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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seite HAUSHALTSRECHNUNG 2015 1 * Verwaltungshaushalt 3 * Vermögenshaushalt 139 * Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge 206 * Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses 228 der Haushaltsrechnung (Sachbuchteile 1-4) RECHNUNGSQUERSCHNITT 229 GRUPPIERUNGSÜBERSICHT 237 GESAMTRECHNUNG 245 * Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt 247 * Gesamtrechnung Vermögenshaushalt 258 VERMÖGENSRECHNUNG 269

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HH AA UU SS HH AA LL TT SS RR EE CC HH NN UU NN GG

FFÜÜRR DDAASS

HH AA UU SS HH AA LL TT SS JJ AA HH RR 22001155

Seite 1

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1.0010 Gemeindeorgane

165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 145,08 145,08 0 145 +165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser 84,22 84,22 0 84 +165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 84,22 84,22 0 84 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder 327,61 0,00 K 327,61 0 328 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich 2.516,07 2.504,95 K 11,12 4.000 1.484 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 5.007,89 5.007,89 750 4.258 +400000 Ehrenamtliche Tätigkeit 61.330,00 61.330,00 70.000 8.670 -410000 Besoldung der Beamten 269.523,06 269.523,06 266.280 3.243 +414000 Vergütung der Beschäftigten 141.309,04 141.309,04 140.780 529 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 89.137,55 89.137,55 87.630 1.508 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 12.002,64 12.002,64 11.880 123 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 28.799,04 28.799,04 28.550 249 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 11.220,00 11.220,00 11.220454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 18,00 18,00 50 32 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 758,93 1.293,00 2.051,93 1.800 507 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 1.780,38 1.780,38 2.500 720 -531500 Mieten 2.434,45 2.434,45 2.900 466 -563000 Aus- und Fortbildung 2.543,55 2.543,55 1.900 644 +578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel 7,99 7,99 0 8 + 8581000 Tagungen, Besichtigungen 798,49 798,49 500 298 + 298581010 Empfänge, Einladungen 959,02 838,55 K 120,47 2.000 1.041 - 361-581030 Sonstige Aufwendungen für die Gremien 8.796,72 8.322,72 K 474,00 12.000 3.203 - 413-581031 Sonst. Aufw. Gremien (nicht JGR) UK 8.605,82 8.131,82 K 474,00 7.000 1.606 + 1.606581032 Sonst. Aufwand Jugendgemeinderat UK 190,90 190,90 5.000 4.809 - 2.019-5810 Summe Unterkonten zu HK 1.0010.581030 8.796,72 8.322,72 474,00 12.000 413-582000 Partnerschaften 0,00 0,00 500 500 -582150 Patenschaft 12. Kompanie Germersheim 0,00 0,00 500 500 -582200 Patenschaft Kunewald 310,85 180,73 K 130,12 200 111 + 111583000 Ehrungen, Jubiläen K 63,33 104,41 66,33 K 101,41 450 346 -631000 Umlage KIVBF 296,11 296,11 800 504 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.593,79 6.593,79 7.000 406 -650000 Bürobedarf 3.525,26 3.518,97 K 6,29 3.500 25 +650100 Geschäftsausgaben Fraktionen K 283,90 82,06 283,90 K 82,06 1.500 1.418 -651000 Bücher und Zeitschriften 1.385,06 1.355,56 K 29,50 1.300 85 +652000 Post- und Fernmeldegebühren 1.275,57 1.275,57 2.200 924 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 902,25 902,25 2.200 1.298 -658000 Sonstige Geschäftsausgaben 7.794,47 7.794,47 2.000 5.794 +660000 Verfügungsmittel 1.806,30 1.753,79 K 52,51 2.000 194 -668000 Vermischte Ausgaben 463,25 439,16 K 24,09 700 237 - 48-678000 Erstattung an übrige Bereiche 862,75 862,75 450 413 + 413679000 Innere Verrechnungen 171.840,43 171.840,43 146.200 25.640 +679003 CDU Gemeinderatsfraktion UK 803,00 803,00 0 803 +

Christlich Demokratische Union679004 GALL GR-Fraktion UK 261,00 261,00 0 261 +

Grüne Alternative Liste Leimen679005 FWV Gemeinderatsfraktion UK 275,50 275,50 0 276 +

Freie Wählervereinigung679006 SPD Gemeinderatsfraktion UK 319,00 319,00 0 319 +

Soziale Partei Deutschland679011 Sitzungen Gemeindeorgane UK 1.070,50 1.070,50 0 1.071 +679099 Sonstige UK 169.111,43 169.111,43 0 169.111 +

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0010 Gemeindeorgane Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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6790 Summe Unterkonten zu HK 1.0010.679000 171.840,43 171.840,43 0700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 430,18 378,00 K 52,18 2.000 1.570 -700002 Ortsverband Kunewald UK 189,00 189,00 0 189 +700009 Ungarische Landsmannschaft Almaskamaras UK 215,09 189,00 K 26,09 0 215 +700013 Heimatgemeinde Elek UK 26,09 0,00 K 26,09 0 26 +7000 Summe Unterkonten zu HK 1.0010.700000 430,18 378,00 52,18 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0010 Unterabschnitt 1.0010 - Einnahmen 8.165,09 7.826,36 K 338,73 4.750 4.899 +

1.484 -1.0010 Unterabschnitt 1.0010 - Ausgaben K 1.106,16 829.625,67 829.659,20 K 1.072,63 813.490 38.670 + 830

22.535 - 822-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0010 - Ergebnis 821.460,58- 821.832,84- 808.740-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.00 - Einnahmen 8.165,09 7.826,36 K 338,73 4.750 4.899 +

1.484 -Abschnitt 1.00 - Ausgaben K 1.106,16 829.625,67 829.659,20 K 1.072,63 813.490 38.670 + 830

22.535 - 822-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.00 - Ergebnis 821.460,58- 821.832,84- 808.740-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0010 Gemeindeorgane Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0110 Rechnungsprüfungsamt

165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 7.906,83 7.906,83 6.600 1.307 +165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser 5.271,23 5.271,23 4.400 871 +165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 9.426,22 9.426,22 7.350 2.076 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 4.934,76 5.137,41 4.934,76 K 5.137,41 4.950 187 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich 5.664,00 5.664,00 5.500 164 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 14.621,08 14.621,08 10.100 4.521 +410000 Besoldung der Beamten 59.113,32 59.113,32 60.110 997 -414000 Vergütung der Beschäftigten 46.308,79 46.308,79 45.520 789 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 22.038,07 22.038,07 22.040 2 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 3.967,43 3.967,43 3.830 137 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 9.445,70 9.445,70 9.290 156 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 3.400,00 3.400,00 3.400454000 Beitrag Versorgungskasse für Beschäftigte 5,00 5,00 10 5 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 161,69 151,96 K 9,73 400 238 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 0,00 0,00 100 100 -563000 Aus- und Fortbildung 235,50 235,50 600 365 -631000 Umlage KIVBF 387,91 387,91 1.300 912 -650000 Bürobedarf 758,93 592,34 K 166,59 600 159 +651000 Bücher und Zeitschriften 192,10 192,10 100 92 +652000 Post- und Fernmeldegebühren 232,07 232,07 0 232 +654000 Dienstfahrten, Reisekosten 28,00 28,00 50 22 -679000 Innere Verrechnungen 27.794,08 27.794,08 30.900 3.106 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0110 Unterabschnitt 1.0110 - Einnahmen K 4.934,76 48.026,77 47.824,12 K 5.137,41 38.900 9.127 +1.0110 Unterabschnitt 1.0110 - Ausgaben 174.068,59 173.892,27 K 176,32 178.250 1.565 +

5.746 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0110 - Ergebnis 126.041,82- 126.068,15- 139.350-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.01 - Einnahmen K 4.934,76 48.026,77 47.824,12 K 5.137,41 38.900 9.127 +Abschnitt 1.01 - Ausgaben 174.068,59 173.892,27 K 176,32 178.250 1.565 +

5.746 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.01 - Ergebnis 126.041,82- 126.068,15- 139.350-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0110 Rechnungsprüfungsamt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0200 Hauptverwaltung

165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 11.685,60 7.021,80 K 4.663,80 8.100 3.586 +165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser 6.975,50 2.311,70 K 4.663,80 5.850 1.126 +165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 65.248,36 65.248,36 52.100 13.148 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 7.466,53 12.738,21 7.466,53 K 12.738,21 7.100 5.638 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich 2.747,02 2.613,30 K 133,72 650 2.097 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 448.300,69 448.300,69 371.850 76.451 +410000 Besoldung der Beamten 252.356,93 252.356,93 249.880 2.477 +414000 Vergütung der Beschäftigten 263.938,30 263.938,30 376.430 112.492 - 500-430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte K 230.886,19 340.631,86 322.141,48 K 249.376,57 331.010 9.622 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 21.492,51 21.492,51 22.470 977 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 52.227,35 52.227,35 130.040 77.813 -444100 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 44.218,20 44.218,20 0 44.218 +444110 Umlage zur Unfallvesicherung Angest.ellte UK 44.218,20 44.218,20 0 44.218 +4441 Summe Unterkonten zu HK 1.0200.444100 44.218,20 44.218,20 0450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte K 112.400,00 148.931,71 131.731,71 K 129.600,00 140.040 8.892 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 63,85- 63,85- 190 254 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 139,95 139,95 4.000 3.860 - 1.817-520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 4.206,06 4.206,06 5.500 1.294 -531500 Mieten 10.036,53 10.036,53 6.700 3.337 +550000 Haltung von Fahrzeugen 1.349,85 1.349,85 3.000 1.650 -563000 Aus- und Fortbildung K 720,00 20.716,29 21.278,49 K 157,80 17.000 3.716 +581000 Tagungen, Besichtigungen 33,92 33,92 500 466 - 262-631000 Umlage KIVBF 19.780,71 19.780,71 19.500 281 +640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 61.601,14 61.601,14 63.000 1.399 -650000 Bürobedarf 10.127,73 10.127,73 8.000 2.128 +651000 Bücher und Zeitschriften K 1.304,92 10.459,93 10.247,91 K 1.516,94 9.500 960 +652000 Post- und Fernmeldegebühren 856,30 856,30 700 156 +654000 Dienstfahrten, Reisekosten K 150,00 94,51 244,51 250 155 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 678,30 678,30 2.000 1.322 -658000 Sonstige Geschäftsausgaben 985,50 985,50 0 986 +661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 23.177,77 23.177,77 23.000 178 + 178668000 Vermischte Ausgaben 185,46 185,46 200 15 - 10-678000 Erstattung an übrige Bereiche K 317,70 7.076,34 7.394,04 16.000 8.924 -679000 Innere Verrechnungen 137.149,05 137.149,05 144.350 7.201 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0200 Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen K 7.466,53 547.695,38 532.962,38 K 22.199,53 445.650 102.045 +1.0200 Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben K 345.778,81 1.432.388,35 1.397.515,85 K 380.651,31 1.573.260 76.949 + 178

217.821 - 2.589-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis 884.692,97- 864.553,47- 1.127.610-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0200 Hauptverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0201 Amtsverwaltung Gauangelloch

140000 Mieten und Pachten 8.249,04 8.249,04 8.300 51 -150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.923,89 2.923,89 500 2.424 + 2.424-168000 Erstattung vom übrigen Bereich 1.560,00 1.560,00 2.500 940 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 413,76 413,76 700 286 -414000 Vergütung der Beschäftigten 38.882,65 38.882,65 38.940 57 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 3.330,84 3.330,84 3.290 41 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 7.819,97 7.819,97 7.890 70 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 5,50 5,50 20 15 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 2.669,78 2.669,78 4.000 1.330 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 477,07 4.917,05 4.266,12 K 1.128,00 1.400 3.517 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 174,93 174,93 900 725 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 96,00 96,00 200 104 -531500 Mieten 223,96 223,96 300 76 -540100 Heizung der Gebäude 4.854,87 4.854,87 8.000 3.145 -540200 Reinigung der Gebäude K 150,15 1.873,28 1.869,79 K 153,64 2.000 127 -540300 Beleuchtung der Gebäude 808,43 808,43 1.000 192 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 1.120,92 1.120,92 1.100 21 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 123,34 123,34 200 77 -540600 Wasser/ Abwasser 304,42 304,42 600 296 -550000 Haltung von Fahrzeugen 5.374,76 5.374,76 2.000 3.375 + 2.424561000 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0,00 100 100 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 14,72 14,72 14,72 K 14,72 0 15 + 15582000 Partnerschaften 0,00 0,00 500 500 -631000 Umlage KIVBF 467,30 431,30 K 36,00 600 133 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.005,91 5.005,91 5.500 494 -650000 Bürobedarf 20,96 20,96 250 229 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 78,54 952,19 1.013,24 K 17,49 1.000 48 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 31,25 31,25 0 31 +668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 100 100 -679000 Innere Verrechnungen 2.044,19 2.044,19 4.650 2.606 -679099 Verwaltung Gauangelloch UK 2.044,19 2.044,19 0 2.044 +6790 Summe Unterkonten zu HK 1.0201.679000 2.044,19 2.044,19 0700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.600,30 1.572,26 K 28,04 2.000 400 -700001 Partnerschaftskomitee Gauangelloch UK 1.600,30 1.572,26 K 28,04 0 1.600 +7000 Summe Unterkonten zu HK 1.0201.700000 1.600,30 1.572,26 28,04 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0201 Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen 13.146,69 13.146,69 12.000 2.424 + 2.424-

1.277 -1.0201 Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben K 720,48 82.717,52 82.060,11 K 1.377,89 86.540 7.000 + 2.439

10.822 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis 69.570,83- 68.913,42- 74.540-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0201 Amtsverwaltung Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0202 Amtsverwaltung St. Ilgen

140000 Mieten und Pachten 3.120,00 3.120,00 3.200 80 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich 122,36 122,36 200 78 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 319,00 319,00 350 31 -410000 Besoldung der Beamten 36.616,02 36.616,02 36.160 456 +414000 Vergütung der Beschäftigten 61.856,66 61.856,66 56.210 5.647 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 13.346,67 13.346,67 13.100 247 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 4.907,12 4.907,12 4.500 407 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 12.753,88 12.753,88 11.660 1.094 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 2.720,00 2.720,00 2.720454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 10,75 10,75 60 49 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 87,76 1.779,31 1.826,85 K 40,22 5.000 3.221 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 1.225,62 815,62 K 410,00 1.100 126 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 495,47 460,59 K 34,88 1.600 1.105 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 2.047,12 2.047,12 2.500 453 -531500 Mieten 3.270,67 3.270,67 3.400 129 -540100 Heizung der Gebäude 0,00 0,00 15.000 15.000 -540200 Reinigung der Gebäude 815,52 789,54 K 25,98 900 84 -540300 Beleuchtung der Gebäude 3.241,37 3.241,37 3.500 259 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 814,04 814,04 800 14 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 472,16 472,16 400 72 +540600 Wasser/ Abwasser 275,95 275,95 600 324 -550000 Haltung von Fahrzeugen 1.348,88 1.348,88 1.200 149 +578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 125,28 148,36 163,89 K 109,75 500 352 - 153-582000 Partnerschaften 139,49 139,49 2.000 1.861 -631000 Umlage KIVBF 467,30 431,30 K 36,00 900 433 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 24.344,27 24.344,27 25.900 1.556 -650000 Bürobedarf 747,32 747,32 1.000 253 -651000 Bücher und Zeitschriften 285,33 285,33 300 15 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 86,11 1.400,24 1.468,86 K 17,49 2.000 600 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 124,75 124,75 0 125 +668000 Vermischte Ausgaben 444,50 444,50 500 56 -679000 Innere Verrechnungen 23.851,50 23.851,50 22.850 1.002 +679099 Sonstige UK 23.851,50 23.851,50 0 23.852 +6790 Summe Unterkonten zu HK 1.0202.679000 23.851,50 23.851,50 0700000 Zuschüsse für laufende Zwecke K 121,64 1.731,08 1.852,72 2.000 269 -700001 Partnerschaftskomitee St.Ilgen UK K 121,64 1.731,08 1.852,72 0 1.731 +7000 Summe Unterkonten zu HK 1.0202.700000 121,64 1.731,08 1.852,72 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0202 Unterabschnitt 1.0202 - Einnahmen 3.561,36 3.561,36 3.750 189 -1.0202 Unterabschnitt 1.0202 - Ausgaben K 420,79 201.681,35 201.427,82 K 674,32 218.360 9.337 + 153-

26.016 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0202 - Ergebnis 198.119,99- 197.866,46- 214.610-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.02 - Einnahmen K 7.466,53 564.403,43 549.670,43 K 22.199,53 461.400 104.469 + 2.424-

1.466 -Abschnitt 1.02 - Ausgaben K 346.920,08 1.716.787,22 1.681.003,78 K 382.703,52 1.878.160 93.286 + 2.616

254.659 - 2.742-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.02 - Ergebnis 1.152.383,79- 1.131.333,35- 1.416.760-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0202 Amtsverwaltung St. Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0300 Finanzverwaltung

100000 Verwaltungsgebühren K 274,50 260,50 497,50 K 37,50 1.000 740 -130000 Einnahmen aus Verkauf K 2.149,20 9.660,12 9.187,02 K 2.622,30 10.000 340 -159000 Vermischte Einnahmen 0,81 0,81 0 1 +163000 Erst. für Ausgaben Zweckverbände u.dergl. K 2.800,00 2.800,00 2.800,00 K 2.800,00 2.800165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk K 13.172,92 43.521,03 56.693,95 46.100 2.579 -165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser K 13.226,58 53.171,14 66.397,72 75.250 22.079 -165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL K 12.838,20 10.194,19- 2.644,01 7.150 17.344 -165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 6.922,05 14.906,99 6.922,05 K 14.906,99 5.950 8.957 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 1.216,73 3.356,34 3.416,71 K 1.156,36 2.000 1.356 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 155.294,38 155.294,38 115.150 40.144 +261000 Säumnis- und Stundungszins maschinell K 138.545,02 47.006,81 61.418,57 K 124.133,26 35.000 12.007 +261100 Erstattungszinsen K 206,00- 0,00 0,00 K 206,00- 0261200 Nachzahlungszinsen K 5.709,00 46.254,00 48.858,05 K 3.104,95 15.000 31.254 +410000 Besoldung der Beamten 153.912,84 153.912,84 155.430 1.517 -414000 Vergütung der Beschäftigten 552.151,22 552.151,22 541.050 11.101 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 57.214,81 57.214,81 56.570 645 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 47.457,61 47.457,61 45.600 1.858 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 109.327,81 109.327,81 106.940 2.388 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 10.200,00 10.200,00 10.200454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 36,00 36,00 320 284 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 1.083,67 236,05 1.260,22 K 59,50 3.000 2.764 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 7.396,40 7.396,40 8.000 604 -531500 Mieten K 23,68 6.562,22 6.562,22 K 23,68 6.100 462 +550000 Haltung von Fahrzeugen 1.332,42 1.332,42 2.200 868 -563000 Aus- und Fortbildung K 46,50 3.435,51 3.464,21 K 17,80 3.600 164 -631000 Umlage KIVBF 40.011,47 34.231,88 K 5.779,59 40.200 189 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0,00 100 100 -650000 Bürobedarf 7.563,84 7.563,84 8.000 436 -651000 Bücher und Zeitschriften K 195,17 1.857,08 1.806,92 K 245,33 2.000 143 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 395,68 395,68 750 354 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 75,90 36,30 K 39,60 0 76 +655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 3.786,30 3.786,30 6.500 2.714 -658000 Sonstige Geschäftsausgaben K 28,01 1.860,54 1.854,60 K 33,95 2.500 639 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 165,00 165,00 200 35 -668000 Vermischte Ausgaben 1,25 1,25 100 99 -678000 Erstattung an übrige Bereiche 40.238,77 40.238,77 41.000 761 -679000 Innere Verrechnungen 264.144,23 264.144,23 251.000 13.144 +717000 Umlage an GPA 7.064,82 7.064,82 8.800 1.735 -842000 Veranlagungszinsen K 128,00- 14.502,00 14.566,00 K 192,00- 25.000 10.498 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0300 Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen K 196.648,20 366.037,93 414.130,77 K 148.555,36 315.400 93.719 +

43.081 -1.0300 Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben K 1.249,03 1.330.929,77 1.326.171,35 K 6.007,45 1.325.160 29.674 +

23.904 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis 964.891,84- 912.040,58- 1.009.760-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0300 Finanzverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0350 Liegenschaftsverwaltung

100100 Verw.Geb., Neg.-Att. ,Bodenrichtw.,Kopien K 156,00 7.995,00 8.229,00 K 78,00- 8.000 5 -150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.627,32 2.627,32 0 2.627 +165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 40,62 40,62 0 41 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder 40,63 0,00 K 40,63 200 159 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich 5.152,68 5.152,68 15.000 9.847 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 132.493,28 132.493,28 151.700 19.207 -410000 Besoldung der Beamten 139.885,91 139.885,91 96.910 42.976 +414000 Vergütung der Beschäftigten 148.987,84 148.987,84 224.070 75.082 -430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 50.517,90 50.517,90 33.190 17.328 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 11.903,38 11.903,38 18.480 6.577 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 27.183,60 27.183,60 44.650 17.466 -450000 Beihilfen und Unterstützung und dgl. 10.200,00 10.200,00 6.800 3.400 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 18,00 18,00 170 152 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 18,70 18,70 1.000 981 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 104,43 104,43 400 296 -531500 Mieten 1.256,47 1.256,47 900 356 +563000 Aus- und Fortbildung 1.813,50 1.735,25 K 78,25 1.500 314 +578000 Planungs-und Vermessungsaufwand K 2.677,50 4.590,04 7.267,54 3.000 1.590 + 1.590631000 Umlage KIVBF 2.057,68 2.057,68 3.700 1.642 -650000 Bürobedarf 955,53 955,53 1.100 144 -651000 Bücher und Zeitschriften 89,99 89,99 200 110 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 544,90 544,90 300 245 +654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 400 400 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten K 2.455,68 100.421,87 102.877,55 29.300 71.122 +658000 Sonstige Geschäftsausgaben 91,63 91,63 100 8 -668000 Vermischte Ausgaben 145,79 145,79 100 46 + 46679000 Innere Verrechnungen 81.737,37 81.737,37 60.400 21.337 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0350 Unterabschnitt 1.0350 - Einnahmen K 156,00 148.349,53 148.542,90 K 37,37- 174.900 2.668 +

29.218 -1.0350 Unterabschnitt 1.0350 - Ausgaben K 5.133,18 582.524,53 587.579,46 K 78,25 526.670 158.714 + 1.636

102.859 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis 434.175,00- 439.036,56- 351.770-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.03 - Einnahmen K 196.804,20 514.387,46 562.673,67 K 148.517,99 490.300 96.387 +

72.300 -Abschnitt 1.03 - Ausgaben K 6.382,21 1.913.454,30 1.913.750,81 K 6.085,70 1.851.830 188.388 + 1.636

126.763 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.03 - Ergebnis 1.399.066,84- 1.351.077,14- 1.361.530-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0350 Liegenschaftsverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0500 Standesamt und Ortsgericht

100000 Verwaltungsgebühren K 92,00 31.365,55 31.397,55 K 60,00 30.000 1.366 +165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 1.875,17 1.875,17 0 1.875 +410000 Besoldung der Beamten 67.060,36 67.060,36 98.640 31.580 -414000 Vergütung der Beschäftigten 16.716,93 16.716,93 0 16.717 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 25.395,14 25.395,14 36.400 11.005 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 1.423,15 1.423,15 0 1.423 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 3.395,94 3.395,94 0 3.396 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 6.800,00 6.800,00 9.180 2.380 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 2,50 2,50 0 3 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 1.500 1.500 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 1.805,72 1.805,72 2.000 194 -531500 Mieten 1.675,15 1.675,15 1.800 125 -563000 Aus- und Fortbildung K 8,06 1.843,89 1.851,95 1.100 744 +581000 Tagungen, Besichtigungen 308,42 308,42 500 192 -631000 Umlage KIVBF 10.780,90 8.742,65 K 2.038,25 9.300 1.481 +650000 Bürobedarf 2.019,95 2.019,95 3.000 980 -651000 Bücher und Zeitschriften K 204,20 929,35 1.133,55 1.100 171 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 2,43 0,00 K 2,43 50 48 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 200 200 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 110,00 110,00 150 40 -668000 Vermischte Ausgaben 48,64 48,64 50 1 -679000 Innere Verrechnungen 47.151,02 47.151,02 47.600 449 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0500 Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen K 92,00 33.240,72 33.272,72 K 60,00 30.000 3.241 +1.0500 Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben K 212,26 187.469,49 185.641,07 K 2.040,68 212.570 23.763 +

48.864 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis 154.228,77- 152.368,35- 182.570-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0500 Standesamt und Ortsgericht Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0520 Wahlen

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 500 500 -563000 Aus- und Fortbildung 470,50 406,00 K 64,50 400 71 +631000 Umlage KIVBF 983,25 983,25 800 183 +650000 Bürobedarf 4.001,77 4.001,77 2.000 2.002 +651000 Bücher und Zeitschriften 0,00 0,00 400 400 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 150 150 -668000 Vermischte Ausgaben K 26,09 0,00 26,09 1.000 1.000 -679100 Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe 0,00 0,00 1.100 1.100 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0520 Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen 0,00 0,00 01.0520 Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben K 26,09 5.455,52 5.417,11 K 64,50 6.350 2.256 +

3.150 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis 5.455,52- 5.417,11- 6.350-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.05 - Einnahmen K 92,00 33.240,72 33.272,72 K 60,00 30.000 3.241 +Abschnitt 1.05 - Ausgaben K 238,35 192.925,01 191.058,18 K 2.105,18 218.920 26.019 +

52.014 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.05 - Ergebnis 159.684,29- 157.785,46- 188.920-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0520 Wahlen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0610 Datenverarbeitungsstelle

130000 Einnahmen aus Verkauf 70,00 70,00 100 30 -165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 7.681,33 6.787,19 K 894,14 7.750 69 -165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser 5.601,14 4.707,00 K 894,14 6.400 799 -165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 12.230,68 9.869,51 K 2.361,17 13.100 869 -165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 993,23 1.715,79 993,23 K 1.715,79 850 866 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 90,02 80,00 110,02 K 60,00 2.000 1.920 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 329.016,52 329.016,52 308.400 20.617 +410000 Besoldung der Beamten 103.361,70 103.361,70 104.810 1.448 -414000 Vergütung der Beschäftigten 40.460,50 40.460,50 36.120 4.341 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 36.608,20 36.608,20 36.310 298 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 3.437,03 3.437,03 3.040 397 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 8.207,03 8.207,03 7.340 867 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 6.800,00 6.800,00 6.800454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 5,00 5,00 10 5 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 210,89 210,89 600 389 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV K 237,76 12.292,02 12.529,78 15.000 2.708 -531500 Mieten K 457,19- 1.394,72 937,53 1.600 205 -563000 Aus- und Fortbildung K 29,50 2.899,40 2.928,90 4.600 1.701 -631000 Umlage KIVBF K 964,01 45.808,13 42.383,13 K 4.389,01 58.000 12.192 -650000 Bürobedarf K 96,03 874,86 970,89 500 375 +651000 Bücher und Zeitschriften 426,90 426,90 500 73 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 161,93 1.781,64 1.863,67 K 79,90 2.000 218 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 400 400 -658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0,00 20.000 20.000 -668000 Vermischte Ausgaben 26,57 26,57 200 173 - 46-679000 Innere Verrechnungen 52.001,38 52.001,38 47.300 4.701 +682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 37.633,49 37.633,49 33.900 3.733 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 2.166,00 2.166,00 1.600 566 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0610 Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen K 1.083,25 356.395,46 351.553,47 K 5.925,24 338.600 21.482 +

3.687 -1.0610 Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben K 1.032,04 356.395,46 352.958,59 K 4.468,91 380.630 15.278 + 46-

39.513 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis 0,00 1.405,12- 42.030-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0610 Datenverarbeitungsstelle Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0640 Hausdruckerei und Archiv

130000 Einnahmen aus Verkauf K 3.241,90 2.600,98 5.653,74 K 189,14 4.000 1.399 -165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 7.867,98 0,00 K 7.867,98 5.650 2.218 +165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser 7.867,98 0,00 K 7.867,98 5.650 2.218 +165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 7.867,98 0,00 K 7.867,98 5.650 2.218 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder 0,00 0,00 1.050 1.050 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 220.081,58 220.081,58 204.600 15.482 +410000 Besoldung der Beamten 45.370,20 45.370,20 45.850 480 -414000 Vergütung der Beschäftigten 24.511,57 24.511,57 24.170 342 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 16.683,34 16.683,34 16.380 303 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 2.041,20 2.041,20 2.020 21 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 4.928,14 4.928,14 4.850 78 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 3.400,00 3.400,00 3.400454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 3,00 3,00 10 7 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 271,24 271,24 1.000 729 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 11.026,71 11.026,71 13.000 1.973 -531500 Mieten K 1.032,94 10.537,42 8.139,21 K 3.431,15 7.000 3.537 +540300 Beleuchtung der Gebäude 0,00 0,00 100 100 -540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 619,53 619,53 900 280 -540700 Bewirtschaftungskosten 8.832,65 8.832,65 8.400 433 +563000 Aus- und Fortbildung 120,75 120,75 0 121 +576000 Brandmeldeanlage 871,45 871,45 1.000 129 -650000 Bürobedarf K 395,05 2.506,76 2.374,83 K 526,98 1.500 1.007 +651000 Bücher und Zeitschriften K 9,60 249,00 249,00 K 9,60 100 149 +652000 Post- und Fernmeldegebühren 82,42 70,76 K 11,66 200 118 -679000 Innere Verrechnungen 113.777,12 113.777,12 106.700 7.077 +682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 417,00 417,00 600 183 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 37,00 37,00 100 63 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0640 Unterabschnitt 1.0640 - Einnahmen K 3.241,90 246.286,50 225.735,32 K 23.793,08 226.600 22.136 +

2.449 -1.0640 Unterabschnitt 1.0640 - Ausgaben K 1.437,59 246.286,50 243.744,70 K 3.979,39 237.280 13.068 +

4.061 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0640 - Ergebnis 0,00 18.009,38- 10.680-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0640 Hausdruckerei und Archiv Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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1.0650 Fernsprechdienst und Postversand

165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 739,27 392,83 K 346,44 1.400 661 -165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser 572,93 392,83 K 180,10 1.300 727 -165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 1.167,67 392,83 K 774,84 1.950 782 -165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 2.059,58 1.039,57 2.059,58 K 1.039,57 1.150 110 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 5.096,84 1.555,18 6.305,57 K 346,45 5.000 3.445 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 169.076,11 169.076,11 129.350 39.726 +414000 Vergütung der Beschäftigten 58.399,78 58.399,78 57.770 630 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 4.390,37 4.390,37 4.490 100 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 11.860,18 11.860,18 11.640 220 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 11,00 11,00 30 19 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 1.393,27 1.393,27 0 1.393 +520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 3.749,39 3.749,39 6.000 2.251 -531500 Mieten 10.759,71 10.759,71 12.000 1.240 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 607,06 607,06 600 7 +650000 Bürobedarf 443,75 443,75 500 56 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 2.822,50 51.286,55 51.641,73 K 2.467,32 55.000 3.713 -679000 Innere Verrechnungen 29.983,58 29.983,58 30.950 966 -682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.030,09 1.030,09 1.400 370 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 236,00 236,00 350 114 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0650 Unterabschnitt 1.0650 - Einnahmen K 7.156,42 174.150,73 178.619,75 K 2.687,40 140.150 39.726 +

5.725 -1.0650 Unterabschnitt 1.0650 - Ausgaben K 2.822,50 174.150,73 174.505,91 K 2.467,32 180.730 2.250 +

8.830 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0650 - Ergebnis 0,00 4.113,84 40.580-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0650 Fernsprechdienst und Postversand Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0660 Verwaltungsgebäude

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.464,50 5.464,50 5.300 165 +140000 Mieten und Pachten K 52,03 3.144,00 3.046,41 K 149,62 4.500 1.356 -150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen K 4.281,76 445,65 4.281,76 K 445,65 0 446 + 446-165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 46,89 0,00 K 46,89 50 3 -165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder 46,89 0,00 K 46,89 300 253 -166000 Erstattung von privaten Unternehmen K 40.802,26 41.024,71 40.802,26 K 41.024,71 42.000 975 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 880.482,21 880.482,21 738.100 142.382 +174600 Zuweisungen vom öff. Bereich (AFG u.a.) 2.905,20 2.905,20 0 2.905 +414000 Vergütung der Beschäftigten 128.558,06 128.558,06 126.290 2.268 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 8.223,85 8.223,85 7.640 584 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 25.638,17 25.638,17 25.190 448 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 20,25 20,25 70 50 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 3.142,19 8.712,59 11.680,67 K 174,11 18.000 9.287 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 1.271,00 5.513,71 6.139,71 K 645,00 3.600 1.914 + 446520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 881,94 881,94 2.500 1.618 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV K 132,25 0,00 132,25 0531000 Miete KCL 262.347,96 262.347,96 260.000 2.348 +540000 Nebenkosten KCL 75.559,37 75.559,37 75.000 559 +540100 Heizung der Gebäude K 1.430,00 19.445,46 20.881,42 K 5,96- 8.000 11.445 +540200 Reinigung der Gebäude K 2.557,57 31.622,55 31.533,98 K 2.646,14 40.000 8.377 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 5.698,48 66.810,51 71.898,76 K 610,23 80.000 13.189 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 7.541,20 7.541,20 7.400 141 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall K 2.905,74 17.950,09 13.419,32 K 7.436,51 15.000 2.950 +540600 Wasser/ Abwasser K 77,01- 973,06 882,99 K 13,06 1.400 427 -561000 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0,00 100 100 -576000 Brandmeldeanlage K 2,75 1.929,32 1.929,43 K 2,64 5.000 3.071 - 99-578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 2.282,51 2.617,21 2.617,91 K 2.281,81 2.500 117 + 117631000 Umlage KIVBF K 17,22 59,94 62,04 K 15,12 100 40 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 142,80 142,80 150 7 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 1.977,49 1.713,59 K 263,90 1.500 477 +658000 Sonstige Geschäftsausgaben 147,75 0,00 K 147,75 0 148 +679000 Innere Verrechnungen 184.181,77 184.181,77 41.200 142.982 +681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 68.447,00 68.447,00 68.500 53 -682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.393,00 1.393,00 1.400 7 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 12.865,00 12.865,00 13.500 635 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0660 Unterabschnitt 1.0660 - Einnahmen K 45.136,05 933.560,05 936.982,34 K 41.713,76 790.250 145.898 + 446-

2.588 -1.0660 Unterabschnitt 1.0660 - Ausgaben K 19.362,70 933.560,05 938.692,44 K 14.230,31 804.040 166.382 + 563

36.862 - 99-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0660 - Ergebnis 0,00 1.710,10- 13.790-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0660 Verwaltungsgebäude Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0661 Neues Verwaltungsgebäude

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 975,15 975,15 0 975 +576000 Brandmeldeanlage 99,40 29,61 K 69,79 0 99 + 99578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel 208,10 12,70 K 195,40 0 208 + 208652000 Post- und Fernmeldegebühren 43,62 12,67 K 30,95 0 44 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0661 Unterabschnitt 1.0661 - Einnahmen 0,00 0,00 01.0661 Unterabschnitt 1.0661 - Ausgaben 1.326,27 1.030,13 K 296,14 0 1.326 + 308________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.0661 - Ergebnis 1.326,27- 1.030,13- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.06 - Einnahmen K 56.617,62 1.710.392,74 1.692.890,88 K 74.119,48 1.495.600 229.242 + 446-

14.449 -Abschnitt 1.06 - Ausgaben K 24.654,83 1.711.719,01 1.710.931,77 K 25.442,07 1.602.680 198.305 + 870

89.266 - 145-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.06 - Ergebnis 1.326,27- 18.040,89- 107.080-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0661 Neues Verwaltungsgebäude Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

159000 Vermischte Einnahmen 0,00 0,00 400 400 -165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 312,53 312,53 0 313 +165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser 312,53 312,53 0 313 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder 1.250,11 0,00 K 1.250,11 0 1.250 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 11.918,84 11.918,84 0 11.919 +410000 Besoldung der Beamten 19.884,10 19.884,10 19.830 54 +414000 Vergütung der Beschäftigten 28.682,25 28.682,25 28.910 228 -430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 7.012,94 7.012,94 6.890 123 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 2.695,14 2.695,14 2.440 255 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 5.554,88 5.554,88 5.620 65 -450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 1.598,00 1.598,00 1.600 2 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 3,00 3,00 20 17 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 121,74 121,74 500 378 - 22-561000 Dienst- und Schutzkleidung 21,58 21,58 0 22 + 22563000 Aus- und Fortbildung 880,44 854,46 K 25,98 1.500 620 -565000 Betriebsausflug und Betriebsfeiern K 163,59 5.313,99 4.945,68 K 531,90 6.500 1.186 -650000 Bürobedarf K 89,52- 57,85 689,11 K 720,78- 200 142 -651000 Bücher und Zeitschriften 1.844,10 1.844,10 1.200 644 +652000 Post- und Fernmeldegebühren 35,69 35,69 500 464 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 9.786,90 9.786,90 15.000 5.213 -668000 Vermischte Ausgaben K 15,00 2.425,36 2.361,40 K 78,96 2.000 425 + 500679000 Innere Verrechnungen 10.332,96 10.332,96 3.050 7.283 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.0800 Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen 13.794,01 12.543,90 K 1.250,11 400 13.794 +

400 -1.0800 Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben K 89,07 96.250,92 96.423,93 K 83,94- 95.760 8.806 + 522

8.315 - 22-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis 82.456,91- 83.880,03- 95.360-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.08 - Einnahmen 13.794,01 12.543,90 K 1.250,11 400 13.794 +

400 -Abschnitt 1.08 - Ausgaben K 89,07 96.250,92 96.423,93 K 83,94- 95.760 8.806 + 522

8.315 - 22-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.08 - Ergebnis 82.456,91- 83.880,03- 95.360-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.0 - Einnahmen K 265.915,11 2.892.410,22 2.906.702,08 K 251.623,25 2.521.350 461.159 + 2.870-

90.098 -Einzelplan 1.0 - Ausgaben K 379.390,70 6.634.830,72 6.596.719,94 K 417.501,48 6.639.090 555.039 + 6.474

559.298 - 3.731-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.0 - Ergebnis 3.742.420,50- 3.690.017,86- 4.117.740-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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1.1110 Ordnungsamt

100100 Verwaltungsgebühren K 3.844,27 286.081,20 285.266,15 K 4.659,32 280.000 6.081 +111000 Verwarnungsgeld K 28.373,02 593.038,88 574.817,99 K 46.593,91 500.000 93.039 + 20.000-113000 Verw.-Geb. Führungsz./ Fischereischeine 22.087,70 22.087,70 23.000 912 -161100 Verwaltungskostenpauschale Asyl 2.970,00 2.160,00 K 810,00 0 2.970 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 3.146,92 6.607,70 3.908,13 K 5.846,49 6.000 608 +168100 Kosten Wiedereinweisung 0,00 0,00 2.500 2.500 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 4.551,01 4.551,01 3.250 1.301 +174400 Zuweisungen vom öff. Bereich (AFG u.a.) 10.586,29 10.586,29 0 10.586 +

-Besch.Verbot-410000 Besoldung der Beamten 332.046,75 332.046,75 344.940 12.893 -414000 Vergütung der Beschäftigten 675.751,38 675.751,38 665.490 10.261 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 123.973,08 123.973,08 125.800 1.827 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 59.521,32 59.521,32 55.910 3.611 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 136.675,66 136.675,66 134.850 1.826 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 23.120,00 23.120,00 24.140 1.020 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 6.482,24 6.482,24 340 6.142 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 1.559,79 5.600,74 7.160,53 13.000 7.399 - 1.093-520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 8.514,48 8.514,48 10.000 1.486 -531500 Mieten 103.884,90 103.884,90 75.000 28.885 + 20.000550000 Haltung von Fahrzeugen 4.353,68 4.353,68 11.000 6.646 -561000 Dienst- und Schutzkleidung 2.140,80 2.140,80 2.500 359 -563000 Aus- und Fortbildung K 342,00 6.372,72 6.593,49 K 121,23 9.000 2.627 -578000 Maßnahmen der Ortspolizei 13.502,33 13.469,47 K 32,86 12.000 1.502 + 1.502581000 Tagungen, Besichtigungen 230,86 230,86 450 219 -601000 Kosten Wiedereinweisung 0,00 0,00 2.500 2.500 -631000 Umlage KIVBF K 1.996,58 101.931,65 103.928,23 102.500 568 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.992,10 6.992,10 6.000 992 +650000 Geschäftsausgaben K 45,78 144.635,57 144.681,35 145.000 364 -651000 Bücher und Zeitschriften K 292,17 3.564,41 3.856,58 3.500 64 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 2.956,47 29.430,98 32.387,45 32.000 2.569 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 538,52 538,52 400 139 +655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 660,24 660,24 9.000 8.340 -658000 Sonstige Geschäftsausgaben 230,63 230,63 0 231 +661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 262,00 262,00 300 38 -668000 Vermischte Ausgaben 163,00 163,00 100 63 + 63670000 Erstattung Verw.- u. Betriebsaufwand Bund 9.638,86 9.638,86 10.000 361 - 240-671000 Erstattung Verw.- u. Betriebsaufwand Land 3.400,00 3.400,00 3.000 400 + 400678000 Erstattung an übrige Bereiche 13.365,00 13.365,00 16.000 2.635 - 589-679000 Innere Verrechnungen 329.468,60 329.468,60 335.500 6.031 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1110 Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen K 35.364,21 925.922,78 903.377,27 K 57.909,72 814.750 114.585 + 20.000-

3.412 -1.1110 Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben K 7.192,79 2.146.452,50 2.153.491,20 K 154,09 2.150.220 54.116 + 21.965

57.884 - 1.923-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis 1.220.529,72- 1.250.113,93- 1.335.470-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1110 Ordnungsamt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.1140 Grundbucheinsichtsstelle

100100 Verwaltungsgebühren K 2,00- 2,00 0,00 0 2 +631000 Umlage KIVBF K 0,64 2,16 2,26 K 0,54 0 2 +679000 Innere Verrechnungen 796,60 796,60 4.600 3.803 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1140 Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen K 2,00- 2,00 0,00 0 2 +1.1140 Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben K 0,64 798,76 798,86 K 0,54 4.600 2 +

3.803 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis 796,76- 798,86- 4.600-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.11 - Einnahmen K 35.362,21 925.924,78 903.377,27 K 57.909,72 814.750 114.587 + 20.000-

3.412 -Abschnitt 1.11 - Ausgaben K 7.193,43 2.147.251,26 2.154.290,06 K 154,63 2.154.820 54.119 + 21.965

61.687 - 1.923-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.11 - Ergebnis 1.221.326,48- 1.250.912,79- 1.340.070-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1140 Grundbucheinsichtsstelle Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.1200 Umweltamt

100100 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 500 500 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 11,43 11,43 0 11 +171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 107.354,92 107.354,92 192.250 84.895 -414000 Vergütung der Beschäftigten 13.017,00 13.017,00 13.310 293 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 1.115,35 1.115,35 1.140 25 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 2.658,79 2.658,79 2.750 91 -454000 Beihilfen und Unterstützung Beschäftigte 1,50 1,50 40 39 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 0,00 0,00 600 600 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 100 100 -563000 Aus- und Fortbildung 0,00 0,00 800 800 -577000 Betriebsaufwand 0,00 0,00 100 100 -577200 Altlasten 139.786,03 139.786,03 327.300 187.514 -577300 Umwelttag 0,00 0,00 1.000 1.000 -577400 Pflege Naturdenkmal 2.189,55 2.189,55 6.500 4.310 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.708,57 5.708,57 5.800 91 -650000 Bürobedarf 0,00 0,00 100 100 -651000 Bücher und Zeitschriften 0,00 0,00 100 100 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 50 50 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 100 100 -668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 100 100 - 63-679000 Innere Verrechnungen 602,35 602,35 100 502 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1200 Unterabschnitt 1.1200 - Einnahmen 107.366,35 107.366,35 192.750 11 +

85.395 -1.1200 Unterabschnitt 1.1200 - Ausgaben 165.079,14 165.079,14 359.990 502 + 63-

195.413 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.1200 - Ergebnis 57.712,79- 57.712,79- 167.240-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1200 Umweltamt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.1201 Klimaschutz

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 11.700 11.700 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1201 Unterabschnitt 1.1201 - Einnahmen 0,00 0,00 01.1201 Unterabschnitt 1.1201 - Ausgaben 0,00 0,00 11.700 11.700 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.1201 - Ergebnis 0,00 0,00 11.700-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.12 - Einnahmen 107.366,35 107.366,35 192.750 11 +

85.395 -Abschnitt 1.12 - Ausgaben 165.079,14 165.079,14 371.690 502 + 63-

207.113 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.12 - Ergebnis 57.712,79- 57.712,79- 178.940-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1201 Klimaschutz Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.1310 Freiwillige Feuerwehr Leimen

140000 Mieten und Pachten 12,24 12,24 100 88 -150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0,00 0,00 500 500 -165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 209,66 209,66 250 40 -165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 740,67 740,67 350 391 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 73,29 81,12 73,29 K 81,12 2.050 1.969 -168000 Erst. v. übrigen Bereich/ öffentl.rechtl. K 2.249,10 9.683,43 8.403,53 K 3.529,00 5.000 4.683 +168100 Erst. v. übrigen Bereich/ privatrechtl. K 542,00 1.480,50 1.542,50 K 480,00 2.000 520 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 6.365,60 6.365,60 5.150 1.216 +171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 5.905,00 5.905,00 6.200 295 -174500 Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff SGB XII 10.779,84 10.779,84 0 10.780 +174600 Zuweisungen vom öff. Bereich (AFG u.a.) K 4.794,00 4.794,00 9.588,00 0 4.794 +277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 30.265,00 30.265,00 23.400 6.865 +400000 Ehrenamtliche Tätigkeit 13.898,61 13.898,61 3.390 10.509 +410000 Besoldung der Beamten 67.114,44 67.114,44 58.120 8.994 +414000 Vergütung der Beschäftigten 76.236,99 76.236,99 85.420 9.183 -430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 19.924,86 19.924,86 19.930 5 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 6.451,75 6.451,75 7.210 758 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 15.396,84 15.396,84 17.370 1.973 -450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 3.334,00 3.334,00 3.400 66 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 125,30 125,30 40 85 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 241,97 24.485,21 23.025,61 K 1.701,57 14.200 10.285 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 0,00 0,00 13.100 13.100 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 303,91 25.140,58 25.100,00 K 344,49 20.000 5.141 +520100 Reparaturen und Wartung K 179,93 15.988,94 16.168,87 11.000 4.989 +520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 1.323,99 1.038,39 K 285,60 1.000 324 +531500 Mieten 380,64 380,64 500 119 -540100 Heizung der Gebäude K 241,00 13.675,23 13.916,23 25.000 11.325 -540200 Reinigung der Gebäude 0,00 0,00 1.000 1.000 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 1.207,20 15.074,77 13.792,55 K 2.489,42 10.000 5.075 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 2.226,72 2.226,72 2.200 27 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 1.066,67 1.013,71 K 52,96 1.100 33 -540600 Wasser/ Abwasser K 3.328,57- 1.667,53 1.867,57- K 206,53 3.100 1.432 -550000 Haltung von Fahrzeugen K 11.253,91 29.029,00 39.048,29 K 1.234,62 44.000 14.971 -561000 Dienst- und Schutzkleidung K 443,03 17.016,01 17.459,04 19.000 1.984 -563000 Aus- und Fortbildung K 829,43 5.330,32 5.781,75 K 378,00 9.000 3.670 -575000 Betriebsaufwand 752,52 542,37 K 210,15 1.200 447 - 29-576000 Brandmeldeanlage 344,18 344,18 500 156 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 337,50 216,18 337,50 K 216,18 500 284 - 34-631000 Umlage KIVBF K 35,30 432,00 431,30 K 36,00 500 68 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.431,77 4.431,77 4.400 32 +650000 Bürobedarf K 504,75 781,35 1.286,10 500 281 +651000 Bücher und Zeitschriften 2.168,35 1.939,35 K 229,00 2.400 232 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 108,12 4.572,84 4.449,39 K 231,57 4.000 573 +655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 373,54 373,54 2.000 1.626 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 803,10 803,10 1.000 197 -668000 Vermischte Ausgaben 1.151,18 1.151,18 3.000 1.849 - 251-678000 Ersatz für Einsatzzeiten K 6.347,75 6.757,48 6.659,73 K 6.445,50 9.000 2.243 -679000 Innere Verrechnungen 44.603,40 44.603,40 29.350 15.253 +679099 Sonstige UK 44.603,40 44.603,40 0 44.603 +6790 Summe Unterkonten zu HK 1.1310.679000 44.603,40 44.603,40 0681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 38.312,00 38.312,00 38.400 88 -

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1310 Freiwillige Feuerwehr Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 69.354,72 69.354,72 68.900 455 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 30.470,00 30.470,00 31.350 880 -700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0,00 0,00 100 100 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1310 Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen K 7.658,39 70.317,06 73.885,33 K 4.090,12 45.000 28.729 +

3.411 -1.1310 Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben K 18.705,23 560.413,01 565.056,65 K 14.061,59 566.180 62.023 + 313-

67.790 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis 490.095,95- 491.171,32- 521.180-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1310 Freiwillige Feuerwehr Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.1311 Freiwillige Feuerwehr St.Ilgen

150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0,00 0,00 500 500 -168000 Erst. v. übrigen Bereich/ öffentl.rechtl. K 245,56 716,30 961,86 900 184 -168100 Erst. v. übrigen Bereich/ privatrechtl. K 69,00 0,00 69,00 500 500 -171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 3.698,00 3.698,00 4.000 302 -277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 12.803,00 12.803,00 12.900 97 -400000 Ehrenamtliche Tätigkeit 7.740,61 7.740,61 2.470 5.271 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 113,30 113,30 0 113 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 2.523,04 2.523,04 3.000 477 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 58,55 0,00 58,55 0520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 7.283,20 7.283,20 4.000 3.283 +520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 442,25 323,25 K 119,00 500 58 -540100 Heizung der Gebäude 0,00 0,00 6.000 6.000 -540200 Reinigung der Gebäude K 128,63 1.330,08 1.347,87 K 110,84 3.500 2.170 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 304,79 2.775,00 3.079,79 3.000 225 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 628,85 628,85 650 21 -540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 1.120,66 1.162,36 K 41,70- 1.000 121 +540600 Wasser/ Abwasser 0,00 0,00 600 600 -550000 Haltung von Fahrzeugen K 8.762,97 17.571,43 24.280,37 K 2.054,03 18.000 429 -561000 Dienst- und Schutzkleidung 10.035,31 10.035,31 12.000 1.965 - 254-563000 Aus- und Fortbildung K 538,07 1.489,89 1.880,96 K 147,00 5.500 4.010 -575000 Betriebsaufwand 125,20 125,20 100 25 + 25578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 48,83 49,76 48,83 K 49,76 150 100 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.516,21 2.516,21 2.600 84 -650000 Bürobedarf K 234,28 38,48 272,76 200 162 -651000 Bücher und Zeitschriften 0,00 0,00 100 100 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 4,52 1.269,82 1.255,44 K 18,90 1.500 230 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 354,00 354,00 550 196 -668000 Vermischte Ausgaben 779,82 779,82 2.500 1.720 -678000 Ersatz für Einsatzzeiten K 3.093,33 3.413,68 3.305,09 K 3.201,92 5.000 1.586 -679000 Innere Verrechnungen 15.473,50 15.473,50 13.950 1.524 +681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 20.287,00 20.287,00 20.300 13 -682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 41.769,50 41.769,50 44.300 2.531 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 12.624,00 12.624,00 12.900 276 -700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0,00 0,00 100 100 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1311 Unterabschnitt 1.1311 - Einnahmen K 314,56 17.217,30 17.531,86 18.800 1.583 -1.1311 Unterabschnitt 1.1311 - Ausgaben K 13.173,97 151.754,59 159.268,81 K 5.659,75 164.470 10.336 + 25

23.052 - 254-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.1311 - Ergebnis 134.537,29- 141.736,95- 145.670-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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1.1312 Freiwillige Feuerwehr Gauangelloch

168000 Erst. v. übrigen Bereich/ öffentl.rechtl. 574,23 574,23 100 474 +168100 Erst. v. übrigen Bereich/ privatrechtl. 1.124,90 1.124,90 0 1.125 +171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 2.959,00 2.959,00 2.600 359 +277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 533,00 533,00 600 67 -400000 Ehrenamtliche Tätigkeit 6.683,17 6.683,17 2.530 4.153 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 956,55 5.612,78 5.829,86 K 739,47 10.000 4.387 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 2.242,40 2.242,40 3.000 758 -520100 Reparaturen und Wartung 80,31 80,31 0 80 +520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 223,29 151,89 K 71,40 500 277 -531500 Mieten 219,05 219,05 300 81 -540100 Heizung der Gebäude 4.172,11 4.172,11 3.000 1.172 +540200 Reinigung der Gebäude K 119,88 1.495,70 1.492,91 K 122,67 1.500 4 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 96,89 1.366,10 1.596,89 K 133,90- 1.400 34 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 559,77 559,77 550 10 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 295,83 295,23 K 0,60 400 104 -540600 Wasser/ Abwasser K 14,52- 367,03 210,48 K 142,03 300 67 +550000 Haltung von Fahrzeugen K 1.913,14 2.977,74 4.758,48 K 132,40 6.000 3.022 -561000 Dienst- und Schutzkleidung 6.254,06 6.254,06 6.000 254 + 254563000 Aus- und Fortbildung K 1.068,41 4.151,49 5.219,90 1.900 2.251 +575000 Betriebsaufwand 53,65 53,65 50 4 + 4578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 14,72 33,68 14,72 K 33,68 0 34 + 34640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.109,05 1.109,05 1.100 9 +650000 Bürobedarf K 78,10 35,06 113,16 300 265 -651000 Bücher und Zeitschriften 0,00 0,00 100 100 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 2,26 978,29 980,55 1.100 122 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 279,50 279,50 400 121 -668000 Vermischte Ausgaben K 20,00 470,75 340,75 K 150,00 150 321 + 321678000 Ersatz für Einsatzzeiten K 558,92 1.128,64 621,83 K 1.065,73 2.000 871 - 70-679000 Innere Verrechnungen 9.830,86 9.830,86 8.000 1.831 +681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 27.933,00 27.933,00 28.000 67 -682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 8.889,01 8.889,01 8.800 89 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 13.914,00 13.914,00 13.900 14 +700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0,00 0,00 100 100 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1312 Unterabschnitt 1.1312 - Einnahmen 5.191,13 5.191,13 3.300 1.958 +

67 -1.1312 Unterabschnitt 1.1312 - Ausgaben K 4.814,35 101.356,32 103.846,59 K 2.324,08 101.380 10.289 + 612

10.313 - 70-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.1312 - Ergebnis 96.165,19- 98.655,46- 98.080-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1312 Freiwillige Feuerwehr Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.1330 Zentrale Schlauchwerkstatt

112100 Leistungen Schlauchwerkstatt K 4.669,55 0,00 4.669,55 11.200 11.200 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich 15.711,95 15.307,60 K 404,35 0 15.712 +414000 Vergütung der Beschäftigten 32.256,19 32.256,19 32.250 6 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 2.702,98 2.702,98 2.720 17 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 6.483,75 6.483,75 6.530 46 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 6,50 6,50 20 14 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 707,86 1.385,04 2.092,90 2.800 1.415 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 0,00 0,00 500 500 -550000 Haltung von Fahrzeugen 1.167,65 1.167,65 1.000 168 +561000 Dienst- und Schutzkleidung K 890,43 1.503,55 2.393,98 2.000 496 -563000 Aus- und Fortbildung 39,42 39,42 3.000 2.961 -575000 Betriebsaufwand K 144,23 4.407,91 4.552,14 5.000 592 -650000 Bürobedarf 0,00 0,00 50 50 -651000 Bücher und Zeitschriften 49,06 49,06 150 101 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 3,40 56,26 59,66 100 44 -679000 Innere Verrechnungen 4.973,60 4.973,60 2.400 2.574 +682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 378,00 378,00 550 172 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 49,00 49,00 100 51 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1330 Unterabschnitt 1.1330 - Einnahmen K 4.669,55 15.711,95 19.977,15 K 404,35 11.200 15.712 +

11.200 -1.1330 Unterabschnitt 1.1330 - Ausgaben K 1.745,92 55.458,91 57.204,83 59.170 2.747 +

6.459 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.1330 - Ergebnis 39.746,96- 37.227,68- 47.970-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.13 - Einnahmen K 12.642,50 108.437,44 116.585,47 K 4.494,47 78.300 46.399 +

16.261 -Abschnitt 1.13 - Ausgaben K 38.439,47 868.982,83 885.376,88 K 22.045,42 891.200 85.395 + 637

107.613 - 637-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.13 - Ergebnis 760.545,39- 768.791,41- 812.900-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1330 Zentrale Schlauchwerkstatt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.1410 Katastrophenschutz

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 29,49 29,49 2.000 1.971 -631000 Umlage KIVBF 600,00 600,00 600650000 Bürobedarf 0,00 0,00 300 300 -651000 Bücher und Zeitschriften 0,00 0,00 100 100 -679000 Innere Verrechnungen 0,00 0,00 1.100 1.100 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.1410 Unterabschnitt 1.1410 - Einnahmen 0,00 0,00 01.1410 Unterabschnitt 1.1410 - Ausgaben 629,49 629,49 4.100 3.471 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.1410 - Ergebnis 629,49- 629,49- 4.100-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.14 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.14 - Ausgaben 629,49 629,49 4.100 3.471 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.14 - Ergebnis 629,49- 629,49- 4.100-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.1 - Einnahmen K 48.004,71 1.141.728,57 1.127.329,09 K 62.404,19 1.085.800 160.997 + 20.000-

105.069 -Einzelplan 1.1 - Ausgaben K 45.632,90 3.181.942,72 3.205.375,57 K 22.200,05 3.421.810 140.016 + 22.603

379.884 - 2.623-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.1 - Ergebnis 2.040.214,15- 2.078.046,48- 2.336.010-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1410 Katastrophenschutz Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.2000 Schulverwaltung

169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 90.160,88 90.160,88 89.350 811 +410000 Besoldung der Beamten 49.498,74 49.498,74 50.020 521 -414000 Vergütung der Beschäftigten 60.189,71 60.189,71 47.180 13.010 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 18.493,40 18.493,40 18.150 343 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 5.258,55 5.258,55 3.980 1.279 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 12.040,74 12.040,74 9.590 2.451 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 3.400,00 3.400,00 3.400454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 6,66 6,66 20 13 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 50 50 -679000 Innere Verrechnungen 13.436,73 13.436,73 8.500 4.937 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.2000 Unterabschnitt 1.2000 - Einnahmen 90.160,88 90.160,88 89.350 811 +1.2000 Unterabschnitt 1.2000 - Ausgaben 162.324,53 162.324,53 140.890 22.019 +

585 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.2000 - Ergebnis 72.163,65- 72.163,65- 51.540-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.20 - Einnahmen 90.160,88 90.160,88 89.350 811 +Abschnitt 1.20 - Ausgaben 162.324,53 162.324,53 140.890 22.019 +

585 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.20 - Ergebnis 72.163,65- 72.163,65- 51.540-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2000 Schulverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.2110 Schlossbergschule Gauangelloch

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.110,31 1.110,31 0 1.110 +150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0,00 0,00 100 100 -177100 Spenden 25,00 25,00 0 25 + 25-414000 Vergütung der Beschäftigten 29.875,61 29.875,61 29.700 176 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 2.580,41 2.580,41 2.510 70 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 5.995,60 5.995,60 6.020 24 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 5,50 5,50 20 15 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 13.731,34 13.731,34 13.000 731 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 2.378,92 7.683,39 7.224,76 K 2.837,55 2.900 4.783 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 89,64 4.087,29 4.102,88 K 74,05 3.000 1.087 + 25520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 2.769,82 2.721,94 K 47,88 4.500 1.730 -531500 Mieten 3.116,04 3.116,04 3.700 584 -540100 Heizung der Gebäude 4.784,11 4.784,11 8.000 3.216 -540200 Reinigung der Gebäude K 1.558,90 18.904,83 18.870,00 K 1.593,73 21.000 2.095 -540300 Beleuchtung der Gebäude 4.159,16 4.084,48 K 74,68 3.500 659 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 3.043,85 3.043,85 3.000 44 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 1.098,56 1.098,56 1.000 99 +540600 Wasser/ Abwasser 3.139,75 3.139,75 3.100 40 +561000 Dienst- und Schutzkleidung 19,90 19,90 100 80 -563000 Aus- und Fortbildung 28,60 28,60 100 71 -576000 Brandmeldeanlage 2.054,62 2.054,62 3.200 1.145 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 53,91 840,56 120,83 K 773,64 1.000 159 -591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.127,77 2.066,12 K 61,65 5.500 3.372 -591100 Verkehrserziehung 659,28 659,28 800 141 -592000 Lernmittel K 4,80 5.335,03 5.323,40 K 16,43 6.000 665 -594200 Landschulheim, Feiern u.a. K 25,98 549,34 500,92 K 74,40 1.000 451 -631000 Umlage KIVBF 467,30 431,30 K 36,00 500 33 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 103,20 103,20 100 3 +650000 Bürobedarf 299,93 286,68 K 13,25 1.200 900 -651000 Bücher und Zeitschriften 1.165,93 1.159,93 K 6,00 1.200 34 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 84,59 1.944,20 1.922,49 K 106,30 2.000 56 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 50 50 -668000 Vermischte Ausgaben K 47,13 328,95 293,55 K 82,53 750 421 -679000 Innere Verrechnungen 15.338,68 15.338,68 200 15.139 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.2110 Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen 1.135,31 1.135,31 100 1.135 + 25-

100 -1.2110 Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben K 4.243,87 136.238,55 134.684,33 K 5.798,09 128.650 22.831 + 25

15.243 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis 135.103,24- 133.549,02- 128.550-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2110 Schlossbergschule Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.2111 Turmschule Leimen

150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.139,67 1.139,67 800 340 + 340-168000 Erstattung vom übrigen Bereich 4.861,47 4.861,47 0 4.861 + 613-177100 Spenden 3.277,05 3.277,05 0 3.277 + 3.277-414000 Vergütung der Beschäftigten 84.080,95 84.080,95 75.790 8.291 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 7.847,30 7.847,30 6.380 1.467 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 17.116,40 17.116,40 15.530 1.586 +454000 Beihilfen und Unterstützung Beschäftigte 46,50 46,50 30 17 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 5.794,86 39.360,02 45.154,88 20.000 19.360 + 3.592510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 154,56 4.550,46 4.151,77 K 553,25 5.000 450 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 2.617,09 2.603,35 K 13,74 6.000 3.383 - 25520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 7.887,89 7.887,89 6.000 1.888 +531500 Mieten 10.428,75 10.428,75 7.400 3.029 +540100 Heizung der Gebäude K 1.430,00 20.197,50 21.627,50 37.000 16.803 -540200 Reinigung der Gebäude K 4.914,70 61.645,04 61.615,28 K 4.944,46 67.000 5.355 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 838,99 10.386,24 11.225,23 20.000 9.614 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 11.085,97 11.085,97 10.800 286 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall K 202,70 3.960,33 4.163,03 3.600 360 +540600 Wasser/ Abwasser 40.672,53 40.672,53 14.000 26.673 +561000 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0,00 200 200 -563000 Aus- und Fortbildung 193,00 193,00 150 43 +576000 Brandmeldeanlage 2.494,74 2.494,74 4.300 1.805 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 1.756,15 3.423,28 1.937,91 K 3.241,52 4.000 577 - 212-582000 Partnerschaften 0,00 0,00 200 200 -591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 8.721,75 8.601,75 K 120,00 10.000 1.278 - 600-591100 Verkehrserziehung 2.098,00 2.098,00 3.000 902 - 23-592000 Lernmittel 16.212,51 16.212,51 15.000 1.213 + 1.213594200 Landschulheim, Feiern u.ä. 1.749,95 1.749,95 3.000 1.250 -594300 Hauswirtschaft/ Werken 5.096,20 5.044,00 K 52,20 6.000 904 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 351,51 351,51 300 52 +650000 Bürobedarf K 41,65 4.556,53 4.598,18 3.500 1.057 +651000 Bücher und Zeitschriften K 97,50 1.055,11 933,75 K 218,86 1.000 55 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 219,91 564,77 732,18 K 52,50 1.000 435 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 50 50 -668000 Vermischte Ausgaben K 51,10 584,55 601,73 K 33,92 900 315 -679000 Innere Verrechnungen 13.620,99 13.620,99 1.800 11.821 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.2111 Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen 9.278,19 9.278,19 800 8.478 + 4.229-1.2111 Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben K 15.502,12 382.605,86 388.877,53 K 9.230,45 348.930 77.196 + 4.829

43.520 - 835-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis 373.327,67- 379.599,34- 348.130-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2111 Turmschule Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 31

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1.2152 Geschwister-Scholl-Schule St.Ilgen

140000 Mieten und Pachten 489,58 489,58 400 90 +150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen K 1.006,34 7.948,78 8.840,32 K 114,80 1.000 6.949 + 6.949-168000 Erstattung vom übrigen Bereich 3.417,77 3.417,77 0 3.418 +171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land K 150,01- 317.868,01 317.718,00 278.600 39.268 + 4.300-177100 Spenden 25,00 25,00 0 25 + 25-414000 Vergütung der Beschäftigten 65.775,96 65.775,96 63.080 2.696 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 5.577,78 5.577,78 5.300 278 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 13.238,10 13.238,10 12.440 798 +454000 Beihilfen und Unterstützung Beschäftigte 42,00 42,00 20 22 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 4.059,89 53.213,53 56.814,99 K 458,43 39.000 14.214 + 6.949510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 3.211,25 17.434,40 18.880,15 K 1.765,50 12.600 4.834 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 223,50 11.619,32 11.842,82 5.000 6.619 + 25520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 10.570,35 10.570,35 12.000 1.430 -531500 Mieten 4.924,03 4.924,03 5.400 476 -540100 Heizung der Gebäude 39.853,85 39.853,85 66.000 26.146 -540200 Reinigung der Gebäude K 5.041,43 62.136,13 62.058,64 K 5.118,92 69.000 6.864 -540300 Beleuchtung der Gebäude 9.518,03 9.518,03 9.000 518 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 19.386,66 19.386,66 18.800 587 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 2.506,91 2.506,91 2.700 193 -540600 Wasser/ Abwasser 2.630,73 2.630,73 3.500 869 -563000 Aus- und Fortbildung 223,20 223,20 150 73 +576000 Brandmeldeanlage 3.928,87 3.928,87 3.400 529 + 529578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 3.740,44 4.823,51 3.940,19 K 4.623,76 5.000 176 - 17582000 Partnerschaften 0,00 0,00 200 200 -591000 Lehr- und Unterrichtsmittel K 99,84 9.092,30 8.392,12 K 800,02 13.000 3.908 -591100 Verkehrserziehung 2.022,75 2.022,75 2.000 23 + 23592000 Lernmittel 21.147,70 21.147,70 25.000 3.852 -594200 Landschulheim, Feiern u.ä. 1.103,57 917,57 K 186,00 2.500 1.396 -594300 Hauswirtschaft/ Werken K 23,51 3.043,00 2.827,42 K 239,09 6.000 2.957 -631000 Alle Kosten KIVBF, 467,30 431,30 K 36,00 500 33 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 404,11 404,11 350 54 +650000 Bürobedarf 8.313,28 8.063,28 K 250,00 3.500 4.813 +651000 Bücher und Zeitschriften 2.186,20 2.093,99 K 92,21 2.000 186 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 59,43 1.625,09 1.632,02 K 52,50 1.700 75 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 50 50 -668000 Vermischte Ausgaben 738,04 716,99 K 21,05 1.000 262 -678000 Erst. Verw.u.Betriebsausg.an übr. Bereich 4.300,01 3.309,81 K 990,20 0 4.300 + 4.300679000 Innere Verrechnungen 25.565,05 25.565,05 2.950 22.615 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.2152 Unterabschnitt 1.2152 - Einnahmen K 856,33 329.749,14 330.490,67 K 114,80 280.000 49.749 + 11.274-1.2152 Unterabschnitt 1.2152 - Ausgaben K 16.459,29 407.411,76 409.237,37 K 14.633,68 393.140 63.159 + 11.842

48.887 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.2152 - Ergebnis 77.662,62- 78.746,70- 113.140-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.21 - Einnahmen K 856,33 340.162,64 340.904,17 K 114,80 280.900 59.363 + 15.528-

100 -Abschnitt 1.21 - Ausgaben K 36.205,28 926.256,17 932.799,23 K 29.662,22 870.720 163.187 + 16.696

107.651 - 835-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.21 - Ergebnis 586.093,53- 591.895,06- 589.820-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2152 Geschwister-Scholl-Schule St.Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.2200 Otto-Graf-Realschule Leimen

150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 24.066,95 24.051,95 K 15,00 1.000 23.067 + 23.067-162000 Erst. f. Ausg. VwHH v. Gem. u. Verbänden 0,00 0,00 100 100 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 230,00 4.868,73 5.098,73 0 4.869 + 150-171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 360.003,00 360.003,00 314.100 45.903 +177100 Spenden 25,00 25,00 0 25 + 25-414000 Vergütung der Beschäftigten 104.522,32 104.522,32 101.000 3.522 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 8.894,82 8.894,82 8.530 365 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 21.026,21 21.026,21 20.170 856 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 17,50 17,50 40 23 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 1.233,41 104.569,27 105.802,68 87.800 16.769 + 23.067510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 12.713,91 10.717,08 K 1.996,83 10.000 2.714 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 57,45 11.032,91 10.683,87 K 406,49 10.000 1.033 + 25520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 11.782,62 11.706,46 K 76,16 11.000 783 +531500 Mieten 23.915,66 23.915,66 25.000 1.084 -540100 Heizung der Gebäude 42.724,43 42.724,43 75.000 32.276 -540200 Reinigung der Gebäude K 6.931,93 62.954,75 64.672,62 K 5.214,06 72.000 9.045 -540300 Beleuchtung der Gebäude 53,24 53,24 24.000 23.947 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 13.308,67 13.308,67 13.000 309 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 2.330,62 2.330,62 4.700 2.369 -540600 Wasser/ Abwasser 956,49 956,49 10.000 9.044 -561000 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0,00 300 300 -563000 Aus- und Fortbildung 170,00 170,00 150 20 +576000 Brandmeldeanlage 749,73 749,73 10.500 9.750 - 529-578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 1.923,57 2.371,56 2.696,01 K 1.599,12 4.500 2.128 -582000 Partnerschaften 0,00 0,00 2.000 2.000 - 2.000-591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 12.631,00 5.113,10 K 7.517,90 15.000 2.369 -592000 Lernmittel K 135,50 14.285,47 14.154,97 K 266,00 20.000 5.715 -594200 Landschulheim, Feiern u.ä. 3.746,74 3.746,74 1.500 2.247 + 2.247594300 Hauswirtschaft/ Werken K 230,74 8.756,06 8.541,46 K 445,34 10.000 1.244 -631000 Alle Kosten KIVBF, 467,30 431,30 K 36,00 500 33 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 404,11 404,11 350 54 +650000 Bürobedarf 6.141,08 6.106,08 K 35,00 1.600 4.541 +651000 Bücher und Zeitschriften 1.906,17 1.772,22 K 133,95 2.000 94 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 72,42 2.778,48 2.706,73 K 144,17 3.000 222 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 50 50 -668000 Vermischte Ausgaben 359,61 359,61 500 140 - 97-679000 Innere Verrechnungen 22.110,70 22.110,70 650 21.461 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.2200 Unterabschnitt 1.2200 - Einnahmen K 230,00 388.963,68 389.178,68 K 15,00 315.200 73.864 + 23.242-

100 -1.2200 Unterabschnitt 1.2200 - Ausgaben K 10.585,02 497.681,43 490.395,43 K 17.871,02 544.840 54.673 + 25.339

101.832 - 2.626-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.2200 - Ergebnis 108.717,75- 101.216,75- 229.640-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.22 - Einnahmen K 230,00 388.963,68 389.178,68 K 15,00 315.200 73.864 + 23.242-

100 -Abschnitt 1.22 - Ausgaben K 10.585,02 497.681,43 490.395,43 K 17.871,02 544.840 54.673 + 25.339

101.832 - 2.626-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.22 - Ergebnis 108.717,75- 101.216,75- 229.640-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2200 Otto-Graf-Realschule Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.2900 Sonstige schulische Aufwendungen

162000 Erst. f. Ausg. VwHH v. Gem. u. Verbänden 3.400,00 3.400,00 1.200 2.200 +639000 Kosten der Schülerbeförderung K 1.048,60 8.417,16 8.695,36 K 770,40 10.000 1.583 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 114.662,12 114.662,12 117.000 2.338 -712000 Zuschüsse für laufende Zwecke a. Gden. 13.600,00 13.600,00 10.000 3.600 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.2900 Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen 3.400,00 3.400,00 1.200 2.200 +1.2900 Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben K 1.048,60 136.679,28 136.957,48 K 770,40 137.000 3.600 +

3.921 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis 133.279,28- 133.557,48- 135.800-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2900 Sonstige schulische Aufwendungen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.2910 Betreuungsangebote an Schulen

100000 Verwaltungsgebühren 72,00 45,00 K 27,00 0 72 +110100 Beiträge Kernzeit K 1.485,49 133.117,38 133.361,69 K 1.241,18 130.000 3.117 +110200 Beiträge Kombi Kernzeit/Hort K 481,00 30.799,00 31.091,00 K 189,00 15.000 15.799 +110300 Beiträge Hort K 1.420,05 68.891,41 68.674,41 K 1.637,05 80.000 11.109 -165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 7,72 7,72 0 8 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 1,82 1,98 1,82 K 1,98 0 2 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0,00 0,00 50 50 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 127,03 127,03 50 77 +171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 95.988,67 95.988,67 102.000 6.011 -177100 Spenden 99,60 99,60 0 100 + 100-277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 100,00 100,00 50 50 +414000 Vergütung der Beschäftigten 339.476,99 339.476,99 331.640 7.837 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 28.157,52 28.157,52 27.510 648 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 67.602,39 67.602,39 66.660 942 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 168,06 168,06 210 42 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 6.122,23 5.422,85 K 699,38 6.100 22 +520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 144,61 144,61 0 145 +563000 Aus- und Fortbildung 50,00 45,00 K 5,00 300 250 -577000 Aufwand Mittagstisch 252,74 182,52 K 70,22 500 247 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel 934,01 878,85 K 55,16 150 784 + 784579000 Feste und Feiern K 45,92 1.199,01 1.044,59 K 200,34 1.100 99 + 99591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 8.353,92 7.727,76 K 626,16 8.800 446 - 78-631000 Umlage KIVBF K 342,56 827,45 823,56 K 346,45 500 327 +640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0,00 50 50 -650000 Bürobedarf 1.057,87 1.057,87 500 558 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 20,05 250,02 270,07 350 100 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 50 50 -668000 Vermischte Ausgaben 20,00 20,00 1.100 1.080 - 705-679000 Innere Verrechnungen 39.996,87 39.996,87 23.600 16.397 +682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.721,03 1.721,03 1.600 121 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 362,00 362,00 300 62 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.2910 Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen K 3.388,36 329.204,79 329.496,94 K 3.096,21 327.150 19.225 + 100-

17.170 -1.2910 Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben K 408,53 496.696,72 495.102,54 K 2.002,71 471.020 27.942 + 883

2.265 - 783-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis 167.491,93- 165.605,60- 143.870-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.29 - Einnahmen K 3.388,36 332.604,79 332.896,94 K 3.096,21 328.350 21.425 + 100-

17.170 -Abschnitt 1.29 - Ausgaben K 1.457,13 633.376,00 632.060,02 K 2.773,11 608.020 31.542 + 883

6.186 - 783-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.29 - Ergebnis 300.771,21- 299.163,08- 279.670-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.2 - Einnahmen K 4.474,69 1.151.891,99 1.153.140,67 K 3.226,01 1.013.800 155.462 + 38.870-

17.370 -Einzelplan 1.2 - Ausgaben K 48.247,43 2.219.638,13 2.217.579,21 K 50.306,35 2.164.470 271.421 + 42.918

216.253 - 4.244-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.2 - Ergebnis 1.067.746,14- 1.064.438,54- 1.150.670-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2910 Betreuungsangebote an Schulen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 96,05 96,05 350 254 -165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser 8,29 8,29 150 142 -165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 183,81 183,81 700 516 -165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder 42,67 0,00 K 42,67 0 43 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0,00 0,00 200 200 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 5.377,38 5.377,38 6.950 1.573 -207000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen 12,99 12,99 100 87 -410000 Besoldung der Beamten 14.641,36 14.641,36 14.640 1 +414000 Vergütung der Beschäftigten 6.556,98 6.556,98 6.430 127 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 5.329,16 5.329,16 5.280 49 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 546,55 546,55 550 3 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 1.307,82 1.307,82 1.290 18 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 1.020,00 1.020,00 1.020454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 1,50 1,50 10 9 -581000 Veranstaltungsaufwand 0,00 0,00 100 100 -650000 Bürobedarf 0,00 0,00 100 100 -674000 Kostenerstattung Künstlersozialabgabe 817,05 817,05 1.000 183 -679000 Innere Verrechnungen 4.249,15 4.249,15 2.400 1.849 +679099 Sonstige UK 4.249,15 4.249,15 0 4.249 +6790 Summe Unterkonten zu HK 1.3000.679000 4.249,15 4.249,15 0700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.676,27 1.676,27 2.000 324 -700001 Kulturkreis Leimen UK 210,00 210,00 0 210 +700002 Sudetendeutsche Landsmannschaft UK 189,00 189,00 0 189 +700006 Kunstverein Leimen UK 175,00 175,00 0 175 +700014 IKWZ UK 175,00 175,00 0 175 +

Int. Kultur- u. Wissenschaftszentrum700018 Theatergruppe "Vorhang Auf" Leimen UK 195,00 195,00 0 195 +700019 Waldwelt UK 641,17 641,17 0 641 +700020 Deutsch-Russische Gesellschaft e.V. UK 91,10 91,10 0 91 +7000 Summe Unterkonten zu HK 1.3000.700000 1.676,27 1.676,27 0712200 Zuschuss Musikschule 150.000,00 150.000,00 150.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3000 Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen 5.721,19 5.678,52 K 42,67 8.450 43 +

2.771 -1.3000 Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben 186.145,84 186.145,84 184.820 2.044 +

719 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis 180.424,65- 180.467,32- 176.370-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.30 - Einnahmen 5.721,19 5.678,52 K 42,67 8.450 43 +

2.771 -Abschnitt 1.30 - Ausgaben 186.145,84 186.145,84 184.820 2.044 +

719 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.30 - Ergebnis 180.424,65- 180.467,32- 176.370-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.3210 Bjelorussisches Museum

140000 Mieten und Pachten K 15,00- 16.416,72 16.401,72 16.500 83 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 145,00- 5.740,34 5.670,34 K 75,00- 4.800 940 +207000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen K 834,68 1.427,00 834,68 K 1.427,00 750 677 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 91,04 0,00 K 91,04 1.000 909 -531000 Mieten und Pachten 3.120,00 3.120,00 3.200 80 -531500 Mieten 25,00 25,00 0 25 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 560,48 560,48 600 40 -540700 Bewirtschaftungskosten / Hausgeld 10.038,88 10.038,88 10.000 39 +668000 Vermischte Ausgaben 3.068,00 3.068,00 3.000 68 +668100 Jahresgewinn 6.680,66 6.680,66 0 6.681 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3210 Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen K 674,68 23.584,06 22.906,74 K 1.352,00 22.050 1.617 +

83 -1.3210 Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben 23.584,06 23.493,02 K 91,04 17.800 6.813 +

1.028 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis 0,00 586,28- 4.250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3210 Bjelorussisches Museum Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 0,00 400 400 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.156,04 2.156,04 2.200 44 -679000 Innere Verrechnungen 0,00 0,00 50 50 -700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0,00 0,00 5.100 5.100 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3211 Unterabschnitt 1.3211 - Einnahmen 0,00 0,00 01.3211 Unterabschnitt 1.3211 - Ausgaben 2.156,04 2.156,04 7.750 5.594 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.3211 - Ergebnis 2.156,04- 2.156,04- 7.750-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.32 - Einnahmen K 674,68 23.584,06 22.906,74 K 1.352,00 22.050 1.617 +

83 -Abschnitt 1.32 - Ausgaben 25.740,10 25.649,06 K 91,04 25.550 6.813 +

6.622 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.32 - Ergebnis 2.156,04- 2.742,32- 3.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0,00 0,00 100 100 -700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 6.143,54 6.143,54 6.000 144 +700001 Akkordeonfreunde Gauangelloch-Waibstadt UK 100,00 100,00 0 100 +700002 Evangelischer Kirchenchor Leimen UK 189,00 189,00 0 189 +700005 Evangelischer Posaunenchor Leimen UK 350,00 350,00 0 350 +700006 Evangelischer Posaunenchor St. Ilgen UK 258,30 258,30 0 258 +700007 KC Frösche St. Ilgen UK 1.407,94 1.407,94 0 1.408 +

Karnevalsclub Frösche700011 MGV Leimen UK 189,00 189,00 0 189 +

Männergesangsverein Leimen700012 MGV Liedertafel UK 1.922,20 1.922,20 0 1.922 +

Männergesangsverein Liedertafel700014 MGV Gauangelloch UK 189,00 189,00 0 189 +

Männergesangsverein Gauangelloch700015 Musikverein St.Ilgen UK 1.048,10 1.048,10 0 1.048 +700018 Stadt-u. Feuerwehrkapelle Leimen UK 490,00 490,00 0 490 +7000 Summe Unterkonten zu HK 1.3320.700000 6.143,54 6.143,54 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3320 Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen 0,00 0,00 100 100 -1.3320 Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben 6.143,54 6.143,54 6.000 144 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis 6.143,54- 6.143,54- 5.900-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.33 - Einnahmen 0,00 0,00 100 100 -Abschnitt 1.33 - Ausgaben 6.143,54 6.143,54 6.000 144 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.33 - Ergebnis 6.143,54- 6.143,54- 5.900-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3320 Musikpflege (ohne Musikschulen) Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 39

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1.3400 Heimatpflege

130000 Einnahmen aus Verkauf 101,90 101,90 250 148 -668000 Vermischte Ausgaben 7.615,59 7.615,59 8.900 1.284 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3400 Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen 101,90 101,90 250 148 -1.3400 Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben 7.615,59 7.615,59 8.900 1.284 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis 7.513,69- 7.513,69- 8.650-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.34 - Einnahmen 101,90 101,90 250 148 -Abschnitt 1.34 - Ausgaben 7.615,59 7.615,59 8.900 1.284 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.34 - Ergebnis 7.513,69- 7.513,69- 8.650-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3400 Heimatpflege Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 40

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1.3500 Volkshochschule

110000 Kursgebühren und ähnliche Entgelte K 2.956,20 68.817,62 71.468,42 K 305,40 73.000 4.182 -131000 Einnahmen aus Veranstaltungen 26.012,00 26.012,00 0 26.012 + 23.686-165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 50,58 50,58 0 51 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 11,38 13,59 11,38 K 13,59 0 14 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 829,16 829,16 650 179 +171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 14.015,01 14.015,01 9.000 5.015 +414000 Vergütung der Beschäftigten 49.753,97 49.753,97 53.020 3.266 -416000 Beschäftigungsentgelte und dgl. K 7.665,47 40.364,54 40.635,73 K 7.394,28 55.000 14.635 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 4.303,86 4.303,86 4.470 166 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 9.915,03 9.915,03 10.730 815 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 5,59 5,59 30 24 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 484,91 484,91 400 85 +520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 1.759,35 1.759,35 1.200 559 +531500 Mieten 0,00 0,00 200 200 -562000 Honorare und Veranstaltungen 0,00 0,00 200 200 -563000 Aus- und Fortbildung 847,89 847,89 600 248 +577000 Fahrten und Exkursionen 23.568,76 23.568,76 1.000 22.569 + 23.686578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel 199,40 199,40 400 201 -591000 Lehr- und Unterrichtsmittel K 644,80 1.968,83 1.927,23 K 686,40 2.000 31 -600000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 142,80 142,80 300 157 -600100 VHS-Programm 3.864,78 3.864,78 4.000 135 -631000 Umlage KIVBF K 112,65 1.549,45 1.131,23 K 530,87 500 1.049 +650000 Bürobedarf K 24,99 190,34 215,33 400 210 -651000 Bücher und Zeitschriften 17,00 17,00 200 183 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 100 100 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 150 150 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 925,95 925,95 1.200 274 -668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 100 100 -679000 Innere Verrechnungen 35.500,73 35.500,73 25.650 9.851 +682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.199,80 1.199,80 100 1.100 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 167,00 167,00 50 117 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3500 Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen K 2.967,58 109.737,96 112.386,55 K 318,99 82.650 31.270 + 23.686-

4.182 -1.3500 Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben K 8.447,91 176.729,98 176.566,34 K 8.611,55 162.000 35.578 + 23.686

20.848 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis 66.992,02- 64.179,79- 79.350-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3500 Volkshochschule Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 41

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1.3520 Stadtbücherei

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9.133,00 9.133,00 10.000 867 -131000 Einnahmen aus Veranstaltungen 2.054,50 2.054,50 0 2.055 + 1.309-168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 426,64 176,49 466,84 K 136,29 0 176 + 176-177100 Spenden 994,57 994,57 0 995 + 995-414000 Vergütung der Beschäftigten 81.106,81 81.106,81 83.630 2.523 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 4.713,23 4.713,23 6.550 1.837 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 16.696,10 16.696,10 17.900 1.204 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 17,00 17,00 50 33 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 695,63 151,80 K 543,83 1.000 304 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 0,00 0,00 1.400 1.400 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 1.882,81 1.882,81 2.700 817 - 575-520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 372,95 372,95 200 173 +531500 Mieten 438,76 438,76 400 39 +540200 Reinigung der Gebäude K 342,65 5.326,08 5.296,47 K 372,26 6.000 674 -540300 Beleuchtung der Gebäude 7.852,95 7.852,95 4.500 3.353 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 148,56 148,56 300 151 -540700 Bewirtschaftungskosten 8.526,91 8.526,91 8.400 127 +562000 Honorare und Veranstaltungen 1.828,00 1.828,00 1.000 828 + 828563000 Aus- und Fortbildung 32,50 32,50 750 718 -576000 Brandmeldeanlage 871,47 871,47 1.000 129 -577000 Veranstaltungsaufwand 481,09 481,09 0 481 + 481578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 51,52 0,00 51,52 100 100 -610000 Bücher und Zeitschriften für Bücherei 17.746,50 17.682,77 K 63,73 16.000 1.747 + 1.747631000 RRZ / Umlage KIVBF 6.895,61 6.895,61 6.100 796 +650000 Bürobedarf K 154,80 3.816,12 3.932,22 K 38,70 2.500 1.316 +652000 Post- und Fernmeldegebühren 872,21 854,72 K 17,49 900 28 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 18,30 18,30 50 32 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 60,00 60,00 0 60 + 60668000 Vermischte Ausgaben 159,97 159,97 150 10 + 10679000 Innere Verrechnungen 72.597,43 72.597,43 59.250 13.347 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3520 Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen K 426,64 12.358,56 12.648,91 K 136,29 10.000 3.226 + 2.480-

867 -1.3520 Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben K 548,97 233.156,99 232.669,95 K 1.036,01 220.830 22.276 + 3.126

9.949 - 575-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis 220.798,43- 220.021,04- 210.830-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.35 - Einnahmen K 3.394,22 122.096,52 125.035,46 K 455,28 92.650 34.496 + 26.167-

5.049 -Abschnitt 1.35 - Ausgaben K 8.996,88 409.886,97 409.236,29 K 9.647,56 382.830 57.854 + 26.812

30.797 - 575-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.35 - Ergebnis 287.790,45- 284.200,83- 290.180-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3520 Stadtbücherei Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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1.3700 Kirchliche Angelegenheiten

540300 Beleuchtung 484,55 484,55 300 185 +700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 125,97 104,40 K 21,57 1.000 874 -700002 Evangelische Kirchengemeinde St.Ilgen UK 26,10 26,10 0 26 +700005 Katholische Kirchengemeinde Leimen UK 21,57 0,00 K 21,57 0 22 +700006 Katholische Kirchengemeinde St.Ilgen UK 78,30 78,30 0 78 +7000 Summe Unterkonten zu HK 1.3700.700000 125,97 104,40 21,57 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3700 Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen 0,00 0,00 01.3700 Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben 610,52 588,95 K 21,57 1.300 185 +

874 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis 610,52- 588,95- 1.300-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.37 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.37 - Ausgaben 610,52 588,95 K 21,57 1.300 185 +

874 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.37 - Ergebnis 610,52- 588,95- 1.300-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.3 - Einnahmen K 4.068,90 151.503,67 153.722,62 K 1.849,95 123.500 36.156 + 26.167-

8.152 -Einzelplan 1.3 - Ausgaben K 8.996,88 636.142,56 635.379,27 K 9.760,17 609.400 67.039 + 26.812

40.297 - 575-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.3 - Ergebnis 484.638,89- 481.656,65- 485.900-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3700 Kirchliche Angelegenheiten Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

Seite 43

Page 48: I N H A L T S V E R Z E I C H N I S - leimen.de · 165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 84,22 84,22 084+ ... 679004 GALL GR-Fraktion UK 261,00 261,00 0261+ Grüne Alternative

1.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

131000 Einnahmen aus Seniorenveranstaltungen K 10,00 47.762,15 47.755,15 K 17,00 0 47.762 + 43.256-168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 6.826,56 0,00 1.200,00 K 5.626,56 0169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 0,92 0,92 0 1 +177100 Spenden 48.475,08 48.475,08 0 48.475 + 48.475-410000 Besoldung der Beamten 101.435,27 101.435,27 98.660 2.775 +414000 Vergütung der Beschäftigten 149.357,96 149.357,96 158.980 9.622 -416000 Beschäftigungsentgelte und dgl. K 1.429,30 12.305,15 13.734,45 20.000 7.695 -430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 35.633,54 35.633,54 35.020 614 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 12.742,98 12.742,98 13.490 747 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 30.377,18 30.377,18 32.380 2.003 -450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 7.480,00 7.480,00 7.480454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 18,75 18,75 100 81 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 210,03 210,03 2.000 1.790 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 1.538,09 1.538,09 2.000 462 -531500 Mieten 4.013,18 4.013,18 4.300 287 -563000 Aus- und Fortbildung 437,74 437,74 1.500 1.062 - 200-577000 Betriebsaufwand Kleiderkammer 0,00 0,00 0 43.256577500 Hauptkonto Seniorenveranstaltungen K 3.234,90 59.303,97 62.196,73 K 342,14 16.000 43.304 +577501 Seniorenveranstaltungen Leimen UK K 3.234,90 7.021,65 10.237,26 K 19,29 0 7.022 +577502 Seniorenveranstaltungen St .Ilgen UK 2.212,66 1.918,73 K 293,93 0 2.213 +577503 Seniorenveranstaltungen Gauangelloch UK 384,20 380,35 K 3,85 0 384 +577504 Seniorenfahrten UK 46.467,91 46.467,91 0 46.468 +577505 Seniorenfrühling UK 3.217,55 3.192,48 K 25,07 0 3.218 +5775 Summe Unterkonten zu HK 1.4000.577500 3.234,90 59.303,97 62.196,73 342,14 0581010 Empfänge, Einladungen 48,30 48,30 100 52 -581020 Hilfe für Aussiedler 0,00 0,00 500 500 -581040 Gutscheine Landesfamilienpass 1.036,20 1.036,20 2.000 964 -631000 Umlage KIVBF 5.492,41 5.492,41 5.900 408 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.832,67 1.832,67 1.400 433 +650000 Bürobedarf 3.529,63 3.529,63 2.000 1.530 +651000 Bücher und Zeitschriften 1.077,67 1.077,67 1.500 422 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 50 50 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 153,25 153,25 600 447 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 500 500 -658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0,00 50 50 -668000 Vermischte Ausgaben 48.475,08 48.025,08 K 450,00 500 47.975 + 48.475679000 Innere Verrechnungen 69.967,57 69.967,57 58.600 11.368 +700000 Zuschuss VBI Verein berufl. Integration 0,00 0,00 1.000 1.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4000 Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen K 6.836,56 96.238,15 97.431,15 K 5.643,56 0 96.238 + 91.731-1.4000 Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben K 4.664,20 546.466,62 550.338,68 K 792,14 466.610 107.998 + 91.731

28.141 - 200-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis 450.228,47- 452.907,53- 466.610-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.40 - Einnahmen K 6.836,56 96.238,15 97.431,15 K 5.643,56 0 96.238 + 91.731-Abschnitt 1.40 - Ausgaben K 4.664,20 546.466,62 550.338,68 K 792,14 466.610 107.998 + 91.731

28.141 - 200-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.40 - Ergebnis 450.228,47- 452.907,53- 466.610-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 77,21 77,21 50 27 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 18,20 19,38 18,20 K 19,38 0 19 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 1.254,21 1.254,21 500 754 +414000 Vergütung der Beschäftigten 14.926,53 14.926,53 14.460 467 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 1.271,47 1.271,47 1.220 51 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 3.023,57 3.023,57 2.940 84 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 2,00 2,00 10 8 -581000 Tagungen, Besichtigungen K 18,09 2.204,57 2.088,65 K 134,01 3.000 795 -679000 Innere Verrechnungen 803,14 803,14 100 703 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4310 Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen K 18,20 1.350,80 1.349,62 K 19,38 550 801 +1.4310 Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben K 18,09 22.231,28 22.115,36 K 134,01 21.730 1.305 +

803 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis 20.880,48- 20.765,74- 21.180-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4310 Soziale Einrichtungen für Ältere Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

111000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 86.029,23 11.392,54 42.136,46 K 55.285,31 70.000 58.607 -140000 Mieten und Pachten K 59.158,21 38.927,94 48.194,70 K 49.891,45 85.000 46.072 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 154,98 154,98- 0,00 2.500 2.655 -531000 Mieten und Pachten 83.212,84 83.212,84 85.000 1.787 -540000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen 64.967,08 64.967,08 70.000 5.033 -603000 Verwaltungs-und Betriebsausgaben K 444,04 2.940,46 3.327,55 K 56,95 7.000 4.060 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4350 Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen K 145.342,42 50.165,50 90.331,16 K 105.176,76 157.500 107.335 -1.4350 Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben K 444,04 151.120,38 151.507,47 K 56,95 162.000 10.880 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis 100.954,88- 61.176,31- 4.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerund Ausländer

111000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 1.171,35 21.383,42 21.749,75 K 805,02 35.000 13.617 -140000 Mieten und Pachten K 231,49 19.990,39 20.009,88 K 212,00 45.000 25.010 -162000 Erst. f. Ausg. VwHH v. Gem. u. Verbänden 0,00 0,00 7.000 7.000 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0,00 0,00 500 500 -177100 Spenden 3.083,38 3.083,38 0 3.083 + 3.083-500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 17,99 17,99 0 18 +531000 Mieten und Pachten 24.901,71 24.901,71 45.000 20.098 -540000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen 18.158,71 18.158,71 35.000 16.841 -603000 Verwaltungs-und Betriebsausgaben 7.662,23 2.089,34 K 5.572,89 10.000 2.338 -668000 Vermischte Ausgaben 3.083,38 3.083,38 0 3.083 + 3.083____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4360 Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen K 1.402,84 44.457,19 44.843,01 K 1.017,02 87.500 3.083 + 3.083-

46.126 -1.4360 Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben 53.824,02 48.251,13 K 5.572,89 90.000 3.101 + 3.083

39.277 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis 9.366,83- 3.408,12- 2.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4390 Hospiz

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 100 100 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 400,00 400,00 200 200 + 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.354,94 2.354,94 5.500 3.145 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4390 Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen 0,00 0,00 01.4390 Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben 2.754,94 2.754,94 5.800 200 + 200

3.245 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis 2.754,94- 2.754,94- 5.800-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4390 Hospiz Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4391 Psychosoz. Betreuungsstelle/Drogenberatungsstelle

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 200 200 -581000 Tagungen, Besichtigungen 0,00 0,00 200 200 -650000 Bürobedarf 0,00 0,00 200 200 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 100 100 -668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 300 300 -700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0,00 0,00 2.000 2.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4391 Unterabschnitt 1.4391 - Einnahmen 0,00 0,00 01.4391 Unterabschnitt 1.4391 - Ausgaben 0,00 0,00 3.000 3.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.4391 - Ergebnis 0,00 0,00 3.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4391 Psychosoz. Betreuungsstelle/ Drogenberatungsstelle Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4392 Bürgerschaftliches Engagement

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 159,99 159,99 650 490 -563000 Aus- und Fortbildung 0,00 0,00 700 700 -577000 Veranstaltungsaufwand 0,00 0,00 500 500 -581010 Empfänge, Einladungen 191,20 191,20 450 259 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 148,25 148,25 0 148 +650000 Bürobedarf 0,00 0,00 500 500 -651000 Bücher und Zeitschriften 0,00 0,00 500 500 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 300 300 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 500 500 -668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 500 500 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4392 Unterabschnitt 1.4392 - Einnahmen 0,00 0,00 01.4392 Unterabschnitt 1.4392 - Ausgaben 499,44 499,44 4.600 148 +

4.249 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4392 - Ergebnis 499,44- 499,44- 4.600-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4392 Bürgerschaftliches Engagement Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4393 Schuldnerberatungsstelle

150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 5.294,00 5.294,00 10.000 4.706 -414000 Vergütung der Beschäftigten 13.889,60 13.889,60 40.980 27.090 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 2.866,26 2.866,26 3.370 504 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 2.798,63 2.798,63 8.050 5.251 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 3,00 3,00 10 7 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 500 500 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 73,36 73,36 400 327 -531500 Mieten 73,40 73,40 300 227 -563000 Aus- und Fortbildung 156,00 156,00 400 244 -581000 Tagungen, Besichtigungen 0,00 0,00 100 100 -650000 Geschäftsausgaben 518,18 518,18 500 18 +651000 Bücher und Zeitschriften 50,00 50,00 500 450 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 500 500 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 100 100 -668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 100 100 -679000 Innere Verrechnungen 16.392,57 16.392,57 200 16.193 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4393 Unterabschnitt 1.4393 - Einnahmen 5.294,00 5.294,00 10.000 4.706 -1.4393 Unterabschnitt 1.4393 - Ausgaben 36.821,00 36.821,00 56.010 16.211 +

35.400 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4393 - Ergebnis 31.527,00- 31.527,00- 46.010-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4393 Schuldnerberatungsstelle Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4394 Leimener Tafelladen

500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 48,75 48,75 0 49 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 2.964,79 2.964,79 2.200 765 +700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0,00 0,00 1.000 1.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4394 Unterabschnitt 1.4394 - Einnahmen 0,00 0,00 01.4394 Unterabschnitt 1.4394 - Ausgaben 3.013,54 3.013,54 3.200 814 +

1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4394 - Ergebnis 3.013,54- 3.013,54- 3.200-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4394 Leimener Tafelladen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4395 Pflege- u. Beratungsstützpunkt Leimen -Sandhausen

162000 Erst. f. Ausg. VwHH v. Gem. u. Verbänden 46.942,03 26.259,34 K 20.682,69 25.000 21.942 +414000 Vergütung der Beschäftigten 0,00 0,00 51.520 51.520 -416000 Beschäftigungsentgelte und dgl. 3.219,75 2.787,75 K 432,00 0 3.220 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 0,00 0,00 4.340 4.340 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 0,00 0,00 10.130 10.130 -454000 Beitrag Versorgungskasse für Beschäftigte 0,00 0,00 10 10 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 40,96 40,96 500 459 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 73,40 73,40 100 27 -531500 Mieten 73,40 73,40 300 227 -563000 Aus- und Fortbildung 0,00 0,00 400 400 -575000 Projekte 1.884,55 1.884,55 2.500 615 -581010 Empfänge, Einladungen 31,59 31,59 100 68 -650000 Bürobedarf 16,99 16,99 700 683 -651000 Bücher und Zeitschriften 89,55 89,55 100 10 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 64,26 706,86 771,12 1.300 593 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 800 800 -679000 Innere Verrechnungen 643,68 643,68 1.000 356 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4395 Unterabschnitt 1.4395 - Einnahmen 46.942,03 26.259,34 K 20.682,69 25.000 21.942 +1.4395 Unterabschnitt 1.4395 - Ausgaben K 64,26 6.780,73 6.412,99 K 432,00 73.800 3.220 +

70.239 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4395 - Ergebnis 40.161,30 19.846,35 48.800-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.43 - Einnahmen K 146.763,46 148.209,52 168.077,13 K 126.895,85 280.550 25.826 + 3.083-

158.167 -Abschnitt 1.43 - Ausgaben K 526,39 277.045,33 271.375,87 K 6.195,85 420.140 24.998 + 3.283

168.093 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.43 - Ergebnis 128.835,81- 103.298,74- 139.590-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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1.4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

131100 Einnahmen aus Veranstaltungen 35,00 35,00 0 35 +161000 Erst. für Ausgaben des VWHH vom Land 33.400,00 33.400,00 41.450 8.050 -162000 Erst. f. Ausg. VwHH v. Gem. u. Verbänden 36.183,00 36.183,00 41.450 5.267 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0,00 0,00 100 100 -414000 Vergütung der Beschäftigten 30.515,16 30.515,16 29.420 1.095 +416000 Beschäftigungsentgelte und dgl. K 1.575,00 0,00 1.575,00 12.000 12.000 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 2.579,07 2.579,07 2.480 99 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 6.171,71 6.171,71 5.940 232 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 5,00 5,00 10 5 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 2.671,41 2.671,41 5.800 3.129 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 13.798,73 13.798,73 2.200 11.599 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 191,99 101,99 K 90,00 3.000 2.808 -540200 Reinigung der Gebäude K 342,54 3.558,20 3.702,81 K 197,93 5.800 2.242 -540300 Beleuchtung der Gebäude 387,78- 387,78- 4.200 4.588 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 100,40 100,40 100 0 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall K 161,00 2.828,20 2.745,70 K 243,50 2.500 328 +540600 Wasser/ Abwasser 277,05 277,05 200 77 +575000 Jugendprojekte K 364,21 12.404,20 12.768,41 20.000 7.596 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 118,84 90,01 118,84 K 90,01 600 510 - 33-650000 Bürobedarf 0,00 0,00 500 500 -651000 Bücher und Zeitschriften 0,00 0,00 300 300 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 1.580,10 1.580,10 1.800 220 -668000 Vermischte Ausgaben 8,16 0,00 K 8,16 500 492 -679000 Innere Verrechnungen 2.007,86 2.007,86 250 1.758 +700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 298.000,00 298.000,00 298.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4600 Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen 69.618,00 69.618,00 83.000 35 +

13.417 -1.4600 Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben K 2.561,59 376.399,47 378.331,46 K 629,60 395.600 15.188 + 33-

34.389 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis 306.781,47- 308.713,46- 312.600-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4600 Einrichtungen der Jugendhilfe Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4601 Jugendarbeit

131000 Einnahmen aus Veranstalt. Ferienprogramm 10.310,00 10.310,00 8.500 1.810 +165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 55,26 55,26 0 55 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 12,74 18,75 12,74 K 18,75 0 19 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 1.029,09 1.029,09 350 679 +414000 Vergütung der Beschäftigten 10.448,48 10.448,48 10.130 318 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 889,99 889,99 860 30 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 2.116,44 2.116,44 2.070 46 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 1,40 1,40 10 9 -580000 Ferienprogramm 10.317,46 10.317,46 8.500 1.817 + 1.817654000 Dienstfahrten, Reisekosten 82,20 82,20 50 32 +679099 Innere Verrechnung 11.297,33 11.297,33 3.950 7.347 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4601 Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen K 12,74 11.413,10 11.407,09 K 18,75 8.850 2.563 +1.4601 Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben 35.153,30 35.153,30 25.570 9.592 + 1.817

9 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis 23.740,20- 23.746,21- 16.720-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4601 Jugendarbeit Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4640 Pestalozzi-Kindergarten St.Ilgen

100000 Verwaltungsgebühren K 5,00 185,00 190,00 0 185 +110000 Kindergartenbeitrag K 2.584,57 128.581,00 129.374,71 K 1.790,86 142.000 13.419 -131000 Einnahmen aus Veranstaltungen K 4,00- 1.078,48 1.074,48 0 1.078 + 1.078-150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen K 4.833,52 0,00 4.833,52 0171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 6.260,00 6.260,00 0 6.260 +174400 Zuweisungen vom öff. Bereich (AFG u.a.) 3.579,84 3.579,84 0 3.580 +

-Besch.Verbot-177100 Spenden 55,00 55,00 0 55 + 55-277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 1.541,00 1.541,00 1.600 59 -414000 Vergütung der Beschäftigten 557.114,41 557.114,41 595.450 38.336 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 44.167,63 44.167,63 48.730 4.562 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 111.914,92 111.914,92 119.740 7.825 -454000 Beihilfen und Unterstützung Beschäftigte 4.751,50 4.751,50 200 4.552 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 2.057,77 3.541,46 5.209,39 K 389,84 10.000 6.459 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 6.161,75 6.161,75 5.000 1.162 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 66,90 2.502,88 2.193,72 K 376,06 8.300 5.797 - 25520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 0,00 0,00 1.000 1.000 -531000 Mieten und Pachten 43.513,20 43.513,20 43.600 87 -540000 Nebenkosten 17.064,00 17.064,00 11.600 5.464 +540100 Heizung der Gebäude 2.853,99 2.853,99 6.000 3.146 -540200 Reinigung der Gebäude K 1.618,37 30.464,30 30.734,33 K 1.348,34 25.000 5.464 +540300 Beleuchtung der Gebäude K 349,18 1.112,66 1.589,44 K 127,60- 3.000 1.887 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 1.639,77 1.639,77 2.700 1.060 -540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall K 43,44 1.546,62 1.543,48 K 46,58 1.000 547 +540600 Wasser/ Abwasser K 298,85 1.557,17 1.892,35 K 36,33- 1.500 57 +563000 Aus- und Fortbildung 1.090,96 1.090,96 1.100 9 -575000 Vorschulerziehung 504,52 504,52 750 245 - 242-577000 Veranstaltungsaufwand 1.108,48 1.108,48 0 1.108 + 1.108578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 2.883,72 2.899,77 3.067,95 K 2.715,54 10.000 7.100 - 1.336-579000 Feste und Feiern 830,90 656,16 K 174,74 1.750 919 -620000 Spielmaterial 2.014,01 2.014,01 2.100 86 - 86-631000 Umlage KIVBF K 150,75 1.102,54 1.117,27 K 136,02 1.600 497 -638000 Unterrichtsmittel 2.477,50 2.141,05 K 336,45 2.100 378 + 378640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0,00 100 100 -650000 Bürobedarf 491,02 454,07 K 36,95 1.050 559 -651000 Bücher und Zeitschriften K 34,95 921,81 911,61 K 45,15 1.200 278 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 64,26 2.098,69 1.999,43 K 163,52 2.000 99 +654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 100 100 -668000 Vermischte Ausgaben 1.386,00 1.386,00 1.650 264 - 50-679000 Innere Verrechnungen 56.934,95 56.934,95 47.250 9.685 +681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 21.817,85 21.817,85 20.700 1.118 +682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 11.469,44 11.469,44 12.400 931 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 16.227,00 16.227,00 15.850 377 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4640 Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen K 7.419,09 141.280,32 146.908,55 K 1.790,86 143.600 11.158 + 1.133-

13.478 -1.4640 Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben K 7.568,19 953.281,70 955.244,63 K 5.605,26 1.004.520 30.010 + 1.511

81.248 - 1.713-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis 812.001,38- 808.336,08- 860.920-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4640 Pestalozzi-Kindergarten St.Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4641 Friedrich-Fröbel-KindergartenGauangelloch

100000 Verwaltungsgebühren 1.701,00 1.701,00 0 1.701 +110000 Kindergartenbeitrag K 1.091,50 98.279,00 97.794,00 K 1.576,50 105.000 6.721 -131000 Einnahmen aus Veranstaltungen 1.883,35 1.883,35 0 1.883 + 1.883-171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 2.200,00 2.200,00 0 2.200 + 2.200-174500 Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff SGB XII K 2.039,97 0,00 2.039,97 0177100 Spenden 25,00 25,00 0 25 + 25-277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 972,20 972,20 900 72 +414000 Vergütung der Beschäftigten 428.331,79 428.331,79 402.720 25.612 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 32.862,89 32.862,89 27.910 4.953 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 86.026,88 86.026,88 80.680 5.347 +454000 Beihilfen und Unterstützung Beschäftigte 545,15 545,15 150 395 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 14.768,68 13.722,02 K 1.046,66 8.000 6.769 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 1.099,70 20.053,19 20.595,89 K 557,00 10.000 10.053 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 164,88 2.165,60 2.224,56 K 105,92 4.500 2.334 - 25520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 527,53 527,53 1.000 472 -531500 Mieten K 149,54 567,08 614,76 K 101,86 400 167 +540100 Heizung der Gebäude 8.155,63 8.155,63 7.700 456 +540200 Reinigung der Gebäude K 1.561,67 18.952,21 18.984,13 K 1.529,75 22.000 3.048 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 718,51 3.118,49 4.268,51 K 431,51- 2.500 618 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 1.964,71 1.964,71 1.700 265 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 1.154,14 1.172,34 K 18,20- 1.100 54 +540600 Wasser/ Abwasser K 839,02 2.183,54 2.933,02 K 89,54 2.200 16 -563000 Aus- und Fortbildung 237,34 237,34 1.100 863 -575000 Vorschulerziehung 318,92 318,92 450 131 -577000 Veranstaltungsaufwand K 472,56 1.883,35 2.355,91 0 1.883 + 1.883578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 953,15 1.451,81 1.356,61 K 1.048,35 5.500 4.048 -579000 Feste und Feiern 910,70 845,92 K 64,78 1.000 89 -620000 Spielmaterial K 645,00 1.462,86 2.107,86 1.500 37 - 15-631000 Umlage KIVBF K 78,46 560,44 568,43 K 70,47 800 240 -638000 Unterrichtsmittel 1.514,75 1.499,80 K 14,95 1.500 15 + 15650000 Bürobedarf 246,97 231,99 K 14,98 600 353 -651000 Bücher und Zeitschriften 1.168,40 1.131,60 K 36,80 1.500 332 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 105,49 849,00 819,25 K 135,24 1.100 251 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 200 200 -668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 1.300 1.300 -678000 Erst. Verw.u.Betriebsausg.an übr. Bereich 2.200,00 2.200,00 0 2.200 + 2.200679000 Innere Verrechnungen 52.493,95 52.493,95 46.900 5.594 +681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 17.594,13 17.594,13 17.100 494 +682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 3.476,20 3.476,20 3.200 276 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.783,00 5.783,00 5.900 117 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4641 Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen K 3.131,47 105.060,55 106.615,52 K 1.576,50 105.900 5.882 + 4.108-

6.721 -1.4641 Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben K 6.787,98 713.529,33 715.950,72 K 4.366,59 662.210 65.151 + 4.123

13.832 - 15-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis 608.468,78- 609.335,20- 556.310-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4641 Friedrich-Fröbel-Kindergarten Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4642 Waldkindergarten Leimen

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 102.540,40 102.540,40 58.000 44.540 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4642 Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen 0,00 0,00 01.4642 Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben 102.540,40 102.540,40 58.000 44.540 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis 102.540,40- 102.540,40- 58.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4642 Waldkindergarten Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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1.4644 Kindergartenzuschüsse

171000 Kindergartenlastenausgleich aus FAG 2.881.843,00 2.881.843,00 2.555.150 326.693 +172000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Gemeinden 69.426,08 62.173,58 K 7.252,50 25.000 44.426 +700000 Zuschüsse für laufende Zwecke K 2.816,10 1.549.973,68 1.552.789,78 1.635.000 85.026 -700100 Lfd.Zusch.gemeindeübergr.Einrichtungen 292.971,84 292.971,84 215.000 77.972 +700200 Zuschüsse für Tagespflege 0,00 0,00 2.000 2.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4644 Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen 2.951.269,08 2.944.016,58 K 7.252,50 2.580.150 371.119 +1.4644 Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben K 2.816,10 1.842.945,52 1.845.761,62 1.852.000 77.972 +

87.026 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis 1.108.323,56 1.098.254,96 728.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4644 Kindergartenzuschüsse Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4645 Comenius-Kindergarten Leimen

100000 Verwaltungsgebühren K 5,00 85,00 90,00 0 85 +110000 Kindergartenbeitrag K 929,00 58.545,00 59.275,00 K 199,00 57.000 1.545 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 909,13 0,00 909,13 100 100 -171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 8.800,00 8.800,00 0 8.800 + 8.800-177100 Spenden 25,00 25,00 0 25 + 25-277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 50,00 50,00 50414000 Vergütung der Beschäftigten 253.625,52 253.625,52 241.070 12.556 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 20.841,48 20.841,48 18.640 2.201 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 50.892,09 50.892,09 48.240 2.652 +454000 Beihilfen und Unterstützung Beschäftigte 358,70 358,70 70 289 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 25.697,24 24.447,29 K 1.249,95 19.000 6.697 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 201,25 6.387,62 6.282,58 K 306,29 5.500 888 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 3.722,90 2.280,16 K 1.442,74 5.500 1.777 - 25520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 0,00 0,00 500 500 -540100 Heizung der Gebäude 6.277,31 6.277,31 4.000 2.277 +540200 Reinigung der Gebäude K 787,76 10.278,85 10.260,59 K 806,02 11.500 1.221 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 88,05- 2.147,54- 1.583,46 K 3.819,05- 4.500 6.648 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 1.332,41 1.332,41 1.200 132 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall K 71,61 1.159,37 1.192,70 K 38,28 1.000 159 +540600 Wasser/ Abwasser K 122,74- 1.218,16 894,26 K 201,16 1.100 118 +563000 Aus- und Fortbildung 56,95 56,95 700 643 -575000 Vorschulerziehung 383,28 383,28 450 67 -576000 Brandmeldeanlage K 1,40 690,20 690,20 K 1,40 1.000 310 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 1.930,93 1.799,22 2.212,19 K 1.517,96 5.500 3.701 -579000 Feste und Feiern K 61,94 360,13 422,07 750 390 -620000 Spielmaterial K 97,46 649,34 746,80 900 251 -631000 Umlage KIVBF K 75,38 551,26 558,63 K 68,01 800 249 -638000 Unterrichtsmittel K 280,20 708,14 988,34 900 192 -650000 Bürobedarf 772,40 772,40 450 322 +651000 Bücher und Zeitschriften K 63,70 962,09 984,89 K 40,90 800 162 +652000 Post- und Fernmeldegebühren 1.027,30 1.015,64 K 11,66 1.250 223 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 100 100 -668000 Vermischte Ausgaben 341,98 341,98 800 458 -678000 Erst. Verw.u.Betriebsausg.an übr. Bereich 8.800,00 8.800,00 0 8.800 + 8.800679000 Innere Verrechnungen 39.970,21 39.970,21 36.350 3.620 +681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 22.061,00 22.061,00 22.100 39 -682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.223,59 2.223,59 2.900 676 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 9.376,00 9.376,00 9.400 24 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4645 Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen K 1.843,13 67.505,00 69.149,13 K 199,00 57.150 10.455 + 8.825-

100 -1.4645 Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben K 3.360,84 470.377,20 471.872,72 K 1.865,32 446.970 40.875 + 8.825

17.467 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4645 - Ergebnis 402.872,20- 402.723,59- 389.820-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4645 Comenius-Kindergarten Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.4646 Ludwig-Uhland-Kindergarten Leimen

100000 Verwaltungsgebühren 26,00 26,00 0 26 +110000 Kindergartenbeitrag K 1.111,01 30.971,14 31.060,15 K 1.022,00 30.000 971 +171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 6.600,00 6.600,00 0 6.600 + 6.600-174400 Zuweisungen vom öff. Bereich (AFG u.a.) 18.249,96 18.249,96 0 18.250 +

-Besch.Verbot-414000 Vergütung der Beschäftigten 152.294,86 152.294,86 140.130 12.165 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 12.930,96 12.930,96 11.820 1.111 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 30.791,64 30.791,64 28.340 2.452 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 2.386,13 2.386,13 50 2.336 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 519,69 400,98 822,24 K 98,43 4.500 4.099 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 7.971,63 6.607,79 K 1.363,84 7.000 972 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 66,90 2.790,11 2.857,01 5.000 2.210 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 87,76 87,76 500 412 -531000 Mieten und Pachten 6.180,00 6.180,00 6.200 20 -531500 Mieten K 28,58 402,52 431,10 400 3 +540100 Heizung der Gebäude 980,04 980,04 0 980 +540200 Reinigung der Gebäude K 356,02 4.328,55 4.320,29 K 364,28 6.000 1.671 -540700 Bewirtschaftungskosten Städt. WohnbauGmbH 5.220,00 5.220,00 6.000 780 -563000 Aus- und Fortbildung 80,19 80,19 500 420 -575000 Vorschulerziehung 283,73 283,73 300 16 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 569,70 1.040,01 899,37 K 710,34 1.000 40 + 40579000 Feste und Feiern 394,12 394,12 500 106 -620000 Spielmaterial 596,62 596,62 600 3 -631000 Umlage KIVBF K 50,71 477,88 480,28 K 48,31 800 322 -638000 Unterrichtsmittel 450,94 450,94 600 149 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0,00 50 50 -650000 Bürobedarf 98,88 98,88 300 201 -651000 Bücher und Zeitschriften 531,83 531,83 400 132 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 92,62 811,35 776,42 K 127,55 800 11 +654000 Dienstfahrten, Reisekosten 11,80 11,80 100 88 -668000 Vermischte Ausgaben 208,00 208,00 450 242 -678000 Erstattung an übrige Bereiche 6.600,00 6.600,00 0 6.600 + 6.600679000 Innere Verrechnungen 29.092,92 29.092,92 40.200 11.107 -681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 3.456,00 3.456,00 3.500 44 -682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.829,00 1.829,00 2.000 171 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.332,00 1.332,00 1.350 18 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4646 Unterabschnitt 1.4646 - Einnahmen K 1.111,01 55.847,10 55.936,11 K 1.022,00 30.000 25.847 + 6.600-1.4646 Unterabschnitt 1.4646 - Ausgaben K 1.684,22 274.060,45 273.031,92 K 2.712,75 269.390 26.801 + 6.640

22.131 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4646 - Ergebnis 218.213,35- 217.095,81- 239.390-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4646 Ludwig-Uhland-Kindergarten Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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1.4647 Nikolaus-Lenau-Kindergarten St. Ilgen

100000 Verwaltungsgebühren 270,00 265,00 K 5,00 0 270 +110000 Kindergartenbeitrag K 722,56 216.964,00 215.953,56 K 1.733,00 205.000 11.964 +171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 2.083,34 2.083,34 0 2.083 +174400 Zuweisungen vom öff. Bereich (AFG u.a.) 16.943,33 16.943,33 0 16.943 +

-Besch.Verbot-177100 Spenden 295,69 295,69 0 296 + 296-277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 10.574,00 10.574,00 10.600 26 -414000 Vergütung der Beschäftigten 751.939,40 751.939,40 795.730 43.791 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 62.570,09 62.570,09 66.670 4.100 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 151.131,32 151.131,32 159.840 8.709 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 3.333,60 3.333,60 310 3.024 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 3.444,34 31.967,33 35.256,46 K 155,21 22.000 9.967 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 119,50 13.719,86 13.678,36 K 161,00 14.000 280 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 109,88 4.412,00 4.513,89 K 7,99 6.000 1.588 - 50520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 103,29 103,29 400 297 -540100 Heizung der Gebäude 3.013,03 1.272,34 K 1.740,69 10.000 6.987 -540200 Reinigung der Gebäude K 3.824,67 46.054,67 45.965,94 K 3.913,40 52.000 5.945 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 2.514,61- 15.947,23 13.778,88 K 346,26- 10.000 5.947 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 3.210,29 3.210,29 2.750 460 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall K 310,73 4.605,04 4.589,20 K 326,57 4.200 405 +540600 Wasser/ Abwasser K 717,23 7.857,87 4.809,23 K 3.765,87 3.300 4.558 +563000 Aus- und Fortbildung K 226,50 399,26 625,76 5.300 4.901 -575000 Vorschulerziehung 870,69 870,69 750 121 + 121576000 Brandmeldeanlage K 1,40 1.955,56 1.955,56 K 1,40 2.500 544 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 251,85 12.132,27 9.877,97 K 2.506,15 19.000 6.868 -579000 Feste und Feiern 1.679,45 1.643,55 K 35,90 2.000 321 -620000 Spielmaterial 1.656,41 1.656,41 3.000 1.344 -631000 Umlage KIVBF K 124,70 698,06 715,35 K 107,41 800 102 -638000 Unterrichtsmittel 1.928,09 1.928,09 3.000 1.072 -650000 Bürobedarf 1.702,22 1.673,54 K 28,68 3.000 1.298 -651000 Bücher und Zeitschriften K 34,95 2.163,56 2.161,56 K 36,95 2.500 336 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 145,18 1.490,17 1.451,20 K 184,15 1.700 210 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten K 10,50 22,04 32,54 300 278 -668000 Vermischte Ausgaben K 9,26 1.366,65 1.375,91 2.450 1.083 - 125679000 Innere Verrechnungen 61.842,40 61.842,40 57.450 4.392 +681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 71.653,64 71.653,64 70.000 1.654 +682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 14.502,70 14.502,70 13.600 903 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 45.268,00 45.268,00 44.850 418 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4647 Unterabschnitt 1.4647 - Einnahmen K 722,56 247.130,36 246.114,92 K 1.738,00 215.600 31.556 + 296-

26 -1.4647 Unterabschnitt 1.4647 - Ausgaben K 6.816,08 1.321.196,19 1.315.387,16 K 12.625,11 1.379.400 31.849 + 296

90.053 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4647 - Ergebnis 1.074.065,83- 1.069.272,24- 1.163.800-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4647 Nikolaus-Lenau-Kindergarten St. Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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1.4648 Elisabeth-Ding-Kindergarten Leimen

150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 369,05 369,05 0 369 + 369-277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 4.263,00 4.263,00 4.300 37 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 4.159,99 8.783,26 12.943,25 8.000 783 + 369510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 3.309,73 8.623,39 11.933,12 5.000 3.623 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 179,55 179,55 0 180 +540100 Heizung der Gebäude 56,13 56,13 0 56 +540300 Beleuchtung der Gebäude K 2.366,71 3.299,61 6.446,71 K 780,39- 2.000 1.300 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 2.164,65 2.164,65 1.850 315 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 4.608,91 4.239,55 K 369,36 4.000 609 +540600 Wasser/ Abwasser K 326,80 3.391,24 3.389,80 K 328,24 2.400 991 +576000 Brandmeldeanlage 4.447,49 4.446,09 K 1,40 6.900 2.453 -679000 Innere Verrechnungen 13.176,29 13.176,29 6.300 6.876 +681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 59.271,20 59.271,20 60.300 1.029 -682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 3.811,00 3.811,00 3.900 89 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 27.467,00 27.467,00 27.650 183 -700000 Zuschüsse für laufende Zwecke K 4.705,71 557.333,25 562.038,96 510.000 47.333 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4648 Unterabschnitt 1.4648 - Einnahmen 4.632,05 4.632,05 4.300 369 + 369-

37 -1.4648 Unterabschnitt 1.4648 - Ausgaben K 14.868,94 696.612,97 711.563,30 K 81,39- 638.300 62.066 + 369

3.753 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4648 - Ergebnis 691.980,92- 706.931,25- 634.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4648 Elisabeth-Ding-Kindergarten Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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1.4649 Ludwig-Uhland-Krippe

100000 Verwaltungsgebühren K 5,00 170,00 170,00 K 5,00 0 170 +110000 Kindergartenbeitrag K 4.650,92 218.856,00 217.363,01 K 6.143,91 205.000 13.856 +174400 Zuweisungen vom öff. Bereich (AFG u.a.) K 20.166,17 37.298,05 57.464,22 0 37.298 +

-Besch.Verbot-174600 Zuweisungen vom öff. Bereich (AFG u.a.) 1.936,80 1.936,80 0 1.937 +177100 Spenden 25,00 25,00 0 25 + 25-277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 24.101,00 24.101,00 24.200 99 -414000 Vergütung der Beschäftigten 784.735,59 784.735,59 773.630 11.106 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 66.312,42 66.312,42 63.770 2.542 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 157.229,05 157.229,05 155.670 1.559 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 9.460,57 9.425,57 K 35,00 300 9.161 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 1.156,68 17.312,13 16.926,57 K 1.542,24 6.000 11.312 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 925,04 5.596,85 6.521,89 2.000 3.597 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 6.540,17 6.113,43 K 426,74 7.000 460 - 25520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 87,76 87,76 1.000 912 -531500 Mieten 507,69 466,07 K 41,62 1.100 592 -540100 Heizung der Gebäude 35.603,69 35.603,69 18.000 17.604 +540200 Reinigung der Gebäude K 12.445,96 58.371,98 60.837,18 K 9.980,76 90.000 31.628 -540300 Beleuchtung der Gebäude 0,00 0,00 12.000 12.000 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 3.362,04 3.362,04 2.800 562 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall K 430,57 2.793,44 3.017,69 K 206,32 4.500 1.707 -540600 Wasser/ Abwasser K 1.281,62 3.684,10 4.530,62 K 435,10 3.000 684 +563000 Aus- und Fortbildung K 21,06 4.036,67 3.867,73 K 190,00 5.300 1.263 -576000 Brandmeldeanlage K 1,44 467,04 467,08 K 1,40 8.000 7.533 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 270,25 11.398,17 11.422,32 K 246,10 17.000 5.602 -579000 Feste und Feiern 1.485,79 1.472,75 K 13,04 2.500 1.014 -620000 Spielmaterial 2.186,08 2.171,88 K 14,20 3.000 814 -631000 Umlage KIVBF K 40,08 119,27 127,34 K 32,01 0 119 +638000 Unterrichtsmittel 1.734,59 1.734,59 3.000 1.265 -650000 Bürobedarf 898,49 898,49 1.500 602 -651000 Bücher und Zeitschriften 1.884,85 1.884,85 3.000 1.115 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 144,55 888,43 883,90 K 149,08 600 288 +654000 Dienstfahrten, Reisekosten 10,00 10,00 100 90 -668000 Vermischte Ausgaben 116,71 116,71 3.100 2.983 -679000 Innere Verrechnungen 61.886,45 61.886,45 38.350 23.536 +681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 109.968,79 109.968,79 112.440 2.471 -682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 40.590,37 40.590,37 41.200 610 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 90.522,00 90.522,00 93.550 3.028 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4649 Unterabschnitt 1.4649 - Einnahmen K 24.822,09 282.386,85 301.060,03 K 6.148,91 229.200 53.286 + 25-

99 -1.4649 Unterabschnitt 1.4649 - Ausgaben K 16.717,25 1.479.791,18 1.483.194,82 K 13.313,61 1.473.410 82.071 + 25

75.689 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.4649 - Ergebnis 1.197.404,33- 1.182.134,79- 1.244.210-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.46 - Einnahmen K 39.062,09 3.936.142,41 3.955.457,98 K 19.746,52 3.457.750 512.270 + 21.357-

33.878 -Abschnitt 1.46 - Ausgaben K 63.181,19 8.265.887,71 8.288.032,05 K 41.036,85 8.205.370 486.114 + 23.606

425.597 - 1.761-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.46 - Ergebnis 4.329.745,30- 4.332.574,07- 4.747.620-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4649 Ludwig-Uhland-Krippe Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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1.4700 Förderung anderer Träger derWohlfahrtspflege

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke K 7.457,83 7.662,43 15.120,26 8.100 438 -700007 VdK Gauangelloch UK 96,10 96,10 0 96 +

Verein der Kriegsopferfürsorge Gau.700010 Lebenshilfe Wiesloch e.V. UK K 6.435,25 6.543,75 12.979,00 7.000 456 -700011 Frauen helfen Frauen e.V. Heidelberg UK K 1.022,58 1.022,58 2.045,16 1.100 77 -7000 Summe Unterkonten zu HK 1.4700.700000 7.457,83 7.662,43 15.120,26 8.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4700 Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen 0,00 0,00 01.4700 Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben K 7.457,83 7.662,43 15.120,26 8.100 438 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis 7.662,43- 15.120,26- 8.100-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.47 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.47 - Ausgaben K 7.457,83 7.662,43 15.120,26 8.100 438 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.47 - Ergebnis 7.662,43- 15.120,26- 8.100-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.4 - Einnahmen K 192.662,11 4.180.590,08 4.220.966,26 K 152.285,93 3.738.300 634.335 + 116.171-

192.045 -Einzelplan 1.4 - Ausgaben K 75.829,61 9.097.062,09 9.124.866,86 K 48.024,84 9.100.220 619.110 + 118.621

622.268 - 1.961-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.4 - Ergebnis 4.916.472,01- 4.903.900,60- 5.361.920-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5010 Gesundheitsverwaltung

563000 Aus- und Fortbildung 0,00 0,00 1.500 1.500 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0,00 50 50 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5010 Unterabschnitt 1.5010 - Einnahmen 0,00 0,00 01.5010 Unterabschnitt 1.5010 - Ausgaben 0,00 0,00 1.550 1.550 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5010 - Ergebnis 0,00 0,00 1.550-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.50 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.50 - Ausgaben 0,00 0,00 1.550 1.550 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.50 - Ergebnis 0,00 0,00 1.550-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5010 Gesundheitsverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5410 Rettungsdienst DRK / DLRG

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 720,80 720,80 1.000 279 -700001 ARV Leimen UK 63,00 63,00 0 63 +

Allgemeiner Rettungsverband Leimen700002 DLRG Leimen UK 657,80 657,80 0 658 +

Deutsche Lebensrettungsgesellschaft7000 Summe Unterkonten zu HK 1.5410.700000 720,80 720,80 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5410 Unterabschnitt 1.5410 - Einnahmen 0,00 0,00 01.5410 Unterabschnitt 1.5410 - Ausgaben 720,80 720,80 1.000 279 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5410 - Ergebnis 720,80- 720,80- 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.54 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.54 - Ausgaben 720,80 720,80 1.000 279 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.54 - Ergebnis 720,80- 720,80- 1.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5410 Rettungsdienst DRK / DLRG Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5510 Förderung Sport

165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 265,31 265,31 350 85 -165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 930,64 930,64 450 481 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 97,71 105,31 97,71 K 105,31 100 5 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0,00 0,00 1.000 1.000 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 996,11 996,11 400 596 +414000 Vergütung der Beschäftigten 20.333,70 20.333,70 18.490 1.844 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 1.743,91 1.743,91 1.560 184 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 4.042,51 4.042,51 3.770 273 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 2,00 2,00 10 8 -581000 Veranstaltungsaufwand 749,90 736,26 K 13,64 3.000 2.250 -586000 Allgemeine Vereinsförderung 509,99 509,99 4.000 3.490 -651000 Bücher und Zeitschriften 0,00 0,00 300 300 -679000 Innere Verrechnungen 681,67 681,67 100 582 +679099 Sonstige Vereine UK 681,67 681,67 0 682 +6790 Summe Unterkonten zu HK 1.5510.679000 681,67 681,67 0700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 50.236,29 50.139,90 K 96,39 65.000 14.764 -700001 AC Germania UK 3.093,40 3.093,40 0 3.093 +

Athletenclub Germania St. Ilgen700009 FC Badenia St.Ilgen UK 3.038,70 3.038,70 0 3.039 +

Fußballclub Badenia St. Ilgen700013 KuSG Leimen UK 12.103,00 12.103,00 0 12.103 +

Kultur- u. Sportgemeinde Leimen700014 MSC St.Ilgen UK 273,60 273,60 0 274 +

Motorsportclub St. Ilgen700015 TC Kurpfalz UK 989,10 989,10 0 989 +

Tennisclub Kurpfalz700017 Radsportverein Leimen UK 989,10 989,10 0 989 +700018 RSC Leimen UK 522,90 522,90 0 523 +

Reitsportverein Leimen700022 Schützengilde Heimattreu UK 319,20 319,20 0 319 +700023 SK Neptun UK 5.607,00 5.607,00 0 5.607 +

Schwimmklub Neptun Leimen700024 Sportschützenverein St.Ilgen UK 2.137,50 2.137,50 0 2.138 +700025 TC Blau-Weiss UK 2.425,50 2.425,50 0 2.426 +

Tennisclub Blau-Weiß700026 TC Gauangelloch UK 976,50 976,50 0 977 +

Tennisclub Gauangelloch700028 TTC Schwarz-Gold UK 1.330,00 1.330,00 0 1.330 +

Tischtennisclub Schwarz-Gold700029 TSV Nordstern UK 3.666,39 3.570,00 K 96,39 0 3.666 +

Turn- u. Sportverein Nordstern700030 TV Germania UK 6.312,10 6.312,10 0 6.312 +

Turnverein Germania700031 VfB Leimen UK 4.333,00 4.333,00 0 4.333 +

Verein für Bewegungssport Leimen700033 VSG St.Ilgen UK 52,20 52,20 0 52 +

Versehrtensportgruppe St.Ilgen700038 Wado Ryn Dojo UK 800,10 800,10 0 800 +700041 KC Frisch Auf UK 1.204,00 1.204,00 0 1.204 +

Kegelclub Frisch Auf700052 Boule Club Gauangelloch UK 63,00 63,00 0 63 +

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5510 Förderung Sport Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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7000 Summe Unterkonten zu HK 1.5510.700000 50.236,29 50.139,90 96,39 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5510 Unterabschnitt 1.5510 - Einnahmen K 97,71 2.297,37 2.289,77 K 105,31 2.300 1.082 +

1.085 -1.5510 Unterabschnitt 1.5510 - Ausgaben 78.299,97 78.189,94 K 110,03 96.230 2.882 +

20.812 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5510 - Ergebnis 76.002,60- 75.900,17- 93.930-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.55 - Einnahmen K 97,71 2.297,37 2.289,77 K 105,31 2.300 1.082 +

1.085 -Abschnitt 1.55 - Ausgaben 78.299,97 78.189,94 K 110,03 96.230 2.882 +

20.812 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.55 - Ergebnis 76.002,60- 75.900,17- 93.930-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5510 Förderung Sport Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5611 Stadion-Sportplatz Leimen

140000 Mieten und Pachten 1,00 1,00 0 1 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 10.087,15 63.402,39 70.432,43 K 3.057,11 69.000 5.598 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 7.568,26 352,03 7.920,29 1.000 648 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 60,05 60,05 100 40 -540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 1.000,00 1.000,00 500 500 +540600 Wasser/ Abwasser 12.005,39 12.005,39 4.000 8.005 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5611 Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen 1,00 1,00 0 1 +1.5611 Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben K 17.655,41 76.819,86 91.418,16 K 3.057,11 74.600 8.505 +

6.286 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis 76.818,86- 91.417,16- 74.600-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5611 Stadion-Sportplatz Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5612 Waldstadion St. Ilgen

140000 Mieten und Pachten 240,00 240,00 300 60 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich 48,00 48,00 50 2 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 1.483,57 44.464,20 45.947,77 46.000 1.536 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 500 500 -531000 Mieten und Pachten 76,69 76,69 100 23 -540300 Beleuchtung der Gebäude 6.362,95- 6.362,95- 5.800 12.163 -540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 0,00 0,00 100 100 -540600 Wasser/ Abwasser 8.002,08 8.002,08 8.500 498 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5612 Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen 288,00 288,00 350 62 -1.5612 Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben K 1.483,57 46.180,02 47.663,59 61.000 14.820 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis 45.892,02- 47.375,59- 60.650-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5612 Waldstadion St. Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5613 Sportplatz Gauangelloch

500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 241,57 241,57 0 242 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 457,50 18.059,07 18.516,57 18.000 59 +540300 Beleuchtung der Gebäude 105,61 105,61 200 94 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5613 Unterabschnitt 1.5613 - Einnahmen 0,00 0,00 01.5613 Unterabschnitt 1.5613 - Ausgaben K 457,50 18.406,25 18.863,75 18.200 301 +

94 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5613 - Ergebnis 18.406,25- 18.863,75- 18.200-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5613 Sportplatz Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5614 Sportzentrum Gauangelloch-Kraichgaustadion-

510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 1.638,75 29.110,80 30.749,55 30.000 889 -540300 Beleuchtung der Gebäude 102,09 102,09 100 2 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 248,34 248,34 300 52 -540600 Wasser/ Abwasser 5.121,48 5.121,48 11.000 5.879 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5614 Unterabschnitt 1.5614 - Einnahmen 0,00 0,00 01.5614 Unterabschnitt 1.5614 - Ausgaben K 1.638,75 34.582,71 36.221,46 41.400 2 +

6.819 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5614 - Ergebnis 34.582,71- 36.221,46- 41.400-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5614 Sportzentrum Gauangelloch -Kraichgaustadion- Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5620 Bundesleistungszentrum

140000 Mieten und Pachten 7.409,52 7.409,52 7.500 90 -150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 559,18 559,18 300 259 + 259-168000 Erstattung vom übrigen Bereich 2.577,24 2.577,24 2.500 77 +170000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 51.050,00 51.050,00 51.100 50 -171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 30.600,00 30.600,00 30.600414000 Vergütung der Beschäftigten 23.075,04 23.075,04 21.360 1.715 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 2.019,63 2.019,63 1.660 360 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 4.691,36 4.691,36 4.160 531 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 3,25 3,25 10 7 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 14.476,35 12.983,16 K 1.493,19 20.000 5.524 - 259510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 82,72 82,72 1.500 1.417 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 5.428,11 5.428,11 500 4.928 +540100 Heizung der Gebäude 21.507,73 21.507,73 41.000 19.492 -540200 Reinigung der Gebäude K 1.679,89 20.875,65 20.587,35 K 1.968,19 25.000 4.124 -540300 Beleuchtung der Gebäude 0,00 0,00 8.000 8.000 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 3.245,37 3.245,37 3.200 45 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 5.391,41 5.391,41 5.000 391 +540600 Wasser/ Abwasser 2.125,90 2.125,90 1.800 326 +576000 Brandmeldeanlage 3.383,31 3.383,31 4.100 717 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 282,94 532,69 282,94 K 532,69 0 533 + 533640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 202,36 202,36 250 48 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 55,49 55,49 100 45 -679000 Innere Verrechnungen 120,77 120,77 150 29 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5620 Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen 92.195,94 92.195,94 92.000 336 + 259-

140 -1.5620 Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben K 1.962,83 107.217,14 105.185,90 K 3.994,07 137.790 8.830 + 792

39.402 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis 15.021,20- 12.989,96- 45.790-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5620 Bundesleistungszentrum Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5621 Sportpark-Sporthalle Leimen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 12.195,84 12.195,84 10.000 2.196 +141000 Einnahmen aus Miete 263,64 263,64 400 136 -150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.663,15 1.663,15 500 1.163 + 1.163-168000 Erstattung vom übrigen Bereich 1.404,48 1.404,48 1.600 196 -414000 Vergütung der Beschäftigten 12.425,12 12.425,12 11.510 915 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 1.087,52 1.087,52 900 188 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 2.526,12 2.526,12 2.240 286 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 1,75 1,75 10 8 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 630,35 27.837,70 27.183,53 K 1.284,52 17.000 10.838 + 1.163520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 2.218,96 2.218,96 8.900 6.681 -540100 Heizung der Gebäude 44.054,00 44.054,00 75.000 30.946 -540200 Reinigung der Gebäude K 1.065,74 10.862,21 11.015,74 K 912,21 14.000 3.138 -540300 Beleuchtung der Gebäude 43.350,73 43.350,73 22.000 21.351 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 6.004,49 6.004,49 5.600 404 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 202,83 0,00 K 202,83 0 203 +540600 Wasser/ Abwasser 7.683,78 7.683,78 11.200 3.516 -561000 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0,00 100 100 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 510,92 692,50 740,83 K 462,59 400 293 + 293652000 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 50 50 -679000 Innere Verrechnungen 65,02 65,02 100 35 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5621 Unterabschnitt 1.5621 - Einnahmen 15.527,11 15.527,11 12.500 3.359 + 1.163-

332 -1.5621 Unterabschnitt 1.5621 - Ausgaben K 2.207,01 159.012,73 158.357,59 K 2.862,15 169.010 34.477 + 1.456

44.474 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5621 - Ergebnis 143.485,62- 142.830,48- 156.510-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5621 Sportpark-Sporthalle Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5622 Kurpfalzhalle St. Ilgen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 1.178,00 10.774,31 10.602,31 K 1.350,00 7.000 3.774 +140000 Mieten und Pachten 965,18 927,68 K 37,50 500 465 +150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0,00 0,00 200 200 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich 887,52 887,52 900 12 -414000 Vergütung der Beschäftigten 41.244,68 41.244,68 45.190 3.945 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 2.988,09 2.988,09 3.600 612 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 8.193,89 8.193,89 9.430 1.236 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 8,00 8,00 20 12 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 2.786,18 14.698,52 16.174,41 K 1.310,29 20.000 5.301 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 292,42 292,42 1.000 708 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 4.094,69 4.094,69 5.300 1.205 -540100 Heizung der Gebäude 12.725,26 12.725,26 14.000 1.275 -540200 Reinigung der Gebäude K 787,33 8.057,87 8.164,25 K 680,95 9.000 942 -540300 Beleuchtung der Gebäude 26.881,12 26.881,12 20.000 6.881 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 6.172,52 6.172,52 6.000 173 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall K 728,49 4.961,02 5.689,51 5.200 239 -540600 Wasser/ Abwasser 2.088,55 2.088,55 2.000 89 +578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 2.068,11 557,29 2.314,80 K 310,60 1.000 443 - 311-650000 Bürobedarf 1,88 1,88 0 2 +652000 Post- und Fernmeldegebühren 412,66 412,66 700 287 -679000 Innere Verrechnungen 222,50 222,50 500 278 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5622 Unterabschnitt 1.5622 - Einnahmen K 1.178,00 12.627,01 12.417,51 K 1.387,50 8.600 4.239 +

212 -1.5622 Unterabschnitt 1.5622 - Ausgaben K 6.370,11 133.600,96 137.669,23 K 2.301,84 142.940 7.144 + 311-

16.483 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5622 - Ergebnis 120.973,95- 125.251,72- 134.340-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5622 Kurpfalzhalle St. Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5623 Jahnhalle St. Ilgen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 476,00 2.534,00 2.282,00 K 728,00 3.500 966 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 2.300,00 4.876,47 7.176,47 3.000 1.876 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 100 100 -540100 Heizung der Gebäude 3.736,28 3.736,28 4.100 364 -540200 Reinigung der Gebäude K 99,75 1.225,89 1.223,59 K 102,05 2.000 774 -540300 Beleuchtung der Gebäude 9.539,27 9.539,27 5.000 4.539 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 541,09 541,09 600 59 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel 24,34 0,00 K 24,34 0 24 + 24____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5623 Unterabschnitt 1.5623 - Einnahmen K 476,00 2.534,00 2.282,00 K 728,00 3.500 966 -1.5623 Unterabschnitt 1.5623 - Ausgaben K 2.399,75 19.943,34 22.216,70 K 126,39 14.800 6.440 + 24

1.297 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5623 - Ergebnis 17.409,34- 19.934,70- 11.300-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5623 Jahnhalle St. Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5624 Georg-Zietsch-Halle Gauangelloch

500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 2.762,51 2.762,51 5.000 2.237 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 61,10 61,10 500 439 -540100 Heizung der Gebäude 415,05 415,05 2.000 1.585 -540200 Reinigung der Gebäude 62,33 62,33 0 62 +540300 Beleuchtung der Gebäude 1.869,51 1.869,51 3.100 1.230 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 27,34 27,34 50 23 -540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 171,15 171,15 300 129 -540600 Wasser/ Abwasser 3.514,55 3.514,55 4.200 685 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 14,72 0,00 14,72 100 100 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5624 Unterabschnitt 1.5624 - Einnahmen 0,00 0,00 01.5624 Unterabschnitt 1.5624 - Ausgaben K 14,72 8.883,54 8.898,26 15.250 62 +

6.429 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5624 - Ergebnis 8.883,54- 8.898,26- 15.250-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5624 Georg-Zietsch-Halle Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5625 Georg-Koch-Halle Leimen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 1.660,00 11.673,20 13.333,20 7.000 4.673 +140000 Mieten und Pachten 1.670,00 1.670,00 900 770 +141000 Einnahmen aus Miete 225,12 225,12 300 75 -150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.761,09 2.761,09 300 2.461 + 2.461-168000 Erstattung vom übrigen Bereich 1.208,64 1.208,64 0 1.209 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 0,00 0,00 3.100 3.100 -414000 Vergütung der Beschäftigten 28.939,67 28.939,67 32.550 3.610 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 2.391,64 2.391,64 2.750 358 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 5.737,51 5.737,51 6.620 882 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 3,00 3,00 10 7 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 299,99 18.432,24 18.732,23 17.000 1.432 + 2.461510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 245,00 245,00 1.000 755 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 2.455,75 2.427,97 K 27,78 2.000 456 +540100 Heizung der Gebäude 6.793,81 6.793,81 10.000 3.206 -540200 Reinigung der Gebäude K 772,76 9.510,90 9.285,19 K 998,47 11.000 1.489 -540300 Beleuchtung der Gebäude 12.061,73 12.061,73 18.400 6.338 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 3.243,38 3.243,38 3.200 43 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall K 117,55 1.821,60 1.731,80 K 207,35 1.700 122 +540600 Wasser/ Abwasser 2.792,67 2.792,67 2.000 793 +561000 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0,00 100 100 -576000 Brandmeldeanlage 1.431,57 1.431,57 3.600 2.168 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 415,73 212,60 415,73 K 212,60 500 287 -650000 Bürobedarf 46,00 46,00 50 4 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 1.216,43 1.198,94 K 17,49 1.400 184 -679000 Innere Verrechnungen 135,54 135,54 250 114 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5625 Unterabschnitt 1.5625 - Einnahmen K 1.660,00 17.538,05 19.198,05 11.600 9.113 + 2.461-

3.175 -1.5625 Unterabschnitt 1.5625 - Ausgaben K 1.606,03 97.471,04 97.613,38 K 1.463,69 114.130 2.846 + 2.461

19.505 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5625 - Ergebnis 79.932,99- 78.415,33- 102.530-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5625 Georg-Koch-Halle Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5626 Aegidiushalle St.Ilgen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 80,13 9.902,74 9.895,07 K 87,80 7.500 2.403 +150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.584,47 1.584,47 500 1.084 + 1.084-168000 Erstattung vom übrigen Bereich 5,00 5,00 0 5 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 261,00 261,00 350 89 -414000 Vergütung der Beschäftigten 9.167,29 9.167,29 8.940 227 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 781,68 781,68 750 32 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 1.851,49 1.851,49 1.820 31 +454000 Beihilfen und Unterstützung Beschäftigte 1,00 1,00 10 9 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 14.791,45 14.791,45 15.000 209 - 1.084510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 667,00 667,00 1.000 333 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 241,17 241,17 2.000 1.759 -540100 Heizung der Gebäude 6.227,15 6.227,15 7.000 773 -540200 Reinigung der Gebäude K 423,81 5.151,67 5.141,84 K 433,64 6.000 848 -540300 Beleuchtung der Gebäude 10.557,50 10.557,50 10.000 558 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 608,03 608,03 600 8 +540600 Wasser/ Abwasser 192,89 192,89 600 407 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel 310,59 0,00 K 310,59 0 311 + 311679000 Innere Verrechnungen 37,16 37,16 50 13 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5626 Unterabschnitt 1.5626 - Einnahmen K 80,13 11.753,21 11.745,54 K 87,80 8.350 3.492 + 1.084-

89 -1.5626 Unterabschnitt 1.5626 - Ausgaben K 423,81 50.586,07 50.265,65 K 744,23 53.770 1.167 + 1.395

4.351 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5626 - Ergebnis 38.832,86- 38.520,11- 45.420-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5626 Aegidiushalle St.Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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1.5627 Fritz-Zugck-Halle

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 165,00 3.831,60 3.996,60 2.000 1.832 +150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0,00 0,00 100 100 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 325,00 325,00 450 125 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 15.911,45 8.289,95 K 7.621,50 15.500 411 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 0,00 0,00 1.000 1.000 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 1.052,14 1.052,14 1.500 448 -540100 Heizung der Gebäude K 1.078,00 12.682,83 13.760,83 15.000 2.317 -540200 Reinigung der Gebäude K 1.066,51 12.929,84 12.894,71 K 1.101,64 15.000 2.070 -540300 Beleuchtung der Gebäude 11.210,34 11.210,34 11.000 210 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 3.028,21 3.028,21 3.000 28 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 492,80 492,80 500 7 -540600 Wasser/ Abwasser 7.702,15- 7.702,15- 900 8.602 -576000 Brandmeldeanlage 2.485,02 2.485,02 2.900 415 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 181,68 0,00 181,68 250 250 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5627 Unterabschnitt 1.5627 - Einnahmen K 165,00 4.156,60 4.321,60 2.550 1.832 +

225 -1.5627 Unterabschnitt 1.5627 - Ausgaben K 2.326,19 52.090,48 45.693,53 K 8.723,14 66.550 650 +

15.110 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5627 - Ergebnis 47.933,88- 41.371,93- 64.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5627 Fritz-Zugck-Halle Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5628 Alte Steinberghalle

150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 452,20 452,20 0 452 + 452-500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 1.468,91 1.468,91 0 1.469 + 452540300 Beleuchtung der Gebäude 1.401,10 0,00 K 1.401,10 200 1.201 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5628 Unterabschnitt 1.5628 - Einnahmen 452,20 452,20 0 452 + 452-1.5628 Unterabschnitt 1.5628 - Ausgaben 2.870,01 1.468,91 K 1.401,10 200 2.670 + 452________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5628 - Ergebnis 2.417,81- 1.016,71- 200-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5628 Alte Steinberghalle Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5629 Schlossberghalle Gauangelloch

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 1.070,00 1.478,00 1.526,00 K 1.022,00 1.000 478 +140000 Mieten und Pachten 60,18 60,18 0 60 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 0,00 0,00 100 100 -174600 Zuweisungen vom öff. Bereich (AFG u.a.) 4.842,00 4.842,00 0 4.842 +414000 Vergütung der Beschäftigten 16.304,41 16.304,41 15.860 444 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 1.376,53 1.376,53 1.340 37 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 3.294,95 3.294,95 3.210 85 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 2,50 2,50 10 8 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 8.364,89 8.364,89 5.000 3.365 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 777,25 670,50 1.447,75 0 671 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 1.900 1.900 -540100 Heizung der Gebäude 3.189,40 3.189,40 11.000 7.811 -540200 Reinigung der Gebäude K 917,97 11.039,67 11.018,37 K 939,27 12.500 1.460 -540300 Beleuchtung der Gebäude 24.313,52 24.313,52 14.000 10.314 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 3.877,09 3.877,09 2.100 1.777 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 842,19 842,19 1.300 458 -540600 Wasser/ Abwasser 1.690,46 1.690,46 4.000 2.310 -576000 Brandmeldeanlage 1.891,63 1.891,63 2.400 508 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 123,16 70,51 123,16 K 70,51 350 279 -679000 Innere Verrechnungen 92,90 92,90 200 107 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5629 Unterabschnitt 1.5629 - Einnahmen K 1.070,00 6.380,18 6.428,18 K 1.022,00 1.100 5.380 +

100 -1.5629 Unterabschnitt 1.5629 - Ausgaben K 1.818,38 77.021,15 77.829,75 K 1.009,78 75.170 16.692 +

14.841 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5629 - Ergebnis 70.640,97- 71.401,57- 74.070-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5629 Schlossberghalle Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 83

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1.5635 Sportlerheim St.Ilgen (Fabrikgebäude)

141000 Mieten und Pachten 115,20 115,20 200 85 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich 1.185,36 1.185,36 1.100 85 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 10.724,79 10.724,79 3.000 7.725 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 87,75 87,75 0 88 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 140,42 140,42 0 140 +540100 Heizung der Gebäude 30.011,66 30.011,66 11.000 19.012 +540200 Reinigung der Gebäude K 166,54 2.044,92 2.041,05 K 170,41 2.500 455 -540300 Beleuchtung der Gebäude 6.344,01 6.344,01 2.500 3.844 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 979,65 979,65 1.000 20 -540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 195,76 195,76 300 104 -540600 Wasser/ Abwasser 1.062,76 1.062,76 500 563 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 7,60 83,60 91,20 100 16 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5635 Unterabschnitt 1.5635 - Einnahmen 1.300,56 1.300,56 1.300 85 +

85 -1.5635 Unterabschnitt 1.5635 - Ausgaben K 174,14 51.675,32 51.679,05 K 170,41 20.900 31.371 +

596 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5635 - Ergebnis 50.374,76- 50.378,49- 19.600-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.56 - Einnahmen K 4.629,13 164.753,86 166.157,69 K 3.225,30 141.850 28.290 + 5.420-

5.387 -Abschnitt 1.56 - Ausgaben K 40.538,20 936.360,62 951.044,91 K 25.853,91 1.005.710 121.157 + 6.580

190.506 - 311-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.56 - Ergebnis 771.606,76- 784.887,22- 863.860-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5635 Sportlerheim St.Ilgen (Fabrikgebäude) Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5711 Bäderpark Leimen

168000 Erstattung vom übrigen Bereich 2.967,07 2.967,07 2.500 467 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 351,48 351,48 0 351 +713200 Zuschüsse 34.240,00 34.240,00 34.500 260 -715000 Zuschüsse zur Verlustabdeckung 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5711 Unterabschnitt 1.5711 - Einnahmen 2.967,07 2.967,07 2.500 467 +1.5711 Unterabschnitt 1.5711 - Ausgaben 2.034.591,48 2.034.591,48 2.034.500 351 +

260 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5711 - Ergebnis 2.031.624,41- 2.031.624,41- 2.032.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.57 - Einnahmen 2.967,07 2.967,07 2.500 467 +Abschnitt 1.57 - Ausgaben 2.034.591,48 2.034.591,48 2.034.500 351 +

260 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.57 - Ergebnis 2.031.624,41- 2.031.624,41- 2.032.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5711 Bäderpark Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5801 Menzer-Park Leimen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 83,00 83,00 100 17 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0,00 0,00 100 100 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 1.711,75 13.247,93 12.058,68 K 2.901,00 18.000 4.752 -540200 Reinigung der Gebäude 57,15 57,15 200 143 -540300 Beleuchtung der Gebäude 78,00- 78,00- 200 278 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 12,58 12,58 50 37 -540600 Wasser/ Abwasser 13,86 13,86 600 586 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0,00 50 50 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5801 Unterabschnitt 1.5801 - Einnahmen 83,00 83,00 200 117 -1.5801 Unterabschnitt 1.5801 - Ausgaben K 1.711,75 13.253,52 12.064,27 K 2.901,00 19.100 5.846 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5801 - Ergebnis 13.170,52- 11.981,27- 18.900-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5801 Menzer-Park Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5803 Park- und Gartenanlagen

150000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 323,18 323,18 0 323 + 323-510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 9.034,73 30.847,84 38.569,07 K 1.313,50 30.000 848 + 323540300 Beleuchtung der Gebäude 268,18- 268,18- 2.200 2.468 -540600 Wasser/ Abwasser 756,42 756,42 500 256 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5803 Unterabschnitt 1.5803 - Einnahmen 323,18 323,18 0 323 + 323-1.5803 Unterabschnitt 1.5803 - Ausgaben K 9.034,73 31.336,08 39.057,31 K 1.313,50 32.700 1.104 + 323

2.468 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5803 - Ergebnis 31.012,90- 38.734,13- 32.700-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5803 Park- und Gartenanlagen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5830 Kinderspielplätze

510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 8.221,17 194.642,68 198.199,98 K 4.663,87 200.000 5.357 -531000 Mieten und Pachten 94,59 94,59 100 5 -540600 Wasser/ Abwasser 536,44 536,44 500 36 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5830 Unterabschnitt 1.5830 - Einnahmen 0,00 0,00 01.5830 Unterabschnitt 1.5830 - Ausgaben K 8.221,17 195.273,71 198.831,01 K 4.663,87 200.600 36 +

5.363 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5830 - Ergebnis 195.273,71- 198.831,01- 200.600-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.58 - Einnahmen 406,18 406,18 200 323 + 323-

117 -Abschnitt 1.58 - Ausgaben K 18.967,65 239.863,31 249.952,59 K 8.878,37 252.400 1.141 + 323

13.677 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.58 - Ergebnis 239.457,13- 249.546,41- 252.200-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5830 Kinderspielplätze Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.5901 Waldsportplatz Leimen

500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 587,74 587,74 100 488 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 15,67 15,67 50 34 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5901 Unterabschnitt 1.5901 - Einnahmen 0,00 0,00 01.5901 Unterabschnitt 1.5901 - Ausgaben 603,41 603,41 150 488 +

34 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5901 - Ergebnis 603,41- 603,41- 150-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5901 Waldsportplatz Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 89

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1.5902 Freizeitanlagen

111000 Grillhütte am Waldsportplatz Leimen 109,50 109,50 200 91 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich 30,00 30,00 100 70 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 2.327,55 2.327,55 2.000 328 +540200 Reinigung der Gebäude 67,53 67,53 300 232 -540300 Beleuchtung der Gebäude 587,18 520,18 K 67,00 400 187 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 27,42 27,42 50 23 -540600 Wasser/ Abwasser 429,52 269,52 K 160,00 100 330 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.5902 Unterabschnitt 1.5902 - Einnahmen 139,50 139,50 300 161 -1.5902 Unterabschnitt 1.5902 - Ausgaben 3.439,20 3.212,20 K 227,00 2.850 844 +

255 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.5902 - Ergebnis 3.299,70- 3.072,70- 2.550-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.59 - Einnahmen 139,50 139,50 300 161 -Abschnitt 1.59 - Ausgaben 4.042,61 3.815,61 K 227,00 3.000 1.332 +

289 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.59 - Ergebnis 3.903,11- 3.676,11- 2.700-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.5 - Einnahmen K 4.726,84 170.563,98 171.960,21 K 3.330,61 147.150 30.163 + 5.743-

6.749 -Einzelplan 1.5 - Ausgaben K 59.505,85 3.293.878,79 3.318.315,33 K 35.069,31 3.394.390 126.863 + 6.903

227.374 - 311-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.5 - Ergebnis 3.123.314,81- 3.146.355,12- 3.247.240-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5902 Freizeitanlagen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.6000 Bauverwaltung

165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 3.009,61 3.009,61 2.350 660 +165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser 3.408,98 3.408,98 4.500 1.091 -165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 1.065,79 1.065,79 0 1.066 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder K 1.520,71 1.456,97 1.520,71 K 1.456,97 1.500 43 -166000 Erstattung von privaten Unternehmen K 30,00 4.555,00 4.585,00 3.000 1.555 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich 680,72 616,00 K 64,72 0 681 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 215.734,22 215.734,22 126.400 89.334 +174600 Zuweisungen vom öff. Bereich (AFG u.a.) 9.127,02 9.127,02 0 9.127 +410000 Besoldung der Beamten 141.286,70 141.286,70 168.070 26.783 -414000 Vergütung der Beschäftigten 522.529,73 522.529,73 512.060 10.470 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 53.269,87 53.269,87 63.660 10.390 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 45.330,98 45.330,98 43.220 2.111 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 104.051,42 104.051,42 102.060 1.991 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 9.827,90 9.827,90 12.700 2.872 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 56,50 56,50 230 174 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 74,33 74,33 1.000 926 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 9.177,12 9.177,12 10.750 1.573 -531500 Mieten 8.472,17 8.472,17 10.500 2.028 -550000 Haltung von Fahrzeugen 2.958,44 2.958,44 4.000 1.042 -561000 Dienst- und Schutzkleidung 317,32 317,32 250 67 + 67563000 Aus- und Fortbildung 2.267,30 2.182,30 K 85,00 2.700 433 -631000 Umlage KIVBF 2.230,65 2.230,65 2.500 269 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16.671,14 16.671,14 20.000 3.329 -650000 Bürobedarf K 504,56 3.264,43 3.768,99 2.700 564 +651000 Bücher und Zeitschriften K 512,30 1.140,89 1.653,19 1.000 141 +652000 Post- und Fernmeldegebühren 1.265,26 1.265,26 1.400 135 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 20,00 20,00 100 80 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten K 1.032,21 8.692,43 9.643,48 K 81,16 20.000 11.308 -668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 50 50 -679000 Innere Verrechnungen 221.360,31 221.360,31 207.350 14.010 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6000 Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen K 1.550,71 239.038,31 239.067,33 K 1.521,69 137.750 102.422 +

1.134 -1.6000 Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben K 2.049,07 1.154.264,89 1.156.147,80 K 166,16 1.186.300 29.355 + 67

61.390 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis 915.226,58- 917.080,47- 1.048.550-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.60 - Einnahmen K 1.550,71 239.038,31 239.067,33 K 1.521,69 137.750 102.422 +

1.134 -Abschnitt 1.60 - Ausgaben K 2.049,07 1.154.264,89 1.156.147,80 K 166,16 1.186.300 29.355 + 67

61.390 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.60 - Ergebnis 915.226,58- 917.080,47- 1.048.550-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6000 Bauverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.6101 Stadtplanung

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 2.631,31 2.631,31 0 2.631 +520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 0,00 0,00 3.000 3.000 -577100 Lärmaktionsplan 0,00 0,00 5.000 5.000 -578000 Planungs-und Vermessungsaufwand 60.391,37 60.391,37 110.000 49.609 -713000 Umlage Nachbarschaftsverband 18.406,50 18.406,50 17.000 1.407 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6101 Unterabschnitt 1.6101 - Einnahmen 0,00 0,00 01.6101 Unterabschnitt 1.6101 - Ausgaben 81.429,18 81.429,18 135.000 4.038 +

57.609 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.6101 - Ergebnis 81.429,18- 81.429,18- 135.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6101 Stadtplanung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.6120 Gutachterausschuss

100100 Verwaltungsgebühren K 1.742,10 5.267,10 6.795,48 K 213,72 12.000 6.733 -410000 Besoldung der Beamten 30.070,74 30.070,74 41.040 10.969 -430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 10.765,32 10.765,32 14.360 3.595 -450000 Beihilfen und Unterstützung und dgl. 2.380,00 2.380,00 3.600 1.220 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 500 500 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 0,00 0,00 600 600 -563000 Aus- und Fortbildung 0,00 0,00 900 900 -650000 Bürobedarf 7,00 7,00 100 93 -651000 Bücher und Zeitschriften 94,80 94,80 500 405 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten K 33,60 0,00 33,60 200 200 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 13.292,30 13.292,30 7.000 6.292 +668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 50 50 -679000 Innere Verrechnungen 22.711,84 22.711,84 9.000 13.712 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6120 Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen K 1.742,10 5.267,10 6.795,48 K 213,72 12.000 6.733 -1.6120 Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben K 33,60 79.322,00 79.355,60 77.850 20.004 +

18.532 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis 74.054,90- 72.560,12- 65.850-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6120 Gutachterausschuss Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.6130 Bauordnung

100100 Verwaltungsgebühren K 76,90 5.913,72 3.972,62 K 2.018,00 2.000 3.914 +101100 Baugesuchgebühren K 3.165,90 180.973,64 181.839,82 K 2.299,72 85.000 95.974 +150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 14.251,06 14.251,06 500 13.751 + 13.083-161000 Erst. für Ausgaben des VWHH vom Land 2.908,01 2.908,01 2.500 408 +165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 25,01 25,01 0 25 +165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser 25,01 25,01 0 25 +165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 149,58 149,58 0 150 +165400 Kostenerstattung Eigenbetrieb Bäder 100,04 0,00 K 100,04 0 100 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 3.479,66 3.479,66 2.150 1.330 +260500 Zwangsgeld K 1.500,00 1.500,00- 0,00 0 1.500 -410000 Besoldung der Beamten 131.625,60 131.625,60 108.460 23.166 +414000 Vergütung der Beschäftigten 46.694,08 46.694,08 61.490 14.796 -430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 47.480,11 47.480,11 40.050 7.430 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 4.304,34 4.304,34 5.180 876 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 10.145,63 10.145,63 12.480 2.334 -450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 9.940,00 9.940,00 8.290 1.650 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 6,00 6,00 20 14 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 758,92 0,00 758,92 500 500 -520300 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsg. EDV 672,36 672,36 1.500 828 -561000 Dienst- und Schutzkleidung 57,03 57,03 200 143 - 67-563000 Aus- und Fortbildung 2.258,49 2.225,59 K 32,90 2.300 42 -650000 Bürobedarf 1.353,01 1.346,44 K 6,57 3.000 1.647 -651000 Bücher und Zeitschriften K 221,63 3.019,51 2.802,07 K 439,07 2.500 520 +654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 100 100 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 19.221,34 19.221,34 12.000 7.221 + 13.083679000 Innere Verrechnungen 51.863,95 51.863,95 46.300 5.564 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6130 Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen K 4.742,80 206.325,73 206.650,77 K 4.417,76 92.150 115.676 + 13.083-

1.500 -1.6130 Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben K 980,55 328.641,45 329.143,46 K 478,54 304.370 45.551 + 13.083

21.279 - 67-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis 122.315,72- 122.492,69- 212.220-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6130 Bauordnung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.6140 Umlegung von Grundstücken

577000 Umlegungsaufwand 1.377,00 1.377,00 120.000 118.623 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6140 Unterabschnitt 1.6140 - Einnahmen 0,00 0,00 01.6140 Unterabschnitt 1.6140 - Ausgaben 1.377,00 1.377,00 120.000 118.623 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.6140 - Ergebnis 1.377,00- 1.377,00- 120.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.61 - Einnahmen K 6.484,90 211.592,83 213.446,25 K 4.631,48 104.150 115.676 + 13.083-

8.233 -Abschnitt 1.61 - Ausgaben K 1.014,15 490.769,63 491.305,24 K 478,54 637.220 69.592 + 13.083

216.043 - 67-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.61 - Ergebnis 279.176,80- 277.858,99- 533.070-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6140 Umlegung von Grundstücken Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.6310 Gemeindestraßen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 975,00 35.631,00 35.426,00 K 1.180,00 15.000 20.631 +150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen K 1.016,01 15.420,59 11.344,78 K 5.091,82 10.000 5.421 + 5.421-168000 Erstattung vom übrigen Bereich 50.000,00 50.000,00 0 50.000 +177100 Spenden 4.010,00 4.010,00 0 4.010 +510000 Straßenunterhaltung K 103.151,47 439.082,14 488.418,01 K 53.815,60 400.000 39.082 +511000 Straßenbegrünung K 70.282,88 559.427,01 582.729,98 K 46.979,91 500.000 59.427 + 5.421512000 Straßenentwässerung 701.382,26 501.382,26 K 200.000,00 470.000 231.382 +513000 Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen K 1.205,68 46.435,61 47.641,29 50.000 3.564 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 500 500 -531000 Mieten und Pachten 25,56 25,56 100 74 -540300 Stromkosten stat. Geschwindigkeitsmessanl 1.763,31- 1.763,31- 5.500 7.263 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 1.502,09 1.502,09 1.000 502 +661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 113,00 113,00 150 37 -672100 Leistungsverrechnung Wasserwerk 0,00 0,00 1.000 1.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6310 Unterabschnitt 1.6310 - Einnahmen K 1.991,01 105.061,59 100.780,78 K 6.271,82 25.000 80.062 + 5.421-1.6310 Unterabschnitt 1.6310 - Ausgaben K 174.640,03 1.746.204,36 1.620.048,88 K 300.795,51 1.428.250 330.394 + 5.421

12.439 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.6310 - Ergebnis 1.641.142,77- 1.519.268,10- 1.403.250-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.63 - Einnahmen K 1.991,01 105.061,59 100.780,78 K 6.271,82 25.000 80.062 + 5.421-Abschnitt 1.63 - Ausgaben K 174.640,03 1.746.204,36 1.620.048,88 K 300.795,51 1.428.250 330.394 + 5.421

12.439 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.63 - Ergebnis 1.641.142,77- 1.519.268,10- 1.403.250-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6310 Gemeindestraßen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.6710 Straßenbeleuchtung

150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen K 997,19 10.672,14 11.674,33 K 5,00- 6.000 4.672 + 4.672-168000 Erstattung vom übrigen Bereich 6.013,94 6.013,94 1.000 5.014 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 15.352,95 192.649,12 201.245,61 K 6.756,46 235.000 42.351 - 4.672577000 Betriebsaufwand K 5.168,73 350.504,17 352.407,90 K 3.265,00 395.000 44.496 - 1.590-655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 500 500 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6710 Unterabschnitt 1.6710 - Einnahmen K 997,19 16.686,08 17.688,27 K 5,00- 7.000 9.686 + 4.672-1.6710 Unterabschnitt 1.6710 - Ausgaben K 20.521,68 543.153,29 553.653,51 K 10.021,46 630.500 87.347 - 4.672

1.590-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.6710 - Ergebnis 526.467,21- 535.965,24- 623.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6710 Straßenbeleuchtung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.6750 Straßenreinigung/ Winterdienst

510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 450.000,00 450.000,00 450.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6750 Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen 0,00 0,00 01.6750 Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben 450.000,00 450.000,00 450.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis 450.000,00- 450.000,00- 450.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.67 - Einnahmen K 997,19 16.686,08 17.688,27 K 5,00- 7.000 9.686 + 4.672-Abschnitt 1.67 - Ausgaben K 20.521,68 993.153,29 1.003.653,51 K 10.021,46 1.080.500 87.347 - 4.672

1.590-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.67 - Ergebnis 976.467,21- 985.965,24- 1.073.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6750 Straßenreinigung/ Winterdienst Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.6810 Parkeinrichtungen/ Parkplätze

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 21.534,20 21.534,20 26.000 4.466 -150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen K 1.800,00 0,00 600,00 K 1.200,00 0510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 2.148,78 38.114,59 37.242,48 K 3.020,89 25.000 13.115 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 5,76 5,76 50 44 -631000 Umlage KIVBF 25,32 25,32 200 175 -650000 Parkscheine 1.205,70 1.205,70 2.000 794 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6810 Unterabschnitt 1.6810 - Einnahmen K 1.800,00 21.534,20 22.134,20 K 1.200,00 26.000 4.466 -1.6810 Unterabschnitt 1.6810 - Ausgaben K 2.148,78 39.351,37 38.479,26 K 3.020,89 27.250 13.115 +

1.013 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.6810 - Ergebnis 17.817,17- 16.345,06- 1.250-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.68 - Einnahmen K 1.800,00 21.534,20 22.134,20 K 1.200,00 26.000 4.466 -Abschnitt 1.68 - Ausgaben K 2.148,78 39.351,37 38.479,26 K 3.020,89 27.250 13.115 +

1.013 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.68 - Ergebnis 17.817,17- 16.345,06- 1.250-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6810 Parkeinrichtungen/ Parkplätze Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.6910 Wasserläufe, Wasserbau

100100 Verw.-Geb. 450,00 450,00 0 450 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 5.785,00 17.685,05 22.224,55 K 1.245,50 10.000 7.685 +833000 Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl. 27.142,14 27.142,14 26.000 1.142 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.6910 Unterabschnitt 1.6910 - Einnahmen 450,00 450,00 0 450 +1.6910 Unterabschnitt 1.6910 - Ausgaben K 5.785,00 44.827,19 49.366,69 K 1.245,50 36.000 8.827 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.6910 - Ergebnis 44.377,19- 48.916,69- 36.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.69 - Einnahmen 450,00 450,00 0 450 +Abschnitt 1.69 - Ausgaben K 5.785,00 44.827,19 49.366,69 K 1.245,50 36.000 8.827 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.69 - Ergebnis 44.377,19- 48.916,69- 36.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.6 - Einnahmen K 12.823,81 594.363,01 593.566,83 K 13.619,99 299.900 308.296 + 23.176-

13.833 -Einzelplan 1.6 - Ausgaben K 206.158,71 4.468.570,73 4.359.001,38 K 315.728,06 4.395.520 451.283 + 23.243

378.232 - 1.657-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.6 - Ergebnis 3.874.207,72- 3.765.434,55- 4.095.620-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6910 Wasserläufe, Wasserbau Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7300 Märkte

140000 Mieten und Pachten 3.200,00 3.200,00 5.000 1.800 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 210,50 11.551,73 9.669,53 K 2.092,70 10.000 1.552 +414000 Vergütung der Beschäftigten 15.552,94 15.552,94 17.390 1.837 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 1.256,00 1.256,00 1.470 214 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 3.161,83 3.161,83 3.530 368 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 2,50 2,50 10 8 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 10.000 10.000 -563000 Aus- und Fortbildung 0,00 0,00 200 200 -577000 Veranstaltungen Leimen K 16.495,55 82.908,07 80.478,25 K 18.925,37 71.000 11.908 + 11.850577100 Veranstaltungen St.Ilgen K 4.514,40 32.893,21 32.290,15 K 5.117,46 53.500 20.607 - 11.850-577200 Veranstaltungen Gauangelloch K 76,07 17.420,98 17.452,23 K 44,82 24.500 7.079 -679000 Innere Verrechnungen 1.893,34 1.893,34 1.200 693 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7300 Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen K 210,50 14.751,73 12.869,53 K 2.092,70 15.000 1.552 +

1.800 -1.7300 Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben K 21.086,02 155.088,87 152.087,24 K 24.087,65 182.800 12.601 + 11.850

40.313 - 11.850-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis 140.337,14- 139.217,71- 167.800-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7300 Märkte Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7310 Wochenmärkte

140000 Mieten und Pachten K 1.287,00 4.909,25 4.969,25 K 1.227,00 4.000 909 +679000 Innere Verrechnungen 5.513,42 5.513,42 4.300 1.213 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7310 Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen K 1.287,00 4.909,25 4.969,25 K 1.227,00 4.000 909 +1.7310 Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben 5.513,42 5.513,42 4.300 1.213 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis 604,17- 544,17- 300-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.73 - Einnahmen K 1.497,50 19.660,98 17.838,78 K 3.319,70 19.000 2.461 +

1.800 -Abschnitt 1.73 - Ausgaben K 21.086,02 160.602,29 157.600,66 K 24.087,65 187.100 13.815 + 11.850

40.313 - 11.850-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.73 - Ergebnis 140.941,31- 139.761,88- 168.100-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7310 Wochenmärkte Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 102

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1.7511 Bestattungswesen Leimen

100000 Verwaltungsgebühren K 288,00 3.697,50 3.646,14 K 339,36 6.000 2.303 -110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 18.875,15 107.036,90 109.349,98 K 16.562,07 108.900 1.863 -112000 Gebühren für Begräbnisplätze K 27.696,86 283.967,37 292.016,92 K 19.647,31 260.600 23.367 +165100 Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserwerk 303,07 303,07 0 303 +165200 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser 303,07 303,07 0 303 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 292,80 870,00 22,80 K 1.140,00 250 620 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 8.502,53 8.502,53 7.400 1.103 +171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 452,34 452,34 1.500 1.048 -277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 501,00 501,00 550 49 -414000 Vergütung der Beschäftigten 21.535,14 21.535,14 21.180 355 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 1.845,74 1.845,74 1.790 56 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 4.369,91 4.369,91 4.320 50 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 2,50 2,50 10 8 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 216,18 7.198,03 6.604,65 K 809,56 8.000 802 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 25.362,25 226.891,55 221.814,71 K 30.439,09 215.000 11.892 +511000 Kriegsgräberpflege 0,00 0,00 3.000 3.000 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 1.142,65 1.142,65 600 543 +540100 Heizung der Gebäude 3.887,70 3.887,70 6.000 2.112 -540200 Reinigung der Gebäude K 352,51 4.328,28 4.320,10 K 360,69 5.500 1.172 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 159,90 3.315,81 3.594,50 K 118,79- 2.200 1.116 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 752,81 752,81 750 3 +540600 Wasser/ Abwasser K 439,14 4.526,44 4.651,14 K 314,44 3.200 1.326 +578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 205,07 255,89 205,07 K 255,89 250 6 + 6631000 Umlage KIVBF 2.041,30 1.766,30 K 275,00 2.000 41 +650000 Bürobedarf 139,65 130,53 K 9,12 300 160 -651000 Bücher und Zeitschriften 27,25 27,25 0 27 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 4,26 241,01 245,27 300 59 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten K 541,45 0,00 541,45 500 500 -668000 Vermischte Ausgaben K 22,80 0,00 22,80 100 100 -676000 Erst. Verw- u. Betriebsaufw. priv.Untern. K 6.761,58 53.269,16 56.927,22 K 3.103,52 60.000 6.731 -679000 Innere Verrechnungen 17.649,77 17.649,77 18.700 1.050 -679099 Sonstige UK 17.649,77 17.649,77 0 17.650 +6790 Summe Unterkonten zu HK 1.7511.679000 17.649,77 17.649,77 0681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 87.609,57 87.609,57 91.000 3.390 -682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 68,00 68,00 100 32 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 45.344,00 45.344,00 47.500 2.156 -700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 275,00 275,00 0 275 +700001 Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge UK 275,00 275,00 0 275 +7000 Summe Unterkonten zu HK 1.7511.700000 275,00 275,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7511 Unterabschnitt 1.7511 - Einnahmen K 47.152,81 405.633,78 415.097,85 K 37.688,74 385.200 25.696 +

5.262 -1.7511 Unterabschnitt 1.7511 - Ausgaben K 34.065,14 486.717,16 485.333,78 K 35.448,52 492.300 15.689 + 6

21.272 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7511 - Ergebnis 81.083,38- 70.235,93- 107.100-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7511 Bestattungswesen Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7512 Bestattungswesen Gauangelloch

100000 Verwaltungsgebühren 785,50 702,50 K 83,00 800 15 -110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.689,00 4.708,00 K 981,00 4.700 989 +112000 Gebühren für Begräbnisplätze 34.888,82 29.568,82 K 5.320,00 24.900 9.989 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0,00 0,00 150 150 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 190,00 190,00 300 110 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 7.024,16 23.714,42 25.293,04 K 5.445,54 23.000 714 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 639,01 639,01 100 539 +540200 Reinigung der Gebäude K 49,09 610,92 609,78 K 50,23 700 89 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 6,20- 104,92 93,80 K 4,92 150 45 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 32,08 32,08 50 18 -540600 Wasser/ Abwasser K 24,99 391,34 330,99 K 85,34 300 91 +631000 Umlage KIVBF 421,30 146,30 K 275,00 100 321 +650000 Bürobedarf 107,63 107,63 300 192 -651000 Bücher und Zeitschriften 27,25 27,25 0 27 +655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 500 500 -676000 Erst. Verw- u. Betriebsaufw. priv.Untern. 5.419,26 4.472,02 K 947,24 5.500 81 -679000 Innere Verrechnungen 15.518,85 15.518,85 17.050 1.531 -681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 5.970,00 5.970,00 6.000 30 -682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 150,00 150,00 150685000 Verzinsung des Anlagekapitals 19.640,00 19.640,00 19.650 10 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7512 Unterabschnitt 1.7512 - Einnahmen 41.363,32 34.979,32 K 6.384,00 30.550 10.978 +

165 -1.7512 Unterabschnitt 1.7512 - Ausgaben K 7.092,04 72.936,98 73.220,75 K 6.808,27 73.850 1.693 +

2.606 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7512 - Ergebnis 31.573,66- 38.241,43- 43.300-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7512 Bestattungswesen Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7513 Bestattungswesen St. Ilgen

100000 Verwaltungsgebühren K 219,00 2.866,50 2.986,50 K 99,00 2.900 34 -110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 3.726,00 48.979,00 50.261,00 K 2.444,00 44.400 4.579 +112000 Gebühren für Begräbnisplätze K 7.581,08 116.756,32 119.535,86 K 4.801,54 133.100 16.344 -168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 153,80 790,81 674,61 K 270,00 100 691 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 155,89 2.402,87 2.558,76 4.000 1.597 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 29.022,53 126.925,37 139.808,27 K 16.139,63 120.000 6.925 +511000 Kriegsgraeberpflege 263,31 263,31 0 263 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. K 1.104,35 429,03 1.533,38 400 29 +540100 Heizung der Gebäude 785,46 785,46 1.800 1.015 -540200 Reinigung der Gebäude K 91,77 1.405,55 1.403,42 K 93,90 2.000 594 -540300 Beleuchtung der Gebäude 0,00 0,00 1.000 1.000 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 631,77 631,77 650 18 -540600 Wasser/ Abwasser K 51,19 1.876,31 1.569,19 K 358,31 1.300 576 +578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 240,69 294,42 240,69 K 294,42 250 44 + 44631000 Umlage KIVBF 877,47 602,47 K 275,00 500 377 +650000 Bürobedarf 113,15 113,15 200 87 -651000 Bücher und Zeitschriften 27,25 27,25 0 27 +652000 Post- und Fernmeldegebühren K 2,67 304,63 307,30 400 95 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 500 500 -676000 Erst. Verw- u. Betriebsaufw. priv.Untern. K 860,37 25.728,99 26.160,96 K 428,40 30.000 4.271 -679000 Innere Verrechnungen 24.117,30 24.117,30 24.200 83 -681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 23.224,31 23.224,31 22.800 424 +682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 68,00 68,00 100 32 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 31.681,00 31.681,00 31.250 431 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7513 Unterabschnitt 1.7513 - Einnahmen K 11.679,88 169.392,63 173.457,97 K 7.614,54 180.500 5.270 +

16.377 -1.7513 Unterabschnitt 1.7513 - Ausgaben K 31.529,46 241.156,19 255.095,99 K 17.589,66 241.350 9.098 + 44

9.292 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7513 - Ergebnis 71.763,56- 81.638,02- 60.850-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7513 Bestattungswesen St. Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7514 Bestattungswesen Ochsenbach

100000 Verwaltungsgebühren 81,50 81,50 100 19 -110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.130,00 1.130,00 1.500 370 -112000 Gebühren für Begräbnisplätze 5.492,60 5.492,60 3.000 2.493 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0,00 0,00 50 50 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 0,00 300 300 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 1.160,43 10.477,44 10.701,74 K 936,13 5.700 4.777 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 363,50 363,50 350 14 +540100 Heizung der Gebäude 48,25 48,25 0 48 +540200 Reinigung der Gebäude K 47,16 540,22 539,13 K 48,25 700 160 -540300 Beleuchtung der Gebäude 45,41- 0,00 K 45,41- 1.000 1.045 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 322,18 322,18 350 28 -540600 Wasser/ Abwasser K 3,94 76,91 69,94 K 10,91 100 23 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel 0,00 0,00 300 300 -631000 Umlage KIVBF 307,88 32,88 K 275,00 100 208 +650000 Bürobedarf 107,63 107,63 300 192 -651000 Bücher und Zeitschriften 27,25 27,25 0 27 +655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 200 200 -676000 Erst. Verw- u. Betriebsaufw. priv.Untern. 733,04 733,04 1.000 267 -679000 Innere Verrechnungen 6.796,32 6.796,32 8.300 1.504 -681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 7.575,00 7.575,00 7.600 25 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.262,00 1.262,00 1.300 38 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7514 Unterabschnitt 1.7514 - Einnahmen 6.704,10 6.704,10 4.650 2.493 +

439 -1.7514 Unterabschnitt 1.7514 - Ausgaben K 1.211,53 28.592,21 28.578,86 K 1.224,88 27.600 5.074 +

4.082 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7514 - Ergebnis 21.888,11- 21.874,76- 22.950-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.75 - Einnahmen K 58.832,69 623.093,83 630.239,24 K 51.687,28 600.900 44.436 +

22.242 -Abschnitt 1.75 - Ausgaben K 73.898,17 829.402,54 842.229,38 K 61.071,33 835.100 31.556 + 50

37.253 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.75 - Ergebnis 206.308,71- 211.990,14- 234.200-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7514 Bestattungswesen Ochsenbach Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7620 Öffentliche Uhren und Waagen

500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 307,02 207,06 K 99,96 300 7 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7620 Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen 0,00 0,00 01.7620 Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben 307,02 207,06 K 99,96 300 7 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis 307,02- 207,06- 300-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7620 Öffentliche Uhren und Waagen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln undsonstige Werbeeinrichtungen

140000 Mieten und Pachten 2.198,69 2.198,69 3.500 1.301 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7630 Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen 2.198,69 2.198,69 3.500 1.301 -1.7630 Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis 2.198,69 2.198,69 3.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrich Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

540200 Reinigung der Gebäude K 173,22 2.084,35 2.080,33 K 177,24 2.500 416 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 374,30 396,12 374,30 K 396,12 0 396 + 396700000 Zuschüsse "Nette Toilette" 3.500,00 3.500,00 4.000 500 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7650 Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen 0,00 0,00 01.7650 Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben K 547,52 5.980,47 5.954,63 K 573,36 6.500 396 + 396

916 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis 5.980,47- 5.954,63- 6.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7660 Tierkörperbeseitigung

678000 Erstattung an übrige Bereiche 1.053,21 1.053,21 1.000 53 + 53____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7660 Unterabschnitt 1.7660 - Einnahmen 0,00 0,00 01.7660 Unterabschnitt 1.7660 - Ausgaben 1.053,21 1.053,21 1.000 53 + 53________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7660 - Ergebnis 1.053,21- 1.053,21- 1.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7660 Tierkörperbeseitigung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7670 Bürgerhaus Ochsenbach

500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 95,00 146,90 241,90 1.000 853 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 0,00 0,00 500 500 -540100 Heizung der Gebäude 112,00 0,00 K 112,00 2.500 2.388 -540200 Reinigung der Gebäude 168,47 106,14 K 62,33 600 432 -540300 Beleuchtung der Gebäude 5.780,93 5.780,93 4.500 1.281 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 222,04 222,04 250 28 -540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 0,00 0,00 100 100 -540600 Wasser/ Abwasser 3.579,69- 3.579,69- 100 3.680 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0,00 100 100 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 193,43 193,43 300 107 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7670 Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen 0,00 0,00 01.7670 Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben K 95,00 3.044,08 2.964,75 K 174,33 9.950 1.281 +

8.187 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis 3.044,08- 2.964,75- 9.950-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7670 Bürgerhaus Ochsenbach Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7671 Bonhoeffer-Saal St.Ilgen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 96,00 2.022,50 2.006,00 K 112,50 2.000 23 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 1.628,52 1.628,52 1.000 629 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 66,90 66,90 0 67 +540100 Heizung der Gebäude 1.536,77 1.536,77 1.000 537 +540200 Reinigung der Gebäude K 248,48 4.093,75 3.981,92 K 360,31 5.000 906 -540300 Beleuchtung der Gebäude 599,12 599,12 550 49 +540600 Wasser/ Abwasser 0,00 0,00 100 100 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel 0,00 0,00 100 100 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7671 Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen K 96,00 2.022,50 2.006,00 K 112,50 2.000 23 +1.7671 Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben K 248,48 7.925,06 7.813,23 K 360,31 7.750 1.281 +

1.106 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis 5.902,56- 5.807,23- 5.750-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7671 Bonhoeffer-Saal St.Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7672 Von Bettendorf-Saal Gauangelloch

500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 51,03 51,03 0 51 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 95,25 95,25 0 95 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7672 Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen 0,00 0,00 01.7672 Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben 146,28 146,28 0 146 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis 146,28- 146,28- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.76 - Einnahmen K 96,00 4.221,19 4.204,69 K 112,50 5.500 23 +

1.301 -Abschnitt 1.76 - Ausgaben K 891,00 18.456,12 18.139,16 K 1.207,96 25.500 3.165 + 449

10.209 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.76 - Ergebnis 14.234,93- 13.934,47- 20.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7672 Von Bettendorf-Saal Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7810 Förderung der Landwirtschaft

142000 Jagdpacht 7.998,30 7.998,30 8.000 2 -150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 133,28 133,28 0 133 + 133-168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0,00 0,00 200 200 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 7.954,66 39.535,96 45.072,37 K 2.418,25 30.000 9.536 + 133655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 500 500 -661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 38,95 38,95 0 39 + 39668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 700 700 -700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 360,50 360,50 600 240 -700002 Landfrauenverein Gauangelloch UK 70,00 70,00 0 70 +700005 Verein der Gartenfreunde UK 220,50 220,50 0 221 +700008 Gartenfreunde Probsterwald UK 70,00 70,00 0 70 +7000 Summe Unterkonten zu HK 1.7810.700000 360,50 360,50 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7810 Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen 8.131,58 8.131,58 8.200 133 + 133-

202 -1.7810 Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben K 7.954,66 39.935,41 45.471,82 K 2.418,25 31.800 9.575 + 172

1.440 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis 31.803,83- 37.340,24- 23.600-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7810 Förderung der Landwirtschaft Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7820 Zuchttierhaltung

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke K 55,66 1.075,00 1.130,66 500 575 +700001 ASV Leimen UK 65,00 65,00 0 65 +

Angelsportverein Leimen700002 ASV St.Ilgen UK 130,00 130,00 0 130 +

Angelsportverein St. Ilgen700003 ASV PZW UK 880,00 880,00 0 880 +

Angelsportverein Portland-Zementwerk700010 Vogelschutz- und Zuchtverein UK K 55,66 0,00 55,66 07000 Summe Unterkonten zu HK 1.7820.700000 55,66 1.075,00 1.130,66 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7820 Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen 0,00 0,00 01.7820 Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben K 55,66 1.075,00 1.130,66 500 575 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis 1.075,00- 1.130,66- 500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.78 - Einnahmen 8.131,58 8.131,58 8.200 133 + 133-

202 -Abschnitt 1.78 - Ausgaben K 8.010,32 41.010,41 46.602,48 K 2.418,25 32.300 10.150 + 172

1.440 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.78 - Ergebnis 32.878,83- 38.470,90- 24.100-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7820 Zuchttierhaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7900 Fremdenverkehr

130000 Einnahmen aus Verkauf K 857,10 0,00 0,00 K 857,10 0150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 417,00 417,00 0 417 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 1.894,48 0,00 0,00 K 1.894,48 0563000 Aus- und Fortbildung 10,50 10,50 0 11 +579000 Fremdenverkehrswerbung K 438,57 447,48 771,73 K 114,32 5.000 4.553 - 421-661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 1.421,00 1.421,00 1.000 421 + 421700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 119,11 119,11 2.500 2.381 -700001 BdS Leimen UK 119,11 119,11 0 119 +

Bund der Selbständigen Leimen700004 Verkehrsamt Leimen UK 0,00 0,00 2.500 2.500 -7000 Summe Unterkonten zu HK 1.7900.700000 119,11 119,11 2.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7900 Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen K 2.751,58 417,00 417,00 K 2.751,58 0 417 +1.7900 Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben K 438,57 1.998,09 2.322,34 K 114,32 8.500 432 + 421

6.933 - 421-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis 1.581,09- 1.905,34- 8.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7900 Fremdenverkehr Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7910 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

130000 Einnahmen aus Verkauf 93,50 93,50 0 94 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0,00 0,00 500 500 -414000 Vergütung der Beschäftigten 90.074,25 90.074,25 97.860 7.786 -434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 8.547,74 8.547,74 8.250 298 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 17.841,29 17.841,29 19.340 1.499 -454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 10,00 10,00 20 10 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 600 600 -563000 Aus- und Fortbildung 15,00 15,00 1.500 1.485 -577000 Veranstaltungsaufwand K 2.519,57 0,00 2.519,57 0579000 Werbung 722,21 722,21 1.500 778 -650000 Bürobedarf 295,96 295,96 300 4 -651000 Bücher und Zeitschriften 0,00 0,00 300 300 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0,00 100 100 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 500 500 -658000 Sonstige Geschäftsausgaben K 132,22 361,31 279,47 K 214,06 800 439 -668000 Vermischte Ausgaben K 21,57 28,10 49,67 50 22 -668100 Lokale Agenda 21 2,14- 2,14- 3.000 3.002 -679000 Innere Verrechnungen 14.580,38 14.580,38 13.250 1.330 +700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0,00 0,00 1.000 1.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7910 Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen 93,50 93,50 500 94 +

500 -1.7910 Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben K 2.673,36 132.474,10 134.933,40 K 214,06 148.370 1.628 +

17.524 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis 132.380,60- 134.839,90- 147.870-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7910 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

168000 Erstattung vom übrigen Bereich 60,49 60,49 1.000 940 -169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 11,12 11,12 0 11 +172000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Gemeinden 578.734,65 578.734,65 500.000 78.735 +414000 Vergütung der Beschäftigten 8.551,24 8.551,24 8.440 111 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 732,86 732,86 720 13 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 1.741,32 1.741,32 1.740 1 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 1,00 1,00 20 19 -531000 Mieten und Pachten 6.000,00 6.000,00 6.000540300 Beleuchtung 0,00 0,00 100 100 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 4,89 4,89 50 45 -579000 Werbung 0,00 0,00 900 900 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 500 500 -679000 Innere Verrechnungen 340,84 340,84 50 291 +715000 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.400.592,54 1.400.592,54 1.434.000 33.407 -

an Kom. Sondermg.715100 Straßenbahn UK 1.043.007,10 1.043.007,10 1.069.600 26.593 -715200 Busse UK 357.585,44 357.585,44 364.400 6.815 -7150 Summe Unterkonten zu HK 1.7970.715000 1.400.592,54 1.400.592,54 1.434.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7970 Unterabschnitt 1.7970 - Einnahmen 578.806,26 578.806,26 501.000 78.746 +

940 -1.7970 Unterabschnitt 1.7970 - Ausgaben 1.417.964,69 1.417.964,69 1.452.520 416 +

34.972 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7970 - Ergebnis 839.158,43- 839.158,43- 951.520-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.7971 Ruf-Taxi

111000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 250,25 250,25 1.000 750 -162000 Erst. f. Ausg. VwHH v. Gem. u. Verbänden K 542,90 7.468,97 8.011,87 7.000 469 +163000 Erst. für Ausgaben Zweckverbände u.dergl. 40.882,22 40.882,22 35.000 5.882 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 57,28 417,72 475,00 1.700 1.282 -579000 Werbung 0,00 0,00 500 500 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 33,02 384,70 417,72 500 115 -712000 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverb. 1.777,84 1.777,84 3.000 1.222 -716000 Zuweisungen u.Zuschüsse priv. Unternehmen 72.990,20 72.990,20 72.000 990 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7971 Unterabschnitt 1.7971 - Einnahmen K 600,18 49.019,16 49.619,34 44.700 6.351 +

2.032 -1.7971 Unterabschnitt 1.7971 - Ausgaben K 33,02 75.152,74 75.185,76 76.000 990 +

1.837 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.7971 - Ergebnis 26.133,58- 25.566,42- 31.300-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.79 - Einnahmen K 3.351,76 628.335,92 628.936,10 K 2.751,58 546.200 85.607 +

3.472 -Abschnitt 1.79 - Ausgaben K 3.144,95 1.627.589,62 1.630.406,19 K 328,38 1.685.390 3.466 + 421

61.266 - 421-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.79 - Ergebnis 999.253,70- 1.001.470,09- 1.139.190-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.7 - Einnahmen K 63.777,95 1.283.443,50 1.289.350,39 K 57.871,06 1.179.800 132.660 + 133-

29.017 -Einzelplan 1.7 - Ausgaben K 107.030,46 2.677.060,98 2.694.977,87 K 89.113,57 2.765.390 62.151 + 12.943

150.480 - 12.271-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.7 - Ergebnis 1.393.617,48- 1.405.627,48- 1.585.590-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7971 Ruf-Taxi Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8101 Energiegesellschaft Leimen GmbH & Co KG

206000 Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen 4.090,73 4.090,73 4.000 91 +531500 Mieten 0,00 0,00 100 100 -650000 Bürobedarf 0,00 0,00 400 400 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 30.000 30.000 -679000 Innere Verrechnungen 11.571,13 11.571,13 13.100 1.529 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8101 Unterabschnitt 1.8101 - Einnahmen 4.090,73 4.090,73 4.000 91 +1.8101 Unterabschnitt 1.8101 - Ausgaben 11.571,13 11.571,13 43.600 32.029 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8101 - Ergebnis 7.480,40- 7.480,40- 39.600-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8101 Energiegesellschaft Leimen GmbH & Co KG Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8102 Energiegesellschaft Leimen VerwaltungsGmbH

531500 Mieten 0,00 0,00 100 100 -650000 Bürobedarf 0,00 0,00 100 100 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8102 Unterabschnitt 1.8102 - Einnahmen 0,00 0,00 01.8102 Unterabschnitt 1.8102 - Ausgaben 0,00 0,00 200 200 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8102 - Ergebnis 0,00 0,00 200-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8102 Energiegesellschaft Leimen Verwaltungs GmbH Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8103 BEG - Bürgerenergiegenossenschaft

210000 Gewinnanteil v.wirtsch. Untern./Beteilig. 0,00 0,00 50 50 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0,00 0,00 50 50 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8103 Unterabschnitt 1.8103 - Einnahmen 0,00 0,00 50 50 -1.8103 Unterabschnitt 1.8103 - Ausgaben 0,00 0,00 50 50 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8103 - Ergebnis 0,00 0,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8103 BEG - Bürgerenergiegenossenschaft Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8110 Elektrizitätsversorgung

220000 Konzessionsabgaben K 186.365,00 612.667,00 623.561,00 K 175.471,00 700.000 87.333 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 3.482,58 3.482,58 5.000 1.517 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8110 Unterabschnitt 1.8110 - Einnahmen K 186.365,00 612.667,00 623.561,00 K 175.471,00 700.000 87.333 -1.8110 Unterabschnitt 1.8110 - Ausgaben 3.482,58 3.482,58 5.000 1.517 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8110 - Ergebnis 609.184,42 620.078,42 695.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8110 Elektrizitätsversorgung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8111 Solaranlagen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 421,61 42.159,54 42.581,15 55.000 12.840 -Einspeisevergütung

500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 491,70 491,70 1.000 508 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 0,00 0,00 1.500 1.500 -531000 Mieten und Pachten 1.670,00 1.670,00 1.000 670 +540300 Beleuchtung der Gebäude 0,00 0,00 100 100 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 0,00 0,00 1.500 1.500 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 17,76 79,14 96,90 300 221 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 100 100 -679000 Innere Verrechnungen 7.970,17 7.970,17 11.300 3.330 -681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 30.169,00 30.169,00 30.200 31 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 12.445,00 12.445,00 12.500 55 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8111 Unterabschnitt 1.8111 - Einnahmen K 421,61 42.159,54 42.581,15 55.000 12.840 -1.8111 Unterabschnitt 1.8111 - Ausgaben K 17,76 52.825,01 52.842,77 59.500 670 +

7.345 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.8111 - Ergebnis 10.665,47- 10.261,62- 4.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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1.8130 Gasversorgung

220000 Konzessionsabgaben K 26.750,00 36.238,61 62.988,61 80.000 43.761 -655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0,00 0,00 5.000 5.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8130 Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen K 26.750,00 36.238,61 62.988,61 80.000 43.761 -1.8130 Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben 0,00 0,00 5.000 5.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis 36.238,61 62.988,61 75.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8130 Gasversorgung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8180 Breitbandversorgung

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und 0,00 0,00 26.000 26.000 -Vereine

833000 Betriebskostenumlage 0,00 0,00 10.000 10.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8180 Unterabschnitt 1.8180 - Einnahmen 0,00 0,00 01.8180 Unterabschnitt 1.8180 - Ausgaben 0,00 0,00 36.000 36.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8180 - Ergebnis 0,00 0,00 36.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.81 - Einnahmen K 213.536,61 695.155,88 733.221,49 K 175.471,00 839.050 91 +

143.985 -Abschnitt 1.81 - Ausgaben K 17,76 67.878,72 67.896,48 149.350 670 +

82.141 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.81 - Ergebnis 627.277,16 665.325,01 689.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8180 Breitbandversorgung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8420 Bürgerhaus am alten Stadttor

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.973,50 5.185,00 K 788,50 3.000 2.974 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich 847,31 847,31 100 747 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 423,50 423,50 250 174 +414000 Vergütung der Beschäftigten 31.219,76 31.219,76 28.400 2.820 +434000 Beitrag für Versorgungskasse Beschäftigte 2.639,11 2.639,11 2.380 259 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 6.288,42 6.288,42 5.560 728 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 4,25 4,25 10 6 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 126,60 4.921,59 5.048,19 4.000 922 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 40,23 40,23 500 460 -540100 Heizung der Gebäude K 1.001,00 12.441,44 13.442,44 13.000 559 -540200 Reinigung der Gebäude K 1.093,87 4.551,21 5.189,96 K 455,12 8.000 3.449 -540300 Beleuchtung der Gebäude 7.614,62 7.614,62 7.500 115 +540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 2.438,56 2.438,56 2.400 39 +540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall 466,05 466,05 600 134 -540600 Wasser/ Abwasser 700,98 700,98 1.100 399 -561000 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0,00 100 100 -576000 Brandmeldeanlage 3.452,02 3.452,02 4.500 1.048 -578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel K 331,25 378,69 387,80 K 322,14 500 121 -650000 Bürobedarf 0,00 0,00 50 50 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 539,69 522,20 K 17,49 600 60 -679000 Innere Verrechnungen 157,92 157,92 350 192 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8420 Unterabschnitt 1.8420 - Einnahmen 7.244,31 6.455,81 K 788,50 3.350 3.894 +1.8420 Unterabschnitt 1.8420 - Ausgaben K 2.552,72 77.854,54 79.612,51 K 794,75 79.550 4.882 +

6.578 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.8420 - Ergebnis 70.610,23- 73.156,70- 76.200-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.84 - Einnahmen 7.244,31 6.455,81 K 788,50 3.350 3.894 +Abschnitt 1.84 - Ausgaben K 2.552,72 77.854,54 79.612,51 K 794,75 79.550 4.882 +

6.578 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.84 - Ergebnis 70.610,23- 73.156,70- 76.200-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8420 Bürgerhaus am alten Stadttor Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8550 Stadtwald Leimen, St.Ilgen,Gauangelloch

112000 Entgelte für Leistungen 0,00 0,00 500 500 -130000 Einnahmen aus Verkauf 185.829,49 185.829,49 165.000 20.829 + 14.929-168000 Erstattung vom übrigen Bereich 2.558,05 2.558,05 2.500 58 +169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 1.169,91 1.169,91 3.550 2.380 -277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 368,00 368,00 400 32 -410000 Besoldung der Beamten 33.548,72 33.548,72 32.080 1.469 +414000 Vergütung der Beschäftigten 3.051,30 3.051,30 4.890 1.839 -430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 11.678,34 11.678,34 11.460 218 +444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 861,72 861,72 4.200 3.338 -444111 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung 2.358,84 2.358,84 0 2.359 +450000 Beihilfen und Unterstützung Beamte 2.380,00 2.380,00 2.270 110 +454000 Beihilfen und Unterstützung Angestellte 3,00 3,00 10 7 -510000 Weg-und Parkplatzunterhaltung 6.973,63 6.215,00 K 758,63 7.000 26 -511000 Unterhaltung Waldanlage 21.679,65 14.317,79 K 7.361,86 23.000 1.320 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 196,02 196,02 1.000 804 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 526,18 526,18 900 374 -550000 Haltung von Fahrzeugen K 480,04 3.968,16 3.451,80 K 996,40 4.000 32 -561000 Dienst- und Schutzkleidung K 110,57 418,27 527,13 K 1,71 500 82 -563000 Aus- und Fortbildung 3,44 3,44 300 297 -577000 Holzfällung 69.498,64 69.498,64 55.000 14.499 + 14.499640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 430,42 430,42 500 70 -650000 Bürobedarf 0,00 0,00 50 50 -652000 Post- und Fernmeldegebühren K 18,06 192,39 210,45 400 208 -654000 Dienstfahrten, Reisekosten 125,00 125,00 100 25 +661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 414,90 414,90 450 35 - 15-668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 100 100 -672100 Leistungsverrechnung Wasserwerk 900,23 900,23 850 50 + 50672200 Leistungsverrechnung Eigenb. Abwasser 819,47 819,47 750 69 + 69672300 Leistungsverrechnung TBL 3.969,39 3.969,39 5.000 1.031 -672400 Leistungsverrechnung Bäderpark 810,25 810,25 500 310 + 310679000 Innere Verrechnungen 11.515,55 11.515,55 8.150 3.366 +681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 1.290,00 1.290,00 1.300 10 -682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 3.658,87 3.658,87 3.600 59 +685000 Verzinsung des Anlagekapitals 4.104,00 4.104,00 4.100 4 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8550 Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen 189.925,45 189.925,45 171.950 20.888 + 14.929-

2.912 -1.8550 Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben K 608,67 185.376,38 176.866,45 K 9.118,60 172.460 22.538 + 14.929

9.622 - 15-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis 4.549,07 13.059,00 510-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8550 Stadtwald Leimen, St.Ilgen, Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8552 Wildgehege

130000 Einnahmen aus Verkauf 5.301,00 5.301,00 4.000 1.301 +410000 Besoldung der Beamten 5.751,18 5.751,18 5.470 281 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 2.002,00 2.002,00 1.870 132 +450000 Beihilfen und Unterstützung und dgl. 408,00 408,00 400 8 +500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 315,16 315,16 400 85 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 0,00 0,00 400 400 -520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 195,61 195,61 950 754 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 4,40 4,40 50 46 -577500 Futtermittel und Futterschachteln 551,38 551,38 1.500 949 -577501 Futterschachteln UK 80,00 80,00 0 80 +577502 Futtermittel UK 471,38 471,38 0 471 +5775 Summe Unterkonten zu HK 1.8552.577500 551,38 551,38 0679000 Innere Verrechnungen 1.323,82 1.323,82 950 374 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8552 Unterabschnitt 1.8552 - Einnahmen 5.301,00 5.301,00 4.000 1.301 +1.8552 Unterabschnitt 1.8552 - Ausgaben 10.551,55 10.551,55 11.990 795 +

2.233 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.8552 - Ergebnis 5.250,55- 5.250,55- 7.990-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8552 Wildgehege Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8554 Erholungsprogramm Wald

410000 Besoldung der Beamten 8.626,80 8.626,80 8.200 427 +430000 Beitrag Versorgungskasse für Beamte 3.003,00 3.003,00 2.850 153 +450000 Beihilfen und Unterstützung und dgl. 612,00 612,00 600 12 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 3.168,97 3.168,97 3.500 331 -510500 Trimm-Dich-Pfad Leimen + St.Ilgen 3.822,45 3.822,45 2.000 1.822 +661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 1.649,79 1.649,79 1.800 150 -679000 Innere Verrechnungen 1.985,73 1.985,73 1.400 586 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8554 Unterabschnitt 1.8554 - Einnahmen 0,00 0,00 01.8554 Unterabschnitt 1.8554 - Ausgaben 22.868,74 22.868,74 20.350 3.000 +

481 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.8554 - Ergebnis 22.868,74- 22.868,74- 20.350-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.85 - Einnahmen 195.226,45 195.226,45 175.950 22.189 + 14.929-

2.912 -Abschnitt 1.85 - Ausgaben K 608,67 218.796,67 210.286,74 K 9.118,60 204.800 26.333 + 14.929

12.336 - 15-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.85 - Ergebnis 23.570,22- 15.060,29- 28.850-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8554 Erholungsprogramm Wald Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8700 Georgi-Tiefgarage

110000 Parkgebühren 29.829,20 29.829,20 30.000 171 -277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 56.481,00 56.481,00 56.500 19 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 1.507,39 11.992,57 12.525,26 K 974,70 5.000 6.993 +510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen 0,00 0,00 100 100 -520000 Geräte.Ausst.,Gegenst. bis 150 Euro 0,00 0,00 100 100 -540200 Reinigung der Gebäude K 120,38 2.478,04 2.475,25 K 123,17 4.000 1.522 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 1.890,86 11.672,25 12.048,77 K 1.514,34 17.000 5.328 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 7.096,75 7.096,75 7.800 703 -540600 Wasser/ Abwasser K 16,05 50,95 21,33 K 45,67 200 149 -576000 Brandmeldeanlage K 1,18 1.801,11 1.722,30 K 79,99 2.500 699 -631000 Umlage KIVBF 0,00 0,00 200 200 -640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 211,17 211,17 0 211 +650000 Bürobedarf 0,00 0,00 50 50 -652000 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 0,00 50 50 -679000 Innere Verrechnungen 11.121,58 11.121,58 10.300 822 +681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 83.984,00 83.984,00 84.000 16 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 14.038,00 14.038,00 14.050 12 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8700 Unterabschnitt 1.8700 - Einnahmen 86.310,20 86.310,20 86.500 190 -1.8700 Unterabschnitt 1.8700 - Ausgaben K 3.535,86 144.446,42 145.244,41 K 2.737,87 145.350 8.025 +

8.929 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.8700 - Ergebnis 58.136,22- 58.934,21- 58.850-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8700 Georgi-Tiefgarage Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8710 Turmgassen-Tiefgarage

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.134,43 7.134,43 5.000 2.134 +277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 483,00 483,00 500 17 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 1.977,63 1.977,63 2.000 22 -540200 Reinigung der Gebäude 1.000,00 1.000,00 2.800 1.800 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 602,14- 3.388,10 2.595,44 K 190,52 7.000 3.612 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 1.503,62 1.503,62 1.600 96 -576000 Brandmeldeanlage K 1,18 0,00 1,18 0631000 Umlage KIVBF K 35,39 123,12 127,73 K 30,78 200 77 -679000 Innere Verrechnungen 7.810,24 7.810,24 11.200 3.390 -681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 20.087,00 20.087,00 20.100 13 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 7.282,00 7.282,00 7.300 18 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8710 Unterabschnitt 1.8710 - Einnahmen 7.617,43 7.617,43 5.500 2.134 +

17 -1.8710 Unterabschnitt 1.8710 - Ausgaben K 565,57- 43.171,71 42.384,84 K 221,30 52.200 9.028 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8710 - Ergebnis 35.554,28- 34.767,41- 46.700-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8710 Turmgassen-Tiefgarage Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8740 Fritz-Zugck-Tiefgarage

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte K 30,00 7.134,43 7.053,38 K 111,05 6.000 1.134 +150000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 0,00 0,00 100 100 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 0,00 500 500 -520000 Geräte.Ausst.,Gegenst. bis 150 Euro 0,00 0,00 100 100 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 455,96 455,96 550 94 -631000 Umlage KIVBF K 6,38 21,60 22,58 K 5,40 200 178 -679000 Innere Verrechnungen 6.047,58 6.047,58 7.600 1.552 -681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 25.750,00 25.750,00 25.800 50 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 14.940,00 14.940,00 14.950 10 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8740 Unterabschnitt 1.8740 - Einnahmen K 30,00 7.134,43 7.053,38 K 111,05 6.100 1.134 +

100 -1.8740 Unterabschnitt 1.8740 - Ausgaben K 6,38 47.215,14 47.216,12 K 5,40 49.700 2.485 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8740 - Ergebnis 40.080,71- 40.162,74- 43.600-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.87 - Einnahmen K 30,00 101.062,06 100.981,01 K 111,05 98.100 3.269 +

307 -Abschnitt 1.87 - Ausgaben K 2.976,67 234.833,27 234.845,37 K 2.964,57 247.250 8.025 +

20.442 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.87 - Ergebnis 133.771,21- 133.864,36- 149.150-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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1.8800 Allgemeines Grundvermögen

142000 Mieten und Pachten K 28.974,08 149.771,00 131.798,18 K 46.946,90 60.000 89.771 +150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 21.057,00 21.057,00 0 21.057 +168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 1.347,83- 871,48- 2.219,31- 100 971 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 527,00 20.741,36 17.679,34 K 3.589,02 15.000 5.741 +531000 Mieten und Pachten 4.153,55 4.153,55 9.000 4.846 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 7.845,92 7.845,92 8.700 854 -540600 Wasser/ Abwasser 22.802,04 22.521,42 K 280,62 24.000 1.198 -631000 Umlage KIVBF 408,50 408,50 200 209 +653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0,00 100 100 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8800 Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen K 27.626,25 169.956,52 150.635,87 K 46.946,90 60.100 110.828 +

971 -1.8800 Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben K 527,00 55.951,37 52.608,73 K 3.869,64 57.000 5.950 +

6.998 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis 114.005,15 98.027,14 3.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8800 Allgemeines Grundvermögen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

141000 Mieten und Pachten K 60.223,84 69.809,07 70.972,38 K 59.060,53 90.000 20.191 -142000 Miete * K 3.071,56 0,00 0,00 K 3.071,56 0161000 Kostenerstattung Landratsamt Heidelberg K 230,34 0,00 0,00 K 230,34 0168000 Erstattung vom übrigen Bereich K 3.597,96 19.293,62 20.187,81 K 2.703,77 20.000 706 -168100 Erstattung vom übrigen Bereich K 1.927,49 3.860,03 3.316,12 K 2.471,40 8.500 4.640 -277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 12.904,00 12.904,00 12.950 46 -414000 Vergütung der Beschäftigten 343,04 343,04 350 7 -444000 Beitrag ges. Sozialvers. f. Beschäftigte 103,71 103,71 120 16 -500000 Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen K 287,86 8.332,77 8.462,59 K 158,04 25.000 16.667 -510000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen K 41,40 3.123,21 1.962,46 K 1.202,15 2.000 1.123 +520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 224,14 224,14 100 124 +531000 Mieten und Pachten K 25,00 5.313,02 5.338,02 7.000 1.687 -540100 Heizung der Gebäude K 609,00 7.228,71 8.140,87 K 303,16- 20.000 12.771 -540300 Beleuchtung der Gebäude K 278,44 21.109,39 22.108,17 K 720,34- 28.000 6.891 -540400 Abgaben und Versicherungen für Gebäude 10.224,05 10.224,05 15.700 5.476 -540500 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfall K 1.694,51 6.426,03 7.635,22 K 485,32 5.000 1.426 +540600 Wasser/ Abwasser K 695,09- 14.640,51 12.380,59 K 1.564,83 9.000 5.641 +540700 Bewirtschaftungskosten 2.517,17 2.517,17 4.500 1.983 -576000 Brandmeldeanlage 1.316,94 1.316,94 1.500 183 -631000 Umlage KIVBF K 80,82 355,12 347,16 K 88,78 200 155 +652000 Post- und Fernmeldegebühren 921,50 902,60 K 18,90 1.800 879 -679000 Innere Verrechnungen 53.766,26 53.766,26 70.850 17.084 -681000 Abschr. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 118.109,00 118.109,00 120.000 1.891 -685000 Verzinsung des Anlagekapitals 107.294,00 107.294,00 110.600 3.306 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.8810 Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen K 69.051,19 105.866,72 107.380,31 K 67.537,60 131.450 25.583 -1.8810 Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben K 2.321,94 361.348,57 361.175,99 K 2.494,52 421.720 8.469 +

68.840 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis 255.481,85- 253.795,68- 290.270-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.88 - Einnahmen K 96.677,44 275.823,24 258.016,18 K 114.484,50 191.550 110.828 +

26.555 -Abschnitt 1.88 - Ausgaben K 2.848,94 417.299,94 413.784,72 K 6.364,16 478.720 14.419 +

75.839 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.88 - Ergebnis 141.476,70- 155.768,54- 287.170-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.8 - Einnahmen K 310.244,05 1.274.511,94 1.293.900,94 K 290.855,05 1.308.000 140.270 + 14.929-

173.759 -Einzelplan 1.8 - Ausgaben K 9.004,76 1.016.663,14 1.006.425,82 K 19.242,08 1.159.670 54.329 + 14.929

197.336 - 15-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.8 - Ergebnis 257.848,80 287.475,12 148.330____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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1.9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg.Umlagen

000100 Grundsteuer A K 590,81 27.984,44 27.986,34 K 588,91 24.500 3.484 +001000 Grundsteuer B K 33.128,95 3.609.256,01 3.618.744,39 K 23.640,57 3.600.000 9.256 +003000 Gewerbesteuer K 182.961,84 6.349.848,16 6.425.508,50 K 107.301,50 5.500.000 849.848 + 220.117-010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 12.280.409,49 12.280.409,49 12.198.500 81.909 +012000 Gemeindeant.an der Umsatzsteuer 654.953,38 654.953,38 656.600 1.647 -020000 Vergnügungssteuer K 17.786,10 330.643,15 335.640,33 K 12.788,92 300.000 30.643 +022000 Hundesteuer K 3.053,05 79.772,73 81.139,86 K 1.685,92 75.000 4.773 +027000 Zweitwohnungssteuer K 2.424,15 24.238,53 25.758,18 K 904,50 23.000 1.239 +041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 14.455.852,40 14.455.852,40 13.802.000 653.852 +041100 Investitionspauschale 1.971.891,70 1.971.891,70 1.812.300 159.592 +061000 Sonst.Allg.Zuweis.v. Land 227.858,30 227.858,30 225.000 2.858 +061100 Pauschale Ausgleiche 17.564,60 17.564,60 17.300 265 +091000 Familienlastenausgl. 982.118,00 982.118,00 981.000 1.118 +810000 Gewerbesteuerumlage 1.218.817,02 1.218.817,02 998.700 220.117 + 220.117831000 Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage) 7.029.699,20 7.029.699,20 7.029.700 1 -832000 Allg. Umlagen an Gden. u. Gdeverbände 9.542.578,20 9.542.578,20 9.702.600 160.022 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.9000 Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen K 239.944,90 41.012.390,89 41.105.425,47 K 146.910,32 39.215.200 1.798.838 + 220.117-

1.647 -1.9000 Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben 17.791.094,42 17.791.094,42 17.731.000 220.117 + 220.117

160.023 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis 23.221.296,47 23.314.331,05 21.484.200________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.90 - Einnahmen K 239.944,90 41.012.390,89 41.105.425,47 K 146.910,32 39.215.200 1.798.838 + 220.117-

1.647 -Abschnitt 1.90 - Ausgaben 17.791.094,42 17.791.094,42 17.731.000 220.117 + 220.117

160.023 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.90 - Ergebnis 23.221.296,47 23.314.331,05 21.484.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.9110 Finanzwirtschaft

205000 Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen 6.435,14 6.435,14 0 6.435 +206100 Zinseinnahmen Festgeld K 421,64 1.606,63 1.939,15 K 89,12 10.000 8.393 -207000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen K 3,85 5.183,73 5.187,58 5.000 184 +210000 Gewinnanteil v.wirtsch. Untern./Beteilig. 57,25 57,25 50 7 +263000 Sonstige Finanzeinnahmen 12.156,66 12.156,66 13.300 1.143 -271000 Abschreibungen für unbewegliche Sachen 864.569,49 864.569,49 870.140 5.571 -272000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 245.632,81 245.632,81 244.700 933 +275000 Verzinsung des Anlagekapitals 526.895,00 526.895,00 535.950 9.055 -280000 Zuführungen vom VMHH 0,00 0,00 604.470 604.470 -687000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 155.939,20 155.939,20 149.500 6.439 +805000 Zinsausgaben Eigenbetriebe 0,00 0,00 5.000 5.000 -808000 Zinsen für Kredite vom übrigen Bereich K 37.687,89 1.202.222,61 1.205.834,05 K 34.076,45 1.350.950 148.727 -808100 Zinsen laufender Bankverkehr K 1,88 1.184,30 1.175,51 K 10,67 15.000 13.816 -850000 Deckungsreserve 0,00 0,00 15.000 15.000 -860000 Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt 3.139.704,17 3.139.704,17 0 3.139.704 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.9110 Unterabschnitt 1.9110 - Einnahmen K 425,49 1.662.536,71 1.662.873,08 K 89,12 2.283.610 7.559 +

628.632 -1.9110 Unterabschnitt 1.9110 - Ausgaben K 37.689,77 4.499.050,28 4.502.652,93 K 34.087,12 1.535.450 3.146.143 +

182.543 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 1.9110 - Ergebnis 2.836.513,57- 2.839.779,85- 748.160________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.91 - Einnahmen K 425,49 1.662.536,71 1.662.873,08 K 89,12 2.283.610 7.559 +

628.632 -Abschnitt 1.91 - Ausgaben K 37.689,77 4.499.050,28 4.502.652,93 K 34.087,12 1.535.450 3.146.143 +

182.543 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.91 - Ergebnis 2.836.513,57- 2.839.779,85- 748.160____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9110 Finanzwirtschaft Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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1.9999

400000 Ehrenamtliche Tätigkeit K 5.320,83- 0,00 142,54- K 5.178,29- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.9999 Unterabschnitt 1.9999 - Einnahmen 0,00 0,00 01.9999 Unterabschnitt 1.9999 - Ausgaben K 5.320,83- 0,00 142,54- K 5.178,29- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.9999 - Ergebnis 0,00 142,54 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.99 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 1.99 - Ausgaben K 5.320,83- 0,00 142,54- K 5.178,29- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 1.99 - Ergebnis 0,00 142,54 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.9 - Einnahmen K 240.370,39 42.674.927,60 42.768.298,55 K 146.999,44 41.498.810 1.806.396 + 220.117-

630.279 -Einzelplan 1.9 - Ausgaben K 32.368,94 22.290.144,70 22.293.604,81 K 28.908,83 19.266.450 3.366.260 + 220.117

342.566 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 1.9 - Ergebnis 20.384.782,90 20.474.693,74 22.232.360________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 1 - Einnahmen K 1.147.068,56 55.515.934,56 55.678.937,64 K 984.065,48 52.916.410 3.865.894 + 468.175-

1.266.370 -Sachbuchteil 1 - Ausgaben K 972.166,24 55.515.934,56 55.452.246,06 K 1.035.854,74 52.916.410 5.713.513 + 495.563

3.113.988 - 27.388-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 1 - Ergebnis 0,00 226.691,58 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9999 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.0010 Gemeindeorgane

2.0010 001 Gemeindeorgane

935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 581,91 581,91 1.000 418 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0010-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0010-001 - Ausgaben 581,91 581,91 1.000 418 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0010-001 - Ergebnis 581,91- 581,91- 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0010 Unterabschnitt 2.0010 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0010 Unterabschnitt 2.0010 - Ausgaben 581,91 581,91 1.000 418 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0010 - Ergebnis 581,91- 581,91- 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.00 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.00 - Ausgaben 581,91 581,91 1.000 418 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.00 - Ergebnis 581,91- 581,91- 1.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0010 Gemeindeorgane Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.0200 Hauptverwaltung

2.0200 001 Hauptamt

930000 Kapitaleinlagen 0,00 0,00 150 150 -935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 18.905,78 18.905,78 15.000 3.906 + 3.906935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 552,04 552,04 2.000 1.448 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.0200-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0200-001 - Ausgaben 19.457,82 19.457,82 17.150 3.906 + 3.906

1.598 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0200-001 - Ergebnis 19.457,82- 19.457,82- 17.150-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0200 Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0200 Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben 19.457,82 19.457,82 17.150 3.906 + 3.906

1.598 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis 19.457,82- 19.457,82- 17.150-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0200 Hauptverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.0202 Amtsverwaltung St. Ilgen

2.0202 001 Amtsverwaltung St.Ilgen

935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 0,00 0,00 2.500 2.500 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0202-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0202-001 - Ausgaben 0,00 0,00 2.500 2.500 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0202-001 - Ergebnis 0,00 0,00 2.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0202 Unterabschnitt 2.0202 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0202 Unterabschnitt 2.0202 - Ausgaben 0,00 0,00 2.500 2.500 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0202 - Ergebnis 0,00 0,00 2.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.02 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.02 - Ausgaben 19.457,82 19.457,82 19.650 3.906 + 3.906

4.098 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.02 - Ergebnis 19.457,82- 19.457,82- 19.650-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0202 Amtsverwaltung St. Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.0300 Finanzverwaltung

2.0300 001 Finanzverwaltung

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0,00 0,00 1.000 1.000 -935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 3.747,19 3.201,10 K 546,09 3.000 747 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.0300-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0300-001 - Ausgaben 3.747,19 3.201,10 K 546,09 4.000 747 +

1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0300-001 - Ergebnis 3.747,19- 3.201,10- 4.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0300 Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0300 Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben 3.747,19 3.201,10 K 546,09 4.000 747 +

1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis 3.747,19- 3.201,10- 4.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0300 Finanzverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.0350 Liegenschaftsverwaltung

2.0350 001 Liegenschaftsverwaltung

935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 0,00 0,00 2.000 2.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0350-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0350-001 - Ausgaben 0,00 0,00 2.000 2.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0350-001 - Ergebnis 0,00 0,00 2.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0350 Unterabschnitt 2.0350 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0350 Unterabschnitt 2.0350 - Ausgaben 0,00 0,00 2.000 2.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0350 - Ergebnis 0,00 0,00 2.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.03 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.03 - Ausgaben 3.747,19 3.201,10 K 546,09 6.000 747 +

3.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.03 - Ergebnis 3.747,19- 3.201,10- 6.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0350 Liegenschaftsverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.0500 Standesamt und Ortsgericht

2.0500 001 Standesamt und Ortsgericht

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0,00 0,00 500 500 -935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 0,00 0,00 500 500 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.0500-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0500-001 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0500-001 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0500 Unterabschnitt 2.0500 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0500 Unterabschnitt 2.0500 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0500 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.05 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.05 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.05 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0500 Standesamt und Ortsgericht Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.0610 Datenverarbeitungsstelle

2.0610 001 Datenverarbeitungsstelle

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0,00 0,00 500 500 -935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV K 4.457,19 39.564,49 37.021,68 H 7.000,00 40.000 436 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.0610-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0610-001 - Ausgaben K 4.457,19 39.564,49 37.021,68 H 7.000,00 40.500 936 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0610-001 - Ergebnis 39.564,49- 37.021,68- 40.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0610 Unterabschnitt 2.0610 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0610 Unterabschnitt 2.0610 - Ausgaben K 4.457,19 39.564,49 37.021,68 H 7.000,00 40.500 936 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0610 - Ergebnis 39.564,49- 37.021,68- 40.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0610 Datenverarbeitungsstelle Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.0640 Hausdruckerei und Archiv

2.0640 001 Hausdruckerei und Archiv

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0,00 0,00 1.000 1.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0640-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0640-001 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0640-001 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0640 Unterabschnitt 2.0640 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0640 Unterabschnitt 2.0640 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0640 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0640 Hausdruckerei und Archiv Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.0650 Fernsprechdienst und Postversand

2.0650 001 Fernsprechdienst u. Postversand

935300 Erwerb von beweglichen Sachen des 546,09 166,48 K 379,61 2.000 1.454 -Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0650-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0650-001 - Ausgaben 546,09 166,48 K 379,61 2.000 1.454 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0650-001 - Ergebnis 546,09- 166,48- 2.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0650 Unterabschnitt 2.0650 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0650 Unterabschnitt 2.0650 - Ausgaben 546,09 166,48 K 379,61 2.000 1.454 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0650 - Ergebnis 546,09- 166,48- 2.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0650 Fernsprechdienst und Postversand Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 147

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2.0660 Verwaltungsgebäude

2.0660 001 Verwaltungsgebäude

940000 Hochbau 15.000,00 0,00 H 15.000,00 15.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0660-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.0660-001 - Ausgaben 15.000,00 0,00 H 15.000,00 15.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.0660-001 - Ergebnis 15.000,00- 0,00 15.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0660 Unterabschnitt 2.0660 - Einnahmen 0,00 0,00 02.0660 Unterabschnitt 2.0660 - Ausgaben 15.000,00 0,00 H 15.000,00 15.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0660 - Ergebnis 15.000,00- 0,00 15.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.06 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.06 - Ausgaben K 4.457,19 55.110,58 37.188,16 H 22.000,00 58.500 3.389 -

K 379,61________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.06 - Ergebnis 55.110,58- 37.188,16- 58.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.0 - Einnahmen 0,00 0,00 0Einzelplan 2.0 - Ausgaben K 4.457,19 78.897,50 60.428,99 H 22.000,00 86.150 4.653 + 3.906

K 925,70 11.905 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.0 - Ergebnis 78.897,50- 60.428,99- 86.150-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0660 Verwaltungsgebäude Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.1110 Ordnungsamt

2.1110 001 Ordnungsamt

345000 Einnahmen aus Veräußer. v. bewegl. Sachen 900,00 900,00 0 900 + 900-935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 5.803,25 5.803,25 2.000 3.803 + 3.803935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 3.364,52 2.976,58 K 387,94 10.000 6.635 - 803-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.1110-001 - Einnahmen 900,00 900,00 0 900 + 900-Vorhaben 2.1110-001 - Ausgaben 9.167,77 8.779,83 K 387,94 12.000 3.803 + 3.803

6.635 - 803-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1110-001 - Ergebnis 8.267,77- 7.879,83- 12.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1110 Unterabschnitt 2.1110 - Einnahmen 900,00 900,00 0 900 + 900-2.1110 Unterabschnitt 2.1110 - Ausgaben 9.167,77 8.779,83 K 387,94 12.000 3.803 + 3.803

6.635 - 803-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.1110 - Ergebnis 8.267,77- 7.879,83- 12.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.11 - Einnahmen 900,00 900,00 0 900 + 900-Abschnitt 2.11 - Ausgaben 9.167,77 8.779,83 K 387,94 12.000 3.803 + 3.803

6.635 - 803-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.11 - Ergebnis 8.267,77- 7.879,83- 12.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1110 Ordnungsamt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.1310 Freiwillige Feuerwehr Leimen

2.1310 001 Feuerwehr Leimen

345000 Einnahmen aus Veräußer. v. bewegl. Sachen 1.100,00 1.100,00 0 1.100 +361000 Zuweis.,Zusch.f.Investitionen vom Land 9.000,00 9.000,00 9.000366100 Spenden 828,00 828,00 0 828 + 828-935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. H 7.000,00 36.228,25 15.719,56 H 15.000,00 40.000 3.772 - 2.782-

K 12.508,69935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 2.038,47 2.038,47 1.000 1.038 + 3.211940000 Hochbau H 79.500,00 23.232,50 75.145,65 K 27.586,85 110.000 86.768 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen 10.928,00 10.928,00 9.000 1.928 + 828-Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben H 86.500,00 61.499,22 92.903,68 H 15.000,00 151.000 1.038 + 3.211

K 40.095,54 90.539 - 2.782-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis 50.571,22- 81.975,68- 142.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1310 Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen 10.928,00 10.928,00 9.000 1.928 + 828-2.1310 Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben H 86.500,00 61.499,22 92.903,68 H 15.000,00 151.000 1.038 + 3.211

K 40.095,54 90.539 - 2.782-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis 50.571,22- 81.975,68- 142.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1310 Freiwillige Feuerwehr Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.1311 Freiwillige Feuerwehr St.Ilgen

2.1311 001 Feuerwehr St. Ilgen

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. H 8.000,00 12.306,20 8.306,20 H 12.000,00 13.000 694 - 400-935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 83,30 83,30 0 83 + 400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.1311-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.1311-001 - Ausgaben H 8.000,00 12.389,50 8.389,50 H 12.000,00 13.000 83 + 400

694 - 400-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1311-001 - Ergebnis 12.389,50- 8.389,50- 13.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1311 Unterabschnitt 2.1311 - Einnahmen 0,00 0,00 02.1311 Unterabschnitt 2.1311 - Ausgaben H 8.000,00 12.389,50 8.389,50 H 12.000,00 13.000 83 + 400

694 - 400-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.1311 - Ergebnis 12.389,50- 8.389,50- 13.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1311 Freiwillige Feuerwehr St.Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.1312 Freiwillige Feuerwehr Gauangelloch

2.1312 001 Feuerwehr Gauangelloch

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.748,97 1.748,97 2.000 251 - 251-935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 815,04 815,04 0 815 + 650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.1312-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.1312-001 - Ausgaben 2.564,01 2.564,01 2.000 815 + 650

251 - 251-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1312-001 - Ergebnis 2.564,01- 2.564,01- 2.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1312 Unterabschnitt 2.1312 - Einnahmen 0,00 0,00 02.1312 Unterabschnitt 2.1312 - Ausgaben 2.564,01 2.564,01 2.000 815 + 650

251 - 251-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.1312 - Ergebnis 2.564,01- 2.564,01- 2.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1312 Freiwillige Feuerwehr Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.1330 Zentrale Schlauchwerkstatt

2.1330 001 Zentrale Schlauchwerkstatt

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0,00 0,00 1.000 1.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1330-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.1330-001 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.1330-001 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1330 Unterabschnitt 2.1330 - Einnahmen 0,00 0,00 02.1330 Unterabschnitt 2.1330 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.1330 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.13 - Einnahmen 10.928,00 10.928,00 9.000 1.928 + 828-Abschnitt 2.13 - Ausgaben H 94.500,00 76.452,73 103.857,19 H 27.000,00 167.000 1.937 + 4.261

K 40.095,54 92.484 - 3.433-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.13 - Ergebnis 65.524,73- 92.929,19- 158.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.1 - Einnahmen 11.828,00 11.828,00 9.000 2.828 + 1.728-Einzelplan 2.1 - Ausgaben H 94.500,00 85.620,50 112.637,02 H 27.000,00 179.000 5.740 + 8.064

K 40.483,48 99.120 - 4.236-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.1 - Ergebnis 73.792,50- 100.809,02- 170.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1330 Zentrale Schlauchwerkstatt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.2110 Schlossbergschule Gauangelloch

2.2110 001 Schlossbergschule Gauangelloch

366100 Spenden 3.000,00 3.000,00 0 3.000 + 3.000-935000 Grundschule Gauangelloch 1.934,00 1.934,00 5.000 3.066 -935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 8.320,95 8.320,95 5.000 3.321 + 3.000950000 Tiefbau 5.000,00 0,00 H 5.000,00 5.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.2110-001 - Einnahmen 3.000,00 3.000,00 0 3.000 + 3.000-Vorhaben 2.2110-001 - Ausgaben 15.254,95 10.254,95 H 5.000,00 15.000 3.321 + 3.000

3.066 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.2110-001 - Ergebnis 12.254,95- 7.254,95- 15.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2110 Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen 3.000,00 3.000,00 0 3.000 + 3.000-2.2110 Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben 15.254,95 10.254,95 H 5.000,00 15.000 3.321 + 3.000

3.066 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis 12.254,95- 7.254,95- 15.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2110 Schlossbergschule Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.2111 Turmschule Leimen

2.2111 001 Turmschule Leimen

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. K 82,01- 4.840,21 4.758,20 8.000 3.160 -935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 1.529,51 1.202,01 K 327,50 3.000 1.470 -940000 Hochbau 1.060,44 1.060,44 0 1.060 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.2111-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.2111-001 - Ausgaben K 82,01- 7.430,16 7.020,65 K 327,50 11.000 1.060 +

4.630 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.2111-001 - Ergebnis 7.430,16- 7.020,65- 11.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2111 Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen 0,00 0,00 02.2111 Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben K 82,01- 7.430,16 7.020,65 K 327,50 11.000 1.060 +

4.630 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis 7.430,16- 7.020,65- 11.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2111 Turmschule Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.2152 Geschwister-Scholl-Schule St.Ilgen

2.2152 001 Geschwister-Scholl-Schule St. Ilgen

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 12.260,49 12.260,49 15.000 2.740 -935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 8.793,46 8.793,46 11.000 2.207 -940000 Hochbau 27.241,07 27.241,07 0 27.241 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.2152-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.2152-001 - Ausgaben 48.295,02 48.295,02 26.000 27.241 +

4.946 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.2152-001 - Ergebnis 48.295,02- 48.295,02- 26.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2152 Unterabschnitt 2.2152 - Einnahmen 0,00 0,00 02.2152 Unterabschnitt 2.2152 - Ausgaben 48.295,02 48.295,02 26.000 27.241 +

4.946 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.2152 - Ergebnis 48.295,02- 48.295,02- 26.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.21 - Einnahmen 3.000,00 3.000,00 0 3.000 + 3.000-Abschnitt 2.21 - Ausgaben K 82,01- 70.980,13 65.570,62 H 5.000,00 52.000 31.622 + 3.000

K 327,50 12.642 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.21 - Ergebnis 67.980,13- 62.570,62- 52.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2152 Geschwister-Scholl-Schule St.Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.2200 Otto-Graf-Realschule Leimen

2.2200 001 Otto-Graf-Realschule Leimen

361000 Zuweis.,Zusch.f.Investitionen vom Land 27.428,00 27.428,00 0 27.428 + 27.428-935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 10.618,97 9.446,94 K 1.172,03 22.400 11.781 - 2.615-935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV K 742,08 6.221,11 6.575,19 K 388,00 2.000 4.221 + 2.388940000 Hochbau K 5.757,57 723.703,74 729.461,31 700.000 23.704 + 27.428____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.2200-001 - Einnahmen 27.428,00 27.428,00 0 27.428 + 27.428-Vorhaben 2.2200-001 - Ausgaben K 6.499,65 740.543,82 745.483,44 K 1.560,03 724.400 27.925 + 29.816

11.781 - 2.615-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.2200-001 - Ergebnis 713.115,82- 718.055,44- 724.400-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2200 Unterabschnitt 2.2200 - Einnahmen 27.428,00 27.428,00 0 27.428 + 27.428-2.2200 Unterabschnitt 2.2200 - Ausgaben K 6.499,65 740.543,82 745.483,44 K 1.560,03 724.400 27.925 + 29.816

11.781 - 2.615-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.2200 - Ergebnis 713.115,82- 718.055,44- 724.400-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.22 - Einnahmen 27.428,00 27.428,00 0 27.428 + 27.428-Abschnitt 2.22 - Ausgaben K 6.499,65 740.543,82 745.483,44 K 1.560,03 724.400 27.925 + 29.816

11.781 - 2.615-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.22 - Ergebnis 713.115,82- 718.055,44- 724.400-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2200 Otto-Graf-Realschule Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.2910 Betreuungsangebote an Schulen

2.2910 001 Betreuungsangebote an Schulen

935000 Erwerb von beweglichen Sachen des 3.670,63 3.670,63 3.000 671 + 1.000Anlagevermögens

935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 190,40 190,40 800 610 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.2910-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.2910-001 - Ausgaben 3.861,03 3.861,03 3.800 671 + 1.000

610 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.2910-001 - Ergebnis 3.861,03- 3.861,03- 3.800-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2910 Unterabschnitt 2.2910 - Einnahmen 0,00 0,00 02.2910 Unterabschnitt 2.2910 - Ausgaben 3.861,03 3.861,03 3.800 671 + 1.000

610 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.2910 - Ergebnis 3.861,03- 3.861,03- 3.800-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.29 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.29 - Ausgaben 3.861,03 3.861,03 3.800 671 + 1.000

610 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.29 - Ergebnis 3.861,03- 3.861,03- 3.800-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.2 - Einnahmen 30.428,00 30.428,00 0 30.428 + 30.428-Einzelplan 2.2 - Ausgaben K 6.417,64 815.384,98 814.915,09 H 5.000,00 780.200 60.218 + 33.816

K 1.887,53 25.033 - 2.615-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.2 - Ergebnis 784.956,98- 784.487,09- 780.200-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2910 Betreuungsangebote an Schulen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.3500 Volkshochschule

2.3500 001 Volkshochschulen

935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 6.868,80 6.630,80 K 238,00 10.000 3.131 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.3500-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.3500-001 - Ausgaben 6.868,80 6.630,80 K 238,00 10.000 3.131 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.3500-001 - Ergebnis 6.868,80- 6.630,80- 10.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3500 Unterabschnitt 2.3500 - Einnahmen 0,00 0,00 02.3500 Unterabschnitt 2.3500 - Ausgaben 6.868,80 6.630,80 K 238,00 10.000 3.131 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.3500 - Ergebnis 6.868,80- 6.630,80- 10.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3500 Volkshochschule Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.3520 Stadtbücherei

2.3520 001 Stadtbücherei

366100 Spenden 1.000,00 1.000,00 0 1.000 + 1.000-935000 Erwerb von beweglichen Sachen des 2.847,47 2.847,47 2.000 847 + 1.000

Anlagevermögens935300 Erwerb von beweglichen Sachen des 551,57 551,57 2.000 1.448 -

Anlagevermögens____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.3520-001 - Einnahmen 1.000,00 1.000,00 0 1.000 + 1.000-Vorhaben 2.3520-001 - Ausgaben 3.399,04 3.399,04 4.000 847 + 1.000

1.448 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.3520-001 - Ergebnis 2.399,04- 2.399,04- 4.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3520 Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen 1.000,00 1.000,00 0 1.000 + 1.000-2.3520 Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben 3.399,04 3.399,04 4.000 847 + 1.000

1.448 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis 2.399,04- 2.399,04- 4.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.35 - Einnahmen 1.000,00 1.000,00 0 1.000 + 1.000-Abschnitt 2.35 - Ausgaben 10.267,84 10.029,84 K 238,00 14.000 847 + 1.000

4.580 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.35 - Ergebnis 9.267,84- 9.029,84- 14.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3520 Stadtbücherei Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.3700 Kirchliche Angelegenheiten

2.3700 001 Kirchliche Angelegenheiten

987000 Investitionszuschuss H 52.000,00 38.000,00- 0,00 H 14.000,00 0 38.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.3700-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.3700-001 - Ausgaben H 52.000,00 38.000,00- 0,00 H 14.000,00 0 38.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.3700-001 - Ergebnis 38.000,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3700 Unterabschnitt 2.3700 - Einnahmen 0,00 0,00 02.3700 Unterabschnitt 2.3700 - Ausgaben H 52.000,00 38.000,00- 0,00 H 14.000,00 0 38.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.3700 - Ergebnis 38.000,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.37 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.37 - Ausgaben H 52.000,00 38.000,00- 0,00 H 14.000,00 0 38.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.37 - Ergebnis 38.000,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.3 - Einnahmen 1.000,00 1.000,00 0 1.000 + 1.000-Einzelplan 2.3 - Ausgaben H 52.000,00 27.732,16- 10.029,84 H 14.000,00 14.000 847 + 1.000

K 238,00 42.580 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.3 - Ergebnis 28.732,16 9.029,84- 14.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3700 Kirchliche Angelegenheiten Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 161

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2.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

2.4000 001 Verwaltung der sozialenAngelegenheiten

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0,00 0,00 500 500 -935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 326,06 326,06 0 326 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.4000-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4000-001 - Ausgaben 326,06 326,06 500 326 +

500 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4000-001 - Ergebnis 326,06- 326,06- 500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4000 Unterabschnitt 2.4000 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4000 Unterabschnitt 2.4000 - Ausgaben 326,06 326,06 500 326 +

500 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.4000 - Ergebnis 326,06- 326,06- 500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.40 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.40 - Ausgaben 326,06 326,06 500 326 +

500 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.40 - Ergebnis 326,06- 326,06- 500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 162

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2.4393 Schuldnerberatungsstelle

2.4393 001 Schuldnerberatungsstelle

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0,00 0,00 500 500 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4393-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4393-001 - Ausgaben 0,00 0,00 500 500 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4393-001 - Ergebnis 0,00 0,00 500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4393 Unterabschnitt 2.4393 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4393 Unterabschnitt 2.4393 - Ausgaben 0,00 0,00 500 500 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4393 - Ergebnis 0,00 0,00 500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4393 Schuldnerberatungsstelle Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.4394 Leimener Tafelladen

2.4394 001 Leimener Tafelladen

940000 Hochbau H 30.000,00 35.000,00 0,00 H 65.000,00 35.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4394-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4394-001 - Ausgaben H 30.000,00 35.000,00 0,00 H 65.000,00 35.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4394-001 - Ergebnis 35.000,00- 0,00 35.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4394 Unterabschnitt 2.4394 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4394 Unterabschnitt 2.4394 - Ausgaben H 30.000,00 35.000,00 0,00 H 65.000,00 35.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4394 - Ergebnis 35.000,00- 0,00 35.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4394 Leimener Tafelladen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.4395 Pflege- u. Beratungsstützpunkt Leimen -Sandhausen

2.4395 001 IAV-Stelle

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0,00 0,00 500 500 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4395-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4395-001 - Ausgaben 0,00 0,00 500 500 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4395-001 - Ergebnis 0,00 0,00 500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4395 Unterabschnitt 2.4395 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4395 Unterabschnitt 2.4395 - Ausgaben 0,00 0,00 500 500 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4395 - Ergebnis 0,00 0,00 500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.43 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.43 - Ausgaben H 30.000,00 35.000,00 0,00 H 65.000,00 36.000 1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.43 - Ergebnis 35.000,00- 0,00 36.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4395 Pflege- u. Beratungsstützpunkt Leimen - Sandhausen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

2.4600 001 Jugendtreff

346000 Ersatzl. f. Sachschäden des Anlageverm. 5.092,18 5.092,18 0 5.092 + 5.092-366100 Spenden 10.000,00 10.000,00 0 10.000 + 10.000-935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0,00 0,00 1.000 1.000 -940000 Hochbau 15.092,18 15.092,18 0 15.092 + 15.092950000 Tiefbau 20.000,00 0,00 H 20.000,00 20.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.4600-001 - Einnahmen 15.092,18 15.092,18 0 15.092 + 15.092-Vorhaben 2.4600-001 - Ausgaben 35.092,18 15.092,18 H 20.000,00 21.000 15.092 + 15.092

1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4600-001 - Ergebnis 20.000,00- 0,00 21.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4600 Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen 15.092,18 15.092,18 0 15.092 + 15.092-2.4600 Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben 35.092,18 15.092,18 H 20.000,00 21.000 15.092 + 15.092

1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis 20.000,00- 0,00 21.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4600 Einrichtungen der Jugendhilfe Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.4640 Pestalozzi-Kindergarten St.Ilgen

2.4640 001 Pestalozzi-Kindergarten St. Ilgen

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 64,75 64,75 3.000 2.935 -935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 272,51 272,51 0 273 +950000 Tiefbau 4.422,30 4.422,30 0 4.422 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben 4.759,56 4.759,56 3.000 4.695 +

2.935 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis 4.759,56- 4.759,56- 3.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4640 002 Außenstelle im Mehrgenerationenhaus

935000 Erwerb von beweglichen Sachen des 1.309,18 1.309,18 0 1.309 +Anlagevermögens

950000 Tiefbau H 35.000,00 26.248,45- 8.751,55 0 26.248 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4640-002 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4640-002 - Ausgaben H 35.000,00 24.939,27- 10.060,73 0 1.309 +

26.248 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4640-002 - Ergebnis 24.939,27 10.060,73- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4640 Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4640 Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben H 35.000,00 20.179,71- 14.820,29 3.000 6.004 +

29.184 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis 20.179,71 14.820,29- 3.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4640 Pestalozzi-Kindergarten St.Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.4641 Friedrich-Fröbel-KindergartenGauangelloch

2.4641 001 Friedrich-Fröbel-KindergartenGauangelloch

366100 Spenden 2.779,20 2.779,20 0 2.779 + 2.779-935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 6.779,20 6.779,20 4.000 2.779 + 2.779935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 0,00 0,00 1.000 1.000 -950000 Tiefbau H 5.300,00 20.802,63 26.102,63 25.000 4.197 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.4641-001 - Einnahmen 2.779,20 2.779,20 0 2.779 + 2.779-Vorhaben 2.4641-001 - Ausgaben H 5.300,00 27.581,83 32.881,83 30.000 2.779 + 2.779

5.197 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4641-001 - Ergebnis 24.802,63- 30.102,63- 30.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4641 Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen 2.779,20 2.779,20 0 2.779 + 2.779-2.4641 Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben H 5.300,00 27.581,83 32.881,83 30.000 2.779 + 2.779

5.197 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis 24.802,63- 30.102,63- 30.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4641 Friedrich-Fröbel-Kindergarten Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.4642 Waldkindergarten Leimen

2.4642 001 Waldkindergarten Leimen

935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 0,00 0,00 1.000 1.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4642-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4642-001 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4642-001 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4642 Unterabschnitt 2.4642 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4642 Unterabschnitt 2.4642 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4642 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4642 Waldkindergarten Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.4645 Comenius-Kindergarten Leimen

2.4645 001 Comenius-Kindergarten Leimen

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.363,70 979,00 K 384,70 2.500 1.136 -935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 346,89 346,89 1.000 653 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.4645-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4645-001 - Ausgaben 1.710,59 1.325,89 K 384,70 3.500 1.789 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4645-001 - Ergebnis 1.710,59- 1.325,89- 3.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4645 Unterabschnitt 2.4645 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4645 Unterabschnitt 2.4645 - Ausgaben 1.710,59 1.325,89 K 384,70 3.500 1.789 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4645 - Ergebnis 1.710,59- 1.325,89- 3.500-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4645 Comenius-Kindergarten Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.4646 Ludwig-Uhland-Kindergarten Leimen

2.4646 001 Ludwig-Uhland-Haus Leimen

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0,00 0,00 2.000 2.000 -935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 0,00 0,00 1.000 1.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.4646-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4646-001 - Ausgaben 0,00 0,00 3.000 3.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4646-001 - Ergebnis 0,00 0,00 3.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4646 Unterabschnitt 2.4646 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4646 Unterabschnitt 2.4646 - Ausgaben 0,00 0,00 3.000 3.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4646 - Ergebnis 0,00 0,00 3.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4646 Ludwig-Uhland-Kindergarten Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.4647 Nikolaus-Lenau-Kindergarten St. Ilgen

2.4647 001 Nikolaus-Lenau-Haus St. Ilgen

935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 0,00 0,00 1.000 1.000 -940000 Hochbau 14.532,96 4.532,96 H 10.000,00 35.000 20.467 - 7.006-950000 Tiefbau H 3.500,00 21.663,38 25.163,38 18.000 3.663 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.4647-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4647-001 - Ausgaben H 3.500,00 36.196,34 29.696,34 H 10.000,00 54.000 3.663 + 7.006-

21.467 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4647-001 - Ergebnis 36.196,34- 29.696,34- 54.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4647 Unterabschnitt 2.4647 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4647 Unterabschnitt 2.4647 - Ausgaben H 3.500,00 36.196,34 29.696,34 H 10.000,00 54.000 3.663 + 7.006-

21.467 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.4647 - Ergebnis 36.196,34- 29.696,34- 54.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4647 Nikolaus-Lenau-Kindergarten St. Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.4648 Elisabeth-Ding-Kindergarten Leimen

2.4648 001 Elisabeth-Ding-Kindergarten Leimen

940000 Hochbau 2.713,20 2.713,20 0 2.713 +950000 Tiefbau 75.000,00 0,00 H 75.000,00 75.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.4648-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4648-001 - Ausgaben 77.713,20 2.713,20 H 75.000,00 75.000 2.713 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4648-001 - Ergebnis 77.713,20- 2.713,20- 75.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4648 002 U3 Kinderkrippe

950000 Tiefbau H 11.000,00 0,00 0,00 H 11.000,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4648-002 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4648-002 - Ausgaben H 11.000,00 0,00 0,00 H 11.000,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4648-002 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4648 Unterabschnitt 2.4648 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4648 Unterabschnitt 2.4648 - Ausgaben H 11.000,00 77.713,20 2.713,20 H 86.000,00 75.000 2.713 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4648 - Ergebnis 77.713,20- 2.713,20- 75.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4648 Elisabeth-Ding-Kindergarten Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.4649 Ludwig-Uhland-Krippe

2.4649 001 Ludwig-Uhland-Krippe

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.310,37 1.310,37 3.000 1.690 -935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 0,00 0,00 1.000 1.000 -940000 Hochbau H 170.000,00 103.831,21- 6.972,39 H 40.000,00 0 103.831 - 2.995-

K 19.196,40____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4649-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.4649-001 - Ausgaben H 170.000,00 102.520,84- 8.282,76 H 40.000,00 4.000 106.521 - 2.995-

K 19.196,40________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.4649-001 - Ergebnis 102.520,84 8.282,76- 4.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4649 Unterabschnitt 2.4649 - Einnahmen 0,00 0,00 02.4649 Unterabschnitt 2.4649 - Ausgaben H 170.000,00 102.520,84- 8.282,76 H 40.000,00 4.000 106.521 - 2.995-

K 19.196,40________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.4649 - Ergebnis 102.520,84 8.282,76- 4.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.46 - Einnahmen 17.871,38 17.871,38 0 17.871 + 17.871-Abschnitt 2.46 - Ausgaben H 224.800,00 55.593,59 104.812,49 H 156.000,00 194.500 30.252 + 17.871

K 19.581,10 169.158 - 10.001-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.46 - Ergebnis 37.722,21- 86.941,11- 194.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.4 - Einnahmen 17.871,38 17.871,38 0 17.871 + 17.871-Einzelplan 2.4 - Ausgaben H 254.800,00 90.919,65 105.138,55 H 221.000,00 231.000 30.578 + 17.871

K 19.581,10 170.658 - 10.001-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.4 - Ergebnis 73.048,27- 87.267,17- 231.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4649 Ludwig-Uhland-Krippe Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.5410 Rettungsdienst DRK / DLRG

2.5410 001 Rettungsdienst

987000 Investitionszuschuss FORL 4.000,00 4.000,00 4.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5410-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.5410-001 - Ausgaben 4.000,00 4.000,00 4.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5410-001 - Ergebnis 4.000,00- 4.000,00- 4.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5410 Unterabschnitt 2.5410 - Einnahmen 0,00 0,00 02.5410 Unterabschnitt 2.5410 - Ausgaben 4.000,00 4.000,00 4.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.5410 - Ergebnis 4.000,00- 4.000,00- 4.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.54 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.54 - Ausgaben 4.000,00 4.000,00 4.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.54 - Ergebnis 4.000,00- 4.000,00- 4.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5410 Rettungsdienst DRK / DLRG Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.5510 Förderung Sport

2.5510 001 Förderung Sport

987000 Zuschüsse Vereine f. Investitionen 2.850,00 2.850,00 3.000 150 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5510-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.5510-001 - Ausgaben 2.850,00 2.850,00 3.000 150 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5510-001 - Ergebnis 2.850,00- 2.850,00- 3.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5510 Unterabschnitt 2.5510 - Einnahmen 0,00 0,00 02.5510 Unterabschnitt 2.5510 - Ausgaben 2.850,00 2.850,00 3.000 150 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.5510 - Ergebnis 2.850,00- 2.850,00- 3.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.55 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.55 - Ausgaben 2.850,00 2.850,00 3.000 150 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.55 - Ergebnis 2.850,00- 2.850,00- 3.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5510 Förderung Sport Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.5614 Sportzentrum Gauangelloch-Kraichgaustadion-

2.5614 001 Sportzentrum Gau -Kraichgaustadion-

950000 Tiefbau 1.473,60 1.473,60 0 1.474 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5614-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.5614-001 - Ausgaben 1.473,60 1.473,60 0 1.474 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5614-001 - Ergebnis 1.473,60- 1.473,60- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5614 Unterabschnitt 2.5614 - Einnahmen 0,00 0,00 02.5614 Unterabschnitt 2.5614 - Ausgaben 1.473,60 1.473,60 0 1.474 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.5614 - Ergebnis 1.473,60- 1.473,60- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5614 Sportzentrum Gauangelloch -Kraichgaustadion- Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.5621 Sportpark-Sporthalle Leimen

2.5621 001 Sportpark / Sporthalle Leimen

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.227,37 1.227,37 1.000 227 + 227940000 Hochbau 803,01 803,01 0 803 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.5621-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.5621-001 - Ausgaben 2.030,38 2.030,38 1.000 1.030 + 227________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5621-001 - Ergebnis 2.030,38- 2.030,38- 1.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5621 Unterabschnitt 2.5621 - Einnahmen 0,00 0,00 02.5621 Unterabschnitt 2.5621 - Ausgaben 2.030,38 2.030,38 1.000 1.030 + 227________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.5621 - Ergebnis 2.030,38- 2.030,38- 1.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5621 Sportpark-Sporthalle Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.5622 Kurpfalzhalle St. Ilgen

2.5622 001 Kurpfalzhalle St.Ilgen

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 4.766,61 4.766,61 6.000 1.233 -940000 Hochbau 173.558,12 148.558,12 H 25.000,00 200.000 26.442 - 615-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.5622-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.5622-001 - Ausgaben 178.324,73 153.324,73 H 25.000,00 206.000 27.675 - 615-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5622-001 - Ergebnis 178.324,73- 153.324,73- 206.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5622 Unterabschnitt 2.5622 - Einnahmen 0,00 0,00 02.5622 Unterabschnitt 2.5622 - Ausgaben 178.324,73 153.324,73 H 25.000,00 206.000 27.675 - 615-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.5622 - Ergebnis 178.324,73- 153.324,73- 206.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5622 Kurpfalzhalle St. Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.5623 Jahnhalle St. Ilgen

2.5623 001 Jahnhalle St. Ilgen

940000 Hochbau 5.000,00 0,00 H 5.000,00 10.000 5.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5623-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.5623-001 - Ausgaben 5.000,00 0,00 H 5.000,00 10.000 5.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5623-001 - Ergebnis 5.000,00- 0,00 10.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5623 Unterabschnitt 2.5623 - Einnahmen 0,00 0,00 02.5623 Unterabschnitt 2.5623 - Ausgaben 5.000,00 0,00 H 5.000,00 10.000 5.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.5623 - Ergebnis 5.000,00- 0,00 10.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5623 Jahnhalle St. Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.5626 Aegidiushalle St.Ilgen

2.5626 001 Aegidiushalle St. Ilgen

935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. 0,00 0,00 5.000 5.000 -940000 Hochbau 10.000,00 0,00 H 10.000,00 20.000 10.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.5626-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.5626-001 - Ausgaben 10.000,00 0,00 H 10.000,00 25.000 15.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5626-001 - Ergebnis 10.000,00- 0,00 25.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5626 Unterabschnitt 2.5626 - Einnahmen 0,00 0,00 02.5626 Unterabschnitt 2.5626 - Ausgaben 10.000,00 0,00 H 10.000,00 25.000 15.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.5626 - Ergebnis 10.000,00- 0,00 25.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.56 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.56 - Ausgaben 196.828,71 156.828,71 H 40.000,00 242.000 2.504 + 227

47.675 - 615-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.56 - Ergebnis 196.828,71- 156.828,71- 242.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5626 Aegidiushalle St.Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.5830 Kinderspielplätze

2.5830 001 Kinderspielplätze

950000 Tiefbau H 10.000,00 60.156,92 69.714,13 K 2.234,98 70.000 9.843 -K 1.792,19____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.5830-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.5830-001 - Ausgaben H 10.000,00 60.156,92 69.714,13 K 2.234,98 70.000 9.843 -

K 1.792,19________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.5830-001 - Ergebnis 60.156,92- 69.714,13- 70.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5830 Unterabschnitt 2.5830 - Einnahmen 0,00 0,00 02.5830 Unterabschnitt 2.5830 - Ausgaben H 10.000,00 60.156,92 69.714,13 K 2.234,98 70.000 9.843 -

K 1.792,19________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.5830 - Ergebnis 60.156,92- 69.714,13- 70.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.58 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.58 - Ausgaben H 10.000,00 60.156,92 69.714,13 K 2.234,98 70.000 9.843 -

K 1.792,19________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.58 - Ergebnis 60.156,92- 69.714,13- 70.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.5 - Einnahmen 0,00 0,00 0Einzelplan 2.5 - Ausgaben H 10.000,00 263.835,63 233.392,84 H 40.000,00 319.000 2.504 + 227

K 1.792,19 K 2.234,98 57.668 - 615-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.5 - Ergebnis 263.835,63- 233.392,84- 319.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5830 Kinderspielplätze Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 182

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2.6000 Bauverwaltung

2.6000 001 Bauverwaltung

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 614,61 614,61 0 615 + 615935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV. EDV 2.872,42 1.563,54 K 1.308,88 5.000 2.128 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.6000-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6000-001 - Ausgaben 3.487,03 2.178,15 K 1.308,88 5.000 615 + 615

2.128 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6000-001 - Ergebnis 3.487,03- 2.178,15- 5.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6000 Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen 0,00 0,00 02.6000 Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben 3.487,03 2.178,15 K 1.308,88 5.000 615 + 615

2.128 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis 3.487,03- 2.178,15- 5.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.60 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.60 - Ausgaben 3.487,03 2.178,15 K 1.308,88 5.000 615 + 615

2.128 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.60 - Ergebnis 3.487,03- 2.178,15- 5.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6000 Bauverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.6140 Umlegung von Grundstücken

2.6140 001 .

359000 Umlegungserlöse 166.622,79 166.622,79 0 166.623 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6140-001 - Einnahmen 166.622,79 166.622,79 0 166.623 +Vorhaben 2.6140-001 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6140-001 - Ergebnis 166.622,79 166.622,79 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6140 Unterabschnitt 2.6140 - Einnahmen 166.622,79 166.622,79 0 166.623 +2.6140 Unterabschnitt 2.6140 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6140 - Ergebnis 166.622,79 166.622,79 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6140 Umlegung von Grundstücken Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.6150 Stadtkernsanierung

2.6150 001 Allgemein

950000 Tiefbau 550.000,00 550.000,00 550.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6150-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6150-001 - Ausgaben 550.000,00 550.000,00 550.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6150-001 - Ergebnis 550.000,00- 550.000,00- 550.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6150 013 Neubau Rathaus Leimen

940000 Hochbau H 1.250.000,00 3.600.000,00 4.500.000,00 H 350.000,00 3.600.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6150-013 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6150-013 - Ausgaben H 1.250.000,00 3.600.000,00 4.500.000,00 H 350.000,00 3.600.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6150-013 - Ergebnis 3.600.000,00- 4.500.000,00- 3.600.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6150 Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen 0,00 0,00 02.6150 Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben H 1.250.000,00 4.150.000,00 5.050.000,00 H 350.000,00 4.150.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis 4.150.000,00- 5.050.000,00- 4.150.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.61 - Einnahmen 166.622,79 166.622,79 0 166.623 +Abschnitt 2.61 - Ausgaben H 1.250.000,00 4.150.000,00 5.050.000,00 H 350.000,00 4.150.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.61 - Ergebnis 3.983.377,21- 4.883.377,21- 4.150.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6150 Stadtkernsanierung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.6200 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

2.6200 001 Wohnungsbauförd. und -fürsorge

930000 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 12.156,66 12.156,66 14.000 1.843 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6200-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6200-001 - Ausgaben 12.156,66 12.156,66 14.000 1.843 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6200-001 - Ergebnis 12.156,66- 12.156,66- 14.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6200 Unterabschnitt 2.6200 - Einnahmen 0,00 0,00 02.6200 Unterabschnitt 2.6200 - Ausgaben 12.156,66 12.156,66 14.000 1.843 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6200 - Ergebnis 12.156,66- 12.156,66- 14.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.62 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.62 - Ausgaben 12.156,66 12.156,66 14.000 1.843 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.62 - Ergebnis 12.156,66- 12.156,66- 14.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6200 Wohnungsbauförderung und -fürsorge Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.6310 Gemeindestraßen

2.6310 001 Allgemein

350000 Künftig auf 2.6310.350001.0 (Allg.) K 42.044,07 0,00 0,00 K 42.044,07 0350001 Allgem.Erschl.Beitr. K 147.413,70 0,00 0,00 K 147.413,70 0350109 Erschl.Beitr.Bahnhof Ii K 47.832,62 0,00 0,00 K 47.832,62 0950000 Tiefbau K 8.078,27 76.740,00 9.818,27 H 75.000,00 80.000 3.260 -951000 Verkehrsberuhigung und Verkehrsführung 30.000,00 0,00 H 30.000,00 30.000952000 P+R - System 6.039,57 6.039,57 0 6.040 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.6310-001 - Einnahmen K 237.290,39 0,00 0,00 K 237.290,39 0Vorhaben 2.6310-001 - Ausgaben K 8.078,27 112.779,57 15.857,84 H 105.000,00 110.000 6.040 +

3.260 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-001 - Ergebnis 112.779,57- 15.857,84- 110.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 023 Panoramastraße

950000 Baumaßnahme H 135.500,00 149.727,45 42.405,16 H 259.000,00 150.000 273 -K 16.498,04 K 320,33____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.6310-023 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6310-023 - Ausgaben H 135.500,00 149.727,45 42.405,16 H 259.000,00 150.000 273 -

K 16.498,04 K 320,33________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-023 - Ergebnis 149.727,45- 42.405,16- 150.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 026 Bergstraße

950000 Baumaßnahme H 86.500,00 82.520,32- 3.979,68 0 82.520 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-026 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6310-026 - Ausgaben H 86.500,00 82.520,32- 3.979,68 0 82.520 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-026 - Ergebnis 82.520,32 3.979,68- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 089 Kastanienbuckel

350000 Erschließungsbeiträge 0,00 0,00 60.000 60.000 -950000 Baumaßnahme 61.131,29 1.131,29 H 60.000,00 62.000 869 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.6310-089 - Einnahmen 0,00 0,00 60.000 60.000 -Vorhaben 2.6310-089 - Ausgaben 61.131,29 1.131,29 H 60.000,00 62.000 869 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-089 - Ergebnis 61.131,29- 1.131,29- 2.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 098 Gewerbegeb. Nord III

950000 Baumaßnahme 2.023,00 2.023,00 50.000 47.977 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-098 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6310-098 - Ausgaben 2.023,00 2.023,00 50.000 47.977 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-098 - Ergebnis 2.023,00- 2.023,00- 50.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 123 Ausbau Bahnhofstraße

950000 Tiefbau 200.000,00 0,00 H 200.000,00 200.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-123 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6310-123 - Ausgaben 200.000,00 0,00 H 200.000,00 200.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-123 - Ergebnis 200.000,00- 0,00 200.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6310 Gemeindestraßen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.6310 135 Bau von Radwegen,Radwegbeschilderung

950000 Tiefbau H 308.000,00 18.321,04- 15.878,97 H 285.000,00 60.000 78.321 -K 11.200,01____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.6310-135 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6310-135 - Ausgaben H 308.000,00 18.321,04- 15.878,97 H 285.000,00 60.000 78.321 -

K 11.200,01________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-135 - Ergebnis 18.321,04 15.878,97- 60.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 137 Hagen II

350000 Erschließungsbeiträge K 102.779,67 69.244,12 45.079,09 K 126.944,70 0 69.244 +950000 Baumaßnahme H 266.500,00 97.399,03- 143.576,96 H 45.000,00 0 97.399 -

K 19.475,99____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-137 - Einnahmen K 102.779,67 69.244,12 45.079,09 K 126.944,70 0 69.244 +Vorhaben 2.6310-137 - Ausgaben H 266.500,00 97.399,03- 143.576,96 H 45.000,00 0 97.399 -

K 19.475,99________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-137 - Ergebnis 166.643,15 98.497,87- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 140 Senefelder Straße

950000 Tiefbau 0,00 0,00 730.000 730.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-140 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6310-140 - Ausgaben 0,00 0,00 730.000 730.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-140 - Ergebnis 0,00 0,00 730.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 143 Schrebergärten Bahnhof II

350000 Erschließungsbeiträge 0,00 0,00 179.450 179.450 -950000 Tiefbau H 250.000,00 41,90- 3.558,10 H 246.400,00 0 42 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.6310-143 - Einnahmen 0,00 0,00 179.450 179.450 -Vorhaben 2.6310-143 - Ausgaben H 250.000,00 41,90- 3.558,10 H 246.400,00 0 42 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-143 - Ergebnis 41,90 3.558,10- 179.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 150 Kreisel St.Ilgener Straße /Gewerbegebiet Süd

950000 Tiefbau 1.664,81 1.664,81 1.200.000 1.198.335 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-150 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6310-150 - Ausgaben 1.664,81 1.664,81 1.200.000 1.198.335 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-150 - Ergebnis 1.664,81- 1.664,81- 1.200.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 152 Römerstraße

950000 Tiefbau H 87.000,00 13.222,75 222,75 H 100.000,00 50.000 36.777 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-152 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6310-152 - Ausgaben H 87.000,00 13.222,75 222,75 H 100.000,00 50.000 36.777 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-152 - Ergebnis 13.222,75- 222,75- 50.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 153 Hirtenwiesenstraße

950000 Tiefbau 23.091,00 23.091,00 25.000 1.909 -

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6310 Gemeindestraßen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-153 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6310-153 - Ausgaben 23.091,00 23.091,00 25.000 1.909 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-153 - Ergebnis 23.091,00- 23.091,00- 25.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 155 Schwetzinger Straße

950000 Tiefbau 9.371,20 4.371,20 H 5.000,00 10.000 629 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-155 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6310-155 - Ausgaben 9.371,20 4.371,20 H 5.000,00 10.000 629 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-155 - Ergebnis 9.371,20- 4.371,20- 10.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 156 Marlene-Dietrich-Weg

950000 Tiefbau 1.819,51 0,00 K 1.819,51 0 1.820 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-156 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6310-156 - Ausgaben 1.819,51 0,00 K 1.819,51 0 1.820 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6310-156 - Ergebnis 1.819,51- 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6310 Unterabschnitt 2.6310 - Einnahmen K 340.070,06 69.244,12 45.079,09 K 364.235,09 239.450 69.244 +239.450 -

2.6310 Unterabschnitt 2.6310 - Ausgaben H 1.133.500,00 376.548,29 257.760,76 H 1.305.400,00 2.647.000 7.859 +K 55.252,31 K 2.139,84 2.278.311 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6310 - Ergebnis 307.304,17- 212.681,67- 2.407.550-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.63 - Einnahmen K 340.070,06 69.244,12 45.079,09 K 364.235,09 239.450 69.244 +

239.450 -Abschnitt 2.63 - Ausgaben H 1.133.500,00 376.548,29 257.760,76 H 1.305.400,00 2.647.000 7.859 +

K 55.252,31 K 2.139,84 2.278.311 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.63 - Ergebnis 307.304,17- 212.681,67- 2.407.550-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6310 Gemeindestraßen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.6710 Straßenbeleuchtung

2.6710 001 Straßenbeleuchtung

950000 Tiefbau 70.000,00 0,00 H 70.000,00 70.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6710-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6710-001 - Ausgaben 70.000,00 0,00 H 70.000,00 70.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6710-001 - Ergebnis 70.000,00- 0,00 70.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6710 Unterabschnitt 2.6710 - Einnahmen 0,00 0,00 02.6710 Unterabschnitt 2.6710 - Ausgaben 70.000,00 0,00 H 70.000,00 70.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6710 - Ergebnis 70.000,00- 0,00 70.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.67 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.67 - Ausgaben 70.000,00 0,00 H 70.000,00 70.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.67 - Ergebnis 70.000,00- 0,00 70.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6710 Straßenbeleuchtung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.6910 Wasserläufe, Wasserbau

2.6910 001 Wasserläufe, Wasserbau -allgemein-

930000 Beteiligung Hochwasserschutz AHW H 5.000,00 5.000,00- 0,00 1.500 6.500 -950000 Tiefbau H 182.000,00 167.566,21- 14.433,79 20.000 187.566 -981000 Zuw.u. Zuschüsse f. Investitionen v. Land 0,00 0,00 8.000 8.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.6910-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.6910-001 - Ausgaben H 187.000,00 172.566,21- 14.433,79 29.500 202.066 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.6910-001 - Ergebnis 172.566,21 14.433,79- 29.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6910 Unterabschnitt 2.6910 - Einnahmen 0,00 0,00 02.6910 Unterabschnitt 2.6910 - Ausgaben H 187.000,00 172.566,21- 14.433,79 29.500 202.066 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6910 - Ergebnis 172.566,21 14.433,79- 29.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.69 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.69 - Ausgaben H 187.000,00 172.566,21- 14.433,79 29.500 202.066 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.69 - Ergebnis 172.566,21 14.433,79- 29.500-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.6 - Einnahmen K 340.070,06 235.866,91 211.701,88 K 364.235,09 239.450 235.867 +

239.450 -Einzelplan 2.6 - Ausgaben H 2.570.500,00 4.439.625,77 5.336.529,36 H 1.725.400,00 6.915.500 8.474 + 615

K 55.252,31 K 3.448,72 2.484.348 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.6 - Ergebnis 4.203.758,86- 5.124.827,48- 6.676.050-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6910 Wasserläufe, Wasserbau Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.7511 Bestattungswesen Leimen

2.7511 001 Bestattungswesen Leimen

940000 Hochbau H 107.000,00 6.201,51- 798,49 H 100.000,00 0 6.202 - 1.520-950000 Tiefbau 1.519,57 1.519,57 0 1.520 + 1.520____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.7511-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7511-001 - Ausgaben H 107.000,00 4.681,94- 2.318,06 H 100.000,00 0 1.520 + 1.520

6.202 - 1.520-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7511-001 - Ergebnis 4.681,94 2.318,06- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7511 Unterabschnitt 2.7511 - Einnahmen 0,00 0,00 02.7511 Unterabschnitt 2.7511 - Ausgaben H 107.000,00 4.681,94- 2.318,06 H 100.000,00 0 1.520 + 1.520

6.202 - 1.520-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.7511 - Ergebnis 4.681,94 2.318,06- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7511 Bestattungswesen Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.7513 Bestattungswesen St. Ilgen

2.7513 001 Bestattungswesen St. Ilgen

940000 Hochbau 48.220,31 48.220,31 47.000 1.220 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7513-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7513-001 - Ausgaben 48.220,31 48.220,31 47.000 1.220 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7513-001 - Ergebnis 48.220,31- 48.220,31- 47.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7513 Unterabschnitt 2.7513 - Einnahmen 0,00 0,00 02.7513 Unterabschnitt 2.7513 - Ausgaben 48.220,31 48.220,31 47.000 1.220 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7513 - Ergebnis 48.220,31- 48.220,31- 47.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.75 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.75 - Ausgaben H 107.000,00 43.538,37 50.538,37 H 100.000,00 47.000 2.740 + 1.520

6.202 - 1.520-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.75 - Ergebnis 43.538,37- 50.538,37- 47.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7513 Bestattungswesen St. Ilgen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.7610 Breitbandversorgung

2.7610 001 Breitbandversorgung

983000 Umlage u. Zuschüsse Highspeedzweckverband 25.741,00 25.741,00 0 25.741 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7610-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7610-001 - Ausgaben 25.741,00 25.741,00 0 25.741 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7610-001 - Ergebnis 25.741,00- 25.741,00- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7610 Unterabschnitt 2.7610 - Einnahmen 0,00 0,00 02.7610 Unterabschnitt 2.7610 - Ausgaben 25.741,00 25.741,00 0 25.741 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7610 - Ergebnis 25.741,00- 25.741,00- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.76 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.76 - Ausgaben 25.741,00 25.741,00 0 25.741 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.76 - Ergebnis 25.741,00- 25.741,00- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7610 Breitbandversorgung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.7810 Förderung der Landwirtschaft

2.7810 001 Förderung der Landwirtschaft

950000 Tiefbau H 51.500,00 65.952,44 28.941,61 H 115.000,00 70.000 4.048 -K 26.489,17____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.7810-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7810-001 - Ausgaben H 51.500,00 65.952,44 28.941,61 H 115.000,00 70.000 4.048 -

K 26.489,17________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7810-001 - Ergebnis 65.952,44- 28.941,61- 70.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7810 Unterabschnitt 2.7810 - Einnahmen 0,00 0,00 02.7810 Unterabschnitt 2.7810 - Ausgaben H 51.500,00 65.952,44 28.941,61 H 115.000,00 70.000 4.048 -

K 26.489,17________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.7810 - Ergebnis 65.952,44- 28.941,61- 70.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.78 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.78 - Ausgaben H 51.500,00 65.952,44 28.941,61 H 115.000,00 70.000 4.048 -

K 26.489,17________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.78 - Ergebnis 65.952,44- 28.941,61- 70.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7810 Förderung der Landwirtschaft Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 195

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2.7900 Fremdenverkehr

2.7900 001 Fremdenverkehr

361000 Zusweisungen und Zuschüsse vom Land 0,00 0,00 2.000 2.000 -940000 Hochbau 0,00 0,00 3.900 3.900 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.7900-001 - Einnahmen 0,00 0,00 2.000 2.000 -Vorhaben 2.7900-001 - Ausgaben 0,00 0,00 3.900 3.900 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7900-001 - Ergebnis 0,00 0,00 1.900-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7900 Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen 0,00 0,00 2.000 2.000 -2.7900 Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben 0,00 0,00 3.900 3.900 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis 0,00 0,00 1.900-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7900 Fremdenverkehr Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.7910 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

2.7910 001 Wirtschaftfsörderung/Stadtmarketing

935300 Erwerb von bewegl. Sachen des AV.EDV 406,98 406,98 0 407 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7910-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7910-001 - Ausgaben 406,98 406,98 0 407 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7910-001 - Ergebnis 406,98- 406,98- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7910 Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen 0,00 0,00 02.7910 Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben 406,98 406,98 0 407 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis 406,98- 406,98- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7910 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 197

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2.7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

2.7970 001 Regionalbahn

950000 Tiefbau H 50.000,00 0,00 0,00 H 50.000,00 50.000 50.000 -987000 Zuw.Zusch.f.Invest. an priv.Unternehmen 50.000,00 0,00 H 50.000,00 50.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.7970-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.7970-001 - Ausgaben H 50.000,00 50.000,00 0,00 H 100.000,00 100.000 50.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.7970-001 - Ergebnis 50.000,00- 0,00 100.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7970 Unterabschnitt 2.7970 - Einnahmen 0,00 0,00 02.7970 Unterabschnitt 2.7970 - Ausgaben H 50.000,00 50.000,00 0,00 H 100.000,00 100.000 50.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7970 - Ergebnis 50.000,00- 0,00 100.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.79 - Einnahmen 0,00 0,00 2.000 2.000 -Abschnitt 2.79 - Ausgaben H 50.000,00 50.406,98 406,98 H 100.000,00 103.900 407 +

53.900 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.79 - Ergebnis 50.406,98- 406,98- 101.900-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.7 - Einnahmen 0,00 0,00 2.000 2.000 -Einzelplan 2.7 - Ausgaben H 208.500,00 185.638,79 105.627,96 H 315.000,00 220.900 28.888 + 1.520

K 26.489,17 64.149 - 1.520-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.7 - Ergebnis 185.638,79- 105.627,96- 218.900-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.8180 Breitbandversorgung

2.8180 001 Breitbandversorgung

930000 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 54.000,00 0,00 H 54.000,00 80.000 26.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8180-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.8180-001 - Ausgaben 54.000,00 0,00 H 54.000,00 80.000 26.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8180-001 - Ergebnis 54.000,00- 0,00 80.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8180 Unterabschnitt 2.8180 - Einnahmen 0,00 0,00 02.8180 Unterabschnitt 2.8180 - Ausgaben 54.000,00 0,00 H 54.000,00 80.000 26.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.8180 - Ergebnis 54.000,00- 0,00 80.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.81 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.81 - Ausgaben 54.000,00 0,00 H 54.000,00 80.000 26.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.81 - Ergebnis 54.000,00- 0,00 80.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8180 Breitbandversorgung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.8420 Bürgerhaus am alten Stadttor

2.8420 001 Saalbau -Zur Rose-

940000 Hochbau H 18.000,00 7.680,52 25.680,52 0 7.681 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8420-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.8420-001 - Ausgaben H 18.000,00 7.680,52 25.680,52 0 7.681 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8420-001 - Ergebnis 7.680,52- 25.680,52- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8420 Unterabschnitt 2.8420 - Einnahmen 0,00 0,00 02.8420 Unterabschnitt 2.8420 - Ausgaben H 18.000,00 7.680,52 25.680,52 0 7.681 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.8420 - Ergebnis 7.680,52- 25.680,52- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.84 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.84 - Ausgaben H 18.000,00 7.680,52 25.680,52 0 7.681 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.84 - Ergebnis 7.680,52- 25.680,52- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8420 Bürgerhaus am alten Stadttor Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.8550 Stadtwald Leimen, St.Ilgen,Gauangelloch

2.8550 001 Stadtwald Leimen, St. Ilgen,Gauangelloch

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. K 910,22 756,87 1.667,09 1.000 243 -950000 Tiefbau 0,00 0,00 19.000 19.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.8550-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.8550-001 - Ausgaben K 910,22 756,87 1.667,09 20.000 19.243 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8550-001 - Ergebnis 756,87- 1.667,09- 20.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8550 Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen 0,00 0,00 02.8550 Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben K 910,22 756,87 1.667,09 20.000 19.243 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis 756,87- 1.667,09- 20.000-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.85 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.85 - Ausgaben K 910,22 756,87 1.667,09 20.000 19.243 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.85 - Ergebnis 756,87- 1.667,09- 20.000-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8550 Stadtwald Leimen, St.Ilgen, Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.8710 Turmgassen-Tiefgarage

2.8710 001 Turmgassen-Tiefgarage

940000 Hochbau 2.995,00 0,00 K 2.995,00 0 2.995 + 2.995____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8710-001 - Einnahmen 0,00 0,00 0Vorhaben 2.8710-001 - Ausgaben 2.995,00 0,00 K 2.995,00 0 2.995 + 2.995________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8710-001 - Ergebnis 2.995,00- 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8710 Unterabschnitt 2.8710 - Einnahmen 0,00 0,00 02.8710 Unterabschnitt 2.8710 - Ausgaben 2.995,00 0,00 K 2.995,00 0 2.995 + 2.995________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.8710 - Ergebnis 2.995,00- 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.87 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 2.87 - Ausgaben 2.995,00 0,00 K 2.995,00 0 2.995 + 2.995________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.87 - Ergebnis 2.995,00- 0,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8710 Turmgassen-Tiefgarage Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.8800 Allgemeines Grundvermögen

2.8800 001 Allgem.Grundvermögen

340000 Unbebaute Grundstücke 293.407,80 293.407,80 2.800.000 2.506.592 -932000 Erwerb von Grundstücken H 90.000,00 156.113,62 228.518,62 K 17.595,00 150.000 6.114 +____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.8800-001 - Einnahmen 293.407,80 293.407,80 2.800.000 2.506.592 -Vorhaben 2.8800-001 - Ausgaben H 90.000,00 156.113,62 228.518,62 K 17.595,00 150.000 6.114 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8800-001 - Ergebnis 137.294,18 64.889,18 2.650.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8800 Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen 293.407,80 293.407,80 2.800.000 2.506.592 -2.8800 Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben H 90.000,00 156.113,62 228.518,62 K 17.595,00 150.000 6.114 +________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis 137.294,18 64.889,18 2.650.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8800 Allgemeines Grundvermögen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

2.8810 001 Wohn- und Geschäftsgebäude

340000 Bebaute Grundstücke 212.380,00 212.380,00 350.000 137.620 -932000 Erwerb von Grundstücken 43.000,00 0,00 H 43.000,00 50.000 7.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.8810-001 - Einnahmen 212.380,00 212.380,00 350.000 137.620 -Vorhaben 2.8810-001 - Ausgaben 43.000,00 0,00 H 43.000,00 50.000 7.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vorhaben 2.8810-001 - Ergebnis 169.380,00 212.380,00 300.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8810 Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen 212.380,00 212.380,00 350.000 137.620 -2.8810 Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben 43.000,00 0,00 H 43.000,00 50.000 7.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis 169.380,00 212.380,00 300.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.88 - Einnahmen 505.787,80 505.787,80 3.150.000 2.644.212 -Abschnitt 2.88 - Ausgaben H 90.000,00 199.113,62 228.518,62 H 43.000,00 200.000 6.114 +

K 17.595,00 7.000 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.88 - Ergebnis 306.674,18 277.269,18 2.950.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.8 - Einnahmen 505.787,80 505.787,80 3.150.000 2.644.212 -Einzelplan 2.8 - Ausgaben H 108.000,00 264.546,01 255.866,23 H 97.000,00 300.000 16.789 + 2.995

K 910,22 K 20.590,00 52.243 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.8 - Ergebnis 241.241,79 249.921,57 2.850.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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2.9110 Finanzwirtschaft

2.9110 001 Finanzwirtschaft

300000 Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt 3.139.704,17 3.139.704,17 0 3.139.704 +310000 Entnahmen aus Rücklagen 2.242.801,14 2.242.801,14 2.686.120 443.319 -377100 Einn. aus Krediten v. privat o. Umsch. H 2.271.000,00 2.800.000,00 3.071.000,00 H 2.000.000,00 5.200.000 2.400.000 -378200 Umschuldung 1.500.000,00 1.500.000,00 1.628.000 128.000 -900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 604.470 604.470 -910100 Zuführung an Rücklage Bauspardarlehen 34.966,10 34.966,10 34.700 266 +970100 Tilgung von Erp-Darlehen 17.600,00 17.600,00 17.600977100 Ordentliche Tilgung K 36.028,87 1.410.974,63 1.417.224,63 K 29.778,87 1.584.050 173.075 -977200 Sondertilgung 1.325.010,00 1.325.010,00 0 1.325.010 +

(außerordentliche Tilgung)978200 Umschuldung 1.500.000,00 1.500.000,00 1.628.000 128.000 -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.9110-001 - Einnahmen H 2.271.000,00 9.682.505,31 9.953.505,31 H 2.000.000,00 9.514.120 3.139.704 +2.971.319 -

Vorhaben 2.9110-001 - Ausgaben K 36.028,87 4.288.550,73 4.294.800,73 K 29.778,87 3.868.820 1.325.276 +905.545 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vorhaben 2.9110-001 - Ergebnis 5.393.954,58 5.658.704,58 5.645.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.9110 Unterabschnitt 2.9110 - Einnahmen H 2.271.000,00 9.682.505,31 9.953.505,31 H 2.000.000,00 9.514.120 3.139.704 +

2.971.319 -2.9110 Unterabschnitt 2.9110 - Ausgaben K 36.028,87 4.288.550,73 4.294.800,73 K 29.778,87 3.868.820 1.325.276 +

905.545 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Unterabschnitt 2.9110 - Ergebnis 5.393.954,58 5.658.704,58 5.645.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.91 - Einnahmen H 2.271.000,00 9.682.505,31 9.953.505,31 H 2.000.000,00 9.514.120 3.139.704 +

2.971.319 -Abschnitt 2.91 - Ausgaben K 36.028,87 4.288.550,73 4.294.800,73 K 29.778,87 3.868.820 1.325.276 +

905.545 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 2.91 - Ergebnis 5.393.954,58 5.658.704,58 5.645.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.9 - Einnahmen H 2.271.000,00 9.682.505,31 9.953.505,31 H 2.000.000,00 9.514.120 3.139.704 +

2.971.319 -Einzelplan 2.9 - Ausgaben K 36.028,87 4.288.550,73 4.294.800,73 K 29.778,87 3.868.820 1.325.276 +

905.545 -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 2.9 - Ergebnis 5.393.954,58 5.658.704,58 5.645.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 2 - Einnahmen H 2.271.000,00 10.485.287,40 10.732.122,37 H 2.000.000,00 12.914.570 3.427.698 + 51.027-

K 340.070,06 K 364.235,09 5.856.981 -Sachbuchteil 2 - Ausgaben H 3.298.300,00 10.485.287,40 11.329.366,61 H 2.466.400,00 12.914.570 1.483.967 + 70.014

K 131.347,59 K 119.168,38 3.913.250 - 18.986-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 2 - Ergebnis 0,00 597.244,24- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9110 Finanzwirtschaft Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.0010 Gemeindeorgane

202000 Vorräte zur Verfügung Bgm. K 14.618,61 2.303,47 1.372,59 K 15.549,49 0802000 Vorräte zur Verfügung Bgm. 2.303,47 2.303,47 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.0010 Unterabschnitt 4.0010 - Einnahmen K 14.618,61 2.303,47 1.372,59 K 15.549,49 04.0010 Unterabschnitt 4.0010 - Ausgaben 2.303,47 2.303,47 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0010 - Ergebnis 0,00 930,88- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.00 - Einnahmen K 14.618,61 2.303,47 1.372,59 K 15.549,49 0Abschnitt 4.00 - Ausgaben 2.303,47 2.303,47 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.00 - Ergebnis 0,00 930,88- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0010 Gemeindeorgane Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.0220 Personalamt

100100 Interner Vorschuss K 351,68 12.680,25 9.447,36 K 3.584,57 0Positiv / Negativ

100200 Lohnsteuer und Kindergeld 2.276.138,89 2.276.138,89 0100201 Lohnsteuer UK 2.003.178,89 2.003.178,89 0100202 Kindergeld UK 272.960,00 272.960,00 01002 Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100200 2.276.138,89 2.276.138,89 0100300 Sozialversicherungsbeiträge K 3.251,16 3.634.129,68 3.634.129,68 K 3.251,16 0100302 DAK Unternehmen Leben (eh. DAK) UK K 3.211,28 0,00 0,00 K 3.211,28 0100315 Aok Heidelberg UK K 39,88 0,00 0,00 K 39,88 0100399 Sozialversicherung (vorher pro Diverse) UK 3.634.129,68 3.634.129,68 01003 Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100300 3.251,16 3.634.129,68 3.634.129,68 3.251,16 0100400 Versorgungskassen K 345.702,09 1.944.174,31 1.907.816,38 K 382.060,02 0100414 Beitr.z.Vers.Kasse Arichtekt.Kamm.St UK 11.702,34 11.702,34 0100491 Kvbw -Zvk- UK K 2.415,90 641.710,47 641.042,92 K 3.083,45 0100492 KVBW Beihilfeumlage Beamte, Beschäftigte UK K 112.400,00 283.939,00 266.739,00 K 129.600,00 0100493 KVBW Versorgungsumlage Beamte UK K 230.886,19 1.006.822,50 988.332,12 K 249.376,57 01004 Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100400 345.702,09 1.944.174,31 1.907.816,38 382.060,02 0100600 Privatabzüge mit späterer Auszahlung K 47.964,35 65.885,72 61.217,48 K 52.632,59 0500100 Interner Vorschuß 12.680,25 12.649,06 K 31,19 0

Positiv / Negativ500200 Lohnsteuer und Kindergeld K 163.901,68 2.276.138,89 2.252.740,02 K 187.300,55 0500201 Lohnsteuer UK K 163.901,68 2.003.178,89 1.979.780,02 K 187.300,55 0500202 Kindergeld UK 272.960,00 272.960,00 05002 Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500200 163.901,68 2.276.138,89 2.252.740,02 187.300,55 0500300 Sozialversicherungsbeiträge 3.634.129,68 3.634.129,68 0500399 Sozialversicherung (vorher pro Diverse) UK 3.634.129,68 3.634.129,68 05003 Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500300 3.634.129,68 3.634.129,68 0500400 Versorgungskassen 1.932.471,97 1.932.471,97 0500491 Kvbw -Zvk- UK 641.710,47 641.710,47 0500492 KVBW Beihilfeumlage Beamte, Beschäftigte UK 283.939,00 283.939,00 0500493 KVBW Versorgungsumlage Beamte UK 1.006.822,50 1.006.822,50 05004 Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500400 1.932.471,97 1.932.471,97 0500414 Beitr.z.Vers.Kasse Archit.Kamm.St 11.702,34 11.702,34 0500600 Privatabzüge mit späterer Auszahlung K 1.135,40 65.885,72 64.357,38 K 2.663,74 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.0220 Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen K 397.269,28 7.933.008,85 7.888.749,79 K 441.528,34 04.0220 Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben K 165.037,08 7.933.008,85 7.908.050,45 K 189.995,48 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis 0,00 19.300,66- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.02 - Einnahmen K 397.269,28 7.933.008,85 7.888.749,79 K 441.528,34 0Abschnitt 4.02 - Ausgaben K 165.037,08 7.933.008,85 7.908.050,45 K 189.995,48 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.02 - Ergebnis 0,00 19.300,66- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0220 Personalamt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.0300 Finanzverwaltung

103000 Vorsteuerkonto K 1.625,59 253.171,82 239.013,28 K 15.784,13 0202000 Ständige Vorschüsse K 5.375,25 2.500,00 2.850,00 K 5.025,25 0203000 Sonstiges K 108.692,90 3.444.116,70 3.442.588,22 K 110.221,38 0205000 Amtshilfeersuchen Betreibung f.Dritte 5.460,33 5.460,33 0210000 Vorsteuerverrechnungskonto K 94.612,32 127.163,30 203.906,52 K 17.869,10 0503000 Mehrwertsteuerkonto K 256,82 4.965,55 5.017,26 K 205,11 0802000 Ständige Vorschüsse 2.500,00 2.500,00 0803000 Sonstiges K 179.774,19 3.444.116,70 3.431.042,93 K 192.847,96 0805000 Amtshilfeersuchen Betreibung f.Dritte 5.460,33 5.460,33 0810000 Mehrwertsteuerverrechnungskonto K 407.072,28 375.369,57 407.072,46 K 375.369,39 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.0300 Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen K 210.306,06 3.832.412,15 3.893.818,35 K 148.899,86 04.0300 Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben K 587.103,29 3.832.412,15 3.851.092,98 K 568.422,46 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis 0,00 42.725,37 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0300 Finanzverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.0350 Liegenschaftsverwaltung

210000 Ernst-Reuter-Str. 7 Eg Rechts K 753,00 0,00 0,00 K 753,00 0211000 Wittelsbacher Allee 6+8 1958.016.02 K 173,19 0,00 0,00 K 173,19 0212000 Wittelsbacher Allee 6+8 1958.015.02 K 1.104,00 0,00 0,00 K 1.104,00 0299000 Kautionsforderungen an die Volksbank K 5.818,40 2,82 0,10 K 5.821,12 0

Sparbuch899000 Kautionsverbindlichkeiten an Mieter K 5.818,40 2,72 0,00 K 5.821,12 0

Sparbuch899100 Kautionsverb. Garage Hohe Gasse K 153,42 0,10 0,00 K 153,52 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.0350 Unterabschnitt 4.0350 - Einnahmen K 7.848,59 2,82 0,10 K 7.851,31 04.0350 Unterabschnitt 4.0350 - Ausgaben K 5.971,82 2,82 0,00 K 5.974,64 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0350 - Ergebnis 0,00 0,10 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.03 - Einnahmen K 218.154,65 3.832.414,97 3.893.818,45 K 156.751,17 0Abschnitt 4.03 - Ausgaben K 593.075,11 3.832.414,97 3.851.092,98 K 574.397,10 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.03 - Ergebnis 0,00 42.725,47 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0350 Liegenschaftsverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.0610 Datenverarbeitungsstelle

201000 Lager EDV 5.368,92 2.746,40 K 2.622,52 0801000 Lager EDV 5.368,92 5.368,92 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.0610 Unterabschnitt 4.0610 - Einnahmen 5.368,92 2.746,40 K 2.622,52 04.0610 Unterabschnitt 4.0610 - Ausgaben 5.368,92 5.368,92 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0610 - Ergebnis 0,00 2.622,52- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.06 - Einnahmen 5.368,92 2.746,40 K 2.622,52 0Abschnitt 4.06 - Ausgaben 5.368,92 5.368,92 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.06 - Ergebnis 0,00 2.622,52- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.0 - Einnahmen K 630.042,54 11.773.096,21 11.786.687,23 K 616.451,52 0Einzelplan 4.0 - Ausgaben K 758.112,19 11.773.096,21 11.766.815,82 K 764.392,58 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.0 - Ergebnis 0,00 19.871,41 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0610 Datenverarbeitungsstelle Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 210

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4.1110 Ordnungsamt

208000 SHV Ordnungsamt K 864,80 22.774,58 7.678,09 K 15.961,29 0808000 SHV Ordnungsamt K 668,59 22.774,58 23.123,17 K 320,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.1110 Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen K 864,80 22.774,58 7.678,09 K 15.961,29 04.1110 Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben K 668,59 22.774,58 23.123,17 K 320,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis 0,00 15.445,08- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.11 - Einnahmen K 864,80 22.774,58 7.678,09 K 15.961,29 0Abschnitt 4.11 - Ausgaben K 668,59 22.774,58 23.123,17 K 320,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.11 - Ergebnis 0,00 15.445,08- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1110 Ordnungsamt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.1310 Freiwillige Feuerwehr Leimen

201000 Vorschuesse K 2.204,91 7.929,20 7.107,81 K 3.026,30 0801000 Vorschuesse K 168,95 7.929,20 8.098,15 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.1310 Unterabschnitt 4.1310 - Einnahmen K 2.204,91 7.929,20 7.107,81 K 3.026,30 04.1310 Unterabschnitt 4.1310 - Ausgaben K 168,95 7.929,20 8.098,15 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.1310 - Ergebnis 0,00 990,34- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.13 - Einnahmen K 2.204,91 7.929,20 7.107,81 K 3.026,30 0Abschnitt 4.13 - Ausgaben K 168,95 7.929,20 8.098,15 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.13 - Ergebnis 0,00 990,34- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.1 - Einnahmen K 3.069,71 30.703,78 14.785,90 K 18.987,59 0Einzelplan 4.1 - Ausgaben K 837,54 30.703,78 31.221,32 K 320,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.1 - Ergebnis 0,00 16.435,42- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1310 Freiwillige Feuerwehr Leimen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.2000 Schulverwaltung

201000 Hauptamt K 5.245,88 22.782,31 21.882,01 K 6.146,18 0202000 Schule Eingl.Hilfe Rnk Hd K 5.692,80- 14.548,80 14.720,00 K 5.864,00- 0801000 Hauptamt K 485,27 22.782,31 22.587,23 K 680,35 0802000 Schule Eingl.Hilfe Rnk Hd K 7.296,83 14.548,80 21.393,38 K 452,25 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.2000 Unterabschnitt 4.2000 - Einnahmen K 446,92- 37.331,11 36.602,01 K 282,18 04.2000 Unterabschnitt 4.2000 - Ausgaben K 7.782,10 37.331,11 43.980,61 K 1.132,60 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.2000 - Ergebnis 0,00 7.378,60- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.20 - Einnahmen K 446,92- 37.331,11 36.602,01 K 282,18 0Abschnitt 4.20 - Ausgaben K 7.782,10 37.331,11 43.980,61 K 1.132,60 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.20 - Ergebnis 0,00 7.378,60- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.2 - Einnahmen K 446,92- 37.331,11 36.602,01 K 282,18 0Einzelplan 4.2 - Ausgaben K 7.782,10 37.331,11 43.980,61 K 1.132,60 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.2 - Ergebnis 0,00 7.378,60- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen UA.2000 Schulverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.3210 Bjelorussisches Museum

201000 Erbschaft Popko 6.680,66 6.680,66 0205000 Geldanlage Überschuss POPKO K 56.635,89 40.499,73 33.819,07 K 63.316,55 0801000 Erbschaft Popko K 56.635,89 6.680,66 0,00 K 63.316,55 0805000 Geldanlage Überschuss POPKO K 196,42 40.499,73 34.015,49 K 6.680,66 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.3210 Unterabschnitt 4.3210 - Einnahmen K 56.635,89 47.180,39 40.499,73 K 63.316,55 04.3210 Unterabschnitt 4.3210 - Ausgaben K 56.832,31 47.180,39 34.015,49 K 69.997,21 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.3210 - Ergebnis 0,00 6.484,24 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.32 - Einnahmen K 56.635,89 47.180,39 40.499,73 K 63.316,55 0Abschnitt 4.32 - Ausgaben K 56.832,31 47.180,39 34.015,49 K 69.997,21 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.32 - Ergebnis 0,00 6.484,24 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3210 Bjelorussisches Museum Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 214

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4.3330 Musikschule

201000 Kassenkredite K 95.000,00 0,00 5.000,00 K 90.000,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.3330 Unterabschnitt 4.3330 - Einnahmen K 95.000,00 0,00 5.000,00 K 90.000,00 04.3330 Unterabschnitt 4.3330 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.3330 - Ergebnis 0,00 5.000,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.33 - Einnahmen K 95.000,00 0,00 5.000,00 K 90.000,00 0Abschnitt 4.33 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.33 - Ergebnis 0,00 5.000,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.3 - Einnahmen K 151.635,89 47.180,39 45.499,73 K 153.316,55 0Einzelplan 4.3 - Ausgaben K 56.832,31 47.180,39 34.015,49 K 69.997,21 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.3 - Ergebnis 0,00 11.484,24 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege UA.3330 Musikschule Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

201000 Hlu Asylanten 59.411,97 59.411,97 0204000 Hlu Allgemein K 1.854,48 0,00 240,00 K 1.614,48 0801000 Hlu Asylanten K 1.586,69 59.411,97 59.561,86 K 1.436,80 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.4000 Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen K 1.854,48 59.411,97 59.651,97 K 1.614,48 04.4000 Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben K 1.586,69 59.411,97 59.561,86 K 1.436,80 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis 0,00 90,11 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.40 - Einnahmen K 1.854,48 59.411,97 59.651,97 K 1.614,48 0Abschnitt 4.40 - Ausgaben K 1.586,69 59.411,97 59.561,86 K 1.436,80 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.40 - Ergebnis 0,00 90,11 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.4 - Einnahmen K 1.854,48 59.411,97 59.651,97 K 1.614,48 0Einzelplan 4.4 - Ausgaben K 1.586,69 59.411,97 59.561,86 K 1.436,80 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.4 - Ergebnis 0,00 90,11 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 216

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4.6000 Bauverwaltung

201000 Bauverwaltung Allgemein 34.655,66 32.366,10 K 2.289,56 0202000 baulandumlegung K 3.221,14 0,00 0,00 K 3.221,14 0801000 Bauverwaltung Allgemein K 8.004,16 34.655,66 13.069,07 K 29.590,75 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.6000 Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen K 3.221,14 34.655,66 32.366,10 K 5.510,70 04.6000 Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben K 8.004,16 34.655,66 13.069,07 K 29.590,75 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis 0,00 19.297,03 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.60 - Einnahmen K 3.221,14 34.655,66 32.366,10 K 5.510,70 0Abschnitt 4.60 - Ausgaben K 8.004,16 34.655,66 13.069,07 K 29.590,75 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.60 - Ergebnis 0,00 19.297,03 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6000 Bauverwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.6140 Umlegung von Grundstücken

201000 baulandumlegungen 253.280,59 253.280,59 0213000 Lebküchel Ii K 13.850,90 0,00 0,00 K 13.850,90 0801000 baulandumlegungen 253.280,59 253.280,59 0811000 Umlegung Gew.Geb. Nord Iii+iv K 243.661,26 0,00 0,00 K 243.661,26 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.6140 Unterabschnitt 4.6140 - Einnahmen K 13.850,90 253.280,59 253.280,59 K 13.850,90 04.6140 Unterabschnitt 4.6140 - Ausgaben K 243.661,26 253.280,59 253.280,59 K 243.661,26 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.6140 - Ergebnis 0,00 0,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6140 Umlegung von Grundstücken Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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Seite 218

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4.6150 Stadtkernsanierung

208000 Leimen Innenstadt K 391.027,22 6.070.024,99 5.476.837,54 K 984.214,67 0808000 Leimen Innenstadt K 109.367,94 6.070.024,99 6.174.539,81 K 4.853,12 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.6150 Unterabschnitt 4.6150 - Einnahmen K 391.027,22 6.070.024,99 5.476.837,54 K 984.214,67 04.6150 Unterabschnitt 4.6150 - Ausgaben K 109.367,94 6.070.024,99 6.174.539,81 K 4.853,12 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.6150 - Ergebnis 0,00 697.702,27- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.61 - Einnahmen K 404.878,12 6.323.305,58 5.730.118,13 K 998.065,57 0Abschnitt 4.61 - Ausgaben K 353.029,20 6.323.305,58 6.427.820,40 K 248.514,38 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.61 - Ergebnis 0,00 697.702,27- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6150 Stadtkernsanierung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.6340

202000 Gickelsberg Erschliessung K 4.999,20 0,00 0,00 K 4.999,20 0203000 Roesbach Erschliessung K 11.482,59 0,00 0,00 K 11.482,59 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.6340 Unterabschnitt 4.6340 - Einnahmen K 16.481,79 0,00 0,00 K 16.481,79 04.6340 Unterabschnitt 4.6340 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.6340 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.63 - Einnahmen K 16.481,79 0,00 0,00 K 16.481,79 0Abschnitt 4.63 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.63 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.6 - Einnahmen K 424.581,05 6.357.961,24 5.762.484,23 K 1.020.058,06 0Einzelplan 4.6 - Ausgaben K 361.033,36 6.357.961,24 6.440.889,47 K 278.105,13 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.6 - Ergebnis 0,00 678.405,24- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6340 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.8550 Stadtwald Leimen, St.Ilgen,Gauangelloch

811000 von Bettendorf Wald Abrechnungen K 4.080,87 0,00 4.080,87 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.8550 Unterabschnitt 4.8550 - Einnahmen 0,00 0,00 04.8550 Unterabschnitt 4.8550 - Ausgaben K 4.080,87 0,00 4.080,87 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.8550 - Ergebnis 0,00 4.080,87- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.85 - Einnahmen 0,00 0,00 0Abschnitt 4.85 - Ausgaben K 4.080,87 0,00 4.080,87 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.85 - Ergebnis 0,00 4.080,87- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8550 Stadtwald Leimen, St.Ilgen, Gauangelloch Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.8888

201000 Jva Wasser-u.Kanal K 31.624,75 3.373.254,50 3.172.540,97 K 232.338,28 0202000 JVA Anteil ABWASSER K 43.148,64 2.732.200,98 2.629.772,23 K 145.577,39 0801000 Jva Wasser-u.Kanal K 74.773,39 6.105.455,48 5.802.313,20 K 377.915,67 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.8888 Unterabschnitt 4.8888 - Einnahmen K 74.773,39 6.105.455,48 5.802.313,20 K 377.915,67 04.8888 Unterabschnitt 4.8888 - Ausgaben K 74.773,39 6.105.455,48 5.802.313,20 K 377.915,67 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.8888 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.88 - Einnahmen K 74.773,39 6.105.455,48 5.802.313,20 K 377.915,67 0Abschnitt 4.88 - Ausgaben K 74.773,39 6.105.455,48 5.802.313,20 K 377.915,67 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.88 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.8 - Einnahmen K 74.773,39 6.105.455,48 5.802.313,20 K 377.915,67 0Einzelplan 4.8 - Ausgaben K 78.854,26 6.105.455,48 5.806.394,07 K 377.915,67 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.8 - Ergebnis 0,00 4.080,87- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8888 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

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4.9220

201000 Bauspareinlagen K 331.059,29 34.966,10 0,00 K 366.025,39 0801000 Bauspareinlagen K 2.483,68 34.966,10 34.966,10 K 2.483,68 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.9220 Unterabschnitt 4.9220 - Einnahmen K 331.059,29 34.966,10 0,00 K 366.025,39 04.9220 Unterabschnitt 4.9220 - Ausgaben K 2.483,68 34.966,10 34.966,10 K 2.483,68 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9220 - Ergebnis 0,00 34.966,10- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9220 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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4.9240

201000 Darlehensforderungen K 35.000,00 0,00 0,00 K 35.000,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.9240 Unterabschnitt 4.9240 - Einnahmen K 35.000,00 0,00 0,00 K 35.000,00 04.9240 Unterabschnitt 4.9240 - Ausgaben 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9240 - Ergebnis 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.92 - Einnahmen K 366.059,29 34.966,10 0,00 K 401.025,39 0Abschnitt 4.92 - Ausgaben K 2.483,68 34.966,10 34.966,10 K 2.483,68 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.92 - Ergebnis 0,00 34.966,10- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9240 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

Seite 224

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4.9510

202000 Rücklage Bauspardarlehen Badenia 34.966,10 34.966,10 0801000 Allgemeine Rücklage K 6.970.425,60 0,00 2.242.801,14 K 4.727.624,46 0802000 Rücklage Bauspardarlehen Badenia K 331.059,29 34.966,10 0,00 K 366.025,39 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.9510 Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen 34.966,10 34.966,10 04.9510 Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben K 7.301.484,89 34.966,10 2.242.801,14 K 5.093.649,85 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis 0,00 2.207.835,04- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.95 - Einnahmen 34.966,10 34.966,10 0Abschnitt 4.95 - Ausgaben K 7.301.484,89 34.966,10 2.242.801,14 K 5.093.649,85 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.95 - Ergebnis 0,00 2.207.835,04- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9510 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

Seite 225

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4.9700

201000 Kassenkredite 4.004.352,24 4.004.352,24 0801000 Kassenkredite K 1.846.000,00 4.004.352,24 5.850.352,24 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.9700 Unterabschnitt 4.9700 - Einnahmen 4.004.352,24 4.004.352,24 04.9700 Unterabschnitt 4.9700 - Ausgaben K 1.846.000,00 4.004.352,24 5.850.352,24 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9700 - Ergebnis 0,00 1.846.000,00- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.97 - Einnahmen 4.004.352,24 4.004.352,24 0Abschnitt 4.97 - Ausgaben K 1.846.000,00 4.004.352,24 5.850.352,24 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.97 - Ergebnis 0,00 1.846.000,00- 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9700 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

Seite 226

Page 231: I N H A L T S V E R Z E I C H N I S - leimen.de · 165300 Kostenerstattung Eigenbetrieb TBL 84,22 84,22 084+ ... 679004 GALL GR-Fraktion UK 261,00 261,00 0261+ Grüne Alternative

4.9910

201000 Kassenbestand K 9.407.112,80 4.272.904,63 9.407.112,80 K 4.272.904,63 0801000 Kassenbestand 4.272.904,63 4.272.904,63 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.9910 Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen K 9.407.112,80 4.272.904,63 9.407.112,80 K 4.272.904,63 04.9910 Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben 4.272.904,63 4.272.904,63 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis 0,00 5.134.208,17 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.99 - Einnahmen K 9.407.112,80 4.272.904,63 9.407.112,80 K 4.272.904,63 0Abschnitt 4.99 - Ausgaben 4.272.904,63 4.272.904,63 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Abschnitt 4.99 - Ergebnis 0,00 5.134.208,17 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.9 - Einnahmen K 9.773.172,09 8.347.189,07 13.446.431,14 K 4.673.930,02 0Einzelplan 4.9 - Ausgaben K 9.149.968,57 8.347.189,07 12.401.024,11 K 5.096.133,53 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Einzelplan 4.9 - Ergebnis 0,00 1.045.407,03 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 4 - Einnahmen K 11.058.682,23 32.758.329,25 36.954.455,41 K 6.862.556,07 0Sachbuchteil 4 - Ausgaben K 10.415.007,02 32.758.329,25 36.583.902,75 K 6.589.433,52 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sachbuchteil 4 - Ergebnis 0,00 370.552,66 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ. 2015 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9910 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

Seite 227

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Gesamtsummen Mandant(Summen aller Sachbuchteile)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Gesamteinnahmen H 2.271.000,00 98.759.551,21 103.365.515,42 H 2.000.000,00 65.830.980 7.293.593 + 519.202-

K 12.545.820,85 K 8.210.856,64 7.123.351 -14.816.820,85 10.210.856,64

Gesamtausgaben H 3.298.300,00 98.759.551,21 103.365.515,42 H 2.466.400,00 65.830.980 7.197.480 + 565.577K 11.518.520,85 K 7.744.456,64 7.027.238 - 46.375-

14.816.820,85 10.210.856,64________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ergebnis Mandant 0,00 0,00 0____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Feststellung und Aufgliederungdes Ergebnisses der Haushaltsrechnungfür das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungs- Vermögens- Gesamthaushalt ShVhaushalt SBT.1 haushalt SBT.2 SB-Teile 1+2 SBT.4

1. Soll-Einnahmen 55.515.934,56 10.756.287,40 66.272.221,96 32.758.329,252. zu: neue Haushaltseinnahmereste 2.000.000,00 2.000.000,003. Zwischensumme 55.515.934,56 12.756.287,40 68.272.221,96 32.758.329,254. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr 2.271.000,00 2.271.000,005. bereinigte Soll-Einnahmen 55.515.934,56 10.485.287,40 66.001.221,96 32.758.329,25

6. Soll-Ausgaben 55.515.934,56 11.317.187,40 66.833.121,96 32.758.329,257. zu: neue Haushaltsausgabereste 2.466.400,00 2.466.400,008. Zwischensumme 55.515.934,56 13.783.587,40 69.299.521,96 32.758.329,259. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr 3.298.300,00 3.298.300,0010. bereinigte Soll-Ausgaben 55.515.934,56 10.485.287,40 66.001.221,96 32.758.329,25

11. Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) 0,00 0,00 0,00

Mandant 505 Leimen H A U S H A L T S R E C H N U N G HJ. 2015 Stand 05.07.2016Gesamtergebnisse Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich ZulässigeNummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.Veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben

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RR EE CC HH NN UU NN GG SS QQ UU EE RR SS CC HH NN II TT TT

22001155

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!

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00 Gemeindeorgane 8.165,09 0,00 613.339,33 215.856,16 430,18 821.460,58 0,00 0,00 581,91 001 Rechnungsprüfung 48.026,77 0,00 144.278,31 29.790,28 0,00 126.041,82 0,00 0,00 0,00 002 Hauptverwaltung 564.403,43 0,00 1.305.983,07 407.472,77 3.331,38 1.152.383,79 0,00 0,00 19.457,82 003 Finanzverwaltung 421.126,65 93.260,81 1.318.996,92 587.392,56 7.064,82 1.399.066,84 0,00 0,00 3.747,19 005 Besondere Dienststellen 33.240,72 0,00 120.794,02 72.130,99 0,00 159.684,29 0,00 0,00 0,00 0

der allg. Verwaltung06 Einrichtungen für die 1.710.392,74 0,00 532.918,57 1.178.800,44 0,00 1.326,27 0,00 15.000,00 40.110,58 0

gesamte Verwaltung08 Einrichtungen für 13.794,01 0,00 65.430,31 30.820,61 0,00 82.456,91 0,00 0,00 0,00 0

Verwaltungsangehörige ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 0 2.799.149,41 93.260,81 4.101.740,53 2.522.263,81 10.826,38 3.742.420,50 0,00 15.000,00 63.897,50 0EUR je Einwohner 108,44 3,61 158,91 97,72 0,42 144,99 0,00 0,58 2,48 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 Öffentliche Ordnung 925.924,78 0,00 1.357.570,43 789.680,83 0,00 1.221.326,48 900,00 0,00 9.167,77 012 Umweltamt 107.366,35 0,00 16.792,64 148.286,50 0,00 57.712,79 0,00 0,00 0,00 013 Feuerschutz 64.836,44 43.601,00 258.469,29 610.513,54 0,00 760.545,39 10.928,00 23.232,50 53.220,23 014 Katastrophenschutz 0,00 0,00 0,00 629,49 0,00 629,49 0,00 0,00 0,00 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 1 1.098.127,57 43.601,00 1.632.832,36 1.549.110,36 0,00 2.040.214,15 11.828,00 23.232,50 62.388,00 0EUR je Einwohner 42,54 1,69 63,26 60,02 0,00 79,04 0,46 0,90 2,42 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 Schulverwaltung 90.160,88 0,00 148.887,80 13.436,73 0,00 72.163,65 0,00 0,00 0,00 021 Grund- und Hauptschulen, 340.162,64 0,00 232.182,11 694.074,06 0,00 586.093,53 3.000,00 33.301,51 37.678,62 0

Grundschulförderklassen22 Realschulen 388.963,68 0,00 134.460,85 363.220,58 0,00 108.717,75 27.428,00 723.703,74 16.840,08 029 Sonstiges 332.504,79 100,00 435.404,96 184.371,04 13.600,00 300.771,21 0,00 0,00 3.861,03 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelpläne 0 - 8 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse Einnahmen ausgaben ermächti-

und aufwand, wei- des gungenBetrieb tere Finanz- Vermögens-

ausgaben haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061,20-27 40-46 50-68,84 70-79 (Sp.5bis7./.3+4) 32-36 94-96 92,93,98,991

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

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Summe Einzelplan 2 1.151.791,99 100,00 950.935,72 1.255.102,41 13.600,00 1.067.746,14 30.428,00 757.005,25 58.379,73 0EUR je Einwohner 44,62 0,00 36,84 48,62 0,53 41,37 1,18 29,33 2,26 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30 Verwaltung kultureller 5.708,20 12,99 29.403,37 5.066,20 151.676,27 180.424,65 0,00 0,00 0,00 0Angelegenheiten

32 Museen, Sammlungen, 22.157,06 1.427,00 0,00 25.740,10 0,00 2.156,04 0,00 0,00 0,00 0Ausstellungen

33 Theater, Konzerte, 0,00 0,00 0,00 0,00 6.143,54 6.143,54 0,00 0,00 0,00 0Musikpflege

34 Sonstige Kunstpflege 101,90 0,00 0,00 7.615,59 0,00 7.513,69 0,00 0,00 0,00 035 Volksbildung 122.096,52 0,00 206.876,13 203.010,84 0,00 287.790,45 1.000,00 0,00 10.267,84 037 Kirchen 0,00 0,00 0,00 484,55 125,97 610,52 0,00 0,00 38.000,00- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 3 150.063,68 1.439,99 236.279,50 241.917,28 157.945,78 484.638,89 1.000,00 0,00 27.732,16- 0EUR je Einwohner 5,81 0,06 9,15 9,37 6,12 18,78 0,04 0,00 1,07- 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40 Verwaltung der sozialen 96.238,15 0,00 349.350,83 197.115,79 0,00 450.228,47 0,00 0,00 326,06 0Angelegenheiten

43 Soziale Einrichtungen 148.209,52 0,00 42.000,81 232.689,58 2.354,94 128.835,81 0,00 35.000,00 0,00 0(ohne Einr. d.Jugendhilfe)

46 Einrichtungen der 3.894.641,21 41.501,20 3.829.275,84 1.635.792,70 2.800.819,17 4.329.745,30 17.871,38 44.146,99 11.446,60 0Jugendhilfe

47 Förderung anderer Träger 0,00 0,00 0,00 0,00 7.662,43 7.662,43 0,00 0,00 0,00 0der Wohlfahrtspflege ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 4 4.139.088,88 41.501,20 4.220.627,48 2.065.598,07 2.810.836,54 4.916.472,01 17.871,38 79.146,99 11.772,66 0EUR je Einwohner 160,36 1,61 163,51 80,02 108,90 190,47 0,69 3,07 0,46 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelpläne 0 - 8 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse Einnahmen ausgaben ermächti-

und aufwand, wei- des gungenBetrieb tere Finanz- Vermögens-

ausgaben haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061,20-27 40-46 50-68,84 70-79 (Sp.5bis7./.3+4) 32-36 94-96 92,93,98,991

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54 Sonstige Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 720,80 720,80 0,00 0,00 4.000,00 0undMaßnahmen derGesundheitspflege

55 Förderung des Sports 2.297,37 0,00 26.122,12 1.941,56 50.236,29 76.002,60 0,00 0,00 2.850,00 056 Eigene Sportstätten 164.753,86 0,00 168.116,12 768.244,50 0,00 771.606,76 0,00 190.834,73 5.993,98 057 Badeanstalten 2.967,07 0,00 0,00 351,48 2.034.240,00 2.031.624,41 0,00 0,00 0,00 058 Park- und Gartenanlagen 406,18 0,00 0,00 239.863,31 0,00 239.457,13 0,00 60.156,92 0,00 059 Sonstige 139,50 0,00 0,00 4.042,61 0,00 3.903,11 0,00 0,00 0,00 0

Erholungseinrichtungen ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 5 170.563,98 0,00 194.238,24 1.014.443,46 2.085.197,09 3.123.314,81 0,00 250.991,65 12.843,98 0EUR je Einwohner 6,61 0,00 7,53 39,30 80,78 121,00 0,00 9,72 0,50 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

60 Bauverwaltung 239.038,31 0,00 876.353,10 277.911,79 0,00 915.226,58 0,00 0,00 3.487,03 061 Städteplanung, 213.092,83 1.500,00- 293.411,82 178.951,31 18.406,50 279.176,80 166.622,79 4.150.000,00 0,00 50.000

Vermessung, Bauordnung62 Wohnungsbauförderung und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.156,66 0

Wohnungsfürsorge63 Gemeindestraßen 105.061,59 0,00 0,00 1.746.204,36 0,00 1.641.142,77 69.244,12 376.548,29 0,00 380.00067 Straßenbeleuchtung und 16.686,08 0,00 0,00 993.153,29 0,00 976.467,21 0,00 70.000,00 0,00 0

-reinigung68 Einrichtungen für den 21.534,20 0,00 0,00 39.351,37 0,00 17.817,17 0,00 0,00 0,00 0

ruhenden Verkehr69 Wasserläufe, Wasserbau 450,00 0,00 0,00 17.685,05 0,00 17.235,05 0,00 167.566,21- 5.000,00- 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 6 595.863,01 1.500,00- 1.169.764,92 3.253.257,17 18.406,50 3.847.065,58 235.866,91 4.428.982,08 10.643,69 430.000EUR je Einwohner 23,08 0,06- 45,32 126,04 0,71 149,04 9,14 171,59 0,41 16,66____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelpläne 0 - 8 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse Einnahmen ausgaben ermächti-

und aufwand, wei- des gungenBetrieb tere Finanz- Vermögens-

ausgaben haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061,20-27 40-46 50-68,84 70-79 (Sp.5bis7./.3+4) 32-36 94-96 92,93,98,991

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73 Märkte 19.660,98 0,00 19.973,27 140.629,02 0,00 140.941,31 0,00 0,00 0,00 075 Bestattungswesen 622.592,83 501,00 27.753,29 801.374,25 275,00 206.308,71 0,00 43.538,37 0,00 076 Sonstige öffentliche 4.221,19 0,00 0,00 14.956,12 3.500,00 14.234,93 0,00 0,00 25.741,00 0

Einrichtungen78 Förderung der Land- und 8.131,58 0,00 0,00 39.574,91 1.435,50 32.878,83 0,00 65.952,44 0,00 0

Forstwirtschaft79 Fremdenverkehr, sonstige 628.335,92 0,00 127.499,70 24.610,23 1.475.479,69 999.253,70 0,00 0,00 50.406,98 0

Förderungvon Wirtschaft u.Verkehr ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 7 1.282.942,50 501,00 175.226,26 1.021.144,53 1.480.690,19 1.393.617,48 0,00 109.490,81 76.147,98 0EUR je Einwohner 49,70 0,02 6,79 39,56 57,36 53,99 0,00 4,24 2,95 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

81 Versorgungsunternehmen 42.159,54 652.996,34 0,00 67.878,72 0,00 627.277,16- 0,00 0,00 54.000,00 084 Unternehmen der 7.244,31 0,00 40.151,54 37.703,00 0,00 70.610,23 0,00 7.680,52 0,00 0

Wirtschaftsförderung85 Land-und 194.858,45 368,00 74.284,90 144.511,77 0,00 23.570,22 0,00 0,00 756,87 0

forstwirtschaftlicheUnternehmen

87 Sonstige wirtschaftliche 44.098,06 56.964,00 0,00 234.833,27 0,00 133.771,21 0,00 2.995,00 0,00 0Unternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen 262.919,24 12.904,00 446,75 416.853,19 0,00 141.476,70 505.787,80 0,00 199.113,62 0________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 8 551.279,60 723.232,34 114.883,19 901.779,95 0,00 257.848,80- 505.787,80 10.675,52 253.870,49 0EUR je Einwohner 21,36 28,02 4,45 34,94 0,00 9,99- 19,60 0,41 9,84 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelpläne 0 - 8 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse Einnahmen ausgaben ermächti-

und aufwand, wei- des gungenBetrieb tere Finanz- Vermögens-

ausgaben haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061,20-27 40-46 50-68,84 70-79 (Sp.5bis7./.3+4) 32-36 94-96 92,93,98,991

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Summe Einzelpläne 0 - 8 11.938.870,62 902.136,34 12.796.528,20 13.824.617,04 6.577.502,48 20.357.640,76 802.782,09 5.674.524,80 522.211,87 430.000EUR je Einwohner 462,53 34,95 495,76 535,59 254,82 788,69 31,10 219,84 20,23 16,66____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelpläne 0 - 8 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse Einnahmen ausgaben ermächti-

und aufwand, wei- des gungenBetrieb tere Finanz- Vermögens-

ausgaben haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061,20-27 40-46 50-68,84 70-79 (Sp.5bis7./.3+4) 32-36 94-96 92,93,98,991

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90 Steuern, allg. 41.012.390,89 0,00 17.791.094,42 23.221.296,47 0,00 0,00Zuweisungen und allg.Umlagen

91 Sonstige allgemeine 0,00 1.662.536,71 4.499.050,28 2.836.513,57- 9.682.505,31 4.288.550,73Finanzwirtschaft ____________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 9 41.012.390,89 1.662.536,71 22.290.144,70 20.384.782,90 9.682.505,31 4.288.550,73EUR je Einwohner 1.588,89 64,41 863,56 789,74 375,12 166,15________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

Steuern und Sonstige Sonstige Überschuss Sonstige SonstigeGld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- Einnahmen AusgabenNr. Zuweisungen einnahmen ausgaben des des

Vermögens- Vermögens-haushalts haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen00-09 20-28 47,679,685-689,80-88 (Sp.3+4./.5) 30,31,36,37 90,91,933,97,99

01 02 03 04 05 06 07 08

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GG RR UU PP PP II EE RR UU NN GG SS ÜÜ BB EE RR SS II CC HH TT

22001155

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!

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0 Steuern, allgemeine Zuweisungen00 Realsteuern000 Grundsteuer A 27.984,44 1,08 0,05 24.500 3.484,44001 Grundsteuer B 3.609.256,01 139,83 6,50 3.600.000 9.256,01003 Gewerbesteuer 6.349.848,16 246,00 11,44 5.500.000 849.848,16

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 12.280.409,49 475,76 22,12 12.198.500 81.909,49012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 654.953,38 25,37 1,18 656.600 1.646,62-

02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 434.654,41 16,84 0,78 398.000 36.654,41Einnahmen

04 Schlüsselzuweisungen041 vom Land 16.427.744,10 636,44 29,59 15.614.300 813.444,10

06 Sonstige allgemeine Zuweisungen061 vom Land 245.422,90 9,51 0,44 242.300 3.122,90

09 Ausgleichsleistungen091 nach Familienlastenausgleichsgesetz 982.118,00 38,05 1,77 981.000 1.118,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 0 41.012.390,89 1.588,89 73,87 39.215.200 1.797.190,89

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.053.871,86 118,31 5,50 2.887.700 166.171,8613-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 746.088,99 28,90 1,34 568.750 177.338,9916 Erstattungen für Ausgaben des

Verwaltungshaushalts161 vom Land 39.278,01 1,52 0,07 43.950 4.671,99-162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 93.994,00 3,64 0,17 81.750 12.244,00163 Erstatt.f.Ausg.Zweckverbänden u.dgl. 43.682,22 1,69 0,08 37.800 5.882,22165 von kommunalen Sonderrechnungen 297.468,28 11,52 0,54 296.500 968,28166 Erstattung privater Unternehmen 45.579,71 1,77 0,08 45.000 579,71168 von übrigen Bereichen 183.948,73 7,13 0,33 118.200 65.748,73169 Innere Verrechnungen innerhalb des 2.707.635,10 104,90 4,88 2.281.450 426.185,10

Verwaltungshaushalts17 Zuweisungen und Zuschüsse170 vom Bund 51.050,00 1,98 0,09 51.100 50,00-171 vom Land 3.846.630,29 149,02 6,93 3.496.000 350.630,29172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 648.160,73 25,11 1,17 525.000 123.160,73174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 121.042,33 4,69 0,22 0 121.042,33177 von privaten Unternehmen 60.440,37 2,34 0,11 0 60.440,37____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 1 11.938.870,62 462,53 21,51 10.433.200 1.505.670,62

2 Sonstige Finanzeinnahmen20 Zinseinnahmen205-208 von unternehmerischen und übrigen 18.756,22 0,73 0,03 19.850 1.093,78-

Bereichen21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. 648.962,86 25,14 1,17 780.100 131.137,14-

Unternehmen u. aus Beteiligungen,26 Weitere Finanzeinnahmen 103.917,47 4,03 0,19 63.300 40.617,4727 Kalkulatorische Einnahmen 1.793.036,50 69,47 3,23 1.800.290 7.253,50-28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt280 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0,00 0,00 604.470 604.470,00-

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/-Nummer Bezeichnung

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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Summe Hauptgruppe 2 2.564.673,05 99,36 4,62 3.268.010 703.336,95-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 55.515.934,56 2.150,78 100,00 52.916.410 2.599.524,56

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

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3 Einnahmen des Vermögenshaushalts30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt300 Allgemeine Zuführung vom 3.139.704,17 121,64 29,94 0 3.139.704,17

Verwaltungshaushalt31 Einnahmen aus Rücklagen310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 2.242.801,14 86,89 21,39 2.686.120 443.318,86-

34 Veräußerung von Sachen des 512.879,98 19,87 4,89 3.150.000 2.637.120,02-Anlagevermögens

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 235.866,91 9,14 2,25 239.450 3.583,09-36 Zuweisungen und Zuschüsse für

Investitionen und361 vom Land 36.428,00 1,41 0,35 11.000 25.428,00365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 0,00 0,00 0 0,00

rechnungen u. v. übrigen Bereichen36*1 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten 17.607,20 0,68 0,17 0 17.607,20

Zuweisungen und Zuschüssen37 Einnahmen aus Krediten und inneren

Darlehen einschließlich Umschuldungen377 von privaten Unternehmen 2.800.000,00 108,48 26,70 5.200.000 2.400.000,00-378 von übrigen Bereichen 0,00 0,00 0 0,00

37*2 Umschuldungen 1.500.000,00 58,11 14,31 1.628.000 128.000,00-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) 10.485.287,40 406,22 100,00 12.914.570 2.429.282,60-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einnahmen Gesamthaushalt 66.001.221,96 2.557,00 65.830.980 170.241,96

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/-Nummer Bezeichnung

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4 Personalausgaben40 Aufwendungen für ehrenamtliche 89.652,39 3,47 0,16 78.390 11.262,39

Tätigkeit41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 9.326.205,32 361,31 16,80 9.594.980 268.774,68-42-43 Versorgung 1.592.163,86 61,68 2,87 1.579.260 12.903,8644 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 1.491.248,67 57,77 2,69 1.554.110 62.861,33-

sicherung45 Beihilfen und Unterstützungen 297.257,96 11,52 0,54 266.130 31.127,96____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 4 12.796.528,20 495,76 23,05 13.072.870 276.341,80-

5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- undBetriebsaufwand

50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. 4.004.375,66 155,14 7,21 3.584.200 420.175,66baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 249.314,28 9,66 0,45 319.000 69.685,72-gegenstände, sonstige

53 Mieten und Pachten 650.202,69 25,19 1,17 644.400 5.802,6954 Bewirtschaftung der Grundstücke, 1.808.233,54 70,05 3,26 2.137.050 328.816,46-

baulichen Anlagen usw.55 Haltung von Fahrzeugen 71.432,01 2,77 0,13 96.400 24.967,99-56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 109.864,02 4,26 0,20 141.250 31.385,98-57-63 Weitere Verwaltungs- und 1.443.501,87 55,92 2,60 1.939.800 496.298,13-

Betriebsausgaben64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 927.156,99 35,92 1,67 952.800 25.643,01-67 Erstattungen von Verwaltungs- und

Betriebsaufwand670 an Bund 9.638,86 0,37 0,02 10.000 361,14-671 an Land 3.400,00 0,13 0,01 3.000 400,00672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 6.499,34 0,25 0,01 8.100 1.600,66-674 an sonstigen öffentlichen Bereich 817,05 0,03 1.000 182,95-675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 180.946,33 7,01 0,33 186.950 6.003,67-

rechnungen u.a. übrige Bereiche679 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 2.707.635,10 104,90 4,88 2.281.450 426.185,10

68 Kalkulatorische Kosten 1.793.036,50 69,47 3,23 1.800.290 7.253,50-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Summe Hauptgruppe 5/6 13.966.054,24 541,07 25,16 14.105.690 139.635,76-

7 Zuweisungen und Zuschüsse70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 2.878.830,58 111,53 5,19 2.830.600 48.230,58

oder ähnliche Einrichtungen71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für

laufende Zwecke712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 165.377,84 6,41 0,30 163.000 2.377,84713 an Zweckverbände und dergleichen 52.646,50 2,04 0,09 51.500 1.146,50715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 3.480.647,56 134,85 6,27 3.514.800 34.152,44-

Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Summe Hauptgruppe 7 6.577.502,48 254,82 11,85 6.559.900 17.602,48

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/-Nummer Bezeichnung

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8 Sonstige Finanzausgaben80 Zinsausgaben805 für Kredite von kommunalen 0,00 0,00 5.000 5.000,00-

Sonderrechnungen808 für Kredite vom übrigen Bereich 1.203.406,91 46,62 2,17 1.365.950 162.543,09-

81 Steuerbeteiligungen810 Gewerbesteuerumlage 1.218.817,02 47,22 2,20 998.700 220.117,02

83 Allgemeine Umlagen831 an das Land (FAG-Umlage) 7.029.699,20 272,34 12,66 7.029.700 0,80-832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 9.542.578,20 369,70 17,19 9.702.600 160.021,80-833 an Zweckverbände und dergleichen 27.142,14 1,05 0,05 36.000 8.857,86-

84 Weitere Finanzausgaben 14.502,00 0,56 0,03 25.000 10.498,00-85 Deckungsreserve 0,00 0,00 15.000 15.000,00-86 Zuführung zum Vermögenshaushalt860 Allgemeine Zuführung zum 3.139.704,17 121,64 5,66 0 3.139.704,17

Vermögenshaushalt____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Summe Hauptgruppe 8 22.175.849,64 859,13 39,95 19.177.950 2.997.899,64

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 55.515.934,56 2.150,78 100,00 52.916.410 2.599.524,56

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/-Nummer Bezeichnung

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9 Ausgaben des Vermögenshaushalts90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 604.470 604.470,00-

91 Zuführungen an Rücklagen910 Zuführung an allgemeine Rücklagen 34.966,10 1,35 0,33 34.700 266,10

93 Vermögenserwerb930 Erwerb Beteiligungen und 61.156,66 2,37 0,58 95.650 34.493,34-

Kapitaleinlagen932-933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 199.113,62 7,71 1,90 200.000 886,38-935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 217.350,59 8,42 2,07 270.200 52.849,41-

Sachen des Anlagevermögens94-96 Baumaßnahmen 5.674.524,80 219,84 54,12 8.414.900 2.740.375,20-97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von

inneren Darlehen einschl. Umschuldung970 vom Bund 17.600,00 0,68 0,17 17.600 0,00977 von privaten Unternehmen 1.410.974,63 54,66 13,46 1.584.050 173.075,37-978 von übrigen Bereichen 0,00 0,00 0 0,00

97*2 Umschuldungen 2.825.010,00 109,45 26,94 1.628.000 1.197.010,0098 Zuweisungen und Zuschüsse für

Investitionen981 an Land 0,00 0,00 8.000 8.000,00-983 an Zweckverbände und dgl. 25.741,00 1,00 0,25 0 25.741,00987 an private Unternehmen 18.850,00 0,73 0,18 57.000 38.150,00-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) 10.485.287,40 406,22 100,00 12.914.570 2.429.282,60-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Summe Ausgabe Gesamthaushalt 66.001.221,96 2.557,00 65.830.980 170.241,96

Mandant 505 Leimen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Einwohner: 25.812 Stand 2014

G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/-Nummer Bezeichnung

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GG EE SS AA MM TT RR EE CC HH NN UU NN GG

22001155

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0010 Gemeindeorgane 8.165,09 829.625,67 4.750,00 813.490,00 3.415,09 16.135,67

0110 Rechnungsprüfungsamt 48.026,77 174.068,59 38.900,00 178.250,00 9.126,77 4.181,41-

0200 Hauptverwaltung 547.695,38 1.432.388,35 445.650,00 1.573.260,00 102.045,38 140.871,65-

0201 Amtsverwaltung Gauangelloch 13.146,69 82.717,52 12.000,00 86.540,00 1.146,69 3.822,48-

0202 Amtsverwaltung St. Ilgen 3.561,36 201.681,35 3.750,00 218.360,00 188,64- 16.678,65-

0300 Finanzverwaltung 366.037,93 1.330.929,77 315.400,00 1.325.160,00 50.637,93 5.769,77

0350 Liegenschaftsverwaltung 148.349,53 582.524,53 174.900,00 526.670,00 26.550,47- 55.854,53

0500 Standesamt und Ortsgericht 33.240,72 187.469,49 30.000,00 212.570,00 3.240,72 25.100,51-

0520 Wahlen 0,00 5.455,52 0,00 6.350,00 0,00 894,48-

0610 Datenverarbeitungsstelle 356.395,46 356.395,46 338.600,00 380.630,00 17.795,46 24.234,54-

0640 Hausdruckerei und Archiv 246.286,50 246.286,50 226.600,00 237.280,00 19.686,50 9.006,50

0650 Fernsprechdienst und Postversand 174.150,73 174.150,73 140.150,00 180.730,00 34.000,73 6.579,27-

0660 Verwaltungsgebäude 933.560,05 933.560,05 790.250,00 804.040,00 143.310,05 129.520,05

0661 Neues Verwaltungsgebäude 0,00 1.326,27 0,00 0,00 0,00 1.326,27

0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 13.794,01 96.250,92 400,00 95.760,00 13.394,01 490,92____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 0 2.892.410,22 6.634.830,72 2.521.350,00 6.639.090,00 371.060,22 4.259,28-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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1110 Ordnungsamt 925.922,78 2.146.452,50 814.750,00 2.150.220,00 111.172,78 3.767,50-

1140 Grundbucheinsichtsstelle 2,00 798,76 0,00 4.600,00 2,00 3.801,24-

1200 Umweltamt 107.366,35 165.079,14 192.750,00 359.990,00 85.383,65- 194.910,86-

1201 Klimaschutz 0,00 0,00 0,00 11.700,00 0,00 11.700,00-

1310 Freiwillige Feuerwehr Leimen 70.317,06 560.413,01 45.000,00 566.180,00 25.317,06 5.766,99-

1311 Freiwillige Feuerwehr St.Ilgen 17.217,30 151.754,59 18.800,00 164.470,00 1.582,70- 12.715,41-

1312 Freiwillige Feuerwehr Gauangelloch 5.191,13 101.356,32 3.300,00 101.380,00 1.891,13 23,68-

1330 Zentrale Schlauchwerkstatt 15.711,95 55.458,91 11.200,00 59.170,00 4.511,95 3.711,09-

1410 Katastrophenschutz 0,00 629,49 0,00 4.100,00 0,00 3.470,51-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 1 1.141.728,57 3.181.942,72 1.085.800,00 3.421.810,00 55.928,57 239.867,28-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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2000 Schulverwaltung 90.160,88 162.324,53 89.350,00 140.890,00 810,88 21.434,53

2110 Schlossbergschule Gauangelloch 1.135,31 136.238,55 100,00 128.650,00 1.035,31 7.588,55

2111 Turmschule Leimen 9.278,19 382.605,86 800,00 348.930,00 8.478,19 33.675,86

2152 Geschwister-Scholl-Schule St.Ilgen 329.749,14 407.411,76 280.000,00 393.140,00 49.749,14 14.271,76

2200 Otto-Graf-Realschule Leimen 388.963,68 497.681,43 315.200,00 544.840,00 73.763,68 47.158,57-

2900 Sonstige schulische Aufwendungen 3.400,00 136.679,28 1.200,00 137.000,00 2.200,00 320,72-

2910 Betreuungsangebote an Schulen 329.204,79 496.696,72 327.150,00 471.020,00 2.054,79 25.676,72____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 2 1.151.891,99 2.219.638,13 1.013.800,00 2.164.470,00 138.091,99 55.168,13____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 5.721,19 186.145,84 8.450,00 184.820,00 2.728,81- 1.325,84

3210 Bjelorussisches Museum 23.584,06 23.584,06 22.050,00 17.800,00 1.534,06 5.784,06

3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0,00 2.156,04 0,00 7.750,00 0,00 5.593,96-

3320 Musikpflege (ohne Musikschulen) 0,00 6.143,54 100,00 6.000,00 100,00- 143,54

3400 Heimatpflege 101,90 7.615,59 250,00 8.900,00 148,10- 1.284,41-

3500 Volkshochschule 109.737,96 176.729,98 82.650,00 162.000,00 27.087,96 14.729,98

3520 Stadtbücherei 12.358,56 233.156,99 10.000,00 220.830,00 2.358,56 12.326,99

3700 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 610,52 0,00 1.300,00 0,00 689,48-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 3 151.503,67 636.142,56 123.500,00 609.400,00 28.003,67 26.742,56____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Seite 250

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4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 96.238,15 546.466,62 0,00 466.610,00 96.238,15 79.856,62

4310 Soziale Einrichtungen für Ältere 1.350,80 22.231,28 550,00 21.730,00 800,80 501,28

4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 50.165,50 151.120,38 157.500,00 162.000,00 107.334,50- 10.879,62-

4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 44.457,19 53.824,02 87.500,00 90.000,00 43.042,81- 36.175,98-

4390 Hospiz 0,00 2.754,94 0,00 5.800,00 0,00 3.045,06-

4391 Psychosoz. Betreuungsstelle/ Drogenberatungsstelle 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00-

4392 Bürgerschaftliches Engagement 0,00 499,44 0,00 4.600,00 0,00 4.100,56-

4393 Schuldnerberatungsstelle 5.294,00 36.821,00 10.000,00 56.010,00 4.706,00- 19.189,00-

4394 Leimener Tafelladen 0,00 3.013,54 0,00 3.200,00 0,00 186,46-

4395 Pflege- u. Beratungsstützpunkt Leimen - Sandhausen 46.942,03 6.780,73 25.000,00 73.800,00 21.942,03 67.019,27-

4600 Einrichtungen der Jugendhilfe 69.618,00 376.399,47 83.000,00 395.600,00 13.382,00- 19.200,53-

4601 Jugendarbeit 11.413,10 35.153,30 8.850,00 25.570,00 2.563,10 9.583,30

4640 Pestalozzi-Kindergarten St.Ilgen 141.280,32 953.281,70 143.600,00 1.004.520,00 2.319,68- 51.238,30-

4641 Friedrich-Fröbel-Kindergarten Gauangelloch 105.060,55 713.529,33 105.900,00 662.210,00 839,45- 51.319,33

4642 Waldkindergarten Leimen 0,00 102.540,40 0,00 58.000,00 0,00 44.540,40

4644 Kindergartenzuschüsse 2.951.269,08 1.842.945,52 2.580.150,00 1.852.000,00 371.119,08 9.054,48-

4645 Comenius-Kindergarten Leimen 67.505,00 470.377,20 57.150,00 446.970,00 10.355,00 23.407,20

4646 Ludwig-Uhland-Kindergarten Leimen 55.847,10 274.060,45 30.000,00 269.390,00 25.847,10 4.670,45

4647 Nikolaus-Lenau-Kindergarten St. Ilgen 247.130,36 1.321.196,19 215.600,00 1.379.400,00 31.530,36 58.203,81-

4648 Elisabeth-Ding-Kindergarten Leimen 4.632,05 696.612,97 4.300,00 638.300,00 332,05 58.312,97

4649 Ludwig-Uhland-Krippe 282.386,85 1.479.791,18 229.200,00 1.473.410,00 53.186,85 6.381,18

4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege 0,00 7.662,43 0,00 8.100,00 0,00 437,57-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 4 4.180.590,08 9.097.062,09 3.738.300,00 9.100.220,00 442.290,08 3.157,91-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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5010 Gesundheitsverwaltung 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00-

5410 Rettungsdienst DRK / DLRG 0,00 720,80 0,00 1.000,00 0,00 279,20-

5510 Förderung Sport 2.297,37 78.299,97 2.300,00 96.230,00 2,63- 17.930,03-

5611 Stadion-Sportplatz Leimen 1,00 76.819,86 0,00 74.600,00 1,00 2.219,86

5612 Waldstadion St. Ilgen 288,00 46.180,02 350,00 61.000,00 62,00- 14.819,98-

5613 Sportplatz Gauangelloch 0,00 18.406,25 0,00 18.200,00 0,00 206,25

5614 Sportzentrum Gauangelloch -Kraichgaustadion- 0,00 34.582,71 0,00 41.400,00 0,00 6.817,29-

5620 Bundesleistungszentrum 92.195,94 107.217,14 92.000,00 137.790,00 195,94 30.572,86-

5621 Sportpark-Sporthalle Leimen 15.527,11 159.012,73 12.500,00 169.010,00 3.027,11 9.997,27-

5622 Kurpfalzhalle St. Ilgen 12.627,01 133.600,96 8.600,00 142.940,00 4.027,01 9.339,04-

5623 Jahnhalle St. Ilgen 2.534,00 19.943,34 3.500,00 14.800,00 966,00- 5.143,34

5624 Georg-Zietsch-Halle Gauangelloch 0,00 8.883,54 0,00 15.250,00 0,00 6.366,46-

5625 Georg-Koch-Halle Leimen 17.538,05 97.471,04 11.600,00 114.130,00 5.938,05 16.658,96-

5626 Aegidiushalle St.Ilgen 11.753,21 50.586,07 8.350,00 53.770,00 3.403,21 3.183,93-

5627 Fritz-Zugck-Halle 4.156,60 52.090,48 2.550,00 66.550,00 1.606,60 14.459,52-

5628 Alte Steinberghalle 452,20 2.870,01 0,00 200,00 452,20 2.670,01

5629 Schlossberghalle Gauangelloch 6.380,18 77.021,15 1.100,00 75.170,00 5.280,18 1.851,15

5635 Sportlerheim St.Ilgen (Fabrikgebäude) 1.300,56 51.675,32 1.300,00 20.900,00 0,56 30.775,32

5711 Bäderpark Leimen 2.967,07 2.034.591,48 2.500,00 2.034.500,00 467,07 91,48

5801 Menzer-Park Leimen 83,00 13.253,52 200,00 19.100,00 117,00- 5.846,48-

5803 Park- und Gartenanlagen 323,18 31.336,08 0,00 32.700,00 323,18 1.363,92-

5830 Kinderspielplätze 0,00 195.273,71 0,00 200.600,00 0,00 5.326,29-

5901 Waldsportplatz Leimen 0,00 603,41 0,00 150,00 0,00 453,41

5902 Freizeitanlagen 139,50 3.439,20 300,00 2.850,00 160,50- 589,20____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 5 170.563,98 3.293.878,79 147.150,00 3.394.390,00 23.413,98 100.511,21-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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6000 Bauverwaltung 239.038,31 1.154.264,89 137.750,00 1.186.300,00 101.288,31 32.035,11-

6101 Stadtplanung 0,00 81.429,18 0,00 135.000,00 0,00 53.570,82-

6120 Gutachterausschuss 5.267,10 79.322,00 12.000,00 77.850,00 6.732,90- 1.472,00

6130 Bauordnung 206.325,73 328.641,45 92.150,00 304.370,00 114.175,73 24.271,45

6140 Umlegung von Grundstücken 0,00 1.377,00 0,00 120.000,00 0,00 118.623,00-

6310 Gemeindestraßen 105.061,59 1.746.204,36 25.000,00 1.428.250,00 80.061,59 317.954,36

6710 Straßenbeleuchtung 16.686,08 543.153,29 7.000,00 630.500,00 9.686,08 87.346,71-

6750 Straßenreinigung/ Winterdienst 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

6810 Parkeinrichtungen/ Parkplätze 21.534,20 39.351,37 26.000,00 27.250,00 4.465,80- 12.101,37

6910 Wasserläufe, Wasserbau 450,00 44.827,19 0,00 36.000,00 450,00 8.827,19____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 6 594.363,01 4.468.570,73 299.900,00 4.395.520,00 294.463,01 73.050,73____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Seite 253

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7300 Märkte 14.751,73 155.088,87 15.000,00 182.800,00 248,27- 27.711,13-

7310 Wochenmärkte 4.909,25 5.513,42 4.000,00 4.300,00 909,25 1.213,42

7511 Bestattungswesen Leimen 405.633,78 486.717,16 385.200,00 492.300,00 20.433,78 5.582,84-

7512 Bestattungswesen Gauangelloch 41.363,32 72.936,98 30.550,00 73.850,00 10.813,32 913,02-

7513 Bestattungswesen St. Ilgen 169.392,63 241.156,19 180.500,00 241.350,00 11.107,37- 193,81-

7514 Bestattungswesen Ochsenbach 6.704,10 28.592,21 4.650,00 27.600,00 2.054,10 992,21

7620 Öffentliche Uhren und Waagen 0,00 307,02 0,00 300,00 0,00 7,02

7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln und 2.198,69 0,00 3.500,00 0,00 1.301,31- 0,00sonstige Werbeeinrichtungen

7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 0,00 5.980,47 0,00 6.500,00 0,00 519,53-

7660 Tierkörperbeseitigung 0,00 1.053,21 0,00 1.000,00 0,00 53,21

7670 Bürgerhaus Ochsenbach 0,00 3.044,08 0,00 9.950,00 0,00 6.905,92-

7671 Bonhoeffer-Saal St.Ilgen 2.022,50 7.925,06 2.000,00 7.750,00 22,50 175,06

7672 Von Bettendorf-Saal Gauangelloch 0,00 146,28 0,00 0,00 0,00 146,28

7810 Förderung der Landwirtschaft 8.131,58 39.935,41 8.200,00 31.800,00 68,42- 8.135,41

7820 Zuchttierhaltung 0,00 1.075,00 0,00 500,00 0,00 575,00

7900 Fremdenverkehr 417,00 1.998,09 0,00 8.500,00 417,00 6.501,91-

7910 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing 93,50 132.474,10 500,00 148.370,00 406,50- 15.895,90-

7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 578.806,26 1.417.964,69 501.000,00 1.452.520,00 77.806,26 34.555,31-

7971 Ruf-Taxi 49.019,16 75.152,74 44.700,00 76.000,00 4.319,16 847,26-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 7 1.283.443,50 2.677.060,98 1.179.800,00 2.765.390,00 103.643,50 88.329,02-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Seite 254

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8101 Energiegesellschaft Leimen GmbH & Co KG 4.090,73 11.571,13 4.000,00 43.600,00 90,73 32.028,87-

8102 Energiegesellschaft Leimen Verwaltungs GmbH 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00-

8103 BEG - Bürgerenergiegenossenschaft 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00- 50,00-

8110 Elektrizitätsversorgung 612.667,00 3.482,58 700.000,00 5.000,00 87.333,00- 1.517,42-

8111 Solaranlagen 42.159,54 52.825,01 55.000,00 59.500,00 12.840,46- 6.674,99-

8130 Gasversorgung 36.238,61 0,00 80.000,00 5.000,00 43.761,39- 5.000,00-

8180 Breitbandversorgung 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00-

8420 Bürgerhaus am alten Stadttor 7.244,31 77.854,54 3.350,00 79.550,00 3.894,31 1.695,46-

8550 Stadtwald Leimen, St.Ilgen, Gauangelloch 189.925,45 185.376,38 171.950,00 172.460,00 17.975,45 12.916,38

8552 Wildgehege 5.301,00 10.551,55 4.000,00 11.990,00 1.301,00 1.438,45-

8554 Erholungsprogramm Wald 0,00 22.868,74 0,00 20.350,00 0,00 2.518,74

8700 Georgi-Tiefgarage 86.310,20 144.446,42 86.500,00 145.350,00 189,80- 903,58-

8710 Turmgassen-Tiefgarage 7.617,43 43.171,71 5.500,00 52.200,00 2.117,43 9.028,29-

8740 Fritz-Zugck-Tiefgarage 7.134,43 47.215,14 6.100,00 49.700,00 1.034,43 2.484,86-

8800 Allgemeines Grundvermögen 169.956,52 55.951,37 60.100,00 57.000,00 109.856,52 1.048,63-

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 105.866,72 361.348,57 131.450,00 421.720,00 25.583,28- 60.371,43-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 8 1.274.511,94 1.016.663,14 1.308.000,00 1.159.670,00 33.488,06- 143.006,86-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und So Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 41.012.390,89 17.791.094,42 39.215.200,00 17.731.000,00 1.797.190,89 60.094,42

9110 Finanzwirtschaft 1.662.536,71 4.499.050,28 2.283.610,00 1.535.450,00 621.073,29- 2.963.600,28

9999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 9 42.674.927,60 22.290.144,70 41.498.810,00 19.266.450,00 1.176.117,60 3.023.694,70____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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0 Allgemeine Verwaltung 2.892.410,22 6.634.830,72 2.521.350,00 6.639.090,00 371.060,22 4.259,28-

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1.141.728,57 3.181.942,72 1.085.800,00 3.421.810,00 55.928,57 239.867,28-

2 Schulen 1.151.891,99 2.219.638,13 1.013.800,00 2.164.470,00 138.091,99 55.168,13

3 Wissenschaft, Forschung und 151.503,67 636.142,56 123.500,00 609.400,00 28.003,67 26.742,56Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 4.180.590,08 9.097.062,09 3.738.300,00 9.100.220,00 442.290,08 3.157,91-

5 Gesundheit, Sport, Erholung 170.563,98 3.293.878,79 147.150,00 3.394.390,00 23.413,98 100.511,21-

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 594.363,01 4.468.570,73 299.900,00 4.395.520,00 294.463,01 73.050,73

7 Öffentliche Einrichtungen, 1.283.443,50 2.677.060,98 1.179.800,00 2.765.390,00 103.643,50 88.329,02-Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 1.274.511,94 1.016.663,14 1.308.000,00 1.159.670,00 33.488,06- 143.006,86-allgem. Grund- und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 42.674.927,60 22.290.144,70 41.498.810,00 19.266.450,00 1.176.117,60 3.023.694,70____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Gesamtrechnung 55.515.934,56 55.515.934,56 52.916.410,00 52.916.410,00 2.599.524,56 2.599.524,56____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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0010 Gemeindeorgane 0,00 581,91 0,00 1.000,00 0,00 418,09-

0200 Hauptverwaltung 0,00 19.457,82 0,00 17.150,00 0,00 2.307,82

0202 Amtsverwaltung St. Ilgen 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00-

0300 Finanzverwaltung 0,00 3.747,19 0,00 4.000,00 0,00 252,81-

0350 Liegenschaftsverwaltung 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00-

0500 Standesamt und Ortsgericht 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00-

0610 Datenverarbeitungsstelle 0,00 39.564,49 0,00 40.500,00 0,00 935,51-

0640 Hausdruckerei und Archiv 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00-

0650 Fernsprechdienst und Postversand 0,00 546,09 0,00 2.000,00 0,00 1.453,91-

0660 Verwaltungsgebäude 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 0 0,00 78.897,50 0,00 86.150,00 0,00 7.252,50-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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1110 Ordnungsamt 900,00 9.167,77 0,00 12.000,00 900,00 2.832,23-

1310 Freiwillige Feuerwehr Leimen 10.928,00 61.499,22 9.000,00 151.000,00 1.928,00 89.500,78-

1311 Freiwillige Feuerwehr St.Ilgen 0,00 12.389,50 0,00 13.000,00 0,00 610,50-

1312 Freiwillige Feuerwehr Gauangelloch 0,00 2.564,01 0,00 2.000,00 0,00 564,01

1330 Zentrale Schlauchwerkstatt 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 1 11.828,00 85.620,50 9.000,00 179.000,00 2.828,00 93.379,50-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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2110 Schlossbergschule Gauangelloch 3.000,00 15.254,95 0,00 15.000,00 3.000,00 254,95

2111 Turmschule Leimen 0,00 7.430,16 0,00 11.000,00 0,00 3.569,84-

2152 Geschwister-Scholl-Schule St.Ilgen 0,00 48.295,02 0,00 26.000,00 0,00 22.295,02

2200 Otto-Graf-Realschule Leimen 27.428,00 740.543,82 0,00 724.400,00 27.428,00 16.143,82

2910 Betreuungsangebote an Schulen 0,00 3.861,03 0,00 3.800,00 0,00 61,03____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 2 30.428,00 815.384,98 0,00 780.200,00 30.428,00 35.184,98____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 2 Schulen Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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3500 Volkshochschule 0,00 6.868,80 0,00 10.000,00 0,00 3.131,20-

3520 Stadtbücherei 1.000,00 3.399,04 0,00 4.000,00 1.000,00 600,96-

3700 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 38.000,00- 0,00 0,00 0,00 38.000,00-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 3 1.000,00 27.732,16- 0,00 14.000,00 1.000,00 41.732,16-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Seite 261

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4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 0,00 326,06 0,00 500,00 0,00 173,94-

4393 Schuldnerberatungsstelle 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00-

4394 Leimener Tafelladen 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

4395 Pflege- u. Beratungsstützpunkt Leimen - Sandhausen 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00-

4600 Einrichtungen der Jugendhilfe 15.092,18 35.092,18 0,00 21.000,00 15.092,18 14.092,18

4640 Pestalozzi-Kindergarten St.Ilgen 0,00 20.179,71- 0,00 3.000,00 0,00 23.179,71-

4641 Friedrich-Fröbel-Kindergarten Gauangelloch 2.779,20 27.581,83 0,00 30.000,00 2.779,20 2.418,17-

4642 Waldkindergarten Leimen 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00-

4645 Comenius-Kindergarten Leimen 0,00 1.710,59 0,00 3.500,00 0,00 1.789,41-

4646 Ludwig-Uhland-Kindergarten Leimen 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00-

4647 Nikolaus-Lenau-Kindergarten St. Ilgen 0,00 36.196,34 0,00 54.000,00 0,00 17.803,66-

4648 Elisabeth-Ding-Kindergarten Leimen 0,00 77.713,20 0,00 75.000,00 0,00 2.713,20

4649 Ludwig-Uhland-Krippe 0,00 102.520,84- 0,00 4.000,00 0,00 106.520,84-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 4 17.871,38 90.919,65 0,00 231.000,00 17.871,38 140.080,35-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 4 Soziale Sicherung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Seite 262

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5410 Rettungsdienst DRK / DLRG 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

5510 Förderung Sport 0,00 2.850,00 0,00 3.000,00 0,00 150,00-

5614 Sportzentrum Gauangelloch -Kraichgaustadion- 0,00 1.473,60 0,00 0,00 0,00 1.473,60

5621 Sportpark-Sporthalle Leimen 0,00 2.030,38 0,00 1.000,00 0,00 1.030,38

5622 Kurpfalzhalle St. Ilgen 0,00 178.324,73 0,00 206.000,00 0,00 27.675,27-

5623 Jahnhalle St. Ilgen 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00-

5626 Aegidiushalle St.Ilgen 0,00 10.000,00 0,00 25.000,00 0,00 15.000,00-

5830 Kinderspielplätze 0,00 60.156,92 0,00 70.000,00 0,00 9.843,08-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 5 0,00 263.835,63 0,00 319.000,00 0,00 55.164,37-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Seite 263

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6000 Bauverwaltung 0,00 3.487,03 0,00 5.000,00 0,00 1.512,97-

6140 Umlegung von Grundstücken 166.622,79 0,00 0,00 0,00 166.622,79 0,00

6150 Stadtkernsanierung 0,00 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 0,00

6200 Wohnungsbauförderung und -fürsorge 0,00 12.156,66 0,00 14.000,00 0,00 1.843,34-

6310 Gemeindestraßen 69.244,12 376.548,29 239.450,00 2.647.000,00 170.205,88- 2.270.451,71-

6710 Straßenbeleuchtung 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

6910 Wasserläufe, Wasserbau 0,00 172.566,21- 0,00 29.500,00 0,00 202.066,21-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 6 235.866,91 4.439.625,77 239.450,00 6.915.500,00 3.583,09- 2.475.874,23-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Seite 264

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7511 Bestattungswesen Leimen 0,00 4.681,94- 0,00 0,00 0,00 4.681,94-

7513 Bestattungswesen St. Ilgen 0,00 48.220,31 0,00 47.000,00 0,00 1.220,31

7610 Breitbandversorgung 0,00 25.741,00 0,00 0,00 0,00 25.741,00

7810 Förderung der Landwirtschaft 0,00 65.952,44 0,00 70.000,00 0,00 4.047,56-

7900 Fremdenverkehr 0,00 0,00 2.000,00 3.900,00 2.000,00- 3.900,00-

7910 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing 0,00 406,98 0,00 0,00 0,00 406,98

7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 0,00 50.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 7 0,00 185.638,79 2.000,00 220.900,00 2.000,00- 35.261,21-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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8180 Breitbandversorgung 0,00 54.000,00 0,00 80.000,00 0,00 26.000,00-

8420 Bürgerhaus am alten Stadttor 0,00 7.680,52 0,00 0,00 0,00 7.680,52

8550 Stadtwald Leimen, St.Ilgen, Gauangelloch 0,00 756,87 0,00 20.000,00 0,00 19.243,13-

8710 Turmgassen-Tiefgarage 0,00 2.995,00 0,00 0,00 0,00 2.995,00

8800 Allgemeines Grundvermögen 293.407,80 156.113,62 2.800.000,00 150.000,00 2.506.592,20- 6.113,62

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 212.380,00 43.000,00 350.000,00 50.000,00 137.620,00- 7.000,00-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 8 505.787,80 264.546,01 3.150.000,00 300.000,00 2.644.212,20- 35.453,99-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und So Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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9110 Finanzwirtschaft 9.682.505,31 4.288.550,73 9.514.120,00 3.868.820,00 168.385,31 419.730,73____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 9 9.682.505,31 4.288.550,73 9.514.120,00 3.868.820,00 168.385,31 419.730,73____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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0 Allgemeine Verwaltung 0,00 78.897,50 0,00 86.150,00 0,00 7.252,50-

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11.828,00 85.620,50 9.000,00 179.000,00 2.828,00 93.379,50-

2 Schulen 30.428,00 815.384,98 0,00 780.200,00 30.428,00 35.184,98

3 Wissenschaft, Forschung und 1.000,00 27.732,16- 0,00 14.000,00 1.000,00 41.732,16-Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 17.871,38 90.919,65 0,00 231.000,00 17.871,38 140.080,35-

5 Gesundheit, Sport, Erholung 0,00 263.835,63 0,00 319.000,00 0,00 55.164,37-

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 235.866,91 4.439.625,77 239.450,00 6.915.500,00 3.583,09- 2.475.874,23-

7 Öffentliche Einrichtungen, 0,00 185.638,79 2.000,00 220.900,00 2.000,00- 35.261,21-Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 505.787,80 264.546,01 3.150.000,00 300.000,00 2.644.212,20- 35.453,99-allgem. Grund- und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 9.682.505,31 4.288.550,73 9.514.120,00 3.868.820,00 168.385,31 419.730,73____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Gesamtrechnung 10.485.287,40 10.485.287,40 12.914.570,00 12.914.570,00 2.429.282,60- 2.429.282,60-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Gesamthaushalt 66.001.221,96 66.001.221,96 65.830.980,00 65.830.980,00 170.241,96 170.241,96____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 505 Leimen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2015 / 01 - 16 Stand 05.07.2016Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 1000 Stadt Leimen Beträge in EUR

Rechnungsergebnis Haushaltsansatz PlanvergleichNummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

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VV EE RR MM ÖÖ GG EE NN SS RR EE CC HH NN UU NN GG

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