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도 시 계 획 국

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도시계획국

도 시 계 획 국개 요

□ 조 직 : 1국 5과(도시계획과, 도시관리과, 시설계획과, 토지관리과, 도시빛정책과) 1반(생활권계획 추진반)

2단(도시계획상임기획단, 캠퍼스타운조성단)

□ 인 력 : 146명(3급 1명, 4급 6명, 5급 이하 139명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2019 예산 2018 예산 증 감% % %

총 계

계 56,072 100.0 33,864 100.0 22,208 65.6

행정운영경비 592 1.1 554 1.6 38 6.9

재무활동 - - 1 - △1 △100.0

사 업 비 55,480 98.9 33,309 98.4 22,171 66.6

일반회계

계 51,682 92.2 28,504 84.2 23,178 81.3

행정운영경비 592 1.1 554 1.6 38 6.9

재무활동 - - 1 - △1 △100.0

사 업 비 51,090 91.1 27,949 82.5 23,141 82.8

도시개발특별회계

계 4,390 7.8 5,360 15.8 △970 △18.1

사 업 비 4,390 7.8 5,360 15.8 △970 △18.1

기관임무

도시계획적 틀과 병행한 맞춤형 지역발전을 통한 미래 일자리 창출, 도시활력 증진

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도시계획국

예산규모

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도시계획국 33,864,145 56,072,459 22,208,314

(X746,871) (X467,809) (X△279,062)

도시계획국 도시계획과부서 : 5,198,292 9,080,815 3,882,523

(X200,000) (X△200,000)

도시계획의 발전기반 제고정책 : 4,865,020 8,721,118 3,856,098

(X200,000) (X△200,000)

도시발전연구 4,865,020 8,721,118 3,856,098

(X200,000) (X△200,000)

단위 :

(일반회계)

도시계획위원회 운영 380,004 401,011 21,007

34,295(100-101-04) 기간제근로자등보수

34,295,000원 = 34,295ㅇ 초단시간근로자보수

156,100(100-201-01) 사무관리비

= 4,000ㅇ 도시계획 상임기획단 운영

10,000원*500부*80% = 4,000 · 도시계획홍보 및 자료집 발간

= 144,480ㅇ 도시계획위원회 운영

= 86,400 · 도시계획위원회 위원 회의참석수당

150,000원*21명*24회*80% = 60,480 - 본회의

150,000원*9명*24회*80% = 25,920 - 분과위원회

= 40,320 · 도시계획위원회 위원 안건 검토수당

70,000원*21명*24회*80% = 28,224 - 본회의

70,000원*9명*24회*80% = 12,096 - 분과위원회

= 17,760 · 도시계획위원회 속기사 수수료

200,000원*4시간*1명*24회*80% = 15,360 - 본회의

200,000원*3시간*1명*5회*80% = 2,400 - 분과위원회

7,620,000원 = 7,620ㅇ 워크숍 경비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

1 도시계획국

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50,000(100-202-03) 국외업무여비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 국외업무여비

53,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

53,000,000원 = 53,000ㅇ 시책추진업무추진비

93,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*155명*12월 = 93,000ㅇ 대민활동비

14,616(100-301-12) 기타보상금

= 14,616ㅇ 도시계획위원회 조사활동비

30,000원*20명*24회*70% = 10,080 · 본회의

30,000원*9명*24회*70% = 4,536 · 분과위원회

도시계획 정책자문단 운영 60,000 60,000 0

60,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 자문단 정책 조사 연구비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 자문단 운영비(전체)

25,000,000원 = 25,000ㅇ 자문단 운영비(분과 및 소위)

2019 도시정책 컨퍼런스 운영 140,000 247,000 107,000

247,000(100-201-01) 사무관리비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 수도권미래발전포럼운영

40,000,000원 = 40,000ㅇ 도시계획 시민아카데미 운영 등

147,000,000원 = 147,000ㅇ 도시정책 현안 검토 운영

서울 도시기본계획 모니터링체계 운영 100,000 50,000 △50,000

50,000(100-207-01) 연구용역비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 학술용역비

2040 도시기본계획 수립 0 700,000 700,000

700,000(100-207-01) 연구용역비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

2 도시계획국

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700,000,000원 = 700,000ㅇ 학술용역비

수도권 광역도시계획 수립 및 대도시권 계획체계 구축방안 공동 연구

0 750,000 750,000

750,000(100-207-01) 연구용역비

750,000,000원 = 750,000ㅇ 연구용역비

도시공간 정책차원의 스마트도시계획 추진방안 연구 0 180,000 180,000

180,000(100-207-01) 연구용역비

180,000,000원 = 180,000ㅇ 연구용역비

도시관리 차원의 지상공간정책 가이드라인 연구 0 500,000 500,000

500,000(100-207-01) 연구용역비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 연구용역비

영등포·여의도 도심 일대 관리 기본계획 수립 100,000 400,000 300,000

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 기술용역비

여의도 금융중심 지구단위계획 수립 0 300,000 300,000

300,000(100-401-01) 시설비

162,680,000원 = 162,680ㅇ 여의도 금융중심 지구단위계획

87,320,000원 = 87,320ㅇ 교통영향평가

50,000,000원 = 50,000ㅇ 환경영향평가

서울-평양간 경제발전축 형성과 연계한 미래공간 발전전략 수립

0 190,000 190,000

190,000(100-207-01) 연구용역비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

3 도시계획국

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190,000,000원 = 190,000ㅇ 학술용역비

용산정비창(용산국제신중심) 개발사업 구상 0 300,000 300,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 용역비

도시계획 현황도집 제작 0 50,000 50,000

50,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 현황도집 제작

토지이용 합리화를 위한 용도지구 조정 250,000 350,000 100,000

350,000(100-401-01) 시설비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 기술용역비

집단취락지구 종합관리방안 수립 130,000 180,000 50,000

180,000(100-401-01) 시설비

180,000,000원 = 180,000ㅇ 집단취락지구 종합관리방안 수립

개발제한구역 종합 관리계획 수립 0 300,000 300,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ GB 종합 관리계획 수립

도시계획정보시스템 웹기반 업무포털 구축 800,000 1,007,107 207,107

(X200,000) (X△200,000)

1,007,107(100-207-02) 전산개발비

1,007,107,000원 = 1,007,107ㅇ 전산개발비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

4 도시계획국

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도시계획정보시스템(UPIS) 및 도시계획포털 유지보수

186,919 184,000 △2,919

184,000(100-201-02) 공공운영비

81,700,000원 = 81,700ㅇ UPIS 유지보수

26,500,000원 = 26,500ㅇ 도시계획포털 유지보수

27,900,000원 = 27,900ㅇ 상용SW 유지보수

47,900,000원 = 47,900ㅇ UPIS DB현행화(도면입력) 유지보수

용산공원 디자인랩 운영 및 시민참여 방안 마련 420,000 300,000 △120,000

300,000(100-201-01) 사무관리비

= 300,000ㅇ 시민소통 공간운영

40,000,000원 = 40,000 · 시민참여 홍보

260,000,000원 = 260,000 · 시민소통공간 운영

용산공원 주변지역 도시관리계획 수립 0 150,000 150,000

150,000(100-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 기술용역비

도시계획정책연구 수행 100,000 100,000 0

100,000(100-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 도시계획정책연구수행 등

권역별 균형발전을 위한 주거지 정비의 계획 개선방안 마련

0 150,000 150,000

150,000(100-207-01) 연구용역비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 연구용역비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

5 도시계획국

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생활권계획 실현을 위한 실행방안 수립 300,000 337,000 37,000

337,000(100-401-01) 시설비

337,000,000원 = 337,000ㅇ 기술용역비

생활권계획 홈페이지 유지보수 100,000 20,000 △80,000

20,000(100-207-02) 전산개발비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 생활권계획 홈페이지 개편

생활권계획 수립과정 백서 발간 0 50,000 50,000

50,000(100-207-01) 연구용역비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 학술용역비

지역균형발전 선도를 위한 지역생활권 실행계획 수립확대 시행

0 825,000 825,000

75,000(100-201-01) 사무관리비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 자치구 워크숍 및 생활권교육 시행

40,000,000원 = 40,000ㅇ 생활권계획 홍보물 제작

750,000(100-401-01) 시설비

750,000,000원 = 750,000ㅇ 15개구 시범운영지역 설정

동북권 성수, 망우, 미아지역중심 육성 방안 0 300,000 300,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 기술용역비

지역균형발전 상시 거버넌스 체계 운영 0 150,000 150,000

150,000(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

6 도시계획국

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150,000,000원 = 150,000ㅇ 지역균형발전 상시 거버넌스 체계 운영

세계 민주평화도시 서울 컨퍼런스 0 100,000 100,000

100,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 사전기획 및 조사비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 컨퍼런스 개최 등

아시아태평양 도시계획 국제 학술대회 0 90,000 90,000

90,000(100-201-03) 행사운영비

90,000,000원 = 90,000ㅇ 국제학술대회 개최(2019년 1회 지원 조건)

행정운영경비(도시계획국 도시계획과)정책 : 333,272 359,697 26,425

기본경비 333,272 359,697 26,425단위 :

(일반회계)

기본경비 333,272 359,697 26,425

135,597(100-201-01) 사무관리비

= 78,937ㅇ 공통기본경비

21,000원*50명*90% = 945 · 기본사무용종이류

5,000원*50명 = 250 · 소규모수선비

280,000원*21명*90% = 5,292 · 행정장비수리비

50,000원*9팀 = 450 · 도서구입비

960,000원*50명*150% = 72,000 · 주요업무추진급량비

= 56,660ㅇ 조직별경비

= 31,840 · 인쇄비 및 유인물 제작비

700,000원*10회 = 7,000 - 업무보고서 작성

45,900원*100건 = 4,590 - 의견청취자료

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

7 도시계획국

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20,250,000원 = 20,250 - 행정감사자료

= 20,160 · 도시계획용도지역, 지구, 구역(입안) 공고

40,000원*3단*8cm*7회*3개 일간지 = 20,160 - 일간지 공고

= 4,660 · 도시계획 관련업무 수행비

1,260원*1,000부 = 1,260 - 도시계획법령관련 직원 교육자료 제작

1,000,000원 = 1,000 - 결산서

5,000원*40매*12회 = 2,400 - 도시계획관련 회의자료 작성

205,800(100-202-01) 국내여비

= 205,800ㅇ 국내여비

1,400,000원*147명 = 205,800 · 국내여비(관외, 관내)

9,900(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 9,900ㅇ 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900 · 2~3급 기관

8,400(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 8,400ㅇ 부서운영업무추진비

175,000원*12월 = 2,100 · 정원 5인 초과 10인 이하

400,000원*12월 = 4,800 · 정원 25인 초과 30인 이하

5,000원*25인*12월 = 1,500 · 정원 31인 이상 1인 초과시

도시계획국 도시관리과부서 : 8,296,525 8,978,365 681,840

도시관리의 질적수준제고정책 : 8,240,692 8,917,562 676,870

도시건축공동위원회 운영 등 2,880,692 4,527,562 1,646,870단위 :

(일반회계)

도시·건축 공동위원회 운영 126,692 176,392 49,700

158,252(100-201-01) 사무관리비

150,000원*15명*24회*80% = 43,200ㅇ 본위원회 참석수당

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

8 도시계획국

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150,000원*8명*24회*80% = 23,040ㅇ 소위원회 참석수당

70,000원*23명*24회*80% = 30,912ㅇ 안건검토 수당(본위원회+소위원회)

200,000원*2시간*24회 = 9,600ㅇ 본위원회 속기사 수수료

1,500,000원 = 1,500ㅇ 회의자료 인쇄 등

10,000,000원*5회 = 50,000ㅇ 도시건축공동위원회 안건 대안검토 등

9,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

9,500,000원 = 9,500ㅇ 시책업무추진비

8,640(100-301-12) 기타보상금

30,000원*15명*24회*80% = 8,640ㅇ 본위원회 조사활동비

소외·낙후지역 도시경관개선 1,574,000 1,489,000 △85,000

35,500(100-201-01) 사무관리비

35,500,000원 = 35,500ㅇ 경관전문가 자문비 등

3,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,500,000원 = 3,500ㅇ 시책업무추진비

1,445,000(100-401-01) 시설비

1,195,000,000원 = 1,195,000ㅇ 2019년 사업비

250,000,000원 = 250,000

ㅇ 퀸터플 역세권 왕십리광장 경관개선(자치구비 확보 조건)

5,000(100-401-03) 시설부대비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비

서울시 지구단위계획 관리 기본계획 수립 480,000 442,000 △38,000

442,000(100-401-01) 시설비

442,000,000원 = 442,000ㅇ 서울시 지구단위계획 관리 기본계획 수립 용역비

제도변화에 따른 지구단위계획 일괄 재정비 400,000 91,000 △309,000

79,000(100-401-01) 시설비

79,000,000원 = 79,000ㅇ 155개 지구단위계획 재정비 용역

12,000(100-401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

9 도시계획국

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4,000,000원*3회 = 12,000ㅇ 공고료

성북동 역사문화지구 지구단위계획 재정비 300,000 374,800 74,800

374,800(100-401-01) 시설비

374,800,000원 = 374,800ㅇ 지구단위계획 재정비 용역비

서울시 지구단위계획 관리운영 매뉴얼 수립 0 200,000 200,000

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 지구단위계획 매뉴얼 작성

서울경관 기록화사업(6차) 0 120,000 120,000

120,000(100-401-01) 시설비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 서울경관 기록화사업 6차(1차년도)

화곡·이수·원효·이촌 아파트지구 지구단위계획 수립 0 220,595 220,595

24,800(100-201-01) 사무관리비

2,000,000원*10회 = 20,000ㅇ 지구단위계획결정 관련 신문 공고료

150,000원*10인*3회 = 4,500ㅇ 평가위원 수당

100,000원*3회 = 300ㅇ 회의자료 인쇄 등

195,795(100-401-01) 시설비

157,295,000원 = 157,295ㅇ 지구단위계획 수립

38,500,000원 = 38,500ㅇ 교통영향평가

청담·도곡 아파트지구 지구단위계획 수립 0 277,400 277,400

277,400(100-401-01) 시설비

235,400,000원 = 235,400ㅇ 지구단위계획 수립

42,000,000원 = 42,000ㅇ 교통영향평가

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

10 도시계획국

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암사·명일·가락·아시아선수촌 아파트지구 지구단위계획 수립

0 241,375 241,375

241,375(100-401-01) 시설비

201,875,000원 = 201,875ㅇ 지구단위계획 수립

39,500,000원 = 39,500ㅇ 교통영향평가

중요지역 입체적(3차원) 도시설계 수립 0 300,000 300,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000

ㅇ 입체적(3차원) 도시설계 및 도시관리방안(지구단위계획) 마련

서울특별시 지구단위계획 결정 DB 구축 0 595,000 595,000

595,000(100-207-02) 전산개발비

595,000,000원 = 595,000

ㅇ 24개 자치구 지구단위계획 정보체계 구축(1차 년도)

환경개선 및 도시개발 관련사업 5,360,000 4,390,000 △970,000단위 :

(도시개발특별회계)

지구단위계획 수립 및 재정비 용역비(자치구 예산지원)

3,320,000 3,965,000 645,000

3,965,000(205-403-01) 자치단체자본보조

3,965,000,000원 = 3,965,000ㅇ 지구단위계획 수립 및 재정비 자치구 예산지원

서빙고·잠실 아파트지구 지구단위계획 수립 455,000 425,000 △30,000

425,000(205-401-01) 시설비

355,000,000원 = 355,000ㅇ 지구단위계획 수립

70,000,000원 = 70,000ㅇ 교통영향평가

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

11 도시계획국

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행정운영경비(도시계획국 도시관리과)정책 : 55,833 60,803 4,970

기본경비 55,833 60,803 4,970단위 :

(일반회계)

기본경비 55,833 60,803 4,970

56,603(100-201-01) 사무관리비

= 28,150ㅇ 공통기본경비

21,000원*26명*90% = 492 · 기본사무용종이류

5,000원*26명 = 130 · 소규모수선비

280,000원*9대*90% = 2,268 · 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

960,000원*26명 = 24,960 · 주요업무추진급량비

= 28,453ㅇ 조직별경비

7,950,000원 = 7,950 · 인쇄비 및 유인물제작비

20,160,000원 = 20,160 · 지구단위계획 결정 관련 신문공고료

343,000원 = 343 · 지구단위계획 결정용 도면 구입

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 25인 이하

도시계획국 시설계획과부서 : 12,837,841 29,225,371 16,387,530

도시 발전기반 제고정책 : 12,773,700 29,157,244 16,383,544

도시계획 시설정비 753,230 1,362,550 609,320단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

12 도시계획국

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비오톱 평가등급 관리 36,340 32,250 △4,090

21,250(100-201-01) 사무관리비

150,000원*16명*2회*0.7 = 3,360ㅇ 평가위원회 참석수당

50,000원*16명*2회*0.7 = 1,120ㅇ 평가위원회 안건검토 수당

462,800원*25일 = 11,570ㅇ 비오톱등급 관련 현장조사 비용

2,500,000원 = 2,500ㅇ 평가위원회 운영비(사무용품 및 인쇄)

270,000원*5인*2회 = 2,700ㅇ 현장조사 피복비

11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 시책추진비

공공시설 정책토론 운영 9,300 9,300 0

8,300(100-201-01) 사무관리비

230,000원*10명 = 2,300ㅇ 발제자 강사료

150,000원*10명 = 1,500ㅇ 발제자 원고료

100,000원*5명*8회 = 4,000ㅇ 토론자 수당

100,000원*5회 = 500ㅇ 사무용 잡비

1,000(100-301-09) 행사실비보상금

200,000원*5회 = 1,000ㅇ 토론회 운영비

미집행 도시계획시설 실효대비 계획적 관리방안 수립 0 200,000 200,000

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 기술용역비

기후변화 대응 위한 도시관리계획 수립기법에 관한 연구

0 200,000 200,000

200,000(100-207-01) 연구용역비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 연구용역비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

13 도시계획국

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도로공간을 활용한 입체 복합도시 시범사업 실행방안수립

0 186,000 186,000

186,000(100-401-01) 시설비

186,000,000원 = 186,000ㅇ 기술용역비

도시계획시설 기능 고도화방안 연구 0 200,000 200,000

200,000(100-207-01) 연구용역비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 연구용역비

염곡차고지 복합개발 타당성조사 0 135,000 135,000

135,000(100-201-01) 사무관리비

135,000,000원 = 135,000ㅇ 한국지방행정연구원 타당성 조사 수수료

광장의 효율적 관리방안 수립 0 200,000 200,000

200,000(100-207-01) 연구용역비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 광장 관리방안 수립

장기미집행시설 내 국유시설 관리방안 마련(메낙골 등)

0 200,000 200,000

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 장기미집행시설 내 국유시설 관리방안 수립

캠퍼스타운 조성 12,020,470 27,794,694 15,774,224단위 :

(일반회계)

캠퍼스타운 정책협의회 운영 68,200 76,446 8,246

76,446(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

14 도시계획국

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23,180,000원 = 23,180ㅇ 캠퍼스타운 정책협의회(시장-총장)운영

13,266,000원 = 13,266ㅇ 캠퍼스타운 전문가협의회(MP)운영

40,000,000원 = 40,000ㅇ 캠퍼스타운 홍보물 제작

캠퍼스타운 박람회 및 컨퍼런스 개최 0 200,000 200,000

200,000(100-201-03) 행사운영비

105,565,000원 = 105,565ㅇ 국제 컨퍼런스 개최(2일)

94,435,000원 = 94,435ㅇ 캠퍼스타운 사업 박람회(2일)

안암동 캠퍼스타운 추진 2,192,640 3,148,000 955,360

185,700(100-201-01) 사무관리비

33,960,000원 = 33,960ㅇ 총괄계획가 활동비

36,540,000원 = 36,540ㅇ 사무국장 활동비

115,200,000원 = 115,200ㅇ 분야별사업 활동가(4명)

926,300(100-308-01) 자치단체경상보조금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 청년창업스튜디오 조성(추가)

96,000,000원 = 96,000ㅇ 창업육성 프로그램 운영

30,000,000원 = 30,000ㅇ 스마트 ICT 교육사업

120,000,000원 = 120,000ㅇ 시네마트랩 문화거점 운영

30,000,000원 = 30,000ㅇ 대학-지역 연계 축제

60,000,000원 = 60,000ㅇ 글로벌 네트워크 구축 지원

91,300,000원 = 91,300ㅇ 스마트 스타트업 스퀘어 운영

45,000,000원 = 45,000ㅇ 캠퍼스 팩토리 운영

36,000,000원 = 36,000ㅇ 캠퍼스타운 아카데미 운영

24,000,000원 = 24,000ㅇ 캠퍼스타운 서포터즈 운영

50,000,000원 = 50,000ㅇ 대학-지역 연계사업

30,000,000원 = 30,000ㅇ 청년주거문화 플랫폼 운영

140,000,000원 = 140,000ㅇ 기획제안사업

24,000,000원 = 24,000ㅇ 안암동 추진센터 운영

2,036,000(100-403-01) 자치단체자본보조

1,836,000,000원 = 1,836,000ㅇ 청년문화가로 조성

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

15 도시계획국

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200,000,000원 = 200,000ㅇ 쌈지공원 공유창고 조성

광운대 캠퍼스타운(종합형) 추진 0 1,597,840 1,597,840

147,765(100-201-01) 사무관리비

283,000원*10일*12개월 = 33,960ㅇ 총괄계획가 활동비

203,000원*15일*9개월 = 27,405ㅇ 사무국장 활동비

160,000원*15일*4명*9개월 = 86,400ㅇ 분야별사업가 활동비

571,575(100-308-01) 자치단체경상보조금

43,315,000원 = 43,315ㅇ 제1거점센터 운영

44,120,000원 = 44,120ㅇ 제2거점센터 운영

76,640,000원 = 76,640ㅇ 3개 대학 창업경진대회

49,000,000원 = 49,000ㅇ 지역연계수업 및 연계사업

72,000,000원 = 72,000ㅇ 청년주거지원센터 운영

109,000,000원 = 109,000ㅇ 플리마켓 및 ICT축제

112,500,000원 = 112,500ㅇ 마을 청년장사꾼 육성 및 찾아가는 창업지원

65,000,000원 = 65,000ㅇ 커뮤니티 비즈니스 및 주민공모사업

878,500(100-403-01) 자치단체자본보조

286,000,000원 = 286,000ㅇ 제1거점센터 구축

192,500,000원 = 192,500ㅇ 제2거점센터 구축

200,000,000원 = 200,000ㅇ 광운로 특화거리 설계

100,000,000원 = 100,000ㅇ 동해문화광장 설계 및 운영계획

100,000,000원 = 100,000ㅇ 모니터링 및 창업프로그램 운영 용역

세종대 캠퍼스타운(종합형) 추진 0 1,797,872 1,797,872

185,700(100-201-01) 사무관리비

283,000원 * 10일 * 12개월 = 33,960ㅇ 총괄계획과 활동비

203,000원 * 15일 * 12개월 = 36,540ㅇ 사무국장 활동비

160,000원 * 15일 * 4명 * 12개월 = 115,200ㅇ 분야별 사업가 활동비

625,772(100-308-01) 자치단체경상보조금

106,982,000원 = 106,982ㅇ 거점센터(가온누리) 운영

76,640,000원 = 76,640ㅇ 지역 및 공동 창업경진대회

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

16 도시계획국

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6,800,000원 = 6,800ㅇ 창업포럼

56,400,000원 = 56,400ㅇ 창업교육 및 멘토링

106,500,000원 = 106,500ㅇ 창업캠프 및 5days 스타트업

18,450,000원 = 18,450ㅇ 투자유치 IR

100,000,000원 = 100,000ㅇ VR/AR 창업센터 및 지역축제

30,000,000원 = 30,000ㅇ 지역연계수업

24,000,000원 = 24,000ㅇ 쉐어하우스 및 패밀리하우스 지원

50,000,000원 = 50,000ㅇ 가온누리 주민커뮤니티 활성화

50,000,000원 = 50,000ㅇ 세종-광진 주민공모사업

986,400(100-403-01) 자치단체자본보조

482,900,000원 = 482,900ㅇ 거점센터(가온누리) 구축

115,000,000원 = 115,000ㅇ 쉐어하우스 조성

38,500,000원 = 38,500ㅇ 하숙촌 리모델링

150,000,000원 = 150,000ㅇ 특성화거리 기본 및 실시설계

100,000,000원 = 100,000ㅇ 청년창업가주택 활성화계획

100,000,000원 = 100,000ㅇ 모니터링 및 창업프로그램 운영

중앙대 캠퍼스타운(종합형) 추진 0 1,670,209 1,670,209

135,120(100-201-01) 사무관리비

283,000원*10일*12개월 = 33,960ㅇ 총괄계획가 활동비

203,000원 * 15일 * 8개월 = 24,360ㅇ 사무국장 활동비

160,000원 * 15일 * 4명 * 8개월 = 76,800ㅇ 분야별사업가 활동비

686,462(100-308-01) 자치단체경상보조금

118,972,000원 = 118,972ㅇ 창업발전소 2 운영

89,550,000원 = 89,550ㅇ 흑석 크리에이티브 스튜디오

76,640,000원 = 76,640ㅇ 지역 및 공동 창업경진대회

60,200,000원 = 60,200ㅇ 지역연계수업 및 연계사업

79,500,000원 = 79,500ㅇ 까망돌 청년마차 및 지역골목축제

56,000,000원 = 56,000ㅇ 노량진 고시생 청년창업 전환 프로젝트

70,600,000원 = 70,600ㅇ 청년상인 육성 및 재래시장 서포터즈

115,000,000원 = 115,000ㅇ 하숙촌 개선/주민공모사업

20,000,000원 = 20,000ㅇ 장진우 거리 브랜딩 활성화

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

17 도시계획국

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848,627(100-403-01) 자치단체자본보조

198,627,000원 = 198,627ㅇ 창업발전소 2 구축

50,000,000원 = 50,000ㅇ 흑석 크리에이티브 스튜디오

300,000,000원 = 300,000ㅇ 창업문화거리 설계(교통성검토 포함)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 중앙문화마당 설계

100,000,000원 = 100,000ㅇ 모니터링 및 프로그램 운영

100,000,000원 = 100,000ㅇ 장진우 프로그램 기획

캠퍼스타운(단위형) 1단계 추진 9,059,630 11,616,536 2,556,906

1,248,308(100-201-01) 사무관리비

1,248,308,000원 = 1,248,308ㅇ 거점임차료 및 프로그램 기획비 등

8,302,328(100-308-01) 자치단체경상보조금

8,302,328,000원 = 8,302,328ㅇ 프로그램시행 등

2,065,900(100-403-01) 자치단체자본보조

2,065,900,000원 = 2,065,900ㅇ 인테리어 등 물리적 개선 시행

캠퍼스타운(단위형) 2단계 추진 0 7,074,004 7,074,004

947,960(100-201-01) 사무관리비

= 947,960ㅇ 거점임차료 및 프로그램 기획비 등

219,500,000원 = 219,500 · 회의 및 자문비

422,460,000원 = 422,460 · 강사비

306,000,000원 = 306,000 · 거점 임차료

4,124,937(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 4,124,937ㅇ 프로그램 기획 및 사업 등 시행

1,111,200,000원 = 1,111,200 · 프로그램 기획비

242,250,000원 = 242,250 · 멘토비

180,166,000원 = 180,166 · 단순활동비

766,910,000원 = 766,910 · 프로그램 사업비

417,285,000원 = 417,285 · 공과금 및 행사비

103,816,000원 = 103,816 · 소모성 물품구입

76,610,000원 = 76,610 · 단기 임차료

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

18 도시계획국

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186,210,000원 = 186,210 · 식비 등 여비

732,100,000원 = 732,100 · 창업활동비(지원비)

308,390,000원 = 308,390 · 홍보물제작 등 물품렌탈비

2,001,107(100-403-01) 자치단체자본보조

= 2,001,107ㅇ 인테리어 등 물리적 개선 시행

1,532,203,000원 = 1,532,203 · 인테리어비

468,904,000원 = 468,904 · 물품취득비

캠퍼스타운 성과 모니터링 및 국내외 네트워크 구축 0 443,440 443,440

443,440(100-401-01) 시설비

443,440,000원 = 443,440ㅇ 기술용역

캠퍼스타운 온라인 플랫폼 구축·운영 0 170,347 170,347

170,347(100-207-02) 전산개발비

170,347,000원 = 170,347ㅇ 전산개발비

행정운영경비(도시계획국 시설계획과)정책 : 64,141 68,127 3,986

기본경비 64,141 68,127 3,986단위 :

(일반회계)

기본경비 64,141 68,127 3,986

63,327(100-201-01) 사무관리비

= 33,898ㅇ 공통기본경비

21,000원*28명*90% = 530 · 기본사무용 종이류

5,000원*28명 = 140 · 소규모 수선비

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

280,000원*24대*90% = 6,048 · 행정장비수리비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

19 도시계획국

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960,000원*28명 = 26,880 · 주요업무추진급량비

= 29,429ㅇ 조직별경비

5,214,500원*2회 = 10,429 · 도시계획시설(입안) 신문공고료

10,000원*80부*20회 = 16,000 · 인쇄비 및 유인물 제작비

150,000원*20명 = 3,000 · 도시계획시설 사업관리

4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 부서운영업무추진비(정원 30인 이하)

도시계획국 토지관리과부서 : 1,285,576 1,199,147 △86,429

(X546,871) (X467,809) (X△79,062)

도시계획관련 인프라 구축정책 : 1,220,508 1,132,819 △87,689

(X546,871) (X467,809) (X△79,062)

관련 위원회 운영 69,800 79,800 10,000단위 :

(일반회계)

지방토지수용위원회 등 운영 69,800 79,800 10,000

72,500(100-201-01) 사무관리비

1,800,000원*13회 = 23,400ㅇ 재결서 인쇄비 등

100,000원*13회 = 1,300ㅇ 운영경비

250,000원*8명*13회 = 26,000ㅇ 지방토지수용위원회 사전검토 및 참석수당

10,000,000원 = 10,000ㅇ 자치구 등 보상업무 담당자 워크숍 개최

2,000,000원 = 2,000ㅇ 자치구 및 SH공사 보상담당 교육 책자 제작

150,000원*7명*4회 = 4,200ㅇ 지방지적위원회 사전검토 및 참석수당

100,000원*4회 = 400ㅇ 지방지적위원회 운영경비

150,000원*8명*4회 = 4,800ㅇ 지적재조사위원회 사전검토 및 참석수당

100,000원*4회 = 400ㅇ 지적재조사위원회 운영경비

7,300(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,300,000원 = 7,300ㅇ 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

20 도시계획국

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효율적 토지관리를 위한 인프라 구축 등 1,150,708 1,053,019 △97,689

(X546,871) (X467,809) (X△79,062)

단위 :

(일반회계)

부동산정보포털시스템 유지보수 198,275 195,038 △3,237

195,038(100-201-02) 공공운영비

64,545,000원 = 64,545ㅇ 시스템 유지 보수 용역

110,474,000원 = 110,474ㅇ 시스템 운영

20,019,000원 = 20,019ㅇ 상용SW 유지보수

네트워크 RTK시스템 및 KRAS 유지보수 59,162 59,165 3

59,165(100-201-02) 공공운영비

35,317,000원 = 35,317ㅇ Network-RTK 시스템 유지보수

9,600,000원 = 9,600ㅇ VPN 회선비

12,748,000원 = 12,748ㅇ KRAS S/W유지보수

1,500,000원 = 1,500ㅇ 손해배상책임의 보장(한국지방재정공제회)

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 고도화 0 200,000 200,000

200,000(100-207-02) 전산개발비

200,000,000원 = 200,000ㅇ GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK시스템 고도화

부동산 중개 서비스 개선 17,700 17,700 0

15,000(100-201-01) 사무관리비

1,500,000원 = 1,500ㅇ 글로벌 중개사무소 심사비

9,500,000원 = 9,500ㅇ 부동산 중개업소 지도단속 및 홍보

4,000,000원 = 4,000ㅇ 공인중개사 자격증 교부

2,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,700,000원 = 2,700ㅇ 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

21 도시계획국

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지가조사 467,809 467,809 0

(X467,809) (X467,809)

15,000(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000(X15,000)ㅇ 개별공시지가 조사 및 워크숍 추진

452,809(100-308-01) 자치단체경상보조금

452,809,000원 = 452,809(X452,809)ㅇ 자치구 보조

토지수용재결서 인터넷 발급 시스템 구축 0 113,307 113,307

113,307(100-207-02) 전산개발비

113,307,000원 = 113,307ㅇ 토지수용재결서 발급 시스템 개발비

행정운영경비(도시계획국 토지관리과)정책 : 64,290 66,328 2,038

기본경비 64,290 66,328 2,038단위 :

(일반회계)

기본경비 64,290 66,328 2,038

53,143(100-201-01) 사무관리비

= 35,037ㅇ 공통기본경비

960,000원*33명 = 31,680 · 주요업무추진급량비

21,000원*33명*90% = 624 · 기본사무용 종이류

5,000원*33명 = 165 · 소규모수선비

280,000원*9대*90% = 2,268 · 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

= 18,106ㅇ 조직별경비

= 4,325 · 지적법규제도의 운영

10원*100,000매 = 1,000 - 지가조사 안내문 제작

100원*10,000매 = 1,000 - 공인중개사 자격증 제작

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

22 도시계획국

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150원*5,000부*2종 = 1,500 - 지가조사 공고문 등

5,500원*150매 = 825 - 개발업 및 측량업 등록증 제작

= 3,742 · 지적 및 토지정보 기록 소모품

1,000원*600장 = 600 - 토지정보 제공용 디스크

40,000원*3개*12월 = 1,440 - 플로터용 잉크

24,000원*2개*12월 = 576 - 측량결과도

25,000원*12월 = 300 - 프로젝터 유지보수

200,000원*2회 = 400 - 플로터유지보수

3,500원*3개*12회 = 126 - 독취용 매직테이프

15,000원*20개 = 300 - 롤플로터용지(A0)

= 739 · 지적측량 및 지가조사

3,300원*60매 = 198 - 서울시 지번약도

11,840원*20매 = 237 - 서울시 도시계획총괄도(1/25,000)

32,000원*2매 = 64 - 서울시 행정구역도(1/25,000)

10,000원*10매 = 100 - 서울시 백도(1/25,000)

1,400원*100매 = 140 - 서울시 기본도(지형도)(1/25,000)

= 9,300 · 토지관련분야 자료제작

1,400,000원 = 1,400 - 토지관련 예규 및 사례집 발간

7,000원*700권 = 4,900 - 지적 토지 업무운영 지침

6,000원*500권 = 3,000 - 부동산 정보 책자 인쇄

8,205(100-201-02) 공공운영비

= 4,405ㅇ 지적측량장비 유지보수

27,531,000원*2대*0.08 = 4,405 · GPS R6등

= 3,800ㅇ 지적측량업무용 차량유지비

150,000원*12월 = 1,800 · 차량유류대

1,000,000원*2대 = 2,000 · 차량정비유지비 및 차량소모품비

4,980(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월+5,000원*3명*12월 = 4,980ㅇ 부서운영업무추진비

도시계획국 도시빛정책과부서 : 6,245,911 7,588,761 1,342,850

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

23 도시계획국

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도시 야간경관 수준 향상정책 : 6,209,268 7,551,500 1,342,232

야간경관 및 광고물 관리 등 6,209,268 7,551,500 1,342,232단위 :

(일반회계)

한양도성 경관조명 유지관리 및 시설개선 629,756 902,000 272,244

132,000(100-201-02) 공공운영비

132,000,000원 = 132,000ㅇ 전기요금, 자재비 및 보수비

700,000(100-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 장충지구 및 주변 경관조명 개선

70,000(100-401-02) 감리비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 감리비

에너지절약형 LED 간판 교체 1,772,700 2,200,000 427,300

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

2,195,000(100-307-02) 민간경상사업보조

1,005,000,000원 = 1,005,000ㅇ 간판개선사업(자치구비 확보조건)

1,190,000,000원 = 1,190,000ㅇ 간판개선사업 추가(자치구비 확보조건)

서울시 좋은간판 발굴 · 확산 108,000 108,000 0

53,000(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 간판디자인 업그레이드

9,000,000원 = 9,000ㅇ 표찰 및 인증패 제작, 기타공모전 심사 준비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 옥외광고 심의위원회 운영

19,000,000원 = 19,000ㅇ 광고물 담당 시·구 합동워크숍

20,000(100-201-02) 공공운영비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

24 도시계획국

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20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울 좋은간판 홈페이지 관리

22,000(100-201-03) 행사운영비

22,000,000원 = 22,000ㅇ 서울 좋은간판 온라인 공모 및 전시기획 용역

13,000(100-301-12) 기타보상금

13,000,000원 = 13,000ㅇ 수상자 시상금

국제도시 조명연맹 정책교류사업 99,300 251,000 151,700

72,000(100-201-01) 사무관리비

27,000,000원 = 27,000ㅇ 아시아지역사무소 운영 등 경비

45,000,000원 = 45,000ㅇ 민,관 거버넌스 운영 및 통역

150,000(100-201-03) 행사운영비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 국제조명워크숍 개최

20,000(100-202-03) 국외업무여비

20,000,000원 = 20,000ㅇ LUCI 공식행사 참석

9,000(100-310-02) 국제부담금

9,000,000원 = 9,000ㅇ LUCI 연회비

시민안전을 위한 주택가 빛환경 개선 810,000 820,000 10,000

105,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 빛공해 방지 및 시민공감대 형성 홍보

45,000,000원 = 45,000ㅇ 서울시 좋은빛위원회 운영비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울시 좋은빛위원회 워크숍 등

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

10,000(100-301-12) 기타보상금

10,000,000원 = 10,000ㅇ 수상자 시상금

700,000(100-401-01) 시설비

700,000,000원 = 700,000ㅇ 보안등 시설개선(자치구비 확보조건)

옥외조명 실태조사 분석용역 62,000 25,000 △37,000

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

25 도시계획국

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25,000(100-403-01) 자치단체자본보조

25,000,000원 = 25,000ㅇ 옥외조명 실태조사 분석 등

불법현수막 수거 보상제 추진 및 기동정비반 운영 1,262,000 1,288,000 26,000

500,000(100-201-01) 사무관리비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 불법현수막 기동반 용역비

762,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

762,000,000원 = 762,000ㅇ 불법현수막 수거보상비 등

26,000(100-405-01) 자산및물품취득비

26,000,000원 = 26,000ㅇ 차량구입(노후 차량 교체)

서울로에서 보는 야간경관 기본계획 수립 100,000 88,000 △12,000

88,000(100-401-01) 시설비

88,000,000원 = 88,000

ㅇ 서울로에서 보는 야간경관 특화계획 수립 용역(2차)

조명환경관리구역 실효성 확보방안 연구 100,000 93,600 △6,400

93,600(100-207-01) 연구용역비

93,600,000원 = 93,600

ㅇ 조명환경관리구역 관리 실효성 확보방안 연구용역(2차)

선유도역 걷고 싶은 거리 경관조명 설치 50,000 520,000 470,000

520,000(100-403-01) 자치단체자본보조

520,000,000원 = 520,000ㅇ 선유로 경관조명 개선

도시빛 기반조성 및 야간경관 개발 0 914,000 914,000

894,000(100-401-01) 시설비

380,000,000원 = 380,000ㅇ 서울로7017 주변 영상 연출

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

26 도시계획국

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136,000,000원 = 136,000ㅇ 서울타워 등 야간경관 특화계획 수립

80,000,000원 = 80,000ㅇ 보안등 빛공해 저감 관리기준 수립

134,000,000원 = 134,000ㅇ 서울 야간경관 조명명소 개발

164,000,000원 = 164,000ㅇ 사회적조명 기본계획 및 기술표준 수립

20,000(100-401-02) 감리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울로7017 주변 영상 연출 감리

불법광고물 부착 방지 시범사업 0 341,900 341,900

341,900(100-403-01) 자치단체자본보조

41,900,000원 = 41,900ㅇ 불법광고물 부착 방지판 설치

300,000,000원 = 300,000ㅇ 불법부착물 방지 도료 시범공사

행정운영경비(도시계획국 도시빛정책과)정책 : 36,643 37,261 618

기본경비 36,643 37,261 618단위 :

(일반회계)

기본경비 36,643 37,261 618

30,861(100-201-01) 사무관리비

= 20,861ㅇ 공통기본경비

21,000원*19명*90% = 360 · 기본사무용종이류

5,000원*19명 = 95 · 소규모수선비

280,000원*8대*90% = 2,016 · 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150 · 도서구입비

960,000원*19명 = 18,240 · 주요업무추진급량비

= 10,000ㅇ 조직별경비

= 6,400 · 인쇄비 및 유인물제작비

4,000원*25부*12회 = 1,200 - 각종 회의자료 인쇄

4,000원*25부*12회 = 1,200 - 의회 및 국감자료 등 인쇄

40,000원*10개*10회 = 4,000 - 대형칼라 출력비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

27 도시계획국

Page 31: 도 시 계 획 국 - news.seoul.go.kr€¦ · 도 시 계 획 국 개 요 조 직:1국5과(도시계획과,도시관리과,시설계획과,토지관리과,도시빛정책과)1반(생활권계획추진반)

150,000원*5명*5회*96% = 3,600 · 전문가 자문회의

2,800(100-201-02) 공공운영비

= 2,800ㅇ 차량 유지관리비

1,800,000원 = 1,800 · 차량유류대

1,000,000원 = 1,000 · 차량유지보수비

3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 부서운영업무추진비(정원 20인 이하)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

28 도시계획국