Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich...

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Landkreis Konstanz / Bodensee Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018

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Landkreis Konstanz / Bodensee

Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018

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Gemeinde Öhningen

Rechenschaftsbericht mit Jahresrechnung

2018

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Inhaltsverzeichnis

1  Vorbericht ........................................................................................................................... 7 1.1  Allgemeine Angaben ................................................................................................... 7 

1.1.1  Gemarkungsfläche ........................................................................................ 7 1.1.2  Einwohnerzahl .............................................................................................. 7 1.1.3  Organe .......................................................................................................... 8 1.1.4  Kommunale Zusammenschlüsse .................................................................. 9 

1.2  Finanzbericht ............................................................................................................. 11 1.2.1  Finanzwesen ............................................................................................... 11 1.2.2  Prüfungen ................................................................................................... 11 1.2.3  Übersicht über den Haushalt ...................................................................... 12 

2  Jahresrechnung ................................................................................................................. 15 2.1  Verwaltungshaushalt ................................................................................................. 18 

2.1.1  Gruppierungsübersicht Verwaltungshaushalt ............................................ 18 2.1.2  Verwaltungshaushalt als Budget, Teil-Ergebnishaushalte ......................... 22 2.1.3  Teil-Ergebnishaushalt Innere Verwaltung ................................................. 23 2.1.4  Teil-Ergebnishaushalt Kommunale Angelegenheiten ................................ 26 2.1.5  Teil-Ergebnishaushalt Betriebe .................................................................. 28 2.1.6  Teil-Ergebnishaushalt Finanzen ................................................................. 29 

2.2  Vermögenshaushalt ................................................................................................... 33 2.2.1  Gruppierungsübersicht Vermögenshaushalt .............................................. 33 2.2.2  Wesentliche Abweichungen im Vermögenshaushalt ................................. 34 2.2.3  Investitionsmaßnahmen .............................................................................. 34 2.2.4  Allgemeine Rücklage ................................................................................. 35 2.2.5  Schulden ..................................................................................................... 36 

3  Feststellung der Jahresrechnung ....................................................................................... 39 4  Anlagen ............................................................................................................................ 41 

4.1  Haushaltsrechnung – Sachbuch Verwaltungshaushalt .............................................. 42 4.2  Haushaltsrechnung – Sachbuch Vermögenshaushalt .............................................. 149 4.3  Gesamtplan – Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE ....................193 4.4  Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung ...............201 4.5  Rechnungsquerschnitt ...............................................................................................202 4.6  Gruppierungsübersicht ..............................................................................................209 4.7  Kassenmäßiger Abschluss ........................................................................................215 4.8  Vermögensrechnung .................................................................................................218 4.9  Haushaltsreste ...........................................................................................................267 4.10  Pensionsrückstellung .............................................................................................268 4.11  Ausfallhaftung nach § 88 GemO und Wohnraumförderungsbestimmungen BW 268 4.12  Einnahmen- und Ausgabearten, statistische Werte in Zahlen ..............................269 4.13  Steuern, Gebühren und Beitragssätze ...................................................................270 4.14  Interne Leistungsverrechnung ...............................................................................272 

4.14.1  Kosten Steuerung ..................................................................................... 272 4.14.2  Kosten Steuerungsunterstützung allgemeine Verwaltung .........................274 4.14.3  Kosten der Finanzverwaltung ....................................................................276 4.14.4  Kosten des Bauhofs .................................................................................. 278 

4.15  Kostenrechnende Einrichtungen .......................................................................... .280 4.15.1  Amtsblatt ................................................................................................... 280 4.15.2  Friedhof ..................................................................................................... 280 4.15.3  Gebäudevermietung .................................................................................. 280 4.15.4  Fremdenverkehr .........................................................................................281 4.15.5  Gemeindewald ........................................................................................... 281 4.15.6  Abwasserbetrieb .........................................................................................282 

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4.15.7  Abfallbetrieb ..............................................................................................283 4.16  Betriebe gewerblicher Art .....................................................................................285 

4.16.1  Photovoltaikanlage Schuldach Schienen ...................................................285 4.16.2  Sporthafenbetrieb ......................................................................................286 4.16.3  Bade- und Zeltplatzbetrieb ....................................................................... 293 4.16.4  Wasserversorgungsbetrieb ........................................................................302 

4.17  Verfahrensablauf .................................................................................................. 310 

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1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Angaben

1.1.1 Gemarkungsfläche

Die Gemeinde Öhningen setzt sich aus den Ortsteilen Öhningen, Schienen und Wangen zusammen. Die Gemarkungsfläche beträgt insgesamt etwa 2.820 ha.

Ortsteil Öhningen; 1.251

Ortsteil Schienen; 924

Ortsteil Wangen; 645

Gemeinde Öhningen; 2.820

Fläche der Gemeinde Öhningen in ha

1.1.2 Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat sich wie in der Grafik dargestellt in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Basis sind die jährlichen Fortschreibungen, die auf dem mittlerweile durchgeführ-ten Zensus 2011 aufsetzen.

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1.1.3 Organe Art Vertreter/Mitglied Termin Bürgermeister Andreas Schmid Wahl 05.07.1998

Dienstantritt 04.09.1998 1. Wiederwahl 02.07.2006 2. Wiederwahl 06.07.2014

Stellvertreter Bürgermeister 1. Andrea Dix (ab 16.09.2014) 2. Dr. Horst Bilger

Kommunalwahl 27.06.2014 GR-Sitzung 22.07.2014

Ortsvorsteher Ortsteil Schienen Ortsteil Wangen

OV Wolfgang Menzer Stellvertreter Christoph Vestner OV Siegfried Schnur Stellvertreter Katrin Lücke und Frederik Löble

Bestätigung am 22.07.2014 Bestätigung am 22.07.2014 Bestätigung am 22.07.2014 Bestätigung am 22.07.2014

Gemeinderat Dr. Bilger, Horst, Öhningen Dietrich, Alexander, Schienen Dix, Andrea, Öhningen Floetemeyer-Löbe, Vera, Wangen Klose, Simon, Öhningen Menzer, Wolfgang, Schienen Otto, Michael, Öhningen Schäfer, Christine, Öhningen Schnur, Bruno, Wangen Singer, Stefan, Schienen Staehle, Georg, Öhningen Straub, Eva, Öhningen Wiedenbach, Gerhard, Schienen Nägele, Klaus, Schienen

Für die Wahl der Gemeinderäte wurde in Vereinigungsverträgen vom 06.06.1974 und 09.12.1974 sowie Hauptsatzung vom 06.12.1975 die unechte Teilortswahl festgelegt. Mit Beschluss vom 26.03.1999 wurde die unechte Teilortswahl aufgehoben und die Zahl der Gemeinderäte auf 14 Mitglieder festgelegt. Kommunalwahl 27.06.2014 Verpflichtung 22.07.2014 ab 2015, nachgerückt

Beratende Ausschüsse

1. Verwaltungs- und Finanz-ausschuss

2. Technischer- und Umwelt-ausschuss

3. Tourismus- und Kultur-ausschuss

(Stellvertreter) Bruno Schnur (Christine Schäfer) Wolfgang Menzer (Gerhard Wiedenbach) Dr. Horst Bilger (Georg Staehle) Alexander Dietrich (Eva Straub) Simon Klose (Eva Straub) Stefan Singer (Andrea Dix) Gerhard Wiedenbach (Wolfgang Menzer) Bruno Schnur (Klaus Nägele) Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Georg Staehle (Dr. Horst Bilger) Andrea Dix (Vera Floetemeyer-Löbe) Eva Straub (Simon Klose) Andrea Dix (Stefan Singer) Christine Schäfer (Bruno Schnur) Wolfgang Menzer (Gerhard Wiedenbach) Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix)

Hauptsatzung vom 27.07.2009

Sonstige Ausschüsse

1. Gutachterausschuss (§ 192 BauGB)

Eva Straub Simon Klose Georg Staehle Gerhard Wiedenbach Siegfried Pleli

Wahl GR 13.11.2012 Amtszeit 01.01.2018 – 31.12.2022

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Ortschaftsverfassung

1. Ortschaftsrat Schienen (8 Mitglieder)

2. Ortschaftsrat Wangen (10 Mitglieder)

Andrea Kasper Eva –Maria Büche Wolfgang Menzer Klaus Nägele Jürgen Schwarz Christoph Vestner Gerhard Weißmann Karl Boos Urs Braig Eiglsperger Markus Frederik Löble Katrin Lücke Thomas Renz Vera Floetemeyer-Löbe Siegfried Schnur Ludwig Tanzer Peter Trüb Christian Stark

In den früheren Gemeinden und jetzi-gen Ortschaften Schienen und Wan-gen wurde durch Hauptsatzung die Ortschaftsverfassung eingeführt

1.1.4 Kommunale Zusammenschlüsse

1.1.4.1 Gemeindeverwaltungsverband „Höri“

Die Gemeinde ist seit 01.01.1975 Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes „Höri“, mit Sitz in Gaienhofen. Die Verbandssatzung wurde am 20.06.1974 beschlossen und am 05.11.1980 ergänzt. Aufgabe des Verbandes ist das Aufstellen und Ändern des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum „Höri“ als Erfüllungsaufgabe. Diesen Auftrag hat der Verband erfüllt. Der Flächennutzungsplan „Höri“ wurde am 05.09.1980 ausgefertigt. Am 09.07.1989/17.04.1996 hat die Verbandsversammlung beschlossen, einen neuen Flä-chennutzungsplan aufzustellen. Der Beschluss über den Flächennutzungsplan erfolgte am 11.12.2001. Mit der Bekanntmachung ist der Flächennutzungsplan seit 12.12.2003 wirksam. Dem Verband sind weiter die Aufgaben des Amtes für das Finanzwesen der Gemeinde als Erledigungsaufgabe nach Weisung der Mitgliedsgemeinden übertragen. Daneben sind dem Verband der Betrieb einer Jugendmusikschule und die Fremdenver-kehrswerbung zugeordnet. Die gesetzlich und satzungsgemäß dem Verband übertragene Erledigung der technischen Aufgaben der Bauverwaltung für seine Mitgliedsgemeinden nimmt der Verband bisher nicht wahr. Vorsitzender des Verbandes ist durch Wahl der Verbandsversammlung vom 12.11.2014 Herr Bürgermeister Peter Kessler. Herr Bürgermeister Andreas Schmid wurde gleichzeitig zu sei-nem Stellvertreter gewählt. Aus dem Gemeinderat wurden nach Änderung der Verbandssatzung in 2015 mit einherge-hender Reduzierung der Verbandsvertreter folgende Vertreter in die Verbandsversammlung entsandt:

Andreas Schmid, Bürgermeister, von Amts wegen Dr. Horst Bilger Stefan Singer

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1.1.4.2 Abwasserzweckverband Stein am Rhein

Die Gemeinde hat mit dem schweizerischen Abwasserzweckverband Stein am Rhein am 02.11.1972/15.07.1992 einen Vertrag abgeschlossen. Die Gemeinde ist danach berechtigt, das gesamte auf ihrem Gemarkungsgebiet anfallende Abwasser der von diesem Zweckver-band in Stein am Rhein betriebenen Abwasserreinigungsanlage zuzuführen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.02.2005 den endgültigen Statuten des Ab-wasserverbandes Stein am Rhein zugestimmt. Die endgültigen Statuten wurden durch den Regierungsrat des Kantons Schaffhausen am 07.06.2005, durch den Regierungsrat des Kantons Thurgau am 16.08.2005 und durch das Landratsamt Konstanz genehmigt.

Die Gemeinde Öhningen wird gleichberechtigtes Verbandsmitglied. Nach dem Verteiler-schlüssel vom November 2005 beträgt der Anteil der Gemeinde Öhningen 28,61%.

Im Bau- und Betriebsausschuss wird die Gemeinde Öhningen durch Bürgermeister Andreas Schmid (von Amts wegen) vertreten.

Nach der Kommunalwahl am 27.06.2014 hat der Gemeinderat am 22.07.2014 folgende Delegierte in die Verbandsversammlung gewählt:

Gerhard Wiedenbach Stefan Singer

1.1.4.3 Sonstige Mitgliedschaften

Die Gemeinde ist weiter Mitglied in folgenden Vereinigungen:

Trägergemeinde für die Sparkasse Hegau-Bodensee Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart Kreisfeuerwehrverband Konstanz Internationaler Bodensee-Verkehrsverein Konstanz REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Verkehrsverein Untersee und Rhein, Stein am Rhein Tourismusverein Untersee e.V. Forstkammer Baden-Württemberg, Stuttgart Verein zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs, Konstanz Hegau-Geschichtsverein Singen

1.1.4.4 Partnerschaften

Die Gemeinde unterhält mit der französischen Gemeinde Merinchal eine Partnerschaft. Die Urkunden wurden ausgetauscht:

am 27.08.1988 in Öhningen am 26.06.1989 in Merinchal

Mit der Gemeinde Sornzig im Bundesland Sachsen hat die Gemeinde im Jahre 1990 freund-schaftliche Verbindungen aufgenommen.

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1.2 Finanzbericht

1.2.1 Finanzwesen

Nach § 61 Abs. 3 Nr. 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Satzung des Gemein-deverwaltungsverbandes ‘Höri’ sind die Rechnungs- und Kassengeschäfte und das Abga-bewesen der Gemeinde Öhningen dem Verband zur Erledigung übertragen. Nach § 116 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde außerdem einen Fachbeamten für das Finanz-wesen zu bestellen. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens sind beauftragt:

Fachbeamter für das Finanzwesen: Roland Mundhaas Kassenverwalterin: Anita Rothmund

1.2.2 Prüfungen

1.2.2.1 Kassenprüfung

Nach der Geschäftsordnung des GVV ‘Höri’ vom 23.08.1978 und nach § 4 Abs. 2 der Dienstanweisung für die Verbands- und Gemeindekasse vom 15.11.2002 ist für die Wahr-nehmung der unvermuteten örtlichen Kassenprüfungen nach § 1 der Prüfungsordnung der Bürgermeister zuständig. Die örtliche Kassenprüfung durch den Bürgermeister gab keinen Anlass zur Beanstandung.

1.2.2.2 Rechnungsprüfung - Rechtsaufsicht

Derzeit prüft das zuständige Landratsamt Konstanz - Kommunalaufsicht die Jahresrechnun-gen der vergangenen Jahre der Gemeinde; das Prüfungsverfahren ist noch nicht abge-schlossen.

1.2.2.3 Finanzamt

Lohnsteuerprüfung (2013-2016 in 2017). Umsatzsteuerprüfung der Betriebe gewerblicher Art (2012).

1.2.2.4 Sozialversicherung

Betriebsprüfung nach SGB IV, Deutsche Rentenversicherung (2018)

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1.2.3 Übersicht über den Haushalt

Rechnungs- Haushalts- Mehreinn. Mehrausg. Abweichungergebnis planansatz Wenigereinn. Wenigerausg.

€ € € €

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 13.250.043 12.752.000 498.043 3,9%

davon Zuführung 0 0 0

Ausgaben 13.250.043 12.752.000 498.043 3,9%

davon Zuführung 2.206.642 983.000 1.223.642 124,5%

Vermögenshaushalt

Einnahmen 2.959.801 4.669.000 -1.709.199 -36,6%

davon Entnahme aus allgemeiner Rücklage 0 352.000

Ausgaben 2.959.801 4.669.000 -1.709.199 -36,6%

davon Zuführung an allgemeine Rücklage 1.772.582 0 1.772.582

Gesamteinnahmenund -ausgaben 16.209.844 17.421.000 -1.211.156 -1.211.156 -7,5%

2018 2017 2016 2015 2014€ € € € €

Zuführung des Verwaltungshaushalts anden Vermögenshaushalt 2.206.642 1.254.777 744.101 1.510.537 1.220.525

Anteil am Verwaltungshaushalt 16,65% 9,95% 6,17% 12,09% 10,15%

Netto - Investitionsrate

Zuführung an den Vermögenshaushalt 2.206.642 1.254.777 744.101 1.510.537 1.220.525

abzüglich Schuldentilgung 138.892 69.446 664.679 0 0

Netto - Investitionsrate 2.067.750 1.185.331 79.422 1.510.537 1.220.525

Anteil am Verwaltungshaushalt 15,61% 9,40% 0,66% 12,09% 10,15%

je Einwohner 559 324 22 418 341

Im Verwaltungshaushalt ergab sich ein positives Ergebnis (rd. +1,2 Mio. €). Ein erneut höheres Gewerbesteueraufkommen (+80 T€) sowie höhere Finanzzuweisungen (rd. 416 T€) führten zu dieser Ergebnisverbesserung. Hier spiegelt sich die nach wie vor sehr gute gesamtwirtschaftliche Lage wieder. Insgesamt verbesserte sich der Verwaltungshaus-halt um rd. 848 T€.

Ausgabeseitig verbesserten eine deutlich niedrigere Kreisumlage (-100 T€) das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Die Personalkosten lagen mit rd. 78 T€ über dem Planansatz. In den Bereichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sowie den Zuweisungen/Zuschüssen waren deutlich geringere Aufwendungen als geplant zu verzeichnen. Sowohl der geringere Aufwand, wie auch die Auflösung von Haushaltsreste zu Lasten der Vorjahre, welche nicht in das Jahr 2019 auf Grund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht übernommen werden konnten, führten zu entsprechenden Verbesserungen. Der Haushalt verbesserte sich hierdurch um rd. 830 T€. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erhöhte sich damit auf rd. 2,2 Mio. € (Plan rd. 1,0 Mio. €).

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Der Vermögenshaushalt wurde durch zeitliche Verzögerung von verschiedenen Baumaß-nahmen geprägt. Am Stift konnten rd. 960 T€ nicht verausgabt werden. Sowohl die Nahwär-meversorgung (+515 T€) wie auch die geplante Sanierung des Probelokals des Musikvereins (+300 T€) konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Durch diese Verzögerung und der Auflösung von Haushaltsresten im Vermögenshaushalt von rd. 1,0 Mio. € führten zu einer außerplanmäßigen Zuführung an die allgemeine Rücklage von 1,77 Mio. €.

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2 Jahresrechnung Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Landes erstellt. Be-reits früh zeichneten sich im Jahresverlauf positive Veränderungen ab, z. B. bei der Kreisum-lage und insbesondere der Gewerbesteuer. Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen ergaben sich auf Grund eines höheren Kopfbetrags. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verlief erneut besser als zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltserlasses angenommen. Zum insgesamt positiven Ergebnis im Verwaltungshaushalt trugen vor allem die guten Steuereinnahmen im Bereich Gewerbesteuer, Einkommenssteueranteil und Schlüsselzuwei-sungen bei. Auch die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb erhöhten sich um rd. 36 T€ gegenüber dem Plan. Die leicht über dem Plan liegenden Personalkosten (+78 T€) konnten entsprechend ausge-glichen werden. Der sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand lag um rd. 337 T€ unter-halb des Planansatzes (Haushaltsreste und geringerer Sachaufwand). Die leicht erhöhte Gewerbesteuerumlage konnte durch eine niedrigere Kreisumlage kom-pensiert werden. Die veranschlagte Deckungsreserve (50 T€) musste auf Grund des positi-ven Gesamtergebnisses nicht in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung aller Abweichungen auf der Einnahme- und Ausgabeseite des Ver-waltungshaushaltes erwirtschaftet dieser einen Überschuss von rd. 2,2 Mio. €. Eingeplant war eine Zuführung von rd. 1,0 Mio. €. Das Ergebnis stellt damit eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung dar.

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Der Vermögenshaushalt war ausgabeseitig neben der Fortführung der Baumaßnahme Stift, durch Baumaßnahmen an der Schule Öhningen, Erschließung Alter Garten und Hofergärtle, sowie der Entdohlung des Nötbach geprägt. Die in Vorjahren gebildetet Haushaltsreste im Volumen von 1,0 Mio. € wurden aufgelöst und verbessern entsprechend die Ausgabeseite. Die noch nicht realisierten Bauvorhaben wurden im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt und durchfinanziert. Der allgemeinen Rücklage wurde ein Betrag von 1,77 Mio. € zugeführt. Auf die geplante Rücklagenentnahme von rd. 352 T€ konnte ebenso wie auf die geplante Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € verzichtet werden. Damit hat die Rücklage zum 31.12.2018 einen Stand von rd. 4,0 Mio. €. Die zur Liquiditätssicherung gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt rd. 0,25 Mio. € und wird nach wie vor deutlich überschritten. Der Schuldenstand zum 31.12.2018 betrug rd. 1,04 Mio. €. Dies entspricht einer Verschul-dung von 282 € je Einwohner (Landesdurchschnitt 2017, StaLa BW: 1.173 € je Einwohner). Im Vergleich Anlagevermögen, Rücklagen und Schulden spiegelt sich die gesamte finanziel-le Situation der Gemeinde wieder:

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Der Verwaltungshaushalt konnte auf Grund der sehr guten Einnahmesituation und der Auflö-sung der Haushaltsreste den zukünftig vorgeschriebenen Werteverzehr (Abschreibung ab-zgl. Auflösung von Beiträgen/Zuschüssen) erwirtschaften.

Der nach neuem Haushaltsrecht aus der kameralen Buchhaltung heraus entwickelte Ergeb-nishaushalt beinhaltet nach kaufmännischen Gesichtspunkten analog einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) Aufwendungen und Erträge, d. h. es werden alle Ressourcenver-bräuche und Ressourcenzuwächse vollständig erfasst.

Gesamt-Ergebnishaushalt Rechnungs- Haushalts- + mehr Rechnungs-Ertrags- / Aufwandsart ergebnis plan - weniger ergebnis

2018 2018 2017€ € € €

1 2 3 4 2+ Steuern und ähnliche Abgaben 4.217.409 4.140.000 77.409 4.059.198

+ laufende Zuw endungen (Zuw eisungen und Zuschüsse) 2.065.552 1.899.000 166.552 1.953.853

+ Sonstige Transfererträge 0 0 0 0

+ Gebühren und ähnliche Abgaben 1.807.711 1.721.000 86.711 1.594.047

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 697.437 661.000 36.437 608.241

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.840 10.000 11.840 25.034

+ Finanzerträge 96.888 97.000 -112 95.641

+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 17.372 1.000 16.372 10.334

= Ordentliche Erträge 8.924.208 8.529.000 395.208 8.346.348

- Personalaufw endungen -2.026.108 -1.948.000 78.108 -1.913.740

- Versorgungsaufw endungen 0 0 0 0

- Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen -1.260.641 -1.605.000 -344.359 -1.556.492

- Planmäßige Abschreibungen -956.415 -876.000 80.415 -921.037

- Zinsen und ähnliche Aufw endungen -2.209 -3.000 -791 -2.072

- Transferaufw endungen -2.948.557 -3.467.000 -518.443 -3.184.591

- Sonstige ordentliche Aufw endungen -480.051 -523.000 -42.949 -434.675

= Ordentliche Aufwendungen -7.673.981 -8.422.000 -748.019 -8.012.608

= Ordentliches Ergebnis 1.250.227 107.000 1.143.227 -164.487

"+/-"Ergebnisabdeckung aus Vorjahren 0

= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.250.227 107.000 1.143.227 -164.487

+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge 0

- Voraussichtliche außerordentliche Aufw endungen 0

= Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0

= Veranschlagtes Gesamtergebnis 1.250.227 107.000 1.143.227 -164.487

(nachrichtlich kamerale Zuführung an Vermögenshaus 2.206.642 983.000 1.223.642 744.101

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2.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1 Gruppierungsübersicht Verwaltungshaushalt

Einnahmeart Rechnungs- Haushalts- + mehr Rechnungs-Ausgabeart ergebnis plan - weniger ergebnis

lfd. Jahr lfd. Jahr Vj.1 2 3 4 2

€ € € €

EINNAHMEN

Grundsteuer A 34.802 35.000 -198 34.840Grundsteuer B 515.417 500.000 15.417 502.871Gewerbesteuer 830.145 750.000 80.145 832.019Einkommenssteueranteil 2.266.357 2.290.000 -23.643 1.917.595Umsatzsteueranteil 75.324 75.000 324 48.485Sonstige Steuern 325.422 320.000 5.422 285.195Finanzzuweisungen 1.636.602 1.220.000 416.602 1.535.448Familienleistungsausgleich 169.942 170.000 -58 154.537Gebühren 1.807.711 1.721.000 86.711 1.534.690Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb 697.437 661.000 36.437 540.738Erstattungen 21.840 10.000 11.840 23.366Zuweisungen 428.950 329.000 99.950 327.589Sonstige Finanzeinnahmen 114.260 98.000 16.260 97.272Innere Verrechnungen 1.817.440 1.822.000 -4.560 1.778.932Kalkulatorische Einnahmen 2.508.395 2.401.000 107.395 2.454.539Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0

Summe Verwaltungshaushalt 13.250.043 12.402.000 848.043 12.068.115

AUSGABEN

Personalausgaben 2.026.108 1.948.000 78.108 1.934.607Sächliche Verw.- u. Betriebsausgaben 1.740.692 2.078.000 -337.308 1.811.278Zuweisungen und Zuschüsse 466.361 900.000 -433.639 745.194Zinsausgaben 1.693 2.000 -307 8.037Gewerbesteuerumlage 167.288 152.000 15.288 188.252FAG Umlage 954.318 955.000 -682 904.475Kreisumlage 1.360.589 1.460.000 -99.411 1.220.388Deckungsreserve 0 50.000 -50.000 0Sonstige Finanzausgaben 516 1.000 -484 278.312Innere Verrechnungen 1.817.440 1.822.000 -4.560 1.778.932Kalkulatorische Kosten 2.508.395 2.401.000 107.395 2.454.539Zuführung zum Vermögenshaushalt 2.206.642 983.000 1.223.642 744.101

Summe Verwaltungshaushalt 13.250.043 12.752.000 498.043 12.068.115

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2.1.1.1 Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt

Einnahmen Ergebnis Plan Erläuterung

Steuern, allgemeine Zuweisungensonstiges 0 0Grundsteuer A 35 35Grundsteuer B 515 500Gewerbesteuer 830 750 hohes Aufkommen auf Grund anhaltend guter gesamtwirtschaftlicher Situation

Einkommenssteueranteil 2.266 2.290 hoher Anteil auf Grund guter gesamtwirtschaftlicher SituationUmsatzsteueranteil 75 75Hundesteuer 25 20Zweitwohnungssteuer 300 300Schlüsselzuweisungen 1.637 1.570 erhöhter KopfbetragFamilienleistungsausgleich 170 170

Summe 5.854 5.710

Einnahmen aus Verwaltung und BetriebVerwaltung, sonstiges 1.733 1.718Grund- und Hauptschule 43 54 Kindergärten 517 399 höhere Zuweisungen vom LandStraßenbeleuchtung 0 0Fremdenverkehr 101 105Bauhof 568 543Jagdgenossenschaft Schafweiden 9 10Sporthafenbetrieb 108 105Badeplatzbetrieb 77 64Badeplatz Wangen 0 1Campingplatz 85 91Kiosk 0 0Abwasserbeseitigung 566 535 Erhöhte Abwassermenge durch gestiegenen WasserverkaufAbfallbeseitigung 408 395 geändeter EntsorgungsvertragBestattungswesen 60 60Wasserversorgung 498 463 höherer Wasserverkauf

Summe 4.773 4.543

Sonstige FinanzeinnahmenZinsen 17 2Konzessionsabgaben 97 96kalkulatorische Einnahmen 2.508 2.401 verzinsung Anlagen im Bau (Chorherrenstift)sonstiges 0 0

Summe 2.623 2.499 Ausgaben Ergebnis Plan Erläuterung

Personalausgaben Summe 2.026 1.948 höhere Personalkosten Kindergarten, Bauhof

Sächlicher Verwaltungs- und BetriebsaufwandBauunterhalt 128 409 Hauptverwaltung +5 T€, Schule +4 T€, Sporthallen -5 T€, Sportplätze -3 T€, Sporthafen -39 T€

Campingplatz +14 T€, Straßen -214 T€, Feldwege -43 T€, Wasserversorgung +15 T€bebaute Grundstücke -19 T€

Anschaffung/Unterhaltung bis 410 € 60 73 Feuerwehr +7 T€, Schule -5 T€, Kindergarten +6 T€, Straßen -10 T€Mieten und Pachten 30 32Bewirtschaftung 103 115Fahrzeughaltung 69 42 höherer Aufwand BauhofDienstkleidung, Fortbildung 10 18weitere Verw.- und Betriebsausg. 773 818Steuern, Geschäftsausg., sonstiges 535 524Erstattungen 1.850 1.869 geringerer Aufwand ILVkalkulatorische Ausgaben 2.508 2.401

Summe 6.067 6.301

Zuweisungen und Zuschüsse Summe 466 900

Sonstige Finanzausgabensonstige 2.209 986 höhere Zuführung (rd. 1,2 Mio. €) Gewerbesteuerumlage 167 152 Folge höheres GewerbesteueraufkommenFAG Umlage 954 955Kreisumlage 1.361 1.460 Hebesatz geringer festgesetzt als ursprünglich vorgesehen

Summe 4.691 3.553

Deckungsreserve Summe 0 50

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2.1.1.2 Entwicklung Einnahmen- und Ausgabearten im 10-Jahres-Überblick

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2.1.1.3 Entwicklung der Personalkosten im 10-Jahres-Vergleich

Zu diesen Personalkosten kommt der Aufwand für die Verwaltung beim Gemeinde-Verwaltungs-Verband "Höri" mit insgesamt 81,55 €/Einwohner hinzu. Gegenüber dem Haushaltsplan ergaben sich geringfügige Abweichungen in den Bereichen Hauptverwaltung, Kindergarten und Bauhof. Personalkosten 2018 2017 2016 2015 2014

€ € € € €

Haushaltsplan 1.948.000 1.879.000 1.802.000 1.997.000 1.700.000

Rechnungsergebnis 2.026.108 1.913.740 1.934.607 1.891.592 1.944.751

Abweichung 78.108 34.740 132.607 -105.408 244.751

Abweichung in % 4,01% 1,85% 7,36% -5,28% 14,40%

besetzte Stellen am 30.06. 28,67 28,00 28,45 27,30 26,25

Der Anteil der Personalaufwendungen am Verwaltungshaushalt beträgt: Jahr Anteil SVw

2007 364,21 € 15,1%2008 366,08 € 14,6%2009 400,04 € 16,1%2010 398,87 € 15,4%2011 408,62 € 14,1%2012 410,44 € 14,4%2013 439,12 € 14,8%2014 537,82 € 16,2%2015 523,12 € 15,1%2016 532,36 € 16,0%2017 523,45 € 15,2%2018 548,19 € 15,3%

je Einwohner

In den Personalaufwendungen beinhaltet sind auch Umlagen an den kommunalen Versor-gungsverband. Diese beinhalten teilweise auch die Bildung von Pensionsrückstellungen. Letztere betragen mit Stand 31.12.2018 insgesamt rd. 2,53 Mio. €.

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2.1.2 Verwaltungshaushalt als Budget, Teil-Ergebnishaushalte

Der Verwaltungshaushalt (zukünftig Ergebnishaushalt) stellt ein sog. Budget dar. Dieses ist unterteilt in 4 Organisationseinheiten deren Ausgaben jeweils zu Teil-Budgets bzw. Teil-Ergebnishaushalten verbunden wurden:

1. Innere Verwaltung, das sind die UAe 0xxx, ausgenommen die Verfügungsmittel des Bürgermeisters

2. Kommunale Angelegenheiten (u. a. Sicherheit und Ordnung, Schule und Kindergar-ten, Gesundheit, Bauen und Straßen, öffentliche Einrichtungen und Grundvermögen), das sind die UAe 1xxx, 2xxx, 3xxx ohne 3210, 4xxx, 5xxx ohne 5610*, 5620*, 5630, 5710, 5900*, 6xxx, 7xxx ohne 7000, 7200, 7310*, 7500, 7670*, 7900*, 8xxx ohne 8150, 8170*, 8550, 8800*

3. Betriebe (Sport-, Zelt-, Badeplatz, Sporthafen, Fremdenverkehr, Ver- und Entsor-gung Wasser/Abwasser/Abfall/Strom, Friedhof, Wald, Gebäude), das sind die UAe 3210, 5610*, 5620*, 5630, 5710, 5900*, 7000, 7200, 7310*, 7500, 7670*, 7900*, 8150, 8170*, 8550, 8800*

4. Finanzen, das sind die UAe 9xxx

Hinweis: * sofern als steuerpflichtiger oder kostenrechnender Betrieb im Haushalt geführt/vorhanden

Die Teil-Ergebnishaushalte summieren alle nach organisatorischen Gesichtspunkten zuge-ordneten Aufgaben auf. Dabei entspricht die Summe der Teil-Ergebnishaushalte nicht der Gesamtsumme des Ergebnishaushalts. Dies ist u. a. dadurch bedingt, dass Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen nur im Teil-Ergebnishaushalt, nicht aber im Ge-samtergebnishaushalt abgebildet werden. Die hohen internen Verrechnungen

- einnahmeseitig in den Teil-Ergebnishaushalten Innere Verwaltung und auch Kommunale Angelegenheiten

- ausgabeseitig in den Teil-Ergebnishaushalten Kommunale Angelegenheiten und Betriebe hängen im Wesentlichen damit zusammen, dass bisher Verwaltungspersonal überwiegend im Bereich des Teil-Ergebnishaushaltes Innere Verwaltung bzw. der Bauhof im Bereich des Teil-Ergebnishaushaltes Kommunale Angelegenheiten zugeordnet war. Zur Abgeltung des Aufwands für das Verwaltungspersonal und für den Sachaufwand werden den Betrieben Verwaltungskostenbeiträge berechnet. Die Aufwendungen des Bauhofs für die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde werden den Verwaltungszweigen und Betrieben ent-sprechend der Nachweise über geleistete Arbeits- und Maschinenstunden nach dem tat-sächlichen Aufwand verrechnet; Basis der Berechnung ist ab 2017 der Leitfaden BW zur Inneren Verrechnung. Kostenstellen Ergebnis Haushalts- Unter- Ergebnis

plan schiedlfd. Jahr lfd. Jahr Vj.

€ € € €

Verwaltungskostenbeiträge 1.256.057 1.280.000 -23.943 1.225.909Kostenverteilung Bauhof 561.383 542.000 19.383 553.023

1.817.440 1.822.000 -4.560 1.778.932

Anteil am Verwaltungshaushalt 13,7% 14,7% -1,0% 14,7%

Die Entwicklung der einzelnen Teil-Budgets wird nachfolgend differenziert dargestellt.

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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2.1.3 Teil-Ergebnishaushalt Innere Verwaltung

Gesamt-Ergebnishaushalt Rechnungs- Haushalts- + mehrErtrags- / Aufwandsart ergebnis plan - weniger

2018 2018€ € €

1 2 3 4+ Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0

+ laufende Zuw endungen (Zuw eisungen und Zuschüsse) 0 0 0

+ Sonstige Transfererträge 0 0 0

+ Gebühren und ähnliche Abgaben 51.205 43.000 8.205

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.972 2.000 -28

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.395 0 1.395

+ Finanzerträge 0 0 0

+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.459 0 1.459

= Ordentliche Erträge 56.031 45.000 11.031

- Personalaufw endungen -638.694 -669.000 -30.306

- Versorgungsaufw endungen 0 0 0

- Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen -101.145 -109.000 -7.855

- Planmäßige Abschreibungen -62.729 -51.000 11.729

- Zinsen und ähnliche Aufw endungen 0 0 0

- Transferaufw endungen -262.424 -288.000 -25.576

- Sonstige ordentliche Aufw endungen -117.210 -110.000 7.210

= Ordentliche Aufwendungen -1.182.202 -1.227.000 -44.798

= Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.126.171 -1.182.000 55.829

+ Erträge aus internen Leistungen 1.256.057 1.280.000 -23.943

- Aufw endungen aus internen Leistungen -124.039 -133.000 -8.961

- Kalkulatorische Kosten -60.413 -60.000 413

"+/-"Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.071.605 1.087.000 -32.491

= Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf -54.566 -95.000 40.434

Teilbudget Innere Verwaltung

Ergebnis Plan ErgebnisKennzahlen Innere Verwaltung 2016 2016 Vj.Verwaltungskostenbeitrag

absoluter BetragSteuerung (Netto-Kosten UA 0000 zu 10% anteiliger UAe-Sachaufwannd, 90% AZ) 225.060 252.000 228.211 €Steuerungsunterstützung (Netto-Kosten UA 0200 zu 10% anteiliger UAe-Sachaufwannd, 90% AZ) 741.995 689.000 672.817 €Finanzen (Netto-Kosten UA 0300 zu 10% anteiliger UAe-Sachaufwannd, 90% AZ) 258.854 221.000 218.238 €

Betrag je EinwohnerSteuerung (VKB UA 0000 / Einwohner Stand 30.06. Vj.) 62 70 64 €/EWSteuerungsunterstützung (VKB UA 0200 / Einwohner Stand 30.06. Vj.) 204 191 188 €/EWFinanzen (VKB UA 0300 / Einwohner Stand 30.06. Vj.) 71 0 61 €/EW

Anteil an Volumen Verwaltungshaushalt (Verwaltungskostenbeitrag / Volumen Verwaltungshaushalt) 11 12 %

Der Teil-Ergebnishaushalt Innere Verwaltung beinhaltet sämtliche Kosten der Steuerung, d. h. Bürgermeister und Gemeinderat, und von der Steuerungsunterstützung wie beispielsweise Haupt- und Finanzverwaltung. Diese „inneren Produkte“ werden mit Hilfe der sog. Internen Leistungsverrechnung verrechnet und damit weitgehend ausgeglichen. Der Teilergebnishaushalt beinhaltet daneben u. a. die Aufgabenbereiche Standesamt, Wah-len und Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt), deren Kosten nicht verrechnet werden, da sie selb-ständige Produkte darstellen.

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2.1.3.1 Innere Leistungsverrechnung

Seit 1994 wird der zeitliche Aufwand für die Verwaltungstätigkeit der inneren Verwaltung im Einzelnen erfasst, der für den jeweiligen Verwaltungsbereich erbracht wird. Überwiegend werden bisher die Personal- und Sachkosten der inneren Verwaltung bei den Unterabschnit-ten 0000 / Gemeindeorgane und 0200 / Hauptverwaltung nachgewiesen und über Verwal-tungskostenbeiträge den Unterabschnitten belastet, die die Leistung tatsächlich in Anspruch nehmen. Das Ergebnis dieser Zeitaufwandserfassung bzw. Kosten- und Leistungsrechnung findet sich detailliert in der Anlage. Ab dem Jahr 2017 erfolgt die Berechnung des Verwaltungskostenbeitrags auf Basis des Leit-fadens BW zu inneren Verrechnungen. Dadurch ergeben sich Abweichungen im Vergleich zu Vorjahren. Der VKB Steuerung und Steuerungsunterstützung wird jetzt zusammengefasst dargestellt. Ein Vergleich mit Vorjahren ist deshalb nur eingeschränkt möglich. Die Kosten je Einwohner stellen sich wie folgt dar:

2.1.3.1 Kosten Steuerung, Steuerungsunterstützung und Zentrale Dienste

Jahr Arbeitsstunden

je Einwohner

2007 3,8 57,03 € 217,25 €

2008 4,2 62,85 € 227,51 €

2009 4,4 65,75 € 287,29 €

2010 3,5 67,85 € 236,35 €

2011 4,0 59,08 € 238,72 €

2012 3,8 62,58 € 236,16 €

2013 3,8 56,16 € 213,22 €

2014 5,1 55,76 € 282,88 €

2015 4,9 55,76 € 273,99 €

2016 2,7 111,85 € 296,89 €

2017 2,4 121,81 € 289,93 €

2018 2,2 123,04 € 274,53 €

Kosten

je Arbeitsstunde

Kosten

je Einwohner

2.1.3.2 Kosten Finanzverwaltung

Die anteiligen Kosten des Gemeinde-Verwaltungs-Verband "Höri" bezogen auf die Steue-rungsunterstützung Finanzen und die Gemeinde Öhningen wurden den jeweiligen Einrich-tungen und Betrieben der Gemeinde als Verwaltungskostenbeiträge weiterbelastet. Je Ar-beitsstunde wurde ein Betrag von 70,62 € zu Grunde gelegt.

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2.1.3.3 Bauhof

Der Aufwand des Bauhofs wird entsprechend den Stundennachweisen der Mitarbeiter auf die einzelnen Verwaltungszweige bzw. Betriebe mit nachstehenden Stundensätzen verteilt:

Jahr

2007 391.690 € 41,19 € 2008 438.842 € 40,90 € 2009 470.471 € 41,33 € 2010 370.517 € 50,20 € 2011 447.312 € 50,02 € 2012 430.537 € 49,34 € 2013 436.963 € 48,71 € 2014 484.179 € 51,90 € 2015 422.646 € 57,84 € 2016 552.995 € 49,59 € 2017 535.433 € 48,11 € 2018 561.385 € 57,77 €

incl. Fahrzeuge

Gesamtaufwand Arbeiter je Stunde

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2.1.4 Teil-Ergebnishaushalt Kommunale Angelegenheiten

Gesamt-Ergebnishaushalt Rechnungs- Haushalts- + mehrErtrags- / Aufwandsart ergebnis plan - weniger

2018 2018€ € €

1 2 3 4+ Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0

+ laufende Zuw endungen (Zuw eisungen und Zuschüsse) 419.230 314.000 105.230

+ Sonstige Transfererträge 0 0 0

+ Gebühren und ähnliche Abgaben 162.515 155.000 7.515

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 122.100 182.000 -59.900

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.689 10.000 1.689

+ Finanzerträge 96.888 96.000 888

+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 9.405 0 9.405

= Ordentliche Erträge 821.826 757.000 64.826

- Personalaufw endungen -1.225.328 -1.145.000 80.328

- Versorgungsaufw endungen 0 0 0

- Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen -567.520 -845.000 -277.480

- Planmäßige Abschreibungen -486.761 -448.000 38.761

- Zinsen und ähnliche Aufw endungen 0 0 0

- Transferaufw endungen -284.047 -326.000 -41.953

- Sonstige ordentliche Aufw endungen -75.755 -78.000 -2.245

= Ordentliche Aufwendungen -2.639.411 -2.842.000 -202.589

= Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.817.585 -2.085.000 267.415

+ Erträge aus internen Leistungen 561.383 542.000 19.383

- Aufw endungen aus internen Leistungen -999.379 -1.017.000 -17.621

- Kalkulatorische Kosten -359.486 -337.000 22.486

"+/-"Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -797.482 -812.000 24.248

= Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf -2.615.067 -2.897.000 281.933

Teilbudget Kommunale Angelegenheiten

Ergebnis Plan ErgebnisKennzahlen Kommunale Angelegenheiten 2018 2018 2017Schulträgeraufgaben

Anzahl Schüler 109,0 109,0 109,0absoluter Betrag (Ausgaben Verwaltungshaushalt EP2) 462.178 465.000 478.564 €Betrag je Einwohner (Ausgaben Verwaltungshaushalt EP2 / Einwohner Stand 30.06. Vj.) 125 129 131 €/EWSachkostenbeitrag je Schüler - - - €/Sch.Betriebsaufwand netto je Schüler (Ausgaben SVw EP2 ohne kalk. Kosten, AfA, VKB / Anzahl Schüler) 2.595 2.716 2.787 €/Sch.

Förderung von Kindern in EinrichtungenAnzahl betreute Kinder U3 (gewichtet) - 11,5 12,3Anzahl betreute Kinder Ü3 (gewichtet) - 49,6 49,6Verhältnis Anzahl aufgenommene Kinder (FAG) zu genehmigten Plätzen - 88 89 %absoluter Betrag (Ausgaben Verwaltungshaushalt A46) 1.212.989 1.096.000 1.058.962 €Betrag je Einwohner (Ausgaben Verwaltungshaushalt A46 / Einwohner Stand 30.06. Vj.) 328 304 290 €/EWNetto-Betriebsaufwand je betreutem Kind (Ausgaben SVw A46 ohne kalk. Kosten, AfA, VKB / Anzahl U3/Ü3) - 15.221 14.182 €/KindAnteil Eigenanteil Eltern an Netto-Betriebsaufwand 13 13 14 %Anteil Kindergartenlastenausgleich an Netto-Betriebsaufwand 36 28 33 %Anteil Gemeinde an Netto-Betriebsaufwand 51 58 53 %

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Der Teil-Ergebnishaushalt beinhaltet sämtliche kommunalen Aufgaben mit Ausnahme der kostenrechnenden Betriebe, d. h. beispielsweise Recht und Ordnung mit Feuerwehr, Sozia-les, Kunst und Kultur und wird u. a. geprägt von Kindergarten und Schule. Es sind hier auch die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und die Jugendmusikschule „Höri“ zugeordnet. Innerhalb des Teil-Ergebnishaushaltes Kommunale Angelegenheiten wird das Schulbudget gesondert geführt und dargestellt. Dieses erlaubt es der Grund- und Hauptschule Öhningen im zugestandenen Rahmen selbständig zu wirtschaften.

2.1.4.1 Schulbudget, Grund- und Hauptschule Öhningen

Das Schul-Budget stellte sich wie folgt dar: Schulbudget Bezeichnung Ergebnis Plan

(ohne HHR Vj.)

2150. 5200 Inventarunterhaltung 2.587 € 5.000 €

2150. 5910 Lehr- und Lernmittel 10.504 € 12.000 €

2150. 6500 Geschäftsbedarf 6.883 € 8.000 €

2150. 6520 Post- und Telefonkosten 1.195 € 2.000 €

2150. 6540 Reisekosten - € 1.000 €

2150. 6680 Vermischte Ausgaben 54 € 1.000 €

2150. 9350 Anschaffung von bewegl. Vermögen 5.004 €- 5.000 €

Summe 16.219 € 34.000 € Saldo 17.781 €

Durch geringeren Aufwand in allen Budgetpositionen konnte ein positives Budgetergebnis unter Einbeziehung des Vermögenshaushaltes erzielt werden. Nach dem Rektorwechsel und dem Neubeginn der Budgetierung stehen der Schule rd. 18 T€ für das Folgejahr zur Verfü-gung.

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2.1.5 Teil-Ergebnishaushalt Betriebe

Gesamt-Ergebnishaushalt Rechnungs- Haushalts- + mehrErtrags- / Aufwandsart ergebnis plan - weniger

2018 2018€ € €

1 2 3 4+ Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0

+ laufende Zuw endungen (Zuw eisungen und Zuschüsse) 9.720 15.000 -5.280

+ Sonstige Transfererträge 0 0 0

+ Gebühren und ähnliche Abgaben 1.593.992 1.523.000 70.992

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 573.017 477.000 96.017

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.755 0 8.755

+ Finanzerträge 0 0 0

+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0

= Ordentliche Erträge 2.185.484 2.015.000 170.484

- Personalaufw endungen -162.086 -134.000 28.086

- Versorgungsaufw endungen 0 0 0

- Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen -591.976 -651.000 -59.024

- Planmäßige Abschreibungen -406.925 -377.000 29.925

- Zinsen und ähnliche Aufw endungen 0 0 0

- Transferaufw endungen 80.110 -286.000 -366.110

- Sonstige ordentliche Aufw endungen -274.425 -282.000 -7.575

= Ordentliche Aufwendungen -1.355.303 -1.730.000 -374.697

= Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis 830.181 285.000 545.181

+ Erträge aus internen Leistungen 0 0 0

- Aufw endungen aus internen Leistungen -694.022 -672.000 22.022

- Kalkulatorische Kosten -464.440 -458.000 6.440

"+/-"Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.158.462 -1.130.000 28.462

= Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf -328.281 -845.000 516.719

Teilbudget Betriebe

Ergebnis Plan ErgebnisKennzahlen Betriebe 2018 2018 2017Kostendeckungsgrad

Betriebe insgesamt (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen, gesamt und je Betrieb) 87 70 68 %Abfall 93 94 97 %Abwasser 188 97 101 %Freibad 61 53 59 %Fremdenverkehr 49 50 35 %Friedhof 53 68 49 %Hafen 65 48 54 %Sportstätte 0 0 0 %Stromversorgung 10 25 23 %Wasser 113 108 82 %

Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen kostenrechnenden Betrieben bzw. Betrieben ge-werblicher Art finden sich unter Ziffer 4.15.

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2.1.6 Teil-Ergebnishaushalt Finanzen

Gesamt-Ergebnishaushalt Rechnungs- Haushalts- + mehrErtrags- / Aufwandsart ergebnis plan - weniger

2018 2018€ € €

1 2 3 4+ Steuern und ähnliche Abgaben 4.217.409 4.140.000 77.409

+ laufende Zuw endungen (Zuw eisungen und Zuschüsse) 1.636.602 1.570.000 66.602

+ Sonstige Transfererträge 0 0 0

+ Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 349 0 349

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0

+ Finanzerträge 0 1.000 -1.000

+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 6.508 1.000 5.508

= Ordentliche Erträge 5.860.867 5.712.000 148.867

- Personalaufw endungen 0 0 0

- Versorgungsaufw endungen 0 0 0

- Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen -0 -50.000 -50.000

- Planmäßige Abschreibungen 0

- Zinsen und ähnliche Aufw endungen -2.209 -3.000 -791

- Transferaufw endungen -2.482.196 -2.567.000 -84.804

- Sonstige ordentliche Aufw endungen -12.661 -3.000 9.661

= Ordentliche Aufwendungen -2.497.066 -2.623.000 -125.934

= Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.363.801 3.089.000 274.801

+ Erträge aus internen Leistungen 0 0 0

- Aufw endungen aus internen Leistungen 0 0 0

- Kalkulatorische Kosten -24 0 24

"+/-"Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -24 0 24

= Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf 3.363.777 3.089.000 274.777

Teilbudget Finanzen

Ergebnis Plan ErgebnisKennzahlen Finanzen 2018 2018 2017Steuerkraft - netto

absoluter Betrag (Steuern + allgemeine Finanzzuweisungen - steuerabhängige Umlagen) 3.451.136 3.228.000 3.349.841 €Betrag je Einwohner (Steuerkraft netto / Einwohner Stand 30.06. Vj.) 934 896 916 €/EWAnteil an ordentlichen Aufwendungen (Steuerkraft netto / ordentliche Aufwendungen) 45 38 42 %

Nettoinvestititonsfinanzierungsmittelabsoluter Betrag (kameral ermittelt aus Zuführungsrate - Tilgung) 2.067.750 844.000 1.185.331 €Betrag je Einwohner (Nettoinvestititonsfinazierungsmittel / Einwohner Stand 30.06. Vj.) 559 234 324 €/EW

Nettoneuverschuldungabsoluter Betrag (Einzahlungen aus Kreditaufnahmen - Auszahlungen für Kredittilgung) -138.892 1.000.000 -69.446 €

Soll-Liquiditätsreserveabsoluter Betrag (2% aus Durchschnitt 3 Vj. Auszahlungen aus laufender Verwaltung) 89.625 95.699 92.710 €

(voraussichtliche) liquide Mittel zum 31.12.absoluter Betrag (Endbestand eigener Zahlungsmittel ; kameral ermittelt nur aus Rücklag 4.054.100 1.929.518 2.281.518 €

Im Teil-Ergebnishaushalt Finanzen werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters von übergeordneter Bedeutung sind und keinem an-deren Teil-Ergebnishaushalt zugeordnet werden können. Dies sind u. a. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen nach FAG.

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Verbesserungen ergaben sich durch die gute gesamtwirtschaftliche Situation, u. a. Gewer-besteuer und Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleich. Ersteres führt aber auch zu Mehrbelastungen bei der Gewerbesteuerumlage. Nicht in Anspruch genommen werden musste die veranschlagte Deckungsreserve von rd. 50 T€. Die im Teil-Ergebnishaushalt nicht mehr dargestellte kamerale Zuführungsrate betrug rd. 1,26 Mio. €; sie spiegelt die gesamtwirtschaftliche Haushaltssituation wieder.

2.1.6.1 Entwicklung des Finanzausgleichs im 10-Jahres-Überblick

Der Saldo je Einwohner, als Zahllast an Landkreis und Land, betrug 184 €. Er lag damit leicht über dem Vorjahreswert (164 €).

Ausschlaggebend für die Zahllastentwicklung ist die FAG- immanente Systematik: Berech-nungsbasis sind immer die Steuereinnahmen des Vor-Vor-Jahres, d. h. für 2018 die Steuer-einnahmen aus 2016 aus Grundsteuer A/B, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatz-steuer, Familienleistungsausgleich und Gewerbesteuer abzgl. -Umlage. Die Schlüsselzuweisungen erhöhten sich um rd. 48 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Kopfbe-trag als Multiplikator für die Einwohnerzahl (= Multiplikator für Bedarfsmesszahl) lag mit 1.340 € höher als im Vorjahr (1.271 €). Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl aus dem VVj. hat sich aber um rd. 235 T€ erhöht, ebenso die Steuerkraftsumme um rd. 93 T€. In Folge dessen erhöhte sich die FAG-Umlage um rd. 23 T€, ebenso die Kreisumlage (rd. 104 T€) obwohl mit 29,9 der gleiche Hebesatz wie im Vorjahr beschlossen wurde. Im Ergebnis erhöhte sich der Saldo zu Lasten der Gemeinde um rd. 20 € je Einwohner.

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2.1.6.2 Entwicklung Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist ebenfalls durch die Auflösung der Haushaltsreste sehr positiv beeinflusst und erreicht eine einmalige und nicht vergleichbare Höhe.

Die Entwicklung der (bisher üblichen kameralen) Netto-Investitionsrate (Zuführung an Ver-mögenshaushalt abzüglich Kredittilgung) – hier dargestellt je Einwohner – stellte sich an-sonsten wie folgt dar:

beinhaltet auch Sondertilgung:

2016 mit 665 T€

2012 mit 190 T€ 2011 mit 420 T€ 2010 mit 200 T€

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2.1.6.3 Kassenliquidität

Die Zahlungsbereitschaft der Gemeindekasse war während des ganzen Jahres gewährleis-tet. Es musste kein Kassenkredit im laufenden Jahr aufgenommen werden. Die Zinsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

2018 2017 2016 2015 2014

€ € € € €

Zinseinnahmen / Festgeld 0 0 496 1.702 2.400

Zinsausgaben lt. Haushalt 2.000 2.000 33.000 55.000 10.000

Zinsausgaben lt. Rechnung 1.693 1.862 8.037 11.327 10.009

Kontokorrentzinsen 0 0 0 0 0

Zinsausgaben gesamt 1.693 1.862 8.037 11.327 10.009

Zinssaldo -1.693 -1.862 -7.541 -9.624 -7.609

2.1.6.4 Kalkulatorische Kosten / Verrechnungen

Nach § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Betrieben der Gemeinde ange-messene kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen zu berechnen. Die Abschreibungen werden nach betriebswirtschaftlichen und aus dem Steuerrecht ent-nommenen Afa - Sätzen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Die beim Abwasserbetrieb und Wasserversorgungsbetrieb erhobenen Anschlussbeiträge, sowie die Baukostenzuschüsse beim Sporthafenbetrieb, die im Vermögenshaushalt einge-hen, werden in der Bilanz passiviert und zugunsten des Gebührenhaushalts jährlich aufge-löst. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie bei der Abschreibung. Die Verzinsungssätze wurden vom Gemeinderat im Rahmen des Beschlusses über den Haushaltsplan festgelegt: sie werden für das von der Gemeinde selbst investierte Kapital mit einem Mischzinssatz von 4 % berechnet. Grundlage für die Berechnung der Zinsen ist die sog. Restwertmethode, bei der die Zinsen aus dem Restkapital berechnet werden. Abwei-chend hiervon werden die kalkulatorischen Zinsen bei den der Körperschaftssteuer unterlie-genden Betrieben aus 70 % des Anlagevermögens berechnet. Kostenstellen Ergebnis Haushalts- Unter- Ergebnis

plan schiedlfd. Jahr lfd. Jahr Vj.

€ € € €

kalkulatorische Abscheibungen 1.290.224 1.211.000 79.224 1.270.522kalkulatorische Verzinsung 884.363 855.000 29.363 854.649Auflösung von Beiträgen 180.779 156.000 24.779 180.431Auflösung von Landeszuschüssen 153.029 179.000 -25.971 169.054

2.508.395 2.401.000 107.395 2.474.656

Anteil am Verwaltungshaushalt 18,9% 18,8% 0,1% 19,6%

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2.2 Vermögenshaushalt

2.2.1 Gruppierungsübersicht Vermögenshaushalt

Einnahmeart Rechnungs- Haushalts- + mehr Rechnungs-Ausgabeart ergebnis plan - weniger ergebnis

lfd. Jahr lfd. Jahr Vj.1 2 3 4 2

€ € € €

EINNAHMEN

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.206.642 983.000 1.223.642 744.101

Rücklagenentnahme 0 352.000 -352.000 578.962

Veräußerungserlöse 545.483 830.000 -284.517 1.266.408

Rückzahlung von Bauausgaben 0 0 0 0

Beiträge 142.299 214.000 -71.701 858.373

Landeszuschüsse 65.377 1.290.000 -1.224.623 826.405

Sonstige Zuschüsse 0 0 0 50

Kreditaufnahmen / Umschuldung 0 1.000.000 -1.000.000 900.000

Vermögenshaushalt 2.959.801 4.669.000 -1.709.199 5.174.298

AUSGABEN

Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0

Zuführung zur allgemeinen Rücklage 1.772.582 0 1.772.582 0

Grunderwerb, grundstücksgleiche Rechte 31.419 295.000 -263.581 742.807

Erwerb von beweglichem Vermögen 32.564 130.000 -97.436 40.055

Bauaufwendungen 984.344 4.105.000 -3.120.656 3.696.757

Kredittilgung 138.892 139.000 -108 664.679

Zuweisungen 0 0 0 30.000

Vermögenshaushalt 2.959.801 4.669.000 -1.709.199 5.174.298

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2.2.2 Wesentliche Abweichungen im Vermögenshaushalt

Einnahmen Ergebnis Plan Erläuterung

Veräußerung von Sachanlagen/Grundstück 545 830 Grundstücksverkäufe "Alter Garten", "Mühlewiesen", PoststraßenarealBeiträge 142 214 Beitragsablösung Stiegerstraße/Rheinstraße, "Alter Garten"Investitionszuschüsse 65 1.290 verzögerter Bauverlauf Stift, Auflösung HHR, Planansatz neu 2019Kredite 0 1.000 verzicht Kreditaufnahme

Summe 208 2.504

Ausgaben Ergebnis Plan Erläuterung

Investitionszuschüsse 0 0

Investitionen 1.048 4.530 zeitliche Verzögerung Baumaßnahmen im ZusammenhangAugustiner Chorherrenstift, Radweg, Alte Wangener StraßeWasserversorgung, Nahwärmenetz

Tilgung von Krediten 139 139Summe 1.187 4.669

2.2.3 Investitionsmaßnahmen

Die geplanten Investitionen konnten nicht alle wie geplant umgesetzt werden. Zeitliche Ver-zögerung sich bei den Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Augustiner Chorherren-stift, dem Baufortschritt des Radwegs und der „Alten Wangener Straße“ sowie dem späteren Aufbau des Nahwärmenetzes. Die Einnahmeseite war durch weitere Grundstücksverkäufe in den Baugebieten „Alter Gar-ten“ und Mühlewiesen geprägt. Die geplante Veräußerung des Poststraßenareals wurde nicht vollzogen. Durch Beitragsablösungen für die Straßen Rheinstraße, Stiegerstraße sowie Alter Garten konnten Einnahmen erzielt werden, diese erreichten jedoch nicht den veran-schlagten Wert. Im Ergebnis gab es entsprechend deutliche Verschiebungen, so dass auf die geplante Rück-lagenentnahme und auf die Kreditaufnahme verzichtet werden konnte. Des Weiteren ermög-lichten o. g. Verschiebungen eine außerplanmäßige Zuführung an die allgemeine Rücklage von rd. 1,77 Mio. €.

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2.2.4 Allgemeine Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zum Jahresende rd. 4,0 Mio. €. Die Mindest-rücklage von rd. 0,25 Mio. € wird damit noch deutlich überschritten; diese Mittel stehen zur Finanzierung künftiger Haushalte zur Verfügung.

Plan Ergebnis

Stand am 01.01.2018 2.281.517,92 €

Zuführung - € 1.772.582,29 €

Entnahme 352.000,00 € - €

Stand am 31.12.2018 4.054.100,21 €

Sonderrücklagen: - € - €

Allgemeine Rücklage 4.054.100,21 €

Mindestrücklage 2016 12.068.115,18 € Verwaltungshaushalt 2017 12.614.871,34 €

2018 13.250.042,70 € 37.933.029,22 €

Im Durchschnitt: 12.644.343,07 € x 2% 252.886,86 € Diese buchhalterische Rücklage wird durch folgende Kassenpositionen nachgewiesen: Kassenbestand 31.12.2018 3.535.333,38 € 3.535.333,38 €

Einnahmereste:

Kassenreste Verwaltungshaushalt 410.259,96 €

Kassenreste Vermögenshaushalt 67.551,99 €

Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt

Kassenreste Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 196.818,81 €

Forderungen an Banken aus Festgeldanlagen - €

sonstige Forderungen 674.630,76 €

abzüglich

Ausgabereste:

Kassenreste Verwaltungshaushalt 7.132,99 €

Kassenreste Vermögenshaushalt 48.433,02 €

Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt - €

Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt - €

Kassenkredit - €

Kassenreste Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 100.297,92 € 155.863,93 €

Rücklagen 4.054.100,21 €

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2.2.5 Schulden

2.2.5.1 Schuldenstand

Der nachgewiesene Schuldenstand beträgt rd. 1,04 Mio. €.

Haushaltsplan Rechnungsergebnis

Stand (Einstiegskurs) am 01.01.2018 1.180.554,13 €

Kreditaufnahmen 1.000.000 € - €

Tilgungen 139.000 € 138.892,00 €

Stand (Rückzahlungsverpflichtung) am 31.12.2018 1.041.662,13 €

2.2.5.2 Gliederung Kreditverpflichtung / Darstellung der Zinsbelastung

Kredite 2018 urspr. Stand StandStand 31.12.2018 Betrag 01.01.2018 Zinsen Tilgung 31.12.2018

Öhningen € € € € €

Landesbank BW 1.250.000 1.180.554 1.693 138.892 1.041.662Nr. 14504838Verzinsung: 0,15 %

1.041.662

Summe 2018

Summen 1.180.554 1.693 138.892

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2.2.5.3 Entwicklung der Verschuldung im 10-Jahres-Überblick

Jahr Einwohnerzahl Schuldenstand Schuldenstand Schuldenstand (1) Zinsenam 30.06. des am Jahresende je Einwohner je Einwohner

jeweiligen Jahres Landesdurch-schnitt

1 2 3 4 5 6

2009 3.686 1.607.179 € 436 € 434 € 92.799 €

2010 3.673 1.364.179 € 371 € … 56.603 €

2011 3.638 1.045.335 € 287 € … 25.973 €

2012 3.638 837.165 € 230 € … 15.493 €

2013 3.616 828.385 € 229 € … 9.855 €

2014 3.584 841.296 € 235 € … 10.009 €

2015 3.602 1.286.152 € 357 € … 11.327 €

2016 3.634 1.250.000 € 344 € … 8.037 €

2017 3.656 1.180.554 € 323 € … 1.862 €

2018 3.696 1.041.662 € 282 € … 1.693 € (1) Kernhaushalt, Stand StaLa für jew. Jahr

Der Schuldenstand je Einwohner betrug 282 € und lag damit unter dem Landesdurchschnitt (Stand 2009, StaLa BW: 434). Die Entwicklung des Schuldenstandes ergibt sich auch aus nachstehender Übersicht:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 37

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2.2.5.4 Entwicklung Verhältnis Schulden und Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklage deckt die bestehenden Schulden zum Jahresende voll-ständig ab.

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 38

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3 Feststellung der Jahresrechnung Die Jahresrechnung 2018 wird wie folgt festgestellt:

1. Die Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben ist auf der Grundlage des Haus-haltsplanes erfolgt.

2. Haushaltsüberschreitungen sind den Vorschriften des § 84 GemO entsprechend behan-delt worden; im Übrigen wird den über- und außerplanmäßigen Ausgaben zugestimmt.

3. Die nach kaufmännischen und steuerrechtlichen Regeln aufgestellten Betriebsergebnisseder Betriebe gewerblicher Art:

a. Stromversorgungsbetriebb. Sporthafenbetriebc. Bade- und Zeltplatzbetrieb, Restaurant „Seestuben“d. Wasserversorgungsbetrieb

zu a. Der Verlust wird festgestellt auf 16.930,36 €

zu b. Der Verlust wird festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen mit 26,962,34 € Das Stammkapital beträgt unverändert 2.060.000 €

Das Innere Darlehen der Gemeinde beträgt unverändert 800.000 €

zu c. Der Verlust wird festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen beim Badeplatz Öhningen mit beim Zeltplatzbetrieb mit beim Restaurant Seestuben mit

76.238,09 € 47.206,66 € 27.585,07 € 1.446,36 €

Das Innere Darlehen der Gemeinde beträgt unverändert 1.000.000 € Das Stammkapital wurde um 80.000 € erhöht und beträgt 1.620.000 €

zu d. Der Gewinn wird festgestellt und mit dem Verlustvortrag verrechnet 86.402,23 €

Das Innere Darlehen der Gemeinde beträgt unverändert 900.000 € Das Stammkapital beträgt unverändert 1.050.000 €

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________39

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4. Das Gesamtergebnis der Jahresrechnung 2018 wird wie folgt festgestellt:

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

für das Haushaltsjahr 2018

- in € -

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt

1. Soll-Einnahmen 13.250.042,70 2.989.801,26 16.239.843,962. Neue Haushaltseinnahmereste - 0,00 0,003. Zwischensumme 13.250.042,70 2.989.801,26 16.239.843,964. ./. Haushaltseinnahmereste VJ - 30.000,00 30.000,005. Bereinigte Soll-Einnahmen 13.250.042,70 2.959.801,26 16.209.843,96

6. Soll-Ausgaben 13.831.342,70 4.011.801,26 17.843.143,967. Neue Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,008. Zwischensumme 13.831.342,70 4.011.801,26 17.843.143,969. ./. Haushaltsausgabereste VJ 581.300,00 1.052.000,00 1.633.300,00

10. Bereinigte Soll-Ausgaben 13.250.042,70 2.959.801,26 16.209.843,9611. Differenz 5./.10 (Fehlbetrag) 0,00 0,00 0,00 5. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt

2.206.642 €. 6. Die Kreditverpflichtungen lagen zum 01.01.2018 bei 1.180.554,13 €. Eine Tilgung in Hö-

he von 138.892 € wurde vorgenommen; der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2018 ins-gesamt 1.041.662,13 €

7. Zum 01.01.2018 betrug die allgemeine Rücklage 2.281.517,92 €, zum 31.12.2018 be-

trägt sie 4.054.100,21 €.

8. Die Vermögensrechnung wird mit einer Bilanzsumme von 34.412.918,11€ festgestellt. 9. Die Jahresrechnung weist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Stan-

des des Vermögens bzw. der Schulden nach und lässt erkennen inwieweit der Haus-haltsplan eingehalten wurde.

Öhningen, den Schmid Leibing Bürgermeister Fachbeamter für das Finanzwesen

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 40

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4 Anlagen

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 41

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4.1 Haushaltsrechnung – Sachbuch Verwaltungshaushalt

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 42

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4000

Allgemeine VerwaltungGemeindeorgane

HHST.

U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -vermischte Einnahmen

.1690 -17.318,41252.000,000,00234.681,59234.681,590,00Verwaltungskostenbeitrag

Einn.0,00

-17.318,410,00

252.000,000,00234.681,590,00 234.681,59

A u s g a b e n

.4000 -180,0015.000,000,0014.820,0014.820,000,00Sitzungsentschädigungen

.4010 -1,6016.000,000,0015.998,4015.998,400,00Ortsvorsteher

.4100 -160,00107.000,000,00106.840,00106.840,000,00Beamtenbezüge

.4300 -8.646,1444.000,000,0035.353,8635.353,860,00Versorgungsaufwand Beamte

.4301 3.293,5437.000,000,0040.293,5440.293,540,00Versorgungsaufwand Pensionäre

.4400 0,000,000,000,000,00 - - - -Sozialversicherung

.4440 328,523.000,000,003.328,523.328,520,00Sozialversicherung

.5200 448,680,000,00448,68448,680,00Unterhaltung der Einrichtung

.5620 0,000,000,000,000,00 - - - -Lehrgangskosten

.5820 -8.000,008.000,000,000,000,000,00Pflege von Gemeinde-Partnerschaften

.6400 -89,201.000,000,00910,80910,800,00Versicherungen

.6500 -867,591.000,000,00132,41132,410,00Geschäftsbedarf

.6540 -3.320,005.000,000,001.680,001.680,000,00Reisekosten

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 43

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4000

Allgemeine VerwaltungGemeindeorgane

HHST.

U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.6550 0,000,000,000,000,00 - - - -Gerichtskosten

.6600 -3.000,003.000,000,000,000,000,00Verfügungsmittel

.6680 1.445,3612.000,001.476,4911.968,8713.445,360,00Vermischte Ausgaben

.6790 0,000,000,000,000,00 - - - -Verwaltungskosten Partnerschaften

.6791 2.253,030,000,002.253,032.253,030,00Aufwand des Bauhofs

.7040 1.430,000,000,001.430,001.430,000,00Zuschüsse an Vereine

UAB0000

Ausg.

+/-0,00

-24.264,539.199,13

252.000,000,00

1.476,49235.458,110,00 236.934,60

0,006.946,12

-9.199,130,000,00-1.476,490,00 -776,52-2.253,01

AB00

+/-

Einn.0,000,00

0,00 252.000,000,00234.681,59234.681,59

Ausg.0,00 9.199,13

252.000,001.476,49235.458,110,00 236.934,60

0,00 -2.253,010,00

-1.476,49-776,52 0,000,00

6.946,12-9.199,13

-17.318,41

-24.264,530,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 44

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4002

Allgemeine VerwaltungHauptverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1000 7.382,7040.000,00300,0047.082,7047.382,700,00Verwaltungsgebühren

.1400 972,001.000,00448,001.524,001.972,000,00Mieten Bürgersaal

.1500 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Vermischte Einnahmen

.1690 20.404,37739.000,000,00759.404,37759.404,370,00Verwaltungskostenbeitrag

.2760 0,000,000,000,000,00 - - - -Auflösung von Bauzuschüssen

.2770 -261,0019.000,000,0018.739,0018.739,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

-1.261,0028.759,07

800.000,00748,00826.750,070,00 827.498,07

A u s g a b e n

.4100 -3.205,71149.000,000,00145.794,29145.794,290,00Beamtenbezüge

.4140 -6.963,55143.000,000,00136.036,45136.036,450,00Entgelt Beschäftigte

.4160 -2.003,976.000,000,003.996,033.996,030,00Sonstige Personalkosten

.4300 -2.423,6866.000,000,0063.576,3263.576,320,00Versorgungsaufwand Beamte

.4301 -6.749,1437.000,000,0030.250,8630.250,860,00Versorgungsaufwand Pensionäre

.4340 -126,5914.000,000,0013.873,4113.873,410,00Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 -3.467,8932.000,000,0028.532,1128.532,110,00Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 5.146,3310.000,000,0015.146,3315.146,330,00Unterhaltung der Grundstücke

.5200 -3.498,9010.000,000,006.501,106.501,100,00Inventarunterhaltung

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4002

Allgemeine VerwaltungHauptverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.5400 -431,8025.000,001.101,8823.466,3224.568,200,00Bewirtschaftung der Grundstücke

.5620 -1.583,502.000,000,00416,50416,500,00Lehrgangskosten

.5750 2.622,053.000,000,005.622,055.622,050,00Betriebsaufwand

.5751 -1.445,4611.000,000,009.554,549.554,540,00Stromkosten

.5752 -1.579,4210.000,000,008.420,588.420,580,00Heizungskosten

.6400 -28,1423.000,000,0022.971,8622.971,860,00Allgemeine Versicherungen

.6500 3.742,9634.000,001.812,6435.930,3237.742,960,00Geschäftsbedarf

.6501 4.170,2016.000,000,0020.170,2020.170,200,00Ausweise, Pässe

.6510 -445,846.000,000,005.554,165.554,160,00Portokosten

.6520 -1.462,717.000,000,005.537,295.537,290,00Telefongebühren

.6540 832,012.000,000,002.832,012.832,010,00Reisekosten

.6550 5.185,031.000,000,006.185,036.185,030,00Gerichtskosten

.6590 477,088.000,00564,007.913,088.477,080,00Sonstige Verwaltungskosten

.6610 375,402.000,000,002.375,402.375,400,00Mitgliedsbeiträge an Verbände

.6630 -1.052,455.000,000,003.947,553.947,550,00Interne Veranstaltungen

.6680 2.440,663.000,000,005.440,665.440,660,00Vermischte Ausgaben

.6790 0,000,000,000,000,00 - - - -Verwaltungskostenbeitrag

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4002

Allgemeine VerwaltungHauptverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.6791 -805,324.000,000,003.194,683.194,680,00Aufwand des Bauhofs

.6800 11.468,4470.000,000,0081.468,4481.468,440,00Abschreibungen

.6850 413,0060.000,000,0060.413,0060.413,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB0200

Ausg.

+/-0,00

-37.274,0736.873,16

759.000,000,00

3.478,52755.120,570,00 758.599,09

0,0036.013,07-8.114,090,00

41.000,00-2.730,520,00 71.629,5068.898,98

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 47

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4002

Allgemeine VerwaltungHauptverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit - Amtsblatt

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.6530 -140,163.000,00155,612.704,232.859,840,00Amtsblatt

.6790 -4.706,6040.000,000,0035.293,4035.293,400,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB0240

Ausg.

+/-0,00

-4.846,760,00

43.000,000,00

155,6137.997,630,00 38.153,24

0,004.846,76

0,000,00-43.000,00-155,610,00 -37.997,63-38.153,24

AB02

+/-

Einn.0,000,00

0,00 800.000,00748,00826.750,07827.498,07

Ausg.0,00 36.873,16

802.000,003.634,13793.118,200,00 796.752,33

0,00 30.745,740,00

-2.886,1333.631,87 -2.000,000,00

40.859,83-8.114,09

-1.261,00

-42.120,8328.759,07

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 48

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4003

Allgemeine VerwaltungFinanzverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1690 -27.029,11289.000,000,00261.970,89261.970,890,00Verwaltungskostenbeitrag

.2610 -217,680,000,0027,32-217,68245,00Mahngebühren

.2611 1.676,440,000,001.676,441.676,440,00Stundungszinsen,Säumniszuschläge

Einn.0,00

-27.246,791.676,44

289.000,000,00263.674,65245,00 263.429,65

A u s g a b e n

.6500 -23,101.000,000,00976,90976,900,00Geschäftsbedarf

.6790 0,000,000,000,000,00 - - - -Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.7130 -27.006,00288.000,00-30.006,00315.076,00260.994,0024.076,00Zuweisung an Verwaltungsverband

UAB0300

Ausg.

+/-0,00

-27.029,100,00

289.000,000,00

-30.006,00316.052,9024.076,00 261.970,90

0,00-217,69

1.676,440,000,0030.006,00-23.831,00 -52.378,251.458,75

AB03

+/-

Einn.0,000,00

245,00 289.000,000,00263.674,65263.429,65

Ausg.0,00 0,00

289.000,00-30.006,00316.052,9024.076,00 261.970,90

-23.831,00 1.458,750,00

30.006,00-52.378,25 0,000,00

-217,691.676,44

-27.246,79

-27.029,101.676,44

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 49

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4005

Allgemeine VerwaltungBesondere Diensstellen der allgem.Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0500 Standesamt

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1000 821,903.000,00240,003.581,903.821,900,00Standesamtsgebühren

Einn.0,00

0,00821,90

3.000,00240,003.581,900,00 3.821,90

A u s g a b e n

.5200 -207,354.000,00753,233.039,423.792,650,00Inventarunterhaltung

.5620 -14,901.000,000,00985,10985,100,00Lehrgangskosten

.6500 -1.036,182.000,0079,80884,02963,820,00Geschäftsbedarf

.6790 2.997,2271.000,000,0073.997,2273.997,220,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 0,000,000,000,000,00 - - - -Abschreibungen

.6850 0,000,000,000,000,00 - - - -Verzinsung des Anlagekapitals

UAB0500

Ausg.

+/-0,00

-1.258,432.997,22

78.000,000,00

833,0378.905,760,00 79.738,79

0,001.258,43

-2.175,320,00-75.000,00-593,030,00 -75.323,86-75.916,89

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 50

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4005

Allgemeine VerwaltungBesondere Diensstellen der allgem.Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0510 Statistik

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6680 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Ausgaben

UAB0510

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 51

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4005

Allgemeine VerwaltungBesondere Diensstellen der allgem.Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0520 Wahlen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1600 1.395,320,000,001.395,321.395,320,00Wahlkostenerstattung vom Bund

.1610 0,000,000,000,000,00 - - - -Wahlkostenerstattung vom Land

Einn.0,00

0,001.395,32

0,000,001.395,320,00 1.395,32

A u s g a b e n

.5200 480,000,000,00480,00480,000,00Unterhaltung der Einrichtung/Software

.6580 0,000,000,000,000,00 - - - -Wahlkosten Bundestagswahl

.6581 0,000,000,000,000,00 - - - -Bürgermeisterwahl

.6582 215,830,000,00215,83215,830,00Kommunalwahl

.6583 0,000,000,000,000,00 - - - -Europawahl

.6584 0,000,000,000,000,00 - - - -Landtagswahl

.6585 0,000,000,000,000,00 - - - -Volksabstimmungen

.6790 -8.699,6418.000,000,009.300,369.300,360,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB0520

Ausg.

+/-0,00

-8.699,64695,83

18.000,000,00

0,009.996,190,00 9.996,19

0,008.699,64699,490,00

-18.000,000,000,00 -8.600,87-8.600,87

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 52

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4005

Allgemeine VerwaltungBesondere Diensstellen der allgem.Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0520 Wahlen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

AB05

+/-

Einn.0,000,00

0,00 3.000,00240,004.977,225.217,22

Ausg.0,00 3.693,05

96.000,00833,0388.901,950,00 89.734,98

0,00 -84.517,760,00

-593,03-83.924,73 -93.000,000,00

9.958,07-1.475,83

0,00

-9.958,072.217,22

EP +/-

Einn.

0

0,00 32.652,730,00245,00 1.344.000,00988,001.330.083,531.330.826,53

Ausg.0,00 49.765,34

1.439.000,000,00

-24.062,351.433.531,1624.076,00 1.385.392,81

-23.831,00 -54.566,280,00

25.050,35-103.447,63 -95.000,000,00

57.546,33-17.112,61

-45.826,20

-103.372,53

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 53

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4111

Öffentliche Sicherheit und OrdnungÖffentliche Ordnung

HHST.

U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 105,000,000,00105,00105,000,00Vermischte Einnahmen

.2600 9.405,000,0065,0010.000,009.405,00660,00Bußgelder

Einn.0,00

0,009.510,00

0,0065,0010.105,00660,00 9.510,00

A u s g a b e n

.6500 0,000,000,000,000,00 - - - -Geschäftsbedarf

.6680 568,351.000,000,001.568,351.568,350,00Vermischte Ausgaben

.6790 4.960,5621.000,000,0025.960,5625.960,560,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 -860,002.000,000,001.140,001.140,000,00Abschreibungen

.6850 -909,001.000,000,0091,0091,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.7040 193,602.000,000,002.193,602.193,600,00Zuschüsse

UAB1100

Ausg.

+/-0,00

-1.769,005.722,51

27.000,000,00

0,0030.953,510,00 30.953,51

0,001.769,003.787,490,00

-27.000,0065,00660,00 -20.848,51-21.443,51

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 54

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4111

Öffentliche Sicherheit und OrdnungÖffentliche Ordnung

HHST.

U-Abschnitt 1170 Grundbucheinsichtsstelle

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1000 -340,361.000,000,00659,64659,640,00Gebühren

Einn.0,00

-340,360,00

1.000,000,00659,640,00 659,64

A u s g a b e n

.6500 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Geschäftsbedarf

.6790 7.541,977.000,000,0014.541,9714.541,970,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB1170

Ausg.

+/-0,00

-1.000,007.541,97

8.000,000,00

0,0014.541,970,00 14.541,97

0,00659,64

-7.541,970,00-7.000,000,000,00 -13.882,33-13.882,33

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 55

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4111

Öffentliche Sicherheit und OrdnungÖffentliche Ordnung

HHST.

U-Abschnitt 1180 Verkehrsrecht

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1000 0,000,000,000,000,00 - - - -Gebühren

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6790 -304,0514.000,000,0013.695,9513.695,950,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB1180

Ausg.

+/-0,00

-304,050,00

14.000,000,00

0,0013.695,950,00 13.695,95

0,00304,050,000,00

-14.000,000,000,00 -13.695,95-13.695,95

AB11

+/-

Einn.0,000,00

660,00 1.000,0065,0010.764,6410.169,64

Ausg.0,00 13.264,48

49.000,000,0059.191,430,00 59.191,43

660,00 -49.021,790,00

65,00-48.426,79 -48.000,000,00

2.732,69-3.754,48

-340,36

-3.073,059.510,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 56

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4113

Öffentliche Sicherheit und OrdnungFeuerschutz

HHST.

U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 -134,371.000,00139,10726,53865,630,00Vermischte Einnahmen

.1710 1.420,0010.000,000,0011.420,0011.420,000,00Zuweisungen vom Land

.2760 0,000,000,000,000,00 - - - -Auflösung von Bauzuschüssen

.2770 35,002.000,000,002.035,002.035,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

-134,371.455,00

13.000,00139,1014.181,530,00 14.320,63

A u s g a b e n

.4001 -112,003.000,00144,002.744,002.888,000,00Ehrenamtliche Entschädigungen

.4160 0,000,000,000,000,00 - - - -Personalausgaben

.5000 -2.565,933.000,000,00434,07434,070,00Gebäudeunterhaltung

.5100 -1.795,8410.000,000,008.204,168.204,160,00Unterhaltung der Anlagen

.5200 6.863,0415.000,00129,7121.733,3321.863,040,00Inventarunterhaltung

.5400 -1.764,043.000,000,001.235,961.235,960,00Gebäudebewirtschaftung

.5500 5.795,8210.000,00752,4815.043,3415.795,820,00Fahrzeugkosten

.5620 -690,437.000,00105,006.204,576.309,570,00Lehrgangskosten

.5750 7.928,2510.000,0039,0917.889,1617.928,250,00Betriebsaufwand

.5751 1.157,359.000,000,0010.157,3510.157,350,00Stromkosten

.5752 -5.000,005.000,000,000,000,000,00Heizungskosten

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 57

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4113

Öffentliche Sicherheit und OrdnungFeuerschutz

HHST.

U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.6400 -10,779.000,000,008.989,238.989,230,00Versicherungen

.6500 291,771.000,00749,70542,071.291,770,00Geschäftsbedarf

.6610 113,401.000,000,001.113,401.113,400,00Mitgliedsbeiträge

.6680 967,673.000,000,003.967,673.967,670,00Vermischte Ausgaben

.6790 344,4519.000,000,0019.344,4519.344,450,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 12.900,040,000,0012.900,0412.900,040,00Aufwand des Bauhofs

.6800 1.189,2656.000,000,0057.189,2657.189,260,00Abschreibungen

.6850 179,0044.000,000,0044.179,0044.179,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.7040 440,000,000,00440,00440,000,00Zuschüsse an Feuerwehrkassen

UAB1300

Ausg.

+/-0,00

-11.939,0138.170,05

208.000,000,00

1.919,98232.311,060,00 234.231,04

0,0011.804,64

-36.715,050,00-195.000,00-1.780,880,00 -218.129,53-219.910,41

AB13

+/-

Einn.0,000,00

0,00 13.000,00139,1014.181,5314.320,63

Ausg.0,00 38.170,05

208.000,001.919,98232.311,060,00 234.231,04

0,00 -219.910,410,00

-1.780,88-218.129,53 -195.000,000,00

11.804,64-36.715,05

-134,37

-11.939,011.455,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 58

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4113

Öffentliche Sicherheit und OrdnungFeuerschutz

HHST.

U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

EP +/-

Einn.

1

0,00 10.965,000,00660,00 14.000,00204,1024.946,1724.490,27

Ausg.0,00 51.434,53

257.000,000,00

1.919,98291.502,490,00 293.422,47

660,00 -268.932,200,00

-1.715,88-266.556,32 -243.000,000,00

14.537,33-40.469,53

-474,73

-15.012,06

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 59

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4221

SchulenGrund- und Hauptschulen

HHST.

U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1100 -6.330,0018.000,00235,0011.435,0011.670,000,00Betreuungsgebühren

.1150 -960,005.000,0080,003.960,004.040,000,00Nachmittagsbetreuung

.1500 -1.669,002.000,00240,50531,00331,00440,50Vermischte Einnahmen

.1510 1.372,008.000,002.471,006.939,009.372,0038,00Kostenersatz Mittagstisch

.1610 -1.470,105.000,00200,003.329,903.529,900,00Zuweisungen vom Land

.1620 3.159,105.000,000,008.159,108.159,100,00Beförderungskosten vom Kreis

.1621 0,000,000,000,000,00 - - - -Beförderungskosten Schüler GHS Öhningen

.1710 0,000,000,000,000,00 - - - -Sachkostenbeitrag vom Land

.1711 -5.275,0011.000,000,005.725,005.725,000,00Zuschuss verlässliche Grundschule

.2760 0,000,000,000,000,00 - - - -Auflösung von Bauzuschüssen

.2770 -189,003.000,000,002.811,002.811,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

-15.893,104.531,10

57.000,003.226,5042.890,00478,50 45.638,00

A u s g a b e n

.4010 -176,984.000,0084,003.739,023.823,020,00Aufwandsentschädigung Jugendbegleiter

.4140 8.400,2278.000,000,0086.400,2286.400,220,00Entgelt Beschäftigte

.4160 -3.444,0322.000,000,0018.555,9718.555,970,00Sonstige Personalausgaben

.4340 1.064,049.000,000,0010.064,0410.064,040,00Versorgungsaufwand Beschäftigte

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 60

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4221

SchulenGrund- und Hauptschulen

HHST.

U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.4440 -886,6122.000,000,0021.113,3921.113,390,00Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 4.193,8410.000,00387,1113.806,7314.193,840,00Gebäudeunterhaltung

.5100 -2.964,643.000,000,0035,3635,360,00Unterhaltung der Anlagen

.5200 -2.413,195.000,0060,002.526,812.586,810,00Inventarunterhaltung Schulbudget

.5201 -3.000,003.000,000,000,000,000,00Inventarunterhaltung

.5400 519,3135.000,001.513,3034.006,0135.519,310,00Gebäudebewirtschaftung

.5620 -957,001.000,000,0043,0043,000,00Fortbildung

.5750 1.317,578.000,00674,108.643,479.317,570,00Mittagstisch

.5751 -6.611,5514.000,000,007.388,457.388,450,00Stromkosten

.5752 -6.713,5030.000,000,0023.286,5023.286,500,00Heizungskosten

.5910 -1.495,9612.000,00186,1410.317,9010.504,040,00Lehr- und Lernmittel

.6300 -1.644,5010.000,001.209,507.146,008.355,500,00Beförderungskosten

.6390 0,000,000,000,000,00 - - - -Schülerbeförderung

.6400 2.684,0917.000,000,0019.684,0919.684,090,00Allgemeine Versicherungen

.6500 -1.116,988.000,0051,166.831,866.883,020,00Geschäftsbedarf Schulbudget

.6520 -804,952.000,000,001.195,051.195,050,00Post- und Telefongebühren

.6540 470,001.000,000,001.470,001.470,000,00Reisekosten

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 61

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4221

SchulenGrund- und Hauptschulen

HHST.

U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.6560 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Eingliederungshilfe

.6680 -539,521.000,000,00460,48460,480,00Vermischte Ausgaben Schulbudget

.6681 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Ausgaben

.6790 -2.998,6733.000,000,0030.001,3330.001,330,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 541,882.000,000,002.541,882.541,880,00Aufwand des Bauhofs

.6800 6.057,1675.000,000,0081.057,1681.057,160,00Abschreibungen

.6850 7.437,0058.000,000,0065.437,0065.437,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.7120 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuweisung an Gemeinden

UAB2150

Ausg.

+/-0,00

-36.768,0832.685,11

464.000,000,00

4.165,31455.751,720,00 459.917,03

0,0020.874,98

-28.154,010,00-407.000,00-938,81478,50 -412.861,72-414.279,03

AB21

+/-

Einn.0,000,00

478,50 57.000,003.226,5042.890,0045.638,00

Ausg.0,00 32.685,11

464.000,004.165,31455.751,720,00 459.917,03

478,50 -414.279,030,00

-938,81-412.861,72 -407.000,000,00

20.874,98-28.154,01

-15.893,10

-36.768,084.531,10

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 62

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4223

SchulenGymnasien

HHST.

U-Abschnitt 2300 Gymnasien

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.6790 -675,911.000,000,00324,09324,090,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.7040 1.937,000,000,001.937,001.937,000,00Zuweisungen

UAB2300

Ausg.

+/-0,00

-675,911.937,00

1.000,000,00

0,002.261,090,00 2.261,09

0,00675,91

-1.937,000,00-1.000,000,000,00 -2.261,09-2.261,09

AB23

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 1.937,00

1.000,000,002.261,090,00 2.261,09

0,00 -2.261,090,00

0,00-2.261,09 -1.000,000,00

675,91-1.937,00

- - - -

-675,91

EP +/-

Einn.

2

0,00 4.531,100,00478,50 57.000,003.226,5042.890,0045.638,00

Ausg.0,00 34.622,11

465.000,000,00

4.165,31458.012,810,00 462.178,12

478,50 -416.540,120,00

-938,81-415.122,81 -408.000,000,00

21.550,89-30.091,01

-15.893,10

-37.443,99

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 63

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4332

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeMuseen,Sammlungen,Ausstellungen

HHST.

U-Abschnitt 3210 Museum

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.4140 0,000,000,000,000,00 - - - -Angestelltenvergütungen

.5000 985,571.000,000,001.985,571.985,570,00Unterhaltung der Gebäude

.6400 -735,881.000,000,00264,12264,120,00Versicherungen

.6680 -815,101.000,000,00184,90184,900,00Vermischte Ausgaben

.6790 -3.794,385.000,000,001.205,621.205,620,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -306,761.000,000,00693,24693,240,00Aufwand des Bauhofs

.6800 -449,003.000,000,002.551,002.551,000,00Abschreibungen

.6850 -375,003.000,000,002.625,002.625,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB3210

Ausg.

+/-0,00

-6.476,12985,57

15.000,000,00

0,009.509,450,00 9.509,45

0,006.476,12-985,570,00

-15.000,000,000,00 -9.509,45-9.509,45

AB32

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 985,57

15.000,000,009.509,450,00 9.509,45

0,00 -9.509,450,00

0,00-9.509,45 -15.000,000,00

6.476,12-985,57

- - - -

-6.476,12

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 64

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4333

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeTheater, Konzerte, Musikpflege

HHST.

U-Abschnitt 3320 Musikpflege, Probelokale

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Einnahmen

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5000 -584,451.000,000,00415,55415,550,00Gebäudeunterhaltung

.5400 444,782.000,000,002.444,782.444,780,00Gebäudebewirtschaftung

.5751 -189,713.000,000,002.810,292.810,290,00Stromkosten

.5752 1.727,000,000,001.727,001.727,000,00Heizungskosten

.6680 12.051,260,000,0012.051,2612.051,260,00Vermischte Ausgaben, Hörimusiktage

.6790 -2.468,4622.000,000,0019.531,5419.531,540,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 5.083,760,000,005.083,765.083,760,00Aufwand des Bauhofs

.6800 -299,0013.000,000,0012.701,0012.701,000,00Abschreibungen

.6850 -383,0010.000,000,009.617,009.617,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.7040 -5.182,9914.000,000,008.817,018.817,010,00Zuschüsse an Vereine

.7130 40.000,000,0080.000,0040.000,0040.000,00 - - - -Umlage an Verwaltungsverband

UAB3320

Ausg.

+/-0,00

-9.107,6119.306,80

105.000,000,00

0,00155.199,1940.000,00 115.199,19

0,009.107,61

-19.306,800,00-105.000,000,00-40.000,00 -155.199,19-115.199,19

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 65

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4333

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeTheater, Konzerte, Musikpflege

HHST.

U-Abschnitt 3320 Musikpflege, Probelokale

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

AB33

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 19.306,80

105.000,000,00155.199,1940.000,00 115.199,19

-40.000,00 -115.199,190,00

0,00-155.199,19 -105.000,000,00

9.107,61-19.306,80

- - - -

-9.107,61

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 66

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4334

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege (bisher Abschnitt 36)

HHST.

U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Einnahmen

.2770 -201,001.000,000,00799,00799,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

-201,000,00

1.000,000,00799,000,00 799,00

A u s g a b e n

.4140 0,000,000,000,000,00 - - - -Angestelltenvergütungen

.5100 6.410,261.000,000,007.410,267.410,260,00Unterhaltung der Anlagen

.5751 0,000,000,000,000,00 - - - -Stromkosten

.6680 -1.061,655.000,000,003.938,353.938,350,00Vermischte Ausgaben

.6683 1.695,862.000,000,003.695,863.695,860,00Dorffest

.6790 804,679.000,000,009.804,679.804,670,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -19.785,6829.000,000,009.214,329.214,320,00Aufwand des Bauhofs

.6800 -170,008.000,000,007.830,007.830,000,00Abschreibungen

.6850 92,006.000,000,006.092,006.092,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.7040 -1.270,002.000,000,00730,00730,000,00Zuschüsse

UAB3400

Ausg.

+/-0,00

-22.287,339.002,79

62.000,000,00

0,0048.715,460,00 48.715,46

0,0022.086,33-9.002,790,00

-61.000,000,000,00 -47.916,46-47.916,46

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 67

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4334

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege (bisher Abschnitt 36)

HHST.

U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

AB34

+/-

Einn.0,000,00

0,00 1.000,000,00799,00799,00

Ausg.0,00 9.002,79

62.000,000,0048.715,460,00 48.715,46

0,00 -47.916,460,00

0,00-47.916,46 -61.000,000,00

22.086,33-9.002,79

-201,00

-22.287,330,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 68

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4335

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVolksbildung

HHST.

U-Abschnitt 3500 Volkshochschulen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Einnahmen

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6790 -1.764,332.000,000,00235,67235,670,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -3.000,003.000,000,000,000,000,00Aufwand des Bauhofs

UAB3500

Ausg.

+/-0,00

-4.764,330,00

5.000,000,00

0,00235,670,00 235,67

0,004.764,33

0,000,00-5.000,000,000,00 -235,67-235,67

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 69

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4335

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVolksbildung

HHST.

U-Abschnitt 3520 Gemeindebücherei

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.6790 315,440,000,00315,44315,440,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB3520

Ausg.

+/-0,00

0,00315,44

0,000,00

0,00315,440,00 315,44

0,000,00

-315,440,000,000,000,00 -315,44-315,44

AB35

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 315,44

5.000,000,00551,110,00 551,11

0,00 -551,110,00

0,00-551,11 -5.000,000,00

4.764,33-315,44

- - - -

-4.764,33

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 70

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4336

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeNaturschutz, Denkmalschutz und -pflege

HHST.

U-Abschnitt 3601 Naturschutz

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.5100 -1.313,758.000,000,006.686,256.686,250,00Unterhaltung der Anlagen

.5770 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufstellung von Landschaftsschutzgebiet

.6790 -6.015,1418.000,000,0011.984,8611.984,860,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -4.440,216.000,000,001.559,791.559,790,00Aufwand des Bauhofs

.7040 -502,001.000,000,00498,00498,000,00Zuschüsse an Dritte

UAB3601

Ausg.

+/-0,00

-12.271,100,00

33.000,000,00

0,0020.728,900,00 20.728,90

0,0012.271,10

0,000,00-33.000,000,000,00 -20.728,90-20.728,90

AB36

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

33.000,000,0020.728,900,00 20.728,90

0,00 -20.728,900,00

0,00-20.728,90 -33.000,000,00

12.271,100,00

- - - -

-12.271,10

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 71

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4337

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeKirchen

HHST.

U-Abschnitt 3700 Kirchen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.6680 -1.145,002.000,000,00855,00855,000,00Vermischte Ausgaben

.6790 -813,853.000,000,002.186,152.186,150,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 -696,001.000,000,00304,00304,000,00Abschreibungen

.6850 -622,001.000,000,00378,00378,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.7040 -470,001.000,000,00530,00530,000,00Zuschüsse an Kirchenchöre

UAB3700

Ausg.

+/-0,00

-3.746,850,00

8.000,000,00

0,004.253,150,00 4.253,15

0,003.746,85

0,000,00-8.000,000,000,00 -4.253,15-4.253,15

AB37

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

8.000,000,004.253,150,00 4.253,15

0,00 -4.253,150,00

0,00-4.253,15 -8.000,000,00

3.746,850,00

- - - -

-3.746,85

EP +/-

Einn.

3

0,00 0,000,000,00 1.000,000,00799,00799,00

Ausg.0,00 29.610,60

228.000,000,00

0,00238.957,2640.000,00 198.957,26

-40.000,00 -198.158,260,00

0,00-238.158,26 -227.000,000,00

58.452,34-29.610,60

-201,00

-58.653,34

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 72

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4440

Soziale SicherungSoziale Sicherung

HHST.

U-Abschnitt 4000 Soziale Sicherung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.6790 -7.044,9628.000,000,0020.955,0420.955,040,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB4000

Ausg.

+/-0,00

-7.044,960,00

28.000,000,00

0,0020.955,040,00 20.955,04

0,007.044,96

0,000,00-28.000,000,000,00 -20.955,04-20.955,04

AB40

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

28.000,000,0020.955,040,00 20.955,04

0,00 -20.955,040,00

0,00-20.955,04 -28.000,000,00

7.044,960,00

- - - -

-7.044,96

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 73

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4442

Soziale SicherungAsylbewerber

HHST.

U-Abschnitt 4200 Flüchtlingsunterbringung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1400 0,001.495,960,000,001.495,96 - - - -FÜR BUCHUNG GESPERRT Mieten

UAB4200

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,001.495,961.495,96 0,000,00

- - - -

AB42

+/-

Einn.0,000,00

1.495,96 0,001.495,960,000,00

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

1.495,96 0,000,00

1.495,960,00 0,000,00

0,000,00

- - - -

- - - -

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 74

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4443

Soziale SicherungEinricht. der Sozialhilfe u. Kriegsopferfürsorge

HHST.

U-Abschnitt 4310 Soziale Einrichtungen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.6680 -1.376,077.000,000,005.623,935.623,930,00Seniorennachmittage

.6790 8.738,173.000,000,0011.738,1711.738,170,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Aufwand des Bauhofes

.7040 -440,003.000,000,002.560,002.560,000,00Zuweisungen

UAB4310

Ausg.

+/-0,00

-2.816,078.738,17

14.000,000,00

0,0019.922,100,00 19.922,10

0,002.816,07

-8.738,170,00-14.000,000,000,00 -19.922,10-19.922,10

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 75

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4443

Soziale SicherungEinricht. der Sozialhilfe u. Kriegsopferfürsorge

HHST.

U-Abschnitt 4360 Unterkünfte für Asylbewerber

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1400 -34.988,2390.000,0028.567,9355.048,8455.011,7728.605,00Mieten

.1500 -10.000,0010.000,000,000,000,000,00Vermischte Einnahmen

Einn.0,00

-44.988,230,00

100.000,0028.567,9355.048,8428.605,00 55.011,77

A u s g a b e n

.5300 -568,3530.000,000,0029.431,6529.431,650,00Mieten

.5400 -17.196,1530.000,000,0012.803,8512.803,850,00Gebäudebewirtschaftung

.5751 -11.299,2310.000,000,00-1.299,23-1.299,230,00Stromkosten

.5752 -15.806,2820.000,000,004.193,724.193,720,00Heizungskosten

.6680 -4.373,8410.000,000,005.626,165.626,160,00Vermischte Ausgaben

.6790 -31.497,4443.000,000,0011.502,5611.502,560,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -4.515,897.000,000,002.484,112.484,110,00Aufwand des Bauhofs

UAB4360

Ausg.

+/-0,00

-85.257,180,00

150.000,000,00

0,0064.742,820,00 64.742,82

0,0040.268,95

0,000,00-50.000,0028.567,9328.605,00 -9.693,98-9.731,05

AB43

+/-

Einn.0,000,00

28.605,00 100.000,0028.567,9355.048,8455.011,77

Ausg.0,00 8.738,17

164.000,000,0084.664,920,00 84.664,92

28.605,00 -29.653,150,00

28.567,93-29.616,08 -64.000,000,00

43.085,02-8.738,17

-44.988,23

-88.073,250,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 76

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4446

Soziale SicherungEinrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4640 Kindergarten kirchliche und freie Träger

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1710 9.639,8647.000,000,0056.639,8656.639,860,00Zuweisungen vom Land

Einn.0,00

0,009.639,86

47.000,000,0056.639,860,00 56.639,86

A u s g a b e n

.5000 -1.217,872.000,000,00782,13782,130,00Gebäudeunterhaltung

.5100 -283,221.000,000,00716,78716,780,00Unterhaltung der Anlagen

.5200 0,000,000,000,000,00 - - - -Inventarunterhaltung

.5400 2.626,665.000,000,007.626,667.626,660,00Gebäudebewirtschaftung

.5751 5.550,848.000,000,0013.550,8413.550,840,00Stromkosten

.6400 0,000,000,000,000,00 - - - -Versicherungen

.6500 0,000,000,000,000,00 - - - -Geschäftsbedarf

.6790 -2.114,6514.000,000,0011.885,3511.885,350,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 924,320,000,00924,32924,320,00Aufwand des Bauhofs

.7040 -4.093,45220.000,000,00215.906,55215.906,550,00Zuweisungen an andere Träger

UAB4640

Ausg.

+/-0,00

-7.709,199.101,82

250.000,000,00

0,00251.392,630,00 251.392,63

0,007.709,19538,040,00

-203.000,000,000,00 -194.752,77-194.752,77

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 77

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4446

Soziale SicherungEinrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 3.176,160,000,003.176,163.176,160,00Interkommunaler Kostenausgleich

Einn.0,00

0,003.176,16

0,000,003.176,160,00 3.176,16

A u s g a b e n

.6721 -5.216,7010.000,000,004.783,304.783,300,00Interkommunaler Kostenausgleich

.6790 9.816,623.000,000,0012.816,6212.816,620,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB4641

Ausg.

+/-0,00

-5.216,709.816,62

13.000,000,00

0,0017.599,920,00 17.599,92

0,005.216,70

-6.640,460,00-13.000,000,000,00 -14.423,76-14.423,76

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 78

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4446

Soziale SicherungEinrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4642 Kindergarten

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1100 0,000,000,000,000,00 - - - -FÜR BUCHUNG GESPERRT - Kindergartengebüh

.1110 4.863,7585.000,001.757,1891.671,7089.863,753.565,13Elternbeiträge Kinderbetreuung Ü3

.1120 7.587,0040.000,001.362,0047.001,0047.587,00776,00Elternbeiträge Kinderbetreuung U3

.1500 -496,005.000,000,004.504,004.504,000,00Vermischte Einnahmen

.1510 6.063,506.000,001.607,5010.456,0012.063,500,00Kostenersatz Mittagstisch

.1710 90.432,14216.000,000,00306.432,14306.432,140,00Zuweisungen vom Land

.2770 -47,007.000,000,006.953,006.953,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

-543,00108.946,39

359.000,004.726,68467.017,844.341,13 467.403,39

A u s g a b e n

.4140 66.216,47485.000,000,00551.216,47551.216,470,00Entgelt Beschäftigte

.4160 143,016.000,000,006.143,016.143,010,00Sonstige Personalausgaben

.4340 12.648,5141.000,000,0053.648,5153.648,510,00Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 15.776,2295.000,000,00110.776,22110.776,220,00Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 -36,357.000,000,006.963,656.963,650,00Gebäudeunterhaltung

.5100 -1.869,392.000,000,00130,61130,610,00Unterhaltung der Anlagen

.5200 6.146,825.000,000,0011.146,8211.146,820,00Inventarunterhaltung

.5400 1.355,285.000,0093,186.262,106.355,280,00Gebäudebewirtschaftung

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 79

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4446

Soziale SicherungEinrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4642 Kindergarten

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.5620 1.186,401.000,00250,001.936,402.186,400,00Lehrgangskosten

.5750 4.316,1411.000,00823,2214.492,9215.316,140,00Mittagstisch

.5751 -5.609,047.000,000,001.390,961.390,960,00Stromkosten

.5752 -3.000,003.000,000,000,000,000,00Heizungskosten

.5910 -473,748.000,0029,957.496,317.526,260,00Spielmaterial und Lehrmittel

.6400 2.136,9611.000,000,0013.136,9613.136,960,00Versicherungen

.6500 46,553.000,000,003.046,553.046,550,00Geschäftsbedarf

.6520 266,341.000,000,001.266,341.266,340,00Telefongebühren

.6540 40,250,000,0040,2540,250,00Reisekosten

.6560 1.080,001.000,00100,001.980,002.080,000,00pädagogische Hilfen

.6680 -903,213.000,0032,962.063,832.096,790,00Vermischte Ausgaben

.6741 2.200,000,000,002.200,002.200,000,00Aufwendungen SBS

.6790 560,6263.000,000,0063.560,6263.560,620,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 4.567,873.000,000,007.567,877.567,870,00Aufwand des Bauhofs

.6800 1.394,9840.000,000,0041.394,9841.394,980,00Abschreibungen

.6850 2.806,0032.000,000,0034.806,0034.806,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 80

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4446

Soziale SicherungEinrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4642 Kindergarten

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

UAB4642

Ausg.

+/-0,00

-11.891,73122.888,42

833.000,000,00

1.329,31942.667,380,00 943.996,69

0,0011.348,73

-13.942,030,00-474.000,003.397,374.341,13 -475.649,54-476.593,30

AB46

+/-

Einn.0,000,00

4.341,13 406.000,004.726,68526.833,86527.219,41

Ausg.0,00 141.806,86

1.096.000,001.329,311.211.659,930,00 1.212.989,24

4.341,13 -685.769,830,00

3.397,37-684.826,07 -690.000,000,00

24.274,62-20.044,45

-543,00

-24.817,62121.762,41

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 81

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4447

Soziale SicherungSoziale Einrichtungen und Dienste

HHST.

U-Abschnitt 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.5000 0,000,000,000,000,00 - - - -Gebäudeunterhaltung

.5400 -881,001.000,000,00119,00119,000,00Bewirtschaftungskosten

.5751 -1.550,542.000,000,00449,46449,460,00Stromkosten

.5752 0,000,000,000,000,00 - - - -Heizungskosten

.6400 278,180,000,00278,18278,180,00Versicherungen

.6790 -2.030,293.000,000,00969,71969,710,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 0,000,000,000,000,00 - - - -Abschreibungen

.6850 0,000,000,000,000,00 - - - -Verzinsung des Anlagekapitals

UAB4780

Ausg.

+/-0,00

-4.461,83278,18

6.000,000,00

0,001.816,350,00 1.816,35

0,004.461,83-278,180,00

-6.000,000,000,00 -1.816,35-1.816,35

AB47

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 278,18

6.000,000,001.816,350,00 1.816,35

0,00 -1.816,350,00

0,00-1.816,35 -6.000,000,00

4.461,83-278,18

- - - -

-4.461,83

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 82

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4449

Soziale SicherungSonstige soziale Angelegenheiten

HHST.

U-Abschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen u.a.

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1710 8.830,990,000,008.830,998.830,990,00Zuweisungen vom Land

UAB4982

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,00

8.830,990,000,000,000,00 8.830,998.830,99

- - - -

AB49

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,008.830,998.830,99

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

0,00 8.830,990,00

0,008.830,99 0,000,00

0,008.830,99

0,00

- - - -8.830,99

EP +/-

Einn.

4

0,00 130.593,400,0034.442,09 506.000,0034.790,57590.713,69591.062,17

Ausg.0,00 150.823,21

1.294.000,000,00

1.329,311.319.096,240,00 1.320.425,55

34.442,09 -729.363,380,00

33.461,26-728.382,55 -788.000,000,00

78.866,43-20.229,81

-45.531,23

-124.397,66

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 83

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4550

Gesundheit, Sport, ErholungGesundheitsverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Einnahmen

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5780 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Schädlingsbekämpfung

.6790 1.453,521.000,000,002.453,522.453,520,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB5000

Ausg.

+/-0,00

-1.000,001.453,52

2.000,000,00

0,002.453,520,00 2.453,52

0,001.000,00

-1.453,520,00-2.000,000,000,00 -2.453,52-2.453,52

AB50

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 1.453,52

2.000,000,002.453,520,00 2.453,52

0,00 -2.453,520,00

0,00-2.453,52 -2.000,000,00

1.000,00-1.453,52

- - - -

-1.000,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 84

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4554

Gesundheit, Sport, ErholungSonstige Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege

HHST.

U-Abschnitt 5410 Rettungsdienste

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.6680 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Ausgaben

.6790 1.059,092.000,000,003.059,093.059,090,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.7040 -70,001.000,000,00930,00930,000,00Zuweisungen

UAB5410

Ausg.

+/-0,00

-70,001.059,09

3.000,000,00

0,003.989,090,00 3.989,09

0,0070,00

-1.059,090,00-3.000,000,000,00 -3.989,09-3.989,09

AB54

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 1.059,09

3.000,000,003.989,090,00 3.989,09

0,00 -3.989,090,00

0,00-3.989,09 -3.000,000,00

70,00-1.059,09

- - - -

-70,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 85

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4555

Gesundheit, Sport, ErholungFörderung des Sports

HHST.

U-Abschnitt 5500 Förderung der Sportvereine

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.6680 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Ausgaben

.6790 -4.045,607.000,000,002.954,402.954,400,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.7040 -1.270,003.000,000,001.730,001.730,000,00Zuschüsse an Vereine

UAB5500

Ausg.

+/-0,00

-5.315,600,00

10.000,000,00

0,004.684,400,00 4.684,40

0,005.315,60

0,000,00-10.000,000,000,00 -4.684,40-4.684,40

AB55

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

10.000,000,004.684,400,00 4.684,40

0,00 -4.684,400,00

0,00-4.684,40 -10.000,000,00

5.315,600,00

- - - -

-5.315,60

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 86

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4556

Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5610 Sporthallen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1400 -1.651,406.000,000,004.565,204.348,60216,60Mieten

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Einnahmen

.2770 -511,001.000,000,00489,00489,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

-2.162,400,00

7.000,000,005.054,20216,60 4.837,60

A u s g a b e n

.4140 0,000,000,000,000,00 - - - -Entgelt Beschäftigte

.4160 -515,005.000,000,004.485,004.485,000,00Sonstige Personalausgaben

.4340 426,150,000,00426,15426,150,00Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 356,291.000,000,001.356,291.356,290,00Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 -5.560,949.000,000,003.439,063.439,060,00Gebäudeunterhaltung

.5100 -12,541.000,000,00987,46987,460,00Unterhaltung der Anlagen

.5200 -1.543,312.000,000,00456,69456,690,00Inventarunterhaltung

.5400 289,811.000,000,001.289,811.289,810,00Gebäudebewirtschaftung

.5750 -3.427,855.000,000,001.572,151.572,150,00Betriebsaufwand

.5751 -1.845,228.000,000,006.154,786.154,780,00Stromkosten

.5752 1.130,837.000,000,008.130,838.130,830,00Heizungskosten

.6400 252,683.000,000,003.252,683.252,680,00Versicherungen

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 87

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4556

Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5610 Sporthallen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.6680 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Ausgaben

.6790 -10.399,9822.000,000,0011.600,0211.600,020,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Aufwand des Bauhofs

.6800 7.038,5440.000,000,0047.038,5447.038,540,00Abschreibung

.6850 5.726,0026.000,000,0031.726,0031.726,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB5610

Ausg.

+/-0,00

-24.304,8415.220,30

131.000,000,00

0,00121.915,460,00 121.915,46

0,0022.142,44

-15.220,300,00-124.000,000,00216,60 -116.861,26-117.077,86

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 88

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4556

Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5620 Sportplätze und Sportheime

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.2770 0,000,000,000,000,00 - - - -Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.4140 2.627,682.000,000,004.627,684.627,680,00Entgelt Beschäftigte

.4340 0,000,000,000,000,00 - - - -Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 399,411.000,000,001.399,411.399,410,00Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 -3.259,754.000,000,00740,25740,250,00Gebäudeunterhaltung

.5100 3.795,1014.000,0099,2517.695,8517.795,100,00Unterhaltung der Anlagen

.5300 -691,241.000,000,00308,76308,760,00Grundstückspacht

.5750 -10.290,8115.000,000,004.709,194.709,190,00Betriebsaufwand

.5751 -871,113.000,000,002.128,892.128,890,00Stromkosten

.6400 -640,371.000,000,00359,63359,630,00Versicherungen

.6790 -5.002,8318.000,000,0012.997,1712.997,170,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 12.604,841.000,000,0013.604,8413.604,840,00Aufwand des Bauhofs

.6800 2.935,0813.000,000,0015.935,0815.935,080,00Abschreibung

.6850 1.632,007.000,000,008.632,008.632,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 89

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4556

Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5620 Sportplätze und Sportheime

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

UAB5620

Ausg.

+/-0,00

-20.756,1123.994,11

80.000,000,00

99,2583.138,750,00 83.238,00

0,0020.756,11

-23.994,110,00-80.000,00-99,250,00 -83.138,75-83.238,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 90

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4556

Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5630 Sporthafenbetrieb

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1100 3.260,0410.000,00926,0012.334,0413.260,040,00Entgelte

.1400 -2.440,7680.000,0058,5977.796,3177.559,24295,66Bootsliegeplatzmiete

.1500 2.628,1015.000,000,0017.628,1017.628,100,00Vermischte Einnahmen

.1591 0,000,000,000,000,00 - - - -Umsatzsteuererstattung

.2760 0,000,000,000,000,00 - - - -Auflösung von Bauzuschüssen

Einn.0,00

-2.440,765.888,14

105.000,00984,59107.758,45295,66 108.447,38

A u s g a b e n

.4140 0,000,000,000,000,00 - - - -Entgelt Beschäftigte

.4160 -594,997.000,000,006.405,016.405,010,00Sonstige Personalausgaben

.4340 -904,321.000,000,0095,6895,680,00Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 234,841.000,000,001.234,841.234,840,00Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 761,211.000,000,001.761,211.761,210,00Gebäudeunterhaltung

.5100 -38.731,6730.000,000,008.568,33-8.731,670,0017.300,00

Unterhaltung der Anlagen

.5200 -254,601.000,000,00745,40745,400,00Inventarunterhaltung

.5750 -11.021,7715.000,000,003.978,233.978,230,00Betriebsaufwand

.5751 1.504,522.000,000,003.504,523.504,520,00Stromkosten

.6400 -153,921.000,000,00846,08846,080,00Versicherungen

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 91

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4556

Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5630 Sporthafenbetrieb

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.6680 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Ausgaben

.6790 -1.403,8325.000,000,0023.596,1723.596,170,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -265,7510.000,000,009.734,259.734,250,00Aufwand des Bauhofs

.6800 446,0053.000,000,0053.446,0053.446,000,00Abschreibung

.6850 -11,0071.000,000,0070.989,0070.989,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB5630

Ausg.

+/-0,00

-53.341,852.946,57

218.000,0017.300,00

0,00184.904,720,00 167.604,72

0,0050.901,092.941,57-17.300,00

-113.000,00984,59295,66 -77.146,27-59.157,34

AB56

+/-

Einn.0,000,00

512,26 112.000,00984,59112.812,65113.284,98

Ausg.0,00 42.160,98

429.000,0099,25389.958,930,00 372.758,18

512,26 -259.473,20-17.300,00

885,34-277.146,28 -317.000,000,00

93.799,64-36.272,84

-4.603,16

-98.402,805.888,14

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 92

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4557

Gesundheit, Sport, ErholungBadeanstalten

HHST.

U-Abschnitt 5710 Strandbad Öhningen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1100 1.825,226.000,000,007.825,227.825,220,00Badegebühren Einheimische

.1101 0,000,000,000,000,00 - - - -Badegebühren Strandbad Öhningen

.1400 50.000,000,0050.000,0050.000,000,00 - - - -Mieten

.1500 11.287,748.000,0019.287,740,0019.287,740,00Vermischte Einnahmen

.1591 0,000,000,000,000,00 - - - -Umsatzsteuererstattung

.2770 -682,004.000,000,003.318,003.318,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

-682,0013.112,96

68.000,0019.287,7461.143,220,00 80.430,96

A u s g a b e n

.4140 0,000,000,000,000,00 - - - -Entgelt Beschäftigte

.4160 0,000,000,000,000,00 - - - -Sonstige Personalausgaben

.4340 0,000,000,000,000,00 - - - -Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 0,000,000,000,000,00 - - - -Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 1.465,240,000,001.465,241.465,240,00Gebäudeunterhaltung

.5100 -2.011,167.000,0068,004.920,844.988,840,00Unterhaltung der Anlagen

.5200 -550,001.000,00205,00245,00450,000,00Inventarunterhaltung

.5750 2.401,9310.000,000,0012.401,9312.401,930,00Betriebsaufwand

.5751 -1.179,594.000,000,002.820,412.820,410,00Stromkosten

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 93

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4557

Gesundheit, Sport, ErholungBadeanstalten

HHST.

U-Abschnitt 5710 Strandbad Öhningen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.5759 0,000,000,000,000,00 - - - -Fremdleistungen

.6400 31,241.000,000,001.031,241.031,240,00Versicherungen

.6680 411,260,000,00411,26411,260,00Vermischte Ausgaben

.6790 -8.344,9434.000,000,0025.655,0625.655,060,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 13.750,418.000,000,0021.750,4121.750,410,00Aufwand des Bauhofs

.6800 442,7031.000,000,0031.442,7031.442,700,00Abschreibungen

.6850 -1.313,0031.000,000,0029.687,0029.687,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.7040 -690,001.000,000,00310,00310,000,00Zuschüsse

UAB5710

Ausg.

+/-0,00

-14.088,6918.502,78

128.000,000,00

273,00132.141,090,00 132.414,09

0,0013.406,69-5.389,820,00

-60.000,0019.014,740,00 -70.997,87-51.983,13

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 94

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4557

Gesundheit, Sport, ErholungBadeanstalten

HHST.

U-Abschnitt 5711 Strandbad Wangen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1100 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Badegebühren Einheimische

.1101 0,000,000,000,000,00 - - - -Badegbühren

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Einnahmen

.1591 0,000,000,000,000,00 - - - -Umsatzsteuererstattung

Einn.0,00

-1.000,000,00

1.000,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

.4140 0,000,000,000,000,00 - - - -Entgelt Beschäftigte

.4160 0,000,000,000,000,00 - - - -Sonstige Personalausgaben

.4340 0,000,000,000,000,00 - - - -Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 0,000,000,000,000,00 - - - -Sozialversicherung Beschäftigte

.5100 -1.389,802.000,000,00610,20610,200,00Unterhaltung der Anlagen

.5750 -31,191.000,000,00968,81968,810,00Betriebsaufwand

.6680 166,100,000,00166,10166,100,00Vermischte Ausgaben

.6790 -9.837,6012.000,000,002.162,402.162,400,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 751,010,000,00751,01751,010,00Aufwand des Bauhofs

.6800 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Abschreibungen

.6850 729,001.000,000,001.729,001.729,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 95

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4557

Gesundheit, Sport, ErholungBadeanstalten

HHST.

U-Abschnitt 5711 Strandbad Wangen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

UAB5711

Ausg.

+/-0,00

-12.258,591.646,11

17.000,000,00

0,006.387,520,00 6.387,52

0,0011.258,59-1.646,110,00

-16.000,000,000,00 -6.387,52-6.387,52

AB57

+/-

Einn.0,000,00

0,00 69.000,0019.287,7461.143,2280.430,96

Ausg.0,00 20.148,89

145.000,00273,00138.528,610,00 138.801,61

0,00 -58.370,650,00

19.014,74-77.385,39 -76.000,000,00

24.665,28-7.035,93

-1.682,00

-26.347,2813.112,96

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 96

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4558

Gesundheit, Sport, ErholungPark- und Gartenanlagen

HHST.

U-Abschnitt 5800 Öffentliche Anlagen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.5100 3.718,0830.000,000,0033.718,0833.718,080,00Unterhaltung der Anlagen

.6790 -2.920,1611.000,000,008.079,848.079,840,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 11.456,77138.000,000,00149.456,77149.456,770,00Aufwand des Bauhofs

.6800 -637,791.000,000,00362,21362,210,00Abschreibungen

.6850 -885,001.000,000,00115,00115,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB5800

Ausg.

+/-0,00

-4.442,9515.174,85

181.000,000,00

0,00191.731,900,00 191.731,90

0,004.442,95

-15.174,850,00-181.000,000,000,00 -191.731,90-191.731,90

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 97

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4558

Gesundheit, Sport, ErholungPark- und Gartenanlagen

HHST.

U-Abschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.5100 -312,062.000,000,001.687,941.687,940,00Unterhaltung der Anlagen

.6790 -902,966.000,000,005.097,045.097,040,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -3.830,1610.000,000,006.169,846.169,840,00Aufwand des Bauhofs

.6800 -822,006.000,000,005.178,005.178,000,00Abschreibungen

.6850 -146,001.000,000,00854,00854,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB5810

Ausg.

+/-0,00

-6.013,180,00

25.000,000,00

0,0018.986,820,00 18.986,82

0,006.013,18

0,000,00-25.000,000,000,00 -18.986,82-18.986,82

AB58

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 15.174,85

206.000,000,00210.718,720,00 210.718,72

0,00 -210.718,720,00

0,00-210.718,72 -206.000,000,00

10.456,13-15.174,85

- - - -

-10.456,13

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 98

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4559

Gesundheit, Sport, ErholungSonstige Erholungseinrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 5900 Campingplatzbetrieb Wangen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1400 -500,0053.000,000,0052.500,0052.500,000,00Mieten und Pacht

.1410 -5.600,0032.000,000,0026.400,0026.400,000,00Miete für Gaststätte

.1420 -200,005.000,000,004.800,004.800,000,00Miete für Wohnung

.1500 213,651.000,00971,46242,191.213,650,00Vermischte Einnahmen

.1520 0,000,000,000,000,00 - - - -Nebenkosten Wohnung

.1591 0,000,000,000,000,00 - - - -Umsatzsteuererstattung

.2770 111,001.000,000,001.111,001.111,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

-6.300,00324,65

92.000,00971,4685.053,190,00 86.024,65

A u s g a b e n

.4140 -7.000,007.000,000,000,000,000,00Entgelt Beschäftigte

.4340 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 -5,301.000,000,00994,70994,700,00Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 13.710,795.000,000,0018.710,7918.710,790,00Unterhaltung der Gebäude

.5100 794,655.000,00725,005.069,655.794,650,00Unterhaltung der Anlagen

.5200 -586,721.000,000,00413,28413,280,00Inventarunterhaltung

.5500 292,690,000,00292,69292,690,00Unterhaltung von Fahrzeugen

.5750 -4.886,2611.000,000,006.113,746.113,740,00Betriebsaufwand

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 99

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4559

Gesundheit, Sport, ErholungSonstige Erholungseinrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 5900 Campingplatzbetrieb Wangen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.5751 765,471.000,000,001.765,471.765,470,00Stromkosten

.5752 0,000,000,000,000,00 - - - -Heizungskosten

.6400 1.083,432.000,000,003.083,433.083,430,00Steuern und Versicherungen

.6680 -626,671.000,000,00373,33373,330,00Vermischte Ausgaben

.6681 0,000,000,000,000,00 - - - -sonstige Aufwendungen "Seestuben"

.6790 -11.389,2824.000,000,0012.610,7212.610,720,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 5.658,575.000,000,0010.658,5710.658,570,00Aufwand des Bauhofs

.6800 -461,0033.000,000,0032.539,0032.539,000,00Abschreibungen

.6850 355,0027.000,000,0027.355,0027.355,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.7040 -710,001.000,000,00290,00290,000,00Zuschüsse

UAB5900

Ausg.

+/-0,00

-26.665,2322.660,60

125.000,000,00

725,00120.270,370,00 120.995,37

0,0020.365,23

-22.335,950,00-33.000,00246,460,00 -35.217,18-34.970,72

AB59

+/-

Einn.0,000,00

0,00 92.000,00971,4685.053,1986.024,65

Ausg.0,00 22.660,60

125.000,00725,00120.270,370,00 120.995,37

0,00 -34.970,720,00

246,46-35.217,18 -33.000,000,00

20.365,23-22.335,95

-6.300,00

-26.665,23324,65

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 100

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4559

Gesundheit, Sport, ErholungSonstige Erholungseinrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 5900 Campingplatzbetrieb Wangen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

EP +/-

Einn.

5

0,00 19.325,750,00512,26 273.000,0021.243,79259.009,06279.740,59

Ausg.0,00 102.657,93

920.000,0017.300,00

1.097,25870.603,640,00 854.400,89

512,26 -574.660,30-17.300,00

20.146,54-611.594,58 -647.000,000,00

155.671,88-83.332,18

-12.585,16

-168.257,04

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 101

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4660

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrBauverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 6000 Baurechtsangelegenheiten

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1000 1.594,002.000,00205,003.389,003.594,000,00Verwaltungsgebühren

Einn.0,00

0,001.594,00

2.000,00205,003.389,000,00 3.594,00

A u s g a b e n

.6500 -1.489,375.000,000,003.510,633.510,630,00Geschäftsbedarf

.6790 34.139,8655.000,000,0089.139,8689.139,860,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 491,050,000,00491,05491,050,00Aufwand des Bauhofs

UAB6000

Ausg.

+/-0,00

-1.489,3734.630,91

60.000,000,00

0,0093.141,540,00 93.141,54

0,001.489,37

-33.036,910,00-58.000,00205,000,00 -89.752,54-89.547,54

AB60

+/-

Einn.0,000,00

0,00 2.000,00205,003.389,003.594,00

Ausg.0,00 34.630,91

60.000,000,0093.141,540,00 93.141,54

0,00 -89.547,540,00

205,00-89.752,54 -58.000,000,00

1.489,37-33.036,91

0,00

-1.489,371.594,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 102

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4661

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanung, Vermessung, Bauordnung

HHST.

U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.5770 -4.341,065.000,000,00658,94658,940,00Aufstellung von Bebauungsplänen

.6790 -19.047,9947.000,000,0027.952,0127.952,010,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6850 0,000,000,000,000,00 - - - -Verzinsung des Anlagekapitals

.7130 -8.603,009.000,00-2.603,003.342,00397,00342,00Umlage an Verwaltungsverband

UAB6100

Ausg.

+/-0,00

-31.992,050,00

61.000,000,00

-2.603,0031.952,95342,00 29.007,95

0,0031.992,05

0,000,00-61.000,002.603,00-342,00 -31.952,95-29.007,95

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 103

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4661

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanung, Vermessung, Bauordnung

HHST.

U-Abschnitt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1100 2.100,313.000,001.403,763.696,555.100,310,00Gebühren

Einn.0,00

0,002.100,31

3.000,001.403,763.696,550,00 5.100,31

A u s g a b e n

.4000 1.486,002.000,000,003.486,003.486,000,00Aufwandsentschädigungen

.5750 -516,091.000,000,00483,91483,910,00Betriebsaufwand

.6680 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Vermischte Ausgaben

.6790 7.371,6611.000,000,0018.371,6618.371,660,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB6120

Ausg.

+/-0,00

-1.516,098.857,66

15.000,000,00

0,0022.341,570,00 22.341,57

0,001.516,09

-6.757,350,00-12.000,001.403,760,00 -18.645,02-17.241,26

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 104

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4661

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanung, Vermessung, Bauordnung

HHST.

U-Abschnitt 6140 Umlegung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -vermischte Einnahmen

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5770 0,000,000,000,000,00 - - - -Umlegungsaufwand

.6790 -2.136,183.000,000,00863,82863,820,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB6140

Ausg.

+/-0,00

-2.136,180,00

3.000,000,00

0,00863,820,00 863,82

0,002.136,18

0,000,00-3.000,000,000,00 -863,82-863,82

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 105

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4661

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanung, Vermessung, Bauordnung

HHST.

U-Abschnitt 6160 Verbesserung des Dorfbildes, Straßenraumgestaltung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.5100 -3.642,645.000,000,001.357,361.357,360,00Unterhaltung der Anlagen

.5111 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Baumpflanz- u. Pflegeaktion

.6790 5.921,077.000,000,0012.921,0712.921,070,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -2.151,364.000,000,001.848,641.848,640,00Aufwand des Bauhofs

.6800 0,000,000,000,000,00 - - - -Abschreibungen

.6850 0,000,000,000,000,00 - - - -Verzinsung des Anlagekapitals

UAB6160

Ausg.

+/-0,00

-6.794,005.921,07

17.000,000,00

0,0016.127,070,00 16.127,07

0,006.794,00

-5.921,070,00-17.000,000,000,00 -16.127,07-16.127,07

AB61

+/-

Einn.0,000,00

0,00 3.000,001.403,763.696,555.100,31

Ausg.0,00 14.778,73

96.000,00-2.603,0071.285,41342,00 68.340,41

-342,00 -63.240,100,00

4.006,76-67.588,86 -93.000,000,00

42.438,32-12.678,42

0,00

-42.438,322.100,31

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 106

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4663

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrGemeindestraßen

HHST.

U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 2.745,940,000,002.745,942.745,940,00Vermischte Einnahmen

.1710 240,006.000,000,006.240,006.240,000,00Zuweisungen vom Land (GVS)

.1711 -58,2024.000,000,0023.941,8023.941,800,00Zuweisungen vom Land (Invpausch.)

Einn.0,00

-58,202.985,94

30.000,000,0032.927,740,000,00

32.927,74

A u s g a b e n

.5100 -213.693,09100.000,000,00143.506,91-113.693,090,00257.200,00

Straßenunterhaltung

.5250 -9.643,141.000,000,001.856,86-8.643,140,0010.500,00

Verkehrszeichen, Schilder

.5750 535,34117.000,000,00117.535,34117.535,340,00Straßenentwässerungsanteil

.6400 -172,001.000,000,00828,00828,000,00Versicherungen

.6680 1.213,680,000,001.213,681.213,680,00Vermischte Ausgaben

.6790 -4.882,3443.000,000,0038.117,6638.117,660,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -51.577,77106.000,000,0054.422,2354.422,230,00Aufwand des Bauhofs

.6800 27.908,94168.000,000,00195.908,94195.908,940,00Abschreibungen

.6850 7.977,0074.000,000,0081.977,0081.977,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB6300

Ausg.

+/-0,00

-279.968,3437.634,96

610.000,00267.700,00

0,00635.366,620,00 367.666,62

0,00279.910,14-34.649,02-267.700,00

-580.000,000,000,00 -602.438,88-334.738,88

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 107

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4663

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrGemeindestraßen

HHST.

U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

AB63

+/-

Einn.0,000,00

0,00 30.000,000,0032.927,7432.927,74

Ausg.0,00 37.634,96

610.000,000,00635.366,620,00 367.666,62

0,00 -334.738,88-267.700,00

0,00-602.438,88 -580.000,000,00

279.910,14-34.649,02

-58,20

-279.968,342.985,94

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 108

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4667

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStraßenbeleuchtung und -reinigung

HHST.

U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 496,400,000,00496,40496,400,00Kostenersätze

.2770 872,004.000,000,004.872,004.872,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

0,001.368,40

4.000,000,005.368,400,00 5.368,40

A u s g a b e n

.5100 -3.794,837.000,00153,273.051,903.205,170,00Unterhaltungsaufwand

.5751 6.720,5915.000,000,0021.720,5921.720,590,00Stromkosten

.6790 4.474,308.000,000,0012.474,3012.474,300,00Aufwand des Bauhofs

.6791 7.307,910,000,007.307,917.307,910,00Aufwand des Bauhofs

.6800 2.540,6231.000,000,0033.540,6233.540,620,00Abschreibungen

.6850 930,0011.000,000,0011.930,0011.930,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB6700

Ausg.

+/-0,00

-3.794,8321.973,42

72.000,000,00

153,2790.025,320,00 90.178,59

0,003.794,83

-20.605,020,00-68.000,00-153,270,00 -84.656,92-84.810,19

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 109

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4667

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStraßenbeleuchtung und -reinigung

HHST.

U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung / Winterdienst

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.5790 -3.046,7925.000,000,0021.953,2121.953,210,00Straßenreinigung / Winterdienst

.6790 465,704.000,000,004.465,704.465,700,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -1.834,2325.000,000,0023.165,7723.165,770,00Aufwand des Bauhofs

.6800 0,000,000,000,000,00 - - - -Abschreibungen

.6850 0,000,000,000,000,00 - - - -Verzinsung des Anlagekapitals

UAB6750

Ausg.

+/-0,00

-4.881,02465,70

54.000,000,00

0,0049.584,680,00 49.584,68

0,004.881,02-465,700,00

-54.000,000,000,00 -49.584,68-49.584,68

AB67

+/-

Einn.0,000,00

0,00 4.000,000,005.368,405.368,40

Ausg.0,00 22.439,12

126.000,00153,27139.610,000,00 139.763,27

0,00 -134.394,870,00

-153,27-134.241,60 -122.000,000,00

8.675,85-21.070,72

0,00

-8.675,851.368,40

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 110

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4669

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrWasserläufe, Wasserbau

HHST.

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.2770 84,002.000,000,002.084,002.084,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

0,0084,00

2.000,000,002.084,000,00 2.084,00

A u s g a b e n

.5100 16.813,2310.000,000,0026.813,2326.813,230,00Unterhaltungsaufwand

.6790 621,2511.000,000,0011.621,2511.621,250,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 10.744,6221.000,000,0031.744,6231.744,620,00Aufwand des Bauhofs

.6800 -428,0014.000,000,0013.572,0013.572,000,00Abschreibungen

.6850 3.947,001.000,000,004.947,004.947,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB6900

Ausg.

+/-0,00

-428,0032.126,10

57.000,000,00

0,0088.698,100,00 88.698,10

0,00428,00

-32.042,100,00-55.000,000,000,00 -86.614,10-86.614,10

AB69

+/-

Einn.0,000,00

0,00 2.000,000,002.084,002.084,00

Ausg.0,00 32.126,10

57.000,000,0088.698,100,00 88.698,10

0,00 -86.614,100,00

0,00-86.614,10 -55.000,000,00

428,00-32.042,10

0,00

-428,0084,00

EP +/-

Einn.

6

0,00 8.132,650,000,00 41.000,001.608,7647.465,6949.074,45

Ausg.0,00 141.609,82

949.000,00267.700,00

-2.449,731.028.101,67342,00 757.609,94

-342,00 -708.535,49-267.700,00

4.058,49-980.635,98 -908.000,000,00

332.941,68-133.477,17

-58,20

-332.999,88

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 111

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4770

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbwasserbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1100 30.160,09347.000,0099.805,22283.051,33377.160,095.696,46Schmutzwassergebühr

.1101 535,34117.000,000,00117.535,34117.535,340,00Abwassergebühren Ortsstraßen

.1102 216,0668.000,0016.276,5853.042,5168.216,061.103,03Niederschlagswasser

.1500 245,063.000,000,003.245,063.245,060,00Vermischte Einnahmen

.2760 19.202,56123.000,000,00142.202,56142.202,560,00Auflösung von Beiträgen

.2770 -19.263,00109.000,000,0089.737,0089.737,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

-19.263,0050.359,11

767.000,00116.081,80688.813,806.799,49 798.096,11

A u s g a b e n

.4140 0,000,000,000,000,00 - - - -Entgelt Beschäftigte

.4160 405,601.000,000,001.405,601.405,600,00Sonstige Personalkosten

.4340 134,230,000,00134,23134,230,00Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 425,050,000,00425,05425,050,00Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 -783,781.000,000,00216,22216,220,00Gebäudeunterhaltung

.5100 987,6013.000,000,0013.987,6013.987,600,00Kanalnetzreparaturen

.5200 -382,061.000,000,00617,94617,940,00Inventarunterhaltung

.5210 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Zählerunterhaltung

.5700 -15.225,9022.000,000,006.774,106.774,100,00Kanalreinigung und Untersuchung

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 112

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4770

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbwasserbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.5750 -1.602,372.000,000,00397,63397,630,00Betriebsaufwand

.5751 -796,861.000,000,00203,14203,140,00Stromkosten

.6400 1.004,944.000,000,005.004,945.004,940,00Versicherungen

.6450 -677,891.000,000,00322,11322,110,00Abwasserabgaben

.6680 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Ausgaben

.6790 5.739,1361.000,000,0066.739,1366.739,130,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -2.437,9110.000,000,007.562,097.562,090,00Aufwand des Bauhofs

.6800 7.283,10320.000,000,00327.283,10327.283,100,00Abschreibungen

.6850 6.852,0070.000,000,0076.852,0076.852,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.7130 -363.749,61280.000,000,00168.450,39-83.749,610,00252.200,00

Umlage an Zweckverband

UAB7000

Ausg.

+/-0,00

-386.656,3822.831,65

788.000,00252.200,00

0,00676.375,270,00 424.175,27

0,00367.393,3827.527,46-252.200,00

-21.000,00116.081,806.799,49 12.438,53373.920,84

AB70

+/-

Einn.0,000,00

6.799,49 767.000,00116.081,80688.813,80798.096,11

Ausg.0,00 22.831,65

788.000,00252.200,00

0,00676.375,270,00 424.175,27

6.799,49 373.920,84-252.200,00

116.081,8012.438,53 -21.000,000,00

367.393,3827.527,46

-19.263,00

-386.656,3850.359,11

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 113

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4772

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbfallbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1100 6.839,36370.000,007.286,00373.087,53376.839,363.534,17Abfallgebühren

.1500 622,125.000,000,005.622,125.622,120,00Vermischte Einnahmen

.1510 5.569,7920.000,00584,6724.985,1225.569,790,00Erlöse aus Wiederverwertung

Einn.0,00

0,0013.031,27

395.000,007.870,67403.694,773.534,17 408.031,27

A u s g a b e n

.5100 -1.845,142.000,000,00154,86154,860,00Abfallplatzunterhaltung

.5200 0,000,000,000,000,00 - - - -Inventarunterhaltung

.5750 -1.061,863.000,0027,371.910,771.938,140,00Betriebsaufwand

.5754 13.234,42140.000,008.668,52144.565,90153.234,420,00Entsorgungskosten

.6580 18.062,24132.000,0011.428,95138.633,29150.062,240,00Leistungen an Abfuhrunternehmer

.6592 1.509,759.000,00632,659.877,1010.509,750,00Wertstoffhof

.6593 -193,9435.000,001.360,2433.445,8234.806,060,00Grünstoffentsorgung

.6790 -578,0561.000,000,0060.421,9560.421,950,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -9.552,3135.000,000,0025.447,6925.447,690,00Aufwand des Bauhofs

.6800 -520,001.000,000,00480,00480,000,00Abschreibungen

.6850 -94,001.000,000,00906,00906,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 114

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4772

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbfallbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

UAB7200

Ausg.

+/-0,00

-13.845,3032.806,41

419.000,000,00

22.117,73415.843,380,00 437.961,11

0,0013.845,30

-19.775,140,00-24.000,00-14.247,063.534,17 -12.148,61-29.929,84

AB72

+/-

Einn.0,000,00

3.534,17 395.000,007.870,67403.694,77408.031,27

Ausg.0,00 32.806,41

419.000,0022.117,73415.843,380,00 437.961,11

3.534,17 -29.929,840,00

-14.247,06-12.148,61 -24.000,000,00

13.845,30-19.775,14

0,00

-13.845,3013.031,27

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 115

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4773

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungMärkte

HHST.

U-Abschnitt 7310 Märkte

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1100 1.372,002.000,000,003.852,003.372,00480,00Marktgebühren

Einn.0,00

0,001.372,00

2.000,000,003.852,00480,00 3.372,00

A u s g a b e n

.5750 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Betriebskosten

.6790 765,067.000,000,007.765,067.765,060,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB7310

Ausg.

+/-0,00

-1.000,00765,06

8.000,000,00

0,007.765,060,00 7.765,06

0,001.000,00606,940,00

-6.000,000,00480,00 -3.913,06-4.393,06

AB73

+/-

Einn.0,000,00

480,00 2.000,000,003.852,003.372,00

Ausg.0,00 765,06

8.000,000,007.765,060,00 7.765,06

480,00 -4.393,060,00

0,00-3.913,06 -6.000,000,00

1.000,00606,94

0,00

-1.000,001.372,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 116

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4775

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungBestattungswesen

HHST.

U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1100 -67,9657.000,0011.239,0250.406,3156.932,044.713,29Friedhofsgebühren

.1500 -210,003.000,00440,002.790,002.790,00440,00Vermischte Einnahmen

Einn.0,00

-277,960,00

60.000,0011.679,0253.196,315.153,29 59.722,04

A u s g a b e n

.5000 2.133,031.000,000,003.133,033.133,030,00Unterhaltung der Gebäude

.5100 4.075,488.000,00234,9411.840,5412.075,480,00Unterhaltung der Friedhofsanlagen

.5200 587,461.000,000,001.587,461.587,460,00Inventarunterhaltung

.5300 0,000,000,000,000,00 - - - -Grundstückspacht

.5750 -734,683.000,000,002.265,322.265,320,00Betriebsaufwand

.5751 -695,841.000,000,00304,16304,160,00Stromkosten

.6400 1.193,101.000,000,002.193,102.193,100,00Versicherungen

.6680 -940,001.000,000,0060,0060,000,00Vermischte Ausgaben

.6790 -1.043,9624.000,000,0022.956,0422.956,040,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 21.383,5145.000,000,0066.383,5166.383,510,00Aufwand des Bauhofs

.6800 -904,001.000,000,0096,0096,000,00Abschreibung

.6850 65,002.000,000,002.065,002.065,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 117

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4775

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungBestattungswesen

HHST.

U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

UAB7500

Ausg.

+/-0,00

-4.318,4829.437,58

88.000,000,00

234,94112.884,160,00 113.119,10

0,004.040,52

-29.437,580,00-28.000,0011.444,085.153,29 -59.687,85-53.397,06

AB75

+/-

Einn.0,000,00

5.153,29 60.000,0011.679,0253.196,3159.722,04

Ausg.0,00 29.437,58

88.000,00234,94112.884,160,00 113.119,10

5.153,29 -53.397,060,00

11.444,08-59.687,85 -28.000,000,00

4.040,52-29.437,58

-277,96

-4.318,480,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 118

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4776

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungSonstige öffentliche Einrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 7610 Breitbandinfrastruktur

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1400 -30.000,0030.000,000,000,000,000,00Pacht Leerrohrinfrastruktur

.2760 -6.000,006.000,000,000,000,000,00Auflösung von Bauzuschüssen

Einn.0,00

-36.000,000,00

36.000,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

.6680 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Ausgaben

.6790 1.864,337.000,000,008.864,338.864,330,00Verwaltungskostenbeitrag

.6800 -23.000,0023.000,000,000,000,000,00Abschreibungen

.6850 -11.480,0014.000,000,002.520,002.520,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB7610

Ausg.

+/-0,00

-34.480,001.864,33

44.000,000,00

0,0011.384,330,00 11.384,33

0,00-1.520,00-1.864,330,00

-8.000,000,000,00 -11.384,33-11.384,33

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 119

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4776

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungSonstige öffentliche Einrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 7630 Anschlagsäulen,Plakatwesen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1400 0,000,000,000,000,00 - - - -Pachteinnahmen

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6790 1.027,523.000,000,004.027,524.027,520,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 953,210,000,00953,21953,210,00Aufwand des Bauhofs

UAB7630

Ausg.

+/-0,00

0,001.980,73

3.000,000,00

0,004.980,730,00 4.980,73

0,000,00

-1.980,730,00-3.000,000,000,00 -4.980,73-4.980,73

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 120

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4776

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungSonstige öffentliche Einrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 7670

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.5751 672,740,000,00672,74672,740,00Stromkosten

.6680 325,880,000,00325,88325,880,00Vermischte Ausgaben

.6790 23.600,1722.000,000,0045.600,1745.600,170,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 8.156,551.000,000,009.156,559.156,550,00Aufwand des Bauhofs

.6800 3.319,0017.000,000,0020.319,0020.319,000,00Abschreibungen

.6850 -20.098,00112.000,000,0091.902,0091.902,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB7670

Ausg.

+/-0,00

-20.098,0036.074,34

152.000,000,00

0,00167.976,340,00 167.976,34

0,0020.098,00

-36.074,340,00-152.000,000,000,00 -167.976,34-167.976,34

AB76

+/-

Einn.0,000,00

0,00 36.000,000,000,000,00

Ausg.0,00 39.919,40

199.000,000,00184.341,400,00 184.341,40

0,00 -184.341,400,00

0,00-184.341,40 -163.000,000,00

18.578,00-39.919,40

-36.000,00

-54.578,000,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 121

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4777

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungHilfsbetriebe der Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 7700 Bauhof, Fuhrpark

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 5.243,191.000,00400,006.090,196.243,19247,00Vermischte Einnahmen

.1580 0,000,000,000,000,00 - - - -Aktivierte Bauhofleistungen

.1690 19.382,93542.000,000,00561.382,93561.382,930,00Erstattung von Betriebsausgaben

Einn.0,00

0,0024.626,12

543.000,00400,00567.473,12247,00 567.626,12

A u s g a b e n

.4140 -20.427,96285.000,000,00264.572,04264.572,040,00Entgelt Beschäftigte

.4160 -2.428,5013.000,000,0010.571,5010.571,500,00Sonstige Personalkosten

.4340 4.208,3024.000,000,0028.208,3028.208,300,00Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 -2.138,7656.000,000,0053.861,2453.861,240,00Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 -1.271,962.000,000,00728,04728,040,00Gebäudeunterhaltung

.5100 -2.648,953.000,000,00351,05351,050,00Unterhaltung der Anlagen (Außen)

.5200 -4.254,3315.000,00458,1510.287,5210.745,670,00Inventarunterhaltung

.5500 19.215,2330.000,001.400,1647.815,0749.215,230,00Haltung von Fahrzeugen

.5620 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Lehrgangskosten

.5750 10.811,3615.000,00783,8825.027,4825.811,360,00Betriebsaufwand

.5751 -619,522.000,000,001.380,481.380,480,00Stromkosten

.5752 2.330,911.000,000,003.330,913.330,910,00Heizungskosten

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 122

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4777

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungHilfsbetriebe der Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 7700 Bauhof, Fuhrpark

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.6400 629,263.000,000,003.629,263.629,260,00Versicherungen, Steuern

.6680 -894,041.000,000,00105,96105,960,00Vermischte Ausgaben

.6790 5.591,3249.000,000,0054.591,3254.591,320,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 5.456,6233.000,000,0038.456,6238.456,620,00Abschreibungen

.6850 10.316,0012.000,000,0022.316,0022.316,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB7700

Ausg.

+/-0,00

-35.684,0258.559,00

545.000,000,00

2.642,19565.232,790,00 567.874,98

0,0035.684,02

-33.932,880,00-2.000,00-2.242,19247,00 2.240,33-248,86

AB77

+/-

Einn.0,000,00

247,00 543.000,00400,00567.473,12567.626,12

Ausg.0,00 58.559,00

545.000,002.642,19565.232,790,00 567.874,98

247,00 -248,860,00

-2.242,192.240,33 -2.000,000,00

35.684,02-33.932,88

0,00

-35.684,0224.626,12

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 123

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4778

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFörderung der Land- und Forstwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 7810 Feldwege

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.5100 -43.436,6530.000,000,0030.663,35-13.436,650,0044.100,00

Unterhaltungsaufwand

.6790 -751,465.000,000,004.248,544.248,540,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 19.169,817.000,000,0026.169,8126.169,810,00Aufwand des Bauhofs

.6800 0,000,000,000,000,00 - - - -Abschreibungen

.6850 0,000,000,000,000,00 - - - -Verzinsung des Anlagekapitals

UAB7810

Ausg.

+/-0,00

-44.188,1119.169,81

42.000,0044.100,00

0,0061.081,700,00 16.981,70

0,0044.188,11

-19.169,81-44.100,00-42.000,000,000,00 -61.081,70-16.981,70

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 124

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4778

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFörderung der Land- und Forstwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 7820 Tierzucht

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.5750 -861,201.000,000,00138,80138,800,00Betriebsaufwand

.6790 -1.234,472.000,000,00765,53765,530,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB7820

Ausg.

+/-0,00

-2.095,670,00

3.000,000,00

0,00904,330,00 904,33

0,002.095,67

0,000,00-3.000,000,000,00 -904,33-904,33

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 125

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4778

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFörderung der Land- und Forstwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 7830 Jagdgenossenschaft,Schafweiden

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1400 -1.110,2210.000,000,008.889,788.889,780,00Jagdpacht

.1410 0,000,000,000,000,00 - - - -Schafweidepacht

.1420 51,130,000,0051,1351,130,00Fischwasserpacht

Einn.0,00

-1.110,2251,13

10.000,000,008.940,910,00 8.940,91

A u s g a b e n

.5750 134,230,000,00134,23134,230,00Betriebsaufwand

.6790 6.260,545.000,000,0011.260,5411.260,540,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB7830

Ausg.

+/-0,00

0,006.394,77

5.000,000,00

0,0011.394,770,00 11.394,77

0,00-1.110,22-6.343,640,00

5.000,000,000,00 -2.453,86-2.453,86

AB78

+/-

Einn.0,000,00

0,00 10.000,000,008.940,918.940,91

Ausg.0,00 25.564,58

50.000,000,0073.380,800,00 29.280,80

0,00 -20.339,89-44.100,00

0,00-64.439,89 -40.000,000,00

45.173,56-25.513,45

-1.110,22

-46.283,7851,13

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 126

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4779

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1200 -5.679,0185.000,004.187,0078.132,9679.320,992.998,97Kurtaxe

.1500 6.669,235.000,002,8611.842,0511.669,23175,68Vermischte Einnahmen

.1710 -5.279,8215.000,000,009.720,189.720,180,00Zuweisungen vom Land

Einn.0,00

-10.958,836.669,23

105.000,004.189,8699.695,193.174,65 100.710,40

A u s g a b e n

.4140 5.838,4529.000,000,0034.838,4534.838,450,00Entgelt Beschäftigte

.4160 0,000,000,000,000,00 - - - -Sonstige Personalausgaben

.4340 -460,153.000,000,002.539,852.539,850,00Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 1.943,096.000,000,007.943,097.943,090,00Sozialversicherung Beschäftigte

.5100 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Unterhaltung der Anlagen

.5200 1.972,381.000,000,002.972,382.972,380,00Inventarunterhaltung

.5620 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Fortbildung

.5750 470,841.000,000,001.470,841.470,840,00Betriebsaufwand

.5760 -1.311,062.000,000,00688,94688,940,00Veranstaltungen

.5780 -5.873,3410.000,000,004.126,664.126,660,00Werbung

.5782 -305,005.000,000,004.695,004.695,000,00Schweizerische Schiffahrtsges. Untersee

.5783 1.132,0721.000,000,0022.132,0722.132,070,00VHB Ticket

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 127

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4779

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.5800 4.281,185.000,000,009.281,189.281,180,00Fremdenverkehrsprospekte

.6400 -834,401.000,000,00165,60165,600,00Versicherungen, Steuern

.6500 -1.716,646.000,000,004.283,364.283,360,00Geschäftsbedarf

.6540 140,020,000,00140,02140,020,00Reisekosten

.6610 -2.583,0012.000,000,009.417,009.417,000,00Mitgliedsbeiträge

.6680 342,820,000,00342,82342,820,00Vermischte Ausgaben

.6790 -4.676,5296.000,000,0091.323,4891.323,480,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 70,937.000,000,007.070,937.070,930,00Abschreibungen

.6850 -85,001.000,000,00915,00915,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.7040 -960,004.000,000,003.040,003.040,000,00Zuschüsse an Verkehrsvereine

.7130 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuweisungen an Gem.Verw.Verb.

.8999 0,000,000,000,000,00 - - - -Umsatzsteuer

UAB7900

Ausg.

+/-0,00

-20.805,1116.191,78

212.000,000,00

0,00207.386,670,00 207.386,67

0,009.846,28

-9.522,550,00-107.000,004.189,863.174,65 -107.691,48-106.676,27

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 128

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4779

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7910 Gewerbeförderung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1400 1.623,000,000,001.623,001.623,000,00Pacht Leerrohrinfrastruktur

.2770 5.426,000,000,005.426,005.426,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

0,007.049,00

0,000,007.049,000,00 7.049,00

A u s g a b e n

.6680 -2.008,425.000,000,002.991,582.991,580,00Vermischte Ausgaben

.6790 11.535,301.000,000,0012.535,3012.535,300,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 22.228,000,000,0022.228,0022.228,000,00Abschreibungen

.6850 13.330,000,000,0013.330,0013.330,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB7910

Ausg.

+/-0,00

-2.008,4247.093,30

6.000,000,00

0,0051.084,880,00 51.084,88

0,002.008,42

-40.044,300,00-6.000,000,000,00 -44.035,88-44.035,88

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 129

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4779

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.5000 -289,181.000,000,00710,82710,820,00Unterhaltungsaufwand Buswartehäuschen

.6790 -801,095.000,000,004.198,914.198,910,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 -639,001.000,000,00361,00361,000,00Abschreibungen

.6850 -950,001.000,000,0050,0050,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.7160 -22.622,2030.000,00392,706.985,107.377,800,00Zuweisungen

UAB7920

Ausg.

+/-0,00

-25.301,470,00

38.000,000,00

392,7012.305,830,00 12.698,53

0,0025.301,47

0,000,00-38.000,00-392,700,00 -12.305,83-12.698,53

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 130

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4779

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.6790 0,000,000,000,000,00 - - - -Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 0,000,000,000,000,00 - - - -Abschreibungen

.6850 0,000,000,000,000,00 - - - -Zinsen für Anlagekapital

UAB7970

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB79

+/-

Einn.0,000,00

3.174,65 105.000,004.189,86106.744,19107.759,40

Ausg.0,00 63.285,08

256.000,00392,70270.777,380,00 271.170,08

3.174,65 -163.410,680,00

3.797,16-164.033,19 -151.000,000,00

37.156,17-49.566,85

-10.958,83

-48.115,0013.718,23

EP +/-

Einn.

7

0,00 103.157,860,0019.388,60 1.918.000,00140.221,351.832.715,101.953.547,85

Ausg.0,00 273.168,76

2.353.000,00296.300,00

25.387,562.306.600,240,00 2.035.687,80

19.388,60 -82.139,95-296.300,00

114.833,79-473.885,14 -435.000,000,00

522.870,95-170.010,90

-67.610,01

-590.480,96

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 131

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4881

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenVersorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.2200 -583,3490.000,000,0089.416,6689.416,660,00Konzessionsabgaben

Einn.0,00

-583,340,00

90.000,000,0089.416,660,00 89.416,66

A u s g a b e n

.6790 -4.081,8710.000,000,005.918,135.918,130,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 0,000,000,000,000,00 - - - -Abschreibungen

.6850 0,000,000,000,000,00 - - - -Verzinsung des Anlagekapitals

UAB8100

Ausg.

+/-0,00

-4.081,870,00

10.000,000,00

0,005.918,130,00 5.918,13

0,003.498,53

0,000,0080.000,000,000,00 83.498,5383.498,53

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 132

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4881

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenVersorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.2200 1.471,386.000,000,007.471,387.471,380,00Konzessionsabgabe Gas

Einn.0,00

0,001.471,38

6.000,000,007.471,380,00 7.471,38

A u s g a b e n

.6680 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Vermischte Ausgaben

.6790 1.803,995.000,000,006.803,996.803,990,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

UAB8130

Ausg.

+/-0,00

-1.000,001.803,99

6.000,000,00

0,006.803,990,00 6.803,99

0,001.000,00-332,610,00

0,000,000,00 667,39667,39

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 133

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4881

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenVersorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1100 32.530,71461.000,00112.308,47388.079,39493.530,716.857,15Wassergebühren

.1500 2.786,442.000,00179,645.832,614.786,441.225,81Vermischte Einnahmen

.1591 0,000,000,000,000,00 - - - -Umsatzsteuererstattung

.2760 5.576,7933.000,000,0038.576,7938.576,790,00Auflösung von Beiträgen

.2770 -4.554,0019.000,000,0014.446,0014.446,000,00Auflösung von Zuschüssen

.2999 0,000,000,000,000,00 - - - -Umsatzsteuer

Einn.0,00

-4.554,0040.893,94

515.000,00112.488,11446.934,798.082,96 551.339,94

A u s g a b e n

.4140 22.787,1236.000,000,0058.787,1258.787,120,00Entgelt Beschäftigte

.4160 -3.000,003.000,000,000,000,000,00Sonstige Personalkosten

.4340 2.279,733.000,000,005.279,735.279,730,00Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 2.581,239.000,000,0011.581,2311.581,230,00Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 -167,8410.000,000,009.832,169.832,160,00Unterhaltungsaufwand Hochbehälter

.5100 15.150,4820.000,00220,6734.929,8135.150,480,00Unterhaltung des Leitungsnetzes

.5200 -3.040,994.000,00133,00826,01959,010,00Inventarunterhaltung

.5210 1.035,772.000,000,003.035,773.035,770,00Zählerunterhaltung

.5300 -702,441.000,000,00297,56297,560,00Grundstückspacht

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 134

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4881

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenVersorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.5500 1.882,452.000,000,003.882,453.882,450,00Fahrzeugkosten

.5620 -3.860,004.000,000,00140,00140,000,00Aus- u. Fortbildung

.5750 -591,073.000,00126,702.282,232.408,930,00Betriebsaufwand

.5751 1.696,4518.000,000,0019.696,4519.696,450,00Stromkosten

.5760 -1.826,876.000,000,004.173,134.173,130,00Wasser-Untersuchungen

.6400 -1.244,464.000,000,002.755,542.755,540,00Versicherungen

.6410 0,000,000,000,000,00 - - - -Steuern

.6450 -12.222,8235.000,00-822,4823.599,6622.777,180,00Wasserentgelt

.6500 104,011.000,000,001.104,011.104,010,00Geschäftsbedarf

.6680 -14.198,7915.000,000,00801,21801,210,00Vermischte Ausgaben

.6790 -487,1556.000,000,0055.512,8555.512,850,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 -17.594,5056.000,000,0038.405,5038.405,500,00Aufwand des Bauhofs

.6800 11.377,01124.000,000,00135.377,01135.377,010,00Abschreibungen

.6850 14.795,0063.000,000,0077.795,0077.795,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB8150

Ausg.

+/-0,00

-58.936,9373.689,25

475.000,000,00

-342,11490.094,430,00 489.752,32

0,0054.382,93

-32.795,310,0040.000,00112.830,228.082,96 -43.159,6461.587,62

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 135

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4881

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenVersorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8170 Strom -und Wärmeerzeugung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 -118,762.000,000,001.881,241.881,240,00Einnahmen aus Stromverkauf

Einn.0,00

-118,760,00

2.000,000,001.881,240,00 1.881,24

A u s g a b e n

.5750 -250,001.000,000,00750,00750,000,00Betriebsaufwand

.6790 10.808,605.000,000,0015.808,6015.808,600,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 -98,001.000,000,00902,00902,000,00Abschreibungen

.6850 351,001.000,000,001.351,001.351,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB8170

Ausg.

+/-0,00

-348,0011.159,60

8.000,000,00

0,0018.811,600,00 18.811,60

0,00229,24

-11.159,600,00-6.000,000,000,00 -16.930,36-16.930,36

AB81

+/-

Einn.0,000,00

8.082,96 613.000,00112.488,11545.704,07650.109,22

Ausg.0,00 86.652,84

499.000,00-342,11521.628,150,00 521.286,04

8.082,96 128.823,180,00

112.830,2224.075,92 114.000,000,00

59.110,70-44.287,52

-5.256,10

-64.366,8042.365,32

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 136

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4884

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenWirtschaftl. Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8400 Kioskbetrieb Campingplatz Wangen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1300 0,000,000,000,000,00 - - - -Verkaufserlöse Speisen & Getränke

.1400 0,000,000,000,000,00 - - - -Mieten und Pacht

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Einnahmen

.1591 0,000,000,000,000,00 - - - -Umsatzsteuererstattung

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.4140 0,000,000,000,000,00 - - - -Vergütung Beschäftigte

.4160 0,000,000,000,000,00 - - - -Sonstige Personalausgaben

.4340 0,000,000,000,000,00 - - - -Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 0,000,000,000,000,00 - - - -Sozialversicherung Beschäftigte

.5000 0,000,000,000,000,00 - - - -Gebäudeunterhaltung

.5200 0,000,000,000,000,00 - - - -Unterhaltung der Einrichtung

.5400 0,000,000,000,000,00 - - - -Gebäudebewirtschaftung

.5700 0,000,000,000,000,00 - - - -Lebensmitteleinkauf

.5760 0,000,000,000,000,00 - - - -Veranstaltungen

.6400 0,000,000,000,000,00 - - - -Versicherungen

.6500 0,000,000,000,000,00 - - - -Geschäftsbedarf

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 137

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4884

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenWirtschaftl. Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8400 Kioskbetrieb Campingplatz Wangen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.6680 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Ausgaben

.6790 -84,946.000,000,005.915,065.915,060,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 -607,001.000,000,00393,00393,000,00Abschreibungen

.6850 -915,001.000,000,0085,0085,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB8400

Ausg.

+/-0,00

-1.606,940,00

8.000,000,00

0,006.393,060,00 6.393,06

0,001.606,94

0,000,00-8.000,000,000,00 -6.393,06-6.393,06

AB84

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

8.000,000,006.393,060,00 6.393,06

0,00 -6.393,060,00

0,00-6.393,06 -8.000,000,00

1.606,940,00

- - - -

-1.606,94

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 138

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4885

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenLand- und Forstwirtschaftliche Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8550 Gemeindewald

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1300 76.404,03161.000,000,00237.404,03237.404,030,00Erlöse aus Holzverkauf

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Einnahmen

.1620 8.755,330,000,008.755,338.755,330,00Zuweisungen von Gemeinden

Einn.0,00

0,0085.159,36

161.000,000,00246.159,360,00 246.159,36

A u s g a b e n

.4140 0,000,000,000,000,00 - - - -Entgelt Beschäftigte

.4160 0,000,000,000,000,00 - - - -Sonstige Personalkosten

.4301 1.126,9817.000,000,0018.126,9818.126,980,00Versorgungsaufwand Pensionäre

.4340 0,000,000,000,000,00 - - - -Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440 0,000,000,000,000,00 - - - -Sozialversicherung Beschäftigte

.5100 -4.096,195.000,000,00903,81903,810,00Waldwegeunterhaltung

.5200 0,000,000,000,000,00 - - - -Inventarunterhaltung

.5750 14.687,62101.000,000,00115.687,62115.687,620,00Betriebsaufwand

.6400 -585,994.000,000,003.414,013.414,010,00Allgemeine Versicherungen, Steuern

.6540 0,000,000,000,000,00 - - - -Reisekosten

.6680 0,000,000,000,000,00 - - - -Vermischte Ausgaben

.6710 -11.670,8537.000,000,0025.329,1525.329,150,00Forstverwaltungskosten

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 139

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4885

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenLand- und Forstwirtschaftliche Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8550 Gemeindewald

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.6790 56,9814.000,000,0014.056,9814.056,980,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 242,061.000,000,001.242,061.242,060,00Aufwand des Bauhofs

.6800 0,000,000,000,000,00 - - - -Abschreibungen

.6850 392,0018.000,000,0018.392,0018.392,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB8550

Ausg.

+/-0,00

-16.353,0316.505,64

197.000,000,00

0,00197.152,610,00 197.152,61

0,0016.353,0368.653,720,00

-36.000,000,000,00 49.006,7549.006,75

AB85

+/-

Einn.0,000,00

0,00 161.000,000,00246.159,36246.159,36

Ausg.0,00 16.505,64

197.000,000,00197.152,610,00 197.152,61

0,00 49.006,750,00

0,0049.006,75 -36.000,000,00

16.353,0368.653,72

0,00

-16.353,0385.159,36

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 140

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4888

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenAllgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8800 Bebaute Grundstücke

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1400 237,3225.000,001.710,0025.237,3225.237,321.710,00Mieten

.1500 73,981.000,000,001.073,981.073,980,00Kostenersätze

.2770 -791,001.000,000,00209,00209,000,00Auflösung von Zuschüssen

Einn.0,00

-791,00311,30

27.000,001.710,0026.520,301.710,00 26.520,30

A u s g a b e n

.5000 -19.601,0220.000,000,00398,98398,980,00Unterhaltung der Grundstücke

.5400 4.493,006.000,0087,7710.405,2310.493,000,00Gebäudebewirtschaftung

.5751 14.510,953.000,000,0017.510,9517.510,950,00Stromkosten

.5752 -1.089,762.000,000,00910,24910,240,00Heizungskosten

.6400 -279,113.000,000,002.720,892.720,890,00Versicherungen und Steuern

.6680 4.726,410,000,004.726,414.726,410,00Vermischte Ausgaben

.6790 -5.117,9416.000,000,0010.882,0610.882,060,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 2.737,142.000,000,004.737,144.737,140,00Aufwand des Bauhofs

.6800 -859,0023.000,000,0022.141,0022.141,000,00Abschreibungen

.6850 -837,0024.000,000,0023.163,0023.163,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 141

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4888

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenAllgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8800 Bebaute Grundstücke

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

UAB8800

Ausg.

+/-0,00

-27.783,8326.467,50

99.000,000,00

87,7797.595,900,00 97.683,67

0,0026.992,83

-26.156,200,00-72.000,001.622,231.710,00 -71.075,60-71.163,37

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 142

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4888

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenAllgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8810 Sonstiges Grundvermögen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1400 1.092,3118.000,0040,5019.256,8119.092,31205,00Grundstückspacht

.1500 0,000,000,000,000,00 - - - -Kostenersätze

Einn.0,00

0,001.092,31

18.000,0040,5019.256,81205,00 19.092,31

A u s g a b e n

.5000 0,000,000,000,000,00 - - - -Unterhaltung der Grundstücke

.5300 0,000,000,000,000,00 - - - -Grundstückspacht

.5400 -484,651.000,000,00515,35515,350,00Bewirtschaftungskosten

.6400 -1.557,763.000,000,001.442,241.442,240,00Steuern und Versicherungen

.6790 -8.056,3922.000,000,0013.943,6113.943,610,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 0,000,000,000,000,00 - - - -Aufwand des Bauhofs

.6800 517,000,000,00517,00517,000,00Abschreibungen

.6850 -9.882,0069.000,000,0059.118,0059.118,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

UAB8810

Ausg.

+/-0,00

-19.980,80517,00

95.000,000,00

0,0075.536,200,00 75.536,20

0,0019.980,80

575,310,00-77.000,0040,50205,00 -56.279,39-56.443,89

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 143

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4888

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenAllgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8820 Obdachlosenunterkünfte

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1400 -2.471,260,000,000,00-2.471,262.471,26Mieten

.1500 -1.000,001.000,003.387,400,000,003.387,40Kostenersätze

Einn.0,00

-3.471,260,00

1.000,003.387,400,005.858,66 -2.471,26

A u s g a b e n

.5300 0,000,000,000,000,00 - - - -Mieten und Pachten

.5400 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Gebäudebewirtschaftung

.6790 -2.426,367.000,000,004.573,644.573,640,00Verwaltungskostenbeitrag

.6791 1.802,420,000,001.802,421.802,420,00Aufwand des Bauhofs

UAB8820

Ausg.

+/-0,00

-3.426,361.802,42

8.000,000,00

0,006.376,060,00 6.376,06

0,00-44,90

-1.802,420,00-7.000,003.387,405.858,66 -6.376,06-8.847,32

AB88

+/-

Einn.0,000,00

7.773,66 46.000,005.137,9045.777,1143.141,35

Ausg.0,00 28.786,92

202.000,0087,77179.508,160,00 179.595,93

7.773,66 -136.454,580,00

5.050,13-133.731,05 -156.000,000,00

46.928,73-27.383,31

-4.262,26

-51.190,991.403,61

EP +/-

Einn.

8

0,00 128.928,290,0015.856,62 820.000,00117.626,01837.640,54939.409,93

Ausg.0,00 131.945,40

906.000,000,00

-254,34904.681,980,00 904.427,64

15.856,62 34.982,290,00

117.880,35-67.041,44 -86.000,000,00

123.999,40-3.017,11

-9.518,36

-133.517,76

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 144

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4990

Allgemeine FinanzwirtschaftSteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

HHST.

U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.0000 -198,0835.000,00848,1934.725,0734.801,92771,34Grundsteuer A

.0010 15.416,77500.000,0011.271,65511.701,94515.416,777.556,82Grundsteuer B

.0030 80.145,10750.000,0069.064,61829.184,93830.145,1068.104,44Gewerbesteuer

.0100 -23.643,302.290.000,000,002.266.356,702.266.356,700,00Gemeindeanteil an Einkommenssteuer

.0120 323,5575.000,000,0075.323,5575.323,550,00Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

.0220 5.364,0020.000,002.044,0024.741,7325.364,001.421,73Hundesteuer

.0270 58,48300.000,004.981,50297.942,58300.058,482.865,60Zweitwohnungssteuer

.0410 57.590,701.220.000,000,001.277.590,701.277.590,700,00Schlüsselzuweisungen gem. § 5 Abs. 2 FAG

.0411 9.011,60350.000,000,00359.011,60359.011,600,00Schlüsselzuweisungen gem. § 4 FAG

.0910 -58,00170.000,000,00169.942,00169.942,000,00Zuweisungen Familienleistungsausgleich

.2610 5.508,001.000,002.140,937.447,306.508,003.080,23Zinsen f.Gewerbesteuernachzahlungen

Einn.0,00

-23.899,38173.418,20

5.711.000,0090.350,885.853.968,1083.800,16 5.860.518,82

A u s g a b e n

.8100 15.288,41152.000,000,00167.288,41167.288,410,00Gewerbesteuerumlage

.8310 -681,70955.000,000,00954.318,30954.318,300,00Finanzausgleichsumlage

.8320 -99.410,641.460.000,000,001.360.589,361.360.589,360,00Kreisumlage

.8420 -484,001.000,000,00516,00516,000,00Zinsen f.Gewerbesteuerrückerstattungen

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 145

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4990

Allgemeine FinanzwirtschaftSteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

HHST.

U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

UAB9000

Ausg.

+/-0,00

-100.576,3415.288,41

2.568.000,000,00

0,002.482.712,070,00 2.482.712,07

0,0076.676,96

158.129,790,003.143.000,0090.350,8883.800,16 3.371.256,033.377.806,75

AB90

+/-

Einn.0,000,00

83.800,16 5.711.000,0090.350,885.853.968,105.860.518,82

Ausg.0,00 15.288,41

2.568.000,000,002.482.712,070,00 2.482.712,07

83.800,16 3.377.806,750,00

90.350,883.371.256,03 3.143.000,000,00

76.676,96158.129,79

-23.899,38

-100.576,34173.418,20

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 146

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4991

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.1500 348,500,000,00348,50348,500,00Vermischte Einnahmen

.2075 -1.000,001.000,000,000,000,000,00Zinsen von Sparkasse

.2076 0,000,000,000,000,00 - - - -Zinsen von öffentl. Sonderrechnungen

.2077 0,000,000,000,000,00 - - - -Zinsen von privaten Unternehmen

.2700 79.223,591.211.000,000,001.290.223,591.290.223,590,00Abschreibungen

.2750 29.363,00855.000,000,00884.363,00884.363,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.2800 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuführung vom Vermögenshaushalt

Einn.0,00

-1.000,00108.935,09

2.067.000,000,002.174.935,090,00 2.174.935,09

A u s g a b e n

.4700 0,000,000,000,000,00 - - - -Deckungsreserven Personalausgaben

.6580 9.661,093.000,000,0012.661,0912.661,090,00Kontoführungsgebühren

.6850 24,000,000,0024,0024,000,00Verzinsung des Anlagekapitals

.6860 24.779,35156.000,000,00180.779,35180.779,350,00Auflösung von Beiträgen

.6870 -25.971,00179.000,000,00153.029,00153.029,000,00Auflösung von Zuschüssen

.8050 0,000,000,000,000,00 - - - -Zinsen an Sparkasse

.8060 -307,292.000,000,001.692,711.692,710,00Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen

.8070 0,000,000,000,000,00 - - - -Zinsen an private Unternehmen

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 147

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4991

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.8420 0,000,000,000,000,00 - - - -Kursverlust

.8500 -50.000,0050.000,000,000,000,000,00Deckungsreserven für sächliche Ausgaben

.8600 1.223.642,00983.000,000,002.206.642,002.206.642,000,00Zuführung zum Vermögenshaushalt

.8800 0,000,000,000,000,00 - - - -Globale Minderausgabe

UAB9100

Ausg.

+/-0,00

-76.278,291.258.106,44

1.373.000,000,00

0,002.554.828,150,00 2.554.828,15

0,0075.278,29

-1.149.171,350,00694.000,000,000,00 -379.893,06-379.893,06

AB91

+/-

Einn.0,000,00

0,00 2.067.000,000,002.174.935,092.174.935,09

Ausg.0,00 1.258.106,44

1.373.000,000,002.554.828,150,00 2.554.828,15

0,00 -379.893,060,00

0,00-379.893,06 694.000,000,00

75.278,29-1.149.171,35

-1.000,00

-76.278,29108.935,09

EP +/-

Einn.

9

0,00 282.353,290,0083.800,16 7.778.000,0090.350,888.028.903,198.035.453,91

Ausg.0,00 1.273.394,85

3.941.000,000,00

0,005.037.540,220,00 5.037.540,22

83.800,16 2.997.913,690,00

90.350,882.991.362,97 3.837.000,000,00

151.955,25-991.041,56

-24.899,38

-176.854,63

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 148

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4.2 Haushaltsrechnung – Sachbuch Vermögenshaushalt

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 149

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4002

Allgemeine VerwaltungHauptverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.9350 6.534,4410.000,000,0016.534,4416.534,440,00Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400 0,000,000,000,000,00 - - - -Baukosten Rathaus

.9403 0,000,000,000,000,00 - - - -Gemeindehaus Schienen

.9410 0,000,000,000,000,00 - - - -Rathaus Wangen

UAB0200

Ausg.

+/-0,00

0,006.534,44

10.000,000,00

0,0016.534,440,00 16.534,44

0,000,00

-6.534,440,00-10.000,000,000,00 -16.534,44-16.534,44

AB02

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 6.534,44

10.000,000,0016.534,440,00 16.534,44

0,00 -16.534,440,00

0,00-16.534,44 -10.000,000,00

0,00-6.534,44

- - - -

0,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 150

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4005

Allgemeine VerwaltungBesondere Diensstellen der allgem.Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0500 Standesamt

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Neuanschaffung bwgl.Vermögen

UAB0500

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB05

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00

- - - -

- - - -

EP +/-

Einn.

0

0,000,000,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 6.534,44

10.000,000,00

0,0016.534,440,00 16.534,44

0,00 -16.534,440,00

0,00-16.534,44 -10.000,000,00

0,00-6.534,44

- - - -

0,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 151

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4111

Öffentliche Sicherheit und OrdnungÖffentliche Ordnung

HHST.

U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Neuanschaffung bwgl.Vermögen

UAB1100

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB11

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00

- - - -

- - - -

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 152

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4113

Öffentliche Sicherheit und OrdnungFeuerschutz

HHST.

U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3400 0,000,000,000,000,00 - - - -Verkaufserlöse

.3610 0,000,000,000,000,00 - - - -Landeszuschüsse - Ausgleichsstock

.3611 0,000,000,000,000,00 - - - -Landeszuschuss - Fachzuschuss

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350 -32.965,7446.000,000,0013.034,2613.034,260,00Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400 0,000,000,000,000,00 - - - -Bauvorhaben Öhningen/Schienen

UAB1300

Ausg.

+/-0,00

-32.965,740,00

46.000,000,00

0,0013.034,260,00 13.034,26

0,0032.965,74

0,000,00-46.000,000,000,00 -13.034,26-13.034,26

AB13

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

46.000,000,0013.034,260,00 13.034,26

0,00 -13.034,260,00

0,00-13.034,26 -46.000,000,00

32.965,740,00

- - - -

-32.965,74

EP +/-

Einn.

1

0,000,000,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

46.000,000,00

0,0013.034,260,00 13.034,26

0,00 -13.034,260,00

0,00-13.034,26 -46.000,000,00

32.965,740,00

- - - -

-32.965,74

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 153

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4221

SchulenGrund- und Hauptschulen

HHST.

U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.9350 -1.296,005.000,000,003.704,003.704,000,00Anschaffungen Schulbudget

.9353 0,000,000,000,000,00 - - - -Anschaffungen außerhalb Schulbudget

.9400 24.884,1690.000,000,00119.884,16114.884,160,005.000,00

Baukosten Öhningen

.9401 0,000,000,000,000,00 - - - -Baukosten Schienen

.9402 0,000,000,000,000,00 - - - -Baukosten Wangen

UAB2150

Ausg.

+/-0,00

-1.296,0024.884,16

95.000,005.000,00

0,00123.588,160,00 118.588,16

0,001.296,00

-24.884,16-5.000,00-95.000,000,000,00 -123.588,16-118.588,16

AB21

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 24.884,16

95.000,000,00123.588,160,00 118.588,16

0,00 -118.588,16-5.000,00

0,00-123.588,16 -95.000,000,00

1.296,00-24.884,16

- - - -

-1.296,00

EP +/-

Einn.

2

0,000,000,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 24.884,16

95.000,005.000,00

0,00123.588,160,00 118.588,16

0,00 -118.588,16-5.000,00

0,00-123.588,16 -95.000,000,00

1.296,00-24.884,16

- - - -

-1.296,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 154

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4333

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeTheater, Konzerte, Musikpflege

HHST.

U-Abschnitt 3320 Musikpflege, Probelokale

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3610 -150.000,00150.000,000,000,000,000,00Zuweisungen vom Land

Einn.0,00

-150.000,000,00

150.000,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

.9500 -299.107,50300.000,000,00892,50892,500,00Baumaßnahmen

UAB3320

Ausg.

+/-0,00

-299.107,500,00

300.000,000,00

0,00892,500,00 892,50

0,00149.107,50

0,000,00-150.000,000,000,00 -892,50-892,50

AB33

+/-

Einn.0,000,00

0,00 150.000,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

300.000,000,00892,500,00 892,50

0,00 -892,500,00

0,00-892,50 -150.000,000,00

149.107,500,00

-150.000,00

-299.107,500,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 155

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4334

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege (bisher Abschnitt 36)

HHST.

U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3610 -30.000,000,000,000,00-30.000,000,0030.000,00

Zuweisungenen

.3670 0,000,000,000,000,00 - - - -Spenden

Einn.0,00

-30.000,000,00

0,000,000,000,00 -30.000,00

A u s g a b e n

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Neuanschaffung von beweglichem Vermögen

.9500 0,000,000,000,000,00 - - - -Baukosten

.9870 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuschuss

UAB3400

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,00-30.000,00

0,0030.000,000,000,000,00 0,00-30.000,00

- - - -

AB34

+/-

Einn.0,0030.000,00

0,00 0,000,000,00-30.000,00

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

0,00 -30.000,0030.000,00

0,000,00 0,000,00

-30.000,000,00

-30.000,00

- - - -0,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 156

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4337

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeKirchen

HHST.

U-Abschnitt 3700 Kirchen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.9882 0,000,000,000,000,00 - - - -Kircheninvestitionszuschuss

UAB3700

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB37

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00

- - - -

- - - -

EP +/-

Einn.

3

0,00 0,0030.000,000,00 150.000,000,000,00-30.000,00

Ausg.0,00 0,00

300.000,000,00

0,00892,500,00 892,50

0,00 -30.892,5030.000,00

0,00-892,50 -150.000,000,00

119.107,500,00

-180.000,00

-299.107,50

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 157

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4446

Soziale SicherungEinrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4642 Kindergarten

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3610 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuweisungen vom Land

.3611 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuweisungen

Einn.0,00

0,000,000,000,000,00

0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350 -1.285,625.000,000,005.714,383.714,380,002.000,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400 -1.351,4125.000,000,0023.648,5923.648,590,00Kindergarten Wangen

.9401 -6.389,7310.000,000,0020.910,273.610,270,0017.300,00

Kindergarten Öhningen

UAB4642

Ausg.

+/-0,00

-9.026,760,00

40.000,0019.300,00

0,0050.273,240,00 30.973,24

0,009.026,76

0,00-19.300,00-40.000,000,000,00 -50.273,24-30.973,24

AB46

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

40.000,0019.300,00

0,0050.273,240,00 30.973,24

0,00 -30.973,24-19.300,00

0,00-50.273,24 -40.000,000,00

9.026,760,00

- - - -

-9.026,76

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 158

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4447

Soziale SicherungSoziale Einrichtungen und Dienste

HHST.

U-Abschnitt 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.9400 0,000,000,000,000,00 - - - -

UAB4780

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB47

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00

- - - -

- - - -

EP +/-

Einn.

4

0,000,000,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

40.000,0019.300,00

0,0050.273,240,00 30.973,24

0,00 -30.973,24-19.300,00

0,00-50.273,24 -40.000,000,00

9.026,760,00

- - - -

-9.026,76

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 159

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4556

Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5610 Sporthallen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3610 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuweisungen vom Land

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400 0,000,000,000,000,00 - - - -Halle Öhningen

.9401 0,000,000,000,000,00 - - - -Halle Schienen

.9402 245,530,000,008.145,53245,530,007.900,00

Halle Wangen

UAB5610

Ausg.

+/-0,00

0,00245,53

0,007.900,00

0,008.145,530,00 245,53

0,000,00

-245,53-7.900,000,000,000,00 -8.145,53-245,53

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 160

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4556

Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5620 Sportplätze und Sportheime

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3610 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuweisungen vom Land

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400 -1.538,9235.000,000,0077.561,0833.461,080,0044.100,00

Baukosten

UAB5620

Ausg.

+/-0,00

-1.538,920,00

35.000,0044.100,00

0,0077.561,080,00 33.461,08

0,001.538,92

0,00-44.100,00-35.000,000,000,00 -77.561,08-33.461,08

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 161

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4556

Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5630 Sporthafenbetrieb

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3400 0,000,000,000,000,00 - - - -Verkaufserlöse

.3500 0,000,000,000,000,00 - - - -Bauzuschüsse

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9351 0,000,000,000,000,00 - - - -GWG-Pool

.9501 0,000,000,000,000,00 - - - -Baukosten Wangen

UAB5630

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB56

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 245,53

35.000,000,0085.706,610,00 33.706,61

0,00 -33.706,61-52.000,00

0,00-85.706,61 -35.000,000,00

1.538,92-245,53

- - - -

-1.538,92

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 162

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4557

Gesundheit, Sport, ErholungBadeanstalten

HHST.

U-Abschnitt 5710 Badeplatzbetrieb

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3610 0,000,000,000,000,00 - - - -Landeszuschuss Tourismusförderung

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9351 0,000,000,000,000,00 - - - -GWG-Pool

.9400 -12.901,3024.000,000,0011.098,7011.098,700,00Baukosten

.9501 -5.000,005.000,000,000,000,000,00Kinderbereich

UAB5710

Ausg.

+/-0,00

-17.901,300,00

29.000,000,00

0,0011.098,700,00 11.098,70

0,0017.901,30

0,000,00-29.000,000,000,00 -11.098,70-11.098,70

AB57

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

29.000,000,0011.098,700,00 11.098,70

0,00 -11.098,700,00

0,00-11.098,70 -29.000,000,00

17.901,300,00

- - - -

-17.901,30

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 163

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4558

Gesundheit, Sport, ErholungPark- und Gartenanlagen

HHST.

U-Abschnitt 5800 Öffentliche Anlagen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3670 0,000,000,000,000,00 - - - -Spenden

Einn.0,00

0,000,000,000,000,00

0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350 -20.000,000,000,000,00-20.000,000,0020.000,00

bewegliches Vermögen

.9400 -2.354,796.000,000,003.645,213.645,210,00Baukosten

UAB5800

Ausg.

+/-0,00

-22.354,790,00

6.000,0020.000,00

0,003.645,210,00 -16.354,79

0,0022.354,79

0,00-20.000,00-6.000,000,000,00 -3.645,2116.354,79

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 164

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4558

Gesundheit, Sport, ErholungPark- und Gartenanlagen

HHST.

U-Abschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3670 0,000,000,000,000,00 - - - -Spenden

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9500 0,000,000,000,000,00 - - - -Bau von Kinderspielplätzen

UAB5810

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB58

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

6.000,000,003.645,210,00 -16.354,79

0,00 16.354,79-20.000,00

0,00-3.645,21 -6.000,000,00

22.354,790,00

- - - -

-22.354,79

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 165

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4559

Gesundheit, Sport, ErholungSonstige Erholungseinrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 5900 Campingplatzbetrieb Wangen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3450 0,000,000,000,000,00 - - - - Veräußerung von beweglichen Gegenständen

.3610 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuweisungen vom Land

.3670 0,000,000,000,000,00 - - - -Spenden

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9351 0,000,000,000,000,00 - - - -GWG-Pool

.9400 0,000,000,000,000,00 - - - -Baukosten

.9403 0,000,000,000,000,00 - - - -Baukosten Seestuben

UAB5900

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB59

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00

- - - -

- - - -

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 166

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4559

Gesundheit, Sport, ErholungSonstige Erholungseinrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 5900 Campingplatzbetrieb Wangen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

EP +/-

Einn.

5

0,000,000,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 245,53

70.000,0072.000,00

0,00100.450,520,00 28.450,52

0,00 -28.450,52-72.000,00

0,00-100.450,52 -70.000,000,00

41.795,01-245,53

- - - -

-41.795,01

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 167

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4661

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanung, Vermessung, Bauordnung

HHST.

U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.9400 0,000,000,000,000,00 - - - -Baukosten

UAB6100

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB61

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00

- - - -

- - - -

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 168

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4663

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrGemeindestraßen

HHST.

U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3500 -94.649,25214.000,0031.022,45127.165,12119.350,7538.836,82Beiträge

.3613 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuweisungen

Einn.0,00

-94.649,250,00

214.000,0031.022,45127.165,1238.836,82 119.350,75

A u s g a b e n

.9320 0,000,000,000,000,00 - - - -Grunderwerb

.9500 -42.829,8618.000,009.331,495.838,65-24.829,860,0040.000,00

Straßenausbau

.9504 3.479,250,000,003.479,253.479,250,00Strassenausbau Stiegerstr./Brunnenplatz

.9518 0,000,000,000,000,00 - - - -Erschließung Käppelebergstraße

.9521 0,000,000,000,000,00 - - - -Erschließung Rheinstraße/Stiegerstraße

.9522 0,000,000,000,000,00 - - - -Erschließung Grund II

.9529 0,000,000,000,000,00 - - - -Pankratiusweg

.9530 0,000,000,000,000,00 - - - -Dobeläcker

.9531 0,000,000,000,000,00 - - - -Sornziger Weg

.9533 0,000,000,000,000,00 - - - -Wolfermoosstraße

.9534 354,620,000,00354,62354,620,00Mühlewiesen

.9535 6.490,350,000,0083.490,356.490,350,0077.000,00

Alter Garten

.9536 -8.093,6520.000,000,0058.806,3511.906,350,0046.900,00

Hofergärtle

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 169

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4663

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrGemeindestraßen

HHST.

U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.9537 -244.600,00145.000,000,000,00-99.600,000,0099.600,00

Radweg

.9538 -346.000,00346.000,000,000,000,000,00Alte Wangener Straße

.9539 0,000,000,000,000,00 - - - -Wiesengrund

.9540 0,000,000,000,000,00 - - - -Seeweg

.9541 0,000,000,000,000,00 - - - -Lindenplatz

.9542 0,000,000,000,000,00 - - - -Uferweg

.9543 0,000,000,000,000,00 - - - -Schloßstraße

.9544 0,000,000,000,000,00 - - - -Gänselieselbrunnen

.9545 -12.000,0012.000,000,000,000,000,00Fußweg Bohl/Zum Schienerberg

.9547 0,000,000,000,000,00 - - - -An der Stalden

UAB6300

Ausg.

+/-0,00

-653.523,5110.324,22

541.000,00263.500,00

9.331,49151.969,220,00 -102.199,29

0,00558.874,26-10.324,22-263.500,00

-327.000,0021.690,9638.836,82 -24.804,10221.550,04

AB63

+/-

Einn.0,000,00

38.836,82 214.000,0031.022,45127.165,12119.350,75

Ausg.0,00 10.324,22

541.000,009.331,49151.969,220,00 -102.199,29

38.836,82 221.550,04-263.500,00

21.690,96-24.804,10 -327.000,000,00

558.874,26-10.324,22

-94.649,25

-653.523,510,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 170

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4667

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStraßenbeleuchtung und -reinigung

HHST.

U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3610 -8.000,008.000,000,000,000,000,00Zuweisungen

Einn.0,00

-8.000,000,00

8.000,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

.9513 0,000,000,000,000,00 - - - -Straßenbeleuchtung Silberhardt

.9515 0,000,000,000,000,00 - - - -Straßenbeleuchtung Wangen West

.9522 0,000,000,000,000,00 - - - -Im Grund II

.9600 -10.363,3922.000,000,0011.636,6111.636,610,00Straßenbeleuchtung

.9606 0,000,000,000,000,00 - - - -Straßenbeleuchtung Kirchbergstraße

.9623 0,000,000,000,000,00 - - - -Stiegerstrasse

.9624 0,000,000,000,000,00 - - - -Rheinstrasse/Stiegerstrasse

.9626 0,000,000,000,000,00 - - - -Dobeläcker

.9634 0,000,000,000,000,00 - - - -Mühlewiesen

.9635 -2.791,780,000,002.208,22-2.791,780,005.000,00

Alter Garten

UAB6700

Ausg.

+/-0,00

-13.155,170,00

22.000,005.000,00

0,0013.844,830,00 8.844,83

0,005.155,17

0,00-5.000,00-14.000,000,000,00 -13.844,83-8.844,83

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 171

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4667

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStraßenbeleuchtung und -reinigung

HHST.

U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

AB67

+/-

Einn.0,000,00

0,00 8.000,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

22.000,005.000,00

0,0013.844,830,00 8.844,83

0,00 -8.844,83-5.000,00

0,00-13.844,83 -14.000,000,00

5.155,170,00

-8.000,00

-13.155,170,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 172

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4669

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrWasserläufe, Wasserbau

HHST.

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3610 0,000,000,000,000,00 - - - -Landeszuschuss

Einn.0,00

0,000,000,000,000,00

0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9501 2.474,4815.000,000,0083.674,4817.474,480,0066.200,00

Entdohlung Nötbach

UAB6900

Ausg.

+/-0,00

0,002.474,48

15.000,0066.200,00

0,0083.674,480,00 17.474,48

0,000,00

-2.474,48-66.200,00-15.000,000,000,00 -83.674,48-17.474,48

AB69

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 2.474,48

15.000,0066.200,00

0,0083.674,480,00 17.474,48

0,00 -17.474,48-66.200,00

0,00-83.674,48 -15.000,000,00

0,00-2.474,48

- - - -

0,00

EP +/-

Einn.

6

0,00 0,000,0038.836,82 222.000,0031.022,45127.165,12119.350,75

Ausg.0,00 12.798,70

578.000,00334.700,00

9.331,49249.488,530,00 -75.879,98

38.836,82 195.230,73-334.700,00

21.690,96-122.323,41 -356.000,000,00

564.029,43-12.798,70

-102.649,25

-666.678,68

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 173

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4770

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbwasserbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3500 13.898,160,0030.796,1413.898,1613.898,1630.796,14Abwasserbeiträge

.3530 0,000,000,000,000,00 - - - -Hausanschlüsse

Einn.0,00

0,0013.898,16

0,0030.796,1413.898,1630.796,14 13.898,16

A u s g a b e n

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400 0,000,000,000,000,00 - - - -Baukosten

.9501 -30.000,0030.000,000,000,000,000,00Kanalsanierung

.9532 0,000,000,000,000,00 - - - -Dobeläcker

.9534 -2.800,000,000,000,00-2.800,000,002.800,00

Mühlewiesen

.9535 -22.023,840,000,00127.976,16-22.023,840,00150.000,00

Alter Garten

.9536 0,000,000,000,000,00 - - - -Rheinstraße

.9830 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuweisungen an Abwasserverband

UAB7000

Ausg.

+/-0,00

-54.823,840,00

30.000,00152.800,00

0,00127.976,160,00 -24.823,84

0,0054.823,8413.898,16-152.800,00

-30.000,0030.796,1430.796,14 -114.078,0038.722,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 174

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4770

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbwasserbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

AB70

+/-

Einn.0,000,00

30.796,14 0,0030.796,1413.898,1613.898,16

Ausg.0,00 0,00

30.000,000,00127.976,160,00 -24.823,84

30.796,14 38.722,00-152.800,00

30.796,14-114.078,00 -30.000,000,00

54.823,8413.898,16

0,00

-54.823,8413.898,16

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 175

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4772

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbfallbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9500 0,000,000,000,000,00 - - - -Baukosten Grünstoffsammelplatz

UAB7200

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB72

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00

- - - -

- - - -

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 176

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4775

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungBestattungswesen

HHST.

U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Anschaffung von beweglichem Vermögen

UAB7500

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB75

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00

- - - -

- - - -

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 177

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4776

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungSonstige öffentliche Einrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 7610 Breitbandinfrastruktur

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3400 0,000,000,000,000,00 - - - -Verkaufserlöse

.3500 0,000,000,000,000,00 - - - -Bauzuschüsse

.3610 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuschuss

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400 25.984,720,003.034,5022.950,2225.984,720,00Baukosten

.9860 0,000,000,000,000,00 - - - -Breitbandförderung

UAB7610

Ausg.

+/-0,00

0,0025.984,72

0,000,00

3.034,5022.950,220,00 25.984,72

0,000,00

-25.984,720,000,00-3.034,500,00 -22.950,22-25.984,72

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 178

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4776

HHST.

U-Abschnitt 7670

ÖhningenÖffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche EinrichtungenSonstige öffentliche Einrichtungen

SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3600 0,000,000,000,000,00 - - - -Bundeszuschuss

.3613 -961.623,001.057.000,000,0095.377,0095.377,000,00Landeszuschuss DSP

.3614 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuschuss Denkmalamt / Land

.3615 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuschuss Stiftungen u. a.

.3618 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuschuss Sanierung Quartierskonzepte

.3670 0,000,000,000,000,00 - - - -Privatspenden

Einn.0,00

-961.623,000,00

1.057.000,000,0095.377,000,00 95.377,00

A u s g a b e n

.9320 -250.000,00250.000,000,000,000,000,00Stiftsplatz (Grunderwerb)

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Neuanschaffung bewegl. Vermögen

.9400 -957.877,111.800.000,0033.529,72808.593,17842.122,890,00Sanierung Propsteigebäude

.9401 20.870,5114.000,001.788,9933.081,5234.870,510,00Sanierungsgebiet Orstkern; Plan/Betreu.

.9402 18.650,0050.000,000,0077.650,0068.650,009.000,00Investitionskostenzuschüsse Private

.9403 0,000,000,000,000,00 - - - -Torwächterhaus/Rathausfassade

.9404 0,000,000,000,000,00 - - - -Quartiersgarage

.9405 -50.000,0050.000,000,000,000,000,00Gestaltung Klosterplatz

.9406 0,000,000,000,000,00 - - - -Neugestaltung Straßen und Plätze

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 179

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4776

HHST.

U-Abschnitt 7670

ÖhningenÖffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche EinrichtungenSonstige öffentliche Einrichtungen

SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.9407 0,000,000,000,000,00 - - - -Abbruchmaßnahmen

UAB7670

Ausg.

+/-0,00

-1.257.877,1139.520,51

2.164.000,000,00

35.318,71919.324,699.000,00 945.643,40

0,00296.254,11-39.520,510,00

-1.107.000,00-35.318,71-9.000,00 -823.947,69-850.266,40

AB76

+/-

Einn.0,000,00

0,00 1.057.000,000,0095.377,0095.377,00

Ausg.0,00 65.505,23

2.164.000,0038.353,21942.274,919.000,00 971.628,12

-9.000,00 -876.251,120,00

-38.353,21-846.897,91 -1.107.000,000,00

296.254,11-65.505,23

-961.623,00

-1.257.877,110,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 180

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4777

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungHilfsbetriebe der Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 7700 Bauhof, Fuhrpark

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3450 0,000,000,000,000,00 - - - -Veräußerung von beweglichem Vermögen

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9320 0,000,000,000,000,00 - - - -Grunderwerb

.9350 -51.767,0664.000,00748,3222.084,6212.232,940,0010.600,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400 -14.572,930,000,00210.227,07-14.572,930,00224.800,00

Baukosten Gebäude

.9500 0,000,000,000,000,00 - - - -Baukosten Außenanlagen

UAB7700

Ausg.

+/-0,00

-66.339,990,00

64.000,00235.400,00

748,32232.311,690,00 -2.339,99

0,0066.339,99

0,00-235.400,00-64.000,00-748,320,00 -232.311,692.339,99

AB77

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 0,00

64.000,00748,32232.311,690,00 -2.339,99

0,00 2.339,99-235.400,00

-748,32-232.311,69 -64.000,000,00

66.339,990,00

- - - -

-66.339,99

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 181

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4779

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3470 0,001.000,000,000,001.000,00 - - - -Rückzahlung von Bauausgaben

.3670 0,000,000,000,000,00 - - - -Spenden

Einn.0,00

0,001.000,000,001.000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350 1.126,930,000,001.126,931.126,930,00Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9500 0,000,000,000,000,00 - - - -Orts- und Verkehrsleitsystem Infopoint Stiegen

.9501 0,000,000,000,000,00 - - - -Grillplatz Wangen

.9502 0,000,000,000,000,00 - - - -Webcam - Installation

UAB7900

Ausg.

+/-0,00

0,001.126,93

0,000,00

0,001.126,930,00 1.126,93

0,000,00

-1.126,930,000,001.000,001.000,00 -1.126,93-1.126,93

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 182

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4779

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7910 Gewerbeförderung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3500 0,000,000,000,000,00 - - - -Bauzuschüsse

Einn.0,00

0,000,000,000,000,00

0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9400 -22.800,000,000,000,00-22.800,000,0022.800,00

Baukosten

.9860 0,000,000,000,000,00 - - - -Breitbandförderung

UAB7910

Ausg.

+/-0,00

-22.800,000,00

0,0022.800,00

0,000,000,00 -22.800,00

0,0022.800,00

0,00-22.800,000,000,000,00 0,0022.800,00

AB79

+/-

Einn.0,000,00

1.000,00 0,001.000,000,000,00

Ausg.0,00 1.126,93

0,000,001.126,930,00 -21.673,07

1.000,00 21.673,07-22.800,00

1.000,00-1.126,93 0,000,00

22.800,00-1.126,93

- - - -

-22.800,00

EP +/-

Einn.

7

0,00 13.898,160,0031.796,14 1.057.000,0031.796,14109.275,16109.275,16

Ausg.0,00 66.632,16

2.258.000,00411.000,00

39.101,531.303.689,699.000,00 922.791,22

22.796,14 -813.516,06-411.000,00

-7.305,39-1.194.414,53 -1.201.000,000,00

440.217,94-52.734,00

-961.623,00

-1.401.840,94

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 183

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4881

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenVersorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3450 0,000,000,000,000,00 - - - -Veräußerungserlöse

.3500 9.050,350,000,009.050,359.050,350,00Beiträge

.3530 0,000,000,000,000,00 - - - -Hausanschlüsse

Einn.0,00

0,009.050,35

0,000,009.050,350,00 9.050,35

A u s g a b e n

.9350 2.167,400,000,002.167,402.167,400,00Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9351 0,000,000,000,000,00 - - - -GWG-Pool

.9401 0,000,000,000,000,00 - - - -PW Sandhof

.9500 9.704,170,000,009.704,179.704,170,00Wasserschutzgebiete Sicherungsmaßnahmen

.9600 -345.316,99220.000,000,0010.683,01-125.316,990,00136.000,00

Erweiterung der Anlagen

.9626 -10.795,600,000,0019.604,40-10.795,600,0030.400,00

Wasserversorgungskonzept

.9630 0,000,000,000,000,00 - - - -Hausanschlüsse

.9633 0,000,000,000,000,00 - - - -Dobeläcker

.9634 0,000,000,000,000,00 - - - -Rheinstrasse/Stiegerstrasse

.9635 0,000,000,000,000,00 - - - -Stiegerstrasse (historisch)

.9637 1.119,000,000,001.119,001.119,000,00Mühlewiesen

.9638 26.897,050,000,0026.897,0526.897,050,00Alter Garten

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 184

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4881

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenVersorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

.9639 0,000,000,000,000,00 - - - -Höristraße/Steinerstraße

.9640 -99.000,0099.000,000,000,000,000,00Hauptstraße ON Wangen

.9641 -261.000,00261.000,000,000,000,000,00L192 / Alte Wangener Straße

.9642 0,000,000,000,000,00 - - - -An der Stalden

.9643 83.754,480,000,0083.754,4883.754,480,00L192 / Oberstaaderstraße

.9644 0,000,000,000,000,00 - - - -Uferweg West

.9646 0,000,000,000,000,00 - - - -Uferweg Ost

.9647 0,000,000,000,000,00 - - - -Schloßstraße

UAB8150

Ausg.

+/-0,00

-716.112,59123.642,10

580.000,00166.400,00

0,00153.929,510,00 -12.470,49

0,00716.112,59

-114.591,75-166.400,00-580.000,000,000,00 -144.879,1621.520,84

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 185

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4881

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenVersorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8170 Strom -und Wärmeerzeugung

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3610 -75.000,0075.000,000,000,000,000,00Zuweisungen vom Land

Einn.0,00

-75.000,000,00

75.000,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

.9351 0,000,000,000,000,00 - - - -GWG-Pool

.9400 -514.055,89488.000,000,0017.544,11-26.055,890,0043.600,00

Baukosten

UAB8170

Ausg.

+/-0,00

-514.055,890,00

488.000,0043.600,00

0,0017.544,110,00 -26.055,89

0,00439.055,89

0,00-43.600,00-413.000,000,000,00 -17.544,1126.055,89

AB81

+/-

Einn.0,000,00

0,00 75.000,000,009.050,359.050,35

Ausg.0,00 123.642,10

1.068.000,00210.000,00

0,00171.473,620,00 -38.526,38

0,00 47.576,73-210.000,00

0,00-162.423,27 -993.000,000,00

1.155.168,48-114.591,75

-75.000,00

-1.230.168,489.050,35

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 186

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4884

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenWirtschaftl. Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8400 Kioskbetrieb Campingplatz Wangen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e nEinn.

A u s g a b e n

- - - -

.9350 0,000,000,000,000,00 - - - -Anschaffung von beweglichem Vermögen

UAB8400

Ausg.

+/-0,00

0,000,00

0,000,000,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00 0,000,00

- - - -

AB84

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00

0,000,000,000,00 0,00

0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00

- - - -

- - - -

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 187

Page 188: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

GemeindeEinzelplanAbschnitt

4885

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenLand- und Forstwirtschaftliche Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8550 Gemeindewald

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3400 0,000,000,000,000,00 - - - -Verkaufserlöse

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9320 23.857,805.000,000,0028.857,8028.857,800,00Erwerb von Grundstücken

UAB8550

Ausg.

+/-0,00

0,0023.857,80

5.000,000,00

0,0028.857,800,00 28.857,80

0,000,00

-23.857,800,00-5.000,000,000,00 -28.857,80-28.857,80

AB85

+/-

Einn.0,000,00

0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00 23.857,80

5.000,000,0028.857,800,00 28.857,80

0,00 -28.857,800,00

0,00-28.857,80 -5.000,000,00

0,00-23.857,80

- - - -

0,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 188

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4888

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenAllgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8800 Bebaute Grundstücke

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3400 0,000,000,000,000,00 - - - -Veräußerungserlöse

.3470 0,000,000,000,000,00 - - - -Investitionspauschale Badekabinen

.3610 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuschüsse

Einn.0,00

0,000,000,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9320 0,000,000,000,000,00 - - - -Grunderwerb

.9401 0,000,000,000,000,00 - - - -Badekabinen Wangen

.9403 0,000,000,000,000,00 - - - -Altes Pfarrhaus Schienen (Fassade)

.9404 0,000,000,000,000,00 - - - -allgemein

.9407 0,000,000,000,000,00 - - - -ZG-Gebäude

.9409 -10.000,0010.000,000,000,000,000,00Lädele Schienen

UAB8800

Ausg.

+/-0,00

-10.000,000,00

10.000,000,00

0,000,000,00 0,00

0,0010.000,00

0,000,00-10.000,000,000,00 0,000,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 189

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4888

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.SondervermögenAllgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8810 Sonstiges Grundvermögen

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3400 -284.517,00830.000,004.733,40664.133,00545.483,00123.383,40Verkaufserlöse

Einn.0,00

-284.517,000,00

830.000,004.733,40664.133,00123.383,40 545.483,00

A u s g a b e n

.9320 -17.438,8120.000,000,002.561,192.561,190,00Erwerb von Grundstücken

.9321 -20.000,0020.000,000,000,000,000,00Vermessungskosten

.9400 -10.000,0010.000,000,000,000,000,00Baukosten

UAB8810

Ausg.

+/-0,00

-47.438,810,00

50.000,000,00

0,002.561,190,00 2.561,19

0,00-237.078,19

0,000,00780.000,004.733,40123.383,40 661.571,81542.921,81

AB88

+/-

Einn.0,000,00

123.383,40 830.000,004.733,40664.133,00545.483,00

Ausg.0,00 0,00

60.000,000,002.561,190,00 2.561,19

123.383,40 542.921,810,00

4.733,40661.571,81 770.000,000,00

-227.078,190,00

-284.517,00

-57.438,810,00

EP +/-

Einn.

8

0,00 9.050,350,00123.383,40 905.000,004.733,40673.183,35554.533,35

Ausg.0,00 147.499,90

1.133.000,00210.000,00

0,00202.892,610,00 -7.107,39

123.383,40 561.640,74-210.000,00

4.733,40470.290,74 -228.000,000,00

928.090,29-138.449,55

-359.517,00

-1.287.607,29

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 190

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4991

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

E i n n a h m e n

.3000 1.223.642,00983.000,000,002.206.642,002.206.642,000,00Zuführung vom Verwaltungshaushalt

.3100 -352.000,00352.000,000,000,000,000,00Rücklagenentnahmen

.3702 0,000,000,000,000,00 - - - -Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen für Umschuldungen

.3712 0,000,000,000,000,00 - - - -Einnahmen für Umschuldungen

.3776 -1.000.000,001.000.000,000,000,000,000,00Kredite von öffentl. Sonderrechnungen

.3777 0,000,000,000,000,00 - - - -Kredite von privaten Unternehmen

Einn.0,00

-1.352.000,001.223.642,00

2.335.000,000,002.206.642,000,00 2.206.642,00

A u s g a b e n

.9000 0,000,000,000,000,00 - - - -Zuführung zum Verwaltungshaushalt

.9100 1.772.582,290,000,001.772.582,291.772.582,290,00Zuführung zur allgemeinen Rücklage

.9300 50,000,000,0050,0050,000,00Einlage Stammkapital

.9712 0,000,000,000,000,00 - - - -Ausserordentliche Tilgung, Umschuldungen

.9761 -108,00139.000,000,00138.892,00138.892,000,00Tilgung an öffentliche Sonderrechnungen

.9762 0,000,000,000,000,00 - - - -Außerordentliche Tilgung, Umschuldung

.9771 0,000,000,000,000,00 - - - -Tilgung an private Unternehmen

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 191

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GemeindeEinzelplanAbschnitt

4991

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Öhningen SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19Reste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst KassenresteHaushaltsreste

HH.-Vergl. mehr/weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll Haushalts-ansatz

UAB9100

Ausg.

+/-0,00

-108,001.772.632,29

139.000,000,00

0,001.911.524,290,00 1.911.524,29

0,00-1.351.892,00-548.990,290,00

2.196.000,000,000,00 295.117,71295.117,71

AB91

+/-

Einn.0,000,00

0,00 2.335.000,000,002.206.642,002.206.642,00

Ausg.0,00 1.772.632,29

139.000,000,001.911.524,290,00 1.911.524,29

0,00 295.117,710,00

0,00295.117,71 2.196.000,000,00

-1.351.892,00-548.990,29

-1.352.000,00

-108,001.223.642,00

EP +/-

Einn.

9

0,00 1.223.642,000,000,00 2.335.000,000,002.206.642,002.206.642,00

Ausg.0,00 1.772.632,29

139.000,000,00

0,001.911.524,290,00 1.911.524,29

0,00 295.117,710,00

0,00295.117,71 2.196.000,000,00

-1.351.892,00-548.990,29

-1.352.000,00

-108,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 192

Page 193: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

4.3 Gesamtplan – Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 193

Page 194: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Einzelplan-Zusammenstellung -Verwaltungshaushalt- fürGKZ 4 Öhningen

SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19

EPReste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleichmehr/wenigerSoll

Haushalts-ansatz

Allgemeine Verwaltung0

+/-

Einn.32.652,73

245,00 1.344.000,00988,001.330.083,531.330.826,53

Ausg.49.765,34

1.439.000,00-24.062,351.433.531,1624.076,00 1.385.392,81

-23.831,00 -54.566,280,00

25.050,35-103.447,63 -95.000,00 57.546,33-17.112,61

-45.826,20

-103.372,53

Öffentliche Sicherheit und Ordnung1

+/-

Einn.10.965,00

660,00 14.000,00204,1024.946,1724.490,27

Ausg.51.434,53

257.000,001.919,98291.502,490,00 293.422,47

660,00 -268.932,200,00

-1.715,88-266.556,32 -243.000,00 14.537,33-40.469,53

-474,73

-15.012,06

Schulen2

+/-

Einn.4.531,10

478,50 57.000,003.226,5042.890,0045.638,00

Ausg.34.622,11

465.000,004.165,31458.012,810,00 462.178,12

478,50 -416.540,120,00

-938,81-415.122,81 -408.000,00 21.550,89-30.091,01

-15.893,10

-37.443,99

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege3

+/-

Einn.0,00

0,00 1.000,000,00799,00799,00

Ausg.29.610,60

228.000,000,00238.957,2640.000,00 198.957,26

-40.000,00 -198.158,260,00

0,00-238.158,26 -227.000,00 58.452,34-29.610,60

-201,00

-58.653,34

Soziale Sicherung4

+/-

Einn.130.593,40

34.442,09 506.000,0034.790,57590.713,69591.062,17

Ausg.150.823,21

1.294.000,001.329,311.319.096,240,00 1.320.425,55

34.442,09 -729.363,380,00

33.461,26-728.382,55 -788.000,00 78.866,43-20.229,81

-45.531,23

-124.397,66

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 194

Page 195: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Einzelplan-Zusammenstellung -Verwaltungshaushalt- fürGKZ 4 Öhningen

SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19

EPReste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleichmehr/wenigerSoll

Haushalts-ansatz

Gesundheit, Sport, Erholung5

+/-

Einn.19.325,75

512,26 273.000,0021.243,79259.009,06279.740,59

Ausg.102.657,93

920.000,001.097,25870.603,640,00 854.400,89

512,26 -574.660,30-17.300,00

20.146,54-611.594,58 -647.000,00 155.671,88-83.332,18

-12.585,16

-168.257,0417.300,00

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr6

+/-

Einn.8.132,65

0,00 41.000,001.608,7647.465,6949.074,45

Ausg.141.609,82

949.000,00-2.449,731.028.101,67342,00 757.609,94

-342,00 -708.535,49-267.700,00

4.058,49-980.635,98 -908.000,00 332.941,68-133.477,17

-58,20

-332.999,88267.700,00

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung7

+/-

Einn.103.157,86

19.388,60 1.918.000,00140.221,351.832.715,101.953.547,85

Ausg.273.168,76

2.353.000,0025.387,562.306.600,240,00 2.035.687,80

19.388,60 -82.139,95-296.300,00

114.833,79-473.885,14 -435.000,00 522.870,95-170.010,90

-67.610,01

-590.480,96296.300,00

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen8

+/-

Einn.128.928,29

15.856,62 820.000,00117.626,01837.640,54939.409,93

Ausg.131.945,40

906.000,00-254,34904.681,980,00 904.427,64

15.856,62 34.982,290,00

117.880,35-67.041,44 -86.000,00 123.999,40-3.017,11

-9.518,36

-133.517,76

Allgemeine Finanzwirtschaft9

+/-

Einn.282.353,29

83.800,16 7.778.000,0090.350,888.028.903,198.035.453,91

Ausg.1.273.394,85

3.941.000,000,005.037.540,220,00 5.037.540,22

83.800,16 2.997.913,690,00

90.350,882.991.362,97 3.837.000,00 151.955,25-991.041,56

-24.899,38

-176.854,63

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 195

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Einzelplan-Zusammenstellung -Verwaltungshaushalt- fürGKZ 4 Öhningen

SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19

EPReste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleichmehr/wenigerSoll

Haushalts-ansatz

0 - 9 zusammen

+/-

Einn.0,00 720.640,070,00

155.383,23 12.752.000,00410.259,9612.995.165,9713.250.042,70

Ausg.0,00 2.239.032,55

12.752.000,00581.300,00

7.132,9913.888.627,7164.418,00 13.250.042,70

90.965,23 0,00-581.300,00

403.126,97-893.461,74 0,000,00

1.518.392,48-1.518.392,48

-222.597,37

-1.740.989,85

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 196

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Einzelplan-Zusammenstellung -Vermögenshaushalt- fürGKZ 4 Öhningen

SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19

EPReste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleichmehr/wenigerSoll

Haushalts-ansatz

Allgemeine Verwaltung0

+/-

Einn. 0,00 0,000,000,000,00

Ausg.6.534,44

10.000,000,0016.534,440,00 16.534,44

0,00 -16.534,440,00

0,00-16.534,44 -10.000,00 0,00-6.534,44

- - - - - -

0,00

Öffentliche Sicherheit und Ordnung1

+/-

Einn. 0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00

46.000,000,0013.034,260,00 13.034,26

0,00 -13.034,260,00

0,00-13.034,26 -46.000,00 32.965,740,00

- - - - - -

-32.965,74

Schulen2

+/-

Einn. 0,00 0,000,000,000,00

Ausg.24.884,16

95.000,000,00123.588,160,00 118.588,16

0,00 -118.588,16-5.000,00

0,00-123.588,16 -95.000,00 1.296,00-24.884,16

- - - - - -

-1.296,005.000,00

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege3

+/-

Einn.0,0030.000,00

0,00 150.000,000,000,00-30.000,00

Ausg.0,00

300.000,000,00892,500,00 892,50

0,00 -30.892,5030.000,00

0,00-892,50 -150.000,00 119.107,500,00

-180.000,00

-299.107,50

Soziale Sicherung4

+/-

Einn. 0,00 0,000,000,000,00

Ausg.0,00

40.000,000,0050.273,240,00 30.973,24

0,00 -30.973,24-19.300,00

0,00-50.273,24 -40.000,00 9.026,760,00

- - - - - -

-9.026,7619.300,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 197

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Einzelplan-Zusammenstellung -Vermögenshaushalt- fürGKZ 4 Öhningen

SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19

EPReste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleichmehr/wenigerSoll

Haushalts-ansatz

Gesundheit, Sport, Erholung5

+/-

Einn. 0,00 0,000,000,000,00

Ausg.245,53

70.000,000,00100.450,520,00 28.450,52

0,00 -28.450,52-72.000,00

0,00-100.450,52 -70.000,00 41.795,01-245,53

- - - - - -

-41.795,0172.000,00

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr6

+/-

Einn.0,00

38.836,82 222.000,0031.022,45127.165,12119.350,75

Ausg.12.798,70

578.000,009.331,49249.488,530,00 -75.879,98

38.836,82 195.230,73-334.700,00

21.690,96-122.323,41 -356.000,00 564.029,43-12.798,70

-102.649,25

-666.678,68334.700,00

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung7

+/-

Einn.13.898,16

31.796,14 1.057.000,0031.796,14109.275,16109.275,16

Ausg.66.632,16

2.258.000,0039.101,531.303.689,699.000,00 922.791,22

22.796,14 -813.516,06-411.000,00

-7.305,39-1.194.414,53 -1.201.000,00 440.217,94-52.734,00

-961.623,00

-1.401.840,94411.000,00

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen8

+/-

Einn.9.050,35

123.383,40 905.000,004.733,40673.183,35554.533,35

Ausg.147.499,90

1.133.000,000,00202.892,610,00 -7.107,39

123.383,40 561.640,74-210.000,00

4.733,40470.290,74 -228.000,00 928.090,29-138.449,55

-359.517,00

-1.287.607,29210.000,00

Allgemeine Finanzwirtschaft9

+/-

Einn.1.223.642,00

0,00 2.335.000,000,002.206.642,002.206.642,00

Ausg.1.772.632,29

139.000,000,001.911.524,290,00 1.911.524,29

0,00 295.117,710,00

0,00295.117,71 2.196.000,00 -1.351.892,00-548.990,29

-1.352.000,00

-108,00

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 198

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Einzelplan-Zusammenstellung -Vermögenshaushalt- fürGKZ 4 Öhningen

SeiteHH.-Jahr 2018Datum 17.12.19

EPReste VorjahrKassenreste

Haushaltsreste

Neue ResteIst Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleichmehr/wenigerSoll

Haushalts-ansatz

0 - 9 zusammen

+/-

Einn.1.246.590,5130.000,00

194.016,36 4.669.000,0067.551,993.116.265,632.959.801,26

Ausg.2.031.227,18

4.669.000,001.052.000,00

48.433,023.972.368,249.000,00 2.959.801,26

185.016,36 0,00-1.022.000,00

19.118,97-856.102,61 0,000,00

784.636,67-784.636,67

-2.955.789,25

-3.740.425,92

Gesamthaushalt

+/-

Einn.0,00 1.967.230,5830.000,00

349.399,59 17.421.000,00477.811,9516.111.431,6016.209.843,96

Ausg.0,00 4.270.259,73

17.421.000,001.633.300,00

55.566,0117.860.995,9573.418,00 16.209.843,96

275.981,59 0,00-1.603.300,00

422.245,94-1.749.564,35 0,000,00

2.303.029,15-2.303.029,15

-3.178.386,62

-5.481.415,77

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 199

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4.4 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 200

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2.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 201

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4.5 Rechnungsquerschnitt

Einzelpläne 0-8 Einzelplan 9

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 202

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4.6 Gruppierungsübersicht

dh

GemeindeEinwohnerEinwoStand

Öhningen3.69630.06.2018

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Grupp.-Nr Bezeichnung BetragE i n n a h m e n

2018

SeiteGemeinde Öhningen

€ jeEinwohner

HaushaltsvergleichMehr/Weniger

Einnahmen0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen000 34.801,92Grundsteuer A -198,089001 515.416,77Grundsteuer B 15.416,77139003 830.145,10Gewerbesteuer 80.145,1022501 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern010 2.266.356,70Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -23.643,30613012 75.323,55Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 323,552002,03 325.422,48Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 5.422,488804 Schlüsselzuweisungen041 1.636.602,30Land 66.602,3044309 Ausgleichsleistungen091 169.942,00Ausgleichsleistungen nach dem

Familienlastenausgleich-58,0046

0 Summe Hauptgruppe 0 144.010,821.5835.854.010,821 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb10,11,12 1.807.711,15Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und

ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben86.711,15489

13,14,15 697.436,59Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten,sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen

36.436,5918916 Erstattungen für Ausgaben des

Verwaltungshaushalt160 1.395,32Bund 1.395,320161 3.529,90Land -1.470,101162 16.914,43Gemeinden und Gemeindeverbänden 11.914,435169 1.817.439,78Innere Verrechnungen -4.560,2249217 Zuweisungen und Zuschüsse

für laufende Zwecke171 428.949,97Land 99.949,971161 Summe Hauptgruppe 1 230.377,141.2924.773.377,142 Sonstige Finanzeinnahmen20 Zinseinnahmen205,206,207 0,00Kommunale und sonstigen öffentliche

Sonderrechnungen und private Unternehmen-1.000,000

21,22 96.888,04Gewinnanteile von wirtschaftlichenUnternehmen u.a. Beteiligungen,Konzessionsabgaben

888,0426

26 17.371,76weitere Finanzeinnahmen 16.371,76527 2.508.394,94Kalkulatorische Einnahmen 107.394,946792 Summe Hauptgruppe 2 123.654,747102.622.654,740,1,2 Gesamteinnahmen des VWH 498.042,703.58513.250.042,703 Einnahmen des Vermögenshaushaltes30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt300 2.206.642,00Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.223.642,0059731 Entnahmen aus Rücklagen310 0,00Entnahme aus allgemeiner Rücklage -352.000,00034 545.483,00Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des

Anlagevermögens-284.517,00148

35 142.299,26Beiträge und ähnliche Entgelte -71.700,743936 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

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Grupp.-Nr Bezeichnung BetragE i n n a h m e n

2018

SeiteGemeinde Öhningen

€ jeEinwohner

HaushaltsvergleichMehr/Weniger

und Investitionsförderungsmaßnahmen361 65.377,00Land -1.224.623,001837 Einnahmen aus Krediten und inneren

Darlehen einschließlich Umschuldungen377 0,00Private Unternehmen -1.000.000,0003 Gesamteinnahmen des VMH -1.709.198,748022.959.801,260-3 Gesamteinnahmen -1.211.156,044.38716.209.843,96

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Grupp.-Nr Bezeichnung BetragA u s g a b e n

2018

SeiteGemeinde Öhningen

€ jeEinwohner

HaushaltsvergleichMehr/Weniger

4 Personalausgaben40 41.015,42Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit 1.015,421141 1.440.674,84Besoldung, Vergütungen, Löhne 56.674,8439042,43 301.871,46Versorgungsbezüge und dgl.,

Beiträge zu Versorgungskassen4.871,4682

44 Beiträge zur gesetzlichenSozialversicherung

444 242.546,09Angestellte 15.546,09664 Personalausgaben 78.107,815492.026.107,815/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand50,51 127.960,26Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen, Unterhaltung des sonstigenunbeweglichen Vermögens

-281.039,7435

52 60.159,56Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegen-stände, sonst. Gebrauchsgegenstände

-12.840,441653 30.037,97Mieten und Pachten -1.962,03854 102.971,20Bewirtschaftung der Grundstücke,

baulichen Anlagen usw.-12.028,8028

55 69.186,19Haltung von Fahrzeugen 27.186,191956 10.080,57Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -7.919,43357-63 772.918,65Weitere Verwaltungs- und

Betriebsausgaben-45.081,35209

64-66 535.065,19Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Sonderabgaben, Geschäftsausgaben,weitere allgemeine sächl. Ausgaben

11.065,19145

67 Erstattungen von Verwaltungs- undBetriebaufwand

671 25.329,15Land -11.670,857672 4.783,30Gemeinden und Gemeindeverbände -5.216,701674 2.200,00Sonstiger öffentlicher Bereich 2.200,001679 1.817.439,78Innere Verrechnungen -4.560,2249268 2.508.394,94Kalkulatorische Kosten 107.394,946795-6 6.066.526,76Summe Hauptgruppe 5/6 -234.473,241.6417 Zuweisungen und Zuschüsse

(nicht für Investitionen)70 241.342,16Zuschüsse für laufende Zwecke an gemein-

nützige , mildtätige, kirchliche oderähnliche Einrichtungen

-11.657,8465

71 Zuweisungen und sonstigeZuschüsse für laufende Zwecke

713 217.641,39Zweckverbände u. dgl. -399.358,6159715, 716 7.377,80Kommunale und sonstige öffentliche

Sonderrechnungen-22.622,202

71 Summe Gruppe 71 -1.801.160,1261225.019,197 Summe Hauptgruppe 7 -433.638,65126466.361,358 Sonstige Finanzausgaben80 Zinsausgaben806 1.692,71Sonstige öffentliche Sonderrechnungen -307,29080 Summe Gruppe 80 -1.801.467,4101.692,7181 Steuerbeteiligung810 167.288,41Gewerbesteuerumlage nach dem

Gemeindefinanzreformgesetz15.288,4145

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Grupp.-Nr Bezeichnung BetragA u s g a b e n

2018

SeiteGemeinde Öhningen

€ jeEinwohner

HaushaltsvergleichMehr/Weniger

83 Allgemeine Umlagen831 954.318,30Land -681,70258832 1.360.589,36Gemeinden und Gemeindeverbände -99.410,6436884 516,00Weitere Finanzausgaben -484,00085 0,00Deckungsreserve -50.000,00086 Zuführung zum Vermögenshaushalt860 2.206.642,00Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.223.642,005978 Summe Hauptgruppe 8 1.088.046,781.2684.691.046,784-8 Gesamtausgaben VWH 498.042,703.58613.250.042,70

Ausgaben des VMH91 Zuführung an Rücklage910 1.772.582,29Zuführung an allgemeine Rücklage 1.772.582,2948093 Vermögenserwerb930 50,00Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 50,000932, 933 31.418,99Erwerb von Grundstücken, Leasing- und

Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mitGrunderwerben, Tilgung von Kaufpreisschulden

-263.581,019

935, 936 32.514,35Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens, Leasingzahlungen imZusammenhang mit dem Erwerb von be-weglichen Sachen des Anlagevermögens

-97.485,659

94,95,96 984.343,63Baumaßnahmen -3.120.656,3726697 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von

inneren Darlehen einschließlichUmschuldung

9761 138.892,00Sonstige öffentliche Sonderrechnungen -108,003897 Summe Gruppe 97 -2.422.312,0838138.892,009 Ausgaben des Vermögenshaushalts -1.709.198,748022.959.801,264-9 Gesamtausgaben des VWH und VMH -1.211.156,044.38816.209.843,96

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4.7 Kassenmäßiger Abschluss

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4.8 Vermögensrechnung

Die Bewertung des Vermögens der Gemeinde ist in der Verwaltungsvorschrift des Innenmi-nisteriums zur Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO geregelt. Die Vorschrift trat zum 01.01.1987 in Kraft. Der Entwurf der Richtlinien erschien bereits im Jahr 1979. Die Gemeinde Öhningen wendet die Bestimmungen seit der Bekanntgabe des Entwurfs an und erstellt jährlich eine Vermö-gensrechnung nach dem Gliederungsplan des Innenministeriums. Das gesamte Anlagever-mögen der Gemeinde ist damit im erweiterten Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) nachgewiesen.

2018 2017

Bilanzvolumen zum 31.12. 34.412.918,11 € 34.710.245,03 €

Nach Abzug der Abgänge und Abschreibungenergab sich im Haushaltsjahr ein Bilanzabgangvon netto 297.326,92 €- 1.912.178,06 €-

Das Deckungskapital / Eigenkapital beträgt 21.161.055,78 € 21.194.042,37 €

Das Deckungskapital entspricht 61,5% 61,1%der Bilanzsumme

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AKTIVA

ANLAGEVERMÖGEN

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG ABSCHREIBUNG STAND

01.01.2018 LFD. JAHR LFD. JAHR GESAMT 31.12.2018

€ € € € € €

1. Kostenrechnende Einrichtungen

3200 Museen 68.165,21 0,00 0,00 2.551,00 86.846,01 65.614,21

5630 Sporthafen 1.828.192,89 0,00 0,00 53.446,00 1.484.030,90 1.774.746,89

5710 Freibäder 875.970,87 11.098,70 0,00 31.442,70 705.261,48 855.626,87

5900 Zeltplatz 734.793,00 0,00 0,00 32.539,00 913.031,88 702.254,00

6800 Parkplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7000 Abw asserbeseitigung 6.441.881,20 552.732,49 424.756,33 327.283,10 9.714.345,15 6.242.574,26

7200 Abfallbeseitigung 23.154,08 0,00 0,00 480,00 85.081,55 22.674,08

7500 Bestattungsw esen 51.726,06 0,00 0,00 96,00 182.678,72 51.630,06

7900 Fremdenverkehr 29.409,00 1.126,93 0,00 7.070,93 66.882,95 23.465,00

8150 Wasserversorgung 2.568.096,66 322.307,41 168.377,90 135.377,01 3.888.315,54 2.586.649,16

8170 Strom- und Wärmeerzeugung 17.122,00 17.544,11 0,00 902,00 7.291,40 33.764,11

8400 Kiosk Wangen 2.534,10 0,00 0,00 393,00 28.435,20 2.141,10

8550 Gemeindew ald 452.565,91 28.857,80 0,00 0,00 4.603,77 481.423,71

8800 Allg. Grundvermögen, bebaute Grst. 609.109,27 0,00 0,00 22.141,00 708.798,87 586.968,27

8810 Allg. Grundvermögen, unbebaute Grst. 1.613.629,17 2.561,19 176.014,81 517,00 247,16 1.439.658,55

ZS Kostenrechnende Einrichtungen 15.316.349,42 936.228,63 769.149,04 614.238,74 17.875.850,58 14.869.190,27

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 219

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AKTIVA

ANLAGEVERMÖGEN

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG ABSCHREIBUNG STAND

01.01.2018 LFD. JAHR LFD. JAHR GESAMT 31.12.2018

€ € € € € €

2. Verwaltungsvermögen

0200 Hauptverw altung 2.233.099,72 16.534,44 0,00 81.468,44 1.724.288,64 2.168.165,72

0300 Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21.447,72 0,00

0500 Standesamt 2,00 0,00 0,00 0,00 1.450,31 2,00

1100 Ordnungsamt 3.421,00 0,00 0,00 1.140,00 5.361,08 2.281,00

1170 Grundbuchamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1300 Feuerw ehr 1.194.588,81 13.034,26 0,00 57.189,26 1.399.331,04 1.150.433,81

2150 Grund- u. Hauptschulen 1.634.706,00 123.588,16 0,00 81.057,16 2.499.785,53 1.677.237,00

3300 Musikpflege 252.374,00 892,50 0,00 12.701,00 346.855,15 240.565,50

3400 Heimatpflege 185.652,00 0,00 0,00 7.830,00 33.375,05 177.822,00

3700 Kirchen 9.765,00 0,00 0,00 304,00 36.528,93 9.461,00

4642 Kindergärten 1.194.961,33 84.376,84 34.103,60 41.394,98 713.479,71 1.203.839,59

4780 Jugendhilfe 1,00 0,00 0,00 0,00 2.114,16 1,00

5610 Sporthallen 840.475,01 135.101,07 126.955,54 47.038,54 806.282,81 801.582,00

5620 Sportstätten 179.178,96 77.561,08 0,00 15.935,08 513.847,35 240.804,96

5800 Park- u. Gartenanlagen 5.817,89 3.645,21 0,00 362,21 130.189,07 9.100,89

5810 Kinderspielplätze 26.549,00 0,00 0,00 5.178,00 102.360,52 21.371,00

6100 Bauleitplanung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6160 Verbesserung des Dorfbildes 5,00 0,00 0,00 0,00 210.513,44 5,00

6300 Gemeindestraßen 2.083.451,12 190.668,78 29.368,07 195.908,94 7.876.356,72 2.048.842,89

6700 Straßenbeleuchtung 389.569,65 46.402,70 32.557,87 33.540,62 720.712,84 369.873,86

6750 Straßenreinigung 0,00 0,00 0,00 0,00 12.209,60 0,00

6900 Wasserläufe 63.834,54 83.674,48 0,00 13.572,00 92.122,00 133.937,02

7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen 1,00 0,00 0,00 0,00 781,28 1,00

7610 Breitbandinfrastruktur 44.560,38 25.984,72 0,00 0,00 0,00 70.545,10

7670 Gemeinschaftshaus 2.975.589,93 946.292,90 649,50 20.319,00 64.744,00 3.900.914,33

7700 Bauhof 370.837,80 233.060,01 0,00 38.456,62 850.349,79 565.441,19

7810 Feldw ege 2,00 0,00 0,00 0,00 333.232,84 2,00

7910 Gew erbeförderung 453.283,15 0,00 0,00 22.228,00 91.400,90 431.055,15

7920 Bus- u. Schutzhütten 1.624,00 0,00 0,00 361,00 25.710,93 1.263,00

9100 Allg.Finanzw irtschaft 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

ZS Verw altungsvermögen 14.143.350,29 1.980.817,15 223.634,58 675.984,85 18.614.831,41 15.225.148,01

Summe Anlagevermögen 29.459.699,71 2.917.045,78 992.783,62 1.290.223,59 36.490.681,99 30.094.338,28

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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AKTIVA

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG ABSCHREIBUNG STAND

01.01.2018 LFD. JAHR LFD. JAHR GESAMT 31.12.2018

€ € € € € €

Übertrag Anlagevermögen 29.459.699,71 2.917.045,78 992.783,62 1.290.223,59 36.490.681,99 30.094.338,28

zinslos gestundete Beiträge 108.615,69 0,00 0,00 0,00 0,00 108.615,69

nicht bew erte Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rechnungsabgrenzung zum Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsausgabereste 1.052.000,00 0,00 1.052.000,00 0,00 0,00 0,00

Zw ischensumme 30.620.315,40 2.917.045,78 2.044.783,62 1.290.223,59 36.490.681,99 30.202.953,97

Geldanlagen

Einlagen bei Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bauspareinlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige Geldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Darlehensforderungen als Geldanlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Forderungen aus Inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Forderungen aus lfd. Rechnung

Kasseneinahmereste

Verw altungshaushalt 155.383,23 13.250.042,70 12.995.165,97 0,00 0,00 410.259,96

Vermögenshaushalt 194.016,36 2.989.801,26 3.116.265,63 0,00 0,00 67.551,99

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 280.128,51 679.812,70 763.122,40 0,00 0,00 196.818,81

Haushaltseinnahmereste des VMH 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbeträge des VMH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassenbestand 3.430.401,53 3.535.333,38 3.430.401,53 0,00 0,00 3.535.333,38

Gesamtsumme 34.710.245,03 23.372.035,82 22.379.739,15 1.290.223,59 36.490.681,99 34.412.918,11

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 221

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PASSIVA

ANLAGEKAPITAL

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG STAND

01.01.2018 LFD. JAHR GESAMT 31.12.2018

€ € € € € €

1. Kostenrechnende Einrichtungen

3200 Museen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5630 Sporthafen 6,00 0,00 0,00 0,00 1.035.344,39 6,00

5710 Freibäder 69.988,00 0,00 0,00 3.318,00 32.617,00 66.670,00

5900 Zeltplatz 19.449,00 0,00 0,00 1.111,00 5.051,00 18.338,00

6800 Parkplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7000 Abw asserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beiträge 3.047.336,77 13.898,16 0,00 142.202,56 4.231.195,57 2.919.032,37

Zuschüsse 1.528.836,00 0,00 0,00 89.737,00 3.194.117,15 1.439.099,00

7500 Bestattungsw esen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7900 Fremdenverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8150 Wasserversorgung

Beiträge 365.730,13 9.050,35 0,00 38.576,79 1.414.495,57 336.203,69

Zuschüsse 298.871,00 0,00 0,00 14.446,00 272.122,49 284.425,00

8550 Gemeindew ald 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8800 Allg. Grundvermögen, bebaute Grst. 8.039,00 0,00 0,00 209,00 2.299,00 7.830,00

8810 Allg. Grundvermögen, unbebaute Grst. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZS Kostenrechnende Einrichtungen 5.338.255,90 22.948,51 0,00 289.600,35 10.187.242,17 5.071.604,06

ABSCHREIBUNG

LFD. JAHR

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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PASSIVA

ANLAGEKAPITAL

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG STAND

01.01.2018 LFD. JAHR GESAMT 31.12.2018

€ € € € € €

2. Verwaltungsvermögen

0200 Hauptverw altung 674.575,00 0,00 0,00 18.739,00 263.843,70 655.836,00

0300 Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1170 Grundbuchamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1300 Feuerw ehr 43.303,00 0,00 0,00 2.035,00 63.578,51 41.268,00

2100 Grund- u. Hauptschulen 41.225,00 0,00 0,00 2.811,00 28.775,00 38.414,00

3300 Musikpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3400 Heimatpflege 26.304,00 0,00 0,00 799,00 3.896,00 25.505,00

4642 Kindergärten 325.054,00 0,00 0,00 6.953,00 33.301,60 318.101,00

4780 Jugendhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5610 Sporthallen 21.040,00 0,00 0,00 489,00 3.382,70 20.551,00

5620 Sportstätten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5800 Park- u. Gartenanlagen 4.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.820,00

5810 Kinderspielplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6160 Verbesserung des Dorfbildes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6700 Straßenbeleuchtung 74.384,00 0,00 0,00 4.872,00 22.062,45 69.512,00

6900 Wasserläufe 12.332,00 0,00 0,00 2.084,00 7.468,00 10.248,00

6750 Straßenreinigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7200 Abfallbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7670 Gemeinschaftshaus 1.543.650,00 95.377,00 0,00 0,00 0,00 1.639.027,00

7700 Bauhof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7810 Feldw ege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7910 Gew erbeförderung 110.776,00 0,00 0,00 5.426,00 24.869,00 105.350,00

7970 Bus- u. Schutzhütten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZS Verw altungsvermögen 2.877.463,00 95.377,00 0,00 44.208,00 451.176,96 2.928.632,00

Summe Anlagekapital 8.215.718,90 118.325,51 0,00 333.808,35 10.638.419,13 8.000.236,06

ABSCHREIBUNG

LFD. JAHR

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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PASSIVA

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG STAND

01.01.2018 LFD. JAHR GESAMT 31.12.2018

€ € € € € €

Übertrag Anlagekapital 8.215.718,90 118.325,51 0,00 333.808,35 10.638.419,13 8.000.236,06

Sonstiges Deckungskapital 21.194.042,37 3.029.819,29 3.062.805,88 0,00 0,00 21.161.055,78

Kredite 1.180.554,13 0,00 138.892,00 0,00 0,00 1.041.662,13

Kursverluste Kredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rechnungsabgrenzung zum Anlagekapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltseinnahmereste des VMH 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbeträge des VMH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zw ischensumme 30.620.315,40 3.148.144,80 3.231.697,88 333.808,35 10.638.419,13 30.202.953,97

Rücklagen / sonstige Geldvermögensbindungen

Allgemeine Rücklage 2.281.517,92 1.772.582,29 0,00 0,00 0,00 4.054.100,21

Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige Vermögensbindungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungen aus lfd. Rechnung

Kassenausgabereste

Verw altungshaushalt 64.418,00 13.831.342,70 13.888.627,71 0,00 0,00 7.132,99

Vermögenshaushalt 9.000,00 4.011.801,26 3.972.368,24 0,00 0,00 48.433,02

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 101.693,71 679.812,70 681.208,49 0,00 0,00 100.297,92

Haushaltsausgabereste des VWH 581.300,00 0,00 581.300,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsausgabereste des VMH 1.052.000,00 0,00 1.052.000,00 0,00 0,00 0,00

Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassenvorgriff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme 34.710.245,03 23.443.683,75 23.407.202,32 333.808,35 10.638.419,13 34.412.918,11

LFD. JAHR

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2018

ABSCHREIBUNG

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 224

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Gemeinde Öhningen

Zusammenstellung der Veränderungen des Deckungskapitals 2018

Aktiva / Passiva

Bilanz- Bezeichnung Anfangs- Zunahme Abnahme Endbestandpos. bestand

€ € € €

53 Sonstiges Deckungskapital 21.194.042,37

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.206.642,00

Entnahme aus der Rücklage 0,00

Veräußerungsgewinne/-erlöse 369.468,19

Kursverlust Kredite 0,00

Auflösung von Ertragszuschüssen 333.808,35

Beiträge 119.350,75

Zuschüsse 0,00 Eigenleistungen

Rückzahlung von Bauausgaben

Privatspenden 0,00

Erhöhung Eigenkapital Zweckverband

Gestundete Beiträge 0,00 0,00

Zuführung zur allgemeinen Rücklage 1.772.582,29

Veräußerungsverluste 550,00 0,00

Abschreibungen 1.290.223,59

21.194.042,37 3.029.819,29 3.062.805,88 21.161.055,78

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 225

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:39

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 1

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: Öhningen

Standort: AK3210 Museum

Standort: 3210 Bewegliche Gegenstände

3210 Bewegliche Gegenstände

4.579,13

0,00

0,00

4.579,13

0,00

1.686,26

0,00

1.686,26

2.892,87

0,00

Standort: 3210 Gebäude

3210 Gebäude

150.432,09

0,00

0,00

150.432,09

0,00

85.159,75

0,00

87.710,75

62.721,34

2.551,00

155.011,22

0,00

0,00

155.011,22

0,00

86.846,01

2.551,00

0,00

89.397,01

65.614,21

Summe Standort: AK3210 Museum

Standort: AK5630 Sporthafen

Standort: 5631 Hafen Öhningen

Standort: 5631 Anlagen Öhningen

5631 Anlagen Öhningen

1.149.678,03

0,00

0,00

1.149.678,03

0,00

1.075.579,03

0,00

1.111.998,03

37.680,00

36.419,00

Standort: 5631 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

5631 Bewegliche Gegenstände Öhningen

33.687,34

0,00

0,00

33.687,34

0,00

25.286,34

0,00

26.559,34

7.128,00

1.273,00

Standort: 5631 GWG-Pool Öhningen

5631 GWG-Pool Öhningen

1.674,22

0,00

0,00

1.674,22

0,00

1.671,22

0,00

1.671,22

3,00

0,00

Standort: 5631 Gebäude Öhningen

5631 Gebäude Öhningen

57.538,83

0,00

0,00

57.538,83

0,00

42.204,83

0,00

44.446,83

13.092,00

2.242,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 226

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:39

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 2

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 5631 Grundstücke Öhningen

5631 Grundstücke Öhningen

1.004.688,55

0,00

0,00

1.004.688,55

0,00

0,00

0,00

0,00

1.004.688,55

0,00

Standort: 5631 Nutzungsrechte Öhningen

5631 Nutzungsrechte Öhningen

37.858,56

0,00

0,00

37.858,56

0,00

37.856,56

0,00

37.856,56

2,00

0,00

2.285.125,53

0,00

0,00

2.285.125,53

0,00

1.182.597,98

39.934,00

0,00

1.222.531,98

1.062.593,55

Summe Standort: 5631 Hafen Öhningen

Standort: 5633 Hafen Wangen

Standort: 5633 Anlagen Wangen

5633 Anlagen Wangen

410.228,77

0,00

0,00

410.228,77

0,00

215.906,77

0,00

227.790,77

182.438,00

11.884,00

Standort: 5633 Bewegliche Gegenstände

Wangen

5633 Bewegliche Gegenstände Wangen

6.228,24

0,00

0,00

6.228,24

0,00

4.671,24

0,00

5.709,24

519,00

1.038,00

Standort: 5633 Gebäude Wangen

5633 Gebäude Wangen

14.629,37

0,00

0,00

14.629,37

0,00

12.553,37

0,00

13.143,37

1.486,00

590,00

Standort: 5633 Grundstücke Wangen

5633 Grundstücke Wangen

527.705,34

0,00

0,00

527.705,34

0,00

0,00

0,00

0,00

527.705,34

0,00

Standort: 5633 Nutzungsrechte Wangen

5633 Nutzungsrechte Wangen

68.306,54

0,00

0,00

68.306,54

0,00

68.301,54

0,00

68.301,54

5,00

0,00

1.027.098,26

0,00

0,00

1.027.098,26

0,00

301.432,92

13.512,00

0,00

314.944,92

712.153,34

Summe Standort: 5633 Hafen Wangen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 227

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:39

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 3

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

3.312.223,79

0,00

0,00

3.312.223,79

0,00

1.484.030,90

53.446,00

0,00

1.537.476,90

1.774.746,89

Summe Standort: AK5630 Sporthafen

Standort: AK5710 Badeplatzbetrieb

Standort: 5711 Badeplatz Öhningen

Standort: 5711 Anlagen Öhningen

5711 Anlagen Öhningen

181.168,96

11.098,70

0,00

192.267,66

0,00

81.712,96

0,00

90.945,66

101.322,00

9.232,70

Standort: 5711 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

5711 Bewegliche Gegenstände Öhningen

36.717,03

0,00

0,00

36.717,03

0,00

35.125,03

0,00

35.535,03

1.182,00

410,00

Standort: 5711 GWG-Pool Öhningen

5711 GWG-Pool Öhningen

1.355,97

0,00

0,00

1.355,97

0,00

1.354,97

0,00

1.354,97

1,00

0,00

Standort: 5711 Gebäude Öhningen

5711 Gebäude Öhningen

1.058.539,23

0,00

0,00

1.058.539,23

0,00

557.284,23

0,00

579.084,23

479.455,00

21.800,00

Standort: 5711 Grundstücke Öhningen

5711 Grundstücke Öhningen

230.430,87

0,00

0,00

230.430,87

0,00

0,00

0,00

0,00

230.430,87

0,00

1.508.212,06

11.098,70

0,00

1.519.310,76

0,00

675.477,19

31.442,70

0,00

706.919,89

812.390,87

Summe Standort: 5711 Badeplatz

Öhningen

Standort: 5713 Badeplatz Wangen

Standort: 5713 Gebäude Wangen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 228

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:40

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 4

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

5713 Gebäude Wangen

29.784,29

0,00

0,00

29.784,29

0,00

29.784,29

0,00

29.784,29

0,00

0,00

Standort: 5713 Grundstücke Wangen

5713 Grundstücke Wangen

43.236,00

0,00

0,00

43.236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.236,00

0,00

73.020,29

0,00

0,00

73.020,29

0,00

29.784,29

0,00

0,00

29.784,29

43.236,00

Summe Standort: 5713 Badeplatz

Wangen

1.581.232,35

11.098,70

0,00

1.592.331,05

0,00

705.261,48

31.442,70

0,00

736.704,18

855.626,87

Summe Standort: AK5710

Badeplatzbetrieb

Standort: AK5900 Zeltplätze

Standort: 5900 Anlagen

5900 Anlagen

222.942,52

0,00

0,00

222.942,52

0,00

66.905,52

0,00

76.840,52

146.102,00

9.935,00

Standort: 5900 Bewegliche Gegenstände

5900 Bewegliche Gegenstände

119.464,85

0,00

0,00

119.464,85

0,00

114.676,85

0,00

115.618,85

3.846,00

942,00

Standort: 5900 GWG-Pool

5900 GWG-Pool

7.491,33

0,00

0,00

7.491,33

0,00

7.341,33

0,00

7.485,33

6,00

144,00

Standort: 5900 Gebäude

5900 Gebäude

1.084.307,18

0,00

0,00

1.084.307,18

0,00

724.108,18

0,00

745.626,18

338.681,00

21.518,00

Standort: 5900 Grundstücke

5900 Grundstücke

213.619,00

0,00

0,00

213.619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213.619,00

0,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 229

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:40

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 5

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

1.647.824,88

0,00

0,00

1.647.824,88

0,00

913.031,88

32.539,00

0,00

945.570,88

702.254,00

Summe Standort: AK5900 Zeltplätze

Standort: AK7000 Abwasserbeseitigung

Standort: 7001 Öhningen

Standort: 7001 Anlagen Öhningen

7001 Anlagen Öhningen

6.206.294,27

552.732,49

424.756,33

6.334.270,43

0,00

3.949.570,44

0,00

4.064.824,54

2.269.445,89

115.254,10

Standort: 7001 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

7001 Bewegliche Gegenstände Öhningen

29.288,89

0,00

0,00

29.288,89

0,00

12.860,89

0,00

14.744,89

14.544,00

1.884,00

Standort: 7001 Grundstücke Öhningen

7001 Grundstücke Öhningen

3.322,37

0,00

0,00

3.322,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3.322,37

0,00

Standort: 7001 Hauptsammler Ö

hningen

7001 Hauptsammler Öhningen

2.364.732,03

0,00

0,00

2.364.732,03

0,00

1.878.118,03

0,00

1.925.937,03

438.795,00

47.819,00

Standort: 7001 Hausanschlüsse Öhningen

7001 Hausanschlüsse Öhningen

736.959,31

0,00

0,00

736.959,31

0,00

358.830,31

0,00

373.582,31

363.377,00

14.752,00

Standort: 7001 Netzbewirtschaftung

Öhningen

7001 Netzbewirtschaftung Öhningen

105.098,57

0,00

0,00

105.098,57

0,00

104.852,57

0,00

105.094,57

4,00

242,00

Standort: 7001 Pumpwerke Öhningen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 230

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:40

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 6

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

7001 Pumpwerke Öhningen

310.559,02

0,00

0,00

310.559,02

0,00

220.023,02

0,00

232.452,02

78.107,00

12.429,00

Standort: 7001 Regenüberlaufbecken

Öhningen

7001 Regenüberlaufbecken Öhningen

829.894,42

0,00

0,00

829.894,42

0,00

232.407,42

0,00

255.314,42

574.580,00

22.907,00

10.586.148,88

552.732,49

424.756,33

10.714.125,04

0,00

6.756.662,68

215.287,10

0,00

6.971.949,78

3.742.175,26

Summe Standort: 7001 Öhningen

Standort: 7002 Schienen

Standort: 7002 Anlagen Schienen

7002 Anlagen Schienen

1.194.103,20

0,00

0,00

1.194.103,20

0,00

588.578,20

0,00

612.444,20

581.659,00

23.866,00

Standort: 7002 Hauptsammler Schienen

7002 Hauptsammler Schienen

701.107,69

0,00

0,00

701.107,69

0,00

430.280,69

0,00

444.726,69

256.381,00

14.446,00

Standort: 7002 Hausanschlüsse Schienen

7002 Hausanschlüsse Schienen

54.971,17

0,00

0,00

54.971,17

0,00

14.572,17

0,00

15.671,17

39.300,00

1.099,00

Standort: 7002 Regenüberlaufbecken

Schienen

7002 Regenüberlaufbecken Schienen

151.688,29

0,00

0,00

151.688,29

0,00

92.929,29

0,00

96.193,29

55.495,00

3.264,00

2.101.870,35

0,00

0,00

2.101.870,35

0,00

1.126.360,35

42.675,00

0,00

1.169.035,35

932.835,00

Summe Standort: 7002 Schienen

Standort: 7003 Wangen

Standort: 7003 Anlagen Wangen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 231

Page 232: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:41

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 7

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

7003 Anlagen Wangen

2.491.035,90

0,00

0,00

2.491.035,90

0,00

1.214.834,90

0,00

1.261.006,90

1.230.029,00

46.172,00

Standort: 7003 Hauptsammler W

angen

7003 Hauptsammler W

angen

721.588,83

0,00

0,00

721.588,83

0,00

469.246,83

0,00

483.675,83

237.913,00

14.429,00

Standort: 7003 Hausanschlüsse Wangen

7003 Hausanschlüsse Wangen

95.062,77

0,00

0,00

95.062,77

0,00

22.535,77

0,00

24.437,77

70.625,00

1.902,00

Standort: 7003 Netzbewirtschaftung

Wangen

7003 Netzbewirtschaftung Wangen

28.654,80

0,00

0,00

28.654,80

0,00

28.653,80

0,00

28.653,80

1,00

0,00

Standort: 7003 Pumpwerke Wangen

7003 Pumpwerke Wangen

118.892,15

0,00

0,00

118.892,15

0,00

86.973,15

0,00

92.925,15

25.967,00

5.952,00

Standort: 7003 Regenüberlaufbecken

Wangen

7003 Regenüberlaufbecken Wangen

12.972,67

0,00

0,00

12.972,67

0,00

9.077,67

0,00

9.943,67

3.029,00

866,00

3.468.207,12

0,00

0,00

3.468.207,12

0,00

1.831.322,12

69.321,00

0,00

1.900.643,12

1.567.564,00

Summe Standort: 7003 Wangen

16.156.226,35

552.732,49

424.756,33

16.284.202,51

0,00

9.714.345,15

327.283,10

0,00

10.041.628,25

6.242.574,26

Summe Standort: AK7000

Abwasserbeseitigung

Standort: AK7200 Abfallbeseitigung

Standort: 7200 Anlagen

7200 Anlagen

48.576,09

0,00

0,00

48.576,09

0,00

26.795,01

0,00

27.160,01

21.416,08

365,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 232

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:41

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 8

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 7200 Bewegliche Gegenstände

7200 Bewegliche Gegenstände

59.659,54

0,00

0,00

59.659,54

0,00

58.286,54

0,00

58.401,54

1.258,00

115,00

108.235,63

0,00

0,00

108.235,63

0,00

85.081,55

480,00

0,00

85.561,55

22.674,08

Summe Standort: AK7200

Abfallbeseitigung

Standort: AK7500 Bestattungswesen

Standort: 7501 Friedhof Öhningen

Standort: 7501 Anlagen Öhningen

7501 Anlagen Öhningen

95.300,76

0,00

0,00

95.300,76

0,00

70.752,87

0,00

70.752,87

24.547,89

0,00

Standort: 7501 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

7501 Bewegliche Gegenstände Öhningen

19.182,32

0,00

0,00

19.182,32

0,00

1.205,31

0,00

1.301,31

17.881,01

96,00

Standort: 7501 Gebäude Öhningen

7501 Gebäude Öhningen

86.139,90

0,00

0,00

86.139,90

0,00

86.138,90

0,00

86.138,90

1,00

0,00

Standort: 7501 Grundstücke Öhningen

7501 Grundstücke Öhningen

9.199,16

0,00

0,00

9.199,16

0,00

0,00

0,00

0,00

9.199,16

0,00

209.822,14

0,00

0,00

209.822,14

0,00

158.097,08

96,00

0,00

158.193,08

51.629,06

Summe Standort: 7501 Friedhof

Öhningen

Standort: 7502 Friedhof Schienen

Standort: 7502 Anlagen Schienen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 233

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:41

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 9

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

7502 Anlagen Schienen

24.582,64

0,00

0,00

24.582,64

0,00

24.581,64

0,00

24.581,64

1,00

0,00

24.582,64

0,00

0,00

24.582,64

0,00

24.581,64

0,00

0,00

24.581,64

1,00

Summe Standort: 7502 Friedhof

Schienen

234.404,78

0,00

0,00

234.404,78

0,00

182.678,72

96,00

0,00

182.774,72

51.630,06

Summe Standort: AK7500

Bestattungswesen

Standort: AK7900 Fremdenverkehr

Standort: 7900 Anlagen

7900 Anlagen

79.266,16

0,00

0,00

79.266,16

0,00

54.198,16

0,00

60.339,16

18.927,00

6.141,00

Standort: 7900 Bewegliche Gegenstände

7900 Bewegliche Gegenstände

17.025,79

1.126,93

0,00

18.152,72

0,00

12.684,79

0,00

13.614,72

4.538,00

929,93

96.291,95

1.126,93

0,00

97.418,88

0,00

66.882,95

7.070,93

0,00

73.953,88

23.465,00

Summe Standort: AK7900

Frem

denverkehr

Standort: AK8150 Wasserversorgung

Standort: 8151 Öhningen

Standort: 8151 Anlagen

8151 Anlagen

2.100.708,09

297.021,45

156.082,51

2.241.647,03

0,00

1.337.266,03

0,00

1.366.905,08

874.741,95

29.639,05

Standort: 8151 Bewegliche Gegenstände

8151 Bewegliche Gegenstände

89.940,29

2.167,40

0,00

92.107,69

0,00

71.500,29

0,00

76.854,69

15.253,00

5.354,40

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 234

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:42

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 10

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 8151 GWG Pool Öhningen

8151 GWG Pool Öhningen

950,23

0,00

0,00

950,23

0,00

259,23

0,00

449,23

501,00

190,00

Standort: 8151 Gebäude

8151 Gebäude

475.044,06

0,00

0,00

475.044,06

0,00

279.881,06

0,00

290.253,06

184.791,00

10.372,00

Standort: 8151 Gesam

twasserversorgung

Gewinnungsanlagen

8151 Gesamtwasserversorgung

Gewinnungsanlagen

449.883,45

0,00

0,00

449.883,45

0,00

391.841,45

0,00

406.702,45

43.181,00

14.861,00

Standort: 8151 Grundstücke

8151 Grundstücke

23.277,33

0,00

0,00

23.277,33

0,00

0,00

0,00

0,00

23.277,33

0,00

Standort: 8151 Hausanschlüsse Wasser

8151 Hausanschlüsse Wasser

122.122,89

12.295,39

12.295,39

122.122,89

0,00

61.784,50

0,00

64.683,89

57.439,00

2.899,39

3.261.926,34

311.484,24

168.377,90

3.405.032,68

0,00

2.142.532,56

63.315,84

0,00

2.205.848,40

1.199.184,28

Summe Standort: 8151 Öhningen

Standort: 8152 Schienen

Standort: 8152 Anlagen

8152 Anlagen

895.956,26

1.119,00

0,00

897.075,26

0,00

525.683,26

0,00

549.097,26

347.978,00

23.414,00

Standort: 8152 Gebäude

8152 Gebäude

117.380,95

0,00

0,00

117.380,95

0,00

40.035,95

0,00

43.045,95

74.335,00

3.010,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 235

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:42

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 11

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 8152 Gesam

twasserversorgung

Gewinnungsanlagen

8152 Gesamtwasserversorgung

Gewinnungsanlagen

217.652,91

0,00

0,00

217.652,91

0,00

187.391,91

0,00

190.142,91

27.510,00

2.751,00

Standort: 8152 Grundstücke

8152 Grundstücke

2.892,59

0,00

0,00

2.892,59

0,00

0,00

0,00

0,00

2.892,59

0,00

Standort: 8152 Hausanschlüsse Wasser

8152 Hausanschlüsse Wasser

19.215,59

0,00

0,00

19.215,59

0,00

7.834,59

0,00

8.313,59

10.902,00

479,00

1.253.098,30

1.119,00

0,00

1.254.217,30

0,00

760.945,71

29.654,00

0,00

790.599,71

463.617,59

Summe Standort: 8152 Schienen

Standort: 8153 Wangen

Standort: 8152 Wasserschutzgebiete

Sicherungsmaßnahm

en

8152 Wasserschutzgebiete

Sicherungsmaßnahmen

23.891,81

9.704,17

0,00

33.595,98

0,00

23.890,81

0,00

24.081,98

9.514,00

191,17

Standort: 8153 Anlagen

8153 Anlagen

1.113.529,82

0,00

0,00

1.113.529,82

0,00

691.580,82

0,00

717.423,82

396.106,00

25.843,00

Standort: 8153 Gebäude

8153 Gebäude

752.601,58

0,00

0,00

752.601,58

0,00

258.398,58

0,00

273.673,58

478.928,00

15.275,00

Standort: 8153 Grundstücke

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 236

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:43

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 12

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

8153 Grundstücke

7.522,29

0,00

0,00

7.522,29

0,00

0,00

0,00

0,00

7.522,29

0,00

Standort: 8153 Hausanschlüsse Wasser

8153 Hausanschlüsse Wasser

43.842,06

0,00

0,00

43.842,06

0,00

10.967,06

0,00

12.065,06

31.777,00

1.098,00

1.941.387,56

9.704,17

0,00

1.951.091,73

0,00

984.837,27

42.407,17

0,00

1.027.244,44

923.847,29

Summe Standort: 8153 Wangen

6.456.412,20

322.307,41

168.377,90

6.610.341,71

0,00

3.888.315,54

135.377,01

0,00

4.023.692,55

2.586.649,16

Summe Standort: AK8150

Wasserversorgung

Standort: AK8170 Strom

- und

Wärmeerzeugung

AK8170 Strom- und Wärmeerzeugung

6.375,00

17.544,11

0,00

23.919,11

0,00

0,00

0,00

0,00

23.919,11

0,00

Standort: 8170 Gebäude

8170 Gebäude

18.038,40

0,00

0,00

18.038,40

0,00

7.291,40

0,00

8.193,40

9.845,00

902,00

24.413,40

17.544,11

0,00

41.957,51

0,00

7.291,40

902,00

0,00

8.193,40

33.764,11

Summe Standort: AK8170 Strom

- und

Wärmeerzeugung

Standort: AK8400 Kiosk Cam

ping Wangen

Standort: 8400 Bewegliche Gegenstände

8400 Bewegliche Gegenstände

29.237,20

0,00

0,00

29.237,20

0,00

28.435,20

0,00

28.828,20

409,00

393,00

Standort: 8400 Grundstücke

8400 Grundstücke

1.732,10

0,00

0,00

1.732,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.732,10

0,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 237

Page 238: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:43

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 13

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

30.969,30

0,00

0,00

30.969,30

0,00

28.435,20

393,00

0,00

28.828,20

2.141,10

Summe Standort: AK8400 Kiosk

Cam

ping Wangen

Standort: AK8550 Gem

eindewald

Standort: 8550 Bewegliche Gegenstände

8550 Bewegliche Gegenstände

4.608,77

0,00

0,00

4.608,77

0,00

4.603,77

0,00

4.603,77

5,00

0,00

Standort: 8550 Grundstücke

8550 Grundstücke

452.560,91

28.857,80

0,00

481.418,71

0,00

0,00

0,00

0,00

481.418,71

0,00

457.169,68

28.857,80

0,00

486.027,48

0,00

4.603,77

0,00

0,00

4.603,77

481.423,71

Summe Standort: AK8550

Gem

eindewald

Standort: AK8800 Bebaute Grundstücke

Standort: 8801 Öhningen

Standort: 8801 Gebäude

8801 Gebäude

533.495,17

0,00

0,00

533.495,17

0,00

387.933,17

0,00

399.662,17

133.833,00

11.729,00

Standort: 8801 Grundstücke

8801 Grundstücke

350.847,69

0,00

0,00

350.847,69

0,00

0,00

0,00

0,00

350.847,69

0,00

884.342,86

0,00

0,00

884.342,86

0,00

387.933,17

11.729,00

0,00

399.662,17

484.680,69

Summe Standort: 8801 Öhningen

Standort: 8803 Schienen

Standort: 8803 Gebäude

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 238

Page 239: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:43

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 14

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

8803 Gebäude

278.229,63

0,00

0,00

278.229,63

0,00

183.285,63

0,00

190.995,63

87.234,00

7.710,00

Standort: 8803 Grundstücke

8803 Grundstücke

2.896,58

0,00

0,00

2.896,58

0,00

0,00

0,00

0,00

2.896,58

0,00

281.126,21

0,00

0,00

281.126,21

0,00

183.285,63

7.710,00

0,00

190.995,63

90.130,58

Summe Standort: 8803 Schienen

Standort: 8803 Wangen

Standort: 8803 Gebäude

8803 Gebäude

152.439,07

0,00

0,00

152.439,07

0,00

137.580,07

0,00

140.282,07

12.157,00

2.702,00

152.439,07

0,00

0,00

152.439,07

0,00

137.580,07

2.702,00

0,00

140.282,07

12.157,00

Summe Standort: 8803 Wangen

1.317.908,14

0,00

0,00

1.317.908,14

0,00

708.798,87

22.141,00

0,00

730.939,87

586.968,27

Summe Standort: AK8800 Bebaute

Grundstücke

Standort: AK8810 Unbebaute Grundstücke

Standort: 8811 unbebaute Grundstücke

Öhningen

Standort: 8811 Anlagen

8811 Anlagen

10.323,16

0,00

0,00

10.323,16

0,00

247,16

0,00

764,16

9.559,00

517,00

Standort: 8811 Grundstücke Öhningen

8811 Grundstücke Öhningen

808.500,54

2.561,19

176.014,81

635.046,92

0,00

0,00

0,00

0,00

635.046,92

0,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 239

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:43

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 15

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

818.823,70

2.561,19

176.014,81

645.370,08

0,00

247,16

517,00

0,00

764,16

644.605,92

Summe Standort: 8811 unbebaute

Grundstücke Öhningen

Standort: 8812 unbebaute Grundstücke

Schienen

Standort: 8812 Grundstücke Schienen

8812 Grundstücke Schienen

457.584,38

0,00

0,00

457.584,38

0,00

0,00

0,00

0,00

457.584,38

0,00

457.584,38

0,00

0,00

457.584,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457.584,38

Summe Standort: 8812 unbebaute

Grundstücke Schienen

Standort: 8813 unbebaute Grundstücke

Wangen

8813 unbebaute Grundstücke Wangen

126.000,00

0,00

0,00

126.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.000,00

0,00

Standort: 8813 Grundstücke Wangen

8813 Grundstücke Wangen

211.468,25

0,00

0,00

211.468,25

0,00

0,00

0,00

0,00

211.468,25

0,00

337.468,25

0,00

0,00

337.468,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337.468,25

Summe Standort: 8813 unbebaute

Grundstücke Wangen

1.613.876,33

2.561,19

176.014,81

1.440.422,71

0,00

247,16

517,00

0,00

764,16

1.439.658,55

Summe Standort: AK8810 Unbebaute

Grundstücke

Standort: AV0200 Hauptverwaltung

Standort: 0201 Öhningen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 240

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:44

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 16

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 0201 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

0201 Bewegliche Gegenstände Öhningen

679.093,57

16.534,44

0,00

695.628,01

0,00

592.584,85

0,00

609.493,29

86.134,72

16.908,44

Standort: 0201 Gebäude Öhningen

0201 Gebäude Öhningen

2.842.563,75

0,00

0,00

2.842.563,75

0,00

900.914,75

0,00

956.806,75

1.885.757,00

55.892,00

3.521.657,32

16.534,44

0,00

3.538.191,76

0,00

1.493.499,60

72.800,44

0,00

1.566.300,04

1.971.891,72

Summe Standort: 0201 Öhningen

Standort: 0202 Schienen

0202 Schienen

202.163,20

0,00

0,00

202.163,20

0,00

111.182,20

0,00

115.873,20

86.290,00

4.691,00

Standort: 0203 Wangen

Standort: 0203 Gebäude Wangen

0203 Gebäude Wangen

233.567,84

0,00

0,00

233.567,84

0,00

119.606,84

0,00

123.583,84

109.984,00

3.977,00

233.567,84

0,00

0,00

233.567,84

0,00

119.606,84

3.977,00

0,00

123.583,84

109.984,00

Summe Standort: 0203 Wangen

3.957.388,36

16.534,44

0,00

3.973.922,80

0,00

1.724.288,64

81.468,44

0,00

1.805.757,08

2.168.165,72

Summe Standort: AV0200

Hauptverwaltung

Standort: AV0300 Finanzverwaltung

Standort: 0300 Beteiligungen

0300 Beteiligungen

21.447,72

0,00

0,00

21.447,72

0,00

21.447,72

0,00

21.447,72

0,00

0,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 241

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:44

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 17

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

21.447,72

0,00

0,00

21.447,72

0,00

21.447,72

0,00

0,00

21.447,72

0,00

Summe Standort: AV0300

Finanzverwaltung

Standort: AV0500 Standesamt

AV0500 Standesamt

1.452,31

0,00

0,00

1.452,31

0,00

1.450,31

0,00

1.450,31

2,00

0,00

Standort: AV1100 Ordnungsamt

AV1100 Ordnungsamt

8.782,08

0,00

0,00

8.782,08

0,00

5.361,08

0,00

6.501,08

2.281,00

1.140,00

Standort: AV1300 Feuerschutz

Standort: 1301 Feuerwehr Ö

hningen

Standort: 1301 Anlagen Öhningen

1301 Anlagen Öhningen

28.373,99

0,00

0,00

28.373,99

0,00

28.372,99

0,00

28.372,99

1,00

0,00

Standort: 1301 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

1301 Bewegliche Gegenstände Öhningen

360.238,55

6.576,26

0,00

366.814,81

0,00

335.680,55

0,00

342.333,81

24.481,00

6.653,26

Standort: 1301 Gebäude Öhningen

1301 Gebäude Öhningen

1.005.478,89

0,00

0,00

1.005.478,89

0,00

413.911,89

0,00

434.533,89

570.945,00

20.622,00

Standort: 1301 Grundstücke Öhningen

1301 Grundstücke Öhningen

61.288,81

0,00

0,00

61.288,81

0,00

0,00

0,00

0,00

61.288,81

0,00

1.455.380,24

6.576,26

0,00

1.461.956,50

0,00

777.965,43

27.275,26

0,00

805.240,69

656.715,81

Summe Standort: 1301 Feuerwehr

Öhningen al

le währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 242

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:44

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 18

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 1302 Feuerwehr Schienen

Standort: 1302 Bewegliche Gegenstände

Schienen

1302 Bewegliche Gegenstände Schienen

266.926,54

0,00

0,00

266.926,54

0,00

169.214,54

0,00

184.379,54

82.547,00

15.165,00

Standort: 1302 Gebäude Schienen

1302 Gebäude Schienen

242.205,11

0,00

0,00

242.205,11

0,00

162.267,11

0,00

166.576,11

75.629,00

4.309,00

509.131,65

0,00

0,00

509.131,65

0,00

331.481,65

19.474,00

0,00

350.955,65

158.176,00

Summe Standort: 1302 Feuerwehr

Schienen

Standort: 1303 Feuerwehr W

angen

Standort: 1303 Bewegliche Gegenstände

Wangen

1303 Bewegliche Gegenstände Wangen

204.475,56

6.458,00

0,00

210.933,56

0,00

192.957,56

0,00

194.952,56

15.981,00

1.995,00

Standort: 1303 Gebäude Wangen

1303 Gebäude Wangen

424.932,40

0,00

0,00

424.932,40

0,00

96.926,40

0,00

105.371,40

319.561,00

8.445,00

629.407,96

6.458,00

0,00

635.865,96

0,00

289.883,96

10.440,00

0,00

300.323,96

335.542,00

Summe Standort: 1303 Feuerwehr

Wangen

2.593.919,85

13.034,26

0,00

2.606.954,11

0,00

1.399.331,04

57.189,26

0,00

1.456.520,30

1.150.433,81

Summe Standort: AV1300 Feuerschutz

Standort: AV2150 Grund- und

Hauptschulen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 243

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:45

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 19

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 2151 Schule Öhningen

Standort: 2151 Anlagen

2151 Anlagen

197.254,73

0,00

0,00

197.254,73

0,00

137.071,73

0,00

139.937,73

57.317,00

2.866,00

Standort: 2151 Bewegliche Gegenstände

2151 Bewegliche Gegenstände

272.822,40

3.704,00

0,00

276.526,40

0,00

244.270,40

0,00

249.397,40

27.129,00

5.127,00

Standort: 2151 Gebäude

2151 Gebäude

2.667.517,86

119.884,16

0,00

2.787.402,02

0,00

1.561.787,86

0,00

1.619.446,02

1.167.956,00

57.658,16

3.137.594,99

123.588,16

0,00

3.261.183,15

0,00

1.943.129,99

65.651,16

0,00

2.008.781,15

1.252.402,00

Summe Standort: 2151 Schule Öhningen

Standort: 2152 Schule Schienen

Standort: 2152 Anlagen Schienen

2152 Anlagen Schienen

39.529,17

0,00

0,00

39.529,17

0,00

3.622,17

0,00

4.413,17

35.116,00

791,00

Standort: 2152 Bewegliche Gegenstände

2152 Bewegliche Gegenstände

430,87

0,00

0,00

430,87

0,00

343,87

0,00

429,87

1,00

86,00

Standort: 2152 Gebäude Schienen

2152 Gebäude Schienen

704.808,84

0,00

0,00

704.808,84

0,00

385.303,84

0,00

396.832,84

307.976,00

11.529,00

744.768,88

0,00

0,00

744.768,88

0,00

389.269,88

12.406,00

0,00

401.675,88

343.093,00

Summe Standort: 2152 Schule Schienen

Standort: 2153 Schule Wangen

Standort: 2153 Anlagen Wangen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 244

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:45

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 20

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

2153 Anlagen Wangen

3.466,42

0,00

0,00

3.466,42

0,00

303,42

0,00

476,42

2.990,00

173,00

Standort: 2153 Gebäude Wangen

2153 Gebäude Wangen

248.661,24

0,00

0,00

248.661,24

0,00

167.082,24

0,00

169.909,24

78.752,00

2.827,00

252.127,66

0,00

0,00

252.127,66

0,00

167.385,66

3.000,00

0,00

170.385,66

81.742,00

Summe Standort: 2153 Schule Wangen

4.134.491,53

123.588,16

0,00

4.258.079,69

0,00

2.499.785,53

81.057,16

0,00

2.580.842,69

1.677.237,00

Summe Standort: AV2150 Grund- und

Hauptschulen

Standort: AV3300 Musikpflege

Standort: 3300 Gebäude

3300 Gebäude

599.229,15

892,50

0,00

600.121,65

0,00

346.855,15

0,00

359.556,15

240.565,50

12.701,00

599.229,15

892,50

0,00

600.121,65

0,00

346.855,15

12.701,00

0,00

359.556,15

240.565,50

Summe Standort: AV3300 Musikpflege

Standort: AV3400 Heimatpflege

AV3400 Heimatpflege

71.227,86

0,00

0,00

71.227,86

0,00

5.835,86

0,00

9.253,86

61.974,00

3.418,00

Standort: 3400 Baukostenzuschuss

3400 Baukostenzuschuss

37.401,12

0,00

0,00

37.401,12

0,00

6.000,12

0,00

7.713,12

29.688,00

1.713,00

Standort: 3400 Investitionszuschuss

3400 Investitionszuschuss

110.398,07

0,00

0,00

110.398,07

0,00

21.539,07

0,00

24.238,07

86.160,00

2.699,00

219.027,05

0,00

0,00

219.027,05

0,00

33.375,05

7.830,00

0,00

41.205,05

177.822,00

Summe Standort: AV3400 Heimatpflege

Standort: AV3700 Kirchen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 245

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:45

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 21

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 3700 Anlagen

3700 Anlagen

12.144,59

0,00

0,00

12.144,59

0,00

2.380,59

0,00

2.684,59

9.460,00

304,00

Standort: 3700 Gebäude

3700 Gebäude

3.697,66

0,00

0,00

3.697,66

0,00

3.697,66

0,00

3.697,66

0,00

0,00

Standort: 3700 Investitionszuschuss

3700 Investitionszuschuss

30.451,68

0,00

0,00

30.451,68

0,00

30.450,68

0,00

30.450,68

1,00

0,00

46.293,93

0,00

0,00

46.293,93

0,00

36.528,93

304,00

0,00

36.832,93

9.461,00

Summe Standort: AV3700 Kirchen

Standort: AV4642 Kindergärten

Standort: 4610 Außenanlage

4610 Außenanlage

22.773,58

0,00

0,00

22.773,58

0,00

19.339,58

0,00

19.757,58

3.016,00

418,00

Standort: 4610 Bewegliche Gegenstände

4610 Bewegliche Gegenstände

52.390,78

0,00

0,00

52.390,78

0,00

52.154,78

0,00

52.373,78

17,00

219,00

Standort: 4610 Gebäude

4610 Gebäude

856.100,71

0,00

0,00

856.100,71

0,00

571.667,71

0,00

589.198,71

266.902,00

17.531,00

Standort: 4642 Kindergarten Öhningen

Standort: 4642 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

4642 Bewegliche Gegenstände Öhningen

27.090,01

0,00

0,00

27.090,01

0,00

10.656,01

0,00

13.617,01

13.473,00

2.961,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 246

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:46

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 22

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 4642 Gebäude Öhningen

4642 Gebäude Öhningen

942.289,21

55.013,87

34.103,60

963.199,48

0,00

58.185,88

0,00

77.985,48

885.214,00

19.799,60

969.379,22

55.013,87

34.103,60

990.289,49

0,00

68.841,89

22.760,60

0,00

91.602,49

898.687,00

Summe Standort: 4642 Kindergarten

Öhningen

Standort: 4643 Kindergarten Wangen

Standort: 4643 Außenanlagen Wangen

4643 Außenanlagen Wangen

6.253,40

0,00

0,00

6.253,40

0,00

730,40

0,00

1.043,40

5.210,00

313,00

Standort: 4643 Bewegliche Gegenstände

4643 Bewegliche Gegenstände

1.543,35

5.714,38

0,00

7.257,73

0,00

745,35

0,00

898,73

6.359,00

153,38

Standort: 4643 Gebäude

4643 Gebäude

0,00

23.648,59

0,00

23.648,59

0,00

0,00

0,00

0,00

23.648,59

0,00

7.796,75

29.362,97

0,00

37.159,72

0,00

1.475,75

466,38

0,00

1.942,13

35.217,59

Summe Standort: 4643 Kindergarten

Wangen

1.908.441,04

84.376,84

34.103,60

1.958.714,28

0,00

713.479,71

41.394,98

0,00

754.874,69

1.203.839,59

Summe Standort: AV4642 Kindergärten

Standort: AV4780 Jugendhilfe

Standort: 4780 Gebäude

4780 Gebäude

2.115,16

0,00

0,00

2.115,16

0,00

2.114,16

0,00

2.114,16

1,00

0,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 247

Page 248: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:46

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 23

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

2.115,16

0,00

0,00

2.115,16

0,00

2.114,16

0,00

0,00

2.114,16

1,00

Summe Standort: AV4780 Jugendhilfe

Standort: AV5610 Sporthallen

Standort: 5610 Außenanlagen

5610 Außenanlagen

4.798,96

0,00

0,00

4.798,96

0,00

2.319,96

0,00

2.559,96

2.239,00

240,00

Standort: 5610 Bewegliche Gegenstände

5610 Bewegliche Gegenstände

53.996,94

0,00

0,00

53.996,94

0,00

31.639,94

0,00

34.983,94

19.013,00

3.344,00

Standort: 5610 Gebäude

5610 Gebäude

1.587.961,92

135.101,07

126.955,54

1.596.107,45

0,00

772.322,91

0,00

815.777,45

780.330,00

43.454,54

1.646.757,82

135.101,07

126.955,54

1.654.903,35

0,00

806.282,81

47.038,54

0,00

853.321,35

801.582,00

Summe Standort: AV5610 Sporthallen

Standort: AV5620 Sportstätten

Standort: 5620 Anlagen

5620 Anlagen

450.890,45

77.561,08

0,00

528.451,53

0,00

350.158,45

0,00

360.328,53

168.123,00

10.170,08

Standort: 5620 Bewegliche Gegenstände

5620 Bewegliche Gegenstände

17.669,19

0,00

0,00

17.669,19

0,00

15.993,19

0,00

16.439,19

1.230,00

446,00

Standort: 5620 Gebäude

5620 Gebäude

185.663,28

0,00

0,00

185.663,28

0,00

125.433,28

0,00

130.198,28

55.465,00

4.765,00

Standort: 5620 Grundstücke

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 248

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:46

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 24

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

5620 Grundstücke

9.619,96

0,00

0,00

9.619,96

0,00

0,00

0,00

0,00

9.619,96

0,00

Standort: 5620 Investitionszuschuss

5620 Investitionszuschuss

29.183,43

0,00

0,00

29.183,43

0,00

22.262,43

0,00

22.816,43

6.367,00

554,00

693.026,31

77.561,08

0,00

770.587,39

0,00

513.847,35

15.935,08

0,00

529.782,43

240.804,96

Summe Standort: AV5620 Sportstätten

Standort: AV5800 Park- und Gartenanlagen

Standort: 5800 Anlagen

5800 Anlagen

130.389,23

0,00

0,00

130.389,23

0,00

129.749,12

0,00

129.749,12

640,11

0,00

Standort: 5800 Bewegliches Vermögen

5800 Bewegliches Vermögen

5.617,73

3.645,21

0,00

9.262,94

0,00

439,95

0,00

802,16

8.460,78

362,21

136.006,96

3.645,21

0,00

139.652,17

0,00

130.189,07

362,21

0,00

130.551,28

9.100,89

Summe Standort: AV5800 Park- und

Gartenanlagen

Standort: AV5810 Kinderspielplätze

Standort: 5810 Anlagen

5810 Anlagen

127.341,79

0,00

0,00

127.341,79

0,00

100.792,79

0,00

105.970,79

21.371,00

5.178,00

Standort: 5810 Bewegliche Gegenstände

5810 Bewegliche Gegenstände

1.567,73

0,00

0,00

1.567,73

0,00

1.567,73

0,00

1.567,73

0,00

0,00

128.909,52

0,00

0,00

128.909,52

0,00

102.360,52

5.178,00

0,00

107.538,52

21.371,00

Summe Standort: AV5810

Kinderspielplätze

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 249

Page 250: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:47

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 25

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: AV6160 Verbesserung des

Dorfbildes

Standort: 6160 Anlagen

6160 Anlagen

210.518,44

0,00

0,00

210.518,44

0,00

210.513,44

0,00

210.513,44

5,00

0,00

210.518,44

0,00

0,00

210.518,44

0,00

210.513,44

0,00

0,00

210.513,44

5,00

Summe Standort: AV6160 Verbesserung

des Dorfbildes

Standort: AV6300 Gem

eindestraßen

Standort: 6301 Gem

eindestraßen Öhningen

Standort: 6301 Anlagen Öhningen

6301 Anlagen Öhningen

5.206.513,01

148.207,08

2.431,13

5.352.288,96

0,00

3.920.478,27

0,00

4.061.823,65

1.290.465,31

141.345,38

Standort: 6301Grundstücke Öhningen

6301Grundstücke Öhningen

400.993,23

0,00

0,00

400.993,23

0,00

0,00

0,00

0,00

400.993,23

0,00

5.607.506,24

148.207,08

2.431,13

5.753.282,19

0,00

3.920.478,27

141.345,38

0,00

4.061.823,65

1.691.458,54

Summe Standort: 6301 Gem

eindestraßen

Öhningen

Standort: 6302 Gem

eindestraßen Schienen

Standort: 6302 Anlagen Schienen

6302 Anlagen Schienen

1.982.604,09

42.461,70

26.936,94

1.998.128,85

0,00

1.708.904,29

0,00

1.742.094,85

256.034,00

33.190,56

Standort: 6302 Grundstücke Schienen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 250

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:47

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 26

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

6302 Grundstücke Schienen

14.122,40

0,00

0,00

14.122,40

0,00

0,00

0,00

0,00

14.122,40

0,00

1.996.726,49

42.461,70

26.936,94

2.012.251,25

0,00

1.708.904,29

33.190,56

0,00

1.742.094,85

270.156,40

Summe Standort: 6302 Gem

eindestraßen

Schienen

Standort: 6303 Gem

eindestraßen Wangen

Standort: 6303 Anlagen Wangen

6303 Anlagen Wangen

2.331.318,16

0,00

0,00

2.331.318,16

0,00

2.246.974,16

0,00

2.268.347,16

62.971,00

21.373,00

Standort: 6303 Grundstücke Wangen

6303 Grundstücke Wangen

24.256,95

0,00

0,00

24.256,95

0,00

0,00

0,00

0,00

24.256,95

0,00

2.355.575,11

0,00

0,00

2.355.575,11

0,00

2.246.974,16

21.373,00

0,00

2.268.347,16

87.227,95

Summe Standort: 6303 Gem

eindestraßen

Wangen

9.959.807,84

190.668,78

29.368,07

10.121.108,55

0,00

7.876.356,72

195.908,94

0,00

8.072.265,66

2.048.842,89

Summe Standort: AV6300

Gem

eindestraßen

Standort: AV6700 Straßenbeleuchtung

Standort: 6701 Straßenbeleuchtung

Öhningen

Standort: 6701 Anlagen Öhningen

6701 Anlagen Öhningen

826.560,35

46.402,70

32.557,87

840.405,18

0,00

558.639,70

0,00

582.341,32

258.063,86

23.701,62

826.560,35

46.402,70

32.557,87

840.405,18

0,00

558.639,70

23.701,62

0,00

582.341,32

258.063,86

Summe Standort: 6701

Straßenbeleuchtung Öhningen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 251

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:47

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 27

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 6702 Straßenbeleuchtung

Schienen

Standort: 6702 Anlagen Schienen

6702 Anlagen Schienen

127.910,12

0,00

0,00

127.910,12

0,00

91.530,12

0,00

95.083,12

32.827,00

3.553,00

127.910,12

0,00

0,00

127.910,12

0,00

91.530,12

3.553,00

0,00

95.083,12

32.827,00

Summe Standort: 6702

Straßenbeleuchtung Schienen

Standort: 6703 Straßenbeleuchtung

Wangen

Standort: 6703 Anlagen Wangen

6703 Anlagen Wangen

155.812,02

0,00

0,00

155.812,02

0,00

70.543,02

0,00

76.829,02

78.983,00

6.286,00

155.812,02

0,00

0,00

155.812,02

0,00

70.543,02

6.286,00

0,00

76.829,02

78.983,00

Summe Standort: 6703

Straßenbeleuchtung Wangen

1.110.282,49

46.402,70

32.557,87

1.124.127,32

0,00

720.712,84

33.540,62

0,00

754.253,46

369.873,86

Summe Standort: AV6700

Straßenbeleuchtung

Standort: AV6750 Straßenreinigung

Standort: 6750 Bewegliche Gegenstände

6750 Bewegliche Gegenstände

12.209,60

0,00

0,00

12.209,60

0,00

12.209,60

0,00

12.209,60

0,00

0,00

12.209,60

0,00

0,00

12.209,60

0,00

12.209,60

0,00

0,00

12.209,60

0,00

Summe Standort: AV6750

Straßenreinigung

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 252

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:48

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 28

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: AV6900 Wasserläufe

Standort: 6900 Anlagen

6900 Anlagen

155.956,54

83.674,48

0,00

239.631,02

0,00

92.122,00

0,00

105.694,00

133.937,02

13.572,00

155.956,54

83.674,48

0,00

239.631,02

0,00

92.122,00

13.572,00

0,00

105.694,00

133.937,02

Summe Standort: AV6900 Wasserläufe

Standort: AV7600 Sonstige öffentliche

Einrichtungen

Standort: 7600 Gebäude

7600 Gebäude

782,28

0,00

0,00

782,28

0,00

781,28

0,00

781,28

1,00

0,00

782,28

0,00

0,00

782,28

0,00

781,28

0,00

0,00

781,28

1,00

Summe Standort: AV7600 Sonstige

öffentliche Einrichtungen

Standort: AV7610 Breitbandinfrastruktur

Standort: Öhningen

Öhningen

37.015,53

25.984,72

0,00

63.000,25

0,00

0,00

0,00

0,00

63.000,25

0,00

37.015,53

25.984,72

0,00

63.000,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.000,25

Summe Standort: AV7610

Breitbandinfrastruktur

Standort: AV7670 Gem

einschaftshaus

Standort: 7670 Bewegliche Gegenstände

7670 Bewegliche Gegenstände

617,00

0,00

0,00

617,00

0,00

615,00

0,00

615,00

2,00

0,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 253

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:48

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 29

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 7670 Gebäude

7670 Gebäude

2.678.003,01

877.642,90

649,50

3.554.996,41

0,00

51.293,00

0,00

62.807,00

3.492.189,41

11.514,00

Standort: 7670 Investitionszuschüsse an

Private

7670 Investitionszuschüsse an Private

348.461,86

68.650,00

0,00

417.111,86

0,00

12.836,00

0,00

21.641,00

395.470,86

8.805,00

3.026.464,87

946.292,90

649,50

3.972.108,27

0,00

64.129,00

20.319,00

0,00

84.448,00

3.887.660,27

Summe Standort: 7670 Gebäude

Standort: 7670 Grundstücke

7670 Grundstücke

13.252,06

0,00

0,00

13.252,06

0,00

0,00

0,00

0,00

13.252,06

0,00

3.040.333,93

946.292,90

649,50

3.985.977,33

0,00

64.744,00

20.319,00

0,00

85.063,00

3.900.914,33

Summe Standort: AV7670

Gem

einschaftshaus

Standort: AV7700 Bauhof

Standort: 7700 Außenanlagen

7700 Außenanlagen

5.151,13

0,00

0,00

5.151,13

0,00

4.127,13

0,00

4.385,13

766,00

258,00

Standort: 7700 Bewegliche Gegenstände

7700 Bewegliche Gegenstände

786.878,96

22.832,94

0,00

809.711,90

0,00

585.818,96

0,00

623.467,58

186.244,32

37.648,62

Standort: 7700 Gebäude

7700 Gebäude

289.820,38

210.227,07

0,00

500.047,45

0,00

260.403,70

0,00

260.953,70

239.093,75

550,00

Standort: 7700 Grundstücke

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 254

Page 255: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:48

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 30

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

7700 Grundstücke

139.337,12

0,00

0,00

139.337,12

0,00

0,00

0,00

0,00

139.337,12

0,00

1.221.187,59

233.060,01

0,00

1.454.247,60

0,00

850.349,79

38.456,62

0,00

888.806,41

565.441,19

Summe Standort: AV7700 Bauhof

Standort: AV7810 Feldwege

Standort: 7810 Anlagen

7810 Anlagen

333.234,84

0,00

0,00

333.234,84

0,00

333.232,84

0,00

333.232,84

2,00

0,00

333.234,84

0,00

0,00

333.234,84

0,00

333.232,84

0,00

0,00

333.232,84

2,00

Summe Standort: AV7810 Feldwege

Standort: AV7910 Gewerbeförderung

AV7910 Gewerbeförderung

552.228,90

0,00

0,00

552.228,90

0,00

91.400,90

0,00

113.628,90

438.600,00

22.228,00

Standort: AV7920 Bus- und Schutzhütten

Standort: 7921 Bus- und Schutzhütten

Öhningen

Standort: 7921 Gebäude Öhningen

7921 Gebäude Öhningen

16.430,25

0,00

0,00

16.430,25

0,00

14.808,25

0,00

15.169,25

1.261,00

361,00

16.430,25

0,00

0,00

16.430,25

0,00

14.808,25

361,00

0,00

15.169,25

1.261,00

Summe Standort: 7921 Bus- und

Schutzhütten Öhningen

Standort: 7922 Bus- und Schutzhütten

Schienen

Standort: 7922 Gebäude Schienen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 255

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:2018

erstellt von:

09.08.2019 / 11:37:48

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 31

Anita Rothm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

7922 Gebäude Schienen

6.270,07

0,00

0,00

6.270,07

0,00

6.269,07

0,00

6.269,07

1,00

0,00

6.270,07

0,00

0,00

6.270,07

0,00

6.269,07

0,00

0,00

6.269,07

1,00

Summe Standort: 7922 Bus- und

Schutzhütten Schienen

Standort: 7923 Bus- und Schutzhütten

Wangen

Standort: 7923 Gebäude Wangen

7923 Gebäude Wangen

4.634,61

0,00

0,00

4.634,61

0,00

4.633,61

0,00

4.633,61

1,00

0,00

4.634,61

0,00

0,00

4.634,61

0,00

4.633,61

0,00

0,00

4.633,61

1,00

Summe Standort: 7923 Bus- und

Schutzhütten Wangen

27.334,93

0,00

0,00

27.334,93

0,00

25.710,93

361,00

0,00

26.071,93

1.263,00

Summe Standort: AV7920 Bus- und

Schutzhütten

Standort: AV9100 Sonstige

allg.Finanzwirtschaft

AV9100 Sonstige allg.Finanzwirtschaft

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

65.950.381,70

2.917.645,78

992.783,62

67.875.243,86

0,00

36.490.681,99

1.290.223,59

0,00

37.780.905,58

30.094.338,28

Summe Standort: Öhningen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 256

Page 257: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:

2018

erstellt von:

09.0

8.20

19 /

11:3

8:23

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 1

Ani

ta R

othm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Ö

hnin

gen

Stan

dort

: Öhn

inge

n

Stan

dort

: AK

5630

Spo

rtha

fen

Stan

dort

: 563

1 H

afen

Öhn

inge

n

Stan

dort

: 563

1B B

eitr

äge

Öhn

inge

n

5631B Beiträge Öhningen

945.441,25

0,00

0,00

945.441,25

0,00

945.436,25

0,00

945.436,25

5,00

0,00

945.441,25

0,00

0,00

945.441,25

0,00

945.436,25

0,00

0,00

945.436,25

5,00

Sum

me

Stan

dort

: 563

1 H

afen

Öhn

inge

n

Stan

dort

: 563

3 H

afen

Wan

gen

Stan

dort

: 563

3B B

eitr

äge

Wan

gen

5633B Beiträge Wangen

89.909,14

0,00

0,00

89.909,14

0,00

89.908,14

0,00

89.908,14

1,00

0,00

89.909,14

0,00

0,00

89.909,14

0,00

89.908,14

0,00

0,00

89.908,14

1,00

Sum

me

Stan

dort

: 563

3 H

afen

Wan

gen

1.035.350,39

0,00

0,00

1.035.350,39

0,00

1.035.344,39

0,00

0,00

1.035.344,39

6,00

Sum

me

Stan

dort

: AK

5630

Spo

rtha

fen

Stan

dort

: AK

5710

Bad

epla

tzbe

trie

b

Stan

dort

: Zus

chüs

se B

adep

latz

betr

ieb

Zuschüsse Badeplatzbetrieb

102.605,00

0,00

0,00

102.605,00

0,00

32.617,00

0,00

35.935,00

66.670,00

3.318,00

102.605,00

0,00

0,00

102.605,00

0,00

32.617,00

3.318,00

0,00

35.935,00

66.670,00

Sum

me

Stan

dort

: AK

5710

Bad

epla

tzbe

trie

b

Stan

dort

: AK

5900

Zel

tplä

tze

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 257

Page 258: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:

2018

erstellt von:

09.0

8.20

19 /

11:3

8:24

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 2

Ani

ta R

othm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Ö

hnin

gen

Stan

dort

: 590

0 A

nlag

en

5900 Anlagen

21.300,00

0,00

0,00

21.300,00

0,00

1.852,00

0,00

2.963,00

18.337,00

1.111,00

Stan

dort

: 590

0Z Z

usch

üsse

/Spe

nden

Zeltp

lätz

e

5900Z Zuschüsse/Spenden Zeltplätze

3.200,00

0,00

0,00

3.200,00

0,00

3.199,00

0,00

3.199,00

1,00

0,00

24.500,00

0,00

0,00

24.500,00

0,00

5.051,00

1.111,00

0,00

6.162,00

18.338,00

Sum

me

Stan

dort

: AK

5900

Zel

tplä

tze

Stan

dort

: AK

7000

Abw

asse

rbes

eitig

ung

Stan

dort

: 700

1 Ö

hnin

gen

Stan

dort

: 700

1P B

eitr

äge

Öhn

inge

n

7001P Beiträge Öhningen

6.016.524,02

12.202,68

0,00

6.028.726,70

0,00

3.720.553,02

0,00

3.837.483,70

2.191.243,00

116.930,68

Stan

dort

: 700

1P H

ausa

nsch

lüss

e Ö

hnin

gen

7001P Hausanschlüsse Öhningen

741.397,16

0,00

0,00

741.397,16

0,00

356.793,16

0,00

371.620,16

369.777,00

14.827,00

Stan

dort

: 700

1Z Z

usch

üsse

Öhn

inge

n

7001Z Zuschüsse Öhningen

3.364.808,43

0,00

0,00

3.364.808,43

0,00

2.423.176,43

0,00

2.486.898,43

877.910,00

63.722,00

10.122.729,61

12.202,68

0,00

10.134.932,29

0,00

6.500.522,61

195.479,68

0,00

6.696.002,29

3.438.930,00

Sum

me

Stan

dort

: 700

1 Ö

hnin

gen

Stan

dort

: 700

2 Sc

hien

en

Stan

dort

: 700

2P B

eitr

äge

Schi

enen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 258

Page 259: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:

2018

erstellt von:

09.0

8.20

19 /

11:3

8:24

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 3

Ani

ta R

othm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Ö

hnin

gen

7002P Beiträge Schienen

115.495,22

1.695,48

0,00

117.190,70

0,00

31.573,22

0,00

33.916,70

83.274,00

2.343,48

Stan

dort

: 700

2P H

ausa

nsch

lüss

e Sc

hien

en

7002P Hausanschlüsse Schienen

147.307,46

0,00

0,00

147.307,46

0,00

32.663,46

0,00

35.609,46

111.698,00

2.946,00

Stan

dort

: 700

2Z Z

usch

üsse

Sch

iene

n

7002Z Zuschüsse Schienen

793.115,97

0,00

0,00

793.115,97

0,00

487.694,97

0,00

503.552,97

289.563,00

15.858,00

1.055.918,65

1.695,48

0,00

1.057.614,13

0,00

551.931,65

21.147,48

0,00

573.079,13

484.535,00

Sum

me

Stan

dort

: 700

2 Sc

hien

en

Stan

dort

: 700

3 W

ange

n

Stan

dort

: 700

3 A

nlag

en W

ange

n

7003 Anlagen Wangen

4.982,96

0,00

0,00

4.982,96

0,00

416,96

0,00

516,96

4.466,00

100,00

Stan

dort

: 700

3P B

eitr

äge

Wan

gen

7003P Beiträge Wangen

188.584,40

0,00

0,00

188.584,40

0,00

68.393,63

0,00

72.164,03

116.420,37

3.770,40

Stan

dort

: 700

3P H

ausa

nsch

lüss

e W

ange

n

7003P Hausanschlüsse Wangen

64.241,12

0,00

0,00

64.241,12

0,00

20.802,12

0,00

22.087,12

42.154,00

1.285,00

Stan

dort

: 700

3Z Z

usch

üsse

Wan

gen

7003Z Zuschüsse Wangen

565.028,75

0,00

0,00

565.028,75

0,00

283.245,75

0,00

293.402,75

271.626,00

10.157,00

822.837,23

0,00

0,00

822.837,23

0,00

372.858,46

15.312,40

0,00

388.170,86

434.666,37

Sum

me

Stan

dort

: 700

3 W

ange

n

12.001.485,49

13.898,16

0,00

12.015.383,65

0,00

7.425.312,72

231.939,56

0,00

7.657.252,28

4.358.131,37

Sum

me

Stan

dort

: AK

7000

Abw

asse

rbes

eitig

ung

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 259

Page 260: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:

2018

erstellt von:

09.0

8.20

19 /

11:3

8:24

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 4

Ani

ta R

othm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Ö

hnin

gen

Stan

dort

: AK

8150

Was

serv

erso

rgun

g

Stan

dort

: 815

0P B

eitr

äge

Was

serv

erso

rgun

g

8150P Beiträge Wasserversorgung

1.483.982,39

0,00

0,00

1.483.982,39

0,00

1.279.780,39

0,00

1.309.544,39

174.438,00

29.764,00

Stan

dort

: 815

0P H

ausa

nsch

lüss

e

Was

serv

erso

rgun

g

8150P Hausanschlüsse Wasserversorgung

151.871,10

0,00

0,00

151.871,10

0,00

120.500,10

0,00

123.938,10

27.933,00

3.438,00

Stan

dort

: 815

0Z Z

usch

üsse

Was

serv

erso

rgun

g

8150Z Zuschüsse Wasserversorgung

570.993,49

0,00

0,00

570.993,49

0,00

272.122,49

0,00

286.568,49

284.425,00

14.446,00

Stan

dort

: 815

1 Ö

hnin

gen

Stan

dort

: 815

1P B

eitr

äge

Öhn

inge

n

8151P Beiträge Öhningen

84.293,33

8.027,63

0,00

92.320,96

0,00

8.840,33

0,00

12.071,96

80.249,00

3.231,63

Stan

dort

: 815

1P H

ausa

nsch

lüss

e Ö

hnin

gen

8151P Hausanschlüsse Öhningen

23.818,44

0,00

0,00

23.818,44

0,00

1.534,44

0,00

2.369,44

21.449,00

835,00

108.111,77

8.027,63

0,00

116.139,40

0,00

10.374,77

4.066,63

0,00

14.441,40

101.698,00

Sum

me

Stan

dort

: 815

1 Ö

hnin

gen

Stan

dort

: 815

2 Sc

hien

en

Stan

dort

: 815

2P B

eitr

äge

Schi

enen

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 260

Page 261: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:

2018

erstellt von:

09.0

8.20

19 /

11:3

8:25

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 5

Ani

ta R

othm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Ö

hnin

gen

8152P Beiträge Schienen

18.019,51

1.022,72

0,00

19.042,23

0,00

1.513,51

0,00

2.183,23

16.859,00

669,72

Stan

dort

: 815

2P H

ausa

nsch

lüss

e Sc

hien

en

8152P Hausanschlüsse Schienen

5.579,42

0,00

0,00

5.579,42

0,00

311,42

0,00

504,42

5.075,00

193,00

23.598,93

1.022,72

0,00

24.621,65

0,00

1.824,93

862,72

0,00

2.687,65

21.934,00

Sum

me

Stan

dort

: 815

2 Sc

hien

en

Stan

dort

: 815

3 W

ange

n

Stan

dort

: 815

3P B

eitr

äge

Wan

gen

8153P Beiträge Wangen

3.704,14

0,00

0,00

3.704,14

0,00

668,01

0,00

798,45

2.905,69

130,44

Stan

dort

: 815

3P H

ausa

nsch

lüss

e W

ange

n

8153P Hausanschlüsse Wangen

8.957,37

0,00

0,00

8.957,37

0,00

1.347,37

0,00

1.662,37

7.295,00

315,00

12.661,51

0,00

0,00

12.661,51

0,00

2.015,38

445,44

0,00

2.460,82

10.200,69

Sum

me

Stan

dort

: 815

3 W

ange

n

2.351.219,19

9.050,35

0,00

2.360.269,54

0,00

1.686.618,06

53.022,79

0,00

1.739.640,85

620.628,69

Sum

me

Stan

dort

: AK

8150

Was

serv

erso

rgun

g

Stan

dort

: AK

8800

Beb

aute

Gru

ndst

ücke

Stan

dort

: 880

0Z Z

usch

üsse

Beb

aute

Gru

ndst

ücke

8800Z Zuschüsse Bebaute Grundstücke

10.338,00

0,00

0,00

10.338,00

0,00

2.299,00

0,00

2.508,00

7.830,00

209,00

10.338,00

0,00

0,00

10.338,00

0,00

2.299,00

209,00

0,00

2.508,00

7.830,00

Sum

me

Stan

dort

: AK

8800

Beb

aute

Gru

ndst

ücke

Stan

dort

: AV0

200

Hau

ptve

rwal

tung

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 261

Page 262: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:

2018

erstellt von:

09.0

8.20

19 /

11:3

8:25

erstellt am:

erstellt für:

Seite: 6

Ani

ta R

othm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Ö

hnin

gen

Stan

dort

: 020

0Z Z

usch

üsse

Hau

ptve

rwal

tung

0200Z Zuschüsse Hauptverwaltung

938.418,70

0,00

0,00

938.418,70

0,00

263.843,70

0,00

282.582,70

655.836,00

18.739,00

938.418,70

0,00

0,00

938.418,70

0,00

263.843,70

18.739,00

0,00

282.582,70

655.836,00

Sum

me

Stan

dort

: AV0

200

Hau

ptve

rwal

tung

Stan

dort

: AV1

300

Feue

rsch

utz

Stan

dort

: 130

1 Fe

uerw

ehr Ö

hnin

gen

Stan

dort

: 130

1 Zu

schü

sse

Öhn

inge

n

1301 Zuschüsse Öhningen

8.850,00

0,00

0,00

8.850,00

0,00

8.849,00

0,00

8.849,00

1,00

0,00

8.850,00

0,00

0,00

8.850,00

0,00

8.849,00

0,00

0,00

8.849,00

1,00

Sum

me

Stan

dort

: 130

1 Fe

uerw

ehr

Öhn

inge

n

Stan

dort

: 130

2 Fe

uerw

ehr S

chie

nen

Stan

dort

: 130

2 B

eweg

liche

Geg

enst

ände

Schi

enen

1302 Bewegliche Gegenstände Schienen

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

Sum

me

Stan

dort

: 130

2 Fe

uerw

ehr

Schi

enen

Stan

dort

: 130

3 Fe

uerw

ehr W

ange

n

Stan

dort

: 130

3 Sp

ende

n W

ange

n

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 262

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:

2018

erstellt von:

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19 /

11:3

8:25

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Seite: 7

Ani

ta R

othm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Ö

hnin

gen

1303 Spenden Wangen

25.069,21

0,00

0,00

25.069,21

0,00

8.703,21

0,00

10.112,21

14.957,00

1.409,00

Stan

dort

: 130

3 Zu

schü

sse

Wan

gen

1303 Zuschüsse Wangen

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

3.065,00

0,00

3.691,00

26.309,00

626,00

55.069,21

0,00

0,00

55.069,21

0,00

11.768,21

2.035,00

0,00

13.803,21

41.266,00

Sum

me

Stan

dort

: 130

3 Fe

uerw

ehr

Wan

gen

Stan

dort

: Spe

nden

Feu

ersc

hutz

Spenden Feuerschutz

30.962,30

0,00

0,00

30.962,30

0,00

30.961,30

0,00

30.961,30

1,00

0,00

106.881,51

0,00

0,00

106.881,51

0,00

63.578,51

2.035,00

0,00

65.613,51

41.268,00

Sum

me

Stan

dort

: AV1

300

Feue

rsch

utz

Stan

dort

: AV2

150

Gru

nd- u

nd

Hau

ptsc

hule

n

Stan

dort

: Zus

chüs

se G

rund

- und

Hau

ptsc

hule

Zuschüsse Grund- und Hauptschule

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

28.775,00

0,00

31.586,00

38.414,00

2.811,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

28.775,00

2.811,00

0,00

31.586,00

38.414,00

Sum

me

Stan

dort

: AV2

150

Gru

nd- u

nd

Hau

ptsc

hule

n

Stan

dort

: AV3

400

Hei

mat

pfle

ge

Stan

dort

: 340

0 In

vest

ition

szus

chus

s

3400 Investitionszuschuss

30.200,00

0,00

0,00

30.200,00

0,00

3.896,00

0,00

4.695,00

25.505,00

799,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 263

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:

2018

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8.20

19 /

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8:25

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Ani

ta R

othm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Ö

hnin

gen

30.200,00

0,00

0,00

30.200,00

0,00

3.896,00

799,00

0,00

4.695,00

25.505,00

Sum

me

Stan

dort

: AV3

400

Hei

mat

pfle

ge

Stan

dort

: AV4

642

Kin

derg

ärte

n

Stan

dort

: 461

0 B

eweg

liche

Geg

enst

ände

4610 Bewegliche Gegenstände

17.520,60

0,00

0,00

17.520,60

0,00

17.519,60

0,00

17.519,60

1,00

0,00

Stan

dort

: 464

2 K

inde

rgar

ten

Öhn

inge

n

Stan

dort

: 464

2 G

ebäu

de Ö

hnin

gen

4642 Gebäude Öhningen

340.835,00

0,00

0,00

340.835,00

0,00

15.782,00

0,00

22.735,00

318.100,00

6.953,00

340.835,00

0,00

0,00

340.835,00

0,00

15.782,00

6.953,00

0,00

22.735,00

318.100,00

Sum

me

Stan

dort

: 464

2 K

inde

rgar

ten

Öhn

inge

n

358.355,60

0,00

0,00

358.355,60

0,00

33.301,60

6.953,00

0,00

40.254,60

318.101,00

Sum

me

Stan

dort

: AV4

642

Kin

derg

ärte

n

Stan

dort

: AV5

610

Spor

thal

len

Stan

dort

: 561

0 G

ebäu

de

5610 Gebäude

24.422,70

0,00

0,00

24.422,70

0,00

3.382,70

0,00

3.871,70

20.551,00

489,00

24.422,70

0,00

0,00

24.422,70

0,00

3.382,70

489,00

0,00

3.871,70

20.551,00

Sum

me

Stan

dort

: AV5

610

Spor

thal

len

Stan

dort

: AV5

800

Park

- und

Gar

tena

nlag

en

Stan

dort

: 580

0 B

eweg

liche

s Ve

rmög

en

5800 Bewegliches Vermögen

4.820,00

0,00

0,00

4.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.820,00

0,00

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 264

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:

2018

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11:3

8:26

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Ani

ta R

othm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Ö

hnin

gen

4.820,00

0,00

0,00

4.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.820,00

Sum

me

Stan

dort

: AV5

800

Park

- und

Gar

tena

nlag

en

Stan

dort

: AV6

700

Stra

ßenb

eleu

chtu

ng

Stan

dort

: 670

1 St

raße

nbel

euch

tung

Öhn

inge

n

Stan

dort

: 670

1Z Z

usch

üsse

6701Z Zuschüsse

65.846,45

0,00

0,00

65.846,45

0,00

11.121,45

0,00

14.430,45

51.416,00

3.309,00

65.846,45

0,00

0,00

65.846,45

0,00

11.121,45

3.309,00

0,00

14.430,45

51.416,00

Sum

me

Stan

dort

: 670

1

Stra

ßenb

eleu

chtu

ng Ö

hnin

gen

Stan

dort

: 670

3 St

raße

nbel

euch

tung

Wan

gen

Stan

dort

: 670

3Z Z

usch

üsse

6703Z Zuschüsse

30.600,00

0,00

0,00

30.600,00

0,00

10.941,00

0,00

12.504,00

18.096,00

1.563,00

30.600,00

0,00

0,00

30.600,00

0,00

10.941,00

1.563,00

0,00

12.504,00

18.096,00

Sum

me

Stan

dort

: 670

3

Stra

ßenb

eleu

chtu

ng W

ange

n

96.446,45

0,00

0,00

96.446,45

0,00

22.062,45

4.872,00

0,00

26.934,45

69.512,00

Sum

me

Stan

dort

: AV6

700

Stra

ßenb

eleu

chtu

ng

Stan

dort

: AV6

900

Was

serlä

ufe

Stan

dort

: 690

0 A

nlag

en

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 265

Page 266: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang

Abgang

Endstand

Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherige

Abschreibung

Abschreibung

im Haushaltsjahr

Abgang d.h.

angesammelte

Abschreibungen

auf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand

Restbuchwerte

(Endstand)

€€

€€

€€

€€

€€

12

34

56

78

910

11

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr:

2018

erstellt von:

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8.20

19 /

11:3

8:26

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Ani

ta R

othm

und

Anlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Ö

hnin

gen

6900 Anlagen

19.800,00

0,00

0,00

19.800,00

0,00

7.468,00

0,00

9.552,00

10.248,00

2.084,00

19.800,00

0,00

0,00

19.800,00

0,00

7.468,00

2.084,00

0,00

9.552,00

10.248,00

Sum

me

Stan

dort

: AV6

900

Was

serlä

ufe

Stan

dort

: AV7

670

Gem

eins

chaf

tsha

us

Stan

dort

: 767

0 B

eweg

liche

Geg

enst

ände

7670 Bewegliche Gegenstände

5.400,00

0,00

0,00

5.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.400,00

0,00

Stan

dort

: 767

0 G

ebäu

de

7670 Gebäude

1.538.250,00

95.377,00

0,00

1.633.627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.633.627,00

0,00

1.543.650,00

95.377,00

0,00

1.639.027,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.639.027,00

Sum

me

Stan

dort

: AV7

670

Gem

eins

chaf

tsha

us

Stan

dort

: AV7

910

Gew

erbe

förd

erun

g

AV7910 Gewerbeförderung

135.645,00

0,00

0,00

135.645,00

0,00

24.869,00

0,00

30.295,00

105.350,00

5.426,00

18.854.138,03

118.325,51

0,00

18.972.463,54

0,00

10.638.419,13

333.808,35

0,00

10.972.227,48

8.000.236,06

Sum

me

Stan

dort

: Öhn

inge

n

alle währungsrelevanten Beträge in €

Legende:

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4.9 Haushaltsreste

Übersicht

über

H A U S H A L T S R E S T E

2018

Haushalts- Haushaltrest Planansatz vereinnahmte/Haushaltsrest

stelle Vorjahr zzgl. HHR ausgegebene

Mittel o. HHR

€ € € €

Einnahmen

3400.3610 Kostenbeteiligung Kirche Ehrenmal 30.000

30.000

Ausgaben

Verwaltungshaushalt

5630.5100*Sporthafen, Anlagenunterhaltung Sanierung Stege Oberstaad

17.3006300.5100* Straßenunterhaltung 257.2006300.5250* Verkehrszeichen, Schilder 10.5007000.7130* Umlage ZV Abwasser 252.2007810.5100* Feldwegebau 44.100

581.300 0

Vermögenshaushalt2150.9400* Flur OG, Rauchschutztüren, Glasbausteine 5.0004642.9350* bewegliches Vermögen 2.0004642.9401* Kiga Öhningen Außenanlage, Beschattung Sonnensegel 17.3005610.9402* Sanierung Umbau Wangen 7.9005620.9400* Sportplatz 44.1005800.9350* neue Parkbänke Wangen 20.0006300.9500* Gestaltung Ortseinfahrt Öhningen/Schienen 40.0006300.9534* Mühlewiesen -6300.9535* Alter Garten 77.0006300.9536* Hofergärtle 46.9006300.9537* Radweg, Fortführung von Campingplatz nach Osten 99.6006700.9634* Straßenbeleuchtung Mühlewiesen -6700.9635* Straßenbeleuchtung Alter Garten 5.0006900.9501* Entdohlung Nötbach als Ausgleichmaßnahme 66.2007000.9534* Kanal Mühlewiesen 2.8007000.9535* Kanal Alter Garten 150.0007670.9320* Grunderwerb Stift und Dorf Sanierungsgebiet, SBG Areal -7670.9400* Stift und Dorf Öhningen Sanierungsgebiet -7670.9403* -7700.9350* bewegliches Vermögen 10.6007700.9400* Um-/Anbau 224.8007910.9400* FTTB Vorbereitung Alter Garten, Mühlewiesen und Brunnenplatz S 22.8008150.9600* Sanierung Niederzone, Alter Garten und Mühlewiesen 136.0008150.9626* Wasserversorgungskonzept 30.4008170.9400* Baukosten Nahwärmenetz 43.600

1.052.000 0

Maßnahme

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4.10 Pensionsrückstellung

4.11 Ausfallhaftung nach § 88 GemO und Wohnraumförderungsbestimmungen BW

Die Gemeinde hat im Rahmen der Wohnraumförderung eine Ausfallhaftung zu Gunsten der Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank übernommen. Für den Gemeindehaus-halt ergibt sich daraus ein Risiko aus der Ausfallhaftung. Dieses stellt sich mit Stand vom 31.12.2018 wie folgt dar:

Es bestehen noch 29 Förderdarlehen mit einer gesamten Restschuld von 385.719,13 €. Der ursprünglich bewilligte Darlehensbetrag betrug 773.026,23 €.

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4.12 Einnahmen- und Ausgabearten, statistische Werte in Zahlen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Einnahmen

Grundsteuer 483 480 524 526 525 530 532 536 538 546 550Gewerbesteuer 404 332 604 566 555 370 680 732 832 821 830Einkommenssteuer 1475 1.263 1.251 1.340 1.432 1.555 1.625 1.855 1.918 2.143 2.266Zweitwohnungssteuer 160 164 181 175 179 176 186 258 264 304 300Schlüsselzuweisungen 1312 1.305 1.351 1.207 1.071 1.368 1.370 1.341 1.196 1.246 1.278Gebühren 1409 1.437 1.436 1.506 1.559 1.484 1.522 1.605 1.535 1.594 1.808Erlös aus Verkauf Miete und Pacht 585 663 645 621 550 541 1.008 947 541 608 697

Ausgaben

Personalaufwand 1354 1.479 1.470 1.501 1.493 1.588 1.945 1.892 1.935 1.914 2.026Sachaufwand 1.661 1.576 1.811 1.804 1.687 1.650 2.094 1.983 1.811 1.991 1.741Allg. Umlage GVV Höri 200 218 230 247 263 288 280 295 292 319 301Umlage Abwasserverband 199 269 248 256 260 250 260 304 280 286 -84Gewerbesteuerumlage 80 65 140 120 105 74 137 142 188 162 167Finanzausgleichsumlage 595 648 714 694 748 701 700 790 904 931 954Kreisumlage 873 909 997 1.117 1.072 1.063 1.030 1.151 1.220 1.256 1.361Zinsen für Kredite 89 93 57 26 15 10 10 11 8 2 2

Landeszuschüsse 42 62 188 637 505 161 648 -429 826 -311 65Kreditaufnahmen 0 0 0 665 0 0 0 350 900 0 0Schuldentilgung 94 94 243 463 237 0 0 0 665 69 139

Zuführung zum Vermögenshaushalt 1220 823 979 682 742 908 1.221 1.511 744 1.255 2.207Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Umfang des Verwaltungshaushalts 9272 9.180 10.549 10.675 10.350 10.700 12.019 12.494 12.068 12.615 13.250

Netto-Investitionsrate (%) 7,1 4,8 7,0 2,1 4,9 8,5 10,2 12,1 0,7 9,4 15,6

Umfang des Vermögenshaushalts 2823 1.321 2.092 2.591 2.225 2.341 2.063 1.802 5.174 1.790 2.960

Statistische Werte

Steuerkraftmeßzahl 1799 1920 2116 1982 2168 2175 2276 2420 2709 2853 3088

Steuerkraftsumme 2693 2933 3231 3141 3357 3172 3168 3577 4082 4201 4294

Einkommenssteuermeßzahl 0,000.... 3279 3169 3169 3169 3113 3113 3113 3354 3354 3354 3475

Einwohnerzahl (Stand 30.06. Vj.) 3717 3.698 3.686 3.673 3.638 3.638 3.584 3.616 3.634 3.656 3.696

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4.13 Steuern, Gebühren und Beitragssätze

OZ. Rechtsform Verwaltungszweig Erlaß am: In Kraft seit: geändert am: Abgabensätze1. Satzung Hauptsatzung 27.07.2009 01.09.20092. Geschäftsord. Gemeinderat 06.12.2016 01.01.20173. Satzung öffentl. Bekanntm. 15.12.2015 19.09.20154. Satzung Ortsvorsteher 22.01.1990 01.01.1990 01.03.2009

mit Aufwandsentschädigung 01.03.20105. Richtlinie Ehrung verdienter 11.12.2000 01.01.2001

Persönlichkeiten6. Satzung Gebühren des Gut- 12.10.1992 19.10.1992 15.10.2001

achterausschusses 01.01.20027. Satzung Entsch.für ehren- 06.12.2016 01.01.2017 Grundbetrag je Monat 20,00 €

amtliche Tätigkeit Sitzungsgeld bis / ab 1,5 Std. 20 € / 35 €8. Satzung Verwaltungsgebühren 21.07.2008 01.09.2008 10.11.2008

(rückwirkend)9. Satzung Archivordnung 09.05.1994 21.05.199410. Verordnung Polizeiverordnung 24.07.2000 28.07.2000 07.03.2005

11.03.200511. Satzung Feuerwehrentschädig. 22.10.2013 01.01.201412. Satzung Feuerwehrsatzung 22.10.2013 02.11.201313. Rechtsverordn. Sperrzeiten 03.11.1997 01.12.199714. Entgeltordnung Verlässliche GS 28.06.2016 01.09.2016 1. Kind 1 - 5 Tage 10 € - 50 €

2. Kind 1 - 5 Tage 5 € - 25 €Nachmittagsbetreuung je Kind1 - 4 Tage pro Woche 20 € - 80 €Mittagstisch Schulkind 3,00 €

15. Entgeltordnung Kindergarten 27.06.2017 01.09.2017 Kind aus Fam. mit 1 - 3 Kindern unter 18 J.VÖ 5 Std. 89 € / 68 € / 45 €VÖ 6,5 Std. 111 € / 84 € / 56 €U 3 5 Std. 260 € / 194 € / 132 €U 3 6,5 Std. 325 € / 242 € / 164 €GT 247 € / 184 € / 128 €Betreuung pro Nachmittag 12 - 102 €Mittagessen im Kiga 2,50 €

16. Satzung Flüchtlinge und 14.04.2015 18.04.2015Obdachlose

17. Satzung Erschließungsbeiträge 26.04.2010 01.05.2010 95 v. H.18. Entgeltordnung Hallen, gemeinde- 17.12.2013 01.01.2014

eigene Räume Bürgersääle 10 € - 400 €Hallen 15 € - 179 €

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19. Entgeltordnung Bade- und Zeltplatz- 19.07.2016 21.07.2016 30.05.2017 Badeentgelte:Tages / Zehnerkartenentgelte 17.06.2017 Erwachsene 2,50 € 20,00 €

Kinder 1,00 € 8,00 € Familienkarten Einheimische 15,00 € Kurtaxepflichtige mit Gästekarte 1,50 € Zeltplatzentgelte:Erwachsene ab 16 J. 6,00 € Kinder ab 6 J. 3,00 € Zelte 5,00 € - 8,00 €Wohnwägen 10 € - 12,50 €

20. Entgeltordnung Miet- und Hafenordnun 16.12.2014 01.01.2015 Einheimischer 12 € - 190 € / qmAuswärtige 16 € - 247 € / qm

21. Satzung Abwasserbeseitigung 30.06.2015 01.01.2015 Kanalbeitrag je qm Nutzungsfläche: 2,63 €01.01.2016 Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche: 1,35 €

Schmutzwasser je cbm: 1,57 € Niederschlagswasser je cbm: 0,25 €Grundgebühr je Wohnung: 37,20/53,16/159,36

Zählergebühr mtl. 0,89 € 22. Satzung Streupflicht 06.11.1989 01.01.199023. Satzung Abfallgebühren 30.06.2015 01.01.2016 1 WE / GewerbeG 84,26 €

2 WE / 3 WE 122,58 € / 160,90 € 4 WE / 5 WE 211,88 €ab 6 WE 288,52 € /371,66 €Bio (60/120/240l) 91,8/130,2/206,98Rest (60/120/240/1,1)38,26/57,10/94,78/411,88Restmüllsack 3,20 €

24. Satzung Friedhofsgebühren 24.10.2017 01.01.2018 Sargträger 100 € / pro TrägerGrab herstellen 200 € - 900 €Grabplatz f. 25 J. 200 € - 14.000 €Grabeinfassungen 140 € - 950 €Leichenhalle 30 € / Tag

25. Satzung Kurtaxe 24.11.2008 01.01.2009 24.10.2017 Hauptsaison 1,50 € 01.01.2018 Nebensaison 1,00 €

26. Satzung Wasserversorgung 30.06.2015 01.01.2015 Wasserbeitrag je qm: 2,67 €01.01.2016 24.10.2017 Wassergebühr je cbm: 2,19 €01.01.2018 Grundgebühr je Whg.: 24,88/35,55/106,63€

27. Satzung Hundesteuer 25.11.1996 01.01.1997 15.10.2001 1. Hund / 2. Hund 96 € / 192 € 01.01.2002 16.12.2014 Zwingersteuer 288 € 01.01.2015 Kampfhund 480 €

28. Satzung Zweitwohnungssteuer 30.09.2014 01.01.2015 04.10.2016 15 v.H. der Bemessungsgrundlage01.01.2017

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4.14 Interne Leistungsverrechnung

4.14.1 Kosten Steuerung

GKZ HHJ GL GR Bezeichnung Stunden Stundensatz Betrag

4 2018 0000 1690 Innere Verrechnungen an Steuerung mit  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 1840 127,54 234.681,59 €Summe 

Einnahmen 234.681,59 €

4 2018 0000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Partnerschaften gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 114,79 0,00 €

4 2018 0200 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Rathaus gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 114,79 0,00 €

4 2018 0240 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Amtsblatt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 15 116,00 1.740,04 €

4 2018 0300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Finanzverwaltung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 114,79 0,00 €

4 2018 0500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Standesamt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 15 117,82 1.767,37 €

4 2018 0520 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Wahlen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 10 115,42 1.154,25 €

4 2018 1100 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Vollzugsdienst/O.amt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 50 115,30 5.764,80 €

4 2018 1170 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Grundbuchamt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 125,59 10,80 €

4 2018 1180 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Verkehrsrecht gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 116,34 2.326,86 €

4 2018 1300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Feuerwehr gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 60 124,99 7.499,41 €

4 2018 2150 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit kombinierte Grund‐ und Hauptschule gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30 171,75 5.152,61 €

4 2018 2300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Gymnasium, Realschule Schloss Gaienhofen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 127,10 12,31 €

4 2018 3210 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Museumsbetrieb gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 133,18 18,39 €

4 2018 3320 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Musikpflege, Probelokale gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 40 126,31 5.052,22 €

4 2018 3400 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Heimat‐/Kunstpflege  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 50 116,79 5.839,61 €4 2018 3500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Volkshochschule gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 115,24 0,45 €

4 2018 3520 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Gemeindebücherei gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 116,59 1,80 €

4 2018 3601 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Naturschutzgebiete  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30 116,23 3.486,91 €

4 2018 3700 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Kirchen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 10 115,70 1.156,96 €

4 2018 4000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Soziale Sicherung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30 114,82 3.444,60 €

4 2018 4200 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Flüchtlingsunterbringung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 114,79 0,00 €

4 2018 4310 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Soziale Einrichtungen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 117,58 2.351,66 €

4 2018 4360 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Unterkünfte für Asylbewerber gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 55 120,49 6.626,81 €

4 2018 4640 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Kindergarten kirchliche und freie Träger gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 1529,55 1.414,76 €4 2018 4641 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Tageseinrichtungen für Kinder gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 90 115,18 10.366,02 €

4 2018 4642 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Kindergarten   gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 354,75 7.095,03 €

4 2018 4780 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit sonstige Förderung der Jugendhilfe gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 121,58 6,79 €

4 2018 5000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Gesundheitsverwaltung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 114,83 2.296,70 €

4 2018 5410 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Rettungsdienste gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 115,15 2.303,08 €

4 2018 5500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Sportförderung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 115,41 2.308,24 €

4 2018 5610 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Sporthallen  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 124,69 2.493,79 €

4 2018 5620 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Sportplätze / Sportheim gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 40 119,80 4.792,19 €

4 2018 5630 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Sporthafen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 40 120,09 4.803,67 €

4 2018 5710 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Freibäder gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 122,63 2.452,66 €

4 2018 5800 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Öffentliche Anlagen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30 121,59 3.647,71 €

4 2018 5810 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Öffentliche Kinderspielplätze gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 115,44 2.308,89 €

4 2018 5900 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Campingplatzbetrieb Wangen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 40 120,77 4.830,64 €

4 2018 6000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Baurechtsangelegenheiten gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 80 115,08 9.206,12 €

4 2018 6100 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Bauleitplanung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30 115,06 3.451,72 €

4 2018 6120 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Vermessung, Gutachterausschuß gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 140,87 26,08 €

4 2018 6140 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Umlegung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 116,14 1,35 €

4 2018 6160 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Verbesserung des Dorfbildes gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 40 115,02 4.600,94 €

4 2018 6300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Gemeindestraßen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 80 135,43 10.834,68 €

4 2018 6700 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Straßenbeleuchtung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 15 126,26 1.893,87 €

4 2018 6750 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Straßenreinigung/Winterdienst gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 15 123,71 1.855,66 €

4 2018 6900 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Wasserläufe gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 122,78 2.455,53 €

4 2018 7000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Abwasserbeseitigung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 150 123,77 18.566,24 €

4 2018 7200 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Abfallbeseitigung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 50 159,18 7.959,18 €

4 2018 7310 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Märkte gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 10 115,29 1.152,85 €

4 2018 7500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Bestattungswesen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 40 118,79 4.751,79 €

4 2018 7610 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Breitbandförderung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 115,22 2.304,35 €

4 2018 7630 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Anschlagsäulen, Plakatwesen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 117,49 2,70 €

4 2018 7670 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Bürgerhaus gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 135,53 20,74 €

4 2018 7700 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Bauhof gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 50 176,96 8.847,93 €

4 2018 7810 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Feldwege gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 15 127,22 1.908,31 €

4 2018 7820 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Tierzucht gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 118,76 3,97 €

4 2018 7830 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Jagdgenossenschaft, Schafweiden gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 50 114,85 5.742,54 €

4 2018 7900 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Fremdenverkehr gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30 137,23 4.116,76 €

4 2018 7910 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Infrastrukturförderung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 115,85 2.317,02 €

4 2018 7920 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Förderung öPNV gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30 116,39 3.491,79 €

4 2018 8100 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Stromversorgung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30 115,03 3.450,90 €

4 2018 8130 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Gasversorgung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30 114,94 3.448,20 €

4 2018 8150 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Wasserversorgung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 40 145,75 5.830,02 €

4 2018 8170 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Strom‐/Wärmeerzeugung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 40 115,08 4.603,22 €

4 2018 8400 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Kioskbetrieb Campingplatz Wangen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 114,90 2.297,96 €

4 2018 8550 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Gemeindewald gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 40 139,20 5.567,93 €

4 2018 8800 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit bebaute Grundstücke gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30 122,62 3.678,68 €

4 2018 8810 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit sonstiges Grundvermögen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30 115,49 3.464,68 €

4 2018 8820 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit Obdachlosenunterkünfte gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20 114,99 2.299,85 €

4 2018 0 6790 Innere Verrechnungen von Steuerung mit  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 114,79 0,00 €

Summe 

Ausgaben: 234.681,59 €

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 272

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4 ÖhningenSteuerung Plan RE

0000 Unterabschnitt 2018 2018

Einnahmen

1500 vermischte Einnahmen 0,00 0,00

1580 aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00

16xx Erstattungen  0,00 0,00

1690 Erstattungen der Betriebsausgaben, I.V. 252.000,00 0,00

Summe 252.000,00 0,00

Ausgaben

4xxx Personalaufwand 222.000,00 216.634,32

5/6xxx Sachaufwand 30.000,00 16.617,25

679x Verwaltungskostenbeitrag 0,00 0,00

6800 Abschreibungen 0,00 0,00

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0,00 0,00

7xxx Zuweisungen 0,00 1.430,00

Summe 252.000,00 234.681,57

Kalendertage 365- Samstage/Sonntage 104- Feiertage 10= Vertragsarbeitszeit Tage pro Jahr 251- Fehlzeiten (Urlaub; Krankheit ) 260,0= Anwesenheitstage -9,0x Durchschnittl. Arbeitsstunden pro Tag -204,4= Arbeitsstunden pro Jahr 1.840,0+ Mehrarbeit pro Jahr= Anwesenheit brutto 1.840,0- sonstige Fehlzeiten 0,0= Produktivierbare Zeiten 1.840,0x Anzahl Mitarbeiter 1,0= Produktivzeit 1.840,00

Personalaufwand Gesamt 216.634,32+ Sonstige Sach- und Gemeinkosten 18.047,25+ kalkulatorischer Risikozuschlag 0,00% 0,00= Basis Stundensatzberechnung 234.681,57

= Stundenverrechnungssatz EUR 127,54

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 273

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4.14.2 Kosten Steuerungsunterstützung allgemeine Verwaltung

GKZ HHJ GL GR Bezeichnung Stunden Stundensatz Betrag

4 2018 0200 1690 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 6407 118,53 759.404,37 €Summe 

Einnahmen 759.404,37 €

4 2018 0000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Partnerschaften gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 106,68 0,00 €

4 2018 0200 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Rathaus gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 106,68 0,00 €

4 2018 0240 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Amtsblatt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 311,618433 106,87 33.302,53 €

4 2018 0300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Finanzverwaltung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 106,68 0,00 €

4 2018 0500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Standesamt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 656,5545602 106,90 70.188,94 €

4 2018 0520 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Wahlen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 72,51498127 106,96 7.756,48 €

4 2018 1100 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Vollzugsdienst/O.amt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 183,2473175 107,13 19.630,81 €

4 2018 1170 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Grundbuchamt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 118,5717937 106,98 12.684,26 €

4 2018 1180 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Verkehrsrecht gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 55,85613422 108,48 6.059,22 €

4 2018 1300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Feuerwehr gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 54,87620204 142,75 7.833,53 €

4 2018 2150 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit kombinierte Grund‐ und Hauptschule gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 75,45477781 179,93 13.576,26 €

4 2018 2300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Gymnasium, Realschule Schloss Gaienhofen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,979932179 147,31 144,35 €

4 2018 3210 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Museumsbetrieb gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 3,919728717 121,85 477,64 €

4 2018 3320 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Musikpflege, Probelokale gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 23,5183723 170,02 3.998,62 €

4 2018 3400 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Heimat‐/Kunstpflege  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 21,55850795 121,70 2.623,66 €4 2018 3500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Volkshochschule gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 1,469898269 107,67 158,27 €

4 2018 3520 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Gemeindebücherei gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 112,50 5,82 €

4 2018 3601 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Naturschutzgebiete  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 76,43470999 108,51 8.293,88 €

4 2018 3700 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Kirchen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 7,839457435 110,42 865,61 €

4 2018 4000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Soziale Sicherung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 162,6687418 106,70 17.356,53 €

4 2018 4360 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Flüchtlingsunterbringung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 9,799321793 210,10 2.058,85 €

4 2018 4310 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Soziale Einrichtungen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 73,49491345 109,14 8.021,14 €

4 2018 4640 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Kindergarten kirchliche und freie Träger gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 24,49830448 293,44 7.188,89 €

4 2018 4641 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Tageseinrichtungen für Kinder gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 10,77925397 117,16 1.262,89 €

4 2018 4642 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Kindergarten gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 160,7088774 203,26 32.665,45 €

4 2018 4780 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit sonstige Förderung der Jugendhilfe gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 5,879593076 110,41 649,19 €

4 2018 5000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Gesundheitsverwaltung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0 109,59 2,91 €

4 2018 5410 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Rettungsdienste gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 3,919728717 112,69 441,70 €

4 2018 5500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Sportförderung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 1,959864359 127,21 249,31 €

4 2018 5610 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Sporthallen  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 57,81599858 117,76 6.808,18 €

4 2018 5620 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Sportplätze / Sportheim gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 49,97654115 119,66 5.980,27 €

4 2018 5630 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Sporthafen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 84,27416742 114,82 9.676,28 €

4 2018 5710 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Freibäder gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 185,2071819 109,42 20.265,32 €

4 2018 5711 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Strandbad Wangen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 14,69898269 109,64 1.611,53 €

4 2018 5800 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Öffentliche Anlagen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 24,49830448 133,61 3.273,27 €

4 2018 5810 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Öffentliche Kinderspielplätze gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20,57857577 108,74 2.237,68 €

4 2018 5900 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Campingplatzbetrieb Wangen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 37,23742281 127,44 4.745,59 €

4 2018 6000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Baurechtsangelegenheiten gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 744,7484563 106,78 79.524,46 €

4 2018 6100 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Bauleitplanung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 226,4623266 106,80 24.185,10 €

4 2018 6120 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Vermessung, Gutachterausschuß gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 166,5884705 107,19 17.856,14 €

4 2018 6140 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Umlegung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 5,879593076 107,42 631,61 €

4 2018 6160 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Verbesserung des Dorfbildes gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 75,45477781 107,08 8.079,79 €

4 2018 6300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Gemeindestraßen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 42,6270498 231,98 9.888,47 €

4 2018 6700 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Straßenbeleuchtung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 51,9364055 117,39 6.096,95 €

4 2018 6750 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Straßenreinigung/Winterdienst gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 11,75918615 143,48 1.687,23 €

4 2018 6900 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Wasserläufe gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 76,43470999 113,44 8.670,71 €

4 2018 7000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Abwasserbeseitigung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 106,3226415 147,68 15.701,29 €

4 2018 7200 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Abfallbeseitigung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 154,8292843 153,04 23.695,84 €

4 2018 7310 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Märkte gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 53,89626986 106,98 5.765,71 €

4 2018 7500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Bestattungswesen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 111,7122684 111,32 12.435,63 €

4 2018 7610 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Breitband gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 47,5267107 106,86 5.097,84 €

4 2018 7630 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Anschlagsäulen, Plakatwesen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 33,3176941 108,69 3.563,09 €

4 2018 7670 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Bürgerhaus gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 402,7521257 131,64 43.032,95 €

4 2018 7700 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Bauhof gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 164,6286061 110,34 27.615,50 €

4 2018 7810 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Feldwege gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 4,899660897 109,30 1.125,74 €

4 2018 7820 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Tierzucht gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 1,959864359 111,70 221,91 €

4 2018 7830 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Jagdgenossenschaft, Schafweiden gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 48,01667679 152,01 5.132,29 €

4 2018 7900 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Fremdenverkehr gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 731,5487698 106,77 80.218,86 €

4 2018 7910 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Infrastrukturförderung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 89,17382832 108,42 9.581,76 €

4 2018 7920 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Förderung öPNV gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 3,919728717 112,62 573,70 €

4 2018 8100 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Stromversorgung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 11,36721328 107,96 1.235,95 €

4 2018 8130 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Gasversorgung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 24,10633161 272,82 2.586,24 €

4 2018 8150 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Wasserversorgung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 155,8092165 106,92 20.626,94 €

4 2018 8170 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Strom‐/Wärmeerzeugung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 93,09355704 106,76 9.968,87 €

4 2018 8400 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Kioskbetrieb Campingplatz Wangen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 30,37789756 210,62 3.247,72 €

4 2018 8550 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Gemeindewald gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 17,63877923 149,76 5.039,21 €

4 2018 8800 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit bebaute Grundstücke gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 28,4180332 109,07 3.791,60 €

4 2018 8810 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit sonstiges Grundvermögen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 82,31430306 106,84 8.849,21 €

4 2018 8820 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung allg. Verwaltung  mit Obdachlosenunterkünfte gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 14,69898269 106,68 1.581,20 €

Summe 

Ausgaben: 759.404,37 €

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 274

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4ÖhningenSteuerungsunterstützung allg. Verwaltung

Plan RE

0200 Unterabschnitt 2018 2018

Einnahmen

1500 vermischte Einnahmen 1.000,00 0,00

1580 aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00

16xx Erstattungen  0,00 0,00

1690 Erstattungen der Betriebsausgaben, I.V. 739.000,00 0,00

Summe 740.000,00 0,00

Ausgaben

4xxx Personalaufwand 447.000,00 422.059,47

5/6xxx Sachaufwand 178.000,00 191.463,50

679x Verwaltungskostenbeitrag 4.000,00 0,00

6800 Abschreibungen 70.000,00 81.468,44

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 60.000,00 60.413,00

7xxx Zuweisungen 0,00 0,00

Summe 759.000,00 755.404,41

Kalendertage 365- Samstage/Sonntage 104- Feiertage 10= Vertragsarbeitszeit Tage pro Jahr 251- Fehlzeiten (Urlaub; Krankheit ) 24,0= Anwesenheitstage 227,0x Durchschnittl. Arbeitsstunden pro Tag 2,1= Arbeitsstunden pro Jahr 467,0+ Mehrarbeit pro Jahr= Anwesenheit brutto 467,0- sonstige Fehlzeiten 9,4= Produktivierbare Zeiten 457,6x Anzahl Mitarbeiter 14,0= Produktivzeit 6.406,63

Personalaufwand Gesamt 422.059,47+ Sonstige Sach- und Gemeinkosten 337.344,94+ kalkulatorischer Risikozuschlag 0,00% 0,00= Basis Stundensatzberechnung 759.404,41

= Stundenverrechnungssatz EUR 118,53

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 275

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4.14.3 Kosten der Finanzverwaltung

GKZ HHJ GL GR Bezeichnung Stunden Stundensatz Betrag

4 2018 0300 1690 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 3055,46 85,74 261.970,93 €Summe 

Einnahmen 261.970,93 €

4 2018 0000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Partnerschaften gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,00 77,16 0,00 €

4 2018 0200 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Rathaus gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,00 77,16 0,00 €

4 2018 0240 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Amtsblatt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 2,99 83,84 250,80 €

4 2018 0300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Finanzverwaltung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,00 77,16 0,00 €

4 2018 0500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Standesamt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 25,93 78,71 2.040,69 €

4 2018 0520 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Wahlen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 4,99 78,14 389,59 €

4 2018 1100 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Vollzugsdienst/O.amt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 6,98 80,93 564,89 €

4 2018 1170 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Grundbuchamt gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 23,93 77,16 1.846,71 €

4 2018 1180 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Verkehrsrecht gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 68,80 77,16 5.309,30 €

4 2018 1300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Feuerwehr gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 42,88 93,55 4.011,15 €

4 2018 2110 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Grundschule gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,00 77,16 0,00 €

4 2018 2150 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Grund‐ und Hauptschule  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 120,66 93,42 11.271,45 €

4 2018 2300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Gymnasium, Realschule Schloss Gaienhofen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 1,99 83,95 167,42 €

4 2018 2320 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Gymnasium, Realschule Schloss Gaienhofen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,00 77,16 0,00 €

4 2018 2910 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Jugendbegleiter gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,00 77,16 0,00 €4 2018 3210 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Museumsbetrieb gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 8,97 79,06 709,51 €

4 2018 3220 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Museum Otto Dix Haus gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,00 77,16 0,00 €

4 2018 3320 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Musikpflege, Probelokale gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 129,63 80,84 10.479,62 €

4 2018 3400 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Heimat‐/Kunstpflege  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 15,95 84,07 1.341,27 €

4 2018 3500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Volkshochschule gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 1,00 77,16 76,95 €

4 2018 3520 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Gemeindebücherei gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 3,99 77,16 307,79 €

4 2018 3601 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Naturschutzgebiete  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 1,99 102,31 204,05 €

4 2018 3650 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Denkmalpflege gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,00 77,16 0,00 €

4 2018 3700 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Kirchen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 1,99 82,01 163,56 €

4 2018 4000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Soziale Sicherung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 1,99 77,16 153,89 €

4 2018 4310 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Soziale Einrichtungen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 16,95 80,54 1.365,22 €

4 2018 4360 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Flüchtlingsunterbringung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 31,91 88,27 2.816,63 €

4 2018 4640 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Kindergarten kirchliche und freie Träger gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20,94 156,71 3.281,52 €4 2018 4641 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Tageseinrichtungen für Kinder gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 14,96 79,40 1.187,59 €

4 2018 4642 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Kindergarten  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 236,33 100,70 23.798,15 €

4 2018 4720 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Altentagesstätten gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,00 77,16 0,00 €

4 2018 4780 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit sonstige Förderung der Jugendhilfe gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 3,99 78,65 313,70 €

4 2018 5000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Gesundheitsverwaltung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 1,99 77,16 153,89 €

4 2018 5410 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Rettungsdienste gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 3,99 78,79 314,28 €

4 2018 5500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Sportförderung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 4,99 79,59 396,81 €

4 2018 5610 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Sporthallen  gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 26,92 85,35 2.297,82 €

4 2018 5620 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Sportplätze / Sportheim gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 25,93 85,80 2.224,49 €

4 2018 5630 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Sporthafen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 115,67 78,80 9.115,25 €

4 2018 5710 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Freibäder gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 35,90 81,81 2.936,78 €

4 2018 5711 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Strandbad Wangen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 6,98 78,91 550,81 €

4 2018 5800 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Öffentliche Anlagen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 11,97 96,84 1.158,76 €

4 2018 5810 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Öffentliche Kinderspielplätze gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 6,98 78,85 550,41 €

4 2018 5900 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Zeltplatz gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 35,90 84,52 3.034,19 €

4 2018 6000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Baurechtsangelegenheiten gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 4,99 82,08 409,24 €

4 2018 6100 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Bauleitplanung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 3,99 79,01 315,16 €

4 2018 6120 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Vermessung, Gutachterausschuß gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 5,98 81,80 489,39 €

4 2018 6140 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Umlegung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 2,99 77,16 230,84 €

4 2018 6160 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Verbesserung des Dorfbildes gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 2,99 80,33 240,32 €

4 2018 6300 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Gemeindestraßen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 201,43 86,35 17.392,82 €

4 2018 6700 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Straßenbeleuchtung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 55,84 80,28 4.483,01 €

4 2018 6750 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Straßenreinigung/Winterdienst gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 9,97 92,53 922,73 €

4 2018 6800 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Parkdeck gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,00 77,16 0,00 €

4 2018 6900 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Wasserläufe gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 3,99 124,10 494,98 €

4 2018 7000 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Abwasserbeseitigung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 402,86 80,60 32.468,21 €

4 2018 7200 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Abfallbeseitigung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 341,03 84,34 28.764,07 €

4 2018 7310 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Märkte gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 10,97 77,16 846,41 €

4 2018 7500 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Bestattungswesen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 72,79 79,24 5.768,01 €

4 2018 7600 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit sonstige öffentliche Einrichtungen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 0,33 77,16 25,65 €

4 2018 7610 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Breitband gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 18,95 77,16 1.461,98 €

4 2018 7630 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Anschlagsäulen, Plakatwesen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 5,98 77,16 461,68 €

4 2018 7670 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Bürgerhaus gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 32,91 77,38 2.546,20 €

4 2018 7700 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Bauhof gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 188,46 96,18 18.126,31 €

4 2018 7810 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Feldwege gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 12,96 93,68 1.214,38 €

4 2018 7820 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Tierzucht gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 6,98 77,30 539,59 €

4 2018 7830 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Jagdgenossenschaft, Schafweiden gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 4,99 77,35 385,67 €

4 2018 7900 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Fremdenverkehr gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 80,77 86,51 6.987,19 €

4 2018 7910 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Infrastrukturförderung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 7,98 79,78 636,46 €

4 2018 7920 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Förderung öPNV gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 1,00 133,80 133,42 €

4 2018 8100 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Stromversorgung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 15,95 77,16 1.231,14 €

4 2018 8130 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Gasversorgung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 9,97 77,16 769,46 €

4 2018 8150 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Wasserversorgung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 359,98 80,71 29.052,87 €

4 2018 8170 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Strom‐/Wärmeerzeugung gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 15,95 77,49 1.236,38 €

4 2018 8400 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Kioskbetrieb Campingplatz Wangen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 4,79 77,16 369,34 €

4 2018 8550 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Gemeindewald gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 29,92 115,31 3.449,58 €

4 2018 8800 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit bebaute Grundstücke gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 40,88 83,44 3.411,44 €

4 2018 8810 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit sonstiges Grundvermögen gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 20,94 77,82 1.629,54 €

4 2018 8820 6790 Innere Verrechnungen von Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung mit Obdachlosenunterkünfte gewichtetem Stundensatz je UA (90% AZ / 10% Volumen) 8,97 77,16 692,52 €

Summe 

Ausgaben: 261.970,93 €

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 276

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4ÖhningenSteuerungsunterstützung Finanzverwaltung

Plan RE

0300 Unterabschnitt 2018 2018

Einnahmen

1500 vermischte Einnahmen 0,00 0,00

1580 aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00

16xx Erstattungen  0,00 0,00

1690 Erstattungen der Betriebsausgaben, I.V. 289.000,00 0,00

Summe 289.000,00 0,00

Ausgaben

4xxx Personalaufwand 0,00 0,00

5/6xxx Sachaufwand 1.000,00 976,90

679x Verwaltungskostenbeitrag 0,00 0,00

6800 Abschreibungen 0,00 0,00

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0,00 0,00

7xxx Zuweisungen 288.000,00 260.994,00

Summe 289.000,00 261.970,90

Kalendertage 365- Samstage/Sonntage 104- Feiertage 10= Vertragsarbeitszeit Tage pro Jahr 251- Fehlzeiten (Urlaub; Krankheit ) 11,8= Anwesenheitstage 239,2x Durchschnittl. Arbeitsstunden pro Tag 1,0= Arbeitsstunden pro Jahr 235,7+ Mehrarbeit pro Jahr= Anwesenheit brutto 235,7- sonstige Fehlzeiten 0,7= Produktivierbare Zeiten 235,0x Anzahl Mitarbeiter 13,0= Produktivzeit 3.055,46

Personalaufwand Gesamt 0,00+ Sonstige Sach- und Gemeinkosten 261.970,90+ kalkulatorischer Risikozuschlag 0,00% 0,00= Basis Stundensatzberechnung 261.970,90

= Stundenverrechnungssatz EUR 85,74

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 277

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4.14.4 Kosten des Bauhofs

GKZ HHJ GL GR Bezeichnung Stunden Stundensatz Betrag

4 2018 7700 1690 Innere Verrechnungen an Bauhof   9717,55 57,77 561.382,93 €Summe 

Einnahmen 561.382,93 €

4 2018 0000 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Partnerschaften 39 57,77 2.253,03 €

4 2018 0200 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Rathaus 55,3 57,77 3.194,68 €

4 2018 0240 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Amtsblatt 0 57,77 0,00 €

4 2018 0300 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Finanzverwaltung 0 57,77 0,00 €

4 2018 0500 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Standesamt 0 57,77 0,00 €

4 2018 0520 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Wahlen 0 57,77 0,00 €

4 2018 1100 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Vollzugsdienst/O.amt 0 57,77 0,00 €

4 2018 1170 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Grundbuchamt 0 57,77 0,00 €

4 2018 1180 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Verkehrsrecht 0 57,77 0,00 €

4 2018 1300 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Feuerwehr 223,3 57,77 12.900,04 €

4 2018 2150 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit kombinierte Grund‐ und Hauptschule 44 57,77 2.541,88 €

4 2018 2300 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Gymnasium, Realschule Schloss Gaienhofen 0 57,77 0,00 €

4 2018 3210 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Museumsbetrieb 12 57,77 693,24 €

4 2018 3320 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Musikpflege, Probelokale 88 57,77 5.083,76 €

4 2018 3400 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Heimat‐/Kunstpflege  159,5 57,77 9.214,32 €

4 2018 3500 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Volkshochschule 0 57,77 0,00 €

4 2018 3520 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Gemeindebücherei 0 57,77 0,00 €

4 2018 3601 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Naturschutzgebiete  27 57,77 1.559,79 €

4 2018 3700 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Kirchen 0 57,77 0,00 €

4 2018 4000 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Soziale Sicherung 0 57,77 0,00 €

4 2018 4360 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Flüchtlingsunterbringung 43 57,77 2.484,11 €

4 2018 4310 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Soziale Einrichtungen 0 57,77 0,00 €

4 2018 4640 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Kindergarten kirchliche und freie Träger 16 57,77 924,32 €

4 2018 4641 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Tageseinrichtungen für Kinder 0 57,77 0,00 €

4 2018 4642 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Kindergarten 131 57,77 7.567,87 €

4 2018 4780 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit sonstige Förderung der Jugendhilfe 0 57,77 0,00 €

4 2018 5000 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Gesundheitsverwaltung 0 57,77 0,00 €

4 2018 5410 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Rettungsdienste 0 57,77 0,00 €

4 2018 5500 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Sportförderung 0 57,77 0,00 €

4 2018 5610 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Sporthallen  0 57,77 0,00 €

4 2018 5620 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Sportplätze / Sportheim 235,5 57,77 13.604,84 €

4 2018 5630 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Sporthafen 168,5 57,77 9.734,25 €

4 2018 5710 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Freibäder 376,5 57,77 21.750,41 €

4 2018 5711 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Strandbad Wangen 13 57,77 751,01 €

4 2018 5800 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Öffentliche Anlagen 2587,1 57,77 149.456,77 €

4 2018 5810 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Öffentliche Kinderspielplätze 106,8 57,77 6.169,84 €

4 2018 5900 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Campingplatzbetrieb Wangen 184,5 57,77 10.658,57 €

4 2018 6000 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Baurechtsangelegenheiten 8,5 57,77 491,05 €

4 2018 6100 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Bauleitplanung 0 57,77 0,00 €

4 2018 6120 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Vermessung, Gutachterausschuß 0 57,77 0,00 €

4 2018 6140 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Umlegung 0 57,77 0,00 €

4 2018 6160 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Verbesserung des Dorfbildes 32 57,77 1.848,64 €

4 2018 6300 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Gemeindestraßen 942,05 57,77 54.422,23 €

4 2018 6700 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Straßenbeleuchtung 126,5 57,77 7.307,91 €

4 2018 6750 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Straßenreinigung/Winterdienst 401 57,77 23.165,77 €

4 2018 6900 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Wasserläufe 549,5 57,77 31.744,62 €

4 2018 7000 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Abwasserbeseitigung 130,9 57,77 7.562,09 €

4 2018 7200 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Abfallbeseitigung 440,5 57,77 25.447,69 €

4 2018 7310 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Märkte 0 57,77 0,00 €

4 2018 7500 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Bestattungswesen 1149,1 57,77 66.383,51 €

4 2018 7630 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Anschlagsäulen, Plakatwesen 16,5 57,77 953,21 €

4 2018 7670 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Bürgerhaus 158,5 57,77 9.156,55 €

4 2018 7700 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Bauhof 0 57,77 0,00 €

4 2018 7810 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Feldwege 453 57,77 26.169,81 €

4 2018 7820 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Tierzucht 0 57,77 0,00 €

4 2018 7830 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Jagdgenossenschaft, Schafweiden 0 57,77 0,00 €

4 2018 7900 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Fremdenverkehr 0 57,77 0,00 €

4 2018 7910 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Infrastrukturförderung 0 57,77 0,00 €

4 2018 7920 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Förderung öPNV 0 57,77 0,00 €

4 2018 7970 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Förderung Nahverkehr ‐alter UA‐ 0 57,77 0,00 €

4 2018 8100 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Stromversorgung 0 57,77 0,00 €

4 2018 8130 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Gasversorgung 0 57,77 0,00 €

4 2018 8150 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Wasserversorgung 664,8 57,77 38.405,50 €

4 2018 8170 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Strom‐/Wärmeerzeugung 0 57,77 0,00 €

4 2018 8400 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Kioskbetrieb Campingplatz Wangen 0 57,77 0,00 €

4 2018 8550 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Gemeindewald 21,5 57,77 1.242,06 €

4 2018 8800 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit bebaute Grundstücke 82 57,77 4.737,14 €

4 2018 8810 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit sonstiges Grundvermögen 0 57,77 0,00 €

4 2018 8820 6791 Innere Verrechnungen von Bauhof   mit Obdachlosenunterkünfte 31,2 57,77 1.802,42 €

Summe 

Ausgaben: 561.382,93 €

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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4 Bauhof Öhningen Plan RE

7700 Unterabschnitt 2018 2018

Einnahmen

1500 vermischte Einnahmen 1.000,00        6.490,19       

1580 aktivierte Eigenleistung ‐                   ‐                  

16xx Erstattungen  ‐                   0

1690 Erstattungen der Betriebsausgaben, I.V. 542.000,00   540.004,32  

Summe 543.000,00   546.494,51  

Ausgaben

4xxx Personalaufwand 378.000,00   357.213,08  

5/6xxx Sachaufwand 73.000,00      95.297,96     

6790 Verwaltungskostenbeitrag 49.000,00      54.591,32     

6800 Abschreibungen 33.000,00      38.456,62     

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 12.000,00      22.316,00     

7xxx Zuweisungen ‐                   ‐                  

Summe 545.000,00   567.874,98  

Kalendertage 365- Samstage/Sonntage 104- Feiertage 10= Vertragsarbeitszeit Tage pro Jahr 251- Fehlzeiten (Urlaub; Krankheit ) 28,7= Anwesenheitstage 222,3x Durchschnittl. Arbeitsstunden pro Tag 4,9= Arbeitsstunden pro Jahr 1.079,7+ Mehrarbeit pro Jahr= Anwesenheit brutto 1.079,7- sonstige Fehlzeiten 0,0= Produktivierbare Zeiten 1.079,7x Anzahl Mitarbeiter 9,0= Produktivzeit 9.717,55

Personalaufwand Gesamt 357.213,08+ Sonstige Sach- und Gemeinkosten 204.171,71+ kalkulatorischer Risikozuschlag 0,00% 0,00= Basis Stundensatzberechnung 561.384,79

= Stundenverrechnungssatz EUR 57,77

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 279

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4.15 Kostenrechnende Einrichtungen

4.15.1 Amtsblatt

Amtsblatt

2018 2017 2016 2015 2014€ € € € €

Einnahmen 0 0 0 0 0

Ausgaben 38.153 25.945 37.585 36.010 37.242

Ergebnis -38.153 -25.945 -37.585 -36.010 -37.242 Die Höri-Woche als gemeinsames Amtsblatt für die Gemeinden Gaienhofen, Moos und Öhningen wurde zu Beginn des Jahres 2001 eingeführt. Der Kostenersatz des Primo-Verlages für die Verteilung der Höriwoche außerhalb der Ortsteile erfolgt bei Unterabschnitt 0240.

4.15.2 Friedhof

Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen, Satzung mit Stand vom 24.10.2011, Gebührenverzeichnis mit Stand vom Februar 2012. Friedhof

2018 2017 2016 2015 2014€ € € € €

Einnahmen 59.722 42.059 32.661 62.198 56.707

Ausgaben 113.119 85.178 73.974 81.445 73.135

Ergebnis -53.397 -43.119 -41.314 -19.247 -16.428

Deckungsgrad 52,8% 49,4% 44,2% 76,4% 77,5%

4.15.3 Gebäudevermietung

Gebäudevermietung

2018 2017 2016 2015 2014€ € € € €

Einnahmen 26.520 31.677 26.492 26.506 29.819

Ausgaben 97.684 128.022 97.699 114.114 102.819

Ergebnis -71.163 -96.346 -71.207 -87.608 -73.000

Deckungsgrad 27,1% 24,7% 27,1% 23,2% 29,0%

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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4.15.4 Fremdenverkehr

Fremdenverkehr

2018 2017 2016 2015 2014€ € € € €

Einnahmen 100.710 71.913 69.899 80.740 71.070

Ausgaben 207.387 204.817 270.391 233.637 194.253

Ergebnis -106.676 -132.904 -200.491 -152.897 -123.182

Deckungsgrad 48,6% 35,1% 25,9% 34,6% 36,6%

4.15.5 Gemeindewald

Die Gemeindewaldungen der Gemarkungen Öhningen und Schienen werden von der Lan-desforstverwaltung auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen betreut. Seit dem 01.11.1993 ist das Land Baden-Württemberg auch mit der Betreuung des Gemeindewaldes auf der Gemarkung Wangen beauftragt. Dieser Auftrag ging zum 01.01.2005 auf Grund der Verwaltungsstrukturreform auf das Landratsamt Konstanz über. Der Gemeindewald ist seit dem 01.11.1993 dem Forstbetriebsbeamten Herrn Günter Lup-berger aus Öhningen-Schienen unterstellt und umfasst insgesamt 408 ha, der sich wie folgt aufteilt: Gemarkung Öhningen 175 ha Gemarkung Schienen 61 ha Gemarkung Wangen 172 ha Gesamtfläche 408 ha

Die Forstverwaltung hat seit dem Jahr 2000 als Forstwirtschaftsjahr ebenfalls das Kalender-jahr. Die Entwicklung der Betriebsergebnisse ergibt sich aus nachstehender Darstellung: Forst

2018 2017 2016 2015 2014€ € € € €

Einnahmen 246.159 141.347 152.201 312.044 373.693

Ausgaben 197.153 163.376 179.913 215.481 312.381

Ergebnis 49.007 -22.029 -27.712 96.564 61.312

Deckungsgrad 124,9% 86,5% 84,6% 144,8% 119,6%

Holzeinschlag 3.193,49 fm 2.698,66 fm 2968,78 fm 2.779,47 fm 5.505 fm Die Forsteinrichtungsplanung für den Zeitraum 2015 bis 2024 wurde am 30.06.2015 be-schlossen und dabei der jährliche Hiebsatz auf 3.300 Festmeter (bisher 3.900) festgelegt.

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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4.15.6 Abwasserbetrieb

Bei der Abwasserbeseitigung ist die öffentlich-rechtliche Organisationsform gesetzlich vorge-schrieben (§ 46 Wassergesetz). Die Gemeinde Öhningen betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen Abwassers als eine öffentliche Einrichtung. Der Abwasserbetrieb stellt aber keinen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Deshalb kann auf die Aufstellung einer Bilanz verzichtet werden. Am 01.01.2016 ist die neue Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung in Kraft ge-treten. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30.06.2015 wurden insbesondere die Höhe der Grundgebühr, der verbrauchsabhängigen Schmutzwassergebühr und der Nieder-schlagswassergebühr angepasst und festgesetzt:

Grundgebühr je Wohnung jährlich 37,20 € Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser 1,57 € Niederschlagswassergebühr je m³ versiegelte Fläche 0,25 € Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch den Abwasserverband Stein am Rhein. Die anfallen-de Betriebskostenumlage fließt in die Gebührenkalkulation ein. Da in dieser Umlage keine Abschreibung für die betriebsgewöhnliche Abnutzung der Abwasserreinigungsanlage enthal-ten ist, wird der Anteil an der Abwasserreinigungsanlage plangemäß abgeschrieben. Gleich-zeitig werden erhaltene Zuschüsse und (Anschluss-)Beiträge anteilig aufgelöst. Beide sind ebenfalls in der Gebührenkalkulation enthalten. Im Rahmen des Gebührenhaushaltes soll der Abwasserbetrieb kostendeckend betrieben werden (§§ 77 GemO, 12 GemHVO, 13 KAG). Die Betriebsergebnisse der vergangenen Jahre stellten sich wie folgt dar:

JR Abwasser 2018 2017 2016 2015 2014

€ € € € €

Einnahmen 798.096 796.141 800.174 821.994 811.293

Ausgaben 424.175 787.238 769.736 780.954 774.440

Betriebsergebnis 373.921 8.903 30.438 41.040 36.852

Deckungsgrad 188% 101% 104% 105% 105%

Abwassermenge in m³ 186.013 174.238 169.825 178.859 167.861

2018 wurden 11.775 m³ mehr gereinigt als im Vorjahr. Die tatsächliche Abwassermenge liegt mit 186.013 m³ um 18.465 m³ über der erwarteten Abwassermenge (167.548 m³) in der Kal-kulation. Im Haushaltsplanansatz 2017 wurde ein voraussichtlicher Zuschuss i. H. v. -21.000,- € aus-gewiesen und ein tatsächlicher Überschuss i. H. v. rd. +373.921 € erzielt. Der Grund für den sehr hohen Überschuss liegt bei der Umlage an den Zweckverband. Die-se ist im Jahr 2018 mit etwa 168.000 € um rd. -112.000 € niedriger als geplant ausgefallen. Hinzu kommt, dass der Haushaltsrest i.H.v. 252.200 € aufgelöst wurde, im Vergleich zu den Vorjahren jedoch kein neuer Haushaltsrest gebildet wird. Dies ist auf die Umstellung auf das neue doppische Haushaltsrecht im Jahr 2019 zurückzuführen. Durch diese Umstände allein ergibt sich bereits eine Abweichung vom Planansatz i.H.v. rd. +363.000 €. Die Abwassergebühren wurden für den Zeitraum ab dem 01.01.2016 bis zum 31.12.2018 kalkuliert. Es liegt eine mehrjährige Gebührenkalkulation vor. Bei einer mehrjährigen Gebüh-renbemessung ist nicht das gebührenrechtliche Ergebnis des einzelnen Jahres, sondern das gebührenrechtliche Ergebnis des gesamten Bemessungszeitraums maßgebend. Das Rech-nungsergebnis beläuft sich für die Jahre 2016 bis 2018 auf einen Überschuss von rd. +413.000 €. Für die Gebührenkalkulation muss jedoch noch eine Bereinigung um Haushalts-reste und eingestellte Kostenüber- und -unterdeckungen erfolgen.

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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In die Gebührenkalkulation für die Jahre 2016 bis 2018 wurden Kostenüberdeckungen aus Vorjahren i. H. v. insgesamt -32.332,- € eingestellt. Die Haushaltsreste für die Jahre 2016 bis 2018 belaufen sich auf insgesamt 291.000 €. Somit liegt für den Bemessungszeitraum von 2016 bis 2018 eine gebührenrechtliche Kostenüberdeckung i.H.v. rd. +154.000 € vor. Die fünfjährige Ausgleichsfrist endet am 31.12.2023. Aus den Vorjahren besteht noch eine Kostenüberdeckung aus 2015 i. H. v. +41.039,99 €, welche spätestens bis zum 31.12.2020 ausgeglichen werden muss. Die Abwassergebühren sind bis zum 31.12.2019 kalkuliert. Um die Kostenüberdeckung aus 2015 rechtzeitig auszugleichen, ist eine Neukalkulation der Abwassergebühren für den ein-jährigen Bemessungszeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020 erforderlich.

4.15.7 Abfallbetrieb

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 30.06.2015 ist ab dem 01.01.2016 die neue Abfallwirt-schaftssatzung in Kraft getreten. Neben einer grundstücksbezogenen Jahresgebühr werden die Abfallgebühren nach dem Volumen des Abfallgefäßes bemessen. Von der Biomüllabfuhr kann bei nachgewiesener Eigenkompostierung befreit werden. Der Landkreis Konstanz hat der Gemeinde Öhningen die Aufgabe des Einsammelns und Beförderns der in ihrem Gebiet anfallenden und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-ger zu überlassenden Abfälle – mit Ausnahme schadstoffbelastender Abfälle im Sinne von § 5 Abs. 8 der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises – sowie die Aufgabe der Verwertung der Grünabfälle im Sinne vom § 5 Abs. 7 der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises über-tragen. Seit 01.06.2016 hat die Firma REMONDIS Süd GmbH den Auftrag über die Sammlung und den Transport von Restmüll, Biomüll und Altpapier sowie Sperrmüll, Altholz und E-Schrott. Dieser gilt noch bis zum 31.05.2023 mit einer Verlängerungsoption bis zum 31.12.2025. Zum 01.01.2018 wurden die grundstücksbezogene Jahresgebühr und die Gebühr nach Ge-fäßvolumen angepasst. Seit 01.01.2018 bis einschließlich 31.12.2018 galten folgende Ge-bühren:

ab 01.01.2018 bis

einschließlich 31.12.2018

Grundstücksbezogene 1 Wohnung / 1 Gewerbegrdst. 84,26 € Jahresgebühr 2 Wohnungen 122,58 €

3 Wohnungen 160,90 € 4 und 5 Wohnungen 211,88 € 6 und 7 Wohnungen 288,52 € 8 und mehr Wohnungen 371,66 €

Restmüll nach Gefäßvolumen 60 Liter 38,26 € 120 Liter 57,10 € 240 Liter 94,78 € 1.100 Liter 411,88 €

Biomüll nach Gefäßvolumen 60 Liter 91,80 € 120 Liter 130,20 € 240 Liter 206,98 €

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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Das Abfallaufkommen entwickelte sich wie folgt:

Abfallmenge 2018 2017 2016 2015 2014

Biomüll (t) 424 416 424 411 407

Restmüll (t) 376 378 381 347 341

Sperrmüll (t) 40 42 37 47 39

Summe 840 836 842 805 787

je Einwohner (kg) 227 225 226 217 212

Die Abfallmengen beim Biomüll in Höhe von rund 424 Tonnen sind im Jahr 2018 wieder auf das Niveau von 2016 angestiegen. Die Restmüllmenge ist mit 276 Tonnen relativ konstant geblieben, während die Sperrmüllmenge im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen hat. Je Einwohner betrug die Abfallmenge rund 227 Kilogramm, was eine leichte Steigerung zu den Vorjahren ist.

Die Betriebsergebnisse entwickelten sich wie folgt:

JR Abfall 2018 2017 2016 2015 2014

€ € € € €

Einnahmen 408.031 399.022 369.341 339.625 332.950

Ausgaben 437.961 411.840 375.588 313.467 337.164

Betriebsergebnis -29.930 -12.818 -6.247 26.158 -4.213

Deckungsgrad 93% 97% 98% 108% 99%

Für das Jahr 2018 wurde ein Rechnungsergebnis i. H. v. -5.914 € einkalkuliert. Im Haus-haltsplanansatz 2018 wurde ein Zuschuss i. H. v. -24.000 € ausgewiesen und ein tatsächli-cher Zuschuss i. H. v. -29.929,84 € erzielt. Die Differenz ergibt sich insbesondere aufgrund von Änderungen in der Rechnungsabgrenzung, die sich durch die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht ergeben.

Die Abfallgebühren sind bis zum 31.12.2019 kalkuliert. In die Kalkulation für 2018 wurden keine Über- oder Unterdeckungen aus den Vorjahren eingestellt, außerdem wurden keine Haushaltsreste gebildet oder aufgelöst; somit ist das Jahresergebnis auch nicht gebühren-rechtlich zu bereinigen. Aus den Vorjahren besteht noch eine Kostenüberdeckung des Jah-res 2015 i.H.v. +9.361,38 €. Diese ist spätestens bis zum 31.12.2020 auszugleichen. Somit besteht die Möglichkeit, die Kostenunterdeckung des Jahres 2018 mit der Kostenüberde-ckung von 2015 zu verrechnen. Danach würde ein Rest der Kostenunterdeckung des Jahres 2018 i.H.v. rd. -20.000 € übrig bleiben. Diese Unterdeckung ist ausgleichspflichtig bis zum 31.12.2023.

Für das Jahr 2019 wird im Haushaltsplanansatz ein voraussichtlicher Zuschuss in Höhe von -2.000,- € erwartet. In der Kalkulation für 2019 wurde ein Rechnungsergebnis i.H.v. -335 €ausgewiesen.

Eine Neukalkulation ab 2020 ist wegen der zum 31.12.2019 auslaufenden Kalkulation erfor-derlich.

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4.16 Betriebe gewerblicher Art

4.16.1 Photovoltaikanlage Schuldach Schienen

Auf dem Schuldach Schienen ist eine Photovoltaikanlage installiert. Mit dem EKS besteht ein Vertrag zur Einspeisung der erzeugten elektrischen Energie in deren Netz. Die Vergütung erfolgt nach dem erneuerbaren Energieengesetz (EEG). Die Betriebsergebnisse entwickelten sich wie folgt: Photovoltaikanlage

2018 2017 2016 2015 2014€ € € € €

Einnahmen 1.881 2.147 2.784 2.685 1.702

Ausgaben 18.812 9.357 6.064 49.153 1.575

Betriebsergebnis -16.930 -7.209 -3.280 -46.469 127

Deckungsgrad 10,0% 22,9% 45,9% 5,5% 108,1%

Kraft Gesetzes handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA), der der Versorgung dient. Ein Zusammenlegen dieses Betriebes mit anderen Versorgungs- und Verkehrsbetrie-ben, z. B. Wasserversorgung und Sporthafen, ist aus steuerlichen Gründen sinnvoll und wird geprüft. Im Jahr 2018 konnten Einnahmen in Höhe von rd. 2 T€ erzielt werden. Dem gegenüber standen Sach- und Personalkosten, planmäßige Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung. Der kamerale Betriebsverlust betrug danach rd. 17 T€. Durch die Projektierung des Nahwärmenetzes entstanden höhere Verwaltungskosten als in den Vorjahren. Mit Inbetriebnahme des Nahwärmenetzes soll dieses mit der Photovoltaikan-lage in einem Betrieb zusammengefasst werden. Die steuerliche Einnahme-/Überschussrechnung stellt sich dagegen wie folgt dar: Haushaltsstelle Einnahmen Ausgaben

2018 2017 2018 2017€ T € € T €

8170 1500 Einnahmen aus Stromverkauf 1.881,24 2 0

8170 5750 Betriebsaufwand 750,00 06790 Verwaltung-Sachkosten 15.808,60 86800 Abschreibungen 902,00 16850 Verzinsung 1.351,00 1

Gesamt 1.881,24 2 18.811,60 9

Betriebsverlust 7 -16.930,36

1.881,24 9 1.881,24 9

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4.16.2 Sporthafenbetrieb

4.16.2.1 Bilanz

Sporthafenbetrieb

Bilanz zum 31.12.2018

Stand Zugang Abschreibung Stand

AKTIVA 01.01.2018 u. Abgang 31.12.2018€ € € €

A. Anlagevermögen

1. Sachanlagen

a. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte

Öhningen 1.004.688,55 1.004.688,55Wangen 527.705,34 527.705,34

b. GebäudeÖhningen WC 15.334,00 2.242,00 13.092,00Wangen WC 2.076,00 590,00 1.486,00

2. Hafenanlagen

a. Steganlagen 0,00 0,00

b. Steganlage Oberstaad (1995) 74.099,00 36.419,00 37.680,00

c. Steganlage Wangen 194.322,00 11.884,00 182.438,00

d. Nutzungsrechte 7,00 7,00

3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 9.958,00 2.311,00 7.647,00GwG-Pool 3,00 3,00

4. Anlagen in Bau 0,00 0,00

1.828.192,89 0,00 53.446,00 1.774.746,89

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen 295,66 984,59 295,66 984,59und Leistungen

2. Forderungen an die Gemeinde 0,00 0,00 0,00(Kassenmehreinnahmen)

3. Sonstige ForderungenFinanzamt / Gemeinde

Ust 2016 418,50 418,50Ust 2017 316,35 316,35Ust 2018 1.206,00 1.206,00

1.829.223,40 2.190,59 53.741,66 1.777.672,33

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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Sporthafenbetrieb

Stand Zugang Abschreibung Stand

PASSIVA 01.01.2018 u. Abgang 31.12.2018€ € € €

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 2.060.000,00 0,00 2.060.000,00

II. Rücklagen 0,00 0,00 0,00

III. Gewinn/Verlust -1.067.929,47Jahresverlust -26.962,34 -1.094.891,81

992.070,53 -26.962,34 0,00 965.108,19

B. Empfangene Baukostenzuschüsse 6,00 6,00

C. Rückstellungen 17.300,00 17.300,00 0,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüberKreditinstituten

2. Verbindlichkeiten gegenüberder Gemeinde

a. Inneres Darlehen 800.000,00 800.000,00

b. Kassenausgaberest 0,00 0,00 0,00

c. Kassenmehrausgaben 19.846,87 12.558,14 19.846,87 12.558,14

1.829.223,40 -14.404,20 37.146,87 1.777.672,33

Bilanz zum 31.12.2018

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4.16.2.2 Bilanzerläuterungen

1. GrundlagenMit der Änderung des Umsatzsteuergesetzes vom 25.02.1992 wurde der Sporthafenbetriebder Gemeinde kraft Gesetzes ein Betrieb gewerblicher Art. Dies gilt nach einem Schreibendes Finanzministeriums Baden-Württemberg spätestens ab 01.01.1993. Danach ist der Be-trieb ab 01.01.1993 zu bilanzieren und zum gleichen Zeitpunkt umsatzsteuerpflichtig.

Betrieblich wird der Sporthafenbetrieb nach wie vor im Gesamthaushalt der Gemeinde als Regiebetrieb geführt. Die Gemeinde erstellt aus der Haushaltsrechnung die Gewinn- und Verlustrechnung und bilanziert unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des Eigen-betriebsrechts. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 10.10.1994 wurde für den Sportha-fenbetrieb verzichtet, Gewinne zu erzielen

2. Gewinn- und Verlustrechnung

a) ErgebnisDer Betrieb wies einen Verlust von rd. 27 T€ (Vj. rd. 61 T€) aus..

b) EinnahmenDie Bootsliegeplatzmieten lagen unverändert bei rd. 77 T€. Die Hafenentgelte lagenmit 13 T€ ungefähr gleichbleibend zum Vorjahr. Aufzulösende Baukostenzuschüsselagen nicht vor. Die Einnahmen lagen damit insgesamt bei rd. 108 T€.

c) AusgabenDie Ausgaben für den Materialaufwand betrugen rd. 2 T€. Die Rückstellung fürnachzuholende Unterhaltungsmaßnahmen wurde nicht vollständig in Anspruch ge-nommen.Der Personalaufwand erhöhte sich auf 33 T€ (+4 T€). Insbesondere die Löhne desBauhofs stiegen um auf rd. 4 T€.Die Abschreibungen lagen unverändert bei rd. 53 T€. Die Zinsausgaben waren ge-genüber Vorjahr (rd. 40 T€) ebenfalls unverändert.

3. AnlagevermögenDer Betrieb verfügte zum 01.01.2018 über ein Anlagevermögen von 1,83 Mio. €. Unter Berücksichtigung von rd. 53 T€ Abschreibungen reduzierte sich das Anlage-vermögen somit zum 31.12.2018 auf rd. 1,77 Mio. €.

4. UmlaufvermögenForderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden in Höhe von rd. 1 T€.Die Vorsteuer-Forderungen an das Finanzamt belaufen sich auf rd. 1 T€ für das Jahr 2018.

5. EigenkapitalDer Betrieb war zum 01.01.2018 mit einem Stammkapital von rd. 2,06 Mio. € ausge-stattet. Eine Erhöhung des Stammkapitals war nicht erforderlich, so dass dieses un-verändert bei 2,06 Mio. € liegt.Der Verlustvortrag aus Vorjahren mit – 1.067.929 € erhöhte sich durch den Verlust des lfd. Jahres mit – 26.962 € auf den Gesamtverlust von -1.094.892 €. Das Ver-mögen des Betriebes ist danach mit Eigenmitteln in Höhe von 54,3 % finanziert. Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.1996 hat die Eigenkapitalquote den Wert von mind. 50 % zu erreichen. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass in den Folgejahren weitere Finanzmittel dem Sporthafenbetrieb zugeführt werden müssen.

6. VerbindlichkeitenDas von der Gemeinde gewährte Darlehen beträgt unverändert 800.000 €.An die Gemeinde wurden rd. 40 T€ Zinsen abgeführt.

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7. Cash – Flow Der Cash - Flow, das um ausgabenlose Aufwendungen und einnahmelose Erträge sowie um außerordentliche Aufwands- und Ertragspositionen verminderte Betriebs-ergebnis ergibt sich wie folgt: Betriebsergebnis -26.962,34Auflösung Baukostenzuschüsse 0,00Abschreibung 53.446,00Cash-Flow 26.483,66

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4.16.2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Sporthafenbetrieb

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2018 2017€ € € T€

1. Umsatzerlöse

a) Hafenentgelte 13.260,04 13b) Bootsliegeplatzmieten 77.559,24 77c) Auflösung von Bauzuschüssen 0,00

90.819,28 91

2. Sonstige betriebliche Erträge 17.628,10 18außerordentlicher Ertrag

108.447,38 109

3. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs- und Bezugsstoffea) Gebäudekosten 1.761,21 1b) Außenanlagen -8.731,67 30c) Geräte 745,40 0d) Sonstiger Betriebsaufwand 3.978,23 11e) Stromkosten 3.504,52 2f) Versicherungen 846,08 1

2.103,77 45

4. Personalaufwanda) Löhne Betriebspersonal 6.405,01 6b) Löhne Verwaltung 21.648,17 20c) Löhne Bauhof 4.128,25 2d) Soziale Abgaben Versorgung 95,68 0

Sozialversicherung 1.234,84 133.511,95 29

5. Abschreibungen von Sachanlagen 53.446,0053

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltung-Sachkosten 1.637,00 1b) Bauhof-Sachkosten 4.711,00 0c) Sonstige Ausgaben 0,00 0

6.348,00 2

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40.000,00 40nachrichtl. kalk. Zinsen 70.989,00 135.409,72 169

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -26.962,34 -61

9. Abschreibung Forderungen Finanzamt

10. Jahresverlust -26.962,34 -61

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4.16.2.4 Kasse

Sporthafenbetrieb

Einnahmen Ausgaben€ € €

Verwaltungshaushalt 107.758,45 113.915,72

zzgl. kalk. Zinsen Inneres Darlehen 800.000 x 5% = 40.000,00

abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse 0,00

abzgl. Abschreibung -53.446,00

Vermögenshaushalt 0,00 0,00

107.758,45 100.469,72

Kassenmehreinnahmen 2018 0,00 7.288,73

107.758,45 107.758,45

Kassenmehreinnahmen 2018 7.288,73

Kassenmehrausgaben 2017 -19.846,87

Kassenmehrausgaben gesamt -12.558,14

Verrechnung mit Stammkapital

Verrechnung mit Innerem Darlehen 0,00

Kassenmehrausgaben zum 31.12.2018 -12.558,14

Kasse2018

40.000,00

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4.16.2.5 Verlustvorträge

Sporthafenbetrieb

Festsetzung des Eigenkapitals:

Aktivvermögen per 31.12.2018 1.777.672 €

./. Baukostenzuschüsse - €

verkürztes Aktivvermögen 1.777.672 €

Eigenkapital 965.108 €

das entspricht 54,3% des verkürzten Aktivvermögens

Eigenkapital 50,0% mindestens 888.836 € (GR Beschluß)

Verlustvorträge:

1993 19.034 DM-

1994 59.682 DM-

1995 89.396 DM-

1996 60.252 DM-

1997 56.337 DM-

1998 54.870 DM-

1999 58.689 DM-

2000 40.015 DM-

2001 57.557 DM-

zum 31.12.2001 495.832 DM- 253.515 €-

2002 37.661 €-

2003 39.008 €-

2004 45.544 €-

2005 36.905 €-

2006 54.447 €-

2007 52.158 €-

2008 63.938 €-

2009 51.655 €-

2010 bereinigt, s. GuV 21.821 €-

2011 144.430 €-

2012 29.492 €-

2013 27.604 €-

2014 35.279 €-

2015 84.688 €-

2016 29.079 €-

2017 60.704 €-

2018 26.962 €-

Verlustvortrag zum 31.12.2018 1.094.891 €-

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4.16.3 Bade- und Zeltplatzbetrieb

4.16.3.1 Bilanz

Bade- und Zeltplatzbetrieb

Stand Zugang Abschreibung Stand

AKTIVA 01.01.2018 u. Abgang 31.12.2018€ € € €

A. Anlagevermögen

1. Sachanlagen

a. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte

Freibad Öhningen 273.666,87 273.666,87Kiosk 1.732,10 1.732,10Zeltplatz 197.130,00 197.130,00Seestuben 16.489,00 16.489,00

b. Geschäfts-, Betriebs- und andereBauten

Freibad 501.255,00 21.800,00 479.455,00Seestuben 216.725,00 6.411,00 210.314,00Zeltplatz 143.474,00 15.107,00 128.367,00AiB Gesamtkonzept 0,00 0,00

c. Außenanlagen Freibad 99.456,00 11.098,70 9.232,70 101.322,00Zeltplatz 156.037,00 9.935,00 146.102,00

2. Betriebs- u. GeschäftsausstattungFreibad 1.592,00 410,00 1.182,00Zeltplatz 4.357,00 849,00 3.508,00Seestuben 431,00 93,00 338,00GWG-Pool 74,00 68,00 6,00GWG-Pool Seestube 77,00 76,00 1,00

1.612.495,97 11.098,70 63.981,70 1.559.612,97

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände

1. Forderungen

a. Forderungen aus Lieferungenund Leistungen Freibad 0,00 19.287,74 0,00 19.287,74

Zeltplatz 0,00 971,46 0,00 971,46b. Finanzamt / Gemeinde

Umsatzsteuer Pächter2016 Badeplatz 534,43 534,432016 Zeltplatz 312,78 312,782017 Badeplatz 814,56 814,562017 Zeltplatz 287,86 287,862018 Badeplatz 2.489,47 2.489,472018 Zeltplatz 1.184,29 1.184,29

2. Forderungen an die Gemeinde 0,00 0,00(Kassenmehreinnahmen)

3. Sonstige Vermögensgegenstände

1.614.445,60 35.031,66 63.981,70 1.585.495,56

Bilanz zum 31.12.2018

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Bade- und Zeltplatzbetrieb

Stand Zugang Abschreibung Stand

Passiva 01.01.2018 u. Abgang 31.12.2018€ € € €

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 1.540.000,00 80.000,00 0,00 1.620.000,00

II. RücklagenAllgemeine Rücklage 0,00 0,00 0,00

III. Gewinn/Verlust -1.050.512,14Jahresergebnis Badeplatz -47.206,66

Zeltplatz -27.585,07Seestuben -1.446,36 -1.126.750,23

489.387,86 -76.238,09 0,00 493.249,77

B. Empfangene Zuschüsse

1 Baukostenzuschuss 19.449,00 1.111,00 18.338,00

2 Tourismusinfrastruktur 69.988,00 3.318,00 66.670,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüberder Gemeinde

a. Inneres Darlehen 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

b. Kassenmehrausgaben 35.620,74 6.239,79 35.620,74 6.239,79

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungenund Leistungen

0,00 998,00 998,00

1.614.445,60 -69.000,30 40.049,74 1.585.495,56

Bilanz zum 31.12.2018

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4.16.3.2 Bilanzerläuterungen

1. GrundlagenDer Gemeinderat hat am 28.11.1988 beschlossen, den Badebetrieb Öhningen und den Zelt-platzbetrieb Wangen zusammenzuschließen zu einem Betrieb gewerblicher Art. Dem Betrieb wurde ein Eigenkapital gewidmet in Höhe von 30 % des Anlagevermögens. Die zwei Einrich-tungen werden im Gesamthaushalt der Gemeinde geführt. Daran anschließend wird für den Betrieb eine Bilanz erstellt. Auf die Absicht, Gewinne zu erzielen wurde mit Beschluss vom 28.11.1988 verzichtet.Durch Verpachtung des Zeltplatzes mit dem Badeplatz Wangen ab dem 01.02.2016 wurde der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Der Bade- und Zeltplatzbetrieb wird rückwir-kend ab 2016 in drei Teilbetriebe aufgeteilt und mit jeweils eigener GuV dargestellt.Für das Strandbad Öhningen wurde ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen. Grundlage bildet hierbei ein fixes Entgelt für die Nutzung des Grundstückes und der Gebäude. Eine Badege-bührenabrechnung entfällt deshalb.

2. Gewinn- und VerlustrechnungDie Umsätze des Badebetriebs entwickelten sich positiv und betrugen rd. 9 T€ mehr als im Vorjahr. In der Summe konnten 80 T€ (Vj. 71 T€) vereinnahmt werden. Die gesamten Betriebsausgaben für den Badeplatz liegen mit 128 T€ über den Werten des Vorjahres mit 116 T€. Grund hierfür sind insbesondere die gestiegenen Kosten im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Die Umsätze des Zeltplatzbetriebes lagen nahezu identisch auf dem Vorjahreswert mit rd. 53 T€.

In gleicher Form verhält es sich mit den Umsätzen der Seestuben, die sich wie im Vorjahr auf rd. 31 T€ belaufen.

a) ErgebnisDer Badeplatz schloss mit einem Minus von rd. -47 T€.Der Zeltplatz erwirtschaftet einen Verlust von rd. -27 T €.Im Gesamtbetrieb ergab sich folglich ein Verlust von rd. -74 T€.

Die Seestuben verzeichneten ein Defizit von -1 T€.

b) EinnahmenDie gesamten Betriebseinnahmen des Badeplatzes lagen mit rd. 80 T€ um 9 T€über dem des Vorjahres. Die vereinnahmten Badeplatzgebühren resultieren ausEntgelteinnahmen von Einheimischen. Die Einnahmen aus Vermietungen betrugen50 T€. Der Landeszuschuss für den Bau des Bades wurde erfolgswirksam mit rd. 3T€ aufgelöst.

Die Einnahmen aus der Verpachtung des Zeltplatzes betrugen rd. 53 T€. Die Gast-stätte Seestuben ist seit dem 01.04.2013 wieder verpachtet. Hier konnten rd. 26 T€netto vereinnahmt werden. Die Einnahmen aus der Vermietung der Betreiberwoh-nung beliefen sich auf rd. 5 T€.

c) AusgabenDie gesamten Betriebsausgaben für den Badeplatz lagen mit rd. 127 T€ über demdes Vorjahres.Mehr verausgabt wurde insbesondere im Bereich der sonstigen betrieblichen Auf-wendungen. Für die Positionen Material- und Personalaufwand veränderten sich dieAusgaben leicht (Material: 23 T€ (Vj. 24 T€) und Personal: 32 T€ (Vj. 30 T€).Beim Materialaufwand konnten die Ausgaben für die Außenanlagen reduziert wer-den (-7 T€), während sich die Ausgaben für den Betriebsaufwand erhöhten (+7 T€).

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Die Abschreibungen lagen unverändert bei rd. 31 T€. Die Zinsen für das Innere Darlehen lagen unverändert bei rd. 27 T€. Die Betriebsausgaben des Zeltplatzes reduzierten sich auf rd. 82 T€. Ursache waren zum einen, dass sich die Abschreibungen und zum anderen die Zinsaufwendungen (um jeweils 4 T€ zum Vj.) verringerten. Durch die Aufteilung des Anlagevermögens auf die drei Teilbetriebe ergab sich eine geänderte Verteilung der Zinsaufwendungen für das innere Darlehen. Darüber hinaus gingen die Kosten für den Materialaufwand leicht zurück, während jene für den Bereich der sonstigen be-trieblichen Aufwendungen um ca. 5 T€ anstiegen. Insgesamt reduzierten sich die Ausgaben um rd. 5 T€ zum Vorjahr. Die Betriebsausgaben für die Seestuben belaufen sich auf 33 T€. Hier waren gestie-gene Kosten für den Materialaufwand (+ 11 T€ zum Vj.) sowie für Abschreibungen (+3 T€ zum Vj.) zu verzeichnen.

3. Anlagevermögen Der (Gesamt-)Betrieb verfügte zum 01.01.2018 über ein Anlagevermögen von rd. 1,61 Mio. €. Den planmäßigen Abschreibungen von insgesamt rd. 64 T€ stand ein Zugang von rd. 11 T€ gegenüber. Das Anlagevermögen reduziert sich folglich zum 31.12.2018 auf rd. 1,56 Mio. €.

4. Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Jahresabschluss im Zelt-platzbetrieb mit rd. 1 T€ und für den Badeplatzbetrieb mit rd. 19 T€. Die Vorsteuer-Forderungen an das Finanzamt belaufen sich für das Jahr 2018 auf rd. 1 T€ für den Zeltplatzbetrieb und auf rd. 2 T€ für den Badeplatzbetrieb.

5. Eigenkapital Der Betrieb war zum 01.01.2018 mit einem Stammkapital von rd. 1,54 Mio. € ausgestat-tet. Um die Mindestkapitalausstattung mit 30% zu erreichen, musste eine Kapitaleinlage von 80 T€ geleistet werden. Das Stammkapital lag somit zum 31.12.2018 bei rd. 1,62 Mio. €. Der Verlustvortrag aus Vorjahren mit rd. 1,0 Mio. € erhöhte sich durch den Verlust des lfd. Jahres mit rd. 76 T€ auf den Gesamtverlust von rd. 1,1 Mio €. Das Vermögen des Betriebes ist danach mit Eigenmitteln in Höhe von 31,1 % finanziert. Es wird deshalb auch in künftigen Betriebsjahren erforderlich sein, dem Bade- und Zeltplatzbetrieb stän-dig Mittel der Gemeinde zuzuführen.

6. Verbindlichkeiten Das von der Gemeinde gewährte innere Darlehen betrug unverändert 1,0 Mio. €. An die Gemeinde wurden Zinsen von insgesamt rd. 50 T€ abgeführt.

7. Cash – Flow Der Cash - Flow, das um ausgabenlose Aufwendungen und einnahmelose Erträge sowie um außerordentliche Aufwands- und Ertragspositionen verminderte Betriebsergebnis ergibt sich wie folgt:

Betriebsergebnis -74.791,73Auflösung von Zuschüssen -4.429,00Abschreibungen 57.401,70Cash-Flow -21.819,03

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4.16.3.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Badeplatzbetrieb

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2018 2017€ € € T€

1. Umsatzerlöse

a) Badeplatzgebühren 7.825,22 8b) Vermietungen 50.000,00 51c) Auflösung von Zuschüssen 3.318,00 3

61.143,22 63

2. Sonstige betriebliche Erträge 19.287,74 880.430,96 71

3. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs- und Bezugsstoffea) Gebäudeunterhaltung 1.465,24 3b) Außenanlagen 4.988,84 12c) Geräteunterhaltung 450,00 0d) Betriebsaufwand 12.401,93 5e) Stromkosten 2.820,41 3f) Fremdleistungen 0,00 0g) Versicherungen 1.031,24 1h) Sonstige Betriebsausgaben: Zuschüsse 310,00 0

23.467,66 24

4. Personalaufwanda) Betriebspersonal 0,00 1b) Löhne Verwaltung 22.598,00 21c) Löhne Bauhof 9.217,00 8d) Soziale Abgaben Versorgung 0,00 0

Sozialversicherung 0,00 031.815,00 30

5. Abschreibungen von Sachanlagen 31.442,70 31

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltung-Sachkosten 2.569,00 2b) Bauhof-Sachkosten 10.532,00 2c) Sonstige Geschäftsausgaben 411,26 0

13.512,26 4

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27.400,00 27nachrichtl. kalk. Zinsen 29.687,00 127.637,62 116

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -47.206,66 -45

9. Sonstige Steuern

10. Jahresverlust -47.206,66 -45

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Zeltplatzbetrieb

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2018 2017€ € € T€

1. Umsatzerlösea) Zeltplatzmieten 52.500,00 52b) Miete Gaststätte 0c) Miete Wohnung 0d) Auflösung von Zuschüssen 1.111,00 1

53.611,00 53

2. Sonstige betriebliche Erträge 555,99 3

54.166,99 56

3. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs- und Bezugsstoffea) Gebäudeunterhaltung 7.774,22 4b) Außenanlagen 5.794,65 11c) Unterhaltung bewegl. Wirtschaftsgüter 705,97 1d) Betriebsaufwand 6.076,25 5e) Stromkosten 0,00 0f) Heizungskosten 0,00 0g) Versicherungen/Steuern 1.460,82 2h) vermischte Ausgaben 373,33 1

22.185,24 24

4. Personalaufwanda) Betriebspersonal 0,00 0b) Löhne Verwaltung 7.589,09 12c) Löhne Bauhof 4.068,90 0d) Soziale Abgaben Versorgung 0,00 0

Sozialversicherung 994,70 012.652,69 12

5. Abschreibungen von Sachanlagen 25.959,00 30

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltung-Sachkosten 722,93 1b) Bauhof-Sachkosten 4.642,20 0c) Sonstige Geschäftsausgaben 290,00 0

5.655,13 1

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.300,00 19nachrichtl. kalk. Zinsen 27.355,00 81.752,06 87

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -27.585,07 -31

9. Sonstige Steuern 0

10. Jahresgewinn -27.585,07 -31

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Seestuben

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2018 2017€ € € T€

1. Umsatzerlösea) Zeltplatzmietenb) Miete Gaststätte 26.400,00 26c) Miete Wohnung 4.800,00 5d) Auflösung von Zuschüssen 0,00

31.200,00 31

2. Sonstige betriebliche Erträge 657,66 1

31.857,66 32

3. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs- und Bezugsstoffea) Gebäudeunterhaltung 10.936,57 0b) Außenanlagenc) Unterhaltung bewegl. Wirtschaftsgüterd) Betriebsaufwand 37,49 0e) Stromkosten 1.765,47 2f) Heizungskosteng) Versicherungen/Steuern 1.622,61 1h) vermischte Ausgaben

14.362,14 3

4. Personalaufwanda) Betriebspersonalb) Löhne Verwaltung 3.737,91 6c) Löhne Bauhof 452,10 0d) Soziale Abgaben Versorgung

Sozialversicherung4.190,01 6

5. Abschreibungen von Sachanlagen 6.580,00 3Abschreibungen auf Forderungen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltung-Sachkosten 356,07 0b) Bauhof-Sachkosten 515,80 0c) Sonstige Geschäftsausgaben

871,87 0

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungennachrichtl. kalk. Zinsen 27.355,00 7.300,00 33.304,02 4

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.446,36 16

9. Sonstige Steuern

10. Jahresgewinn -1.446,36 16

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 299

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4.16.3.4 Kasse

Bade- und Zeltplatzbetrieb

Einnahmen Ausgaben€ € €

Verwaltungshaushalt

Badeplatz 61.143,22 102.454,09Zeltplatz 85.053,19 92.915,37

abzgl. AbschreibungenBadeplatz -31.442,70Zeltplatz -25.959,00Seestuben -6.580,00

abzgl. ZuschüsseBadeplatz -1.111,00Zeltplatz -3.318,00

zzgl. Zinsen

Inneres Darlehen 1.000.000 x 5% = 50.000 €

Anl.verm. Badeplatz 27.400 54,9% 27.400,00Zeltplatz 15.300 30,5% 15.300,00Seestuben 7.300 14,6% 7.300,00

50.000 100%

Vermögenshaushalt

Badeplatz 11.098,70Zeltplatz

141.767,41 192.486,46

Kassenmehrausgaben 2018 50.719,05 0,00

192.486,46 192.486,46

Kassenmehrausgaben 2018 -50.719,05

Kassenmehrausgaben 2017 -35.520,74

Kassenmehrausgaben gesamt -86.239,79

Verrechnung durch Erhöhung Stammkapital

Verrechnung durch Erhöhung des Inneren Darlehens

Kassenmehrausgaben zum 31.12.2018 -86.239,79

1.557.881 €

Kasse 2018

855.627 € 475.112 € 227.142 €

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

_________________________________________________________________________________________________________________________ 300

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4.16.3.5 Verlustvorträge

Bade- und Zeltplatzbetrieb

Berechnung des Eigenkapitals

Aktivvermögen per 31.12.2018 1.585.496 €

Eigenkapital 493.250 €

dies entspricht 31,1% des Aktivvermögens

Verlustvorträge

1987 725 DM-

1988 34.138 DM-

1989 35.092 DM-

1990 78.129 DM-

1991 44.995 DM-

1992 7.135 DM

1993 86.810 DM-

1994 1.791 DM

1995 53.905 DM-

1996 64.090 DM-

1997 84.635 DM-

1998 10.775 DM-

1999 45.048 DM-

2000 28.446 DM-

2001 31.492 DM-

zum 31.12.2001 589.354 DM- 301.332 €-

2002 59.398 €-

2003 5.578 €-

2004 3.828 €-

2005 29.324 €-

2006 3.641 €-

2007 35.403 €-

2008 42.367 €-

2009 57.778 €-

2010 23.330 €-

2011 4.247 €-

2012 3.317 €

2013 77.535 €-

2014 118.626 €-

2015 109.705 €-

2016 124.461 €-

2017 60.346 €-

2018 74.792 €-

Verlustvortrag zum 31.12.2018 1.128.373 €-

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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4.16.4 Wasserversorgungsbetrieb

4.16.4.1 Bilanz

Wasserversorgungsbetrieb

Bilanz zum 31.12.2018

Stand Zugang Abschreibung Stand

AKTIVA 01.01.2018 u. Abgang 31.12.2018€ € € €

A. Anlagevermögen

1. Sachanlagen

a. Grundstücke und grundstücks- 33.692,21 33.692,21gleiche Rechte

b. Geschäfts-, Betriebs- und 766.711,00 28.657,00 738.054,00andere Bauten

2. Gewinnungsanlagen 88.303,00 17.612,00 70.691,00

3. Schutzgebiete 1,00 9.704,17 191,17 9.514,00

4. Verteilungsanlage

a. Leitungsnetz 1.555.664,06 298.140,45 234.978,56 1.618.825,95

b. Hausanschlüsse (ab 1977) 104.594,39 12.295,39 16.771,78 100.118,00

5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 18.440,00 2.167,40 5.354,40 15.253,00

6. Anlagen in Bau 0,00 0,007. GWG-Pool 691,00 0,00 190,00 501,00

2.568.096,66 322.307,41 303.754,91 2.586.649,16

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen 6.857,15 112.308,47 6.857,15 112.308,47und Leistungen 1.225,81 179,64 1.225,81 179,64

2. Forderungen an Gemeinde 0,00 342,11 0,00 342,11(Kassenmehreinnahmen)

3. Sonstige ForderungenFinA Gemeinde Ust 2011 2.680,00 2.680,00 0,00

Gemeinde Ust 2012 2.118,00 2.118,00 0,00Gemeinde Ust 2013 3.346,00 3.346,00 0,00Gemeinde Ust 2014 3.938,39 3.938,39 0,00Gemeinde Ust 2015 0,00 0,00Gemeinde Ust 2016 2.937,83 2.937,83Gemeinde Ust 2017 2.645,92 2.645,92Gemeinde Ust 2018 4.102,00 4.102,00

4. Sonstige Vermögensgegenstände

2.593.845,76 439.239,63 323.920,26 2.709.165,13

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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Wasserversorgungsbetrieb

Bilanz zum

Stand Zugang Abschreibung Stand

PASSIVA 01.01.2018 u. Abgang 31.12.2018€ € € €

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

II. Rücklagen 0,00 0,00 0,00Allgemeine Rücklage

III. Verlust / GewinnVerlust der Vorjahre -320.800,71Jahresergebnis 86.402,23 0,00 -234.398,48

729.199,29 86.402,23 0,00 815.601,52

B. Empfangene Ertragszuschüsse

a. Beiträge / Kostenersätze HA 396.587,47 9.050,35 38.576,79 367.061,03

b. Zuschüsse 268.014,00 14.446,00 253.568,00

C. Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüberKreditinstituten

2. Verbindlichkeiten gegenüberGemeinde

a. Inneres Darlehen 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

b. Kassenausgaberest 300.045,00 372.934,58 300.045,00 372.934,58

2.593.845,76 468.387,16 353.067,79 2.709.165,13

31.12.2018

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4.16.4.2 Bilanzerläuterungen

1. Grundlagen

Der Wasserversorgungsbetrieb stellt nach § 4 Abs. 3 des Körperschaftssteuergesetzes einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art dar. Dem Betrieb wurde durch Be-schluss des Gemeinderates vom 28.11.1988 ein Stammkapital in Höhe von 30 % des Anlagevermögens gewidmet. Der übrige Kapitalbedarf wird dem Betrieb durch innere Darlehen bereitgestellt. Auf die Absicht Gewinne zu erzielen, wurde in der Betriebssat-zung verzichtet.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

a) Ergebnis Der Betrieb wies einen Jahresgewinn in Höhe von 86 T€ € aus. Im Vorjahr wurde noch ein Verlust von 64 T€ erzielt.

b) Einnahmen Das durch Satzung geregelte Verbrauchsentgelt wurde zum 01.01.2018 neu kalkuliert und festgesetzt:

Entgelt für den Verkauf von Frischwasser je cbm 2,19 € Grundgebühr 3-5 cbm 24,88 €

Die Gebühreneinnahmen erhöhten sich auf Grund des Preisanstiegs und des zu-nehmenden Wasserverkaufs um 115 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Einnahmen aus der Auflösung von Ertragszuschüssen (Beiträge und Kostenersätze) und der Landeszuschüsse bewegten sich auf Vorjahresniveau (insgesamt rd. 53 T€). Die Be-triebseinnahmen betrugen in der Folge, inklusive der sonstigen Erträge, rd. 551 T€ (Vorjahr rd. 431 T€).

c) Ausgaben Es fielen Gesamtkosten in Höhe von rd. 453 T€ an, dies entspricht einer Kostenre-duzierung gegenüber dem Vorjahr um 42 T€. Insgesamt reduzierte sich der Materialaufwand um rd. 32 T€. Grund hierfür waren stark reduzierte Kosten im Bereich der Gebäudeunterhaltung (-9 T€) sowie im Be-reich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (-6 T€). Zudem verringerten sich die Kosten für den Betriebs- und Untersuchungsaufwand (insg. -11 T€). Hinge-gen sind Kosten für Leitungsreparaturen leicht gestiegen (+ 2 T€). Der Personalaufwand konnte aufgrund eines stetigen Personalbestands weiter zu-rückgeführt werden. Die Kosten für das Betriebspersonal und den Bauhof reduzier-ten sich mit den sonstigen Lohnkosten um rd. 27 T€. Der Aufwand für Abschreibungen erhöhte sich leicht um rd. 8 T€, der Zinsaufwand lag unverändert bei rd. 45 T€.

3. Anlagevermögen Der Betrieb verfügte zum 01.01.2018 über ein Anlagevermögen von rd. 2,57 Mio. €. Den Zugängen in Höhe von rd. 322 T€ standen planmäßige Abschreibungen von insgesamt rd. 304 T€ gegenüber. Das Anlagevermögen zum 31.12.2018 erhöhte sich demzufolge auf rd. 2,59 Mio. €.

4. Umlaufvermögen Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrugen rd. 112 T€. Die Vorsteuer-Forderungen an das Finanzamt belaufen sich auf rd. 10 T€.

5. Eigenkapital Der Betrieb war zum 01.01.2018 mit einem Stammkapital von rd. 1,05 Mio. € ausgestat-tet. Die Eigenkapitalquote liegt bei 39,1 %. Die steuerlich erforderliche Mindestkapitalaus-stattung von 30 % wird übertroffen.

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Der Verlustvortrag reduzierte sich auf Grund des Ergebnisses auf rd. 234 T€. Auch in den kommenden Jahren ist es nicht ausgeschlossen, dass die Gemeinde dem Wasser-versorgungsbetrieb Mittel der Gemeinde zuführen muss.

6. Verbindlichkeiten Das von der Gemeinde gewährte Darlehen betrug zum Jahresende rd. 900 T €. Des Weiteren bestanden Kassenmehrausgaben in Höhe von rd. 373 T€. An die Gemeinde wurden Zinsen in Höhe von rd. 45 T€ abgeführt.

7. Cash – Flow Der Cash - Flow, das um ausgabenlose Aufwendungen und einnahmelose Erträge so-wie um außerordentliche Aufwands- und Ertragspositionen verminderte Betriebsergeb-nis ergibt sich wie folgt:

Betriebsergebnis 86.402,23Auflösung von Beiträgen/Zuschüssen -53.022,79Abschreibung 135.377,01Cash-Flow 168.756,45

Entwicklung Wasserverlust

2018 2017 2016 2015 2014cbm cbm cbm cbm cbm

Wassergewinnung 282.126 292.414 294.340 305.990 267.555

Wasserverkauf 198.615 186.627 181.555 190.979 178.382

Wasserverlust 83.511 105.787 112.785 115.011 89.173

Prozent 29,6% 36,2% 38,3% 37,6% 33,3%

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4.16.4.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Wasserversorgungsbetrieb

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2018 2017€ € € T€

1. Umsatzerlösea) Erlöse aus Frischwasserverkauf 493.530,71 378b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 38.576,79 39c) Auflösung von Landeszuschüssen 14.446,00 14d) Umsatzsteuererstattung

546.553,50 431

2. Sonstige betriebliche Erträge 4.786,44Gesamteinnahmen 551.339,94 431

3. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffea) Gebäudeunterhaltung 9.832,16 19b) Leitungsreparaturen 35.150,48 33c) Unterhaltung bewegliches Vermögen 959,01 7d) Wasserzähler 3.035,77 5e) Grundstückspacht 297,56 0f) Fahrzeugkosten 3.882,45 4g) Aus- und Fortbildung 140,00 4h) Betriebsaufwand 2.408,93 8i) Strombezug 19.696,45 22j) Untersuchungsaufwand 4.173,13 9k) Versicherungen 2.755,54 3l) Wasserentgelt 22.777,18 23

105.108,66 1374. Personalaufwand

a) Löhne Betriebspersonal 58.787,12 59b) Löhne Verwaltung 51.954,85 54c) Löhne Bauhof 16.271,50 40d) Soziale Abgaben Versorgung 5.279,73 5

Sozialversicherung 11.581,23 12143.874,43 171

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 135.377,01 127

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltung - Sachkosten 2.990,00 2b) Bauhof - Sachkosten 18.600,00 12c) Steuern 0,00d) Sonstige Ausgaben 1.905,22 1

23.495,22 15

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45.000,00 45nachrichtl. kalk.Zinsen 77.795,00 452.855,32 495

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 98.484,62 -64

9. Abschreibung Forderung an Finanzamt 12.082,39

10. Jahresgewinn 86.402,23 -64

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4.16.4.4 Kasse

Wasserversorgungsbetrieb

Einnahmen Ausgaben€ € €

Verwaltungshaushalt 446.934,79 412.299,43

zzgl. Zinsen Inneres Darlehen 900.000 € x 5% = 45.000 € 45.000,00

abzgl. Auflösung von Beiträgen -38.576,79

abzgl. Auflösung Landeszuschüsse -14.446,00

abzgl. Abschreibung -135.377,01

Vermögenshaushalt 9.050,35 153.929,51

402.962,35 475.851,93

Kassenmehrausgaben 72.889,58 0,00

475.851,93 475.851,93

Kassenmehrausgaben -72.889,58

Kassenmehrausgaben -300.045,00

Kassenmehrausgaben gesamt -372.934,58

Verrechnung (Inneres Darlehen)

Verrechnung (Stammkapital)

Kassenmehrausgaben zum -372.934,58

2017

31.12.2018

Kasse 2018

2018

2018

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4.16.4.5 Verlustvorträge

Berechnung des Eigenkapitals

Aktivvermögen per 31.12.2018 2.709.165 €

./. Beiträge und Kostenersätze 367.061 €-

./. Landeszuschüsse 253.568 €-

verkürztes Aktivvermögen 2.088.536 €

Das Eigenkapital beträgt 815.602 €

das entspricht 39,1% des Aktivvermögens

Verlustvorträge

Jahr Betrag Wassermenge

1985 71.940 DM- 176.420 cbm1986 24.014 DM- 170.776 cbm1987 23.456 DM- 175.621 cbm1988 37.155 DM- 174.008 cbm1989 31.387 DM- 185.775 cbm1990 79.226 DM- 179.409 cbm1991 176.793 DM- 186.368 cbm1992 89.376 DM- 189.511 cbm1993 58.547 DM 185.228 cbm1994 129.061 DM- 178.764 cbm1995 24.036 DM 177.118 cbm1996 51.755 DM 175.654 cbm1997 107.280 DM 183.252 cbm1998 17.234 DM 174.636 cbm1999 52.219 DM 177.170 cbm2000 46.303 DM 177.132 cbm2001 177.833 cbm

zum 31.12.2001 305.034 DM-

umgerechnet 177.847 €- 2002 59.381 €- 185.724 cbm

2003 65.902 €- 189.087 cbm

2004 21.029 € 181.939 cbm

2005 6.841 € 180.679 cbm

2006 1.578 €- 177.349 cbm

2007 26.303 € 176.391 cbm

2008 17.255 €- 175.997 cbm

2009 43.097 € 179.701 cbm

2010 22.842 € 177.068 cbm

2011 21.328 € 175.614 cbm

2012 24.686 € 179.483 cbm

2013 17.605 € 176.723 cbm

2014 39.189 €- 178.382 cbm

2015 27.995 € 190.979 cbm

2016 107.155 €- 181.555 cbm

2017 64.218 €- 186.627 cbm

2018 86.402 € 198.616 cbm

Verlustvortrag zum 31.12.2018 234.397 €-

Wasserversorgungsbetrieb

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Nach Abgabenrecht (KAG) in den Folgejahren noch zu verrechnen: Jahr Rechnungs-

ergebnis Beschlüsse/Verrechnungen/ Einstellungen in Kalkulationen

Gebühren- rechtlich noch zu verrechnen

2012 10.033,00 € In Kalkulation 2012: 36.109,00 €, Verrechnung mit 2013 und 2014 0,00 €

2013 -15.482,00 € Verrechnung mit 2009: 13.071,01 € Verrechnung mit 2012: 2.410,99 € 0,00 €

2014 -78.539,00 €

Verrechnung mit 2012: 43.731,01 € Einstellung in Kalkulation 2016 bis 2018 (2016: 13.500 €, 2017:12.000 € und 2018: 9.307,99 €). Abbruch der Kalkulation zum 31.12.2017. Deswe-gen in die neue einjährige Kalkulation 2018 11.602,66 € einzustellen (und in den Jahren 2016 11.602,67 € und 2017 11.602,66 € zu berücksichti-gen). 0,00 €

2015 -14.607,89 € Einstellung in 2018: 14.607,89 € 0,00 €

2016 -129.588,51 € Einstellung in 2019: 62.000 € -186.333,80 €

2017 -95.539,96 €

2018 61.587,62 € Gebührenrechtlich bereinigt um KUD 2014 und KUD 2015 (-26.210,55 €)

35.377,07 €

Summe Stand 31.12.2018 -150.956,73 € Aus den Vorjahren besteht noch ein Rest der Kostenunterdeckung aus der Kalkulation für die Jahre 2016 bis 2017 i.H.v. -186.333,80 €. Diese ist ausgleichsfähig bis Ende des Jahres 2022. Das tatsächliche Rechnungsergebnis 2018 i.H.v. +61.587,62 € ist um die eingestellten Kos-tenunterdeckungen aus 2014 und 2015 i.H.v. insgesamt - 26.210,55 € gebührenrechtlich zu bereinigen. Daraus ergibt sich für das Jahr 2018 eine Kostenüberdeckung i.H.v. +35.377,07 €. Diese ist ausgleichspflichtig bis zum 31.12.2023. Bei einer Verrechnung der Kostenunterdeckung aus 2016/2017 und der Kostenüberdeckung aus 2018 kann zum 31.12.2018 eine Kostenunterdeckung in Höhe von -150.956,73 € festge-stellt werden. Die fünfjährige Ausgleichsfrist der Kostenunterdeckung beginnt mit Ablauf des Jahres 31.12.2017 und endet am 31.12.2022. Die Gebühren wurden zuletzt für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 kalkuliert. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Wasserversorgungsgebühren für den Zeitraum ab dem 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 neu zu kalkulieren.

_________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen

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Page 310: Rechenschaftsbericht 2018 Gemeinde Öhningen...Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom 27.07.2009 Sonstige

4.17 Verfahrensablauf

Aufstellung Haushaltsentwurf

Sept- Okt. 2017

Beratung Entwurf im Verwaltungs- und Finanzausschuss

19.12.2017

Beratung und Beschluss Haushaltssatzung im Gemeinderat

09.01.2018

Vorlage Haushaltssatzung an Landratsamt Konstanz

29.01.2018

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch Landratsamt Konstanz

28.02.2018

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt

09.03.2018

Öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

vom 12.03.2018 bis 20.03.2018

Aufstellung Entwurf Nachtragshaushalt

-

Beschluss Nachtragssatzung im Gemeinderat

-

Vorlage Haushaltssatzung an Landratsamt Konstanz

-

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch Landratsamt Konstanz

-

Öffentliche Bekanntmachung der Nachtragssatzung im Amtsblatt

-

Öffentliche Auslegung der Nachtragssatzung mit Haushaltsplan

vom - bis -

Feststellung Jahresrechnung durch Gemeinderat

Öffentliche Bekanntmachung der Jahresrechnung im Amtsblatt

Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung

vom bis

Vorlage Jahresrechnung an Landratsamt Konstanz

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