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第5次碧南市総合計画 【令和 2 年度~令和 4 年度】 (令和 2 年 1 月) ひとのわで 楽しさつくる みなとまち へきなん

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第5次碧南市総合計画

【令和 2 年度~令和 4 年度】

碧 南 市

(令和 2 年 1 月)

ひとのわで 楽しさつくる みなとまち へきなん

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< 目 次 >

■ 実施計画の概要 ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

■ 実施計画(令和2年度~令和4年度)策定にあたっての基本的な考え方………………………………………………………… 2

■ 分野別事業計画

第1章 手と手を取り合う結びあいのまちづくり(市民生活・環境分野) ………………………………………………… 6

第2章 住み続けたい快適なまちづくり(都市基盤・産業振興分野) ……………………………………………………… 13

第3章 健やかに育み支えあうまちづくり(医療・保健・福祉分野) ……………………………………………………… 19

第4章 人を育み活かす創造のまちづくり(教育文化分野) ………………………………………………………………… 25

第5章 信頼される開かれたまちづくり(行財政分野) ……………………………………………………………………… 30

■ 総合計画体系別集計表 ……………………………………………………………………………………………………………… 31

■ 新たなまちづくりへの重点的な取組 ……………………………………………………………………………………………… 32

1 協働へのスタート ……………………………………………………………………………………………………………… 32

2 清らかな水と豊かな緑 ………………………………………………………………………………………………………… 33

3 海への可能性 …………………………………………………………………………………………………………………… 34

■ 碧南市まち・ひと・しごと創生総合戦略を推進する事業 ……………………………………………………………………… 35

■ 安心安全対策重点事業について …………………………………………………………………………………………………… 38

■ 一般会計財政計画表(令和2年度~令和4年度) ……………………………………………………………………………… 40

■ グラフで見る財政指標の推移 ……………………………………………………………………………………………………… 41

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- 1 -

<実施計画の概要>

1 計画策定の趣旨

本計画は、第5次碧南市総合計画に掲げるまちづくりの将来像「ひとのわで 楽しさつくる みなとまち へきなん」を実現するため、将来にわたって持続可能な市

政運営を行っていくための財源を確保しつつ、碧南市が今後も進化し発展し続けるための種まきとなるような投資的事業や政策的事業等の具体的な事業を明らかにする

ものである。

2 計画の構成

この計画は、事業計画と財政計画からなる市政における今後3か年の短期計画である。事業計画では、大規模普通建設事業をはじめ、総合計画に掲げる理念を実現す

るための重点事業や新たに取り組む事業等を中心に列記している。

財政計画では、今後3か年の財政計画を立て、計画する事業との整合性を図り、事業の実行性を確保するものである。

3 計画の運用

実施計画は、社会情勢の変化に対応し、現実に適応したものとするため、原則として毎年

度ローリング方式(※)によって計画の修正を行い、予算編成及び事務執行の指針とするもの

である。

※ローリング方式…経済状況や国の施策等さまざまな社会状況が変わる中で、計画の施

策・事業の見直しや部分的な修正を、毎年転がすように定期的に行っ

ていく手法

4 対象事業

(1) 計画を策定又は改定する事業

(2) 維持補修費(単年度 1,000万円以上見込まれる事業)

(3) 普通建設事業(総事業費が 5,000万円以上見込まれる事業)

(4) 貸付金(単年度 1,000万円以上の事業)

(5) 企業会計、特別会計への繰出金(投資及び出資金・補助費等含む)

(6) 令和 2年度実施計画策定方針・予算編成方針に基づき実施する事業

(7) 第5次総合計画に掲げられているまちづくりに基づく事業

※第5次碧南市総合計画の計画年次は令和2年度までのため、令和3年度以降は第6次となる。

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- 2 -

<実施計画(令和2年度~令和4年度)策定にあたっての基本的な考え方> 【実施計画(R2~R4)のポイント】

1 財政計画について(P40参照)

(1) 歳入

ア 市税

令和2年度における個人市民税は、所得の改善により給与所得2.0%増を見込む。また、法人市民税は、法人市民税国税化と大手自動車関連企業の減益を見込

み対前年度比7億8千万円減の12億2千万円余を見込む。市税収入全体で、令和2年度は169億円余、令和3年度は166億円余、令和4年度は165億円余

で推移するものと見込む。

イ 地方消費税交付金

令和2年度は消費税率引き上げ分の増収に加え、令和元年度分の国からの払込額の一部が令和2年度にずれ込むことにより、対前年度比19.7%の増を見込む。

ウ 法人事業税交付金

消費税率引き上げに伴う地方法人特別税・譲与税制度の廃止により、法人市民税法人税割の減収分の補てん措置として新たに法人事業税交付金制度が創設される

ため、令和2年度では2億1千万円余を見込む。

エ 環境性能割交付金

消費税率引き上げ時に廃止となった自動車取得税交付金に代わり、令和元年度に新たに導入された環境性能割交付金が平年度化されることにより、対前年度比1

68.2%の増を見込む。

オ 使用料及び手数料

幼児教育・保育の無償化による保育園及び幼稚園使用料の皆減により、令和2年度は対前年度比26.5%の減を見込む。

カ 寄附金

ふるさと応援寄附金については、総務省の法改正により過度な返礼品競争が是正されたことから、本市が今まで地道に掘り起こしてきた多くの地場産品が全国か

ら高く評価されている状況を鑑み、対前年度比14億円増の21億円の収入を目指す。

1 「魅力あふれる『まち・ひと・しごと』の創生」、「安心安全対策の重点実施」、「財政のスリム化と業務改革への取組」を基本的方針の3本柱として位置づけ、「夢・希望・輝きあ

ふれる碧南市」の創造を目指して関連事業を実施する。碧南市がより住み良いまちになり、また、住み続けたいまちとして、後の世代に引き継がれるために、子育て支援策、

産業振興策など移住・定住を促進する魅力あふれる事業を推進していく。

2 令和2年度における一般会計は、市長・市議会議員選挙が予定されているため、継続事業を基本としつつ、好調なふるさと応援寄附金増額や会計年度任用職員制度導入

による人件費の増、市営宮下住宅建替事業等による普通建設事業費の増により、総額311億円余の予算編成(前年度当初予算比7.4%増)とし、令和3年度は303億円

余、令和4年度は299億円余で推移するものと見込む。なお、市税収入については、法人市民税国税化による法人税割に係る税率引き下げと大手自動車関連企業の減益

見通しにより法人市民税の減収を見込む。令和3年度以降、法人市民税法人税割の国税化の影響が本格化し、市税全体で概ね2億6千万円余から3億3千万円余の減収を

見込む。

3 今後の見通しとしては、法人市民税法人税割国税化による税収の減少、人口減少や高齢化に伴う財政負担の増大や公共施設・インフラの老朽化対策等を要因に、財政面

において厳しい状況を見込むが、安心安全対策を始め、医療や介護等安心して暮らすことのできる経費を確保し、より住み良いまちに進化し続けるための事業を推進する。

とりわけ、人口増加や産業集積を図る基盤づくりを進めるとともに、名鉄碧南駅前の周辺整備やビーチコートを活用したビーチスポーツの推進、さらにはスケートボードパー

クの活用等により、交流人口の増加を目的とした種まき事業を重点的に実施するものとする。

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- 3 -

(2) 歳出

ア 人件費

人件費については、令和2年度からの会計年度任用職員制度の導入により、これまでの賃金(物件費)から報酬・手当等(人件費)に切り替わるため、対前年度

比24.5%の増を見込む。

イ 物件費

物件費については、会計年度任用職員制度の導入により物件費から人件費に切り替わったものの、好調なふるさと応援寄附金事業に係る委託料の増により、対前

年度比4.3%の増を見込む。

ウ 扶助費

扶助費については、年々増加基調であり、令和3年度以降も介護給付・訓練等給付事業等の扶助費が増加すると見込む。

エ 補助費等、投資及び出資金

令和2年度は下水道事業が公営企業会計に移行することに伴い、下水道事業への繰出金が「補助金等」、「投資及び出資金」に計上されることを主な要因として、

補助金については対前年度比45.8%の増、投資及び出資金については対前年度比20.2%の増を見込む。

オ 普通建設事業

令和2年度は前年度からの継続事業として、市営宮下住宅第3期建替工事のほか、名鉄碧南駅西駅前広場整備事業、(都)碧南駅前線整備事業等を計上する。

カ 繰出金

令和2年度は下水道事業への繰出金が皆減となるが、介護保険特別会計繰出金及び後期高齢者医療保険特別会計繰出金については、年々増加すると見込む。

(3) 財政調整基金の繰入額と年度末残高の推移

持続可能な市政運営を目指すため、一定規模の財政調整基金を確保するよう努める。 (単位:千円)

(4) 経常収支比率と財政力指数の見込み

経常収支比率は繰出金の増加や会計年度任用職員制度の導入による人件費の伸び等を要因に94%から96%で推移すると見込む。

財政力指数は概ね1.2から1.3で推移すると見込む。

財政調整基金 R2 R3 R4

繰入額 1,199,888 1,431,455 1,340,051

年度末残高 3,849,969 3,158,514 2,595,463

指標 R2 R3 R4 備考

経常収支比率 94.7 % 96.9 % 96.3 % 令和元年度 89.2%

財政力指数 1.291 1.216 1.202 令和元年度 1.265

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2 事業計画について

「魅力あふれる『まち・ひと・しごと』の創生」、「安心安全対策の重点実施」、「財政のスリム化と業務改革への取組」を今後の行財政運営の基本的方針の3本柱とし

て位置づけ、人口増加や財源確保に向けた将来の投資となる事業をバランスよく行いながら、夢・希望・輝きあふれる碧南市を目指す。

(1) 魅力あふれる「まち・ひと・しごと」の創生(P35~P37参照)

碧南市がより住み良いまちになり、また、住み続けたいまちとして、後の世代に引き継がれるために、子育て支援策、産業振興策など移住・定住を促進する魅力あふ

れる事業を推進していく。

ア 産業基盤の拡充

安定的な税収と雇用の創出のため、市内企業の継続的支援並びに地場産業の振興につながる施策を基軸に、北部工業地の整備を推進していく。

イ 新しい人の流れづくり

国道247号4車線化、碧南駅前線等の基盤整備を促進し、スケートボードパーク及び海浜水族館をはじめとする公共施設、地場産品等の効果的なシティプロモ

ーション、新たな人の流れを築きあげていく。その際、民間のノウハウを積極的に活用することも検討し、事業効果を最大限に発揮する。

また、近年増加傾向にある外国人へのきめ細やかな対応を拡充・継続し、定住促進へつなげていく。

(2) 安心安全対策の重点実施(P38~P39参照)

ア 防災・減災体制の充実

南海トラフ巨大地震等の地震及び津波に対する防災対策は依然として急務であるため、碧南市地域防災計画を始めとする各種防災計画に基づき、災害時・緊急時

にも速やかに対処できる備えを進める。また、巨大地震及び水害の発生を想定した減災対策を同時に推進し、防災・減災体制の充実を図る。

イ まちの安全の確保

災害発生時に危険なブロック塀や救助の際に支障となる狭あい道路の解消、高齢者が安心して運転できるための支援など、まちの安全を確保する対策を推進する。

ウ 保健・医療体制の確保

市民の命を守る拠点となる碧南市民病院の医療体制の確保を進めるとともに、市民が健康で豊かな生活を送ることができる取組を推進する。

(3) 財政のスリム化と業務改革への取組

ア 公共施設・インフラにおける適正な維持保全・利活用

公共施設及びインフラにおける機能保全を図りつつ、公共施設総合管理計画の方針に従い、長期的視点及び専門的視点に配慮しつつ、緊急度を考慮しながら、適

正な維持保全を実施する。公共施設の適正維持保全を実施する中で、公共施設のトイレについては、順次改修及び洋式化を進めていく。

魅力あふれる「まち・ひと・しごと」の創生

碧南市まち・ひと・しごと創生総合戦略の着実な実施

①しごとづくり ②新しい人の流れづくり

③結婚・出産・子育て環境づくり④元気あふれる地域づくり

安心安全対策の重点実施

防災・減災体制の充実

まちの安全の確保

保健・医療体制の確保

財政のスリム化と働き方改革への取組

適正な公共施設等の維持保全・利活用

特別会計及び企業会計の健全化

改善活動による合理化の継続

夢・希望・輝きあふれる碧南市の創造

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また、市有財産利活用基本方針に基づき、保有土地の活用や既存施設の有効活用となる取組を推進する。

イ 特別会計及び企業会計の健全化

財政上の課題を踏まえ、特別会計及び企業会計については、一般会計とのバランスを考慮しながら、効率的かつ効果的な事業推進を行うとともに、健全化に向け

ての財源確保について積極的に検討する。

ウ 改善活動による合理化の継続

職員提案制度を始め積極的な改善活動により事務の合理化を図ることで継続的な行財政改革に努める。特にAI・RPA等の先端技術を活用した業務の効率化や

会議のペーパレス化により事務の効率化を進めるとともに経費の削減を推進する。

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第1章 手と手を取り合う結びあいのまちづくり(市民生活・環境分野)

分野別事業計画

第1節 新たな市民協働のまちづくり

1 市民協働の推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

1,548 千円

市民協働の推進に向けた会議支援、講演会や講座の開催等千円

市民協働推進事業 -

-

23~ 1,548千円

市民協働の推進に向けた会議支援、講演会や講座の開催等

-1,556千円

市民協働の推進に向けた会議支援、講演会や講座の開催等

- %% %

【地域協働課】

本市の市民協働によるまちづくりを一層推進するため、市民と職員が一緒になって具体的な仕組みづくり、地域まちづくり組織設置に向けた取組を行う。

700 千円

初動期支援補助(上限100,000円)活動活性化支援補助(上限150,000円)

千円

市民公益活動活性化補助事業 -

-

26~ 700千円

初動期支援補助(上限100,000円)活動活性化支援補助(上限150,000円)

-700千円

初動期支援補助(上限100,000円)活動活性化支援補助(上限150,000円)

- %% %

【地域協働課】

設立初期の市民活動団体及び既存団体が新たに行う事業に対し補助することにより、市民公益活動の活性化を図る。また、時限的な補助とすることで、市民活動団体の自立を促す。 %

2 地域コミュニティの活性化

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

11,500 千円

市民会議への元気ッス!へきなん実施委託千円

元気ッス!へきなん実施事業 -

-

10~ 11,500千円

市民会議への元気ッス!へきなん実施委託

-11,500千円

市民会議への元気ッス!へきなん実施委託

- %% %

【地域協働課】

市民ボランティア(元気ッス!へきなん市民会議)が中心となり、市民まつり「元気ッス!へきなん」を開催する。

6,875 千円

実行委員会へのきらきらウォーク実施補助千円

きらきらウォーク実施補助事業 -

-

10~ 6,875千円

実行委員会へのきらきらウォーク実施補助

-6,875千円

実行委員会へのきらきらウォーク実施補助

- %% %

【地域協働課】

冬の街に明るさと活気をもたらす「きらきらウォーク」を実施するため、有志市民で組織される実行委員会へ事業費の補助を行う。

- 6 -第1章 手と手を取り合う結びあいのまちづくり 第1節 新たな市民協働のまちづくり

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第2節 環境に配慮したまちづくり

1 環境にやさしいまちづくり

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

8,000 千円

庁舎LED照明整備(1階レストラン及び8階議場)千円40,000

庁舎LED照明整備事業 75.0

25.0

1~5 7,000千円

庁舎LED照明整備(2階通路及び地下1階事務フロア)

55.05,000千円

庁舎LED照明整備(1階通路及び3~7階事務フロア)

37.5 %% %

【資産活用課】

庁舎の照明をLED化することにより、消費電力の削減及び二酸化炭素の排出抑制を図る。

1,371 千円

市民環境会議開催環境講座リーディングプロジェクト実施事業

千円

環境基本計画推進事業 -

-

~ 1,371千円

市民環境会議開催環境講座リーディングプロジェクト実施事業

-1,491千円

市民環境会議開催環境講座リーディングプロジェクト実施事業

- %% %

【環境課】

市民、事業者、行政の協働により環境基本計画の推進を図る。

千円

千円8,228

環境保全対策費臨時事業(環境基本計画等改定事業) 100

63.4

1~2 千円 1003,014千円

計画策定支援委託

100 %% %

【環境課】

碧南市環境基本計画の改定にあたり、地球温暖化対策実行計画(区域施策)及び生物多様性地域戦略を内包した第3次環境基本計画の改定を行なう。

3 新たなエネルギー資源の活用

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

20,830 千円

住宅用エネルギー設備設置費補助(太陽光発電、燃料電池、HEMS、蓄電池・電気自動車充給電設備)

千円

スマートハウス設備設置費補助事業 -

-

16~ 20,830千円

住宅用エネルギー設備設置費補助(太陽光発電、燃料電池、HEMS、蓄電池・電気自動車充給電設備)

-20,830千円

住宅用エネルギー設備設置費補助(太陽光発電、燃料電池、HEMS、蓄電池・電気自動車充給電設備)

- %% %

【環境課】

家庭における温室効果ガス削減、住宅用エネルギー設備の普及を図るため、設置費の一部を補助する。

- 7 -第1章 手と手を取り合う結びあいのまちづくり 第2節 環境に配慮したまちづくり

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第3節 快適な生活を営めるまちづくり

1 優良な住宅の整備と供給

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

千円

千円1,748,738

市営宮下住宅建替事業 100

59.3

25~3 81,000千円

旧吹上エリア住宅等解体撤去工事

100630,167千円

第3期工事住宅棟建設工事 30戸外構整備工事集会所等整備工事

95.4 %% %

【建築課】

公営住宅法の耐用年限を経過し、老朽化した宮下住宅の再生を図るため建替事業を実施する。

千円

千円

市営住宅長寿命化事業 -

-

26~ 千円 -9,108千円

笹山住宅給湯器取替

- %% %

【建築課】

「公営住宅等長寿命化計画」により計画的な修繕工事を実施し、市営住宅の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減につなげる。

3 水質向上に向けた下水道事業の推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

1,633,287 千円

下水道事業会計への負担金の拠出千円

下水道事業会計負担事業 -

-

~ 1,681,728千円

下水道事業会計への負担金の拠出

-1,701,704千円

下水道事業会計への負担金の拠出

- %% %

【下水道課】

 地方公営企業法第17条の2第1項及び第2項の規定に基づく支出であって、公共下水道の計画的な整備を進め、水質保全と快適な生活環境の確保のため、下水道事業会計への繰出を行う。 %

10,185 千円

下水道事業会計への出資金の拠出千円

下水道事業会計出資事業 -

-

~ 17,748千円

下水道事業会計への出資金の拠出

-58,645千円

下水道事業会計への出資金の拠出

- %% %

【下水道課】

 地方公営企業法第17条の2第1項及び第2項の規定に基づく支出であって、公共下水道の計画的な整備を進め、水質保全と快適な生活環境の確保のため、下水道事業会計への繰出を行う。 %

- 8 -第1章 手と手を取り合う結びあいのまちづくり 第3節 快適な生活を営めるまちづくり

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4 ごみの減量化と3Rの推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

997,212 千円

ごみ処理事業にかかる衣浦衛生組合への市負担金の拠出千円

衣浦衛生組合負担金(清掃関係) -

-

~ 1,024,962千円

ごみ処理事業にかかる衣浦衛生組合への市負担金の拠出

-1,000,941千円

ごみ処理事業にかかる衣浦衛生組合への市負担金の拠出

- %% %

【環境課】

衣浦衛生組合の行うごみ処理事業に対して、必要となる負担金の繰出を行う。

5 環境衛生管理の推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

6,010 千円

単独浄化槽又は汲み取り便槽からの転換補助高度処理型浄化槽設置費補助

千円

浄化槽設置整備事業 -

-

~ 6,010千円

単独浄化槽又は汲み取り便槽からの転換補助高度処理型浄化槽設置費補助

-6,010千円

単独浄化槽又は汲み取り便槽からの転換補助高度処理型浄化槽設置費補助

- %% %

【環境課】

公共下水道認可区域外における生活排水・し尿処理のため、単独浄化槽又は汲み取り便槽からの転換と高度処理型浄化槽の設置の補助を行う。

50,706 千円

斎園事業にかかる衣浦衛生組合への市負担金の拠出千円

衣浦衛生組合負担金(斎園関係) -

-

~ 66,340千円

斎園事業にかかる衣浦衛生組合への市負担金の拠出

-61,848千円

斎園事業にかかる衣浦衛生組合への市負担金の拠出

- %% %

【環境課】

衣浦衛生組合の行う斎園事業に対して、必要となる負担金の繰出を行う。

6 緑豊かなまちづくり

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

44,097 千円

緑町公園整備工事

千円

街区公園等整備事業 -

-

~ 10,384千円

緑町公園実施設計委託霞浦公園台帳新規作成委託

-34,052千円

霞浦公園整備工事

- %% %

【都市整備課】

地域住民の交流・憩いの場、災害時の避難場所等防災上重要な役割を持つ街区公園の計画的な整備を実施し、生活環境の向上、安全性の確保、良好な都市景観の形成を図る。

- 9 -第1章 手と手を取り合う結びあいのまちづくり 第3節 快適な生活を営めるまちづくり

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26,690 千円

明石公園の施設の点検・改修・更新等千円

地区公園整備事業(明石公園整備事業) -

-

~ 19,950千円

明石公園の施設の点検・改修・更新等国道247号沿線環境整備工事

-19,214千円

明石公園の施設の点検・改修・更新等明石公園水辺広場改修設計委託、国道247号沿線環境整備工事

- %% %

【都市整備課】

市民に親しまれている明石公園の施設の改修・更新等を行い、安心で安全な利用環境の向上及び来園者の増加を図る。

千円

千円1,280,273

近隣公園整備事業(伊勢町公園整備事業) 100

89.8

24~3 5,190千円

伊勢町公園台帳新規作成委託

100125,800千円

伊勢町公園整備工事

99.6 %% %

【都市整備課】

地域の緑の拠点となる近隣公園を整備することにより、快適な生活環境の形成と近隣住民の憩いやレクリエーションなどの利用に供するとともに、周辺地域の一時退避場所として防災機能の充実を図る。 %

20,000 千円

公園施設(遊具、休憩所、ベンチ等)更新工事千円

公園施設長寿命化対策事業 -

-

~ 20,000千円

公園施設(遊具)更新工事

-34,300千円

水源公園東屋更新、明石公園交通広場橋塗装塗替工事

- %% %

【都市整備課】

公園施設の現状を把握し安全安心に利用できる公園環境を保持するため、長寿命化計画を策定し、公園施設の計画的な改築・更新を推進する。

第4節 安全で災害に強いまちづくり

1 防災対策の推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

6,181 千円

アルファ米、クラッカーなどの非常食及び飲料水の備蓄、井戸水水質検査委託千円

災害備蓄品整備事業 -

-

19~ 15,013千円

アルファ米、クラッカーなどの非常食及び飲料水の備蓄、井戸水水質検査委託

-15,013千円

アルファ米、クラッカーなどの非常食及び飲料水の備蓄、井戸水水質検査委託

- %% %

【防災課】

災害発生時に避難者等へ配給する非常食、飲料水等を計画的に更新する。また、井戸水提供の家に対する水質検査を行う。

765 千円

災害情報や防災情報のメール配信千円

防災情報メールサービス事業 -

-

24~ 765千円

災害情報や防災情報のメール配信

-765千円

災害情報や防災情報のメール配信

- %% %

【防災課】

市民及び職員に対して、災害発生時等にメールで災害情報を自動配信する。

- 10 -第1章 手と手を取り合う結びあいのまちづくり 第4節 安全で災害に強いまちづくり

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50,000 千円

舗装改良工事(港南1号線 第3次緊急輸送道路)千円

緊急輸送道路対策事業 -

-

27~ 50,000千円

舗装改良工事(港南1号線 第3次緊急輸送道路)

-69,600千円

舗装改良工事(港南1号線 第3次緊急輸送道路)

- %% %

【土木港湾課】

市内の幹線道路において、緊急輸送道路に指定された路線を計画的かつ効率的に改良することにより、道路の安全性、快適性の確保及び耐久性の向上を図る。

40,000 千円

後退用地の買収、測量及び分筆登記委託料、工作物等の撤去に要する経費補助

千円

狭あい道路整備促進事業 -

-

27~ 40,000千円

後退用地の買収、測量及び分筆登記委託料、工作物等の撤去に要する経費補助

-40,000千円

後退用地の買収、測量及び分筆登記委託料、工作物等の撤去に要する経費補助

- %% %

【土木港湾課】

市内には狭あい道路(幅員4メートル未満の道路)が多く存在しているため、当該狭あい道路を拡幅整備し、幅員4メートルの道路空間を確保することで、安全で安心な住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。 %

22,442 千円

無料耐震診断、耐震改修費補助、建替補助・除却費補助、非木造住宅耐震診断・改修補助、コンクリートブロック塀撤去補助等

千円

住宅耐震化促進事業 -

-

14~ 22,442千円

無料耐震診断、耐震改修費補助、建替補助・除却費補助、非木造住宅耐震診断・改修補助、コンクリートブロック塀撤去補助等

-30,207千円

無料耐震診断、耐震改修費補助建替補助・除却費補助、コンクリートブロック塀撤去補助、建築物耐震改修促進計画策定業務委託等

- %% %

【建築課】

昭和56年5月31日以前に着工した民間住宅に対して、耐震化率向上のため、耐震診断、耐震改修補助事業、建替除却補助等を実施する。

2 消防・救急体制の推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

1,027,556 千円

衣浦東部広域連合への負担金の拠出千円

衣浦東部広域連合分担金繰出事業 -

-

15~ 1,124,583千円

衣浦東部広域連合への負担金の拠出

-984,845千円

衣浦東部広域連合への負担金の拠出

- %% %

【防災課】

衣浦東部5市の消防業務を行う衣浦東部広域連合に対して負担金の繰出しを行う。

9,000 千円

企業防災力向上研修支援補助千円

企業防災力向上研修支援補助事業 -

-

28~ 6,000千円

企業防災力向上研修支援補助

-7,000千円

企業防災力向上研修支援補助

- %% %

【防災課】

企業の防災リーダーとなりうる人材育成のための研修として、消防団員を積極的に推薦する企業又は個人事業主に対し、消防団員1人当たり2年間で50万円(令和2年度入団以降からは3年間で45万円)を支給する。 %

- 11 -第1章 手と手を取り合う結びあいのまちづくり 第4節 安全で災害に強いまちづくり

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4 交通安全の推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

千円

千円22,500

高齢者安全運転支援事業 100

73.3

1~2 千円 1006,000千円

高齢者後付安全運転支援装置設置費補助

100 %% %

【地域協働課】

高齢者による運転事故の防止と事故被害の軽減を図ることを目的に、後付けでペダル踏み間違い時加速抑制装置を設置した場合に費用の一部を補助。

8,373 千円

交通安全施設(道路反射鏡等)設置工事カラー舗装維持補修千円

交通安全施設整備事業 -

-

22~ 8,373千円

交通安全施設(道路反射鏡等)設置工事カラー舗装維持補修

-8,373千円

交通安全施設(道路反射鏡等)設置工事カラー舗装維持補修

- %% %

【地域協働課】

①人身事故が多発した危険交差点をカラー舗装化することにより、交通事故防止を図る。②道路照明灯の水銀ランプの球切れ時にLEDランプに交換する。 %

千円

千円47,972

防犯灯・道路灯LED化促進事業 100

58.3

29~3 10,000千円

市内防犯灯のLED化

10010,000千円

市内防犯灯のLED化

79.2 %% %

【地域協働課】

防犯灯・道路照明灯をLED化することにより電気料の削減、灯具の寿命延長および消費電力の削減による二酸化炭素の排出抑制を図る。

- 12 -第1章 手と手を取り合う結びあいのまちづくり 第4節 安全で災害に強いまちづくり

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第2章 住み続けたい快適なまちづくり(都市基盤・産業振興分野)

第1節 質の高い都市基盤のまちづくり

1 有効な土地利用の誘導と計画的な市街地の整備

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

10,322 千円

空家等対策事業空家住宅等除却補助空家住宅等改修費補助空家バンク等登録費補助空家等対策計画改定業務委

千円

空家等対策事業 -

-

30~ 5,162千円

空家等対策事業空家住宅等除却補助空家住宅等改修費補助空家バンク等登録費補助

-5,162千円

空家等対策事業空家住宅等除却補助空家住宅等改修費補助空家バンク等登録費補助

- %% %

【建築課】

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、平成29年度に空家等対策計画を策定した。その計画に基づき空家等への対策事業を実施する。

千円

千円567,317

碧南伊勢土地区画整理事業補助事業 100

99.1

11~3 2,257千円

区画整理事業費の補助

1002,750千円

区画整理事業費の補助

99.6 %% %

【都市整備課】

区画整理事業による健全な市街地の形成と公共施設の整備を促進するため、土地区画整理組合へ事業費補助する。

千円

千円104,396

区画整理地区内舗装整備事業 100

85.4

29~2 千円 10015,191千円

舗装整備工事

100 %% %

【都市整備課】

碧南伊勢土地区画整理事業の進捗に合わせて、施行地区内の道路の舗装を整備する。

2 国道・県道等幹線道路の整備

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

千円

千円

矢作川堤防リフレッシュ事業 -

-

30~ 千円 -88,760千円

道路工事

- %% %

【土木港湾課】

中畑橋から棚尾橋までの既存の河川管理用道路を改良し、市内を南北に貫く暫定道路を整備することで、交通機能の向上を図る。

- 13 -第2章 住み続けたい快適なまちづくり 第1節 質の高い都市基盤のまちづくり

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30,000 千円

無利子貸付の実施(1件)

千円

公共事業促進費貸付事業 -

-

7~ 30,000千円

無利子貸付の実施(1件)

-30,000千円

無利子貸付の実施(1件)

- %% %

【都市計画課】

公共事業に係る事業用地を円滑に確保するため、契約履行時に支払われる契約金の残金を被収用者に無利子で貸付ける。

254,068 千円

用地・物件補償

千円1,316,598

(都)碧南駅前線整備事業 56.8

6.3

30~8 233,308千円

用地・物件補償

37.5176,283千円

用地・物件補償

19.7 %% %

【都市計画課】

道路交通の安全と利便性を確保するとともに、道路景観など地域の魅力を高め、地域内外と来訪者の交流を促進し地域の活性化を図るため、(都)碧南駅前線の整備を行う。

3 市道・一般道等生活道路の整備

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

74,569 千円

県事業への市負担金の拠出(橋梁工事)千円

長田橋橋梁改修事業 -

-

25~ 96,209千円

県事業への市負担金の拠出(橋梁工事)

-117,302千円

県事業への市負担金の拠出(橋梁工事)

- %% %

【土木港湾課】

県管理の二級河川長田川の堤防改修と併せて、一級市道長田橋柿池線長田橋の架け替えを行う。

60,000 千円

側溝・舗装・道路の新設改良工事等千円

生活道路整備事業 -

-

~ 60,000千円

側溝・舗装・道路の新設改良工事等

-85,115千円

側溝・舗装・道路の新設改良工事等

- %% %

【土木港湾課】

生活道路の改良、整備等を行い、安心安全な道路整備を図る。

52,659 千円

橋梁修繕設計(2橋)、橋梁修繕工事(2橋)、橋梁塗装塗替え工事(鼬橋)千円

橋梁長寿命化対策事業 -

-

26~ 32,000千円

橋梁修繕設計(2橋)、橋梁修繕工事(2橋)、橋梁塗装塗替え設計業務委託(5橋)

-42,761千円

道路橋定期点検(110橋)、道路橋塗膜調査業務委託(4橋)等

- %% %

【土木港湾課】

平成28年度に策定した橋梁修繕計画に基づき、橋梁の長寿命化事業を推進し、地域の道路網の安全性・信頼性を確保する。

- 14 -第2章 住み続けたい快適なまちづくり 第1節 質の高い都市基盤のまちづくり

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5 港湾機能の強化と憩いの空間づくり

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

8,900 千円

衣浦みなとまつり協賛会負担金会場設営費

千円

衣浦みなとまつり花火大会実施事業 -

-

~ 4,400千円

衣浦みなとまつり協賛会負担金

-8,900千円

衣浦みなとまつり協賛会負担金会場設営費

- %% %

【土木港湾課】

衣浦港周辺市町との連携を取りながら、「活気ある衣浦港」を目指し、衣浦みなとまつり花火大会を実施する。

41,200 千円

2号地護岸鋼矢板修繕

千円

港湾施設老朽化対策事業 -

-

29~ 18,600千円

2号地護岸鋼矢板修繕

-34,600千円

2号地護岸鋼矢板修繕

- %% %

【土木港湾課】

建設から長い年月が経過し、老朽化による性能及び機能が低下している市内の港湾施設(護岸)に必要な対策を実施し、適切な維持保全に努めるものである。

7 公共交通機関の利便性の向上

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

62,235 千円

くるくるバス運行業務委託バス停標識修繕等車両更新(オレンジ)

千円

市内巡回バス運営事業 -

-

9~ 49,279千円

くるくるバス運行業務委託バス停標識修繕等

-58,319千円

くるくるバス運行業務委託バス停標識修繕等車両更新(あお)

- %% %

【商工課】

高齢者や障害者等の交通弱者をはじめ、広く市民の交通の利便性向上を図るため、くるくるバスの運行を行う。

15,988 千円

ふれんどバス運行費補助

千円

ふれんどバス運行事業 -

-

16~ 15,988千円

ふれんどバス運行費補助

-15,983千円

ふれんどバス運行費補助

- %% %

【商工課】

名鉄三河線廃線(碧南駅以南)に伴い、地域住民の交通手段の利便性を確保するため、バス事業者に運行経費の補助を行う。

千円

千円313,946

名鉄碧南駅西駅前広場整備事業 100

55.6

29~3 96,491千円

名鉄碧南駅西駅前広場整備工事(第3期)、用地取得

10042,815千円

名鉄碧南駅西駅前広場整備工事(第2期)

69.3 %% %

【都市計画課】

名鉄碧南駅の駅舎建て替えに伴い、空地となる旧駅舎跡地を駅前広場の拡張用地として整備し、ロータリーの混雑解消、高齢者及び障害者等の移動の円滑化並びに良好な景観形成を図る。 %

- 15 -第2章 住み続けたい快適なまちづくり 第1節 質の高い都市基盤のまちづくり

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第2節 バランスのとれた産業振興のまちづくり

1 信頼される農業の推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

31,700 千円

地域共同による農地等の保全管理活動への補助千円

農地等多面的機能促進事業 -

-

~ 31,700千円

地域共同による農地等の保全管理活動への補助

-31,700千円

地域共同による農地等の保全管理活動への補助

- %% %

【農業水産課】

農業用施設の老朽化への対応、農業・農村が持つ多面的機能の維持向上の観点から、地域主体の保全管理の取組みを強化するため、地域の共同活動の支援を行う。

千円

千円452,703

県営碧南用水改修事業 100

78.4

25~3 33,105千円

県営事業への市負担金の拠出事業効果算定委託

10064,775千円

県営事業への市負担金の拠出事業効果算定委託

92.7 %% %

【農業水産課】

矢作川右岸堤防沿いに位置し、市内の東部から南部に広がる農地に農業用水を供給する農業幹線用水路(碧南用水)の老朽化に伴う改修を実施し、農業用水の安定供給と維持管理の軽減を図る。 %

18,750 千円

工事費

千円87,800

県営川口揚水機場更新事業 53.0

17.9

1~6 6,250千円

実施設計、用地費

31.75,850千円

計画調査

24.5 %% %

【農業水産課】

本揚水機場は、県営畑地帯総合土地改良事業により整備された後、約30年が経過しており、電気設備や機械設備の老朽化が著しいため、施設の更新整備を図り、農業経営の安定を図る。 %

17,900 千円

亥新田排水機場(1号ポンプ)の整備、補修千円

土地改良施設維持管理適正化事業 -

-

13~ 13,738千円

西端1号排水機場(2号ポンプ)の整備、補修

-12,700千円

亥新田排水機場(ポンプ操作盤)の整備、補修

- %% %

【農業水産課】

土地改良施設の排水機場の排水ポンプを始めとする機械設備の更新や分解整備及び点検補修を実施し、機器の適正管理を図る。

千円

千円50,350

水田農業経営効率化等推進事業 100

37.2

1~3 15,800千円

農地利用集積促進事業助成、水田農業経営基盤整備事業助成、水稲直播栽培推進事業助成、代かき濁水流出軽減対策事業助成

10015,800千円

農地利用集積促進事業助成、水田農業経営基盤整備事業助成、水稲直播栽培推進事業助成、代かき濁水流出軽減対策事業助成

68.6 %% %

【農業水産課】

水田農業経営の効率化及び近代化を推進し、水田農業における収益力の向上及び経営コストの削減を図るとともに、代かきによらない水稲栽培技術等の普及を推進し、代かき時の河川等への濁水流出の軽減を図る。 %

- 16 -第2章 住み続けたい快適なまちづくり 第2節 バランスのとれた産業振興のまちづくり

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3,700 千円

農業経営基盤整備事業、防犯対策推進事業、六次産業化推進事業千円27,500

農業経営改善支援事業 -

-

2~ 3,700千円

農業経営基盤整備事業、防犯対策推進事業、六次産業化推進事業

-3,700千円

農業経営基盤整備事業、防犯対策推進事業、六次産業化推進事業

- %% %

【農業水産課】

 認定農業者等が行う農業用機械設備の導入・更新、農作物や機械等の防犯対策、農業の六次化等、自らの農業経営の改善に資する取組に対し、経費の一部を補助することで担い手の育成を図る。 %

3 工業・地場産業の振興

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

千円

千円

中小企業工場等立地促進事業 -

-

~ 228,217千円

衣浦港2号地工業用地進出企業補助

-24,621千円

衣浦港2号地工業用地進出企業補助

- %% %

【商工課】

衣浦港2号地工業用地へ進出する中小企業の初期投資額の一部を補助する。

140,000 千円

金融機関への資金預託

千円

商工業振興融資事業 -

-

~ 140,000千円

金融機関への資金預託

-140,000千円

金融機関への資金預託

- %% %

【商工課】

中小企業における事業資金等の調達が有利かつ円滑に実施されることを目的として、市内金融機関等へ貸付資金の預託を行う。

92,909 千円

信用保証料補助利子補給補助償却資産新規取得費補助

千円

中小企業振興対策補助金交付事業 -

-

~ 92,909千円

信用保証料補助利子補給補助償却資産新規取得費補助

-115,665千円

信用保証料補助利子補給補助償却資産新規取得費補助

- %% %

【商工課】

経営の合理化や設備の近代化等のための融資を受けた市内の中小企業者に対して、信用保証料補助、利子補給、償却資産新規取得補助を行う。

1,400 千円

・IoT活用補助・インターネット求人事業補助・電子決済機器導入補助千円

中小企業IT活用促進事業 -

-

28~ 1,400千円

・IoT活用補助・インターネット求人事業補助・電子決済機器導入補助

-1,400千円

・IoT活用補助・インターネット求人事業補助・電子決済機器導入補助

- %% %

【商工課】

市内に主たる事業所を有する中小企業のIT化を支援することで、雇用の確保及び販路拡大を促進し、地域経済の健全な発展に資する。

12,000 千円

中小企業出展料(人材確保、販路拡大)補助事業千円

中小企業出展料補助事業 -

-

30~ 12,000千円

中小企業出展料(人材確保、販路拡大)補助事業

-12,000千円

中小企業出展料(人材確保、販路拡大)補助事業

- %% %

【商工課】

中小企業の人材確保及び販路拡大の支援を行うことを目的に合同企業説明会や見本市等に出展する費用の一部を補助する。

- 17 -第2章 住み続けたい快適なまちづくり 第2節 バランスのとれた産業振興のまちづくり

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9,750 千円

創業チャレンジ支援事業

千円

創業チャレンジ支援事業 -

-

30~ 9,500千円

創業チャレンジ支援事業

-6,500千円

創業チャレンジ支援事業

- %% %

【商工課】

市内で新たに創業する者に対して、その創業に必要な初期投資の一部を補助することにより、市内商工業の振興及び地域経済の活性化、賑わいの創出を図る。

千円

千円

企業再投資促進事業 -

-

~ 千円 -108,503千円

企業再投資促進補助

- %% %

【商工課】

長年にわたり地域の経済、雇用の基盤を支えている企業の流出を防止するため、再投資を支援する。平成24年2月に愛知県が創設した「新あいち創造産業立地補助金」と連動した補助制度である。 %

17,704 千円

新築住宅取得補助地場産業(瓦)利用加算補助千円

新築住宅建設等促進補助事業 -

-

22~ 17,704千円

新築住宅取得補助地場産業(瓦)利用加算補助

-17,704千円

新築住宅取得補助地場産業(瓦)利用加算補助

- %% %

【商工課】

市内での住宅の新築又は新築住宅の取得に対し、費用の一部を補助する。また、新築の際、市内の事業所で生産された瓦を利用した場合に加算補助を行う。 %

122,000 千円

道路工事、排水管工事

千円571,124

北部工業地整備事業 61.7

0

2~7 154,541千円

用地取得、側溝工事、農水管工事、排水管詳細設計委託・工事

40.375,583千円

用地取得、調査・詳細設計委託

13.2 %% %

【都市計画課】

都市計画マスタープランに基づき、市北部に工業用地を確保するため、道路の新設整備、拡幅整備及び交差点改良等を行う。

5 魅力ある観光地づくりの展開

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

1,950 千円

実行委員会運営費補助

千円

大浜地区観光推進事業 -

-

12~ 1,950千円

実行委員会運営費補助

-1,950千円

実行委員会運営費補助

- %% %

【商工課】

地域住民自らが推進する大浜地区のにぎわいづくりを支援するため、大浜にぎわいづくり実行委員会の活動に対して補助金を交付する。

6,800 千円

桜・藤・花しょうぶまつりへの委託料千円

花まつりプロジェクト推進事業 -

-

~ 6,800千円

桜・藤・花しょうぶまつりへの委託料

-6,800千円

桜・藤・花しょうぶまつりへの委託料

- %% %

【商工課】

恒例となっている碧南三大花まつり(桜まつり、藤まつり、花しょうぶまつり)を開催し、観光客誘致を図る。

- 18 -第2章 住み続けたい快適なまちづくり 第2節 バランスのとれた産業振興のまちづくり

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第3章 健やかに育み支えあうまちづくり(医療・保健・福祉分野)

第1節 質の高い保健・医療活動を展開するまちづくり

1 健康を守る体制の充実

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

28,121 千円

指導委託(東部市民プラザ、あおいパーク、勤労青少年水上スポーツセンター)千円

筋トレルーム60運営事業 -

-

~ 28,077千円

指導委託(東部市民プラザ、あおいパーク、勤労青少年水上スポーツセンター)

-27,803千円

指導委託(東部市民プラザ、あおいパーク、勤労青少年水上スポーツセンター)

- %% %

【健康課】

筋トレルーム60(高齢者向けの筋力トレーニング施設)を市内3か所に設置し、高齢者の運動機能の維持・向上を図り、健康寿命の延伸、介護予防を目指す。

2,439 千円

健康づくりに関する地区活動の支援、知識の普及啓発、相談事業の実施、伸ばそう健康寿命キャンペーン等

千円

へきなん健康づくり21プラン推進事業 -

-

27~ 2,528千円

健康づくりに関する地区活動の支援、知識の普及啓発、相談事業の実施、伸ばそう健康寿命キャンペーン等

-2,229千円

健康づくりに関する地区活動の支援、知識の普及啓発、相談事業の実施、伸ばそう健康寿命キャンペーン等

- %% %

【健康課】

健康寿命延伸を目標とした「へきなん健康づくり21プラン」推進のため、幼児期から高齢期まで各段階に応じた健康づくりを「地域・食・運動」をキーワードに、生活習慣病の発症、重症化予防を重点的に取り組む。 %

2 質の高い医療の提供

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

980,210 千円

小児・リハビリ・救急医療に要する市負担金の拠出千円

病院事業負担金繰出事業(3条分) -

-

~ 985,576千円

小児・リハビリ・救急医療に要する市負担金の拠出

-986,923千円

小児・リハビリ・救急医療に要する市負担金の拠出

- %% %

【市民病院】

地方公営企業法第17条の2第1項第1号及び第2号の規定に基づく支出であって、病院の事業運営に要する経費の繰出を行うことにより、質の高い医療サービスの維持を図り、市民の安心安全を補償するための事業。 %

261,820 千円

病院事業への出資金の拠出

千円

病院事業出資金繰出事業(4条分) -

-

~ 281,446千円

病院事業への出資金の拠出

-392,439千円

病院事業への出資金の拠出

- %% %

【市民病院】

地方公営企業法第17条の2第1項第1号及び第2号の規定に基づく支出であって、病院の建設改良費に要する経費の繰出を行うことにより、質の高い医療サービスの維持を図り、市民の安心安全を補償するための事業。 %

- 19 -第3章 健やかに育み支えあうまちづくり 第1節 質の高い保健・医療活動を展開するまちづくり

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3 国民健康保険事業の健全な運営

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

497,810 千円

国民健康保険特別会計への繰出金の拠出千円

国民健康保険特別会計繰出事業 -

-

~ 497,810千円

国民健康保険特別会計への繰出金の拠出

-497,810千円

国民健康保険特別会計への繰出金の拠出

- %% %

【国保年金課】

一般会計から国民健康保険特別会計へ繰出金を拠出する。

4 高齢者医療保険制度の円滑な推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

729,616 千円

広域連合への負担金等の拠出千円

後期高齢者医療保険事業 -

-

20~ 729,616千円

広域連合への負担金等の拠出

-729,616千円

広域連合への負担金等の拠出

- %% %

【国保年金課】

後期高齢者医療制度を運営する広域連合へ負担金等を拠出する。

5 介護保険制度の適正な運営

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

千円

千円

地域包括支援センター開設準備事業 -

-

~ 千円 -7,233千円

地域包括支援センター開設準備事業

- %% %

【高齢介護課】

西端地区に地域包括支援センターのブランチを開設、大浜・棚尾地区内に新設する地域包括支援センターの開設準備事業

933,456 千円

介護保険特別会計への繰出金の拠出千円

介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出事業 -

-

~ 921,036千円

介護保険特別会計への繰出金の拠出

-874,658千円

介護保険特別会計への繰出金の拠出

- %% %

【高齢介護課】

介護保険事業の経費のうち、市法定負担分等必要経費の繰り出しを行う。

- 20 -第3章 健やかに育み支えあうまちづくり 第1節 質の高い保健・医療活動を展開するまちづくり

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28,622 千円

介護保険特別会計への繰出金の拠出千円

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)繰出事業 -

-

~ 28,622千円

介護保険特別会計への繰出金の拠出

-38,621千円

介護保険特別会計への繰出金の拠出

- %% %

【高齢介護課】

碧南市が直営で運営する訪問看護ステーションの訪問看護事業(市民病院(介護保険該当分))、居宅介護支援事業(市民病院)及び指定介護予防支援事業所(市包括)の必要経費に対し、一般会計から繰り出しを行う。 %

第2節 思いやりあふれる福祉のまちづくり

1 参加と支えあう地域福祉の推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

千円

千円7,479

碧南市地域福祉計画策定事業 100

0

2~2 千円 1007,479千円

碧南市地域福祉計画策定事業委託

100 %% %

【福祉課】

 社会福祉法第107条に規定する市町村地域福祉計画を策定する。

9,031 千円

成年後見支援事業委託

千円

成年後見支援事業 -

-

28~ 9,031千円

成年後見支援事業委託

-9,031千円

成年後見支援事業委託

- %% %

【福祉課】

判断能力が不十分な認知症高齢者、重度の知的障害者及び精神障害者の権利を擁護する。

2 元気に暮らす高齢者の支援

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

千円

千円3,744

碧南市高齢者ほっとプラン策定事業 100

0

1~2 千円 1003,744千円

高齢者ほっとプラン策定業務委託

100 %% %

【高齢介護課】

老人福祉法第20条の8の規定による老人福祉計画及び介護保険法第117条の規定による介護保険事業計画を一体とする「第8期碧南市高齢者ほっとプラン」を策定する。

- 21 -第3章 健やかに育み支えあうまちづくり 第2節 思いやりあふれる福祉のまちづくり

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3 子育て支援環境の充実

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

22,625 千円

各施設の巡回支援、支援者向けの講習会、ペアレントプログラム、個別相談といった児童発達支援ネットワーク機能の設置

千円

児童発達支援ネットワーク事業 -

-

28~ 22,625千円

各施設の巡回支援、支援者向けの講習会、ペアレントプログラム、個別相談といった児童発達支援ネットワーク機能の設置

-22,625千円

各施設の巡回支援、支援者向けの講習会、ペアレントプログラム、個別相談といった児童発達支援ネットワーク機能の設置

- %% %

【福祉課】

子どもの発達について支援者に対し専門的なスキルの習得、対象世帯等への個別相談、講習会の実施、また各機関をつなぐ機能としてのネットワーク機能を担うことで、ライフステージをつなぐ一貫した支援を継続させる。 %

357 千円

早期療育親子支援事業

千円

早期療育親子支援事業  -

-

30~ 357千円

早期療育親子支援事業

-357千円

早期療育親子支援事業

- %% %

【福祉課】

就園前の子どもの発達に不安を持つ保護者とその子どもを対象とし、小集団の遊びなどを通じて親が子どもにあった関わり方を学ぶことで、子どもの日常生活に必要な力を伸ばし、社会性の芽生えを育てる。 %

300 千円

ICF情報把握・共有システムを使った発達支援普及事業千円2,879

ICF情報把握・共有システムを使った発達支援普及事業 79.2

0

2~6 779千円

ICF情報把握・共有システムを使った発達支援普及事業

68.71,200千円

ICF情報把握・共有システムを使った発達支援普及事業

41.7 %% %

【福祉課】

気になる子どもや障害を持つ子どもの発達支援、保護者支援及び支援者の質の向上のために、ICF情報把握・共有システムを活用した発達支援を行うことを普及させるための事業

15,479 千円

市内の小児科クリニックへの碧南市病児保育事業運営委託

千円

病児保育事業 -

-

30~ 15,479千円

市内の小児科クリニックへの碧南市病児保育事業運営委託

-15,479千円

市内の小児科クリニックへの碧南市病児保育事業運営委託

- %% %

【こども課】

疾病等が「回復期に至らない」場合で、集団保育が困難な児童を病院に付設された専用スペース等において、保育士・看護師等が一時的に保育等を行う病児保育事業を行い、仕事と子育ての両立を支援する。 %

12,750 千円

特定不妊治療費用助成一般不妊治療・人工授精費用助成千円33,479

不妊治療助成事業 -

-

26~ 12,750千円

特定不妊治療費用助成一般不妊治療・人工授精費用助成

-12,750千円

特定不妊治療費用助成一般不妊治療・人工授精費用助成

- %% %

【健康課】

不妊症で悩んでいる夫婦に対し、一般不妊治療・人工授精の費用全額助成及び、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に係る費用の一部を助成をする。

432 千円

産後ケア事業(宿泊型・デイサービス型)千円

産後ケア事業 -

-

2~ 432千円

産後ケア事業(宿泊型・デイサービス型)

-432千円

産後ケア事業(宿泊型・デイサービス型)

- %% %

【健康課】

産後における子育て等について支援を必要とする産婦に対して、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を、医療機関で行う。

- 22 -第3章 健やかに育み支えあうまちづくり 第2節 思いやりあふれる福祉のまちづくり

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5 障害者児福祉の充実

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

千円

千円6,163

へきなん障害者ハーモニープラン策定事業 100

0

2~2 千円 1006,163千円

へきなん障害者ハーモニープラン策定事業委託

100 %% %

【福祉課】

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条に基づき、障害福祉サービスの提供体制の確保その他法に基づく業務の円滑な実施に関する計画を策定する。 %

6 低所得者への支援の充実

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

8,407 千円

生活保護受給者への就労支援等業務委託千円

被保護者就労支援等事業 -

-

22~ 8,407千円

生活保護受給者への就労支援等業務委託

-8,407千円

生活保護受給者への就労支援等業務委託

- %% %

【福祉課】

生活保護受給者への就労支援、就労意欲喚起及び社会経験の機会の提供、受給世帯の子どもの学習支援を行うことにより、受給者の早期自立と貧困の連鎖の防止を図る。

21,402 千円

生活困窮者自立相談支援事業委託千円

生活困窮者自立相談支援事業 -

-

27~ 21,402千円

生活困窮者自立相談支援事業委託

-21,402千円

生活困窮者自立相談支援事業委託

- %% %

【福祉課】

生活困窮者等の相談に応じ、必要な支援が包括的かつ効果的に行われるよう計画を策定するとともに、関係機関等との調整を行う。また、就労及び家計改善に向けた支援を一体的に行い、早期自立に向けた支援を実施する。 %

7 勤労者福祉の向上

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

40,000 千円

金融機関への資金預託

千円

勤労者等金融対策事業 -

-

~ 40,000千円

金融機関への資金預託

-40,000千円

金融機関への資金預託

- %% %

【商工課】

勤労者の生活安定のための円滑な資金調達が可能になることを目的として、金融機関(東海労金)への預託を行う。

- 23 -第3章 健やかに育み支えあうまちづくり 第2節 思いやりあふれる福祉のまちづくり

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1,850 千円

発明クラブへの運営費補助

千円

少年少女発明クラブ補助事業 -

-

19~ 1,850千円

発明クラブへの運営費補助

-1,850千円

発明クラブへの運営費補助

- %% %

【商工課】

ものづくりの基礎的教育を通じて子どもの生活態度を育成するとともに、創造性豊かな人間形成を図るため、碧南市少年少女発明クラブに対して運営費の補助を行う。

- 24 -第3章 健やかに育み支えあうまちづくり 第2節 思いやりあふれる福祉のまちづくり

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第4章 人を育み活かす創造のまちづくり(教育文化分野)

第1節 人を育み活かすまちづくり

2 生きる力を育む義務教育の充実

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

67,400 千円

トイレ改修工事設計委託(中央)トイレ改修工事(日進)千円

小学校施設老朽化対策事業 -

-

25~ 69,700千円

トイレ改修工事設計委託(日進)体育館屋根外壁改修工事(新川)体育館外壁改修工事(西端)

-49,000千円

体育館屋根改修工事(中央・西端)体育館外壁改修工事(鷲塚)

- %% %

【庶務課】

老朽化した学校施設を計画的に修繕して、安全面や機能面の改善を図る。

22,100 千円

体育館屋根改修工事(中央)旧館トイレ改修工事設計委託(東)千円

中学校施設老朽化対策事業 -

-

26~ 54,100千円

体育館屋根外壁改修工事(西端)

-57,000千円

体育館屋根外壁改修工事(東)

- %% %

【庶務課】

老朽化した学校施設を計画的に修繕して、安全面や機能面の改善を図る。

30,081 千円

コンピュータ教室機器賃貸借料千円

小学校教育用コンピュータ運営事業 -

-

~ 30,081千円

コンピュータ教室機器賃貸借料

-20,473千円

コンピュータ教室機器更新賃貸借料

- %% %

【庶務課】

令和2年度に小中学校のコンピュータ教室のパソコンを更新する。

21,514 千円

コンピュータ教室機器賃貸借料千円

中学校教育用コンピュータ運営事業 -

-

~ 21,514千円

コンピュータ教室機器賃貸借料

-14,651千円

コンピュータ教室機器更新賃貸借料

- %% %

【庶務課】

令和2年度に小中学校のコンピュータ教室のパソコンを更新する。

2,768 千円

ハートフレンドの派遣

千円

小中学校ハートフレンド派遣事業 -

-

22~ 2,768千円

ハートフレンドの派遣

-2,768千円

ハートフレンドの派遣

- %% %

【学校教育課】

不登校傾向の児童・生徒のための相談員として、将来教員を目指している大学生等を「ハートフレンド」として募り、家庭訪問等により児童・生徒を支援し、学校復帰、学級復帰を目指す。 %

- 25 -第4章 人を育み活かす創造のまちづくり 第1節 人を育み活かすまちづくり

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27,651 千円

少人数指導対応非常勤講師(小学校7校分)千円

少人数指導授業推進事業 -

-

16~ 27,651千円

少人数指導対応非常勤講師(小学校7校分)

-27,651千円

少人数指導対応非常勤講師(小学校7校分)

- %% %

【学校教育課】

児童へのきめ細かな指導により、確かな学力の定着を図るため、小学校1~3年生を対象に、必要な学校に対して少人数指導対応非常勤講師を配置する。

600 千円

指定研究委託

千円

学校教育力向上指定研究委託事業 -

-

26~ 600千円

指定研究委託

-600千円

指定研究委託

- %% %

【学校教育課】

 学校における教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間及び碧南市の教育・学校教育上の諸課題について研究を行い、学校ならびに地域の教育の向上を図るとともに、その成果を本市教育の振興に役立てる。 %

20,328 千円

外国語指導助手(ALT)4名の派遣千円

小学校外国語活動事業 -

-

18~ 20,328千円

外国語指導助手(ALT)4名の派遣

-20,328千円

外国語指導助手(ALT)4名の派遣

- %% %

【学校教育課】

学習指導要領の改訂対応のため、令和2年度よりALTを3名から4名に増員し、3・4年の35時間全てと5・6年生の半分35時間の授業についてALTの指導補助を実施し、英語に関わる授業の充実を図る。 %

13,515 千円

日本語初期指導等委託

千円

日本語教育支援充実事業 -

-

28~ 13,515千円

日本語初期指導等委託

-13,515千円

日本語初期指導等委託

- %% %

【学校教育課】

来日直後の日本語教育が必要な児童生徒が、一日も早く日本の学校生活に適応し、日本語で行われる授業を理解できるようにするため、児童生徒の現状(日本語能力、学習歴等)に応じた必要な支援を行う。 %

6,467 千円

教員研修室の設置及び研修専門職員の配置千円

教員研修充実事業 -

-

29~ 6,467千円

教員研修室の設置及び研修専門職員の配置

-6,467千円

教員研修室の設置及び研修専門職員の配置

- %% %

【学校教育課】

教職員の資質能力の向上のため、専門的な研修指導員を配置し、充実した研修を計画的に実施する。

7,394 千円

英語専科非常勤講師(3名)

千円

小学校英語専科事業 -

-

1~ 7,394千円

英語専科非常勤講師(3名)

-7,394千円

英語専科非常勤講師(3名)

- %% %

【学校教育課】

児童への専門的できめ細やかな指導により、確かな英語の学力の定着を図るため、必要な学校に対して小学校英語専科非常勤講師を配置する。

- 26 -第4章 人を育み活かす創造のまちづくり 第1節 人を育み活かすまちづくり

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341 千円

指導者用教科書等の小学校改訂に伴う分千円77,655

小中学校教科書改訂対応事業 100

0

2~4 30,390千円

指導者用教科書等中学校5校分

99.646,924千円

指導者用教科書等小学校7校分

60.4 %% %

【学校教育課】

小中学校教科書改訂に伴い、各小中学校に新しい教科書に応じた教師用教科書、指導書及び教材を配備する。

3 生涯を通じて学び続ける学習環境の充実

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

千円

千円73,454

文化会館トイレ改修事業 100

41.2

30~2 千円 10043,200千円

文化会館1階便所改修事業

100 %% %

【生涯学習課】

文化会館トイレの老朽化に伴い、洋式化による利便性向上を含めたトイレの全面改修を行い、利用しやすい環境を整える。

4 多くの市民が参加するスポーツの振興

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

1,500 千円

海外派遣補助

千円

少年スポーツ海外交流補助事業 -

-

26~ 1,500千円

海外派遣補助

-1,500千円

海外派遣補助

- %% %

【スポーツ課】

市内の少年を海外へ派遣することにより、少年のスポーツ振興及び国際的相互理解を深める。

200 千円

スラックライン全国大会実施補助千円

スラックライン全国大会実施補助事業 -

-

27~ 200千円

スラックライン全国大会実施補助

-200千円

スラックライン全国大会実施補助

- %% %

【スポーツ課】

へきなん総合型スポーツクラブが実施するスラックライン全国大会支援のための補助金を交付する。

200 千円

スケートボード大会開催補助金千円

スケートボード大会実施補助事業 -

-

2~ 200千円

スケートボード大会開催補助金

-200千円

スケートボード大会開催補助金

- %% %

【スポーツ課】

へきなん総合型スポーツクラブが実施するスケートボード大会支援のための補助金を交付する。

- 27 -第4章 人を育み活かす創造のまちづくり 第1節 人を育み活かすまちづくり

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千円

千円42,000

臨海体育館費臨時事業 -

-

2~ 千円 -42,000千円

非常用発電機更新工事

- %% %

【スポーツ課】

昭和58年に開館し、共用開始後35年が経過した臨海体育館の維持保全のため大規模修繕を行う。

4,400 千円

BS・HekinanカップBV・中学生2人制大会BV・Hekinanカップ

千円

碧南緑地ビーチスポーツ推進事業 -

-

30~ 3,600千円

BS・HekinanカップBV・中学生2人制大会BV・Hekinanカップ

-7,583千円

BS・HekinanカップBV・中学生2人制大会BV・サテライト大会

- %% %

【スポーツ課】

ビーチサッカー(BS)全国選抜大会「Hekinan カップ」、ビーチバレー(BV)「中学生2人制大会」及び「ジャパンツアーサテライト碧南大会」の誘致開催経費である。

第2節 地域文化を守りみんなが誇れるまちづくり

1 芸術文化の振興

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

22,909 千円

エメラルドホール及びシアターサウス音響改修1期リース料音響改修2期リース料

千円119,096

芸術文化ホール改修事業 -

-

29~ 23,820千円

エメラルドホール及びシアターサウス音響改修1期リース料音響改修2期リース料

-23,820千円

エメラルドホール及びシアターサウス音響改修1期リース料音響改修2期リース料

- %% %

【文化創造課】

へきなん芸術文化村の施設・設備の改修に係る事業

2 文化財の保護と活用

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

5,700 千円

歴史系企画展の開催

千円

歴史系企画展開催事業 -

-

21~ 3,097千円

歴史系企画展の開催

-3,097千円

歴史系企画展の開催

- %% %

【文化財課】

歴史に関する調査研究の成果を、普段見ることのできない貴重な文化財等の資料を中心に企画展示し、郷土を含めた歴史の大切さの啓発を図る。

- 28 -第4章 人を育み活かす創造のまちづくり 第2節 地域文化を守りみんなが誇れるまちづくり

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3 活用される学術資源の充実

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

千円

千円

水族館費臨時事業 -

-

2~ 千円 -37,400千円

冷房用チリングユニット更新工事

- %% %

【水族館】

老朽化が進む海浜水族館施設を更新し、楽しみながら学べる教育普及活動や市民の憩いの場、希少種の保護・啓発の場としての使命を果たすため施設の延命を図るものである。

- 29 -第4章 人を育み活かす創造のまちづくり 第2節 地域文化を守りみんなが誇れるまちづくり

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第5章 信頼される開かれたまちづくり(行財政分野)

第1節 市民協働型行政のまちづくり

1 広報・広聴活動の推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

1,160,460 千円

ふるさとプレゼント配送委託料インターネットサイト運営手数料等千円

ふるさと応援寄附金事業 -

-

26~ 1,160,460千円

ふるさとプレゼント配送委託料インターネットサイト運営手数料等

-1,160,460千円

ふるさとプレゼント配送委託料インターネットサイト運営手数料等

- %% %

【経営企画課】

寄附者に対して地元特産物をお礼の品として贈呈し、碧南ブランドの発信、パートナー企業との協働による地域の活性化を目指す。

3 信頼される行政運営の推進

事  業  名事業期間

総事業費/進捗率 事業内容

R3年度事業費/進捗率

事業内容

R2年度事業費/進捗率

事業内容

R4年度事業費/進捗率

千円

千円14,399

第6次碧南市総合計画策定事業 100

74.8

30~2 千円 1003,622千円

第6次総合計画策定業務委託等

100 %% %

【経営企画課】

市民参加により、まちづくりの基本指針となる総合計画を策定する。

- 30 -第5章 信頼される開かれたまちづくり 第1節 市民協働型行政のまちづくり

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総合計画体系別集計表 単位:千円

第1章 手と手を取り合う結びあいのまちづくり 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合 計事業数

第1節 新たな市民協働のまちづくり 20,631 20,623 20,623 61,8774

第2節 環境に配慮したまちづくり 30,335 29,201 30,201 89,7374

第3節 快適な生活を営めるまちづくり 3,681,789 2,933,312 2,788,187 9,403,28811

第4節 安全で災害に強いまちづくり 1,171,803 1,277,176 1,164,317 3,613,29610

合  計 4,904,558 4,260,312 4,003,328 13,168,19829

第2章 住み続けたい快適なまちづくり 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合 計事業数

第1節 質の高い都市基盤のまちづくり 723,941 643,694 609,941 1,977,57614

第2節 バランスのとれた産業振興のまちづくり 645,251 769,314 476,563 1,891,12817

合  計 1,369,192 1,413,008 1,086,504 3,868,70431

第3章 健やかに育み支えあうまちづくり 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合 計事業数

第1節 質の高い保健・医療活動を展開するまちづくり 3,557,332 3,474,711 3,462,094 10,494,1379

第2節 思いやりあふれる福祉のまちづくり 150,919 133,112 132,633 416,66414

合  計 3,708,251 3,607,823 3,594,727 10,910,80123

第4章 人を育み活かす創造のまちづくり 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合 計事業数

第1節 人を育み活かすまちづくり 361,454 290,008 226,459 877,92118

第2節 地域文化を守りみんなが誇れるまちづくり 64,317 26,917 28,609 119,8433

合  計 425,771 316,925 255,068 997,76421

第5章 信頼される開かれたまちづくり 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合 計事業数

第1節 市民協働型行政のまちづくり 1,164,082 1,160,460 1,160,460 3,485,0022

合  計 1,164,082 1,160,460 1,160,460 3,485,0022

- 31 -

総  計 11,571,854 10,758,528 10,100,087 32,430,469

総合計画体系別集計表

106

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新たなまちづくりへの重点的な取組

1 協働へのスタート

  本市を取り巻く社会環境は日々変化しており、多様化する市民ニーズに対応できる行政運営やまちづくりの進め方に変革が求められている。第5次碧南市総合計画に掲げた本市の将来像「ひとのわで 楽しさつくる みなとまち へきなん」の実現に向け、へきなん型協働のまちづくり体制を構築し、市民との協働による新たなまちづくりを推進する。

事 業 名 令和2年度 令和3年度 令和4年度

単位:千円

合 計

1,556 1,548 1,548市民協働推進事業 【地域協働課】 4,652

700 700 700市民公益活動活性化補助事業 【地域協働課】 2,100

11,500 11,500 11,500元気ッス!へきなん実施事業 【地域協働課】 34,500

6,875 6,875 6,875きらきらウォーク実施補助事業 【地域協働課】 20,625

2,229 2,528 2,439へきなん健康づくり21プラン推進事業 【健康課】 7,196

1,950 1,950 1,950大浜地区観光推進事業 【商工課】 5,850

24,810 25,101 25,012合  計 74,923

- 32 - 新たなまちづくりへの重点的な取組

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2 清らかな水と豊かな緑

  地球規模での環境悪化や価値観の多様化により、市民生活に変化が生じており、住環境も含めた都市環境や自然環境、景観の保全と創出に対する市民意識は高まりを見せている。“住みやすい場”だけでなく、“暮らしを創る場”を目指し、先人が親しみ、育んできた自然環境や、今まで築いてきた財産を保全、整備、再生、連携することにより、美しい郷土へきなんを創造し、次代への継承を図る。

事 業 名 令和2年度 令和3年度 令和4年度

単位:千円

合 計

31,700 31,700 31,700農地等多面的機能促進事業 【農業水産課】 95,100

15,800 15,800 0水田農業経営効率化等推進事業 【農業水産課】 31,600

1,491 1,371 1,371環境基本計画推進事業 【環境課】 4,233

3,014 0 0環境保全対策費臨時事業(環境基本計画等改定事業) 【環境課】 3,014

20,830 20,830 20,830スマートハウス設備設置費補助事業 【環境課】 62,490

6,010 6,010 6,010浄化槽設置整備事業 【環境課】 18,030

34,052 10,384 44,097街区公園等整備事業 【都市整備課】 88,533

19,214 19,950 26,690地区公園整備事業(明石公園整備事業) 【都市整備課】 65,854

125,800 5,190 0近隣公園整備事業(伊勢町公園整備事業) 【都市整備課】 130,990

257,911 111,235 130,698合  計 499,844

- 33 - 新たなまちづくりへの重点的な取組

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3 海への可能性

  衣浦港は重要港湾に指定されて以来、知多及び西三河地域における物流・生産活動を支える工業港として重要な役割を果たしている。一方で、海は安らぎの場であり、憩いの場としての機能を持っている。衣浦ポートアイランドの上部利用を本市の発展の大きな核として位置付け、有効な利用形態を模索するとともに、臨海部の緑地・公園・グラウンド・公共施設等の海を身近に感じることのできる空間を活かし、賑わいの場の創出を目指す。

事 業 名 令和2年度 令和3年度 令和4年度

単位:千円

合 計

69,600 50,000 50,000緊急輸送道路対策事業 【土木港湾課】 169,600

8,900 4,400 8,900衣浦みなとまつり花火大会実施事業 【土木港湾課】 22,200

200 200 200スケートボード大会実施補助事業 【スポーツ課】 600

7,583 3,600 4,400碧南緑地ビーチスポーツ推進事業 【スポーツ課】 15,583

86,283 58,200 63,500合  計 207,983

- 34 - 新たなまちづくりへの重点的な取組

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碧南市まち・ひと・しごと創生総合戦略を推進する事業碧南市人口ビジョンにおける将来目標を達成するため、4つの基本目標に沿った事業を推進する。

1 しごとづくり

本市の特徴でもある製造業を中心とした産業集積を活かし、革新的な技術の創出や成長産業への展開を促進するとともに、衣浦港を拠点とした物流機能を強化することで、生産性・利便性の向上を図ります。また、農水産業の競争力の強化を進め、幅広く質の高い「しごと」を創出し、安定的な雇用を生み出します。

事 業 名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合 計

単位:千円

7,000 6,000 9,000企業防災力向上研修支援補助事業 【防災課】 22,000

24,621 228,217 0中小企業工場等立地促進事業 【商工課】 252,838

115,665 92,909 92,909中小企業振興対策補助金交付事業 【商工課】 301,483

1,400 1,400 1,400中小企業IT活用促進事業 【商工課】 4,200

12,000 12,000 12,000中小企業出展料補助事業 【商工課】 36,000

6,500 9,500 9,750創業チャレンジ支援事業 【商工課】 25,750

15,800 15,800 0水田農業経営効率化等推進事業 【農業水産課】 31,600

3,700 3,700 3,700農業経営改善支援事業 【農業水産課】 11,100

69,600 50,000 50,000緊急輸送道路対策事業 【土木港湾課】 169,600

75,583 154,541 122,000北部工業地整備事業 【都市計画課】 352,124

1,206,695合  計 300,759574,067331,869

2 新しい人の流れづくり

本市が持つ独自の魅力を磨き上げ、効果的に発信し、認知度を高めます。それにより、人を呼び込む流れをつくります。

事 業 名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合 計

単位:千円

1,160,460 1,160,460 1,160,460ふるさと応援寄附金事業 【経営企画課】 3,481,380

10,000 10,000 0防犯灯・道路灯LED化促進事業 【地域協働課】 20,000

- 35 - 碧南市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる事業

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17,704 17,704 17,704新築住宅建設等促進補助事業 【商工課】 53,112

1,950 1,950 1,950大浜地区観光推進事業 【商工課】 5,850

6,800 6,800 6,800花まつりプロジェクト推進事業 【商工課】 20,400

20,830 20,830 20,830スマートハウス設備設置費補助事業 【環境課】 62,490

40,000 40,000 40,000狭あい道路整備促進事業 【土木港湾課】 120,000

176,283 233,308 254,068(都)碧南駅前線整備事業 【都市計画課】 663,659

42,815 96,491 0名鉄碧南駅西駅前広場整備事業 【都市計画課】 139,306

2,750 2,257 0碧南伊勢土地区画整理事業補助事業 【都市整備課】 5,007

7,583 3,600 4,400碧南緑地ビーチスポーツ推進事業 【スポーツ課】 15,583

4,586,787合  計 1,506,2121,593,4001,487,175

3 結婚・出産・子育て環境づくり

若い世代や女性が輝ける場の拡大を図るとともに、結婚の意志がある若者をサポートし、夫婦が希望する時期に安心して子どもを産み、育むことができる環境をつくります。

事 業 名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合 計

単位:千円

22,625 22,625 22,625児童発達支援ネットワーク事業 【福祉課】 67,875

357 357 357早期療育親子支援事業  【福祉課】 1,071

1,200 779 300ICF情報把握・共有システムを使った発達支援普及事業 【福祉課】 2,279

15,479 15,479 15,479病児保育事業 【こども課】 46,437

12,750 12,750 12,750不妊治療助成事業 【健康課】 38,250

432 432 432産後ケア事業 【健康課】 1,296

1,850 1,850 1,850少年少女発明クラブ補助事業 【商工課】 5,550

49,000 69,700 67,400小学校施設老朽化対策事業 【庶務課】 186,100

57,000 54,100 22,100中学校施設老朽化対策事業 【庶務課】 133,200

- 36 - 碧南市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる事業

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27,651 27,651 27,651少人数指導授業推進事業 【学校教育課】 82,953

13,515 13,515 13,515日本語教育支援充実事業 【学校教育課】 40,545

6,467 6,467 6,467教員研修充実事業 【学校教育課】 19,401

7,394 7,394 7,394小学校英語専科事業 【学校教育課】 22,182

46,924 30,390 341小中学校教科書改訂対応事業 【学校教育課】 77,655

724,794合  計 198,661263,489262,644

4 元気あふれる地域づくり

誰もが健康で安心して暮らせる環境づくりを進めるとともに、地域の人材を活かし、元気あふれる地域づくりを進めます。また、近隣市等との広域事業を推進し、市民の利便性の向上を目指します。

事 業 名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合 計

単位:千円

1,556 1,548 1,548市民協働推進事業 【地域協働課】 4,652

700 700 700市民公益活動活性化補助事業 【地域協働課】 2,100

6,000 0 0高齢者安全運転支援事業 【地域協働課】 6,000

27,803 28,077 28,121筋トレルーム60運営事業 【健康課】 84,001

2,229 2,528 2,439へきなん健康づくり21プラン推進事業 【健康課】 7,196

1,500 1,500 1,500少年スポーツ海外交流補助事業 【スポーツ課】 4,500

200 200 200スラックライン全国大会実施補助事業 【スポーツ課】 600

200 200 200スケートボード大会実施補助事業 【スポーツ課】 600

109,649合  計 34,70834,75340,188

- 37 - 碧南市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる事業

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安心安全対策重点事業について

  公共施設・インフラ利用者の安心安全を確保し、かつ機能保全を図るため、長期的視点及び専門的視点に配慮しつつ、緊急度を考慮しながら長寿命化を含めた適正な維持保全を実施する。また、南海トラフ地震等の巨大地震や水害等の自然災害にも速やかに対処できる備えを進め、市民の不安を払拭し安心安全の確保を図る。

<地震・水害等災害対策> 単位:千円

事 業 名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合 計

15,013 15,013 6,181災害備蓄品整備事業 【防災課】 36,207

765 765 765防災情報メールサービス事業 【防災課】 2,295

7,000 6,000 9,000企業防災力向上研修支援補助事業 【防災課】 22,000

69,600 50,000 50,000緊急輸送道路対策事業 【土木港湾課】 169,600

40,000 40,000 40,000狭あい道路整備促進事業 【土木港湾課】 120,000

30,207 22,442 22,442住宅耐震化促進事業 【建築課】 75,091

5,162 5,162 10,322空家等対策事業 【建築課】 20,646

167,747 139,382 138,710合  計 445,839

<公共施設・インフラ・長寿命化・維持保全関連> 単位:千円

事 業 名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合 計

5,000 7,000 8,000庁舎LED照明整備事業 【資産活用課】 20,000

10,000 10,000 0防犯灯・道路灯LED化促進事業 【地域協働課】 20,000

88,760 0 0矢作川堤防リフレッシュ事業 【土木港湾課】 88,760

42,761 32,000 52,659橋梁長寿命化対策事業 【土木港湾課】 127,420

630,167 81,000 0市営宮下住宅建替事業 【建築課】 711,167

9,108 0 0市営住宅長寿命化事業 【建築課】 9,108

34,300 20,000 20,000公園施設長寿命化対策事業 【都市整備課】 74,300

49,000 69,700 67,400小学校施設老朽化対策事業 【庶務課】 186,100

- 38 - 安心安全対策重点事業について

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57,000 54,100 22,100中学校施設老朽化対策事業 【庶務課】 133,200

43,200 0 0文化会館トイレ改修事業 【生涯学習課】 43,200

969,296 273,800 170,159合  計 1,413,255

- 39 - 安心安全対策重点事業について

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歳 入 歳 出

総額 伸率% 総額 伸率% 総額 伸率% 総額 伸率% 総額 伸率% 総額 伸率%

1 市税 16,908,701 -2.7 16,648,000 -1.5 16,574,000 -0.4 1 人件費 5,088,502 24.5 5,105,641 0.3 5,112,072 0.1

2 地方譲与税 242,712 2.5 242,712 0.0 244,392 0.7 2 物件費 6,569,056 4.3 6,491,845 -1.2 6,460,030 -0.5

3 利子割交付金 9,000 -40.0 9,000 0.0 9,000 0.0 3 維持補修費 587,919 -5.4 413,370 -29.7 462,458 11.9

4 配当割交付金 70,000 -4.1 70,000 0.0 70,000 0.0 4 扶助費 6,480,554 4.0 6,526,063 0.7 6,565,584 0.6

5 株式等譲渡所得割交付金 60,000 0.0 60,000 0.0 60,000 0.0 5 補助費等 6,514,646 45.8 6,525,766 0.2 6,100,441 -6.5

 法人事業税交付金(R2より) 218,000 皆増 190,000 -12.8 161,000 -15.3 6 普通建設事業 1,906,709 6.0 1,289,656 -32.4 1,223,267 -5.1

6 地方消費税交付金 1,631,000 19.7 1,519,000 -6.9 1,519,000 0.0 7 公債費 1,093,296 -7.8 1,216,914 11.3 1,276,400 4.9

7 自動車取得税交付金 0 皆減 0 - 0 - 8 基金積立金 7,870 -94.1 4,248 -46.0 3,485 -18.0

8 環境性能割交付金 59,000 168.2 59,000 0.0 59,000 0.0 9 投資及び出資金 454,835 20.2 302,945 -33.4 275,756 -9.0

9 地方特例交付金 39,000 -38.1 39,000 0.0 39,000 0.0 10 貸付金 210,001 -12.5 210,000 0.0 210,000 0.0

10 地方交付税 45,000 0.0 45,000 0.0 45,000 0.0 11 繰出金 2,120,409 -38.6 2,198,666 3.7 2,220,334 1.0

11 交通安全対策特別交付金 12,000 0.0 12,000 0.0 12,000 0.0 12 災害復旧費 20,000 0.0 20,000 0.0 20,000 0.0

12 分担金及び負担金 88,939 -50.3 88,000 -1.1 88,000 0.0 13 予備費 50,000 0.0 50,000 0.0 50,000 0.0

13 使用料及び手数料 322,959 -26.5 324,000 0.3 324,000 0.0 歳 出 合 計 31,103,797 7.4 30,355,114 -2.4 29,979,827 -1.2

14 国庫支出金 3,328,627 7.4 3,085,227 -7.3 3,044,124 -1.3

15 県支出金 1,970,655 19.1 1,956,255 -0.7 1,981,276 1.3

16 財産収入 95,414 -34.8 83,470 -12.5 76,470 -8.4

17 寄附金 2,100,004 200.0 2,100,004 0.0 2,100,004 0.0

18 繰入金 1,292,008 22.4 1,520,395 17.7 1,429,791 -6.0

19 繰越金 740,000 1.4 777,000 5.0 758,000 -2.4

20 諸収入 1,021,078 3.3 1,021,251 0.0 1,024,870 0.4

21 市債 849,700 30.6 505,800 -40.5 360,900 -28.6

歳 入 合 計 31,103,797 7.4 30,355,114 -2.4 29,979,827 -1.2

※伸び率は各前年度との比較(令和2年度は令和元年度当初予算との比較)

単位:千円 単位:千円

令和3年度 令和4年度 令和2年度 令和3年度

<一般会計財政計画表(令和2年度~令和4年度)>

区 分 区 分令和2年度 令和4年度

- 40 - 一般会計財政計画表(令和2年度~令和4年度)

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※使用データ:H19~H30決算額、R1当初予算額、R2以降計画額

<グラフで見る財政指標の推移>

100

150

200

250

300

350

H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3

(億円)

歳入合計と市税収入の推移

市税

歳入合計

(年度)

70

75

80

85

90

95

100

H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3

経常収支比率の推移

経常収支

比率

20

30

40

50

60

70

H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3

(億円) 義務的経費の推移

人件費

物件費

扶助費

補助費等

(年度)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3

(億円) 普通建設事業・公債費の推移

普通建設事業費

公債費

(年度)

- 41 - グラフで見る推移

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第 5次碧南市総合計画

実施計画(令和 2年度~令和 4年度)

発 行 令和 2年 1月

発行者 碧南市

〒447-8601

愛知県碧南市松本町 28番地

編 集 碧南市 総務部 経営企画課

電 話 0566-41-3311(代表)

https://www.city.hekinan.lg.jp/