Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133...

49
2.0000 002 Ausgaben 935000 Erwerb von 1.200 0 2.700 0 030 beweglichem Vermögen _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 002 1.200 0 2.700 0 0 0 Erläuterung zu 935000: - Einrichtungsgegen- stände Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Einnahmen Abschnitt 00 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 1.200 2.700 0 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Vermögenshaushalt 2014 Version 0 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-, 0000 und Verbandsorgane Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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2.0000 002 Ausgaben935000 Erwerb von 1.200 0 2.700 0 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 1.200 0 2.700 0 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Einrichtungsgegen-stände

Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0Einnahmen Abschnitt 00 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1.200 2.700 0 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-, 0000und Verbandsorgane

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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2.0200 001 Einnahmen361001 Zuwendung Land 0 36.000 10.000 030

Sanierung Rathaus Knittl._______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 0 36.000 10.000 0 0

2.0200 002 Ausgaben935000 Erwerb von 4.300 0 5.000 4.048 030

beweglichem Vermögen

935001 Erwerb von bew. Vermögen 2.000 0 11.500 0 030Verw.stelle Freudenstein

935002 Bürgerbüro, Erwerb v. 1.300 0 1.600 0 030beweglichem Vermögen

940004 Renovierung 0 0 5.000 19.990 030Rathaus Freudenstein

940005 Sanierungsarbeiten 0 0 100.000 29.263 030Rathaus Knittlingen

940006 Gasheizung 0 0 0 4.757 030Rathaus Knittlingen

940007 Schallschutztüren 0 0 0 5.000 030Rathaus Knittlingen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 7.600 0 123.100 63.058 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Erneuerung/ErgänzungMobiliar 4.300Rathaus Knittlingen

Erläuterung zu 935001:

- EDV-Ausstattung 2.000

Erläuterung zu 935002:

- Vitrine 1.300

Ausgaben Abschnitt 02 7.600 0 123.100 63.058 0 0Einnahmen Abschnitt 02 0 36.000 10.000 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 7.600 87.100 53.058 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

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2.0300 002 Ausgaben935000 Erwerb von 6.000 0 14.000 13.925 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 6.000 0 14.000 13.925 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Teilerneuerung der Büro- 6.000einrichtung4. Abschnitt, 1 Raum

Ausgaben Abschnitt 03 6.000 0 14.000 13.925 0 0Einnahmen Abschnitt 03 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 6.000 14.000 13.925 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

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2.0600 001 Einnahme346000 Ersätze f. Schäden 0 2.200 0 0 0 030

des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 0 2.200 0 0 0

2.0600 002 Ausgaben935000 Erwerb von 34.300 0 10.900 10.899 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 34.300 0 10.900 10.899 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Regisafe-Schrift-gutverwaltung 34.300

Ausgaben Abschnitt 06 34.300 0 10.900 10.899 0 0Einnahmen Abschnitt 06 0 2.200 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 34.300 8.700 10.899 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 0 49.100 0 150.700 87.882 0 0Einnahmen Einzelplan 0 0 38.200 10.000 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 49.100 112.500 77.882 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600Gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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2.1100 002 Ausgaben935000 Erwerb von 13.500 0 6.300 2.719 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 13.500 0 6.300 2.719 0 0

Erläuterung zu 935000

- 2 Geschwindigkeitshinweistafeln 4.500- Hundekotsammelstellen 3.000- Sirenenanlage 6.000

Ausgaben Abschnitt 11 13.500 0 6.300 2.719 0 0Einnahmen Abschnitt 11 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 13.500 6.300 2.719 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheitund Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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2.1300 001 Einnahmen361002 Zuwendung Land 52.200 20.000 50.000 320.000 70.000 030

für Feuerwehrgerätehaus

367000 Zuschüsse von priv. 0 0 3.500 030Unternehmen_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 52.200 20.000 53.500 320.000 70.000

2.1300 002 Ausgaben935000 Erwerb von 24.000 0 31.000 39.111 030

beweglichem Vermögen

935002 Anschaffung Löschfahrzeug 85.000 0 0 0 170.500 0 030für Abteilung Freudenstein

935005 Einrichtung Neubau 0 0 152.000 0 152.000 152.000 030Feuerwehrgerätehaus

940001 Feuerwehrgerätehaus 5.000 0 0 0 030Kleinvillars

940003 Neubau Feuerwehr- 0 0 350.000 1.149.915 2.200.000 2.200.000 030gerätehaus Knittlingen

950000 Außenanlagen Feuerwehr- 0 0 190.000 275- 190.000 190.000 030gerätehaus_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 114.000 0 723.000 1.188.751 2.712.500 2.542.000

Erläuterung zu 935000:

- 4 Atemschutzgeräte 6.800- Regalsystem für Gefahrgut-

container 1.500- Umrüstung Rettungssätze

auf Singe-Kupplung 2.700- Hubwagen für

Abteilung Freudenstein 800- Rollcontainer für GW-T 3.000- Teilbare Korbtrage

Abteilung Kleinvillars 800- 2 Wassersauger

Abteilung Freundenstein/Kleinvillars 5.000

- 5 Meldeempfänger 2.400- Motorsäge 1.000

Ausgaben Abschnitt 13 114.000 0 723.000 1.188.751 2.712.500 2.542.000Einnahmen Abschnitt 13 52.200 20.000 53.500 320.000 70.000_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 61.800 703.000 1.135.251 2.392.500 2.472.000Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 1 127.500 0 729.300 1.191.470 2.712.500 2.542.000Einnahmen Einzelplan 1 52.200 20.000 53.500 320.000 70.000_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 75.300 709.300 1.137.970 2.392.500 2.472.000Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheitund Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz 1300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 7: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.2111 002 Ausgaben935000 Erwerb von 2.000 0 2.000 12.108 030

beweglichem Vermögen

940001 Sanierung der Grund- 0 0 15.000 15.000 030schule Freudenstein

940003 Sicherheitsmaßnahmen 0 0 18.500 0 030Grundschule Freudenstein_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 2.000 0 35.500 27.108 0 0

Erläuterungen zu 935000:

- Möblierung, EDV,Ersatzbeschaffungen 2.000

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Freudenstein 2111Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 8: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.2130 001 Einnahmen346000 Schadensersätze Anlage- 0 0 4.175 0 0 030

vermögen

368000 Zuschüsse vom 23.000 0 15.000- 030übrigen Bereich_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 23.000 0 10.825- 0 0

2.2130 002 Ausgaben935000 Erwerb von 43.000 0 28.000 37.225 030

beweglichem Vermögen

935003 Multimediaausstattung 15.000 0 0 22.325- 030Dr. Johannes-Faust-Schule

940010 Sanierung der Schul- 10.000 0 0 35.071 030gebäude Knittlingen

940013 Sicherheitsmaßnahmen 0 0 47.000 24.976 030

940014 Umbau für Ganztagesschule 20.000 0 115.000 17.565 030u. Brandschutzmaßnahmen

940016 Multifunktionsgebäude 20.000 0 147.000 4.983 030Schule/Sport/Kultur

950002 Sonnensegel Atrium 0 0 7.000 0 030Teichanlage_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 108.000 0 344.000 97.495 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Biertischgarnituren fürVeranstaltungen 1.300

- Holzbearbeitungsschrank 8.000- 2 Schränke für

Metallbearbeitung 15.000- Ersatzgeräte Biologie 1.000- Ersatzgeräte für Physik

und Chemie 1.500- Absauganlage für

Maschinenraum 6.300- Mischpult für Schulband 2.000- 10 Tageslichtprojektore,

Ersatzbeschaffung 2.500- Aktenvernichter 400- Ersatzbeschaffung Mobilar 5.000

Ausgaben Abschnitt 21 110.000 0 379.500 124.603 0 0Einnahmen Abschnitt 21 23.000 0 10.825- 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 87.000 379.500 135.428 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 2 110.000 0 379.500 124.603 0 0Einnahmen Einzelplan 2 23.000 0 10.825- 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 87.000 379.500 135.428 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule 2130Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 9: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.3210 002 Ausgaben935000 Faust-Museum, Erwerb v. 2.100 0 0 10.300 030

beweglichem Vermögen

935001 Faust-Archiv, Erwerb v. 7.400 0 1.900 1.321 030beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 9.500 0 1.900 11.621 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Bücherregal Museumsshop 2.100

Erläuterung zu 935001:

- Planschrank fürIllustrationssammlungMoosmann/Boehme 1.900

- Regale 5.500

Ausgaben Abschnitt 32 9.500 0 1.900 11.621 0 0Einnahmen Abschnitt 32 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 9.500 1.900 11.621 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, 3210Ausstellungen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 10: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.3400 002 Ausgaben935000 Erwerb von 20.000 0 4.500 5.133 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 20.000 0 4.500 5.133 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Einrichtungsgegenständefür das Stadtarchiv 20.000

Ausgaben Abschnitt 34 20.000 0 4.500 5.133 0 0Einnahmen Abschnitt 34 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0Einnahmen Einzelplan 3 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 29.500 6.400 16.753 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Sonstige 3400Kulturpflege

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 11: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.4310 001 Einnahmen327000 Darlehensrückfluss v. 8.100 8.000 7.974 030

priv. Unternehmen_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 8.100 8.000 7.974 0 0

Ausgaben Abschnitt 43 0 0 0 0 0 0Einnahmen Abschnitt 43 8.100 8.000 7.974 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 8.100 8.000 7.974 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für 4310Ältere

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 12: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.4640 001 Einnahmen367000 Zuschüsse von Priv. 0 0 3.500 030

Unternehmen_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 0 0 3.500 0 0

2.4640 002 Ausgaben935000 Erwerb von 9.000 0 900 544 030

beweglichem Vermögen

940001 2. Spielebene 0 0 0 7.900 030Kiga Kleinvillars_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 9.000 0 900 8.444 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Küchenzeile 3.000- Kindergartenmöbel 6.000

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Städtischer Kindergarten 4640Kleinvillars

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 13: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.4641 002 Ausgaben935000 Erwerb von 8.500 0 10.300 9.073 030

beweglichem Vermögen

935001 Einrichtung Erweiterungs- 0 0 0 7.311 0 0 030bau Goethestr.

940003 Erweiterung Kindergarten 16.500 0 31.000 17.050 1.574.355 1.557.855 030Goethestraße

950000 Außenanlage Kindergarten 0 0 24.000 415 030Goethestraße_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 25.000 0 65.300 33.849 1.574.355 1.557.855

Erläuterung zu 935000:

- Kühlschränke 600- Kindergarten-

verwaltungsprogramm 4.000- Biertischgarnituren 500- Sonnensegel für

Krippe/Bauwagen 1.500- Polster für 2. Spielebene 1.900

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Städtischer Kindergarten 4641Goethestraße

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 14: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.4642 001 Einnahmen361000 Zuw. Land Sanierung 100.000 0 0 030

Ev. Kiga Knittlingen

361001 Zuw.Land Neueinrichtung 0 0 20.000 030Krippengruppe Ev. Kiga

362000 Zuw.Kreis Neueinrichtung 0 12.000 8.000 030Krippengruppe Ev. Kiga_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 100.000 12.000 28.000 0 0

2.4642 002 Ausgaben935000 Erwerb von 0 0 0 23.967 030

beweglichem Vermögen

940003 Ev. Kinderg. Knittl. 0 0 0 129.936 030Umbau Kinderkrippe

940004 Sanierung Kindergartengeb. 250.000 0 0 30.000 280.000 30.000 030Esselbachstraße Nr. 9_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 250.000 0 0 183.903 280.000 30.000

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Evangelischer Kindergarten 4642Esselbachstraße

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 15: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.4643 002 Ausgaben988000 Zuschuss an Kathol. 0 0 35.000 518 030

Kirchengemeinde_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 35.000 518 0 0

Ausgaben Abschnitt 46 284.000 0 101.200 226.714 1.854.355 1.587.855Einnahmen Abschnitt 46 100.000 12.000 31.500 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 184.000 89.200 195.214 1.854.355 1.587.855Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 4 284.000 0 101.200 226.714 1.854.355 1.587.855Einnahmen Einzelplan 4 108.100 20.000 39.474 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 175.900 81.200 187.239 1.854.355 1.587.855Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Katholischer Kindergarten 4643Knittlingen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 16: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.5610 002 Ausgaben940000 Sanierung der Schul- 250.000 0 0 4.000- 030

und Sporthalle

940001 Sporthallenanbau 0 0 0 6.000- 030_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 250.000 0 0 10.000- 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,Erholung

Unterabschnitt 5610 Schul- und Sporthalle 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 17: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.5611 002 Ausgaben935000 Erwerb von 2.000 0 0 0 030

beweglichem Vermögen

940001 Sanierung der Turn- 0 0 0 4.000- 030und Festhalle Knittl._______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 2.000 0 0 4.000- 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Sportgeräte 2.000

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,Erholung

Unterabschnitt 5611 Turn- und Festhalle 5611Knittlingen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 18: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.5612 001 Einnahmen361000 Zuw. Land für Sanierung 110.000 240.000 50.000 570.000 290.000 030

Mehrzweckhalle Freudenst.

368000 Zuweisungen Dritter 0 0 4.700 4.700 4.700 030_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 110.000 240.000 54.700 574.700 294.700

2.5612 002 Ausgaben940002 Renovierung Mehr- 400.000 0 1.000.000 249.948 2.600.000 1.425.000 030

zweckhalle Freudst._______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 400.000 0 1.000.000 249.948 2.600.000 1.425.000

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,Erholung

Unterabschnitt 5612 Mehrzweckhalle Freuden- 5612stein

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 19: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.5620 001 Einnahmen361000 Zuweisungen vom 30.000 0 0 030

Land_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 30.000 0 0 0 0

2.5620 002 Ausgaben935000 Erwerb von 0 0 7.600 0 030

beweglichem Vermögen

950000 Sanierung des Hartplatzes 140.000 0 0 0 030_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 140.000 0 7.600 0 0 0

Ausgaben Abschnitt 56 792.000 0 1.007.600 235.948 2.600.000 1.425.000Einnahmen Abschnitt 56 140.000 240.000 54.700 574.700 294.700_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 652.000 767.600 181.248 2.025.300 1.130.300Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze 5620Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 20: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.5710 002 Ausgaben935000 Erwerb von 5.300 0 2.000 4.164 030

beweglichem Vermögen

950002 Sanierung des Freibades 100.000 0 0 37.700 1.600.000 0 030_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 105.300 0 2.000 41.864 1.600.000 0

Erläuterung zu 935000:

- Spielgeräte 2.000- Rasenmäher 2.800- Beckenwassermessgerät 500

Ausgaben Abschnitt 57 105.300 0 2.000 41.864 1.600.000 0Einnahmen Abschnitt 57 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 105.300 2.000 41.864 1.600.000 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibäder 5710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 21: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.5800 002 Ausgaben935000 Erwerb von 0 0 0 567 030

beweglichem Vermögen

950000 Neugestaltung Bauhof- 0 0 5.600 0 030gelände Lüßstraße_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 5.600 567 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 22: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.5820 002 Ausgaben935000 Erwerb von 15.000 0 0 2.168 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 15.000 0 0 2.168 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Spielgeräte 15.000

Ausgaben Abschnitt 58 15.000 0 5.600 2.735 0 0Einnahmen Abschnitt 58 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 15.000 5.600 2.735 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze 5820Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 23: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.5900 002 Ausgaben935000 Erwerb von 2.400 0 0 0 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 2.400 0 0 0 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Tische und SitzbänkeGrillhütte Staig 2.400

Ausgaben Abschnitt 59 2.400 0 0 0 0 0Einnahmen Abschnitt 59 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 2.400 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 5 914.700 0 1.015.200 280.547 4.200.000 1.425.000Einnahmen Einzelplan 5 140.000 240.000 54.700 574.700 294.700_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 774.700 775.200 225.847 3.625.300 1.130.300Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige 5900Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 24: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.6000 002 Ausgaben935000 Erwerb von 600 0 0 540 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 600 0 0 540 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Dokumentenschrank 600

Ausgaben Abschnitt 60 600 0 0 540 0 0Einnahmen Abschnitt 60 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 600 0 540 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 25: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.6140 002 Ausgaben932000 Grunderwerb aus Um- 192.000 0 123.000 11.998 315.000 123.000 030

legungsverfahren_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 192.000 0 123.000 11.998 315.000 123.000

Erläuterung zu 932000:

- StadtteilFreudenstein-HohenklingenWohngebiet Lange Äcker

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

Unterabschnitt 6140 Umlegung von 6140Grundstücken

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 26: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.6150 001 Einnahmen361013 Zuw. Land Grunderwerb 48.000 90.000 0 030

San.geb."Weissach"

361014 Zuw. Land Sanierungs- 12.000 12.000 11.119 030planung "Weissach"

361015 Zuw. Land Mod.-maßn. 0 0 20.811 030"an der Weissach"

361016 Zuw. Land Grunderwerb 0 0 8.910- 030San.geb. Stuttgarter Str.

361017 Zuw. Land Sanierungs- 0 1.400 51- 030planung Esselb./Stgt.Str.

361018 Zuw. Land für Sanierungs- 24.000 30.000 3.367 030planung "Frdst-Hohenkl."

361019 Zuw.Land Grd.erw. San.geb 50.000 0 134.660 030Historische Altstadt

361020 Zuw.Land Grd.erw. San.geb 18.000 0 17.926 030Freudenstein-Hohenkl.

361021 Zuw.Land San.planung 12.000 17.000 16.290 030Historische Altstadt

361022 Zuw.Land Mod.maßn. 60.000 15.000 30.000 030San.geb. Freudenst.-H.

361023 Zuw.Land Mod.maßn. San.- 30.000 0 0 030geb. Historische Altstadt_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 254.000 165.400 225.212 0 0

2.6150 002 Ausgaben932003 Grunderwerb im San.geb. 84.000 0 0 224.433 030

"Historische Altstadt"

932004 Grunderwerb im San.geb. 80.000 0 150.000 0 030"An der Weissach"

932005 Grunderwerb im San.geb. 0 0 0 11.318- 030"Esselbachstr./Stuttg. Str"

932006 Grunderwerb im San.geb. 30.000 0 0 25.120 030"Freudenst.-Hohenklingen"

940008 San.planung San.geb. 20.000 0 20.000 18.315 030"An der Weissach"

940009 Sanierungsplanung San.geb. 40.000 0 50.000 5.612 030"Freudenstein-Hohenklingen"

940010 Sanierungsplanung 0 0 2.700 38- 030"Scholl-Areal"

940011 Sanierungplanung 20.000 0 28.000 27.152 030"Historische Altstadt"

988003 Zuschüsse Mod.maßn. 0 0 0 41.569 030San.geb. "An der Weissach"

988004 Zuschüsse Modern.Maßn. 100.000 0 25.000 50.000 030San.geb. "Freudenst.-H."

988005 Zuschüsse Mod.Maßn. San. 50.000 0 0 0 030geb. "Historische Altstadt"

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 424.000 0 275.700 380.843 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwickl. 6150Maßnahmen N. D. Bauges. B

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 27: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

Ausgaben Abschnitt 61 616.000 0 398.700 392.841 315.000 123.000Einnahmen Abschnitt 61 254.000 165.400 225.212 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 362.000 233.300 167.629 315.000 123.000Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwickl. 6150Maßnahmen N. D. Bauges. B

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 28: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.6300 001 Einnahmen350015 Erschliessungsbeiträge 0 0 3.041- 030

Heerweg-Nord

361010 Zuw. Land f. Ausbau Fußweg 20.000 0 0 030Ziegelhütte/Brettener Straße_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 20.000 0 3.041- 0 0

2.6300 002 Ausgaben932000 Grunderwerb zum 10.000 0 18.000 0 030

Strassenbau

935000 Erwerb von 1.600 0 3.900 3.134 030beweglichem Vermögen

950089 Ausgleichsmaßnahmen 0 0 5.000 6.600 030Erschl. Neubaugebiete

950090 Umgestaltung Brettener/ 0 0 0 34.959 030Stuttgarter Straße

950092 Sanierung/Erneuerung Weis- 20.000 0 9.300 0 030sachbrücke Seestraße

950095 Erschließung 0 0 0 3.189- 030Gew.geb. Köbler

950097 Kreisverkehr 10.000 0 100.000 422 110.000 100.000 030Wiesenstraße

950098 Querungshilfe u. Linksab- 25.000 0 75.000 0 100.000 75.000 030biegespur Wiesenstraße

950099 Ausbau Fußweg Ziegelhütte/ 40.000 0 0 0 030Brettener Straße_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 106.600 0 211.200 41.926 210.000 175.000

Erläuterung zu 935000:

- Handspritzgerät 1.600

Ausgaben Abschnitt 63 106.600 0 211.200 41.926 210.000 175.000Einnahmen Abschnitt 63 20.000 0 3.041- 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 86.600 211.200 44.967 210.000 175.000Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 29: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.6700 002 Ausgaben950007 Strassenbeleuchtung 15.000 0 18.000 17.117 030

sonstige Vorhaben

950066 Straßenbeleuchtung 0 0 0 833 030Knittlinger Kreuz

950069 Straßenbeleuchtung 0 0 0 269 0 0 030"Runsen"_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 15.000 0 18.000 18.219 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 30: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.6750 002 Ausgaben935000 Erwerb von 11.000 0 0 24- 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 11.000 0 0 24- 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Schneepflug für Unimog 11.000

Ausgaben Abschnitt 67 26.000 0 18.000 18.196 0 0Einnahmen Abschnitt 67 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 26.000 18.000 18.196 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung 6750Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 31: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.6800 001 Einnahmen361000 Zuw. Land Rathaus- 82.000 410.000 178- 623.801 541.801 030

parkpl./Tiefgarage_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 82.000 410.000 178- 623.801 541.801

2.6800 002 Ausgaben950000 Ausbau Rathausparkplatz/ 250.000 0 1.300.000 149.916 1.920.000 1.670.000 030

Tiefgarage

950002 Parkplatz Backhaus 10.000 0 0 0 030Freudenstein_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 260.000 0 1.300.000 149.916 1.920.000 1.670.000

Ausgaben Abschnitt 68 260.000 0 1.300.000 149.916 1.920.000 1.670.000Einnahmen Abschnitt 68 82.000 410.000 178- 623.801 541.801_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 178.000 890.000 150.094 1.296.199 1.128.199Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den 6800Ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 32: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.6900 002 Ausgaben950000 Ausbau Bachbett der 0 0 10.000 16.719 030

"Weissach" in Freudst.

950001 Hochwasserschutz- 18.000 0 0 0 030maßnahmen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 18.000 0 10.000 16.719 0 0

Ausgaben Abschnitt 69 18.000 0 10.000 16.719 0 0Einnahmen Abschnitt 69 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 18.000 10.000 16.719 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 6 1.027.200 0 1.937.900 620.138 2.445.000 1.968.000Einnahmen Einzelplan 6 356.000 575.400 221.993 623.801 541.801_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 671.200 1.362.500 398.145 1.821.199 1.426.199Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, 6900Wasserbau

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 33: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7000 001 Einnahmen350010 Klärbeiträge Abschnitt 1 0 2.000 0 030

Kleinvillars

350011 Klärbeiträge 4.800 0 174.175 030Knittlingen

350012 Klärbeiträge 10.000 0 0 030Freudenstein-Hohenkl.

350017 Abwasserbeiträge 4.500 0 5- 030Einzelanschlüsse

350025 Abw.beiräge Gew.geb. 8.200 0 0 030Lüsse/Industriestr.

350039 Abwasserbeiträge 0 3.000 0 030Gewerbegebiet Gröner

350042 Abwasserbeiträge Gew.geb. 0 0 914.754 030Knittlinger Kreuz_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 27.500 5.000 1.088.925 0 0

2.7000 002 Ausgaben950002 Grundlagenermittlung ge- 0 0 0 957 030

splittete Abwassergebühr

950009 Sonstige Kanalbau- 5.000 0 0 1.351 030maßnahmen

950086 Maßnahmen zur Fremd- 0 0 0 7.363- 030wasserbeseitigung

950091 Kanalisation 0 0 5.200 12.856 030"Römerweg"

950093 Niederschlagswasserkanal 0 0 11.000 39.974 030Esselbachstraße

983000 Tilgungsumlage an 49.300 0 43.400 45.836 030Abwasserverband_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 54.300 0 59.600 93.611 0 0

Ausgaben Abschnitt 70 54.300 0 59.600 93.611 0 0Einnahmen Abschnitt 70 27.500 5.000 1.088.925 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 26.800 54.600 0 0 0Überschuss 0 0 995.313 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 34: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7300 002 Ausgaben935000 Erwerb von 1.900 0 0 0 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 1.900 0 0 0 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Stromverteilerkasten 1.900

Ausgaben Abschnitt 73 1.900 0 0 0 0 0Einnahmen Abschnitt 73 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1.900 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte 7300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 35: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7500 002 Ausgaben935000 Erwerb von 3.800 0 1.000 33- 030

beweglichem Vermögen

940000 Vorbauüberdachung 50.000 0 0 0 030Friedhof Hohenklingen

950000 Friedhof Knittlingen 26.000 0 46.000 0 72.000 46.000 030Urnenwand/Urnenstelen

950004 Neuanlage Urnen- 0 0 0 6.687 030gräber Neuer Teil

950007 Neuanl. Doppel- und 7.000 0 0 0 030Tiefgräber Alter Teil

950008 Ausbau von Wegen 0 0 0 526- 030Friedhof Alter Teil

950009 Erneuerung Hauptwege 0 0 0 5.900- 030Friedhof Kleinvill.

950011 Friedhoferweiterung 0 0 5.000 0 030Hohenklingen Urnengräber

950012 Friedhof Hohenklingen 0 0 0 1.329 030Anlage v. Tiefgräbern

950014 Neugestaltung Kriegs- 0 0 0 961 030gräber

950015 Urnengräber Friedhof 0 0 0 1.116 030Kleinvillars_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 86.800 0 52.000 3.633 72.000 46.000

Erläuterung zu 935000:

- Grunddekoration Friedhofs-gebäude 2.000

- Kranzwagen 1.800

Ausgaben Abschnitt 75 86.800 0 52.000 3.633 72.000 46.000Einnahmen Abschnitt 75 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 86.800 52.000 3.633 72.000 46.000Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 36: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7620 002 Ausgaben988000 Zuschuss an die 0 0 15.000 15.000 39.697 39.697 030

Kirchengemeinden_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 15.000 15.000 39.697 39.697

Erläuterung zu 988000:

- Kirchturmsanierung Kleinvillars

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, 7620Öffentliche Waagen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 37: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7650 002 Ausgaben940000 WC-Anlage beim Rathaus 31.000 0 0 0 31.000 0 030

Knittlingen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 31.000 0 0 0 31.000 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnis- 7650anstalten

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 38: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7670 002 Ausgaben935000 Erwerb von 0 0 0 9.775 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 9.775 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Turn- und Festhalle 7670Knittlingen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 39: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7671 002 Ausgaben940000 Rettungsschläuche für 0 0 0 29.559 030

das Steinhaus_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 29.559 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Steinhaus 7671Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 40: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7673 002 Ausgaben935000 Erwerb von 0 0 0 2.511 030

beweglichem Vermögen

940000 Renovierung Schulsaal 0 0 0 0 7.759 7.759 030Kleinvillars mit Küche_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 2.511 7.759 7.759

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Schulsaal Kleinvillars 7673Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 41: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7692 002 Ausgaben940000 Neubeschaffung von 15.000 0 30.000 30.066 030

2 Buswartehäuschen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 15.000 0 30.000 30.066 0 0

Ausgaben Abschnitt 76 46.000 0 45.000 86.910 78.456 47.456Einnahmen Abschnitt 76 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 46.000 45.000 86.910 78.456 47.456Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7692 Bushaltestellen 7692Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 42: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7700 001 Einnahmen345000 Verkaufserlöse aus 0 0 6.800 030

beweglichem Vermögen_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 0 0 6.800 0 0

2.7700 002 Ausgaben935000 Erwerb von 9.800 0 17.300 116.668 030

beweglichem Vermögen

940000 Neubau Bauhof 600.000 400.000 160.000 49- 1.900.000 160.000 030

950000 Außenanlagen Bauhof 0 0 93.000 0 250.000 93.000 030Stuttg.-/Esselbachstraße_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 609.800 400.000 270.300 116.618 2.150.000 253.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen940000 2015

400.000

Erläuterung zu 935000:

- Anhänger für Laubsauggerät 7.200- Schuh- und Handschuhtrockner 2.600

Ausgaben Abschnitt 77 609.800 400.000 270.300 116.618 2.150.000 253.000Einnahmen Abschnitt 77 0 0 6.800 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 609.800 270.300 109.818 2.150.000 253.000Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der 7700Verwaltung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 43: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7850 002 Ausgaben932000 Grunderwerb zum 0 0 0 10.000 030

Feldweg-/Radwegbau_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 10.000 0 0

Ausgaben Abschnitt 78 0 0 0 10.000 0 0Einnahmen Abschnitt 78 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 0 10.000 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege 7850Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 44: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7910 001 Einnahmen361000 Zuw. Land Leerrohre 23.000 0 0 030

für Breitbandkabel_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 23.000 0 0 0 0

2.7910 002 Ausgaben950000 Verlegung von Leerrohren für 40.000 0 54.500 2.976 126.334 86.334 030

Breitbandversorgung

983000 Beteiligung Zweckverband 20.000 0 0 0 030"Breitbandversorgung"_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 60.000 0 54.500 2.976 126.334 86.334

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Wirtschafts- Und 7910verkehrsförderung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 45: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.7920 002 Ausgaben950000 Ausbau Busbahnhof 0 0 0 39.930 030

Schule_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 39.930 0 0

Ausgaben Abschnitt 79 60.000 0 54.500 42.906 126.334 86.334Einnahmen Abschnitt 79 23.000 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 37.000 54.500 42.906 126.334 86.334Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 7 858.800 400.000 481.400 353.678 2.426.790 432.790Einnahmen Einzelplan 7 50.500 5.000 1.095.725 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 808.300 476.400 0 2.426.790 432.790Überschuss 0 0 742.047 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. 7920Personennahverkehrs

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 46: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.8550 001 Einnahmen361000 Zuw. Land f. Waldweg- 0 0 21.560 030

Ausbau

361001 Zuw. Land für Bodenschutz- 56.200 0 0 030Kalkung_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 56.200 0 21.560 0 0

2.8550 002 Ausgaben935000 Erwerb von 1.000 0 1.900 2.653 030

beweglichem Vermögen

950000 Ausbau von Waldwegen 28.500 0 21.000 45.207 030

950001 Bodenschutzkalkung 75.000 0 0 0 030_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 104.500 0 22.900 47.860 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Motorsäge 1.000

Ausgaben Abschnitt 85 104.500 0 22.900 47.860 0 0Einnahmen Abschnitt 85 56.200 0 21.560 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 48.300 22.900 26.300 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche 8550Unternehmen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 47: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.8810 001 Einnahmen361001 Zuw.Land Sanierung Kelter- 20.000 0 0 030

gebäude_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 20.000 0 0 0 0

2.8810 002 Ausgaben935000 Erwerb von 8.000 0 0 1.186 030

beweglichem Vermögen

940000 Sanierung Gebäude 42 0 0 0 20.000 030Diefenbacher Straße

940001 Umnutzung Gebäude 36 0 0 0 3.171 030Marktstraße

940002 Sanierung des Keltergebäudes 50.000 0 0 0 030

940003 Sanierung des Faust- 20.000 0 0 0 030Geburtshauses_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 78.000 0 0 24.357 0 0

Erläuterung zu 935000:

- Einrichtung vonAsylbewerberunterkünften 8.000

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8810 Wohn- und 8810Geschäftsgebäude

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 48: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.8830 001 Einnahmen340000 Verkaufserlöse aus 10.000 110.000 1.610 030

Grundstücken

340006 Grundstückserlöse 10.000 10.000 0 030Bergfeld

340010 Grundstückserlöse 0 0 6.768 030Heerweg-Nord

340011 Grundstückserlöse 0 5.000 0 030Gewerbegebiet Gröner

340012 Grundstückserlöse 76.000 0 0 030Waldenser Straße

340015 Grundstückserlöse Runsen 0 0 59.500 030

340016 Grundstückserlöse 240.000 0 0 030Lange Äcker_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 336.000 125.000 67.878 0 0

2.8830 002 Ausgaben932000 Erwerb von 33.000 0 50.000 23.462 030

Grundstücken

932001 Erschließungsbeiträge 0 0 0 1.239.078 030f. städt. Grundstücke

932005 Erschl.Beitr.für stadteigene 320.000 0 0 0 030Grundstücke "Lange Äcker"

932007 Abbruch Gebäude 33 50.000 0 0 0 030Unterer Steinweg

982000 Gasanschlüsse für 0 0 0 1.058 030städt. Baugrundstücke_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 403.000 0 50.000 1.263.598 0 0

Ausgaben Abschnitt 88 481.000 0 50.000 1.287.954 0 0Einnahmen Abschnitt 88 356.000 125.000 67.878 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 125.000 0 1.220.077 0 0Überschuss 0 75.000 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 8 585.500 0 72.900 1.335.814 0 0Einnahmen Einzelplan 8 412.200 125.000 89.438 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 173.300 0 1.246.377 0 0Überschuss 0 52.100 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8830 Sonstiges 8830Grundvermögen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 49: Ausgaben Abschnitt 00 1.200 0 2.700 0 0 0 Zuschussbedarf 1 ... · Zuschussbedarf 20.000 4.500 5.133 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 29.500 0 6.400 16.753 0 0 _____Einnahmen

2.9100 001 Einnahmen300000 Allgemeine Zuführung v. 720.000 252.000 2.599.090 030

Verwaltungshaushalt

310000 Entnahme aus 2.400.000 3.865.000 342.901 030Allgemeiner Rücklage

376200 Umschuldung sonst. 0 0 1.464.000 030öffentl. Sonderrechnungen_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 001 3.120.000 4.117.000 4.405.991 0 0

2.9100 002 Ausgaben975100 Ordentl. Tilgung Kredite 0 0 0 14.572 030

v. komm. Sonderr.

975200 Außerord. Tilg. Umsch. 0 0 0 109.672 0 0 030Komm. Sonderrechnungen

976100 Ordentl. Tilgung Kredite 211.100 0 203.800 184.009 030d. sonst. öff. Sonderr.

976200 Außerord. Tilg. Umsch. 0 0 0 1.354.000 030sonst. öff. Sonderr.

977100 Ordentl. Tilgung Kredite 64.600 0 62.300 60.144 030priv. Unternehmen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 002 275.700 0 266.100 1.722.397 0 0

Ausgaben Abschnitt 91 275.700 0 266.100 1.722.397 0 0Einnahmen Abschnitt 91 3.120.000 4.117.000 4.405.991 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 2.844.300 3.850.900 2.683.594 0 0

Ausgaben Einzelplan 9 275.700 0 266.100 1.722.397 0 0Einnahmen Einzelplan 9 3.120.000 4.117.000 4.405.991 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 2.844.300 3.850.900 2.683.594 0 0

Ausgaben Gesamthaushalt 4.262.000 400.000 5.140.600 5.959.996 13.638.645 7.955.645Einnahmen Gesamthaushalt 4.262.000 5.140.600 5.959.996 1.518.501 906.501_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 0 0 12.120.144 7.049.144Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2014Version 0

Einzelplan 9 AllgemeineFinanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine 9100Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2014 2014 2013 2012 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2013EUR EUR EUR EUR EUR EUR

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