2015 jahresplan soll 2105, ist 2014, ist 2013
-
Upload
foerderverein-berliner-schloss -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of 2015 jahresplan soll 2105, ist 2014, ist 2013
Förderverein Berliner Schloss e.V: Jahresergebnis Soll 2015 / Ist 2014 / Ist 2013
Einnahmen Soll 2015 Kumuliert Ist 2014 Kumuliert Ist 2013 Kumuliert
TEU TEU TEU TEU TEU TEU
Ertrag aus Spendenverbrauch 12.000 15.400 9000
Mitgliedsbeiträge / Bußgeldzuweisungen 140 154 120
Umsatzerlöse 260 243 59
Sonstige betriebliche Erträge 10 10 7
Materialaufwand -90 -84 -17
Zinserträge 1 12.321 1 15.724 5 9174
AusgabenVerwaltungskosten
Personalkosten Personalkosten 440 452 352
Sozialabgaben 85 525 88 540 64 416
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstg, Fuhrpark 50 52 54
GWG 4 54 4 56 5 59
Kfz- Kosten, Kfz-Steuern 12 12 12 12 19 19
verschiedene Kosten Porto/Versand, ohne Rundschreiben 35 33 18
Telefonkosten 15 12 11
Büromaterial 15 13 12
Reparaturen / Instandhaltungskosten 15 11 5
Versicherungen 15 11 10
Buchführung- und Jahresabschlusskostenskosten 50 46 58
Rechts- und Beratungskosten; DZI- Spendensiegel 10 7 3
Prüfungskosten Jahresabschluss 10 10 22
Kosten des Geldverkehrs 10 9 3
Freie Mitarbeiter 70 51 44
Sonstige Kosten unter 5 TEU 20 265 20 223 28 214
Summe Verwaltungskosten 6,9% 856 5,3% 831 7,7% 708
Erstellt: 29.06.2015
Förderverein Berliner Schloss e.V: Jahresergebnis Soll 2015 / Ist 2014 / Ist 2013
Satzungsgemäße Kosten Soll 2015 Kumuliert Ist 2014 Kumuliert Ist 2013 Kumuliert
TEU TEU TEU TEU TEU TEU
Übertrag 856 831 708
Sonderkosten keine, 2013 Freiraumwettbewerb 16
Raumkosten incl. Nebenkosten Raumkosten incl. Eintrittssregelung Humboldt-Box 279 49 49
Werbe und Reisekosten Spendenwerbung, Reisekosten nur 2013 250 241 269
Mitgliederbetreuung 25 24 26
Reisekosten 35 32sonstiges 15 604 12 358 360
Öffentlichkeitsarbeit Schloss Extrablatt, Katalog Nr.5, Best of Extrablatt 100 97 56
Humboldt-Box 50 50 90
Wander- und sonstige Aussstellungen, Benefizveranstaltungen 130 176 183
Neujahrskonzert 20 16Kunstauktion 80 79Richtfest, Spenderwochenenden, Hoppegarten 75 66Freundeskreise, Benefiz- und sonst. Veranstaltungen 35 34Internet, sonstiges 10 500 2 520 31 360
Summe Satzungsgem. Kosten 1.104 878 720
Summe Ausgaben gesamt 1.960 1.709 1.428
Überschuss Einnahmen / Ausgaben 10.361 14.015 7.746Weiterleitung von Spenden und Sachleistungen an SBS-HF 10.000 14.200 14.200 8100
Jahresergebnis 361 -185 -354Entnahme (+) oder Zuführung (-) Rücklage -361 185 185 354
Ergebnisvortrag 0 0 0
Erstellt: 29.06.2015