von und an Gemeindeverbände 0,00 3.296.600,00

Zuschüsse von und an Gemeinden

VS Perg1/211000/720720 14.600,00Schulerhaltungsbeiträge

Neue MittelSchule 1 Perg1/212000/720720 25.200,00Schulerhaltungsbeiträge

Neue MittelSchule Perg-SZ1/212200/720720 23.100,00Schulerhaltungsbeiträge

Kindergarten Friedhofstraße1/240100/720720 9.000,00Kindergartenerhaltungsbeiträge

Krabbelstube Friedhofstraße1/240800/720720 1.500,00Krabbelstubenerhaltungsbeiträge

Krabbelstube Haydnstraße1/240810/720720 1.900,00Krabbelstubenerhaltungsbeiträge

Landesmusikschule (LMS)1/320000/720020 1.000,00Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. DB

Standesamtsverband2/022010/862000 116.200,00Lfd. v Gemeinden - Kostenanteil Akonto

VS Perg2/211000/817720 16.200,00Schulerhaltungsbeiträge

Neue MittelSchule 1 Perg2/212000/817720 132.600,00Schulerhaltungsbeiträge

Neue MittelSchule Perg-SZ2/212200/817720 56.700,00Schulerhaltungsbeiträge

Polytechnische Schule2/214000/817720 158.500,00Schulerhaltungsbeiträge

Kindergarten Friedhofstraße2/240100/817720 800,00Kindergartenerhaltungsbeiträge

Kindergarten-Integrativ2/240400/817720 3.600,00Kindergartenerhaltungsbeiträge

Landesmusikschule (LMS)2/320000/817020 39.300,00Kostenbeitr.(-ersatz) f.sonst.Leist DB

Medizinische Bereichsversorgung2/510000/862000 7.200,00lfde TZ v. Gden, -verbände Aufteilung Gden - Sanitätsbeitr.

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 9 Abs. 2 Z. 2 VRV)Stadtgemeinde Perg

Einnahmen AusgabenBezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto

Seite 217

Zuschüsse von und an Gemeinden

Wirtschaftspolit. Maßn.2/782000/862000 1.100,00Lfde TZ von Gden IWB Projekt Region Aist-Naarn

Summe Zuschüsse von und an Gemeinden 532.200,00 76.300,00

Gesamtsumme 1.611.400,00 6.877.000,00

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Seite 218

Page 219: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Seite 219

Vergütungen an Verwaltungszweige

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (§ 9 Abs. 2 Z. 5 VRV)Stadtgemeinde Perg

Einnahmen AusgabenBezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto

Seite 220

Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen

Rathaus - Hauptverwaltung1/010000/729901 7.500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Wahlamt1/024000/729901 1.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Ehrungen u. Auszeichnungen1/062000/729901 400,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

FF-Perg1/163100/729901 15.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

FF-Pergkirchen1/163200/729901 2.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütun1/164000/729901 500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.1/179000/729901 200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

VS Perg1/211000/729901 15.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

VS Pergkirchen1/211100/729901 15.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Neue MittelSchule 1 Perg1/212000/729901 17.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Neue MittelSchule Perg-SZ1/212200/729901 20.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Polytechnische Schule1/214000/729901 15.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

HLW Perg1/222000/729901 1.500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Kindergarten Friedhofstraße1/240100/729901 15.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Kindergarten Haydnstraße1/240200/729901 20.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Kindergarten Pergkirchen1/240300/729901 10.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Kindergarten-Integrativ1/240400/729901 1.500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Krabbelstube Friedhofstraße1/240800/729901 500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Krabbelstube Haydnstraße1/240810/729901 2.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Jugendzentrum Waidhoferstr.1/259100/729901 1.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Bezirkssporthalle (BSH)1/263000/729901 15.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Eislaufplätze u. -hallen1/264000/729901 5.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Sportl. Veranstaltungen1/269100/729901 2.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Sportl. Veranstaltungen Reitwagenfest1/269130/729901 1.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Stadtbibliothek1/273000/729901 400,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Landesmusikschule (LMS)1/320000/729901 10.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Maßn. zur Fö d. Musikpflege1/322000/729901 2.500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Musik u. darst. Kunst PERGjammed1/329010/729901 1.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Förderung v. Schrifttum u. Sprache PERGliest1/330000/729901 1.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Heimat-,Steinbrecherh.,Ratgöbluckn1/360000/729901 500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Denkmalpflege1/362000/729901 1.500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege1/363000/729901 1.500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.1/369000/729901 3.500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

50 Jahre Stadt Perg1/369010/729901 4.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

KUZ Perg1/380100/729901 1.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Maßn. zur Kulturpflege1/381000/729901 5.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Festival der Regionen1/381010/729901 300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Freie Wohlfahrt -Sonst.Einri u.Maßn1/429000/729901 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Page 221: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (§ 9 Abs. 2 Z. 5 VRV)Stadtgemeinde Perg

Einnahmen AusgabenBezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto

Seite 221

Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen

Natur- und Landschaftsschutz1/520000/729901 2.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Umweltschutz - Sonst. Einri u. Maßn1/529000/729901 500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Landesstraßen1/611000/729901 1.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Gemeindestraßen1/612000/729901 300.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Gemeindestraße-Karbrunnen1/612010/729901 2.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege1/616000/729901 6.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.1/639000/729901 8.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Einri. u. Maßn. d. StVO1/640000/729901 25.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Straßenverkehr - So.Einri u. Maßn.1/649000/729901 2.500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Maßn.z.Fö d. Fremdenverkehrs1/771000/729901 6.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Fö v. Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn.1/789000/729901 3.500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Öffentliches WC1/812000/729901 500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Abfallbeseitigung1/813000/729901 25.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Winterdienst1/814000/729901 30.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Straßenreinigung1/814100/729901 85.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Park-u. Gartenanlagen1/815100/729901 50.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Kinderspielplätze1/815200/729901 5.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Sonstige Märkte1/828000/729901 200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Waldbad, Leitnerwehr-Wiese1/831100/729901 10.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Sonst. Betriebe - Parkplätze1/839000/729901 1.500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Sonst. Betr. - Park&Ride-Anlage SZ1/839100/729901 700,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Grundbesitz1/840000/729901 3.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Wohn- u. Geschäftsgebäude1/846000/729901 500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Wasserversorgung1/850000/729901 55.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Abwasserbeseitigung1/851000/729901 51.200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Vitalwelt - Freibad1/859310/729901 10.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt1/859330/729901 20.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Bauhof2/617000/829901 921.300,00Sonst. Einn. - Vergütungen Bauhofleistungen

Standesamtsverband5/022010/729901 1.700,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Vitalwelt - Salzwelt5/859333/729901 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhofleistungen

Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen 921.300,00 921.300,00

Vergütung Verwaltungskostentangente

Abfallbeseitigung1/813000/729902 40.600,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Verwaltungskostentangente

Wasserversorgung1/850000/729902 84.900,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Verwaltungskostentangente

Abwasserbeseitigung1/851000/729902 89.600,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Verwaltungskostentangente

Page 222: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (§ 9 Abs. 2 Z. 5 VRV)Stadtgemeinde Perg

Einnahmen AusgabenBezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto

Seite 222

Vergütung Verwaltungskostentangente

Rathaus - Hauptverwaltung2/010000/829902 215.100,00Sonst. Einn. - Vergütungen Verwaltungskostentangente

Summe Vergütung Verwaltungskostentangente 215.100,00 215.100,00

Bauhof ohne Personal

Rathaus - Hauptverwaltung1/010000/729903 1.000,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Wahlamt1/024000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Ehrungen u. Auszeichnungen1/062000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

FF-Perg1/163100/729903 1.900,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

FF-Pergkirchen1/163200/729903 200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütun1/164000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.1/179000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

VS Perg1/211000/729903 1.900,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

VS Pergkirchen1/211100/729903 1.900,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Neue MittelSchule 1 Perg1/212000/729903 2.200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Neue MittelSchule Perg-SZ1/212200/729903 2.600,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Polytechnische Schule1/214000/729903 1.900,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

HLW Perg1/222000/729903 200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Kindergarten Friedhofstraße1/240100/729903 1.900,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Kindergarten Haydnstraße1/240200/729903 2.600,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Kindergarten Pergkirchen1/240300/729903 1.300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Kindergarten-Integrativ1/240400/729903 200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Krabbelstube Friedhofstraße1/240800/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Krabbelstube Haydnstraße1/240810/729903 200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Jugendzentrum Waidhoferstr.1/259100/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Bezirkssporthalle (BSH)1/263000/729903 1.900,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Eislaufplätze u. -hallen1/264000/729903 700,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Sportl. Veranstaltungen1/269100/729903 300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Sportl. Veranstaltungen Reitwagenfest1/269130/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Stadtbibliothek1/273000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Landesmusikschule (LMS)1/320000/729903 1.300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Maßn. zur Fö d. Musikpflege1/322000/729903 300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Musik u. darst. Kunst PERGjammed1/329010/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Förderung v. Schrifttum u. Sprache PERGliest1/330000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Heimat-,Steinbrecherh.,Ratgöbluckn1/360000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Denkmalpflege1/362000/729903 200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege1/363000/729903 200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.1/369000/729903 400,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Page 223: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (§ 9 Abs. 2 Z. 5 VRV)Stadtgemeinde Perg

Einnahmen AusgabenBezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto

Seite 223

Bauhof ohne Personal

50 Jahre Stadt Perg1/369010/729903 500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

KUZ Perg1/380100/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Maßn. zur Kulturpflege1/381000/729903 700,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Freie Wohlfahrt -Sonst.Einri u.Maßn1/429000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Natur- und Landschaftsschutz1/520000/729903 300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Umweltschutz - Sonst. Einri u. Maßn1/529000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Landesstraßen1/611000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Gemeindestraßen1/612000/729903 39.200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Gemeindestraße-Karbrunnen1/612010/729903 300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege1/616000/729903 800,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.1/639000/729903 1.100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Einri. u. Maßn. d. StVO1/640000/729903 3.300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Straßenverkehr - So.Einri u. Maßn.1/649000/729903 300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Maßn.z.Fö d. Fremdenverkehrs1/771000/729903 800,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Fö v. Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn.1/789000/729903 500,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Öffentliches WC1/812000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Abfallbeseitigung1/813000/729903 3.300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Winterdienst1/814000/729903 3.900,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Straßenreinigung1/814100/729903 11.100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Park-u. Gartenanlagen1/815100/729903 6.600,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Kinderspielplätze1/815200/729903 600,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Sonstige Märkte1/828000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Waldbad, Leitnerwehr-Wiese1/831100/729903 1.300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Sonst. Betriebe - Parkplätze1/839000/729903 200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Sonst. Betr. - Park&Ride-Anlage SZ1/839100/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Grundbesitz1/840000/729903 400,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Wohn- u. Geschäftsgebäude1/846000/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Wasserversorgung1/850000/729903 7.200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Abwasserbeseitigung1/851000/729903 6.700,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Vitalwelt - Freibad1/859310/729903 1.300,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt1/859330/729903 2.600,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Bauhof2/617000/829903 120.500,00Sonst. Einn. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Standesamtsverband5/022010/729903 200,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Vitalwelt - Salzwelt5/859333/729903 100,00Sonst. Ausg. - Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten

Summe Bauhof ohne Personal 120.500,00 120.500,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (§ 9 Abs. 2 Z. 5 VRV)Stadtgemeinde Perg

Einnahmen AusgabenBezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto

Seite 224

Vergütungen Organe

Wasserversorgung1/850000/729904 3.700,00Vergütungen Organe

Abwasserbeseitigung1/851000/729904 6.100,00Vergütungen Organe

StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)2/000000/829904 9.800,00Vergütungen Organe

Summe Vergütungen Organe 9.800,00 9.800,00

Vergütung Standesamtsverband

Standesamtsverband1/022010/729905 53.300,00Vergütungen Standesamtsverband

Rathaus - Hauptverwaltung2/010000/829905 53.300,00Vergütungen Standesamtsverband

Summe Vergütung Standesamtsverband 53.300,00 53.300,00

Gesamtsumme 1.320.000,00 1.320.000,00

Page 225: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Seite 225

Nachweis über Leasing

Page 226: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über LeasingStadtgemeinde Perg

Kontonummer

Beschlussdatum

Darlehensnr./Pos

Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers

Aktenzahl

Genehmigungsdatum/-vermerk

Verwendungszweck

Währung/Zinssatz

HH-Stelle Tilgung

Laufzeit

Leasingrest

Jahresanfang

Rate Leasingrest

Jahresende

Gesamt Gesamt Gesamt

Jahres-

verbindlichkeiten

Gesamt

Zugang

Gesamt

Seite 226

1/1

3872 easyleasing GmbH /AT

00370313

08.05.2018

Kopierer Konica Minalta (PTS) C458 +Zubehör und Software

1/214000/702500

01.08.2018 - 31.07.2023

8.100,00 1.900,00

EUR / 0,000%

6.200,000,00 0,00

5/1

15128 Oberbank Leasing GesmbH /AT

69062

22.03.2016

Leasing KFZ - PE-430A (Bauhof)Kramer Allradlader 5065 samtGreifschaufel u. Kehrmaschine

1/617000/702607

01.07.2016 - 30.06.2020

14.100,00 7.700,00

EUR / 0,000%

6.400,000,00 0,00

6/1

15128 Oberbank Leasing GesmbH /AT

96516

Leasing KFZ - PE-292A (Rathaus)Renault Kadjar ZEN dCi 110

1/010000/702608

01.02.2016 - 31.01.2020

4.500,00 4.100,00

EUR / 0,000%

400,000,00 0,00

7/1

15128 Oberbank Leasing GesmbH /AT

87644

Leasing KFZ- PE-301A (Bauhof) FordTransit Custom 2017.25 TrendKastenwagen

1/617000/702609

01.07.2017 - 30.06.2021

9.800,00 3.900,00

EUR / 0,000%

5.900,000,00 0,00

8/1

15128 Oberbank Leasing GesmbH /AT

1010106252

20.03.2018

Leasing KFZ - PE-299A (Bauhof) VWPritsche LR TDI

1/617000/702610

01.05.2018 - 31.05.2022

17.000,00 7.200,00

EUR / 0,000%

9.800,000,00 0,00

9/1

15128 Oberbank Leasing GesmbH /AT

1010107991

29.05.2018

Leasing KFZ - PE-431A (Bauhof) FordTransit Pritsche L2H1 310

1/617000/702611

05.06.2018 - 31.10.2022

20.300,00 5.200,00

EUR / 100,000%

15.100,000,00 0,00

73.800,00Summe 30.000,00 43.800,000,00 0,00

Page 227: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Seite 227

Nachweis über Haftungen

Page 228: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über HaftungenStadtgemeinde Perg

Kontonummer

Beschlussdatum

Darlehensnr./Pos

HaftungsnehmerIn/Land

Aktenzahl

Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk

Verwendungszweck

Währung/Zinssatz

Haftungsart

Laufzeit

Ansatz Beteiligung

in %

Seite 228

5/1

3187 212000HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT

8124-001537

23.05.2017

VFI d. Stadtgemeinde Perg & Co KG (NMS 1),Ausfinanzierung Sanierung u. Erweiterung NMS 1, 2. + 3 BA

28.07.2017/IKD-2017-245080/4-Pö

18.07.2017 - 31.03.2044

EUR / 0,660%

100,00%Ausfallbürge

6/1

3187 212000HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT

8124-001545

23.05.2017

VFI d. Stadtgemeinde Perg & Co KG (NMS 1),Zwischenfinanzierung LZ u. BZ, 2. + 3. BA 18.07.2017 - 31.03.2026

EUR / 0,660%

100,00%Ausfallbürge

7/1

3187 851000HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT RHV Machland-OST (UWF - Darlehen), ABA BA 01 - 04

01.01.1987 - 31.12.2027

EUR / 0,000%

4,70%Ausfallbürge

6/1

11065 851000Allg. Sparkasse Oö /AT RHV Perg-Münzbach-Windhaag-Rechberg, BA 04

01.01.2013 - 31.12.2038

EUR / 0,000%

53,20%Ausfallbürge

7/1

11065 851000Allg. Sparkasse Oö /AT RHV Perg-MünzbachWindhaag-Rechberg, BA 08

31.03.2009 - 31.12.2033

EUR / 0,000%

53,20%Ausfallbürge

8/1

11065 851000Allg. Sparkasse Oö /AT RHV Perg-Münzbach-Windhaag-Rechberg, BA 05

30.06.2001 - 30.06.2016

EUR / 0,000%

100,00%Ausfallbürge

9/1

11065 851000Allg. Sparkasse Oö /AT RHV Perg-MünzbachWindhaag-Rechberg, BA 06

01.01.2001 - 31.12.2026

EUR / 0,000%

100,00%Ausfallbürge

16/1

11065 850000Allg. Sparkasse Oö /AT GWVA Perg u. Umgebung (Brunnen Au), BA 02

01.01.1997 - 31.12.2022

EUR / 0,000%

60,38%Ausfallbürge

17/1

11065 850000Allg. Sparkasse Oö /AT

BA 04 Brunne Au

GWVA Perg u. Umgebung (Brunnen Au Erw.), BA 04

01.01.2008 - 31.12.2034

EUR / 0,000%

43,36%Ausfallbürge

18/1

11065 212000Allg. Sparkasse Oö /AT VFI d. Stadtgemeinde Perg & Co KG (NMS 1), Zuführung o.H.,Umfinanzierung

19.05.2015/IKD-2015-265088/2-Pö

31.12.2015 - 31.12.2024

EUR / 0,430%

100,00%Ausfallbürge

19/1

11065 212000Allg. Sparkasse Oö /AT VFI d. Stadtgemeinde Perg & Co KG (NMS 1), Zwischenfin. LZ+ BZ, Umfinanzierung

10.12.2015/IKD-2015-265080/2-Pö

31.12.2015 - 31.12.2024

EUR / 0,430%

100,00%Ausfallbürge

Page 229: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über HaftungenStadtgemeinde Perg

AbgangZugang

Ursprüngliche

Haftungshöhe

Gesamt

Haftungsstand

Jahresanfang

Gesamt

Kontonummer

Darlehensnr./Pos

Haftungsstand

Jahresende

Gesamt

Risiko-

klasse wahrsch- Betrag Art

RisikovorsorgeEintritts-

einlichkeitHaftungswert

Seite 229

5/1

3187

1.729.300,00 63.800,00 1.665.500,001.729.263,00 Nicht angegeben 0,00%

6/1

3187

2.475.000,00 2.475.000,002.475.000,00 Nicht angegeben 0,00%

7/1

3187

98.400,00 12.100,00 86.300,00366.699,72 Nicht angegeben 0,00%

6/1

11065

173.400,00 34.400,00 139.000,00374.480,12 Nicht angegeben 0,00%

7/1

11065

196.900,00 12.700,00 184.200,00273.093,69 Nicht angegeben 0,00%

8/1

11065

804.600,00 113.600,00 691.000,002.354.462,84 Nicht angegeben 0,00%

9/1

11065

188.900,00 29.100,00 159.800,00930.212,28 Nicht angegeben 0,00%

16/1

11065

200.300,00 44.500,00 155.800,00877.597,00 Nicht angegeben 0,00%

17/1

11065

140.100,00 8.800,00 131.300,00217.300,00 Nicht angegeben 0,00%

18/1

11065

300.000,00 50.000,00 250.000,00564.838,70 Nicht angegeben 0,00%

19/1

11065

730.700,00 730.700,002.930.694,37 Nicht angegeben 0,00%

Page 230: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über HaftungenStadtgemeinde Perg

Kontonummer

Beschlussdatum

Darlehensnr./Pos

HaftungsnehmerIn/Land

Aktenzahl

Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk

Verwendungszweck

Währung/Zinssatz

Haftungsart

Laufzeit

Ansatz Beteiligung

in %

Seite 230

20/1

11065 846000Allg. Sparkasse Oö /AT VFI d. Stadtgemeinde Perg & Co KG, (Bürogeb. Lebingerstr. 6)Sanierung, Umfinanzierung

11.12.2015/IKD-2015-265068/2-Pö

31.12.2015 - 31.03.2029

EUR / 0,660%

100,00%Ausfallbürge

24/1

11065 850000Allg. Sparkasse Oö /AT

AT09 2032 0321 0754 0605

29.05.2018

GWVA Perg u. Umgebung, Ringleitung Nord-Bauteil 2 BA 09,Zwischenfinanzierungskredit 21.03.2018 - 31.01.2021

EUR / 0,350%

60,38%Bürge und Zahler

25/1

11065 850000Allg. Sparkasse Oö /AT

AT84 2032 0321 0754 0613

17.07.2018

GWVA Perg u. Umgebung Ringleitung BA 08 BT1,Abstattungskredit

30.08.2018/IKD-2018-427674/3-SCM

01.08.2018 - 31.10.2043

EUR / 0,690%

60,38%Bürge

3/1

11098 851000Kommunalkredit AG /AT RHV Perg-Münzbach-Windhaag-Rechberg, BA 02

02.08.2000 - 01.09.2021

EUR / 0,000%

53,20%Ausfallbürge

4/1

11098 000000Kommunalkredit AG /AT RHV-Perg-Münzbach-Windhaag-Rechberg, BA 03

22.07.1997 - 01.09.2032

EUR / 0,000%

53,20%Ausfallbürge

12/1

12272 850000Raiffeisenbank Perg eGen /AT

21.07.2015

GWVA Perg u. Umgebung (Brunnen Naarnfluss), BA 07

28.08.2015/IKD-2015-189359/2-Pö

01.01.2014 - 30.06.2040

EUR / 0,000%

60,38%Ausfallbürge

13/1

12272 851000Raiffeisenbank Perg eGen /AT RHV Machland-OST (UWF-Annuitätenzuschuss), ABA BA 07

01.01.2011 - 31.12.2030

EUR / 0,000%

2,00%Ausfallbürge

15/1

12272 179000Raiffeisenbank Perg eGen /AT

17.11.2015

Hochwasserschutzverband Aist (Projekte 2009-2015)

28.04.2016

26.01.2016 - 31.03.2049

EUR / 0,000%

3,22%Ausfallbürge

16/1

12272 851000Raiffeisenbank Perg eGen /AT RHV Machland-OST (UWF-Annuitätenzuschuss), ABA BA 09

01.01.2015 - 31.12.2025

EUR / 0,000%

3,60%Ausfallbürge

1/1

16256 846000UniCredit Bank Austria AG /AT

10010617248

18.11.2014

VFI d. Stadtgemeinde Perg & Co KG (Stadthaus),Ausfinanzierung - tilgend 18.11.2014 - 31.12.2034

EUR / 0,822%

100,00%Ausfallbürge

2/1

16256 846000UniCredit Bank Austria AG /AT

10010617156

18.11.2014

VFI d. Stadtgemeinde Perg & Co KG (Stadthaus),Ausfinanzierung - endfällig 01.01.2015 - 31.12.2034

EUR / 0,852%

100,00%Ausfallbürge

Page 231: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über HaftungenStadtgemeinde Perg

AbgangZugang

Ursprüngliche

Haftungshöhe

Gesamt

Haftungsstand

Jahresanfang

Gesamt

Kontonummer

Darlehensnr./Pos

Haftungsstand

Jahresende

Gesamt

Risiko-

klasse wahrsch- Betrag Art

RisikovorsorgeEintritts-

einlichkeitHaftungswert

Seite 231

20/1

11065

139.400,00 12.900,00 126.500,00177.769,86 Nicht angegeben 0,00%

24/1

11065

1.207.600,00 Nicht angegeben 0,00%

25/1

11065

717.700,00 26.700,00 691.000,00724.560,00 Nicht angegeben 0,00%

3/1

11098

294.400,00 97.200,00 197.200,00857.375,30 Nicht angegeben 0,00%

4/1

11098

469.200,00 39.800,00 429.400,00700.024,81 Nicht angegeben 0,00%

12/1

12272

706.000,00 29.500,00 676.500,00905.700,00 Nicht angegeben 0,00%

13/1

12272

1.800,00 100,00 1.700,003.428,00 Nicht angegeben 0,00%

15/1

12272

24.200,00 700,00 23.500,0025.760,00 Nicht angegeben 0,00%

16/1

12272

16.300,00 900,00 15.400,0020.005,20 Nicht angegeben 0,00%

1/1

16256

892.800,00 52.700,00 840.100,001.100.000,00 Nicht angegeben 0,00%

2/1

16256

1.100.000,00 1.100.000,001.100.000,00 Nicht angegeben 0,00%

Page 232: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über HaftungenStadtgemeinde Perg

Kontonummer

Beschlussdatum

Darlehensnr./Pos

HaftungsnehmerIn/Land

Aktenzahl

Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk

Verwendungszweck

Währung/Zinssatz

Haftungsart

Laufzeit

Ansatz Beteiligung

in %

Seite 232

7/1

16256 212000UniCredit Bank Austria AG /AT

10013208466

VFI d. Stadtgemeinde Perg & Co KG (NMS 1),Neufinanzierung Zubau + Sanierung , Umfinanzierung

19.05.2015

31.12.2015 - 31.12.2038

EUR / 0,720%

100,00%Ausfallbürge

13/1

16256 000000UniCredit Bank Austria AG /AT Wirtschaftpark Perg-Machland (INKOBA), Grundkauf, ABA BA05, WVA BA 04, Infrastruktur 01.01.2006 - 31.12.2020

EUR / 0,000%

25,00%Ausfallbürge

Summe Nicht angegeben

Summe

Page 233: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über HaftungenStadtgemeinde Perg

AbgangZugang

Ursprüngliche

Haftungshöhe

Gesamt

Haftungsstand

Jahresanfang

Gesamt

Kontonummer

Darlehensnr./Pos

Haftungsstand

Jahresende

Gesamt

Risiko-

klasse wahrsch- Betrag Art

RisikovorsorgeEintritts-

einlichkeitHaftungswert

Seite 233

7/1

16256

1.064.700,00 49.600,00 1.015.100,001.211.430,53 Nicht angegeben 0,00%

13/1

16256

196.600,00 8.000,00 188.600,00622.750,00 Nicht angegeben 0,00%

12.660.700,00 0,00 687.100,00 11.973.600,0021.750.045,42Summe Nicht angegeben 0,000,00

12.660.700,00 0,00 687.100,00 11.973.600,0021.750.045,42Summe 0,000,00

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Seite 234

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Seite 235

Nachweis über Rücklagen

Page 236: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 9 Abs.2 Z. 3 VRV)Stadtgemeinde Perg

Nr. Bezeichnung BemerkungStand zu Beginn

des Finanzjahres

Zugang Abgang Stand am Ende

des Finanzjahres

Seite 236

8/8000001/00003 Allgemeine Rücklagen 805.100,00 805.000,00 100,00

8/8000001/00004 Kindergarten-Neubau - zweckgebundene Rücklage 0,00 289.800,00 289.800,00

8/8000001/00005 WVA - zweckgebundene Rücklage 582.000,00 24.900,00 83.900,00 523.000,00

8/8000001/00006 ABA - zweckgebundene Rücklage 543.000,00 152.500,00 544.000,00 151.500,00

8/8000001/00007 Hochwasserschutz - zweckgebundene Rücklage 63.300,00 22.000,00 41.300,00

467.200,00Gesamtsummen 1.454.900,00 1.005.700,001.993.400,00

Page 237: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Seite 237

Darlehensnachweis nach Kategorie

Page 238: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

Kontonummer

Beschlussdatum

Darlehensnr./Pos

Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers

Aktenzahl

Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk

Verwendungszweck

Währung

Zinssatz

Laufzeit HH-Stelle Zinsen

HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung

HH-Stelle Ersatz

Positionsbezeichnung

Seite 238

Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind

4/1

12272 1/010000/346000

1/010000/650000

Raiffeisenbank Perg eGen /AT

AT49 3477 7000 2958 1568

20.09.2011

Umbauarbeiten Rathaus

05.12.2011/IKD(Gem)-420203/33-2011-Sec

0,800%

01.01.2011 - 31.12.2026

EUR Rathaus - Hauptverwaltung

Summe 010000

6/1

11480 1/163100/346000

1/163100/650000

BAWAG P.S.K. /AT

AT54 6000 0005 4005 7737

25.03.2014

Einsatzzentrum Ausfinanzierung

02.05.2014/IKD-2014-53603/3-Mad

0,810%

01.01.2014 - 31.12.2039

EUR FF-Perg

Summe 163100

2/1

3187 1/179000/346001

1/179000/650001

6/179000/346001HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT

466258407

20.09.2016

HW-Schutz Auhofbach 0,840%

05.10.2016 - 30.09.2041

EUR HW-Schutz Auhofbach

11/1

11065 1/179000/346000

1/179000/650000

6/179000/346000Allg. Sparkasse Oö /AT

AT08 2032 0321 0729 6571

19.11.2013

HW-Schutz

18.12.2013/IKD-2013-370894/2-Madk

0,640%

01.01.2011 - 30.09.2041

EUR Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.

Summe 179000

9/1

16256 1/211000/346000

1/211000/650000

UniCredit Bank Austria AG /AT

53000 286 244

VS Perg-Sanierung und, Waidhoferstrasse 0,070%

01.01.2004 - 31.12.2019

EUR VS Perg

Summe 211000

22/1

11065 1/612000/346003

1/612000/650003

6/612020/346000Allg. Sparkasse Oö /AT

AT87 2032 0321 0746 0340

20.09.2016

Straßenbauprogramm 2016 0,770%

01.09.2016 - 30.09.2031

EUR Straßenbauprogramm 2016

1/1

11072 1/612000/346002

1/612000/650002

Oö. Landesbank AG /AT

AT60 5400 0001 0065 1439

21.11.2006

Straßenbau Abgangsdeckung

13.04.2007/Gem-420203/30-2007-Sal

0,800%

01.01.2007 - 31.12.2021

EUR Gemeindestraßen

9/2

16256 1/612000/346001

1/612000/650001

UniCredit Bank Austria AG /AT

53000 286 244

VS Perg-Sanierung und, Waidhoferstrasse 0,070%

01.01.2004 - 31.12.2019

EUR Gemeindestraßen

Summe 612000

Page 239: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

ZinsenTilgungZugang

Ursprüngliche

Darlehenshöhe

Gesamt

Darlehensrest

Jahresanfang

Gesamt

Kontonummer

Darlehensnr./Pos

Gesamt

Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand

Darlehensrest

Jahresende

Gesamt

Seite 239

4/1

12272

55.100,00 6.600,00 400,00 7.000,00 7.000,00 48.500,00100.000,00

55.100,00 0,00 6.600,00 400,00 7.000,00 0,00 7.000,00 48.500,00100.000,00Summe 010000

6/1

11480

492.700,00 23.200,00 2.400,00 25.600,00 25.600,00 469.500,00600.000,00

492.700,00 0,00 23.200,00 2.400,00 25.600,00 0,00 25.600,00 469.500,00600.000,00Summe 163100

2/1

3187

284.000,00 10.800,00 2.800,00 13.600,00 13.600,00 273.200,00300.000,00

11/1

11065

433.800,00 17.600,00 2.800,00 20.400,00 20.400,00 416.200,00470.000,00

717.800,00 0,00 28.400,00 5.600,00 34.000,00 0,00 34.000,00 689.400,00770.000,00Summe 179000

9/1

16256

28.700,00 28.700,00 100,00 28.800,00 28.800,00 0,00430.017,60

808.000,00 0,0053.900,00

28.700,00 0,00 28.700,00 100,00 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00430.017,60Summe 211000

22/1

11065

261.800,00 19.200,00 2.000,00 21.200,00 21.200,00 242.600,00300.000,00

1/1

11072

400.100,00 133.300,00 2.900,00 136.200,00 136.200,00 266.800,002.000.000,00

9/2

16256

25.200,00 25.200,00 100,00 25.300,00 25.300,00 0,00377.982,40

808.000,00 0,0053.900,00

687.100,00 0,00 177.700,00 5.000,00 182.700,00 0,00 182.700,00 509.400,002.677.982,40Summe 612000

Page 240: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

Kontonummer

Beschlussdatum

Darlehensnr./Pos

Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers

Aktenzahl

Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk

Verwendungszweck

Währung

Zinssatz

Laufzeit HH-Stelle Zinsen

HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung

HH-Stelle Ersatz

Positionsbezeichnung

Seite 240

Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind

23/1

11065 1/859330/346001

1/859330/650001

6/859333/346000Allg. Sparkasse Oö /AT

AT40 2032 0321 0754 5770

20.03.2018

Salarium (MBW)

16.04.2018/IKD-2018-107562/2-Sec

0,620%

26.03.2018 - 31.12.2034

EUR MBW - Massageraum

Summe 859330

17/1

3192 1/859330/346000

1/859330/650000

6/859331/346000Darlehensgeber unbekannt /AT

Massageraum Vitalwelt

Massageraum Vitalwelt 0,000%

01.01.2019 - 31.12.2044

EUR Massageraum Vitalwelt

Summe 859331

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

ZinsenTilgungZugang

Ursprüngliche

Darlehenshöhe

Gesamt

Darlehensrest

Jahresanfang

Gesamt

Kontonummer

Darlehensnr./Pos

Gesamt

Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand

Darlehensrest

Jahresende

Gesamt

Seite 241

23/1

11065

225.000,00 15.700,00 1.400,00 17.100,00 17.100,00 209.300,00225.000,00

225.000,00 0,00 15.700,00 1.400,00 17.100,00 0,00 17.100,00 209.300,00225.000,00Summe 859330

17/1

3192

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Summe 859331

2.206.400,00 0,00 280.300,00 14.900,00 295.200,00 0,00 295.200,00 1.926.100,004.803.000,00Summe Schuldenart 1 lt. VRV

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

Kontonummer

Beschlussdatum

Darlehensnr./Pos

Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers

Aktenzahl

Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk

Verwendungszweck

Währung

Zinssatz

Laufzeit HH-Stelle Zinsen

HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung

HH-Stelle Ersatz

Positionsbezeichnung

Seite 242

Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichenAusgaben erzielt werden

5/1

11072 1/222100/346001

1/222100/650001

Oö. Landesbank AG /AT

4000420 00 000 000 000 10

Land Oö., Wo-ehem. Schülerheim Perg

Land Oö.

1,000%

01.01.1994 - 31.12.2025

EUR HTL Perg

Summe 222100

1/1

3187 1/850000/346012

1/850000/650012

6/850120/346000HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT

466258504

27.10.2016

WVA BA 12 0,840%

05.10.2016 - 30.09.2041

EUR WVA BA 12

1/1

11078 1/850000/346004

1/850000/650004

Öst. Kommunalkredit AG WVA Perg BA 04/AT

102538

21.03.1989

WVA BA 04

26.06.1989/Land OÖ., Gem 1747/54-19

3,000%

01.01.1991 - 01.09.2021

EUR Wasserversorgung

1/1

12272 1/850000/346005

1/850000/650005 2/850000/870205

Raiffeisenbank Perg eGen /AT

AT23 3477 7000 2952 8007

19.09.2000

WVA BA 05

01.12.2000/Land Oö., Gem-420203/22-2000-Sal

0,250%

01.01.2015 - 30.06.2028

EUR Wasserversorgung

3/1

12272 1/850000/346010

1/850000/650010

Raiffeisenbank Perg eGen /AT

AT50 3477 7000 2958 1550

20.09.2011

WVA BA. 10 0,800%

01.01.2011 - 31.12.2038

EUR Wasserversorgung

5/1

16256 1/850000/346011

1/850000/650011

6/850110/346000UniCredit Bank Austria AG /AT

10013 183 602

19.05.2015

WVA BA 11 0,830%

01.01.2015 - 31.12.2040

EUR Wasserversorgung

Summe 850000

3/1

3187 1/851000/346030

1/851000/650030

6/851300/346000HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT

466-271403

23.05.2017

ABA BA 30

23.05.2017

0,690%

01.01.2017 - 30.06.2021

EUR ABA BA 30

4/1

3187 1/851000/346031

1/851000/650031

6/851310/346000HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT

466-271306

23.05.2017

ABA BA 31

23.05.2017

0,690%

01.01.2017 - 30.06.2021

EUR ABA BA 31

3/1

11065 1/851000/346014

1/851000/650014 2/851000/870214

Allg. Sparkasse Oö /AT

AT64 2032 0000 6222 7832

19.09.2000

ABA BA 14

01.12.2000/Land Oö., Gem-42023/23-2000-Sal

0,800%

01.01.2000 - 31.12.2028

EUR Abwasserbeseitigung

5/1

11065 1/851000/346022

1/851000/650022 2/851000/860222

Allg. Sparkasse Oö /AT

AT27 2032 0321 6200 0058

15.07.2008

ABA BA 22 0,800%

01.01.2008 - 31.03.2038

EUR Abwasserbeseitigung

Page 243: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

ZinsenTilgungZugang

Ursprüngliche

Darlehenshöhe

Gesamt

Darlehensrest

Jahresanfang

Gesamt

Kontonummer

Darlehensnr./Pos

Gesamt

Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand

Darlehensrest

Jahresende

Gesamt

Seite 243

5/1

11072

137.600,00 21.800,00 1.200,00 23.000,00 23.000,00 115.800,00440.000,00

137.600,00 0,00 21.800,00 1.200,00 23.000,00 0,00 23.000,00 115.800,00440.000,00Summe 222100

1/1

3187

283.800,00 10.900,00 2.500,00 13.400,00 13.400,00 272.900,00300.000,00

1/1

11078

23.500,00 7.600,00 700,00 8.300,00 8.300,00 15.900,00188.876,70

1/1

12272

81.000,00 8.500,00 400,00 8.900,00 2.100,00 6.800,00 72.500,00506.747,67

3/1

12272

503.200,00 23.200,00 4.000,00 27.200,00 27.200,00 480.000,00600.000,00

5/1

16256

223.500,00 8.500,00 1.900,00 10.400,00 10.400,00 215.000,00234.000,00

1.115.000,00 0,00 58.700,00 9.500,00 68.200,00 2.100,00 66.100,00 1.056.300,001.829.624,37Summe 850000

3/1

3187

300.000,00 100.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 400.000,00300.000,00

4/1

3187

400.000,00 124.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 524.200,00400.000,00

3/1

11065

360.100,00 34.700,00 2.900,00 37.600,00 26.800,00 10.800,00 325.400,001.354.185,59

5/1

11065

1.078.000,00 56.000,00 8.600,00 64.600,00 64.600,00 1.022.000,001.400.000,00

Page 244: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

Kontonummer

Beschlussdatum

Darlehensnr./Pos

Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers

Aktenzahl

Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk

Verwendungszweck

Währung

Zinssatz

Laufzeit HH-Stelle Zinsen

HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung

HH-Stelle Ersatz

Positionsbezeichnung

Seite 244

Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichenAusgaben erzielt werden

10/1

11065 1/851000/346013

1/851000/650013 2/851000/870213

Allg. Sparkasse Oö /AT

AT35 2032 0000 6222 6123

15.12.1998

ABA BA 13

08.04.1999/Gem-420203/14-1999-Sal

0,425%

01.01.1999 - 30.06.2029

EUR Abwasserbeseitigung

12/1

11065 1/851000/346024

1/851000/650024

6/851240/346000

2/851000/870224

Allg. Sparkasse Oö /AT

AT07 2032 0321 0729 6589

09.12.2013

ABA BA 24 Kataster 0,640%

01.01.2014 - 30.09.2040

EUR Abwasserbeseitigung

14/1

11065 1/851000/346012

1/851000/650012

6/851120/346000

2/851000/870212

Allg. Sparkasse Oö /AT

32107-380994

19.05.2015

ABA BA 12, Umfinanzierung 0,530%

01.12.2015 - 31.12.2025

EUR ABA BA 12

15/1

11065 1/851000/346010

1/851000/650010 2/851000/870210

Allg. Sparkasse Oö /AT

32107-380944

19.05.2015

ABA BA 10, Umfinanzierung 0,530%

01.12.2015 - 31.12.2020

EUR ABA BA 10

4/1

11072 1/851000/346011

1/851000/650011 2/851000/870211

Oö. Landesbank AG /AT

AT47 5400 0041 0866 3446

16.05.1995

ABA BA 11

24.07.1995/Land Oö., Gem-1747/95-1995-Sal

0,200%

01.01.1996 - 30.06.2024

EUR Abwasserbeseitigung

1/1

11480 1/851000/346023

1/851000/650023 2/851000/870223

BAWAG P.S.K. /AT

AT54 6000 0005 4003 0286

24.11.2009

ABA BA 23 0,750%

01.01.2010 - 31.12.2035

EUR Abwasserbeseitigung

5/1

11480 1/851000/346020

1/851000/650020 2/851000/870220

BAWAG P.S.K. /AT

AT60 6000 0005 4000 2339

21.11.2006

ABA BA 20, 21 0,750%

01.01.2008 - 31.12.2032

EUR Abwasserbeseitigung

5/2

11480 1/851000/346021

1/851000/650021 2/851000/870221

BAWAG P.S.K. /AT

AT60 6000 0005 4000 2339

21.11.2006

ABA BA 20, 21 0,750%

01.01.2008 - 31.12.2032

EUR Abwasserbeseitigung

2/1

12272 1/851000/346025

1/851000/650025

6/851250/346000

2/851000/870225

Raiffeisenbank Perg eGen /AT

AT26 3477 7000 2958 1303

21.09.2010

ABA BA 25 0,800%

01.01.2010 - 31.12.2037

EUR Abwasserbeseitigung

10/1

12272 1/851000/346028

1/851000/650028

6/851280/346000Raiffeisenbank Perg eGen /AT

AT58 3477 7000 2958 2376

17.11.2015

ABA BA 28 0,950%

01.01.2016 - 31.12.2044

EUR ABA BA 28

3/1

16256 1/851000/346015

1/851000/650015

6/851150/346000

2/851000/870215

UniCredit Bank Austria AG /AT

10013 192 165

19.05.2015

ABA BA 15, Umfinanzierung 0,650%

01.12.2015 - 31.12.2028

EUR ABA BA 15

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

ZinsenTilgungZugang

Ursprüngliche

Darlehenshöhe

Gesamt

Darlehensrest

Jahresanfang

Gesamt

Kontonummer

Darlehensnr./Pos

Gesamt

Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand

Darlehensrest

Jahresende

Gesamt

Seite 245

10/1

11065

122.200,00 11.200,00 1.000,00 12.200,00 10.000,00 2.200,00 111.000,00337.783,33

12/1

11065

266.400,00 11.300,00 1.700,00 13.000,00 11.200,00 1.800,00 255.100,00300.000,00

14/1

11065

449.900,00 63.200,00 2.400,00 65.600,00 22.600,00 43.000,00 386.700,00637.639,16

15/1

11065

208.800,00 104.000,00 1.000,00 105.000,00 75.600,00 29.400,00 104.800,00517.576,14

4/1

11072

127.600,00 23.000,00 500,00 23.500,00 14.300,00 9.200,00 104.600,00271.068,67

1/1

11480

1.235.000,00 70.100,00 5.300,00 75.400,00 6.400,00 69.000,00 1.164.900,001.700.000,00

5/1

11480

98.000,00 7.000,00 400,00 7.400,00 8.200,00 -800,00 91.000,00174.977,60

952.000,00 495.000,00533.100,00

5/2

11480

435.100,00 31.100,00 2.000,00 33.100,00 7.500,00 25.600,00 404.000,00777.022,40

952.000,00 495.000,00533.100,00

2/1

12272

317.500,00 16.200,00 2.600,00 18.800,00 3.700,00 15.100,00 301.300,00400.000,00

10/1

12272

300.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 300.000,00300.000,00

3/1

16256

305.100,00 29.500,00 2.100,00 31.600,00 22.000,00 9.600,00 275.600,00392.388,09

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

Kontonummer

Beschlussdatum

Darlehensnr./Pos

Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers

Aktenzahl

Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk

Verwendungszweck

Währung

Zinssatz

Laufzeit HH-Stelle Zinsen

HH-Stelle ZugangHH-Stelle Tilgung

HH-Stelle Ersatz

Positionsbezeichnung

Seite 246

Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichenAusgaben erzielt werden

6/1

16256 1/851000/346027

1/851000/650027

6/851270/346000

2/851000/870227

UniCredit Bank Austria AG /AT

10013 183 099

19.05.2015

ABA BA 27 0,780%

01.01.2015 - 30.09.2045

EUR Abwasserbeseitigung

8/1

16256 1/851000/346029

1/851000/650029

6/851290/346000

2/851000/870229

UniCredit Bank Austria AG /AT

10018 318 013

20.09.2016

ABA BA 29 0,740%

21.09.2016 - 31.12.2041

EUR ABA BA 29

10/1

16256 1/851000/346016

1/851000/650016

UniCredit Bank Austria AG /AT

53914 924 021

19.05.2005

ABA BA 16, 17, 19 0,500%

01.01.2005 - 31.12.2020

EUR Abwasserbeseitigung

10/2

16256 1/851000/346017

1/851000/650017

UniCredit Bank Austria AG /AT

53914 924 021

19.05.2005

ABA BA 16, 17, 19 0,500%

01.01.2005 - 31.12.2020

EUR Abwasserbeseitigung

10/3

16256 1/851000/346019

1/851000/650019 2/851000/870219

UniCredit Bank Austria AG /AT

53914 924 021

19.05.2005

ABA BA 16, 17, 19 0,500%

01.01.2005 - 31.12.2020

EUR Abwasserbeseitigung

11/1

16256 1/851000/346008

1/851000/650008

UniCredit Bank Austria AG /AT

00410 306 039

25.11.1988

ABA BA 08

06.02.1989/Land OÖ., Gem- 1747/52-1989

2,000%

01.01.1994 - 01.09.2023

EUR Abwasserbeseitigung

12/1

16256 1/851000/346009

1/851000/650009

UniCredit Bank Austria AG /AT

00410 306 849

19.11.1991

ABA BA 09

02.04.1992/Land Oö., Gem-21.249/9-1992-Ma

2,000%

01.01.1992 - 31.12.2023

EUR Abwasserbeseitigung

Summe 851000

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

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Nachtragsvoranschlag 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

ZinsenTilgungZugang

Ursprüngliche

Darlehenshöhe

Gesamt

Darlehensrest

Jahresanfang

Gesamt

Kontonummer

Darlehensnr./Pos

Gesamt

Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand

Darlehensrest

Jahresende

Gesamt

Seite 247

6/1

16256

624.300,00 22.900,00 4.900,00 27.800,00 4.700,00 23.100,00 601.400,00630.000,00

8/1

16256

633.100,00 146.900,00 31.200,00 5.300,00 36.500,00 600,00 35.900,00 748.800,00780.000,00

10/1

16256

14.700,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.300,0099.303,00

790.000,00 58.100,00116.600,00

10/2

16256

64.200,00 32.200,00 200,00 32.400,00 32.400,00 32.000,00435.290,00

790.000,00 58.100,00116.600,00

10/3

16256

37.700,00 18.900,00 100,00 19.000,00 4.500,00 14.500,00 18.800,00255.407,00

790.000,00 58.100,00116.600,00

11/1

16256

410.800,00 80.000,00 7.800,00 87.800,00 87.800,00 330.800,001.934.742,00

12/1

16256

96.400,00 18.500,00 1.800,00 20.300,00 20.300,00 77.900,00950.560,67

7.884.900,00 371.100,00 668.400,00 58.700,00 727.100,00 218.100,00 509.000,00 7.587.600,0014.347.943,65Summe 851000

9.137.500,00 371.100,00 748.900,00 69.400,00 818.300,00 220.200,00 598.100,00 8.759.700,0016.617.568,02Summe Schuldenart 2 lt. VRV

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Seite 248

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Seite 249

Darlehensnachweis nach Bedeckung

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Nachtragsvoranschlag 2019

Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4a VRV)Stadtgemeinde Perg

Gesamthaushalt

Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss

des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres

- Abschnitte 85-89 = Differenz

Seite 250

1 2.206.400,00Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmittelngetragen wird

225.000,00 1.981.400,00

2 9.137.500,00Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentlicheEinnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden

8.999.900,00 137.600,00

Zwischensumme 11.343.900,00 9.224.900,00 2.119.000,00

3 0,00Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und derenSchuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird

0,00 0,00

4 0,00Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommenworden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird

0,00 0,00

Gesamtsumme 11.343.900,00 9.224.900,00 2.119.000,00

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Nachtragsvoranschlag 2019

Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4a VRV)Stadtgemeinde Perg

ZinsenTilgungZugang

Ursprüngliche

Darlehenshöhe

Darlehensrest

Jahresanfang

Gesamt

Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand

Darlehensrest

Jahresende

Seite 251

2.206.400,00 0,00 280.300,00 14.900,00 295.200,00 0,00 295.200,00 1.926.100,004.803.000,001

9.137.500,00 371.100,00 748.900,00 69.400,00 818.300,00 220.200,00 598.100,00 8.759.700,0016.617.568,022

11.343.900,00 371.100,00 1.029.200,00 84.300,00 1.113.500,00 220.200,00 893.300,00 10.685.800,0021.420.568,02Zwischensumme

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,003

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,004

11.343.900,00 371.100,00 1.029.200,00 84.300,00 1.113.500,00 220.200,00 893.300,00 10.685.800,0021.420.568,02Gesamtsumme

Page 252: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Seite 252

Page 253: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Seite 253

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Page 254: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

Gesamthaushalt

Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss

des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres

- Abschnitte 85-89 = Differenz

Seite 254

1a 0,00Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten undsonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt

0,00 0,00

1b 0,00Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten undsonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen

0,00 0,00

Zwischensumme 0,00 0,00 0,00

2a 10.888.800,00Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten undsonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt

8.907.400,00 1.981.400,00

2b 317.500,00Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten undsonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen

317.500,00 0,00

Zwischensumme 11.206.300,00 9.224.900,00 1.981.400,00

3a 0,00Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 0,00 0,00

3b 137.600,00Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 0,00 137.600,00

3c 0,00Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds 0,00 0,00

3d 0,00Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern 0,00 0,00

Zwischensumme 137.600,00 0,00 137.600,00

4a 0,00Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für deneigenen Haushalt

0,00 0,00

4b 0,00Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts ausweitergegebenen Darlehen

0,00 0,00

Zwischensumme 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme 11.343.900,00 9.224.900,00 2.119.000,00

Page 255: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)Stadtgemeinde Perg

ZinsenTilgungZugang

Ursprüngliche

Darlehenshöhe

Darlehensrest

Jahresanfang

Gesamt

Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand

Darlehensrest

Jahresende

Seite 255

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,001a

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,001b

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Zwischensumme

10.888.800,00 371.100,00 991.200,00 80.500,00 1.071.700,00 216.500,00 855.200,00 10.268.700,0020.580.568,022a

317.500,00 0,00 16.200,00 2.600,00 18.800,00 3.700,00 15.100,00 301.300,00400.000,002b

11.206.300,00 371.100,00 1.007.400,00 83.100,00 1.090.500,00 220.200,00 870.300,00 10.570.000,0020.980.568,02Zwischensumme

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,003a

137.600,00 0,00 21.800,00 1.200,00 23.000,00 0,00 23.000,00 115.800,00440.000,003b

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,003c

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,003d

137.600,00 0,00 21.800,00 1.200,00 23.000,00 0,00 23.000,00 115.800,00440.000,00Zwischensumme

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,004a

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,004b

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Zwischensumme

11.343.900,00 371.100,00 1.029.200,00 84.300,00 1.113.500,00 220.200,00 893.300,00 10.685.800,0021.420.568,02Gesamtsumme

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Seite 256

Page 257: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Seite 257

Sammelnachweis über Investitionen im Ordentlichen Haushalt

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Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über Investitionen im Ordentlichen HaushaltStadtgemeinde Perg

Seite 258

Gru

ppe

Absc

hnitt

Ansa

tz

Bebaute

Gru

ndstü

ck

000000 -

000999

Str

enbaute

n002000 -

002999

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und

Kanalis

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n004000 -

004999

Sonst

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rundstü

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ein

rich

tungen

006000 -

006999

Gebäude

010000 -

010999

Masc

hin

en u

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hin

elle

Anla

gen

020000 -

020999

Werk

zeuge u

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Erz

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l030000 -

030999

Fahrz

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040000 -

040999

Am

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042000 -

042999

Betr

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043000 -

043999

Sondera

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gen

050000 -

050999

Akt

ivie

rungsfä

hig

eR

ech

te070000 -

070999

0 01 010000 Rathaus - Hauptverwaltung 1.000 23.000

016000 EDV 25.500

Summe Gruppe 0 1.000 48.500

1 13 133000 Veterinärpolizei 2.300

16 164000 Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütun 10.000

Summe Gruppe 1 12.300

2 21 211100 VS Pergkirchen 12.800 17.300

212000 Neue MittelSchule 1 Perg 10.300

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ 5.000

214000 Polytechnische Schule 162.400

24 240200 Kindergarten Haydnstraße 80.000 2.000

240300 Kindergarten Pergkirchen 10.000

240400 Kindergarten-Integrativ 1.000

Summe Gruppe 2 162.400 92.800 39.600 6.000

3 32 320000 Landesmusikschule (LMS) 2.500

36 360000 Heimat-,Steinbrecherh.,Ratgöbluckn 2.500

Summe Gruppe 3 2.500 2.500

6 61 611000 Landesstraßen 5.000

612000 Gemeindestraßen 1.700

616000 Sonst. Straßen u. WegeRad-, Reit-, Wanderwege 40.000

617000 Bauhof 35.000 11.500 1.000

64 640000 Einri. u. Maßn. d. StVO 55.000

649000 Straßenverkehr - So.Einri u.Maßn. 15.000

Summe Gruppe 6 45.000 50.000 11.500 2.700 55.000

7 78 789000 Fö v. Handel, Gewerbe,Industrie Sonst. Einri u. Maßn.

Summe Gruppe 7

8 81 815100 Park-u. Gartenanlagen 1.000 23.500

Page 259: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über Investitionen im Ordentlichen HaushaltStadtgemeinde Perg

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Summe Gruppe 3

61

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Summe Gruppe 6

78

Summe Gruppe 7

81

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010000 Rathaus - Hauptverwaltung

016000 EDV

Summe Gruppe

133000 Veterinärpolizei

164000 Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütun

Summe Gruppe

211100 VS Pergkirchen

212000 Neue MittelSchule 1 Perg

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ

214000 Polytechnische Schule

240200 Kindergarten Haydnstraße

240300 Kindergarten Pergkirchen

240400 Kindergarten-Integrativ

Summe Gruppe

320000 Landesmusikschule (LMS)

360000 Heimat-,Steinbrecherh.,Ratgöbluckn

Summe Gruppe

611000 Landesstraßen

612000 Gemeindestraßen

616000 Sonst. Straßen u. WegeRad-, Reit-, Wanderwege

617000 Bauhof

640000 Einri. u. Maßn. d. StVO

649000 Straßenverkehr - So.Einri u.Maßn.

Summe Gruppe

789000 Fö v. Handel, Gewerbe,Industrie Sonst. Einri u. Maßn.

Summe Gruppe

815100 Park-u. Gartenanlagen

Bete

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080000 -

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2.500

2.500

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1.700

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47.500

55.000

15.000

164.200

67.900 67.900

67.900 67.900

24.500

Page 260: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über Investitionen im Ordentlichen HaushaltStadtgemeinde Perg

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8 81 815200 Kinderspielplätze 3.000

816000 Öffentl. Beleuchtung u.Uhren 100.000

83 831100 Waldbad, Leitnerwehr-Wiese 5.000

85 850000 Wasserversorgung 5.000 1.000 600

859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna,Salzwelt 17.500

Summe Gruppe 8 5.000 5.000 2.000 23.500 18.100 103.000

Summe gesamt 162.400 45.000 5.000 151.300 13.500 23.500 48.500 62.900 176.300

Page 261: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über Investitionen im Ordentlichen HaushaltStadtgemeinde Perg

Seite 261

Gru

ppe

Absc

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8

Summe gesamt

81

83

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Summe Gruppe 8

Summe gesamt

815200 Kinderspielplätze

816000 Öffentl. Beleuchtung u.Uhren

831100 Waldbad, Leitnerwehr-Wiese

850000 Wasserversorgung

859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna,Salzwelt

Summe Gruppe

Summe gesamt

Bete

iligungen

080000 -

080999

Gesa

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3.000

100.000

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156.600

67.900 756.300

Page 262: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Seite 262

Page 263: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Seite 263

Sammelnachweis über Instandhaltungen

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Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über InstandhaltungenStadtgemeinde Perg

Seite 264

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0 01 010000 Rathaus - Hauptverwaltung 7.000 2.500 500 10.000

016000 EDV 200 200

Summe Gruppe 0 7.000 2.500 700 10.200

1 16 163100 FF-Perg 1.000 400 1.400

163200 FF-Pergkirchen 17.000 17.000

164000 Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütun 200 200

17 179000 Katastrophendienst -Sonst.Einri u. Maßn. 100 100

Summe Gruppe 1 18.000 200 500 18.700

2 21 211000 VS Perg 5.000 500 4.000 9.500

211100 VS Pergkirchen 2.000 500 2.500

212000 Neue MittelSchule 1 Perg 3.500 800 4.300

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ 10.000 100 10.100

214000 Polytechnische Schule 20.500 300 16.200 37.000

22 222000 HLW Perg 1.700 1.700

23 232010 Schülerbetreuung -Mittagstisch VS Perg 800 800

232030 Schülerbetreuung -Mittagstisch NMS 1 Perg 200 200

24 240100 Kindergarten Friedhofstraße 1.000 100 5.000 6.100

240200 Kindergarten Haydnstraße 22.000 100 22.100

240300 Kindergarten Pergkirchen 12.500 12.500

240400 Kindergarten-Integrativ 500 500 1.000

240600 Kindergarten - Ausspeisung 600 600

240800 Krabbelstube Friedhofstraße 300 300

240810 Krabbelstube Haydnstraße 1.000 1.000

25 259100 JugendzentrumWaidhoferstr. 1.000 100 1.100

26 263000 Bezirkssporthalle (BSH) 30.000 500 30.500

269000 Sport - Sonst. Einri. u.Maßnahmen 500 500

Page 265: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über InstandhaltungenStadtgemeinde Perg

Seite 265

Gru

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614000 -

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616000 -

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617000 -

617999

Inst

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on

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618000 -

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Inst

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on

Sondera

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gen

619000 -

619999

Gesa

mts

um

me

2 Summe Gruppe 2 110.500 4.600 26.700 141.800

3 32 320000 Landesmusikschule (LMS) 4.500 100 4.600

36 360000 Heimat-,Steinbrecherh.,Ratgöbluckn 1.700 200 1.900

363000 Altstadterhaltung u.Ortsbildpflege 40.000 40.000

38 380100 KUZ Perg 100 100

Summe Gruppe 3 6.300 40.300 46.600

6 61 611000 Landesstraßen 1.000 1.000

612000 Gemeindestraßen 15.000 15.000

612010 Gemeindestraße-Karbrunnen 400 400

616000 Sonst. Straßen u. WegeRad-, Reit-, Wanderwege 5.000 300 5.300

617000 Bauhof 35.000 8.000 600 43.600

63 639000 Schutzwasserbau - So.Einriu. Maßn. 300 300

Summe Gruppe 6 21.000 300 35.000 8.000 900 400 65.600

7 77 771000 Maßn.z.Fö d.Fremdenverkehrs 400 400

Summe Gruppe 7 400 400

8 81 812000 Öffentliches WC 900 900

813000 Abfallbeseitigung 200 100 300

815100 Park-u. Gartenanlagen 1.500 300 1.800

815200 Kinderspielplätze 1.000 1.000

816000 Öffentl. Beleuchtung u.Uhren 95.000 95.000

817000 Sowj.russ.Soldaten-Friedhof 400 400

83 831100 Waldbad, Leitnerwehr-Wiese 1.000 500 5.000 6.500

839100 Sonst. Betr. - Park&Ride-Anlage SZ 800 100 900

85 850000 Wasserversorgung 1.000 500 60.000 61.500

Page 266: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über InstandhaltungenStadtgemeinde Perg

Seite 266

Gru

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on

Wass

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und

Kanalis

atio

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gen

612000 -

612999

Inst

andhaltung v

on

Gebäuden

614000 -

614999

Inst

andhaltung v

on

Masc

hin

en u

nd m

asch.

Anla

gen

616000 -

616999

Inst

andhaltung v

on

Fahrz

eugen

617000 -

617999

Inst

andhaltung v

on

sonst

. A

nla

gen

618000 -

618999

Inst

andhaltung v

on

Sondera

nla

gen

619000 -

619999

Gesa

mts

um

me

8 85 851000 Abwasserbeseitigung 2.500 100.000 102.500

859200 Vitalwelt - Buffet 100 100

859310 Vitalwelt - Freibad 5.000 400 2.000 2.000 9.400

859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna,Salzwelt 25.300 4.500 29.800

Summe Gruppe 8 33.300 5.400 8.000 263.400 310.100

Summe gesamt 21.000 300 210.100 15.900 55.100 291.000 593.400

Page 267: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Seite 267

Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

Page 268: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über Gebrauchs- und VerbrauchsgüterStadtgemeinde Perg

Seite 268

Gru

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0 00 000000 StR- u. GR (gewählteGdeorgane) 100 200 1.200

01 010000 Rathaus - Hauptverwaltung 3.500 300 1.600 3.700 800 100 4.000 4.700 100 1.000

015000 Pressestelle, Amtsblatt undÖffentlichkeitsarbeit 13.700

016000 EDV 2.800

02 022000 Standesamt 100 1.700 100

022010 Standesamtsverband 800 1.300 500

024000 Wahlamt 100 100 500 100

06 062000 Ehrungen u.Auszeichnungen 7.800 100

063000 Städtekontakte u.Partnerschaften 100

09 099000 Personalbetr. - Sonst.Einriu.Maßn. 200

Summe Gruppe 0 7.400 8.500 1.600 3.700 800 100 5.400 22.500 100 1.200

1 13 131000 Bau- u. Feuerpolizei 400

133000 Veterinärpolizei 100 100 400

17 179000 Katastrophendienst -Sonst.Einri u. Maßn. 1.900

Summe Gruppe 1 100 500 2.300

2 21 211000 VS Perg 400

211810 Schülerbetreuung - NABEVS Perg 1.200

212000 Neue MittelSchule 1 Perg 200 100 800 100

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ 400

212810 Schülerbetreuung - NABENMS 1 Perg 500

22 222000 HLW Perg 300 4.000 4.700

23 232010 Schülerbetreuung -Mittagstisch VS Perg 200 200 1.000 200

Page 269: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über Gebrauchs- und VerbrauchsgüterStadtgemeinde Perg

Seite 269

Gru

ppe

0

1

2

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hnitt

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01

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Summe Gruppe 0

13

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Summe Gruppe 1

21

22

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000000 StR- u. GR (gewählteGdeorgane)

010000 Rathaus - Hauptverwaltung

015000 Pressestelle, Amtsblatt undÖffentlichkeitsarbeit

016000 EDV

022000 Standesamt

022010 Standesamtsverband

024000 Wahlamt

062000 Ehrungen u.Auszeichnungen

063000 Städtekontakte u.Partnerschaften

099000 Personalbetr. - Sonst.Einriu.Maßn.

Summe Gruppe

131000 Bau- u. Feuerpolizei

133000 Veterinärpolizei

179000 Katastrophendienst -Sonst.Einri u. Maßn.

Summe Gruppe

211000 VS Perg

211810 Schülerbetreuung - NABEVS Perg

212000 Neue MittelSchule 1 Perg

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ

212810 Schülerbetreuung - NABENMS 1 Perg

222000 HLW Perg

232010 Schülerbetreuung -Mittagstisch VS Perg

Gesa

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Page 270: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über Gebrauchs- und VerbrauchsgüterStadtgemeinde Perg

Seite 270

Gru

ppe

Absc

hnitt

Ansa

tz

Geringw

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chaftsgüte

r400000 -

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2 23 232020 Schülerbetreuung -Mittagstisch VS Pergkirchen 200 100

232030 Schülerbetreuung -Mittagstisch NMS 1 Perg 500 48.700 1.000 100 300

232040 Schülerbetreuung-Mittagstisch Poly Perg 500 100

24 240100 Kindergarten Friedhofstraße 800 200

240200 Kindergarten Haydnstraße 900 2.000 700

240300 Kindergarten Pergkirchen 300 1.100 500

240400 Kindergarten-Integrativ 600 100

240600 Kindergarten - Ausspeisung 17.300 600

240810 Krabbelstube Haydnstraße 300 200

25 259010Außerschul.JugenderziehungJugendtaxi

100

259020 Außerschul.Jugenderziehung Sommer-NABE 200

259100 JugendzentrumWaidhoferstr. 100 300 100 200

26 263000 Bezirkssporthalle (BSH) 1.200 900 400 200 500

264000 Eislaufplätze u. -hallen 200 500 200

269100 Sportl. Veranstaltungen 2.000 1.600

269110 Sportl. VA SparkassenHalbmarathon 100

27 273000 Stadtbibliothek 100 100 800 9.900 100

Summe Gruppe 2 5.700 6.400 68.100 8.800 500 1.000 12.800 100 7.800

3 32 320000 Landesmusikschule (LMS) 200

329010 Musik u. darst. KunstPERGjammed 300

33 330000 Förderung v. Schrifttum u.Sprache PERGliest 400 1.000

36 361000 Nichtwissenschaftl. Archive 16.100

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Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über Gebrauchs- und VerbrauchsgüterStadtgemeinde Perg

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Summe Gruppe 2

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232020 Schülerbetreuung -Mittagstisch VS Pergkirchen

232030 Schülerbetreuung -Mittagstisch NMS 1 Perg

232040 Schülerbetreuung-Mittagstisch Poly Perg

240100 Kindergarten Friedhofstraße

240200 Kindergarten Haydnstraße

240300 Kindergarten Pergkirchen

240400 Kindergarten-Integrativ

240600 Kindergarten - Ausspeisung

240810 Krabbelstube Haydnstraße

259010Außerschul.JugenderziehungJugendtaxi

259020 Außerschul.Jugenderziehung Sommer-NABE

259100 JugendzentrumWaidhoferstr.

263000 Bezirkssporthalle (BSH)

264000 Eislaufplätze u. -hallen

269100 Sportl. Veranstaltungen

269110 Sportl. VA SparkassenHalbmarathon

273000 Stadtbibliothek

Summe Gruppe

320000 Landesmusikschule (LMS)

329010 Musik u. darst. KunstPERGjammed

330000 Förderung v. Schrifttum u.Sprache PERGliest

361000 Nichtwissenschaftl. Archive

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Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über Gebrauchs- und VerbrauchsgüterStadtgemeinde Perg

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458000 -

458999

Sonst

ige

Verb

rauch

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r459000 -

459999

3 36 369000 Heimatpflege - Sonst.Einri u.Maßn. 200

369010 50 Jahre Stadt Perg 600 4.000

Summe Gruppe 3 800 400 21.600

6 61 612000 Gemeindestraßen 2.500 100 100 2.500

612010 Gemeindestraße-Karbrunnen 100 1.000

616000 Sonst. Straßen u. WegeRad-, Reit-, Wanderwege 200

617000 Bauhof 4.500 11.300 200 400 700 100 200 4.200

64 640000 Einri. u. Maßn. d. StVO 7.000 300 200

Summe Gruppe 6 14.300 100 11.300 200 1.800 700 100 200 6.900

8 81 812000 Öffentliches WC 100 100 200

813000 Abfallbeseitigung 100 7.800 1.000

814000 Winterdienst 2.500 500 18.000

815100 Park-u. Gartenanlagen 900 1.400 200 2.500

815200 Kinderspielplätze 300 800

83 831100 Waldbad, Leitnerwehr-Wiese 100 100 200

84 842000 Waldbesitz 100 100 1.000

85 850000 Wasserversorgung 42.500 540.000 2.100 100 1.000 100 100 500

851000 Abwasserbeseitigung 300 1.100 100 200 400

859310 Vitalwelt - Freibad 600 200 400 9.000 200 200 100 700

859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna,Salzwelt 2.500 5.300 200 1.600 6.800 1.200 5.200 1.100 2.300

Summe Gruppe 8 50.000 553.100 200 4.900 2.200 17.700 1.700 6.500 1.200 26.600

Summe gesamt 78.300 568.900 69.900 100 19.900 12.000 20.100 8.800 63.500 1.600 44.800

Page 273: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über Gebrauchs- und VerbrauchsgüterStadtgemeinde Perg

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Summe gesamt

36

Summe Gruppe 3

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Summe Gruppe 6

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Summe Gruppe 8

Summe gesamt

369000 Heimatpflege - Sonst.Einri u.Maßn.

369010 50 Jahre Stadt Perg

Summe Gruppe

612000 Gemeindestraßen

612010 Gemeindestraße-Karbrunnen

616000 Sonst. Straßen u. WegeRad-, Reit-, Wanderwege

617000 Bauhof

640000 Einri. u. Maßn. d. StVO

Summe Gruppe

812000 Öffentliches WC

813000 Abfallbeseitigung

814000 Winterdienst

815100 Park-u. Gartenanlagen

815200 Kinderspielplätze

831100 Waldbad, Leitnerwehr-Wiese

842000 Waldbesitz

850000 Wasserversorgung

851000 Abwasserbeseitigung

859310 Vitalwelt - Freibad

859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna,Salzwelt

Summe Gruppe

Summe gesamt

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11.400

26.200

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887.900

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Seite 274

Page 275: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Seite 275

Sammelnachweis über sonstigen Verwaltungs- undBetriebsaufwand

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Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über sonstigen Verwaltungs- und BetriebsaufwandStadtgemeinde Perg

Seite 276

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0 01 010000 Rathaus - Hauptverwaltung 3.900 7.300 7.000 2.500 500 46.000

016000 EDV 200

02 022010 Standesamtsverband 400 700 100

024000 Wahlamt 8.000

Summe Gruppe 0 4.300 8.000 7.000 2.500 700 54.100

1 13 134000 Flurpolizei

16 163100 FF-Perg 1.000 400

163200 FF-Pergkirchen 17.000

164000 Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütun 200

17 179000 Katastrophendienst -Sonst.Einri u. Maßn. 100

Summe Gruppe 1 18.000 200 500

2 21 211000 VS Perg 5.000 500 4.000

211100 VS Pergkirchen 2.000 500

212000 Neue MittelSchule 1 Perg 3.500 800

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ 10.000 100

213000 Sonderschulen 2.400

214000 Polytechnische Schule 20.500 300 16.200

22 222000 HLW Perg 25.600 1.700

222100 HTL Perg

23 232010 Schülerbetreuung -Mittagstisch VS Perg 800

232030 Schülerbetreuung -Mittagstisch NMS 1 Perg 200

232160 Schülerbetreuung -Schülerlotsen

24 240100 Kindergarten Friedhofstraße 1.000 8.000 1.000 100 5.000

240200 Kindergarten Haydnstraße 3.400 11.400 22.000 100

240300 Kindergarten Pergkirchen 600 2.800 12.500

240400 Kindergarten-Integrativ 500 500

240600 Kindergarten - Ausspeisung 600

Page 277: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über sonstigen Verwaltungs- und BetriebsaufwandStadtgemeinde Perg

Seite 277

Gru

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022010 Standesamtsverband

024000 Wahlamt

Summe Gruppe

134000 Flurpolizei

163100 FF-Perg

163200 FF-Pergkirchen

164000 Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütun

179000 Katastrophendienst -Sonst.Einri u. Maßn.

Summe Gruppe

211000 VS Perg

211100 VS Pergkirchen

212000 Neue MittelSchule 1 Perg

212200 Neue MittelSchule Perg-SZ

213000 Sonderschulen

214000 Polytechnische Schule

222000 HLW Perg

222100 HTL Perg

232010 Schülerbetreuung -Mittagstisch VS Perg

232030 Schülerbetreuung -Mittagstisch NMS 1 Perg

232160 Schülerbetreuung -Schülerlotsen

240100 Kindergarten Friedhofstraße

240200 Kindergarten Haydnstraße

240300 Kindergarten Pergkirchen

240400 Kindergarten-Integrativ

240600 Kindergarten - Ausspeisung

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33.700 70.600

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Page 278: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über sonstigen Verwaltungs- und BetriebsaufwandStadtgemeinde Perg

Seite 278

Gru

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Inst

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Gebäuden

614000 -

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617000 -

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2 24 240700 Kindergärten - Transport 45.500

240800 Krabbelstube Friedhofstraße 200 1.000 300

240810 Krabbelstube Haydnstraße 200 700 1.000

25 259100 JugendzentrumWaidhoferstr. 1.000 100

26 263000 Bezirkssporthalle (BSH) 4.100 21.200 30.000 500

269000 Sport - Sonst. Einri. u.Maßnahmen 500

27 273000 Stadtbibliothek 500

Summe Gruppe 2 10.000 2.800 67.900 110.500 4.600 26.700 47.900

3 32 320000 Landesmusikschule (LMS) 4.500 100

322000 Maßn. zur Fö d. Musikpflege 500

36 360000 Heimat-,Steinbrecherh.,Ratgöbluckn 900 2.300 1.700 200

363000 Altstadterhaltung u.Ortsbildpflege 40.000

38 380100 KUZ Perg 100

381010 Festival der Regionen 200

Summe Gruppe 3 1.600 2.300 6.300 40.300

6 61 611000 Landesstraßen 1.000

612000 Gemeindestraßen 200 15.000

612010 Gemeindestraße-Karbrunnen 600 400

616000 Sonst. Straßen u. WegeRad-, Reit-, Wanderwege 5.000 300

617000 Bauhof 2.000 6.700 35.000 8.000 600

63 639000 Schutzwasserbau - So.Einriu. Maßn. 300

Summe Gruppe 6 2.800 6.700 21.000 300 35.000 8.000 900 400

7 77 771000 Maßn.z.Fö d.Fremdenverkehrs 400

Summe Gruppe 7 400

Page 279: Stadtgemeinde Perg...(07262) 52255-0 / Beschluss – 1. Nachtrags-Voranschlag 2019 Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge beschließen: Der 1. Nachtragsvoranschlag der Stadtgemeinde

Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über sonstigen Verwaltungs- und BetriebsaufwandStadtgemeinde Perg

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Summe Gruppe 2

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Summe Gruppe 3

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Summe Gruppe 6

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Summe Gruppe 7

240700 Kindergärten - Transport

240800 Krabbelstube Friedhofstraße

240810 Krabbelstube Haydnstraße

259100 JugendzentrumWaidhoferstr.

263000 Bezirkssporthalle (BSH)

269000 Sport - Sonst. Einri. u.Maßnahmen

273000 Stadtbibliothek

Summe Gruppe

320000 Landesmusikschule (LMS)

322000 Maßn. zur Fö d. Musikpflege

360000 Heimat-,Steinbrecherh.,Ratgöbluckn

363000 Altstadterhaltung u.Ortsbildpflege

380100 KUZ Perg

381010 Festival der Regionen

Summe Gruppe

611000 Landesstraßen

612000 Gemeindestraßen

612010 Gemeindestraße-Karbrunnen

616000 Sonst. Straßen u. WegeRad-, Reit-, Wanderwege

617000 Bauhof

639000 Schutzwasserbau - So.Einriu. Maßn.

Summe Gruppe

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Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über sonstigen Verwaltungs- und BetriebsaufwandStadtgemeinde Perg

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8 81 812000 Öffentliches WC 200 900

813000 Abfallbeseitigung 200 100

815100 Park-u. Gartenanlagen 1.500 300

815200 Kinderspielplätze 1.000

816000 Öffentl. Beleuchtung u.Uhren 69.000 95.000

817000 Sowj.russ.Soldaten-Friedhof 400

83 831100 Waldbad, Leitnerwehr-Wiese 1.200 1.000 500 5.000

839000 Sonst. Betriebe - Parkplätze 400

839100 Sonst. Betr. - Park&Ride-Anlage SZ 500 800 100

84 840000 Grundbesitz 200

842000 Waldbesitz

85 850000 Wasserversorgung 10.700 1.000 500 60.000

851000 Abwasserbeseitigung 5.100 2.500 100.000

859200 Vitalwelt - Buffet 3.400 100 100

859310 Vitalwelt - Freibad 20.500 9.100 5.000 400 2.000 2.000

859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna,Salzwelt 44.800 46.000 25.300 4.500

Summe Gruppe 8 156.000 100 55.100 33.300 5.400 8.000 263.400

9 91 910000 Finanzwirtschaft -Geldverkehr

92 920000 Ausschl. Gemeindeabgaben

99 991000 Rückersetzte,nichtabsetzbare Einn. u. Ausg.

Summe Gruppe 9

Summe gesamt 174.700 9.600 133.300 21.000 300 210.100 15.900 55.100 291.000 47.900 54.100

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Nachtragsvoranschlag 2019

Sammelnachweis über sonstigen Verwaltungs- und BetriebsaufwandStadtgemeinde Perg

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Summe gesamt

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Summe Gruppe 9

Summe gesamt

812000 Öffentliches WC

813000 Abfallbeseitigung

815100 Park-u. Gartenanlagen

815200 Kinderspielplätze

816000 Öffentl. Beleuchtung u.Uhren

817000 Sowj.russ.Soldaten-Friedhof

831100 Waldbad, Leitnerwehr-Wiese

839000 Sonst. Betriebe - Parkplätze

839100 Sonst. Betr. - Park&Ride-Anlage SZ

840000 Grundbesitz

842000 Waldbesitz

850000 Wasserversorgung

851000 Abwasserbeseitigung

859200 Vitalwelt - Buffet

859310 Vitalwelt - Freibad

859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna,Salzwelt

Summe Gruppe

910000 Finanzwirtschaft -Geldverkehr

920000 Ausschl. Gemeindeabgaben

991000 Rückersetzte,nichtabsetzbare Einn. u. Ausg.

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652000 -

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670000 -

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4.300 69.600 19.700 100 615.000

1.000 17.000 18.000

43.500 43.500

10.000 10.000

1.000 17.000 53.500 71.500

14.700 10.000 1.200 84.300 1.000 17.000 190.600 53.800 1.385.600

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Seite 282

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Nachtragsvoranschlag 2019

InhaltsverzeichnisStadtgemeinde Perg

InhaltSeite

Seite 283

Deckblatt NVA - allg1

Deckblatt, Kundmachung, Beschluss3

Kundmachung Entwurf5

Deckblatt Anträge an den GR7

Anträge an GR9

Deckblatt Vorbericht11

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag13

Vorbericht - AOH23

KDZ-Kennzahlen31

KDZ-Kennzahlen - Erläuterung37

NVA Abweichungen zum Voranschlag41

Voranschlagsquerschnitt55

NVA Gesamtübersicht nach Gruppen61

NVA Haushaltskonten OH65

NVA Gesamtübersicht nach Vorhaben175

NVA Haushaltskonten AOH179

Nachweis über die Leistungen für Personal197

Nachweis Ruhegenussempfänger203

DPPL - Dienstposten205

Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonstige Zuwendungen207

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts213

Vergütungen an Verwaltungszweige219

Nachweis über Leasing225

Nachweis über Haftungen227

Nachweis über Rücklagen235

Darlehensnachweis nach Kategorie237

Darlehensnachweis nach Bedeckung249

Darlehensnachweis nach Gläubiger253

Sammelnachweis über Investitionen im Ordentlichen Haushalt257

Sammelnachweis über Instandhaltungen263

Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter267

Sammelnachweis über sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand275