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DATEV Musterauswertung JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2014 Karl Friedrich Musterholz GmbH 90451 Nürnberg

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DATEV Musterauswertung

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2014

Karl Friedrich Musterholz GmbH

90451 Nürnberg

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Jahresabschluss zum 31.12.2014 Seite 2

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

Inhaltsverzeichnis

1. Auftrag

2. Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2014 5

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2014 7

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 8

Anhang (Auszug) 9

3. Bescheinigung

4. Weitere Anlagen

Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2014 12

Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 16

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 21

Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 23

Überleitungsrechnung zum 31. Dezember 2014 25

Mehrjahresvergleich für die Bilanz zum 31. Dezember 2014 29

Mehrjahresvergleich für die G.u.V. zum 31. Dezember 2014 31

Kennzahlen-Mehrjahresvergleiche zum 31.12.2014 (Auszug) 33

Wirtschaftliche Verhältnisse mit Grafiken zum 31.12.2014 34

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Jahresabschluss zum 31.12.2014 Seite 3

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

1. Auftrag

Die Geschäftsführung der

Musterholz GmbH,

Nürnberg

- nachfolgend auch kurz "Musterholz GmbH" oder "Gesellschaft" genannt -

beauftragte mich, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 aus den von mir geführ ten Bü-

chern und den mir darüber hinaus vor ge leg ten Be le gen und Bestandsnach weisen, die ich

auftragsge mäß nicht ge prüft habe, un ter Be rück sichti gung der erteil ten Auskünfte nach

gesetzlichen Vorgaben und nach den in ner halb die ses Rah mens lie gen den An wei sungen des

Auftragge bers zur Ausübung bestehen der Wahl rechte zu ent wi ckeln. Diesen Auftrag zur Er-

stellung ohne Beur tei lungen habe ich in der Zeit vom 13. Januar 2015 bis zum 16. Januar 2015

in meinen Geschäfts räu men in Musterstadt und in den Räumen der Gesellschaft in Nürnberg

durchge führt.

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Jahresabschluss zum 31.12.2014 Seite 4

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2. Verzeichnis der Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2014 IAnlagenspiegel zum 31. Dezember 2014 IIGewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 IIIAnhang IV

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Seite 5BILANZ zum 31. Dezember 2014

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

AKTIVA PASSIVA

31. Dezember2014

31. Dezember2013

Euro Euro Euro

31. Dezember2014

31. Dezember2013

Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensge-genstände

1. entgeltlich erworbene Kon-zessionen, gewerblicheSchutzrechte und ähnlicheRechte und Werte sowieLizenzen an solchen Rech-ten und Werten 268,00 1.068,00

2. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00269,00 1.069,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grund-stücksgleiche Rechte undBauten einschließlich derBauten auf fremdenGrundstücken 2.510.907,83 2.552.991,83

2. technische Anlagen undMaschinen 95.970,00 131.307,00

3. andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung 43.474,00 48.983,51

2.650.351,83 2.733.282,34

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 10.000,00 10.000,002. Wertpapiere des Anlage-

vermögens 40.000,00 40.000,0050.000,00 50.000,00

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 260.000,00 260.000,00

II. Gewinnrücklagen

andere Gewinnrücklagen 1.150.000,00 1.070.000,00

III. Bilanzgewinn 852.438,29 866.638,34

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pen-sionen und ähnlicheVerpflichtungen 113.681,84 115.952,66

2. Rückstellungen für la-tente Steuern 23.273,59 20.724,17

3. sonstige Rückstellungen 109.199,57 109.023,72246.155,00 245.700,55

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten ge-genüber Kreditinstituten 662.473,09 722.054,21

2. erhaltene Anzahlungenauf Bestellungen 30.672,27 31.428,57

3. Verbindlichkeiten ausLieferungen und Leistun-gen 161.267,66 161.349,85

4. sonstige Verbindlich-keiten 205.632,57 210.099,26

1.060.045,59 1.124.931,89

2.700.620,83 2.784.351,34 3.568.638,88 3.567.270,78

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Seite 6BILANZ zum 31. Dezember 2014

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AKTIVA PASSIVA

31. Dezember2014

31. Dezember2013

Euro Euro Euro

31. Dezember2014

31. Dezember2013

Euro Euro Euro

2.700.620,83 2.784.351,34 3.568.638,88 3.567.270,78

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Be-triebsstoffe 107.808,59 109.519,65

2. unfertige Erzeugnisse,unfertige Leistungen 25.825,75 25.197,30

3. fertige Erzeugnisse undWaren 50.836,00 51.732,00

184.470,34 186.448,95

II. Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände

1. Forderungen aus Liefe-rungen und Leistungen 210.569,71 225.674,29

2. sonstige Vermögensge-genstände 16.308,91 21.748,60

226.878,62 247.422,89

III. Kassenbestand, Bundesbank-guthaben, Guthaben bei Kre-ditinstituten und Schecks 434.114,14 322.278,80

C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.554,95 26.768,80

3.568.638,88 3.567.270,78 3.568.638,88 3.567.270,78

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Seite 7ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2014

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

Anschaffungs-,Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen

kosten Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert01.01.2014 31.12.2014 31.12.2014

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensge-genstände

1. entgeltlich erworbene Kon-zessionen, gewerblicheSchutzrechte und ähnlicheRechte und Werte sowieLizenzen an solchen Rech-ten und Werten 9.184,88 0,00 0,00 0,00 8.916,88 0,00 268,00

2. Geschäfts- oder Firmenwert 38.346,89 0,00 0,00 0,00 38.345,89 0,00 1,00

Summe immaterielle Vermögens-gegenstände 47.531,77 0,00 0,00 0,00 47.262,77 0,00 269,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grund-stücksgleiche Rechte undBauten einschließlich derBauten auf fremdenGrundstücken 3.079.024,10 0,00 0,00 0,00 568.116,27 0,00 2.510.907,83

2. technische Anlagen undMaschinen 632.899,83 14.353,90 8.114,58 0,00 543.169,15 0,00 95.970,00

3. andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung 369.973,46 7.873,64 5.957,84 0,00 328.415,26 0,00 43.474,00

Summe Sachanlagen 4.081.897,39 22.227,54 14.072,42 0,00 1.439.700,68 0,00 2.650.351,83

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,002. Wertpapiere des Anlage-

vermögens 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Summe Finanzanlagen 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Summe Anlagevermögen 4.179.429,16 22.227,54 14.072,42 0,00 1.486.963,45 0,00 2.700.620,83

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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 Seite 8

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

Geschäftsjahr VorjahrEuro Euro

1. Umsatzerlöse 4.636.302,42 4.616.946,43

2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigenErzeugnissen 267,55 1.139,09

3. Gesamtleistung 4.636.034,87 4.615.807,34

4. sonstige betriebliche Erträge 5.428,54 13.403,16

5. Materialaufwand 2.162.526,40 2.178.972,13

6. Personalaufwand 1.406.769,13 1.369.970,36

7. Abschreibungen 102.036,54 103.488,00

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 572.971,84 575.023,75

9. Erträge aus Beteiligungen 706,92 1.120,00

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen desFinanzanlagevermögens 50,37 325,00

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.394,12 5.497,58

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 54.136,71 54.510,86

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 347.174,20 354.187,98

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 109.057,25 110.593,11

15. sonstige Steuern 7.317,00 7.317,00116.374,25 117.910,11

16. Jahresüberschuss 230.799,95 236.277,87

17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 701.638,34 710.360,47

18. Einstellungen in Gewinnrücklagen 80.000,00 80.000,00

19. Bilanzgewinn 852.438,29 866.638,34

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ANHANG zum 31.12.2014 Blatt 9

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

Hinweis:Der folgende „Anhang zur Offenlegung“ ist in Auszügen dargestellt. Die Auszüge sind miteiner "Zickzack-Linie" gekennzeichnet. Bei einem regulären Mandant würden Sie hier zumBeispiel weitere Textvorschläge für den Anhang erhalten.

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie

der Abnut zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und,

soweit abnutz bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch

notwendige Gemeinko sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Siche-rungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5

Jahren be trägt Euro 98.783,77 (Vorjahr: Euro 196.241,38).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro

583.724,28 (Vorjahr: Euro 558.324,70).

Unterschrift der Geschäftsführung

Nürnberg, 16. Januar 2015 gezeichnet Karl-Friedrich MusterholzOrt, Datum Unterschrift

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Jahresabschluss zum 31.12.2014 Seite 10

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

3. Bescheinigung

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn-

und Verlustrechnung sowie Anhang – der Musterholz GmbH für das Geschäftsjahr vom 1.

Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 unter Beachtung der deut schen handelsrechtlichen

Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus

vorge legten Be lege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie

die mir er teilten Auskünf te.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den

deutschen han delsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen

Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberater kammer

zu den Grundsätzen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durch geführt. Dieser umfasst die

Ent wicklung der Bi lanz und der Ge winn- und Ver lust rechnung sowie des Anhangs auf Grundlage

der Buchfüh rung und des Inventars sowie der Vor ga ben zu den anzu wen denden Bi lan zie rungs-

und Bewertungs metho den.

Musterstadt, den 16. Januar 2015

Fritz Mustermann- Steuerberater -

DATEV Musterkanzlei

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Jahresabschluss zum 31.12.2014 Seite 11

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

4. Verzeichnis der weiteren Anlagen

Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2014 IKontennachweis zur GuV zum 31. Dezember 2014 IIEntwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2013 IIIKapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 IVÜberleitungsrechnung zum 31. Dezember 2014 VMehrjahresvergleich für die Bilanz zum 31. Dezember 2014 VIMehrjahresvergleich für die GuV zum 31. Dezember 2014 VIIKennzahlen Mehrjahresvergleiche VIIIStruktur von Vermögen und Kapital mit Grafik IXEntwicklung von Aufwand und Ertrag mit Grafik X

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KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 Seite 12

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

AKTIVA

Geschäftsjahr VorjahrKonto Bezeichnung Euro Euro

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerblicheSchutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Li-zenzen an solchen Rechten und Werten

0027 EDV-Software 268,00 1.068,00

Geschäfts- oder Firmenwert0035 Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauteneinschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

0065 Unbebaute Grundstücke 408.500,00 408.500,000085 Grundstückswert bebauter Grundstücke 727.381,83 727.381,830100 Fabrikbauten 1.375.026,00 1.417.110,00

2.510.907,83 2.552.991,83

technische Anlagen und Maschinen0210 Maschinen 95.970,00 131.307,00

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung0320 PKW 4.446,00 2,000350 LKW 27.402,00 32.095,000400 Betriebsausstattung 4.237,00 5.009,000420 Büroeinrichtung 3.876,00 6.985,000440 Werkzeuge 1.252,00 2.365,000480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,510485 Wirtschaftsgüter Sammelposten 2.261,00 2.527,00

43.474,00 48.983,51

Beteiligungen0517 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft 10.000,00 10.000,00

Wertpapiere des Anlagevermögens0525 Wertpapiere des Anlagevermögens 40.000,00 40.000,00

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe3971 Bestand Furniere 37.212,30 37.789,283972 Bestand Spanplatten 19.392,09 19.063,113973 Bestand Farben und Lacke 15.571,17 16.028,033974 Bestand beschichtete Platten 20.719,18 21.751,743975 Sonstiger Bestand 6.507,14 6.243,243976 Bestand Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe 8.406,71 8.644,25

107.808,59 109.519,65

unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen7050 Unfertige Erzeugnisse 25.825,75 25.197,30

fertige Erzeugnisse und Waren7110 Fertige Erzeugnisse 50.836,00 51.732,00

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen0996 Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J 4.781,00- 5.376,00-

4.781,00- 5.376,00-Übertrag 2.885.091,17 2.970.800,29

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KONTENNACHWEIS zur Handelsbilanz zum 31. Dezember 2014 Seite 13

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

AKTIVA

Geschäftsjahr VorjahrKonto Bezeichnung Euro Euro

Übertrag 2.885.091,17 2.970.800,294.781,00- 5.376,00-

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen0998 Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) 6.841,00- 5.782,00-1400 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 222.191,71 236.832,29

210.569,71 225.674,29

sonstige Vermögensgegenstände1500 Sonstige Vermögensgegenstände 14.817,46 11.663,001540 Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung 681,00 4.668,001549 Körperschaftsteuerrückforderung 385,49 5.018,721571 Abziehbare Vorsteuer 7% 451,65 449,181574 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19% 45.879,53 44.762,591576 Abziehbare Vorsteuer 19% 454.751,26 461.157,101577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% 3.360,63 2.452,801774 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% 45.879,53- 44.762,59-1776 Umsatzsteuer 19% 810.953,69- 811.194,09-1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 322.749,64 316.560,661781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 33.426,00 33.426,001787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% 3.360,63- 2.452,80-1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 0,10 0,03

16.308,91 21.748,60

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben beiKreditinstituten und Schecks

1000 Kasse 516,84 189,991100 Dexia Bank Berlin 76.829,00 15.576,291230 Evenord-Bank Nürnberg 0,00 11.650,871290 Tagesgeldkonto Noris Bank 356.768,30 294.861,65

434.114,14 322.278,80

Rechnungsabgrenzungsposten0980 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.644,16 3.644,160986 Damnum/Disagio 18.910,79 23.124,64

22.554,95 26.768,80

Summe Aktiva 3.568.638,88 3.567.270,78

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Geschäftsjahr VorjahrKonto Bezeichnung Euro Euro

Gezeichnetes Kapital0800 Gezeichnetes Kapital 260.000,00 260.000,00

andere Gewinnrücklagen0855 Andere Gewinnrücklagen 1.150.000,00 1.070.000,00

BilanzgewinnBilanzgewinn 852.438,29 866.638,34

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflich-tungen

0951 Rückstellung Pensionen zur Saldierung 148.614,84 140.462,661357 VermG Saldierung Pensionsrückstellung 34.933,00- 24.510,00-

113.681,84 115.952,66

Rückstellungen für latente Steuern0969 Rückstellungen für latente Steuern 23.273,59 20.724,17

sonstige Rückstellungen0965 Rückstellungen für Personalkosten 35.000,00 35.000,000966 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 2.796,37 2.871,960974 Rückstellungen f. Gewährleistungen 60.213,20 59.961,760977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 11.190,00 11.190,00

109.199,57 109.023,72

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten0631 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J) 90.285,88 86.844,830640 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J) 377.537,54 370.365,810650 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(g.5J) 98.783,77 196.241,380696 Darlehen Schleifmustermühle 25 128.307,75 149.208,510697 Darlehen Umweltbank 418.439,53 476.165,640698 Ratenkredit Kastenwagen 19.859,91 28.077,870699 Gegenkonto bei Aufteilung Kto 0690-98 566.607,19- 653.452,02-1200 Aareal Bank Frankfurt 69.976,77 68.602,191230 Evenord-Bank Nürnberg 25.889,13 0,00

662.473,09 722.054,21

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen1718 Erhaltene Anzahlungen 19% USt 30.672,27 31.428,57

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 161.267,66 161.349,85

sonstige Verbindlichkeiten0755 Verb.gg.Gesellschaftern off.Ausschüttg. 121.481,25 117.800,001400 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 3.058,75 15.287,061593 Verrechnung erhaltene Anzahlungen 36.500,00- 37.400,00-1700 Sonstige Verbindlichkeiten 2.633,17 3.411,751736 Verbindl. Steuern und Abgaben 52.323,08 49.713,581741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 19.117,57 19.086,87

162.113,82 167.899,26Übertrag 3.363.006,31 3.357.171,52

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PASSIVA

Geschäftsjahr VorjahrKonto Bezeichnung Euro Euro

Übertrag 3.363.006,31 3.357.171,52162.113,82 167.899,26

sonstige Verbindlichkeiten1746 Verbindlichk. a.Einbehaltung (KapESt) 43.518,75 42.200,00

205.632,57 210.099,26

Summe Passiva 3.568.638,88 3.567.270,78

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Geschäftsjahr VorjahrKonto Bezeichnung Euro Euro

Umsatzerlöse8120 Steuerfreie Erlöse Drittland 54.048,54 53.603,848125 Steuerfreie EU-Erlöse 301.871,46 300.862,848336 Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG 22.335,66 14.729,078400 Erlöse Küchen u. a. 19% USt 1.856.719,92 1.828.835,058405 Erlöse Fenster/Türen 19% USt 1.193.227,59 1.199.101,008406 Erlöse Modellbau 19% USt 478.381,22 483.418,258407 Erlöse Messebau 19% USt 758.798,95 769.929,688730 Gewährte Skonti 773,30- 1.198,37-8736 Gewährte Skonti 19% USt 24.338,28- 27.089,04-8742 Gewährte Skonti s. Leistung § 18b UStG 422,07- 441,87-8743 Gewährte Skonti stfr. EU-Lieferung 3.547,27- 4.804,02-

4.636.302,42 4.616.946,43

Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigenErzeugnissen

8960 Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse 628,45- 600,91-8980 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse 896,00 1.740,00

267,55 1.139,09

sonstige ordentliche Erträge8605 Sonst. Erträge betriebl. und regelm. 0,10 0,038611 Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19% 3.529,44 3.529,44

3.529,54 3.529,47

Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anla-gevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenstän-den des Anlagevermögens

2315 Abgänge Sachanlagen (BG) 3.738,00- 2.270,00-8820 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt BG 4.800,00 10.122,69

1.062,00 7.852,69

Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberich-tigung zu Forderungen

2730 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford 595,00 0,00

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 242,00 2.021,00

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fürbezogene Waren

3030 Einkauf Furniere 19% VSt 372.447,75 370.322,153031 Einkauf Spanplatten 19% VSt 130.320,22 133.044,113032 Einkauf Farben und Lacke 19% VSt 116.680,01 114.378,153033 Einkauf beschichtete Platten 19% VSt 350.357,10 366.636,383039 Einkauf sonstige RHB-Stoffe 19% VSt 157.973,01 159.692,603062 Einkauf RHB, EU-Erwerb 19% Vorst./USt 243.860,33 238.470,143400 Wareneingang Modellbau 19% VSt 272.264,93 270.967,293401 Wareneingang Messebau 19% VSt 229.395,34 228.090,703736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 2.951,79- 3.608,26-3738 Erhaltene Skonti Einkauf RHB 19%Vorst 2.947,35- 3.077,22-3748 Erhalt. Skonti EU-Erwerb 19% Vorst/USt 2.389,14- 2.877,51-3955 Bestandsveränderungen 1.711,06 973,65-

1.866.721,47 1.871.064,88

Übertrag 2.774.741,94 2.758.145,62

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Geschäftsjahr VorjahrKonto Bezeichnung Euro Euro

Übertrag 2.774.741,94 2.758.145,62

Aufwendungen für bezogene Leistungen3106 Fremdleistungen 19% VSt 278.117,41 294.997,793123 Sonst. Leistung EU 19% Vorst., 19% USt 18.234,55 13.308,733151 Erh. Skonti Leistg. § 13b 19% Vorst/USt 547,03- 399,27-

295.804,93 307.907,25

Löhne und Gehälter4100 Löhne und Gehälter 21.839,25 21.839,224110 Löhne 787.738,90 768.134,594120 Gehälter 227.023,56 224.063,644124 Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells. 90.000,00 84.000,004126 Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsf. 27.433,00 27.642,004145 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl. 4.200,00 4.200,004149 Pauschale Steuer für Zuschüsse 60,60 60,604175 Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte 600,00 600,004190 Aushilfslöhne 4.800,02 4.800,004194 Pauschale Steuern Minijobber 12,00 0,004195 Löhne für Minijobs 600,00 600,004199 Pauschale Steuer für Aushilfen 96,00 96,00

1.164.403,33 1.136.036,05

soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgungund für Unterstützung

4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 232.867,58 224.223,654138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 5.200,00 5.200,004144 Soziale Abgaben für Minijobber 168,00 0,004165 Aufwendungen für Altersversorgung 4.130,22 4.510,66

242.365,80 233.934,31

Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen

4822 Abschreibung immaterielle VermG 800,00 2.578,004830 Abschreibungen auf Sachanlagen 50.763,90 50.419,004831 Abschreibungen auf Gebäude 42.084,00 42.161,004832 Abschreibungen auf Kfz 7.227,00 7.036,004855 Sofortabschreibung GWG 199,00 0,004862 Abschreibungen auf WG Sammelposten 962,64 1.294,00

102.036,54 103.488,00

Raumkosten4200 Raumkosten 24.600,00 24.600,004210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 54.000,00 54.000,004240 Gas, Strom, Wasser 54.962,52 53.820,824250 Reinigung 29.764,95 25.704,494260 Instandhaltung betrieblicher Räume 2.846,02 523,844270 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz 4.443,11 4.630,404280 Sonstige Raumkosten 5.668,15 5.096,29

176.284,75 168.375,84

Übertrag 793.846,59 808.404,17

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Geschäftsjahr VorjahrKonto Bezeichnung Euro Euro

Übertrag 793.846,59 808.404,17

Versicherungen, Beiträge und Abgaben4360 Versicherungen 35.619,24 41.619,244380 Beiträge 465,00 465,00

36.084,24 42.084,24

Reparaturen und Instandhaltungen4800 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen 18.720,94 18.459,704805 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch. 3.737,07 3.615,194806 Wartungskosten für Hard- und Software 1.859,32 1.365,62

24.317,33 23.440,51

Fahrzeugkosten4520 Kfz-Versicherungen 11.668,00 11.668,004530 Laufende Kfz-Betriebskosten 30.748,70 33.559,844540 Kfz-Reparaturen 29.661,80 27.634,474580 Sonstige Kfz-Kosten 39.061,56 39.061,56

111.140,06 111.923,87

Werbe- und Reisekosten4600 Werbekosten 5.052,28 4.888,644630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG 2.602,27 2.592,944635 Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG 451,26 452,564640 Repräsentationskosten 848,02 844,204651 abzugsfähige Bewirtungskosten 4.483,99 4.567,824654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 1.921,76 1.957,684663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 2.541,96 2.627,064664 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 19.927,52 21.500,004666 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 6.436,00 5.877,00

44.265,06 45.307,90

Kosten der Warenabgabe4710 Verpackungsmaterial 16.985,31 17.633,064730 Ausgangsfrachten 2.167,73 2.211,974750 Transportversicherungen 1.472,32 1.443,45

20.625,36 21.288,48

verschiedene betriebliche Kosten4808 Zuführung zu Aufwandsrückstellungen 60,00 90,004810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 9.925,44 9.925,444910 Porto 3.403,00 3.489,504920 Telefon 4.100,04 4.110,294921 Mobilfunk 2.450,34 2.452,504930 Bürobedarf 10.820,87 10.652,304940 Zeitschriften, Bücher 691,01 683,814945 Fortbildungskosten 9.708,30 10.283,744950 Rechts- und Beratungskosten 9.496,76 9.787,894955 Buchführungskosten 25.011,20 25.659,204957 Abschluss- und Prüfungskosten 13.369,60 14.539,104969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 23.134,11 23.057,274970 Nebenkosten des Geldverkehrs 921,22 937,724980 Sonstiger Betriebsbedarf 33.098,73 35.872,53

146.190,62 151.541,29Übertrag 557.414,54 564.359,17

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Geschäftsjahr VorjahrKonto Bezeichnung Euro Euro

Übertrag 557.414,54 564.359,17146.190,62 151.541,29

verschiedene betriebliche Kosten4985 Werkzeuge und Kleingeräte 3.672,04 3.640,62

149.862,66 155.181,91

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anla-gevermögens

2310 Abgänge Sachanlagen (BV) 183,51 0,008801 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt BV 150,00- 0,00

33,51 0,00

Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang vonGegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungenin die Wertberichtigung zu Forderungen

2406 Forderungsverluste 19% USt 2.334,87 0,002450 Einstellung in die PWB auf Forderungen 0,00 16,002451 Einstellung in die EWB auf Forderungen 1.059,00 430,00

3.393,87 446,00

sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichenGeschäftstätigkeit

2381 Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck 2.590,00 2.560,002382 Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke 4.375,00 4.415,00

6.965,00 6.975,00

Erträge aus Beteiligungen2600 Erträge aus Beteiligungen 706,92 1.120,00

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen desFinanzanlagevermögens

2625 Erträge a.Beteilig. FAV z.T. steuerfrei 50,37 325,00

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.394,12 2.944,972684 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen 0,00 2.552,61

3.394,12 5.497,58

Zinsen und ähnliche Aufwendungen2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. 18.512,88 15.257,052120 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit. 25.478,17 28.676,522123 Abschreibg. Disagio zur Finanzierung 4.188,85 4.265,172144 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen 357,85 0,002146 Aufw. Abzins. Pensions-/ähnl. RS,Verr 4.021,96 4.735,122147 Aufw. aus VermG zur Verrechnung § 246/2 12.000,00 12.000,002687 Ertr. aus VermG zur Verrechnung § 246/2 10.423,00- 10.423,00-

54.136,71 54.510,86

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag2200 Körperschaftsteuer 50.682,00 51.096,002208 Solidaritätszuschlag 2.787,51 2.810,282213 Kapitalertragsteuer 25% 176,73 280,00

53.646,24 54.186,28Übertrag 347.174,20 354.187,98

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Geschäftsjahr VorjahrKonto Bezeichnung Euro Euro

Übertrag 347.174,20 354.187,9853.646,24 54.186,28

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag2216 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25% 12,59 15,402250 Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern 2.549,42 2.809,434320 Gewerbesteuer 52.849,00 53.582,00

109.057,25 110.593,11

sonstige Steuern2375 Grundsteuer 3.880,00 3.880,004510 Kfz-Steuern 3.437,00 3.437,00

7.317,00 7.317,00

JahresüberschussJahresüberschuss 230.799,95 236.277,87

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr2860 Gewinnvortrag nach Verwendung 701.638,34 710.360,47

Einstellungen in Gewinnrücklagen

in andere Gewinnrücklagen2499 Einstellungen andere Gewinnrücklagen 80.000,00 80.000,00

BilanzgewinnBilanzgewinn 852.438,29 866.638,34

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Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 Blatt 21

Musterholz GmbH, Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchg. Ab- und Zu Stand zumder 01.01.2014 Abgang- schreibung- 31.12.2014

Euro Euro Euro Euro Euro

27 EDV-Software Ansch-/Herst-K 9.184,88 9.184,88Abschreibung 8.116,88 800,00 8.916,88Buchwerte 1.068,00 800,00 268,00

35 Geschäfts- oder Firmen-wert

Ansch-/Herst-K 38.346,89 38.346,89Abschreibung 38.345,89 38.345,89Buchwerte 1,00 1,00

65 Unbebaute Grundstücke Ansch-/Herst-K 408.500,00 408.500,00Abschreibung 0,00Buchwerte 408.500,00 408.500,00

85 Grundstückswert bebau-ter Grundstücke

Ansch-/Herst-K 727.381,83 727.381,83Abschreibung 0,00Buchwerte 727.381,83 727.381,83

100 Fabrikbauten Ansch-/Herst-K1.943.142,27 1.943.142,27

Abschreibung 526.032,27 42.084,00 568.116,27Buchwerte 1.417.110,00 42.084,00 1.375.026,00

210 Maschinen Ansch-/Herst-K 632.899,83 14.353,908.114,58-

639.139,15

Abschreibung 501.592,83 45.770,904.194,58-

543.169,15

Buchwerte 131.307,00 14.353,903.920,00-

45.770,90 95.970,00

320 PKW Ansch-/Herst-K 66.914,29 5.000,00 71.914,29Abschreibung 66.912,29 556,00 67.468,29Buchwerte 2,00 5.000,00 556,00 4.446,00

350 LKW Ansch-/Herst-K 109.252,77 1.978,00 111.230,77Abschreibung 77.157,77 6.671,00 83.828,77Buchwerte 32.095,00 1.978,00 6.671,00 27.402,00

400 Betriebsausstattung Ansch-/Herst-K 74.426,31 74.426,31Abschreibung 69.417,31 772,00 70.189,31Buchwerte 5.009,00 772,00 4.237,00

420 Büroeinrichtung Ansch-/Herst-K 49.264,91 1.507,76- 47.757,15Abschreibung 42.279,91 3.108,00

1.506,76-43.881,15

Buchwerte 6.985,00 1,00- 3.108,00 3.876,00

440 Werkzeuge Ansch-/Herst-K 57.155,83 57.155,83Abschreibung 54.790,83 1.113,00 55.903,83Buchwerte 2.365,00 1.113,00 1.252,00

480 Geringwertige Wirt-schaftsgüter

Ansch-/Herst-K 4.450,08 199,004.450,08-

199,00

Abschreibung 4.449,57 199,004.449,57-

199,00

Buchwerte 0,51 199,000,51-

199,00 0,00

Übertrag Ansch-/Herst-K4.120.919,89 21.530,90

14.072,42-4.128.378,37

Abschreibung 1.389.095,55 101.073,9010.150,91-

1.480.018,54

Buchwerte 2.731.824,34 21.530,903.921,51-

101.073,90 2.648.359,83

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Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 Blatt 22

Musterholz GmbH, Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchg. Ab- und Zu Stand zumder 01.01.2014 Abgang- schreibung- 31.12.2014

Euro Euro Euro Euro Euro

Übertrag Ansch-/Herst-K4.120.919,89 21.530,90

14.072,42-4.128.378,37

Abschreibung 1.389.095,55 101.073,9010.150,91-

1.480.018,54

Buchwerte 2.731.824,34 21.530,903.921,51-

101.073,90 2.648.359,83

485 Wirtschaftsgüter Sam-melposten

Ansch-/Herst-K 8.509,27 696,64 9.205,91Abschreibung 5.982,27 962,64 6.944,91Buchwerte 2.527,00 696,64 962,64 2.261,00

517 Beteiligungen an Kapi-talgesellschaft

Ansch-/Herst-K 10.000,00 10.000,00Abschreibung 0,00Buchwerte 10.000,00 10.000,00

525 Wertpapiere des Anla-gevermögens

Ansch-/Herst-K 40.000,00 40.000,00Abschreibung 0,00Buchwerte 40.000,00 40.000,00

Summe Ansch-/Herst-K4.179.429,16 22.227,54

14.072,42-4.187.584,28

Abschreibung 1.395.077,82 102.036,5410.150,91-

1.486.963,45

Buchwerte 2.784.351,34 22.227,543.921,51-

102.036,54 2.700.620,83

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Kapitalflussrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 Seite 23

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

Geschäftsjahr VorjahrEuro Euro

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 230.799,95 236.277,87

+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 102.036,54 103.488,00

+ Zunahme der Rückstellungen 2.725,27 6.498,72-

- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens 1.062,00 7.852,69

+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens 33,51 0,00

+ Abnahme der Vorräte 1.978,61 165,44

+ Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.876,27 2.515,37

+ Abnahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oderFinanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 9.653,54 1.274,42

- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-tungen 82,19 5.032,64-

- Abnahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oderFinanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 265,50 8.190,49

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 348.694,00 326.211,84

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachan-lagevermögens 4.950,00 10.122,69

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 22.227,54 28.080,00

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlage-vermögen 0,00 1.500,00

+ Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmender kurzfristigen Finanzdisposition 130.000,00 50.000,00

- Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmender kurzfristigen Finanzdisposition 191.906,65 190.252,85

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 79.184,19- 159.710,16-

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Kapitalflussrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 Seite 24

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

Geschäftsjahr VorjahrEuro Euro

- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsge-sellschafter 160.000,00 165.000,00

+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Auf-nahme von (Finanz-) Krediten 0,00 32.871,68

- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten 86.844,83 81.352,10

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 246.844,83- 213.480,42-

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds(Summe der Cashflows) 22.664,98 46.978,74-

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 41.185,04- 5.793,70

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 18.520,06- 41.185,04-

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Rechnungslegungsvergleich zum 31. Dezember 2014 Blatt 25

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

AKTIVA

Geschäftsjahr VorjahrHandelsrecht Steuerrecht Abweichung Handelsrecht Steuerrecht Abweichung Gewinnkorrektur

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegen-stände

1. entgeltlich erworbene Konzessio-nen, gewerbliche Schutzrechteund ähnliche Rechte und Wertesowie Lizenzen an solchenRechten und Werten 268,00 268,00 0,00 1.068,00 1.068,00 0,00 0,00

2. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleicheRechte und Bauten einschließlichder Bauten auf fremden Grund-stücken 2.510.907,83 2.410.936,91 99.970,92- 2.552.991,83 2.460.710,91 92.280,92- 7.690,00-

2. technische Anlagen und Ma-schinen 95.970,00 95.970,00 0,00 131.307,00 131.307,00 0,00 0,00

3. andere Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung 43.474,00 43.348,00 126,00- 48.983,51 48.857,51 126,00- 0,00

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,002. Wertpapiere des Anlagever-

mögens 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

B. Umlaufvermögen

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Rechnungslegungsvergleich zum 31. Dezember 2014 Blatt 26

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

AKTIVA

Geschäftsjahr VorjahrHandelsrecht Steuerrecht Abweichung Handelsrecht Steuerrecht Abweichung Gewinnkorrektur

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 107.808,59 107.808,59 0,00 109.519,65 109.519,65 0,00 0,002. unfertige Erzeugnisse, unfertige

Leistungen 25.825,75 25.825,75 0,00 25.197,30 25.197,30 0,00 0,003. fertige Erzeugnisse und Waren 50.836,00 50.836,00 0,00 51.732,00 51.732,00 0,00 0,00

II. Forderungen und sonstige Ver-mögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungenund Leistungen 210.569,71 210.569,71 0,00 225.674,29 225.674,29 0,00 0,00

2. sonstige Vermögensgegenstände 16.308,91 51.654,91 35.346,00 21.748,60 46.258,60 24.510,00 10.836,00

III. Kassenbestand, Bundesbankgut-haben, Guthaben bei Kreditinstitu-ten und Schecks 434.114,14 434.114,14 0,00 322.278,80 322.278,80 0,00 0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.554,95 28.382,68 5.827,73 26.768,80 32.740,23 5.971,43 143,70-

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Rechnungslegungsvergleich zum 31. Dezember 2014 Blatt 27

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

PASSIVA

Geschäftsjahr VorjahrHandelsrecht Steuerrecht Abweichung Handelsrecht Steuerrecht Abweichung Gewinnkorrektur

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00

II. Gewinnrücklagen

1. andere Gewinnrücklagen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00

III. Bilanzgewinn 852.438,29 801.757,04 866.638,34 821.508,78

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionenund ähnliche Verpflichtungen 113.681,84 122.041,70 8.359,86- 115.952,66 113.025,82 2.926,84 11.286,70-

2. Rückstellungen für latenteSteuern 23.273,59 0,00 23.273,59 20.724,17 0,00 20.724,17 2.549,42

3. sonstige Rückstellungen 109.199,57 110.043,63 844,06- 109.023,72 109.907,37 883,65- 39,59

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüberKreditinstituten 662.473,09 662.473,09 0,00 722.054,21 722.054,21 0,00 0,00

2. erhaltene Anzahlungen aufBestellungen 30.672,27 36.500,00 5.827,73- 31.428,57 37.400,00 5.971,43- 143,70

3. Verbindlichkeiten aus Liefe-rungen und Leistungen 161.267,66 161.267,66 0,00 161.349,85 161.349,85 0,00 0,00

4. sonstige Verbindlichkeiten 205.632,57 205.632,57 0,00 210.099,26 210.099,26 0,00 0,00

Saldo 50.681,25- 45.129,56- 5.551,69-

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Rechnungslegungsvergleich zum 31. Dezember 2014 Blatt 28

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

PASSIVA

Geschäftsjahr VorjahrHandelsrecht Steuerrecht Abweichung Handelsrecht Steuerrecht Abweichung Gewinnkorrektur

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Ermittlung SteuerbilanzergebnisGeschäftsjahr nach § 60 Abs. 2 Satz1 EStDV

Jahresüberschuss lt. GuV Handelsbilanz Geschäftsjahr 230.799,95+ Gewinnkorrektur aus Bilanzpostenabweichungen 5.551,69-

Steuerbilanzergebnis Geschäftsjahr 225.248,26

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Mehrjahresvergleich - BILANZ Seite 29

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

AKTIVA

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011Euro Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 269,00 1.069,00 2.147,00 1.718,00

II. Sachanlagen 2.650.351,83 2.733.282,34 2.808.382,34 2.910.753,34

III. Finanzanlagen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte 184.470,34 186.448,95 186.614,39 196.973,78

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 226.878,62 247.422,89 228.393,46 260.394,58

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstitutenund Schecks 434.114,14 322.278,80 191.996,22 64.048,34

C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.554,95 26.768,80 35.407,95 40.380,83

3.568.638,88 3.567.270,78 3.502.941,36 3.514.268,87

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Mehrjahresvergleich - BILANZ Seite 30

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

PASSIVA

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011Euro Euro Euro Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00

II. Gewinnrücklagen 1.150.000,00 1.070.000,00 990.000,00 890.000,00

III. Bilanzgewinn 852.438,29 866.638,34 870.360,47 875.996,18

B. Rückstellungen 246.155,00 245.700,55 253.376,49 243.339,23

C. Verbindlichkeiten 1.060.045,59 1.124.931,89 1.129.204,40 1.244.933,46

3.568.638,88 3.567.270,78 3.502.941,36 3.514.268,87

Page 32: DATEV Musterauswertung JAHRESABSCHLUSS · 2016-04-27 · Bilanz zum 31. Dezember 2014 5 Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2014 7 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014

Mehrjahresvergleich - G.u.V. Seite 31

Musterholz GmbH Schreinerei und Ladenbau, 90451 Nürnberg

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011Euro Euro Euro Euro

1. Umsatzerlöse 4.636.302,42 4.616.946,43 4.778.702,44 4.827.508,16

2. Verminderung des Bestands an fertigen undunfertigen Erzeugnissen 267,55 1.139,09 10.885,39 4.476,78-

3. Gesamtleistung 4.636.034,87 4.615.807,34 4.767.817,05 4.831.984,94

4. sonstige betriebliche Erträge 5.428,54 13.403,16 15.509,69 12.455,00

5. Materialaufwand 2.162.526,40 2.178.972,13 2.275.560,56 2.319.747,67

6. Personalaufwand 1.406.769,13 1.369.970,36 1.381.766,38 1.376.095,35

7. Abschreibungen 102.036,54 103.488,00 107.542,60 116.309,71

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 572.971,84 575.023,75 570.326,30 565.183,43

9. Erträge aus Beteiligungen 706,92 1.120,00 0,00 0,00

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus-leihungen des Finanzanlagevermögens 50,37 325,00 0,00 0,00

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.394,12 5.497,58 1.525,50 2.625,19

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 54.136,71 54.510,86 60.619,71 89.086,23

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstä-tigkeit 347.174,20 354.187,98 389.036,69 380.642,74

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 109.057,25 110.593,11 122.378,40 119.279,28

15. sonstige Steuern 7.317,00 7.317,00 7.294,00 7.260,74116.374,25 117.910,11 129.672,40 126.540,02

Übertrag 230.799,95 236.277,87 259.364,29 254.102,72

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31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011Euro Euro Euro Euro

Übertrag 230.799,95 236.277,87 259.364,29 254.102,72

16. Jahresüberschuss 230.799,95 236.277,87 259.364,29 254.102,72

17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 701.638,34 710.360,47 710.996,18 721.893,46

18. Einstellungen in Gewinnrücklagen 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00

19. Bilanzgewinn 852.438,29 866.638,34 870.360,47 875.996,18

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Kennzahlen-Mehrjahresvergleich zur Vermögens- und Kapitalstruktur2014 2013 2012 2011

Euro / Wert Euro / Wert Euro / Wert Euro / Wert

Anlagevermögen x 100 2.700.620,83 2.784.351,34 2.860.529,34 2.952.471,34Gesamtvermögen 3.568.638,88 3.567.270,78 3.502.941,36 3.514.268,87

Anlagenintensität in % 75,68 78,05 81,66 84,01

Eigenkapital x 100 2.262.438,29 2.196.638,34 2.120.360,47 2.025.996,18Gesamtkapital 3.568.638,88 3.567.270,78 3.502.941,36 3.514.268,87

Eigenkapitalanteil in % 63,40 61,58 60,53 57,65

Kennzahlen-Mehrjahresvergleich zur Rentabilität2014 2013 2012 2011

Euro / Wert Euro / Wert Euro / Wert Euro / Wert

Jahresüberschuss x 100 230.799,95 236.277,87 259.364,29 254.102,72Eigenkapital 2.262.438,29 2.196.638,34 2.120.360,47 2.025.996,18

Eigenkapitalrentabilität in % 10,20 10,76 12,23 12,54

Jahresüberschuss x 100 230.799,95 236.277,87 259.364,29 254.102,72Gesamtleistung 4.636.034,87 4.615.807,34 4.767.817,05 4.831.984,94

Umsatzrentabilität I in % 4,98 5,12 5,44 5,26

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Jahresabschluss zum 31.12.2014 Blatt 34

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Vermögensstruktur Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.31.12.2014 31.12.2013 d. Vorjahr in

TEuro % TEuro % TEuro %

AKTIVA

Immaterielles Anlagevermögen 0,3 0,0 1,1 0,0 -0,8 -72,7Sachanlagen 2.650,4 74,3 2.733,3 76,6 -82,9 -3,0Finanzanlagen 50,0 1,4 50,0 1,4 0,0 0,0Vorräte 184,5 5,2 186,4 5,2 -1,9 -1,0Forderungen 210,6 5,9 225,7 6,3 -15,1 -6,7Sonstige Vermögensgegenstände 16,3 0,5 21,7 0,6 -5,4 -24,9Flüssige Mittel/Wertpapiere 434,1 12,2 322,3 9,0 111,8 34,7Rechnungsabgrenzungsposten 22,6 0,6 26,8 0,8 -4,2 -15,7

Summe Aktiva 3.568,6 100,0 3.567,3 100,0 1,3 0,0

Kapitalstruktur Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.31.12.2014 31.12.2013 d. Vorjahr in

TEuro % TEuro % TEuro %

PASSIVA

Eigenkapital 2.262,4 63,4 2.196,6 61,6 65,8 3,0Rückstellungen 246,2 6,9 245,7 6,9 0,5 0,2Kreditverbindlichkeiten 662,5 18,6 722,1 20,2 -59,6 -8,3Lieferverbindlichkeiten 191,9 5,4 192,8 5,4 -0,9 -0,5Sonstige Verbindlichkeiten 205,6 5,8 210,1 5,9 -4,5 -2,1

Summe Passiva 3.568,6 100,0 3.567,3 100,0 1,3 0,0

Eigenkapital

Lfr. Fremdkapital

Mfr. Fremdkapital

Kfr. Fremdkapital

Flüssige Mittel

Kfr. Forderungen

Vorräte

Finanzanlagen

Sachanlagen

Imm.Vermögensgg.

Struktur von Vermögen und Kapital zum 31.12.2014 in TEuro

2.650 € 0 €

2.262 €

215 €401 €

50 €184 €249 €

434 €

690 €

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Jahresabschluss zum 31.12.2014 Blatt 35

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GuV-Struktur 01.01. bis 01.01. bis Änderung ggü.31.12.2014 31.12.2013 dem Vorjahr inTEuro % TEuro % TEuro %

Umsatzerlöse 4.636,3 100,0 4.616,9 100,0 19,4 0,4+- Bestandsveränderungen -0,3 -0,0 -1,1 -0,0 0,8 -72,7+ sonst.betriebl.Erträge 5,4 0,1 13,4 0,3 -8,0 -59,7- Materialaufwand 2.162,5 46,6 2.179,0 47,2 -16,5 -0,8- Personalaufwand 1.406,8 30,3 1.370,0 29,7 36,8 2,7- Abschreibungen 102,0 2,2 103,5 2,2 -1,5 -1,4- sonst.betriebl.Aufwand 573,0 12,4 575,0 12,5 -2,0 -0,3+ Finanzerträge 4,2 0,1 6,9 0,1 -2,7 -39,1- Finanzaufwand 54,1 1,2 54,5 1,2 -0,4 -0,7

GeschäftstätigkeitErgebnis der gewöhnlichen

347,2 7,5 354,2 7,7 -7,0 -2,0

- EE-Steuern 109,1 2,4 110,6 2,4 -1,5 -1,4- sonstige Steuern 7,3 0,2 7,3 0,2 0,0 0,0

Jahresergebnis 230,8 5,0 236,3 5,1 -5,5 -2,3

ENTWICKLUNG von AUFWAND und ERTRAG über 2 JahreMaterialaufwand Gesamtertrag Gesamtaufwand Jahresergebnis

2014 2.163 4.646 4.415 2312013 2.179 4.636 4.400 236

Materialaufwand

Gesamtertrag

Gesamtaufwand

Jahresergebnis

01

.00

02

.00

03

.00

04

.00

05

.00

0

Tau

sen

d E

uro

2014 2013

Geschäftsjahr / Vorjahr