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Szenarien lernförderlicher IT-Infrastrukturen in Schulen

Betriebskonzepte, Ressourcenbedarf und Handlungsempfehlungen Dr. Anja Zeising und Prof. Dr. Andreas Breiter

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295.421,25 €

1:1

Schätzung jährlicher Aufwendungen für eine IT-Basisinfrastruktur und das genannte Ausstattungsszenario einer weiterführenden Schule mit 750 Schülerinnen und Schülern. Weitere Hinweise zur Kostenabschätzung sind Folie 7 zu entnehmen.

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Herausforderung der Medienintegration: Educational Governance in Deutschland

3

Bundesland

Schulen

2 16

Koordination Abstimmung

Bund

Bundes-Standards

Internationaler Wettbewerb Kooperationsverbot

Landes-Standards

Lehrerbildung

Personal, Recht …

Stadt Gemeinde … Landkreis Schulentwicklung,

Infrastruktur,

Verwaltungspersonal

Vgl. Altrichter et al. (2007); Maag Merki et al. (2014)

Konnexitätsprinzip

(Teil-)Eigenständigkeit

Operative Aufgaben

Schulentwicklung

„Autonomie“-Ansätze

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5

Akteure und Zuständigkeiten

Land

Medieninstitut d.

Länder (FWU)

Landeskonzept, Kerncurricula,

Qualitätsentwicklung,

Lehrkräfte (Freistellung, Aus- und Fortbildung)

komm. Schulträger

Medienzentren

Supporteinrichtungen

Technische Basisinfrastruktur, Endgeräte,

2nd-Level-Support, Prozesskosten, Zentrale

Dienste und Plattformen, kommunale

Medienentwicklungsplanung, päd. Beratung

Schule Schulisches Medienkonzept,

1st-Level-Support, päd. Software und Inhalte

Entwicklung Curricula, Unterrichtspraxis

Med

iens

erve

r

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Kostenfaktoren

Land

Medieninstitut d.

Länder (FWU)

Distribution digitaler Lernmedien und Materialien

(web-/cloudbasierte Anwendungen, Lehr-

/Lernmaterialien), zentrale Plattformen u. Portale,

päd. Unterstützung u. Fortbildungen

komm. Schulträger

Medienzentren

Supporteinrichtungen

W-/LAN, Breitbandanbindung, zentrale Dienste

(Schulserverlösung, Lernplattformen, Cloud-

Dienste/Portale), Wartung und Support,

Prozesskosten

Schule

Endgeräte (zwei Szenarien: Computerräume u.

Notebook-/Tablets), Apps und Software (individuell,

schulformspez., Basis-Paket), Präsentationsmedien

(IWB, int. Beamer), Multifunktionsgeräte

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7

Annahmen zur Kostenabschätzung Modellschule

Jahrgänge 5 - 13 Unterrichtsräume 40

Züge 3 Klassenräume 27

Klassenstärke 28 Fachräume 13

Schüler*innen 750 Schulgröße 7.500 qm

Lehrkräfte u. päd. Personal

55

Sonst. Personal 5

Um eine Kostenabschätzung durchführen zu können, wurde obige Modellschule als Berechnungsgrundlage verwendet. Weiterhin wurden Annahmen bezüglich der technologischen Ausstattung und Organisation getroffen (z.B. Computerräume, Präsentationstechnik, Art der Endgeräte, Softwareausstattung, Supportstrukturen usw.). Die Berechnung stellt daher Richtwerte dar, die Kosten variieren mit individuellen Bedarfen und sind danach anzupassen. Zur Herleitung sei auf die Studie verwiesen.

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8

Kostenabschätzung nach Ausstattungsvariante

1:1 5:1

Distribution digitaler Lernmedien und Materialien FWU-Lizenzen, Software-Landeslizenzen

2,80 2,80

Pädagogische Unterstützung und Fortbildungen 5,00 - 10,00 5,00 - 10,00

Basisinfrastruktur LAN, WLAN, Internetanbindung, Zentrale Dienste, Support

230,10 – 254,30 57,30 - 81,50

Schulinfrastruktur Endgeräte, Software-Lizenzen, Peripherie, Präsentationsmedien

85,06 - 197,73 30,52 - 87,99

Gesamt (Euro jährlich pro Schüler*in) 322,96 - 464,83 95,62 - 182,29

Hochrechnung Bund für Sekundarstufe (5,36 Mio. Schüler*innen)

ca. 2,62 Mrd. ca. 538 Mio.

Schätzung jährlicher Aufwendungen für eine IT-Basisinfrastruktur und das genannte Ausstattungsszenario. Weitere Hinweise zur Kostenabschätzung sind Folie 7 und ausführlich dargelegt der Studie zu entnehmen.

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Handlungsfelder

11

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Anja Zeising, Prof. Dr. Andreas Breiter

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Am Fallturm 1

28359 Bremen

Tel.: 0421 218-56580

Fax: 0421 218-56599

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