Haushalt 2013 Zahlen - Abgeordnetenhaus of Berlin540 10 DIENSTLEISTUNGEN 137 100.000 160.000...

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Einnahme 2013 Haushaltsplan der Alice-Salomon-Hochschule Berlin 12627 Berlin, Alice-Salomon-Platz 5 2013 98 77 Titel Einnahmen Funktion Ansatz Rechnung 2013 2012 2011 Euro Euro Euro 111 06 SEMESTEREINSCHREIBGEBÜHREN 137 280.000 238.000 276.350,57 111 20 ENTGELTE FÜR DIE TEILNAHME AN LEHRGÄNGEN UND KURSEN 137 970.000 1.089.000 648.147,17 111 35 ENTGELTE FÜR DIE TEILNAHME AN TAGUNGEN UND KONGRESSEN 137 4.000 4.000 1.919,50 111 52 GEBÜHREN NACH VERSCHIEDENEN LANDESRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN 137 32.000 32.000 34.591,32 119 01 VERÖFFENTLICHUNGEN 137 500 500 768,30 119 06 ERSATZ VON FERNMELDEGEBÜHREN 137 500 1.000 372,62 119 34 RÜCKZAHLUNGEN ÜBERZAHLTER BETRÄGE 137 450.000 0 0,00 119 35 ABWENDUNG DER KÜRZUNG VON VERSORGUNGSANSPRÜCHEN 137 0 0 5.913,64 119 79 VERSCHIEDENE EINNAHMEN 137 67.000 67.000 30.015,32 124 01 MIETEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME 137 500 1.000 530,00 132 03 VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN 137 100 100 100,00 231 95 ZUSCHUSS AUS DEM HOCHSCHUL- PAKT 2020 137 0 0 1.582.799,66 231 99 ZUWEISUNG DES BUNDES FÜR DIE DRITTE SÄULE HOCHSCHULPAKT 137 371.600 368.500 96.329,00 232 10 ZUWEISUNGEN DES LANDES BERLIN FÜR KONSUMTIVE ZWECKE 137 12.710.000 12.388.000 10.911.859,00 232 14 ZUWEISUNGEN DES LANDES BERLIN AUS DEM HOCHSCHULSTRUKTURFONDS 137 135.600 417.000 426.500,00 232 19 ZUSCHUSS DES LANDES BERLIN AUS DEM MASTERPLAN (AUSBILDUNGSOFFENSIVE) BIS 2011 UND AB 2013 MASTERPLAN (QUALITÄTSOFFENSIVE) 137 153.000 0 441.324,00 232 39 ZUWEISUNGEN VOM LAND BERLIN AUS DEM PROGRAMM ZUR FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT VON FRAUEN IN FORSCHUNG UND LEHRE 137 52.500 52.500 176.969,00 Seite 1

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Einnahme 2013

Haushaltsplan derAlice-Salomon-Hochschule Berlin12627 Berlin, Alice-Salomon-Platz 5

2013 98 77

Titel Einnahmen Funktion Ansatz Rechnung

2013 2012 2011

Euro Euro Euro

111 06 SEMESTEREINSCHREIBGEBÜHREN 137 280.000 238.000 276.350,57

111 20 ENTGELTE FÜR DIE TEILNAHME AN

LEHRGÄNGEN UND KURSEN 137 970.000 1.089.000 648.147,17

111 35 ENTGELTE FÜR DIE TEILNAHME AN

TAGUNGEN UND KONGRESSEN 137 4.000 4.000 1.919,50

111 52 GEBÜHREN NACH VERSCHIEDENEN

LANDESRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN 137 32.000 32.000 34.591,32

119 01 VERÖFFENTLICHUNGEN 137 500 500 768,30

119 06 ERSATZ VON FERNMELDEGEBÜHREN 137 500 1.000 372,62

119 34 RÜCKZAHLUNGEN ÜBERZAHLTER

BETRÄGE 137 450.000 0 0,00

119 35 ABWENDUNG DER KÜRZUNG VON

VERSORGUNGSANSPRÜCHEN 137 0 0 5.913,64

119 79 VERSCHIEDENE EINNAHMEN 137 67.000 67.000 30.015,32

124 01 MIETEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE

UND RÄUME 137 500 1.000 530,00

132 03 VERKAUF VON BEWEGLICHEN SACHEN 137 100 100 100,00

231 95 ZUSCHUSS AUS DEM HOCHSCHUL-

PAKT 2020 137 0 0 1.582.799,66

231 99 ZUWEISUNG DES BUNDES FÜR DIE

DRITTE SÄULE HOCHSCHULPAKT 137 371.600 368.500 96.329,00

232 10 ZUWEISUNGEN DES LANDES BERLIN

FÜR KONSUMTIVE ZWECKE 137 12.710.000 12.388.000 10.911.859,00

232 14 ZUWEISUNGEN DES LANDES BERLIN AUS

DEM HOCHSCHULSTRUKTURFONDS 137 135.600 417.000 426.500,00

232 19 ZUSCHUSS DES LANDES BERLIN AUS DEM

MASTERPLAN (AUSBILDUNGSOFFENSIVE)

BIS 2011 UND AB 2013 MASTERPLAN

(QUALITÄTSOFFENSIVE) 137 153.000 0 441.324,00

232 39 ZUWEISUNGEN VOM LAND BERLIN AUS

DEM PROGRAMM ZUR FÖRDERUNG DER

CHANCENGLEICHHEIT VON FRAUEN IN

FORSCHUNG UND LEHRE 137 52.500 52.500 176.969,00

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0696 G

Einnahme 2013

2013 98 77

Titel Einnahmen Funktion Ansatz Rechnung

2013 2012 2011

Euro Euro Euro

261 01 ERSATZ VON VERWALTUNGSAUSGABEN 137 90.000 82.000 97.606,12

282 90 ZUWENDUNGEN AUS DEM INLAND 137 975.080 869.500 1.995.217,51

332 00 ZUWEISUNGEN DES LANDES BERLIN

FÜR INVESTITIONEN 137 77.000 77.000 77.000,00

332 90 ZUWENDUNGEN VOM LAND BERLIN

AUS DEM KONJUNKTURPAKET II 137 0 0 79.863,15

359 03 ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN

RÜCKLAGE 138 0 0 1.093.913,58

359 10 ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE ZUR

VERBESSERUNG DER SERVICE-

STRUKTUREN SOWIE ZUR UNTERSTÜTZ-

UNG VON LEHRE UND FORSCHUNG

IM HAUSHALTSJAHR 2012 138 0 433.000 0,00

359 12 ENTNAHME AUS DER VERSORGUNGS-

RÜCKLAGE DER ASH 138 1.000.000 0 0,00

360 20 ÜBERSCHUSS DES VORLETZTEN

HAUSHALTSJAHRES 970 2.792.000 0 1.403.737,39

360 21 ÜBERSCHUSS DES VORJAHRES 970 0 0 1.532.930,86

360 30 KASSENMÄSSIGER ÜBERSCHUSS DES

VORJAHRES 970 0 0 2.406.118,97

Summe der Einnahmen 20.161.380 16.120.100 23.320.876,68

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Ausgabe 20132013 98 77

Titel Ausgaben Funktion Ansatz Rechnung

2013 2012 2011

Euro Euro Euro

422 01 BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN

BEAMTEN / BEAMTINNEN 137 4.099.000 4.438.000 3.107.618,95

422 90 BEZÜGE FÜR EINE STIFTUNGSPROFESSUR

SOWIE BEZÜGE FÜR PROFESSUREN AUS 137 30.000 60.000 54.174,84

ZUWENDUNGEN 24.956,23 R

422 99 BEZÜGE FÜR PROFESSUREN AUS ZUWEISUNGEN

DES BUNDES (DRITTE SÄULE HOCHSCHULPAKT) 137 194.000 194.000 42.625,77

424 00 ZUFÜHRUNG AN DIE VERSORGUNGSRÜCKLAGE 137 46.000 45.300 40.012,37

425 01 VERGÜTUNGEN DER PLANMÄSSIGEN

ANGESTELLTEN 137 0 2.542.000 1.687.072,55

425 11 VERGÜTUNGEN DER NICHTPLAN-

MÄSSIGEN ANGESTELLTEN 137 0 828.000 501.419,32

425 39 VERGÜTUNGEN DER NICHTPLANMÄSSIGEN

ANGESTELLTEN (BERLINER PROGRAMM ZUR

FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT FÜR

FRAUEN IN FORSCHUNG UND LEHRE) 137 0 0 185.638,88

425 90 VERGÜTUNGEN DER ANGESTELLTEN 137 0 617.800 1.278.273,68

AUS ZUWENDUNGEN 103.814,30 R

425 95 VERGÜTUNGEN DER NICHTPLANMÄSSIGEN

ANGESTELLTEN AUS DEM MASTERPLAN (AUS-

BILDUNGSOFFENSIVE) SOWIE DEM HOCHSCHUL-

PAKT 2020 137 0 0 730.344,29 R

425 99 VERGÜTUNGEN DER ANGESTELLTEN

AUS ZUWEISUNGEN VOM BUND

(DRITTE SÄULE HOCHSCHULPAKT) 137 0 163.500 43.204,35

426 01 LÖHNE DER PLANMÄSSIGEN

ARBEITER / ARBEITERINNEN 137 0 0 35.566,89

427 01 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE

MITARBEITER / MITARBEITERINNEN 137 1.514.000 1.553.000 922.425,48

427 90 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE MITARBEITERINNEN / 137 110.780 74.200 172.766,69

MITARBEITER AUS ZUWENDUNGEN 52.546,66 R

427 95 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE MITARBEITERINNEN /

MITARBEITER BIS 2011 AUS DEM MASTERPLAN

(AUSBILDUNGSOFFENSIVE) SOWIE DEM HOCH-

SCHULPAKT 2020 UND AB 2013 AUS DEM

MASTERPLAN (QUALITÄTSOFFENSIVE) 137 11.800 0 703.500,42

427 99 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE MITARBEITERINNEN /

MITARBEITER AUS ZUWEISUNGEN VOM BUND

(DRITTE SÄULE HOCHSCHULPAKT) 137 10.000 10.000 0,00

Seite 3

Ausgabe 20132013 98 77

Titel Ausgaben Funktion Ansatz Rechnung

2013 2012 2011

Euro Euro Euro

428 01 ENTGELTE DER PLANMÄßIGEN TARIFBE-

SCHÄFTIGTEN 137 2.985.000 0 0,00

428 11 ENTGELTE DER NICHTPLANMÄßIGEN

TARIFBESCHÄFTIGTEN 137 717.900 0 0,00

428 90 VERGÜTUNGEN DER ANGESTELLTEN

AUS ZUWENDUNGEN 137 635.700 0 0,00

428 95 VERGÜTUNGEN DER NICHTPLANMÄSSIGEN

ANGESTELLTEN AUS DEM MASTERPLAN

(QUALITÄTSOFFENSIVE) 137 132.200 0 0,00

428 99 VERGÜTUNGEN DER ANGESTELLTEN

AUS ZUWEISUNGEN VOM BUND

(DRITTE SÄULE HOCHSCHULPAKT) 137 166.600 0 0,00

432 00 VERSORGUNGSBEZÜGE DER

BEAMTEN / BEAMTINNEN 138 1.920.000 1.999.000 1.715.887,12

441 00 BEIHILFEN FÜR DIENSTKRÄFTE 137 80.000 100.000 83.462,65

443 04 BEITRÄGE AN DIE UNFALLKASSE FÜR

ARBEITNEHMER / ARBEITNEHMERINNEN 137 34.000 34.000 24.914,36

443 79 SONSTIGE FÜRSORGELEISTUNGEN

FÜR DIENSTKRÄFTE 137 8.000 8.000 3.571,74

446 01 BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN FÜR

VERSORGUNGSEMPFÄNGER/INNEN 138 265.000 350.000 247.961,34

453 00 TRENNUNGSGELDER;UMZUGSKOSTEN-

VERGÜTUNGEN 137 2.000 14.000 2.500,00

459 03 PRÄMIEN FÜR EXZELLENTE LEHRE 137 0 5.000 0,00

511 01 GESCHÄFTSBEDARF 137 50.000 38.100 48.428,78

511 20 BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN 137 15.000 15.000 15.378,66

511 23 POSTGEBÜHREN 137 48.000 57.000 41.345,73

511 24 RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN 137 1.000 5.500 1.055,46

511 25 FERNMELDEGEBÜHREN 137 17.000 13.000 15.146,72

511 40 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND

AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE 137 140.000 210.000 176.635,99

511 43 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND

AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR

DIE DATENVERARBEITUNG 137 50.000 110.000 74.793,80

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Ausgabe 20132013 98 77

Titel Ausgaben Funktion Ansatz Rechnung

2013 2012 2011

Euro Euro Euro

511 45 DATENFERNÜBERTRAGUNG FÜR

I+K-TECHNIK 137 30.000 30.000 19.463,51

511 90 GESCHÄFTSBEDARF AUS ZUWENDUNGEN 137 80.700 86.400 19.781,01

11.205,02 R

514 28 VERBRAUCHSMITTEL FÜR DIE DATEN-

VERARBEITUNG 137 50.000 50.000 20.482,62

514 32 FILM- UND FOTOMATERIAL, TON- UND

VIDEOBÄNDER 137 0 5.000 1.009,27

515 90 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- 137 10.100 2.000 16.910,39

GEGENSTÄNDE AUS ZUWENDUNGEN -2.191,06 R

517 03 FERNHEIZUNG 137 77.000 86.000 61.299,69

517 20 SCHNEEBESEITIGUNG 137 6.000 4.800 578,41

517 21 STROM 137 98.000 98.000 92.810,35

517 23 WASSER UND ENTWÄSSERUNG 137 40.000 30.000 27.640,71

517 25 STRASSENREINIGUNG 137 4.000 3.000 2.690,00

517 26 MÜLLABFUHR 137 24.000 24.000 20.683,77

517 27 HAUSREINIGUNG, DESINFEKTION 137 192.000 192.000 199.150,62

517 28 STEUERN UND VERSICHERUNGEN FÜR

GRUNDSTÜCKE 137 5.500 5.500 4.395,32

517 29 SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNG DER

GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME 137 70.000 70.000 57.487,63

518 01 MIETEN FÜR GRUNDSTÜCKE UND RÄUME 137 46.000 46.000 27.120,59

518 03 MIETEN FÜR MASCHINEN UND GERÄTE 137 5.000 5.000 53.350,41

519 00 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE

UND BAULICHEN ANLAGEN 137 490.000 460.000 1.337.985,87

519 03 UNTERHALTUNG DER GARTENANLAGEN 137 3.500 3.000 3.446,63

523 01 ARCHIV- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDE 137 309.000 309.000 160.226,48

523 90 ARCHIV- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDE 137 0 0 946,05

AUS ZUWENDUNGEN 303,20 R

523 95 ARCHIV- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDE AUS

DEM MASTERPLAN (AUSBILDUNGSOFFENSIVE)

SOWIE DEM HOCHSCHULPAKT 2020 137 0 0 86.318,02

Seite 5

Ausgabe 20132013 98 77

Titel Ausgaben Funktion Ansatz Rechnung

2013 2012 2011

Euro Euro Euro

525 01 AUS- UND FORTBILDUNG 137 12.000 15.000 12.707,76

525 05 HOCHSCHULSPORT 137 4.000 4.000 0,00

525 08 LEHRMITTEL, UNTERRICHTSMATERIAL 137 70.000 70.000 82.309,49

525 11 AUS- UND FORTBILDUNG I+K-TECHNIK 137 4.000 10.000 2.232,59

525 95 LEHRMITTEL, UNTERRICHTSMATERIAL AUS DEM

MASTERPLAN (AUSBILDUNGSOFFENSIVE)

SOWIE DEM HOCHSCHULPAKT 2020 137 0 0 56.258,88

526 01 GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN 137 3.000 6.000 1.658,03

526 02 SITZUNGSGELDER, KOSTENENTSCHÄDIGUNGEN 137 7.400 10.000 5.889,49

526 03 GUTACHTEN AUFGRUND RECHTLICHER

VERPFLICHTUNGEN 137 1.000 1.000 0,00

526 15 ANDERE GUTACHTEN 137 15.000 15.000 11.556,00

527 00 DIENSTREISEN 137 75.000 75.000 73.495,06

527 01 DIENSTREISEN FÜR MITGLIEDER DER

PERSONALVERTRETUNGEN 137 1.000 1.000 1.907,88

527 90 DIENSTREISEN AUS ZUWENDUNGEN 137 26.200 13.300 39.378,16

17.303,64 R

527 99 DIENSTREISEN AUS ZUWENDUNGEN VOM BUND

(DRITTE SÄULE HOCHSCHULPAKT) 137 1.000 1.000 762,50

529 05 REPRÄSENTATION 137 3.000 5.000 608,84

531 01 VERÖFFENTLICHUNGEN UND DOKUMENTATIONEN

IM RAHMEN DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 137 43.000 65.000 45.438,11

531 05 BETEILIGUNG AN MESSEN UND AUSSTELLUNGEN 137 100 100 0,00

531 08 BESUCHER / INNEN-BETREUUNG 137 5.000 6.000 5.047,54

531 11 AUSSCHREIBUNGEN, BEKANNTMACHUNGEN 137 55.000 50.000 69.719,93

540 10 DIENSTLEISTUNGEN 137 100.000 160.000 177.111,98

540 53 VERANSTALTUNGEN 137 65.000 65.000 81.505,01

540 60 DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE I+K-TECHNIK 137 95.000 120.000 99.678,19

540 77 STEUERN UND ABGABEN 137 0 0 -11.246,54

11.246,54 R

Seite 6

Ausgabe 20132013 98 77

Titel Ausgaben Funktion Ansatz Rechnung

2013 2012 2011

Euro Euro Euro

540 79 VERSCHIEDENE AUSGABEN 137 100 100 114.685,83

540 90 DIENSTLEISTUNGEN AUS DRITTMITTELN 137 0 0 58.851,30

-13.679,05 R

540 95 DIENSTLEISTUNGEN AUS DEM MASTERPLAN

(QUALITÄTSOFFENSIVE) 137 9.000 0 0,00

671 01 ERSATZ VON AUSGABEN 137 133.000 45.000 16.406,14

681 39 STIPENDIEN ZUR FÖRDERUNG DER CHANCEN-

GLEICHHEIT FÜR FRAUEN IN FORSCHUNG UND 144 124.500 124.500 94.933,06

LEHRE (ALICE-SALOMON-STIPENDIEN) 19.305,47 R

681 48 ZUSCHÜSSE ZU WISSENSCHAFTLICHEN REISEN 137 7.000 5.000 7.038,53

681 70 STIPENDIEN, AUSBILDUNGS- UND

ERZIEHUNGSBEIHILFEN 144 16.700 16.700 22.600,00

681 79 ZUSCHÜSSE FÜR STUDIENFAHRTEN 137 39.000 39.000 60.786,95

681 90 UNTERSTÜTZUNGEN UND SONSTIGE 137 81.600 15.800 373.043,45

GELDLEISTUNGEN AUS ZUWENDUNGEN 61.827,75 R

685 79 MITGLIEDSBEITRÄGE 144 22.000 21.500 20.014,74

701 14 VIERTE ERWEITERUNG DES GEBÄUDES DER 183 4.319.000 89.000 0,00

ASH IN BERLIN-HELLERSDORF 1.100.000,00 R

701 90 BAUMAßNAHMEN IM RAHMEN DES

KONJUNKTURPAKETS II 183 0 0 357.759,60

812 89 GERÄTE, TECHNISCHE EINRICHTUNGEN, 137 0 77.000 175.147,07

AUSSTATTUNGEN FÜR DIE I+K-TECHNIK 395.754,62 R

919 08 ZUFÜHRUNG AN DIE ALLGEMEINE RÜCKLAGE 138 0 0 409.575,52

919 10 ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE ZUR VER-

BESSERUNG DER SERVICESTRUKTUREN

SOWIE ZUR UNTERSTÜTZUNG VON LEHRE UND

FORSCHUNG IM HAUSHALTSJAHR 2012 138 0 0 433.000,00

919 12 ZUFÜHRUNG AN DIE VERSORGUNGSRÜCKLAGE

DER ASH 138 0 0 144.000,00

960 10 ÜBERSCHUSS DES VORJAHRES 137 0 0 1.532.930,86

Summe der Ausgaben 20.161.380,00 16.120.100,00 20.528.689,45

Abschluß

Einnahmen 20.161.380 16.120.100 23.320.876,68

Ausgaben 20.161.380 16.120.100 20.528.689,45

Überschuß 0 0 2.792.187,23

Seite 7

8 2013 98 77

Allgemeine Erläuterungen Die Alice-Salomon-Hochschule vermittelt durch anwen-dungsbezogene Lehre auf wissenschaftlicher Grundlage eine Bildung, die ihre Absolventinnen und Absolventen zur Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnis-se in den Bereichen der Sozialen Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung befähigt. Die Alice-Salomon-Hochschule bietet folgende Studien-gänge an: 1. Soziale Arbeit Er dauert 7 Semester und schließt mit einer Bachelorar-beit zum Bachelor of Arts ab. Ab Wintersemester 2010/2011 wird dieser auch berufsbegleitend als Online-Studiengang angeboten. 2. Praxisforschung in Sozialer Arbeit und Pädagogik Er dauert 3 Semester und schließt mit einer Masterarbeit zum Master of Arts in Sozialer Arbeit (M.A.) ab. 3. Gesundheits- und Pflegemanagement Er dauert 6 Semester und schließt mit einer Bachelorar-beit zum Bachelor of Science ab. 4. Management und Qualitätsentwicklung im Gesund- heitswesen Er dauert 5 Semester und schließt mit einer Masterarbeit zum Master of Science (M.Sc.) ab. 5. Erziehung und Bildung im Kindesalter Er dauert 7 Semester und schließt mit einer Bachelorar-beit zum Bachelor of Arts ab. Ab Wintersemester 2008/2009 wird dieser Studiengang auch berufsintegriert angeboten. 6. Physiotherapie / Ergotherapie Er dauert 7 Semester und schließt mit einer Bachelorar-beit zum Bachelor of Science ab. Die Hochschule führt im Rahmen ihres Bildungsauftrages anwendungsbezogene Forschung durch, soweit ihre Aufgaben in der Lehre es zulassen.

Die ASH bietet neben einem umfangreichen Fort- und Weiterbildungsangebot folgende postgraduale Studien-gänge selbst oder in Kooperation mit anderen Bildungs-einrichtungen an: • Masterstudiengang „Klinische Sozialarbeit“ • Masterstudiengang „Gemeinwesenentwicklung,

Quartiersmanagement und lokale Ökonomie“ • Masterstudiengang „Sozialmanagement“ • Masterstudiengang „Intercultural Conflict Manage-

ment“ • Masterstudiengang „Soziale Arbeit als Menschen-

rechtsprofession“ • Master of Arts in Comparative European Social

Studies • Masterstudiengang „Biografisches und kreatives

Schreiben“ Übersicht über die Zahl der Studentinnen und Studenten: Sommersemester 2002 1.147 Wintersemester 2002/2003 1.200 Sommersemester 2003 1.282 Wintersemester 2003/2004 1.307 Sommersemester 2004 1.335 Wintersemester 2004/2005 1.419 Sommersemester 2005 1.487 Wintersemester 2005/2006 1.504 Sommersemester 2006 1.567 Wintersemester 2006/2007 1.757 Sommersemester 2007 1.798 Wintersemester 2007/2008 1.900 Sommersemester 2008 1.982 Wintersemester 2008/2009 2.126 Sommersemester 2009 2.076 Wintersemester 2009/ 2010 2.257 Sommersemester 2010 2.322 Wintersemester 2010/2011 2.490 Sommersemester 2011 2.576 Wintersemester 2011/2012 2.792 Sommersemester 2012 2.869

Erläuterungen zu den Titeln

111 06 Ab Wintersemester 1996/97 wird seitens der ASH eine Semestereinschreibgebühr in Höhe von 50 Euro pro Stu-dentin / Student erhoben. Mehr gegenüber 2012 wegen zusätzlicher Studierender.

111 20 Bei diesem Titel werden Teilnahme- und Studiengebühren vereinnahmt. Für das Haushaltsjahr 2013 werden folgende Beträge erwartet: Fortbildungsangebot ............................. 590.000 Euro Postgraduale Masterstudiengänge „Sozialmanagement“ ............................... 25.000 Euro „Biografisches u. kreatives Schreiben“ .... 87.200 Euro „Klinische Sozialarbeit“............................ 54.100 Euro „Intercultural Conflict Management“ .... 213.700 Euro 970.000 Euro veranschlagt werden 970.000 Euro

111 35 Für die Teilnahme an hochschuleigenen Tagungen und Kongressen wird eine jeweils angemessene Kostenbetei-ligung erhoben.

119 01 Erlöse aus dem Verkauf von Studienhandbüchern und hochschuleigenen Veröffentlichungen.

119 06 Entgelt für die private Benutzung von Diensttelefonen. Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen.

119 34 Im Rahmen der Abrechnung der Baumaßnahme „Dritte Erweiterung der ASH (E 3)“ wird von der Senatsverwal-tung für Stadtentwicklung eine Rückzahlung nicht benötig-ter Mittel in Höhe von 450.000 Euro erwartet.

119 79 Bei diesem Titel werden insbesondere die Einnahmen aus kostenpflichtigen Kopierarbeiten für die Bereiche For-schung und Lehre sowie aus dem Verkauf von Kontingen-ten für die Netzdrucker der Hochschule veranschlagt.

124 01 Einnahmen von Entgelten für die Vergabe von Räumen. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2011 und 2012.

9 2013 98 77

132 03 Aufgrund von vorgesehenen Verkäufen von Gegenstän-den aus dem Eigentum der ASH werden Einnahmen in veranschlagter Höhe erwartet.

231 99 Der Bund finanziert im Rahmen der dritten Säule Hoch-schulpakt („Qualitätspakt Lehre“) das Vorhaben „Alice Salomon Hochschule Berlin für Innovation und Qualität in Studium und Lehre“. Für das bis 30.09.2016 befristete Projekt werden in 2013 insgesamt 371.600 Euro für drei Professuren, 2,75 Beschäftigungspositionen, studentisch Beschäftigte, Honorarleistungen sowie Dienstreisen zur Verfügung gestellt. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 422 99, 425 99, 427 99 sowie 527 99.

232 10 Zuschuss aus Kapitel 10 70 des Haushaltsplans von Berlin als leistungsbasierte Hochschulfinanzierung. Mehr aufgrund der entsprechenden Berechnungen der Senats-verwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

232 14 Im Rahmen der Überführung der Förderlinien 0 und 1 in die grundständige Hochschulfinanzierung erhält die ASH in 2012 Mittel aus dem Hochschulstrukturfonds. Folgende Beträge werden erwartet: Überführung Linie 0 (Hochschulpakt) ......... 75.600 Euro Überführung Linie 1 (Masterplan) ............. 60.000 Euro Veranschlagt werden ................................135.600 Euro

232 19 Vom Land Berlin werden in den Jahren 2012 bis 2016 Mittel zur Verfügung gestellt, um die Ausbildungsoffensive des Masterplans in Form einer Qualitätsoffensive fortzu-setzen und auszubauen. Eine Veranschlagung erfolgt daher bei den bisherigen Einnahme- und Ausgabetiteln des Masterplans (Ausbildungsoffensive). In 2013 erhält die ASH Mittel in Höhe von vorerst 153.000 Euro. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 427 95, 428 95 und 540 95.

232 39 Die ASH erhält Mittel aus dem Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre, die zur Fortführung des Alice-Salomon-Stipen-dienprogramms verwendet werden. Die Verausgabung erfolgt bei Titel 681 39.

261 01 Zum einen wird bei diesem Titel der Ersatz von Kosten für Porto, Geschäftsbedarf und Fotokopien durch das Studen-tenparlament veranschlagt. Zum anderen werden auch die vom Land Berlin zu erstattenden Begrüßungsgeldbeträge für Studierende bei diesem Titel vereinnahmt. Hinzu kommen Einnahmen aus pauschaliertem Overhead ver-schiedener Drittmittelvorhaben. Mehr durch die Veran-schlagung entsprechender Einnahmen.

282 90 Im Rahmen einer Kooperation zum Themenfeld „Erzie-hung und Bildung im Kindesalter“ stellt der Fröbel e.V. in 2013 Mittel zur Finanzierung einer Stiftungsprofessur in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung. Die Laufzeit der Finanzierung ist bis vorerst 31.03.2013 begrenzt. Für das vom DAAD finanzierte und bis 31.08.2014 befris-tete Vorhaben „Bachelor Plus“ stehen in 2013 insgesamt 75.290 Euro für studentische Mitarbeit, Honorare, Ge-schäftsbedarf sowie Stipendien zur Verfügung. Für das von der DLR finanzierte Forschungsprojekt INSOMNIA II stehen in 2013 Mittel für 1,6 Beschäfti-gungspositionen und studentisch Beschäftigte, Honorare, Geschäftsbedarf sowie Dienstreisen in Höhe von insge-samt 108.640 Euro zur Verfügung. Das Projekt ist bis zum 28.02.2014 befristet. Das bis 30.06.2013 befristete Vorhaben „Helleum II - Kinderforschungszentrum Hellersdorfer Promenade“ wird von der TSB Technologiestiftung in 2013 mit 28.260 Euro finanziert. Darin enthalten sind Mittel für 0,4 Beschäfti-gungspositionen, studentisch Beschäftigte, Entlastungen, Geschäftsbedarf sowie Dienstreisen. Für das Projekt „Helleum II – DBU“ stellt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt in 2013 ergänzende Mittel in Höhe von 62.400 Euro für 0,5 Beschäftigungspositionen, stu-dentisch Beschäftigte sowie Geschäftsbedarf zur Verfü-gung. Die Finanzierung ist bis 30.09.2014 gesichert. Die DLR finanziert das bis 31.01.2015 befristete Projekt „Inanspruchnahmeverhalten junger russischsprachiger Migranten mit intensivem Alkohol- und/oder Drogen-gebrauch und drohender Hepatitis (RUSMUB)“ in 2013 mit 108.500 Euro für 1,16 Beschäftigungspositionen, studen-tisch Beschäftigte, Geschäftsbedarf, Dienstreisen sowie sonstige Ausgaben. Für das Drittmittelvorhaben „Entwicklung eines berufsbe-gleitenden, interdisziplinären Masterstudiengangs im Bereich Ambient Assisted Living, Teilprojekt Pfle-ge/Pflegemanagement (MAAL)“ stellt der Bund in 2013 Mittel in Höhe von 39.010 Euro für eine halbe Beschäfti-gungsposition, studentisch Beschäftigte, Entlastung sowie Geschäftsbedarf zur Verfügung. Die Laufzeit endet am 31.07.2014. Die DLR finanziert das bis 30.04.2013 befristete Vorhaben „Kompetenzbasierte Prüfungs- und Feedbackverfahren in unterschiedlichen frühpädagogischen Aus- und Weiterbil-dungsstrukturen; Teilvorhaben Weiterbildungssetting“ in 2013 mit 34.980 Euro für 0,2 Beschäftigungspositionen, studentisch Beschäftigte, Honorare, Geschäftsbedarf, Dienstreisen und Aufwandsentschädigungen. Die DLR fördert ebenfalls das bis 30.11.2014 befristete Vorhaben „Struktur, Niveau und Entwicklung professionel-ler Kompetenzen von Erzieherinnen und Erziehern im Bereich Mathematik -KomMa-„ in 2013 mit 19.300 Euro für 0,2 Beschäftigungspositionen, studentisch Beschäftigte, Entlastung, Geschäftsbedarf und Dienstreisen. Das Bundesverwaltungsamt stellt für das bis 31.03.2015 geplante Projekt „DemNet- Multizentrische interdisziplinä-re Evaluationsstudie von Demenznetzwerken in Deutsch-land“ in 2013 Mittel in Höhe von 131.200 Euro für 1,25 Beschäftigungspositionen, studentische Mitarbeit, Entlas-tung, Geschäftsbedarf, Geräte und Dienstreisen zur Ver-fügung. Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen fördert das bis 30.09.2013 befristete Projekt „Gute gesunde Kinderta-geseinrichtung“ mit 25.100 Euro für 0,3 Beschäftigungs-positionen. Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung hat der ASH bis 31.08.2014 Stipendiengelder bewilligt, wobei für 2013 6.000 Euro zur Verfügung stehen. Für das Projekt „Sprint“ erhält die ASH in 2013 insgesamt 13.600 Euro für Honorare, Dienstreisen und sonstige Geldleistungen an Dritte von der Diakonie Wuppertal. Das Projekt ist bis 14.01.2015 befristet

10 2013 98 77

noch 282 90 Über das „Institut für angewandte Forschung e.V. – IFAF“ werden folgende Projekte finanziert:

• „Entwicklung eines universellen Test- und Evaluierungssystems für manuelle Fertigkei-ten (dig-TEMA)“ , Laufzeit bis 30.06.2013 In der Förderung von 19.800 Euro sind Mittel für 0,25 Beschäftigungspositionen, Honorare, Ge-schäftsbedarf sowie Geräte enthalten.

• „Häusliche Pflege in langlebiger Gesell-schaft (PflegeLanG)“ , Laufzeit bis 30.06.2013 Es werden Mittel in Höhe von 35.500 Euro u.a. für eine halbe Beschäftigungsposition, studen-tisch Beschäftigte, Geschäftsbedarf und Dienst-reisen zur Verfügung gestellt.

• „Neue Formen der Informationsvisualisie-rung, Navigation und kontextbezogener Su-che am Beispiel ausgewählter Schriften Alice Salomons (INSAS)“ , Laufzeit bis 31.03.2013 Für das Projekt stehen 14.900 Euro für 0,12 Be-schäftigungspositionen, Studentisch Beschäftig-te, , Honorare, Geschäftsbedarf und Geräte zur Verfügung.

• „Naturwissenschaftliches Lernen im Kinder-forschungszentrum Helleum – Transferwir-kung in die Region (NaWiLT)“ , Laufzeit bis 30.09.2014 In 2013 wird die Maßnahme mit 51.500 Euro für 0,5 Beschäftigungspositionen, studentisch Be-schäftigte, Entlastungen, Honorare, Geschäfts-bedarf, Geräte und Dienstreisen gefördert.

• „Integriertes Qualitäts- und Personalmana-gement in Pflegeeinrichtungen - demografie-tauglich, arbeitsfähig und nachhaltig (QPM-Pflege)“ , Laufzeit bis 30.09.2014 Für 2013 stehen Mittel in Höhe von 49.100 Euro für 0,5 Beschäftigungspositionen, studentisch Beschäftigte, Entlastungen, Geschäftsbedarf und Dienstreisen zur Verfügung.

• „Übergänge erfolgreich gestalten: Über-gangsmanagement im Übergangsraum zwi-schen Schule und Ausbildung sowie Studi-um (Übergänge)“ , Laufzeit bis 30.09.2014 In der Förderung für 2013 in Höhe von 55.300 Euro sind Mittel für 0,5 Beschäftigungspositio-nen, studentisch Beschäftigte, Honorare, Ge-schäftsbedarf, Geräte sowie Dienstreisen ent-halten.

• „ZukunftPflege“ , Laufzeit bis 30.09.2014 In 2013 werden im Umfang von 66.700 Euro 0,97 Beschäftigungspositionen, Entlastungen, Honorare, Geschäftsbedarf sowie Reisekosten finanziert.

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 422 90 in Höhe von ............................ 30.000 Euro Titel 427 90 in Höhe von ...........................110.780 Euro Titel 428 90 in Höhe von ...........................635.700 Euro Titel 511 90 in Höhe von ............................ 80.700 Euro Titel 515 90 in Höhe von ............................ 10.100 Euro Titel 527 90 in Höhe von ............................ 26.200 Euro Titel 681 90 in Höhe von ............................ 81.600 Euro

332 00 Zuschuss aus Kapitel 10 70, Titel 894 61 des Haushalts-plans von Berlin.

359 12 Die ASH hat zur Finanzierung der Versorgungslasten in den letzten Haushaltsjahren eine Rücklage gebildet. In 2013 wird erstmalig in Einvernehmen mit der Senatsver-waltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft eine Ent-nahme vorgenommen, um die Ausfinanzierung dieser Ausgaben sicherzustellen.

11 2013 98 77 Stellenplan: 422 01

Bezeichnung Bes.- Zahl der Betrag

Gr. Stellen

2013 2012 EURO Rektorin ........................ W3 1 1 75.950

Kanzler/in ..................... A14 1 1 53.890

Hochschulverwaltungs-

rat/rätin ......................... A13 0 1 0

Sozial-Amtsrat/-rätin ..... A12 1 1 45.830

Bibliotheks-

amtmann/-amtfrau ........ A11 0 1 0

Hochschulverwaltungs-

amtmann/-amtfrau ........ A11 0 1 0

Hochschulverwaltungs-

oberinspektor/in ............ A10 0 1 0

Bibliotheks-

inspektor/in ................... A9 1 1 37.960

Hochschulverwaltungs-

inspektor/in ................... A9 2 2 75.920

Hochschulverwaltungs-

hauptsekretär/in............ A8 1 1,5 38.790

Hochschulverwaltungs-

obersekretär/in.............. A7 0 2 0

Hochschulverwaltungs-

sekretär/in..................... A6 0 0,5 0

Professor/in .................. C3 5* 7 354.600

Professor/in .................. C2 5* 6 310.800

Professor/in .................. W2 48** 45 3.102.000

Zwischensumme 65 72 4.095.740

Funktionszulagen

(250 Euro mtl. für eine Prorektorin) 3.000

4.098.740

Veranschlagt werden .... 4.099.000

* Die Stellen werden bei Freiwerden umgewandelt in Stellen der Besoldungsgruppe W 2. ** Die Professur „Pädagogik und Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre“ ist bis vorerst 31.12.2013 gesperrt. Eine Veranschlagung von Mitteln für diese Stelle erfolgt daher nicht. Sieben Stellen wurden in Angestelltenstellen umgewandelt und werden ab 2013 bei Titel 428 01 nachgewiesen

422 90

Bezeichnung Bes.- Zahl der Betrag

Gr. Stellen

2013 2012 EURO Stiftungsprofessor/in..... W2 1* 1 30.000

* befristet bis vorerst 31.03.2013 Aufgrund einer Kooperationsvereinbarung stellt der Fröbel e.V. Mittel für eine Stiftungsprofessur „Erziehung und Bildung im Kindesalter“ zur Verfügung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 282 90).

Stellenplan: 422 99

Bezeichnung Bes.- Zahl der Betrag

Gr. Stellen

2013 2012 EURO Professor/in ASH-IQ...... W2 3* 3 194.000

* befristet bis vorerst 30.09.2016 Im Rahmen des Vorhabens ASH-IQ stellt der Bund über die DLR Mittel für drei zusätzliche Professuren zur Verfügung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 231 99). 424 00 Aufgrund des Gesetzes über eine Versorgungsrücklage des Landes Berlin (VersRücklG) ist die ASH verpflichtet, für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfänger Bei-träge zum entsprechenden Sondervermögen des Landes Berlin vorzu-nehmen. Mehr in Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf. Stellenrahmen: 425 01

Stellenbezeichnung Anzahl Betrag

2013 2012 EURO Wissenschaftliches Personal

unbefristet 0,00 4,50 0

befristet 0,00 0,00 0

Sonstiges Personal ........... 0,00 45,45 0

Gesamt ............................. 0,00 49,95 0

In Anpassung an den bundeseinheitlichen Gruppierungsplan werden die Ausgaben der planmäßigen Angestellten ab 2013 bei Titel 428 01 nach-gewiesen. Beschäftigungsrahmen:

425 11

Beschäftigungspositionen Anzahl Betrag

2013 2012 EURO Wissenschaftliches Personal unbefristet 0,00 1,00 0

befristet 0,00 2,03 0

sonstiges Personal............ 0,00 2,48 0

Für die Beschäftigung studentischer

Hilfskräfte werden veranschlagt 0

Gesamt ............................. 0,00 5,51 0 In Anpassung an den bundeseinheitlichen Gruppierungsplan werden die Ausgaben der nichtplanmäßigen Angestellten ab 2013 bei Titel 428 11 nachgewiesen

12 2013 98 77 425 90

Beschäftigungspositionen Anzahl Betrag

2013 2012 EURO Wissenschaftliches Personal unbefristet 0,00 0,00 0

befristet 0,00 11,85 0

Sonstiges Personal........... 0,00 0,53 0

Für die Beschäftigung studentischer

Hilfskräfte werden veranschlagt 0

Gesamt............................. 0,00 12,38 0

In Anpassung an den bundeseinheitlichen Gruppierungsplan werden die Ausgaben der nichtplanmäßigen Angestellten ab 2013 bei Titel 428 90 nachgewiesen.

425 95

Beschäftigungspositionen Anzahl Betrag

2013 2012 EURO Masterplan Wissenschaftliches Personal unbefristet 0,00 0,00 0

befristet 0,00 0,00 0

Sonstiges Personal........... 0,00 0,00 0

Für die Beschäftigung studentischer

Hilfskräfte werden veranschlagt 0

Gesamt............................. 0,00 0,00 0

425 99

Beschäftigungspositionen Anzahl Betrag

2013 2012 EURO Wissenschaftliches Personal unbefristet 0,00 0,00 0

befristet 0,00 2,75 0

Sonstiges Personal........... 0,00 0,00 0

Für die Beschäftigung studentischer

Hilfskräfte werden veranschlagt 0

Gesamt............................. 0,00 2,75 0

In Anpassung an den bundeseinheitlichen Gruppierungsplan werden die Ausgaben der nichtplanmäßigen Angestellten ab 2013 bei Titel 428 99 nachgewiesen.

427 01 Lehraufträge für die Bachelor- und Masterstudiengänge (berechnet für 36 Wochen jährlich): Stundenbedarf insgesamt ........ .................... ......... ... WS/Jahr

Bachelorstudiengang Soziale Arbeit ........................... ...... 1.309

Bachelorstudiengang „BASA-Online“ ......................... ......... 417

Masterstudiengang Praxisforschung in

Sozialer Arbeit und Pädagogik ..... ............................. ......... 189

Bachelorstudiengang Gesundheits- und

Pflegemanagement ............. ........ ............................. ......... 306

Masterstudiengang Management und

Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen............... ......... 102

Bachelorstudiengang Erziehung und Bildung

im Kindesalter ..................... ........ ............................. ......... 221

Bachelorstudiengang „Erziehung und Bildung

Im Kindesalter (berufsintegriert) ... ............................. ......... 162

Bachelorstudiengang Physiotherapie und

Ergotherapie........................ ........ ............................. ......... 474

Summe ............................... ........ ............................. ...... 3.180

Deckung des Stundenbedarfs durch

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ......... .. ..WS/Jahr

58 Professuren mit je 36 WS/Jahr ............................. ...... 2.088

1 Lehrkraft mit besonderen Aufgaben mit 44 WS/Jahr ........... 44

Ermäßigungsstunden (§ 9 Absatz 2 und 4 LVVO)

7 von Hundert von 2.132 WS/Jahr ............................. ......... 150

Prorektorin .......................... ........ ............................. ........... 27

Semesterweise Freistellungen gemäß

§ 99 (6) BerlHG................... ........ ............................. ......... 126

Bereinigtes Lehrdeputat der Professuren ................... ...... 1.829

Lehrauftragsbedarf ........... ........ .............. ............... ....WS/Jahr

Unterrichtsstundenbedarf .... ........ ............................. ...... 3.180

Abzüglich bereinigtes Lehrdeputat ............................. ...... 1.829

Bedarf an Lehraufträgen...... ........ ............................. ...... 1.351

Lehraufträge 1.351 WS jährlich .... ............................. .. 778.180 Euro

Honorare für Gast- und Fachvorträge.............................. 20.000 Euro

Zusätzliche Sprachkursangebote . .................................. 10.000 Euro

Supervision ......................... ........ .................................. 64.000 Euro

Prüfungsvergütungen .......... ........ .................................. 74.000 Euro

Honorarleistungen für den Masterstudiengang

„Intercultural Conflict Management“............................ .... 79.300 Euro

Honorarleistungen für den Masterstudiengang

„Klinische Sozialarbeit“........ ........ .................................. 19.100 Euro

Honorarleistungen für den Masterstudiengang

„Biografisches und kreatives Schreiben“ ......................... 36.000 Euro

Honorare für Fortbildungsveranstaltungen..................... 421.000 Euro

Evaluierung ausgewählter Lehrveranstaltungen .............. 12.000 Euro

1.513.580 Euro

rd. 1.514.000 Euro

13 2013 98 77 427 90 Es stehen Honorarmittel für folgende Projekte zur Verfügung: „Bachelor Plus“ ................... ......... ....................................8.790 Euro

„Helleum II“......................... ......... ....................................1.760 Euro

„INSOMNIA II“ .................... ......... ....................................9.940 Euro

„Weiterbildungssetting“ ....... ......... ....................................7.680 Euro

„dig-TEMA“ ......................... ......... ....................................2.000 Euro

„INSAS“ .............................. ......... ....................................6.000 Euro

„KomMa“............................. ......... ....................................2.300 Euro

„DemNet“............................ ......... ..................................32.700 Euro

„Sprint“................................ ......... ....................................9.600 Euro

„NaWiLT“ ............................ ......... ....................................7.600 Euro

„QPM-Pflege“...................... ......... ....................................4.600 Euro

„Zukunft Pflege“ .................. ......... ....................................8.600 Euro

„Übergänge“ ....................... ......... ....................................4.600 Euro

„MAAL“ ........ ............................. ......4.610 Euro

Summe............................... ......... ................................110.780 Euro

Veranschlagt werden .... 110.780 Euro (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einna hmen ge-leistet werden (verbindliche Erläuterung). 427 95 Aus dem Masterplan (Qualitätsoffensive) stehen der ASH für 2013 vorerst Mittel in Höhe von 11.800 Euro für Lehraufträge zur Verfügung. Auf die Erläuterungen sowie den Zweckbindungsvermer k bei Titel 232 19 wird verwiesen. 427 99 Der Bund stellt im Rahmen der dritten Säule Hochschulpakt („Qualitäts-pakt Lehre“) Honorarmittel in Höhe von 10.000 Euro für das Vorhaben „Alice Salomon Hochschule Berlin für Innovation und Qualität in Studium und Lehre“ zur Verfügung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungs-vermerk bei Titel 231 99).

Stellenrahmen: 428 01

Stellenbezeichnung Anzahl Betrag

2013 2012 EURO Wissenschaftliches Personal

unbefristet 5,00 0,00 334.210

befristet 0,00 0,00 0

Sonstiges Personal........... 51,70 0,00 2.650.120

Gesamt............................. 56,70 0,00 2.984.330

Veranschlagt werden ........ 2.985.000

Die Ausgaben der planmäßigen Angestellten wurden bis 2012 bei Titel 425 01 nachgewiesen. Sieben BeamtInnenstellen, die bisher bei Titel 422 01 ausgewiesen wurden, werden ab 2013 in Angestelltenstellen umgewandelt und nunmehr bei 428 01 geführt.

Beschäftigungsrahmen:

428 11

Beschäftigungspositionen Anzahl Betrag

2013 2012 EURO Wissenschaftliches Personal unbefristet 1,00 0,00 64.410

befristet 1,50* 0,00 96.620

sonstiges Personal............ 2,00** 0,00 112.130

Für die Beschäftigung studentischer

Hilfskräfte werden veranschlagt 444.690

Gesamt ............................. 4,50 0,00 717.850

Veranschlagt werden.... 717.900 * Eine ganze Beschäftigungsposition befristet bis zum 31.03.2014, eine halbe Beschäftigungsposition befristet bis zum 31.12.2013 ** befristet bis zum 31.12.2013 Die Ausgaben der nichtplanmäßigen Angestellten wurden bis 2012 bei Titel 425 11 nachgewiesen.

428 90

Beschäftigungspositionen Anzahl Betrag

2013 2012 EURO Wissenschaftliches Personal unbefristet 0,00 0,00 0

befristet 9,45 0,00 537.100

Sonstiges Personal ........... 0,00 0,00 0

Für die Beschäftigung studentischer

Hilfskräfte werden veranschlagt 98.600

Gesamt ............................. 9,45 0,00 635.700

Veranschlagt werden......... 635.700

Für folgende Projekte stehen Mittel für Beschäftigungspositionen zur

Verfügung:

„Helleum II“ .............................. 0,40 E 13 .............. 21.100 Euro

„Helleum II – DBU“ ................... 0,50 E 13 ............... 36.000 Euro

„INSOMNIA II“ .......................... 1,60 E 13 ............... 75.100 Euro

„Weiterbildungssetting“ ............ 0,20 E 13 ............... 10.300 Euro

„dig-TEMA“............................... 0,25 E 13 ............... 14.000 Euro

„Pflege LanG“........................... 0,50 E 13 ............... 28.000 Euro

„RUSMUB“ ............................... 1,16 E 13 ............... 73.800 Euro

„INSAS“.................................... 0,12 E 13 ................. 6.000 Euro

„KomMa“ .................................. 0,20 E 13 ............... 11.100 Euro

„DemNet“ ................................. 1,25 E 13 ............... 73.500 Euro

„NaWiLT“ ................................. 0,50 E 13 ............... 28.000 Euro

„QPM-Pflege“ ........................... 0,50 E 13 ............... 28.000 Euro

„Übergänge“ ............................. 0,50 E 13 ............... 27.200 Euro

„Zukunft Pflege“........................ 0,97 E 13 ............... 54.100 Euro

„Gesunde Kita“ ......................... 0,30 E 13 ............... 25.100 Euro

„MAAL“..................................... 0,50 E 13 ........ 25.800 Euro

Summe ............................... ........ ................................ 537.100 Euro

14 2013 98 77 Noch 428 90 Für folgende Projekte stehen Mittel für Studentisch Beschäftigte zur Verfügung: „Bachelor Plus“ ......................... ........................................9.200 Euro

„Helleum II“............................... ........................................3.100 Euro

„Helleum II – DBU“ ................... ......................................18.100 Euro

„INSOMNIA II“ .......................... ........................................6.100 Euro

„Weiterbildungssetting“ ............. ........................................3.100 Euro

„Pflege LanG“ ........................... ........................................1.500 Euro

„RUSMUB“................................ ......................................12.300 Euro

„INSAS“ .................................... ........................................1.500 Euro

„KomMa“................................... ........................................4.100 Euro

„DemNet“.................................. ........................................9.400 Euro

„NaWiLT“ .................................. ........................................6.100 Euro

„QPM-Pflege“............................ ......................................12.300 Euro

„Übergänge“ ............................. ........................................6.700 Euro

„MAAL“ ..................................... ................................. 5.100 Euro

Summe............................... ......... ..................................98.600 Euro Veranschlagt werden .......... ......... ................................635.700 Euro (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einna hmen ge-leistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben für Drittmittelbeschäftigte wurden bis 2012 bei Titel 425 90 nachgewiesen.

428 95

Beschäftigungspositionen Anzahl Betrag

2013 2012 EURO Masterplan (Qualitätsoffensive) Wissenschaftliches Personal unbefristet 0,00 0,00 0

befristet 1,06* 0,00 66.100

Sonstiges Personal........... 0,94** 0,00 52.300

Für die Beschäftigung studentischer

Hilfskräfte werden veranschlagt 13.800

Gesamt............................. 2,00 0,00 132.200

Veranschlagt werden insgesamt 132.200 * 0,56 Beschäftigungspositionen befristet bis 30.09.2013, 0,50 Beschäftigungspositionen befristet bis 31.12.2013 ** 0,13 Beschäftigungspositionen befristet bis 31.03.2013, 0,56 Beschäftigungspositionen befristet bis 30.09.2013, 0,25 Beschäftigungspositionen befristet bis 31.12.2013 Auf die Erläuterungen sowie den Zweckbindungsvermer k bei Titel 232 19 wird verwiesen.

428 99

Beschäftigungspositionen Anzahl Betrag

2013 2012 EURO Wissenschaftliches Personal unbefristet 0,00 0,00 0

befristet 2,75* 0,00 154.300

Sonstiges Personal ........... 0,00 0,00 0

Für die Beschäftigung studentischer

Hilfskräfte werden veranschlagt 12.300

Gesamt ............................. 2,75 0,00 166.600

Veranschlagt werden......... 166.600 * befristet bis vorerst 30.09.2016 Im Rahmen des Vorhabens ASH-IQ stellt der Bund über die DLR Mittel für 2,75 Beschäftigungspositionen nach Entgeltgruppe 13 sowie studen-tische Hilfskräfte zur Verfügung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbin-dungsvermerk bei Titel 231 99). Die Ausgaben wurden bis 31.12.2012 bei Titel 425 99 nachgewiesen.

432 00 Die ASH wird am Ende des Haushaltsjahres 2013 voraussichtlich 45 Versorgungsfälle zu finanzieren haben. Weniger in Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

441 00 Beihilfeleistungen für aktiv Beschäftigte der ASH. Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Ausgabenentwicklungen im Haushaltsjahr 2012.

443 79 Aus diesem Ansatz werden unter anderem die Kosten der regelmäßigen augenärztlichen Reihenuntersuchung, für die betriebsärztliche Betreu-ung sowie der notwendigen Einstellungsuntersuchungen finanziert.

446 01 Beihilfen für bis zu 45 Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Weniger in Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen der ASH im Haushaltsjahr 2013.

453 00 Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung in 2011 und 2012.

459 03 Die Ausgaben für die Prämierung exzellenter Lehre werden je nach Art des Sachpreises bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen. Eine geson-derte Veranschlagung entfällt. 511 01 Kosten für Büromaterial einschließlich der

Vordrucke für die Studentenverwaltung,

Zeugnisse und Übungsscheine .... .................................. 39.000 Euro

Beschaffung von Werbeartikeln.... .................................. 11.000 Euro

............................................ ........ .................................. 38.100 Euro Mehr wegen zusätzlichem Bedarf für neue Studienangebote mit entspre-chendem Personal. 511 20 Hieraus werden auch spezifische Fachzeitschriften insbesondere für neue Aufgabengebiete der Verwaltung (Master- und Bachelorstudien-gänge) beschafft.

15 2013 98 77 511 23 Weniger in Anpassung der Ausgabenentwicklungen der letzten Haus-haltsjahre. 511 24 Weniger aufgrund einer neuen Gebührenregelung mit der GEZ. 511 25 Der Ansatz wird basierend auf der Kosten- und Personalentwicklung der letzten Haushaltsjahre auf den zu erwartenden Mittelbedarf für Tele-kommunikation angepasst. 511 40 Es werden aus diesem Titel Beschaffungen sowohl von Geräten und Ausstattungsgegenständen für Verwaltungs-, Lehr- und Unterrichtszwe-cke, für die Vervielfältigungsstelle als auch für die Werkstatt des Haus-meisters finanziert sowie Wartung und Reparaturen bezahlt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 reduziert sich der Ansatz durch einen zu erwar-tenden geringeren Anschaffungsbedarf, der sich durch einen geplanten Neubau mit bedarfsgerechter Erstausstattung begründet. 511 43 Es werden aus diesem Titel notwendige Ersatz- und Erweiterungsbe-schaffungen, Wartung und Reparatur der EDV-Geräte sowie Ausstat-tung mit EDV-gerechtem Mobiliar finanziert. Weniger durch die Nutzung vorhandener Hardwarereserven in 2013. 511 45 Aus dem Ansatz werden die Kosten des seit Mitte 2000 vorhandenen hochschuleigenen Zugangs zum Wissenschaftsnetz des DFN sowie seit 2011 die Kosten der Datenanbindung der Außenstelle Döbelner Str. getragen. 511 90 Es stehen Mittel für Geschäftsbedarf für folgende Projekte zur Verfü-gung: „Bachelor Plus“ ................... ......... .......................................100 Euro

„Helleum II“......................... ......... ....................................1.300 Euro

„Helleum II – DBU“ ............. ......... ....................................8.300 Euro

„INSOMNIA II“ .................... ......... ..................................15.000 Euro

„Weiterbildungssetting“ ....... ......... ....................................8.400 Euro

„dig-TEMA“ ......................... ......... ....................................1.800 Euro

„Pflege LanG“ ..................... ......... ....................................2.000 Euro

„RUSMUB“.......................... ......... ..................................18.100 Euro

„INSAS“ .............................. ......... .......................................400 Euro

„KomMa“............................. ......... .......................................200 Euro

„DemNet“............................ ......... ....................................1.000 Euro

„NaWiLT“ ............................ ......... ....................................6.800 Euro

„QPM-Pflege“...................... ......... ....................................1.000 Euro

„Übergänge“ ....................... ......... ..................................10.300 Euro

„Zukunft Pflege“ .................. ......... ....................................2.500 Euro

„MAAL“ ............................... ......... ............................. ......3.500 Euro

Summe............................... ......... ..................................80.700 Euro (Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einna hmen ge-leistet werden (verbindliche Erläuterung). 514 28 Die Ausgaben insbesondere für den Ankauf von Verbrauchsmaterialien wie Disketten, Toner und Papier für die Nutzung der DV-Anlagen werden bei diesem Titel nachgewiesen. 514 32 Aus diesem Ansatz wurde der Bedarf sowohl der Verwaltung als auch der Lehre an Audio- und Videobändern sowie Filmen gedeckt. Aufgrund des weit verbreiteten Einsatzes digitaler Speichermedien besteht nur noch ein geringer Mittelbedarf, sodass eine Veranschlagung ab 2013 entfällt. Die entsprechenden Ausgaben werden künftig bei Titel 511 01 (Verwaltung) bzw. Titel 525 08 (Lehre) nachgewiesen.

515 90 Es stehen Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausstattung für folgende Projekte zur Verfügung: „dig-TEMA“.......................... ........ .................................... 2.000 Euro

„INSAS“............................... ........ .................................... 1.000 Euro

„DemNet“ ............................ ........ .................................... 1.100 Euro

„NaWiLT“ ............................ ........ .................................... 1.500 Euro

„Übergänge“ ....................... ........ ............................. ...... 4.500 Euro

Summe ............................... ........ .................................. 10.100 Euro (Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). 517 03 Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Mittelbedarf der letzten Haushaltsjahre 517 20 Kosten für Schneebeseitigung durch eine Fachfirma. Mehr aufgrund einer weiteren Liegenschaft der ASH. 517 23 Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Wasser und Entwässerung nachgewiesen. Der Ansatz berücksichtigt die kostenpflichtige Regen-wasserableitung. Mehr aufgrund einer weiteren Liegenschaft.

517 25 Mehr aufgrund einer weiteren Liegenschaft.

517 27 Unterhalts- und Fensterreinigung sowie Desinfektionsarbeiten im Rah-men einer Pandemievorsorge an den Standorten der Hochschule. 517 28 Aus diesem Ansatz werden auch die Prämien für die Gebäudeversiche-rung bezahlt. 517 29 Kosten für die Bewachung des Hochschulgebäudes in Hellersdorf. 518 01 Der Ansatz ist für die zeitweise Anmietung von Räumen für hochschulei-gene Veranstaltungen sowie für die notwendige Anmietung von externen Büroflächen zur hochschulnahen Unterbringung von Drittmittelprojekten in der Döbelner Str. 2 vorgesehen. 518 03 Mietaufwendungen für zeitweise Anmietung von Kopiergeräten. 519 00 Bei diesem Titel werden sämtliche Kosten der Bauunterhaltung ein-schließlich IngenieurInnen- und ArchitektInnenhonorare nachgewiesen. Mehr gegenüber dem Haushaltsplan 2012 aufgrund der anstehenden baulichen Umsetzung der von der Bauaufsicht verbindlich vorgegebenen Brandschutzmaßnahmen.

519 03 Kosten für die Pflege der Grünflächen der Hochschule am Standort Hellersdorf. Mehr in Anpassung an die Preisentwicklung am Markt. 523 01 Bei diesem Titel werden die Ausgaben für die Beschaffung von Stan-dardwerken weiterführender und forschungsbezogener - auch digitaler - Medieneinheiten für alle Lehrgebiete einschließlich der neuen Master- und Bachelorstudiengänge sowie Erneuerung und Ergänzung des Be-standes nachgewiesen.

16 2013 98 77 525 01 In diesem Ansatz sind auch Zuschüsse an Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer für die Teilnahme an hochschuldidaktischen Intensiv-seminaren enthalten. Es werden außerdem Ausgaben für Schulungen von neuem Personal, notwendige Fortbildungsmaßnahmen aufgrund neuer Aufgabenstellungen sowie zu aktuellen und für die tägliche Arbeit relevanten Schwerpunkten geleistet. Weniger in Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf.

525 05 Die ASH hat sich zu einer Kostenbeteiligung für den Hochschulsport in veranschlagter Höhe verpflichtet.

525 08 Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Lehr- und Unterrichtsmateria-lien einschließlich Foto- und Filmmaterialien nachgewiesen.

525 11 Aus diesem Titel werden Lehrgänge zur Aneignung von EDV-Grundlagen sowie von erforderlichen anwenderspezifischen EDV-Kenntnissen für Verwaltungs- und Lehrkräfte finanziert. Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf in 2011 und 2012.

526 01 Die ASH ist auf externe juristische Beratung und Unterstützung in Aus-einandersetzungen mit Dritten zur Durchsetzung von Ansprüchen bzw. Abwehr von Forderungen angewiesen. Weniger in Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf. 526 02 Von dem Ansatz entfallen auf die Entschä-

digung studentischer Mitglieder

und Lehrbeauftragter in den Gremien

der akademischen Selbstverwaltung.................. ............6.300 Euro

Aufwandsentschädigung an die Mitglieder

der Beiräte der verschiedenen Studiengänge ..... ...........1.000 Euro

Kosten für die Tätigkeit des Personalrates

(§ 40 Abs.1 Satz 1 PersVG)................................ ............. 100 Euro

........................................................................... ...........7.400 Euro

526 03 Gutachten nach § 19 AsiG. 526 15 Bei diesem Titel werden auch notwendige Kosten für die Akkreditierung von Studiengängen veranschlagt. 527 00 Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts zur Teilnahme an auswär-tigen Konferenzen, Tagungen u.ä. sowie Übernahme von Kosten nach dem Bundesreisekostengesetz für Vorstellungsreisen von Bewerbern und Bewerberinnen, Begleitung von Studienfahrten, Dienstreisen im Zusammenhang mit Austauschprogrammen. Reisekosten für Dritte werden bei Titel 681 48 nachgewiesen Von dem Ansatz entfallen auf

Allgemeine Zwecke............................................. .........53.000 Euro

Frauenbeauftragte .............................................. ...........1.000 Euro

Internationale Kooperationen.............................. .........21.000 Euro

........................................................................... .........75.000 Euro

527 90 Es stehen Mittel für Dienstreisen für folgende Projekte zur Verfügung: „Helleum II“ ......................... ........ .................................... 1.000 Euro

„INSOMNIA II“ ..................... ........ .................................... 2.500 Euro

„Weiterbildungssetting“ ....... ........ .................................... 4.200 Euro

„Pflege LanG“...................... ........ .................................... 1.500 Euro

„RUSMUB“ .......................... ........ .................................... 2.500 Euro

„KomMa“ ............................. ........ .................................... 1.600 Euro

„DemNet“ ............................ ........ .................................... 1.700 Euro

„NaWiLT“ ............................ ........ .................................... 1.500 Euro

„QPM-Pflege“ ...................... ........ .................................... 3.200 Euro

„Übergänge“ ........................ ........ .................................... 2.000 Euro

„Zukunft Pflege“................... ........ .................................... 1.500 Euro

„Sprint“ ................................ ........ ............................. ...... 3.000 Euro

Summe ............................... ........ .................................. 26.200 Euro (Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einna hmen ge-leistet werden (verbindliche Erläuterung). 527 99 Der Bund stellt im Rahmen der dritten Säule Hochschulpakt („Qualitäts-pakt Lehre“) Mittel für Dienstreisen in Höhe von 1.000 Euro für das Vorhaben „Alice Salomon Hochschule Berlin für Innovation und Qualität in Studium und Lehre“ zur Verfügung (vgl. auch Erläuterung und Zweck-bindungsvermerk bei Titel 231 99). 529 05 Weniger in Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf. 531 01 Von dem Ansatz entfallen auf

Veröffentlichungen der ASH („alice“-Magazin).... ......... 14.000 Euro

Buchreihe „Berliner Schriften zu Sozial-

arbeit und Pflegewissenschaften“....................... ........... 6.000 Euro

Fortbildungsprogramm ....................................... ......... 13.000 Euro

Druckerzeugnisse zu Marketingzwecken............ ......... 10.000 Euro

........................................................................... ......... 43.000 Euro

531 05 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Darstellung von Möglichkei-ten und Leistungen auf dem Gebiet der anwendungsbezogenen For-schung und Weiterbildung sowie der Hochschuldidaktik durch die Betei-ligung an internationalen Messen und Tagungen. 531 08 Bewirtung von auswärtigen Gästen der Hochschule auch im Rahmen eines Auf- und Ausbaus von Netzwerken und Partnerschaften sowie für die Arbeit mit Klientinnen und Klienten in den Praxisprojekten. Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre. 531 11 Aus diesem Titel werden unter anderem Stellenausschreibungen, An-zeigen im Rahmen von Marketingmaßnahmen sowie Traueranzeigen bezahlt. Die Veranschlagung erhöht sich in Anpassung an den zu erwar-tenden Mittelbedarf.

17 2013 98 77 540 10 In diesem Ansatz sind enthalten:

Interne Transporte und Umzüge

(einschl. Transport von Geräten) ........................ ............14.500 Euro

Schreib- und Übersetzungsarbeiten.................... ............19.000 Euro

Studierendenanwerbung für Masterstudiengang

„Klinische Sozialarbeit“ durch die Paritätische

Akademie ........................................................... ..............1.500 Euro

Steuerberatungsleistungen ................................. ............23.000 Euro

Sonstige Dienstleistungen .................................. ............42.000 Euro

........................................................................... ..........100.000 Euro Die Ausgaben für die Berechnung der Gehälter und Besoldungen wer-den ab 2013 bei Titel 671 01 zusammen mit den Aufwendungen für Personalaktenführung nachgewiesen. 540 53 PraxisanleiterInnentagung .................................. ..............1.000 Euro

Workshops und Vortragsreihen .......................... ..............9.000 Euro

Nationale und internationale

Fachtagungen und Veranstaltungen ................... ............50.500 Euro

Vortragsreihen zu frauenspezifischen Themen ... ..............4.500 Euro

........................................................................... ............65.000 Euro

540 60 Aus diesem Titel werden Ausgaben für den Kauf von Datenbanken, Softwarelizenzen sowie Software mit deren Pflege und Beratungs- und Planungsleistungen durch Fachfirmen zu Fragen der Hard- und Software nachgewiesen. Der Ansatz beinhaltet auch die Aufwendungen für die längerfristigen Pflege- und Dienstleistungsverträge mit dem BVB sowie mit OCLC für die Bibliothekssoftware. Weniger in Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf. 540 95 Der ASH stehen in 2013 Mittel in Höhe von vorerst 9.000 Euro für Dienstleistungsaufträge aus dem Masterplan (Qualitätsoffensive) zur Verfügung. Auf die Erläuterungen sowie den Zweckbindungsvermer k bei Titel 232 19 wird verwiesen. 671 01

Ersatz von Verwaltungskosten an

das Landesverwaltungsamt ................................ ..............9.100 Euro

die Freie Universität zu Berlin als

Personal- und Gehaltsstelle................................ ..........115.000 Euro

das Studentenwerk Berlin:

1. für Leistungen an behinderte Studierende ..... ..............3.000 Euro

2. für psychosoziale Beratungsleistungen für

Studierende .................................................... ..............5.900 Euro

........................................................................... ..........133.000 Euro

681 39 Aus dem „Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (2012-2015)“ erhält die ASH Mittel in Höhe von voraussichtlich 52.500 Euro. Über den Eigenanteil der ASH in Höhe von 26.300 Euro hinaus werden aus hochschuleigenen Haus-haltsmitteln weitere 45.700 Euro zur Fortführung des Alice-Salomon-Stipendienprogramms veranschlagt. 681 48 In Umsetzung einer Prüfungsbeanstandung des Rechnungshofes wer-den ab 2011 die Reisekosten für hochschulfremde Personen anstelle von Titel 527 00 jetzt hier in einem eigenen Titel veranschlagt. Mehr aufgrund der Kostenentwicklungen in den Haushaltsjahren 2011 und 2012.

681 70 Stipendien für Partnerschaften sowie für in Not geratene ausländische Studierende. Aus diesem Titel wird auch das Begrüßungsgeld für Stu-dierende gezahlt. Hier erfolgt auch die Veranschlagung von Mitteln in Höhe von 250 Euro für einen Study Award im postgradualen Masterstu-diengang „Intercultural Conflict Management“. 681 79 Zuschüsse an StudentInnen für die Teilnahme an Studienreisen und Besichtigungen im Interesse der Lehre. 681 90 Es stehen Mittel für Stipendien und sonstige finanzielle Unterstützungen für folgende Projekte zur Verfügung: „Bachelor Plus“.................... ........ .................................. 57.200 Euro

„Weiterbildungssetting“ ....... ........ .................................... 1.300 Euro

„Pflege LanG“...................... ........ .................................... 2.500 Euro

„RUSMUB“ .......................... ........ .................................... 1.800 Euro

„DemNet“ ............................ ........ .................................. 11.800 Euro

„Humboldt-Stipendium“ ....... ........ .................................... 6.000 Euro

„Sprint“ ................................ ........ ............................. ...... 1.000 Euro

Summe ............................... ........ .................................. 81.600 Euro (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einna hmen ge-leistet werden (verbindliche Erläuterung). 685 79 Archiv der deutschen Frauenbewegung ............................. ... 50 Euro

Akkreditierungs-, Certifizierungs- und

Qualitätssicherungs-Institut e.V. (ACQUIN)........................ . 150 Euro

Alumni-Clubs Net e.V......................................................... . 250 Euro

Berliner Arbeitskreis Information (BAK Information) ........... ... 50 Euro

Berliner Frauenprojekte e.V.

(Berliner Frauen Netzwerk)................................................. ... 60 Euro

Berliner Institut für interkulturelle Arbeit an der ASH........... ... 50 Euro

BundesArbeitsGemeinschaft der Praxisämter (BAG) ......... ... 65 Euro

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ........... . 100 Euro

Dekanekonferenz der Pflegewissenschaft .......................... . 100 Euro

Deutsche Gesellschaft wissenschaftliche

Weiterbildung und Fernstudium e.V. (DGWF) .................... . 330 Euro

Deutsche Netzwerkinformation (DINI) ................................ ... 70 Euro

Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv)............................ ... 75 Euro

Deutscher Verein für öffentliche

und private Fürsorge .......................................................... ... 75 Euro

Archiv der deutschen Frauenbewegung ............................. ... 50 Euro

Akkreditierungs-, Certifizierungs- und

Qualitätssicherungs-Institut e.V. (ACQUIN)........................ . 150 Euro

Alumni-Clubs Net e.V......................................................... . 250 Euro

Berliner Arbeitskreis Information (BAK Information) ........... ... 50 Euro

Berliner Frauenprojekte e.V. (Berliner Frauen Netzwerk) ... ... 60 Euro

Berliner Institut für interkulturelle Arbeit an der ASH........... ... 50 Euro

BundesArbeitsGemeinschaft der Praxisämter (BAG) ......... ... 65 Euro

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ........... . 100 Euro

Dekanekonferenz der Pflegewissenschaft .......................... . 100 Euro

Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche

Weiterbildung und Fernstudium e.V. (DGWF) .................... . 330 Euro

Deutsche Netzwerkinformation (DINI) ................................ ... 70 Euro

Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv)............................ . 100 Euro

Deutscher Verein ............................................................... ... 80 Euro

Deutsches Forschungsnetz (DFN) ..................................... . 480 Euro

18 2013 98 77 Noch 685 79 Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)...................................30 Euro

Deutsches Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) ...............150 Euro

European Association of Schools of

Social Work (EASSW)..........................................................200 Euro

European Network of Higher Education in

Occupational Therapy (ENOTHE).........................................460 Euro

European Network of Physiotherapy in

Higher Education (Enphe).....................................................150 Euro

Fachbereichstag Soziale Arbeit (FBTS) ............................ 1.390 Euro

GATE Germany .................................................................1.200 Euro

Gesellschaft für Evaluation e.V. (DeGEval) ..........................320 Euro

Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie

an Hochschulen e.V. (GIBeT) .................................................25 Euro

Hochschulen für Gesundheit.................................................250 Euro

Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe (HVG)................240 Euro

Informationsdienst Wissenschaft e.V. (iwd e.V.)...................450 Euro

International Association of Schools of

Social Work IASSW) ............................................................490 Euro

Institut für Transnationale und Transkulturelle

Soziale Arbeit (ITTS-Berlin e.V)..............................................10 Euro

Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGFH)...160 Euro

Kooperativer Bibliotheksverbund

Berlin Brandenburg (KOBV).............................................. 6.940 Euro

Kommunaler Arbeitgeberverband Berlin (KAV Berlin)...... . 3.170 Euro

Landesarmutskonferenz Berlin (LAK) .....................................50 Euro

Leibniz Universität Hannover ................................................200 Euro

Netzwerk „Gesundheitswirtschaft Berlin“

(TSB Innovationsagentur) ................................................. 1.490 Euro

Partner für Berlin (Kooperation Wissenschaftsmarketing).....610 Euro

Projekt „Studieren in Berlin und Brandenburg“.................. 1.320 Euro

Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz ..... 400 Euro

Studentensportverband Berlin e.V. (SSVB) ..........................140 Euro

Vereinigung der Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer zur Förderung von Beratung / Counseling in

Forschung und Lehre (VHBC)...............................................150 Euro

Wannsee-Schule e.V.......................................................... 50 Euro

...................................................................................... .21.980 Euro

...................................................................................rd. 22.000 Euro

701 14 Für die Realisierung des von der Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-schaft und Forschung anerkannten zusätzlichen Raumbedarfs von 1.400 m² Hauptnutzfläche wird ein Neubau auf einem Grundstück am Ko-koschkaplatz errichtet. Hierfür werden neben den aus Vorjahren vorhan-denen Restmitteln weitere 4.319.000 veranschlagt.

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben der Titel 427 95, 428 95, 511 40, 511 43, 519 00, 523 01, 525 05, 525 08, 531 05 sowie 540 95 sind übertragbar. Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Hauptgruppe 4, ausgenommen Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen, sind mit Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 und innerhalb der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme des Titels 519 00 ge-genseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6, die für übertragbar erklärt worden sind, sind mit Ausnahme des Titels 519 00 nach Maßgabe des § 20 Absatz 1 LHO deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sind deckungsberechtigt gegenüber den Ausgaben der Hauptgrup-pen 4, 5 und 6. Hiervon ausgenommen sind Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen.

2013 98 77

Anlage Stellenplan

1

Stellenplan: 422 01

Bezeichnung Bes.- Zahl der Betrag

Gr. Stellen

2013 2012 EURO Rektorin ........................ W3 1 1 75.950

Kanzler/in ..................... A14 1 1 53.890

Hochschulverwaltungs-

rat/rätin ......................... A13 0 1 0

Sozial-Amtsrat/-rätin ..... A12 1 1 45.830

Bibliotheks-

amtmann/-amtfrau ........ A11 0 1 0

Hochschulverwaltungs-

amtmann/-amtfrau ........ A11 0 1 0

Hochschulverwaltungs-

oberinspektor/in ............ A10 0 1 0

Bibliotheks-

inspektor/in ................... A9 1 1 37.960

Hochschulverwaltungs-

inspektor/in ................... A9 2 2 75.920

Hochschulverwaltungs-

hauptsekretär/in............ A8 1 1,5 38.790

Hochschulverwaltungs-

obersekretär/in.............. A7 0 2 0

Hochschulverwaltungs-

sekretär/in..................... A6 0 0,5 0

Professor/in .................. C3 5* 7 354.600

Professor/in .................. C2 5* 6 310.800

Professor/in .................. W2 48** 45 3.102.000

Zwischensumme 65 72 4.095.740

Funktionszulagen

(250 Euro mtl. für eine Prorektorin) 3.000

4.098.740

Veranschlagt werden .... 4.099.000

* Die Stellen werden bei Freiwerden umgewandelt in Stellen der Besoldungsgruppe W 2. ** Die Professur „Pädagogik und Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre“ ist bis vorerst 31.12.2013 gesperrt. Eine Veranschlagung von Mitteln für diese Stelle erfolgt daher nicht. Sieben Stellen wurden in Angestelltenstellen umgewandelt und werden ab 2013 bei Titel 428 01 nachgewiesen 422 90

Bezeichnung Bes.- Zahl der Betrag

Gr. Stellen

2013 2012 EURO Stiftungsprofessor/in..... W2 1* 1* 30.000

* befristet bis vorerst 31.03.2013 Aufgrund einer Kooperationsvereinbarung stellt der Fröbel e.V. Mittel für eine Stiftungsprofessur „Erziehung und Bildung im Kindesalter“ zur Verfügung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 282 90).

422 99

Bezeichnung Bes.- Zahl der Betrag

Gr. Stellen

2012 2011 EURO Professor/in ASH-IQ...... W2 3* 0 194.000

* befristet bis vorerst 30.09.2016 Im Rahmen des Vorhabens ASH-IQ stellt der Bund über die DLR Mittel für drei zusätzliche Professuren zur Verfügung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 231 99). 425 01

Bezeichnung Entgelt- Zahl der Betrag

gruppe Stellen

2013 2012 EURO

Angestellte/r .................... 14 0,00 1,00 0

Angestellte/r .................... 13 0,00 2,00 0

Lehrkraft mit bes.

Aufgaben (22 WS)........... 13 0,00 1,00 0

Angestellte/r .................... 12 0,00 2,00 0

Angestellte/r .................... 11 0,00 1,50 0

Angestellte/r in der DV .... 10 0,00 5,20 0

Angestellte/r .................... 10 0,00 5,50 0

Angestellte/r .................... 9 0,00 11,75 0

Bibliotheksangestellte/r ... 8 0,00 1,50 0

Angestellte/r .................... 8 0,00 3,25 0

Angestellte/r .................... 6 0,00 8,25 0

Bibliotheksangestellte/r ... 6 0,00 1,00 0

Angestellte/r

(zugl. Schreibkraft) .......... 6 0,00 1,00 0

Hausmeister/in ................ 5 0,00 1,00 0

Bibliotheksangestellte/r ... 5 0,00 1,00 0

Angestellte/r im

Schreibdienst .................. 5 0,00 1,00 0

Bote/Botin ....................... 3 0,00 1,00 0

Vervielfältiger/in............... 2 0,00 1,00 0

0,00 49,95 0

In Anpassung an den bundeseinheitlichen Gruppierungsplan werden die Ausgaben der planmäßigen Angestellten ab 2013 bei Titel 428 01 nachgewiesen. 425 11 0,00 (3,03) Angestellte/r Entgeltgruppe 13 .............................0 Euro

0,00 (1,10) Angestellte/r Entgeltgruppe 10..............................0 Euro

0,00 (1,38) Angestellte/r Entgeltgruppe 9................................0 Euro

Tutoren/Tutorinnen sowie Stud. Hilfskräfte........................... 0 Euro

0 Euro

In Anpassung an den bundeseinheitlichen Gruppierungsplan werden die Ausgaben der nichtplanmäßigen Angestellten ab 2013 bei Titel 428 11 nachgewiesen.

2013 98 77

Anlage Stellenplan

2

425 99 0,00 (2,75) Angestellte/r Entgeltgruppe 13 ............................ 0 Euro

Tutoren/Tutorinnen sowie Stud. Hilfskräfte .......................... 0 Euro

0 Euro

In Anpassung an den bundeseinheitlichen Gruppierungsplan werden die Ausgaben der nichtplanmäßigen Angestellten ab 2013 bei Titel 428 99 nachgewiesen. 428 01

Bezeichnung Entgelt- Zahl der Betrag

gruppe Stellen

2013 2012 EURO

Angestellte/r ................... 14 2,00 0,00 140.980

Angestellte/r ................... 13 2,00 0,00 128.820

Lehrkraft mit bes.

Aufgaben (22 WS) .......... 13 1,00 0,00 64.410

Angestellte/r ................... 12 3,00 0,00 197.280

Angestellte/r ................... 11 3,50 0,00 217.210

Angestellte/r in der DV.... 10 5,20 0,00 291.930

Angestellte/r ................... 10 7,75 0,00 435.090

Angestellte/r in der DV.... 9 0,50 0,00 27.920

Angestellte/r ................... 9 10,75 0,00 600.280

Bibliotheksangestellte/r... 8 1,00 0,00 40.850

Angestellte/r ................... 8 3,25 0,00 132.760

Bibliotheksangestellte/r... 6 1,00 0,00 44.270

Angestellte/r ................... 6 9,75 0,00 431.630

Angestellte/r

(zugl. Schreibkraft).......... 6 1,00 0,00 44.270

Hausmeister/in................ 5 1,00 0,00 38.770

Bibliotheksangestellte/r... 5 1,00 0,00 38.770

Angestellte/r im

Schreibdienst.................. 5 1,00 0,00 38.770

Bote/Botin....................... 3 1,00 0,00 37.290

Vervielfältiger/in .............. 2 1,00 0,00 33.030

56,70 0,00 2.984.330

Veranschlagt werden 2.985.000

428 11 2,50* (0,00) Angestellte/r Entgeltgruppe 13 ................. 161.030 Euro

1,50** (0,00) Angestellte/r Entgeltgruppe 10 .................... 84.210 Euro

0,50** (0,00) Angestellte/r Entgeltgruppe 9 ...................... 27.920 Euro

Tutoren/Tutorinnen sowie Stud. Hilfskräfte ........................ 444.690 Euro

717.850 Euro

Veranschlagt werden 717.900 Euro

* Eine ganze Beschäftigungsposition befristet bis zum 31.03.2014, eine halbe Beschäftigungsposition befristet bis zum 31.12.2013 ** befristet bis zum 31.12.2013 Die Ausgaben der nichtplanmäßigen Angestellten wurden bis 2012 bei Titel 425 11 nachgewiesen.

428 90 Für folgende Projekte stehen Mittel für Beschäftigungspositionen zur

Verfügung:

„Helleum II“ .............................. 0,40 E 13 .............. 21.100 Euro

„Helleum II – DBU“ ................... 0,50 E 13 ............... 36.000 Euro

„INSOMNIA II“ .......................... 1,60 E 13 ............... 75.100 Euro

„Weiterbildungssetting“ ............ 0,20 E 13 ............... 10.300 Euro

„dig-TEMA“............................... 0,25 E 13 ............... 14.000 Euro

„Pflege LanG“........................... 0,50 E 13 ............... 28.000 Euro

„RUSMUB“ ............................... 1,16 E 13 ............... 73.800 Euro

„INSAS“.................................... 0,12 E 13 ................. 6.000 Euro

„KomMa“ .................................. 0,20 E 13 ............... 11.100 Euro

„DemNet“ ................................ 1,25 E 13 ............... 73.500 Euro

„NaWiLT“ ................................. 0,50 E 13 ............... 28.000 Euro

„QPM-Pflege“ ........................... 0,50 E 13 ............... 28.000 Euro

„Übergänge“ ............................. 0,50 E 13 ............... 27.200 Euro

„Zukunft Pflege“........................ 0,97 E 13 ............... 54.100 Euro

„Gesunde Kita“ ......................... 0,30 E 13 ............... 25.100 Euro

„MAAL“..................................... 0,50 E 13 ........ 25.800 Euro

Summe ............................... ........ ................................ 537.100 Euro

Für folgende Projekte stehen Mittel für Studentisch Beschäftigte zur Verfügung: „Bachelor Plus“......................... ........................................ 9.200 Euro

„Helleum II“ .............................. ........................................ 3.100 Euro

„Helleum II – DBU“ ................... ...................................... 18.100 Euro

„INSOMNIA II“ .......................... ........................................ 6.100 Euro

„Weiterbildungssetting“ ............ ........................................ 3.100 Euro

„Pflege LanG“........................... ........................................ 1.500 Euro

„RUSMUB“ ............................... ...................................... 12.300 Euro

„INSAS“.................................... ........................................ 1.500 Euro

„KomMa“ .................................. ........................................ 4.100 Euro

„DemNet“ ................................. ........................................ 9.400 Euro

„NaWiLT“ ................................. ........................................ 6.100 Euro

„QPM-Pflege“ ........................... ...................................... 12.300 Euro

„Übergänge“ ............................. ........................................ 6.700 Euro

„MAAL“..................................... ................................. 5.100 Euro

Summe ............................... ........ .................................. 98.600 Euro Veranschlagt werden........... ........ ................................ 635.700 Euro (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einna hmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben für Drittmittelbeschäftigte wurden bis 2012 bei Titel 425 90 nachgewiesen.

2013 98 77

Anlage Stellenplan

3

428 95 Masterplan (Qualitätsoffensive):

1,06* (0,00) Angestellte/r Entgeltgruppe 13 ... 66.100 Euro

0,13** (0,00) Angestellte/r Entgeltgruppe 12 ..... 7.000 Euro

0,25*** (0,00) Angestellte/r in der DV Entgeltgruppe 10 ... 11.500 Euro

0,56**** (0,00) Angestellte/r Entgeltgruppe 9 ... 33.800 Euro

Tutoren/Tutorinnen sowie Stud. Hilfskräfte*..................... 13.800 Euro

132.200 Euro

* 0,56 Beschäftigungspositionen befristet bis 30.09.2013, 0,50 Beschäftigungspositionen befristet bis 31.12.2013 ** befristet bis 31.03.2013 *** befristet bis 31.12.2013 **** befristet bis 30.09.2013 Auf die Erläuterungen sowie den Zweckbindungsvermer k bei Titel 232 19 wird verwiesen.

428 99 2,75* (0,00) Angestellte/r Entgeltgruppe 13 .................. 154.300 Euro

Tutoren/Tutorinnen sowie Stud. Hilfskräfte......................... 12.300 Euro

166.600 Euro * befristet bis vorerst 30.09.2016 (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 231 99).