Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen · 2020. 8. 18. · Michael Otto (Dr. Horst Bilger)...

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Gemeinde Öhningen Landkreis Konstanz / Bodensee Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2015

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Gemeinde Öhningen Landkreis Konstanz / Bodensee

Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2015

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Gemeinde Öhningen

Rechenschaftsbericht mit Jahresrechnung

2015

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Inhaltsverzeichnis 1  Vorbericht ........................................................................................................................... 7 

1.1  Allgemeine Angaben ................................................................................................... 7 1.1.1  Gemarkungsfläche ........................................................................................ 7 1.1.2  Einwohnerzahl .............................................................................................. 7 1.1.3  Organe .......................................................................................................... 8 1.1.4  Kommunale Zusammenschlüsse .................................................................. 9 

1.2  Finanzbericht ............................................................................................................. 11 1.2.1  Finanzwesen ............................................................................................... 11 1.2.2  Prüfungen ................................................................................................... 11 1.2.3  Übersicht über den Haushalt ...................................................................... 12 

2  Jahresrechnung ................................................................................................................. 17 2.1  Verwaltungshaushalt ................................................................................................. 20 

2.1.1  Gruppierungsübersicht Verwaltungshaushalt ............................................ 20 2.1.2  Verwaltungshaushalt als Budget, Teil-Ergebnishaushalte ......................... 25 2.1.3  Teil-Ergebnishaushalt Innere Verwaltung ................................................. 26 2.1.4  Teil-Ergebnishaushalt Kommunale Angelegenheiten ................................ 28 2.1.5  Teil-Ergebnishaushalt Betriebe .................................................................. 30 2.1.6  Teil-Ergebnishaushalt Finanzen ................................................................. 31 

2.2  Vermögenshaushalt ................................................................................................... 35 2.2.1  Gruppierungsübersicht Vermögenshaushalt .............................................. 35 2.2.2  Wesentliche Abweichungen im Vermögenshaushalt ................................. 36 2.2.3  Investitionsmaßnahmen .............................................................................. 36 2.2.4  Allgemeine Rücklage ................................................................................. 37 2.2.5  Schulden ..................................................................................................... 38 

3  Feststellung der Jahresrechnung ....................................................................................... 41 4  Anlagen ............................................................................................................................ 43 

4.1  Haushaltsrechnung – Sachbuch Verwaltungshaushalt .............................................. 45 4.2  Haushaltsrechnung – Sachbuch Vermögenshaushalt .............................................. 147 4.3  Gesamtplan – Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE ................... 189 4.4  Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung .............. 196 4.5  Rechnungsquerschnitt .............................................................................................. 198 4.6  Gruppierungsübersicht ............................................................................................. 205 4.7  Kassenmäßiger Abschluss ....................................................................................... 210 4.8  Vermögensrechnung ................................................................................................ 213 4.9  Haushaltsreste .......................................................................................................... 260 4.10  Pensionsrückstellung ............................................................................................ 261 4.11  Ausfallhaftung nach § 88 GemO und Wohnraumförderungsbestimmungen BW 261 4.12  Einnahmen- und Ausgabearten, statistische Werte in Zahlen ............................. 262 4.13  Steuern, Gebühren und Beitragssätze .................................................................. 263 4.14  Interne Leistungsverrechnung .............................................................................. 264 

4.14.1  Kosten Steuerung ..................................................................................... 264 4.14.2  Kosten Steuerungsunterstützung und Zentrale Dienste ........................... 266 4.14.3  Kosten der Finanzverwaltung ................................................................... 268 4.14.4  Kosten des Bauhofs .................................................................................. 270 

4.15  Kostenrechnende Einrichtungen .......................................................................... 272 4.15.1  Amtsblatt .................................................................................................. 272 4.15.2  Friedhof .................................................................................................... 272 4.15.3  Gebäudevermietung ................................................................................. 272 

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4.15.4  Fremdenverkehr ....................................................................................... 273 4.15.5  Gemeindewald .......................................................................................... 273 4.15.6  Abwasserbetrieb ....................................................................................... 274 4.15.7  Abfallbetrieb ............................................................................................. 275 

4.16  Betriebe gewerblicher Art .................................................................................... 277 4.16.1  Photovoltaikanlage Schuldach Schienen .................................................. 277 4.16.2  Sporthafenbetrieb ..................................................................................... 278 4.16.3  Bade- und Zeltplatzbetrieb ....................................................................... 285 4.16.4  Badeplatzbetrieb Wangen ........................................................................ 293 4.16.5  Kioskbetrieb Campingplatz Wangen ....................................................... 294 4.16.6  Wasserversorgungsbetrieb ....................................................................... 295 

4.17  Verfahrensablauf .................................................................................................. 304 

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1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Angaben

1.1.1 Gemarkungsfläche

Die Gemeinde Öhningen setzt sich aus den Ortsteilen Öhningen, Schienen und Wangen zusammen. Die Gemarkungsfläche beträgt insgesamt etwa 2.820 ha.

Ortsteil Öhningen; 1.251

Ortsteil Schienen; 924

Ortsteil Wangen; 645

Gemeinde Öhningen; 2.820

Fläche der Gemeinde Öhningen in ha

1.1.2 Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat sich wie in der Grafik dargestellt in den vergangenen Jahren stetig erhöht, stagniert jetzt aber bei knapp 3.600 Einwohnern. Basis sind die jährlichen Fortschrei-bungen, die auf dem mittlerweile durchgeführten Zensus 2011 aufsetzen.

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1.1.3 Organe Art Vertreter/Mitglied Termin Bürgermeister Andreas Schmid Wahl 05.07.1998

Dienstantritt 04.09.1998 1. Wiederwahl 02.07.2006 2. Wiederwahl 06.07.2014

Stellvertreter Bürgermeister 1. Andrea Dix (ab 16.09.2014) 2. Dr. Horst Bilger

Kommunalwahl 27.06.2014 GR-Sitzung 22.07.2014

Ortsvorsteher Ortsteil Schienen Ortsteil Wangen

OV Wolfgang Menzer Stellvertreter Christoph Vestner OV Siegfried Schnur Stellvertreter Katrin Lücke und Frederik Löble

Bestätigung am 22.07.2014 Bestätigung am 22.07.2014 Bestätigung am 22.07.2014 Bestätigung am 22.07.2014

Gemeinderat Dr. Bilger, Horst, Öhningen Dietrich, Alexander, Schienen Dix, Andrea, Öhningen Floetemeyer-Löbe, Vera, Wangen Klose, Simon, Öhningen Menzer, Wolfgang, Schienen Otto, Michael, Öhningen Schäfer, Christine, Öhningen Schnur, Bruno, Wangen Singer, Stefan, Schienen Staehle, Georg, Öhningen Straub, Eva, Öhningen Wiedenbach, Gerhard, Schienen Nägele, Klaus, Schienen

Für die Wahl der Gemeinderäte wurde in Vereinigungsverträgen vom 06.06.1974 und 09.12.1974 sowie Hauptsatzung vom 06.12.1975 die unechte Teilortswahl festgelegt. Mit Beschluss vom 26.03.1999 wurde die unechte Teilortswahl aufgehoben und die Zahl der Gemeinderäte auf 14 Mitglieder festgelegt. Kommunalwahl 27.06.2014 Verpflichtung 22.07.2014 ab 2015, nachgerückt

Beratende Ausschüsse

1. Verwaltungs- und Finanz-ausschuss

2. Technischer- und Umwelt-ausschuss

3. Tourismus- und Kultur-ausschuss

(Stellvertreter) Bruno Schnur (Christine Schäfer) Wolfgang Menzer (Gerhard Wiedenbach) Dr. Horst Bilger (Georg Staehle) Alexander Dietrich (Eva Straub) Simon Klose (Eva Straub) Stefan Singer (Andrea Dix) Gerhard Wiedenbach (Wolfgang Menzer) Bruno Schnur (Klaus Nägele) Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Georg Staehle (Dr. Horst Bilger) Andrea Dix (Vera Floetemeyer-Löbe) Eva Straub (Simon Klose) Andrea Dix (Stefan Singer) Christine Schäfer (Bruno Schnur) Wolfgang Menzer (Gerhard Wiedenbach) Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix)

Hauptsatzung vom 27.07.2009

Sonstige Ausschüsse

1. Gutachterausschuss (§ 192 BauGB)

Bruno Bohner, Vorsitzender Herbert Fichtl, Stellvertreter Georg Staehle Gerhard Wiedenbach Siegfried Pleli

Wahl GR 13.11.2012 Amtszeit 01.01.2013 – 31.12.2016

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Ortschaftsverfassung

1. Ortschaftsrat Schienen (8 Mitglieder)

2. Ortschaftsrat Wangen (10 Mitglieder)

Andrea Kasper Eva –Maria Büche Wolfgang Menzer Klaus Nägele Jürgen Schwarz Christoph Vestner Gerhard Weißmann Karl Boos Urs Braig Eiglsperger Markus Frederik Löble Katrin Lücke Thomas Renz Vera Floetemeyer-Löbe Siegfried Schnur Ludwig Tanzer Peter Trüb Christian Stark

In den früheren Gemeinden und jetzi-gen Ortschaften Schienen und Wan-gen wurde durch Hauptsatzung die Ortschaftsverfassung eingeführt

1.1.4 Kommunale Zusammenschlüsse

1.1.4.1 Gemeindeverwaltungsverband „Höri“

Die Gemeinde ist seit 01.01.1975 Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes „Höri“, mit Sitz in Gaienhofen. Die Verbandssatzung wurde am 20.06.1974 beschlossen und am 05.11.1980 ergänzt. Aufgabe des Verbandes ist das Aufstellen und Ändern des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum „Höri“ als Erfüllungsaufgabe. Diesen Auftrag hat der Verband erfüllt. Der Flächennutzungsplan „Höri“ wurde am 05.09.1980 ausgefertigt. Am 09.07.1989/17.04.1996 hat die Verbandsversammlung beschlossen, einen neuen Flä-chennutzungsplan aufzustellen. Der Beschluss über den Flächennutzungsplan erfolgte am 11.12.2001. Mit der Bekanntmachung ist der Flächennutzungsplan seit 12.12.2003 wirksam. Dem Verband sind weiter die Aufgaben des Amtes für das Finanzwesen der Gemeinde als Erledigungsaufgabe nach Weisung der Mitgliedsgemeinden übertragen. Daneben sind dem Verband der Betrieb einer Jugendmusikschule und die Fremdenver-kehrswerbung zugeordnet. Die gesetzlich und satzungsgemäß dem Verband übertragene Erledigung der technischen Aufgaben der Bauverwaltung für seine Mitgliedsgemeinden nimmt der Verband bisher nicht wahr. Vorsitzender des Verbandes ist durch Wahl der Verbandsversammlung vom 12.11.2014 Herr Bürgermeister Peter Kessler. Herr Bürgermeister Schmid wurde gleichzeitig zu seinem Stell-vertreter gewählt. Aus dem Gemeinderat wurden nach Änderung der Verbandssatzung in 2015 mit einherge-hender Reduzierung der Verbandsvertreter folgende Vertreter in die Verbandsversammlung entsandt:

Andreas Schmid, Bürgermeister, von Amts wegen Dr. Horst Bilger Stefan Singer

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1.1.4.2 Abwasserzweckverband Stein am Rhein

Die Gemeinde hat mit dem schweizerischen Abwasserzweckverband Stein am Rhein am 02.11.1972/15.07.1992 einen Vertrag abgeschlossen. Die Gemeinde ist danach berechtigt, das gesamte auf ihrem Gemarkungsgebiet anfallende Abwasser der von diesem Zweckver-band in Stein am Rhein betriebenen Abwasserreinigungsanlage zuzuführen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.02.2005 den endgültigen Statuten des Ab-wasserverbandes Stein am Rhein zugestimmt. Die endgültigen Statuten wurden durch den Regierungsrat des Kantons Schaffhausen am 07.06.2005, durch den Regierungsrat des Kantons Thurgau am 16.08.2005 und durch das Landratsamt Konstanz genehmigt. Die Gemeinde Öhningen wird gleichberechtigtes Verbandsmitglied. Nach dem Verteiler-schlüssel vom November 2005 beträgt der Anteil der Gemeinde Öhningen 28,61%. Im Bau- und Betriebsausschuss wird die Gemeinde Öhningen durch Bürgermeister Andreas Schmid (von Amts wegen) vertreten. Nach der Kommunalwahl am 27.06.20014 hat der Gemeinderat am 22.07.2014 folgende Delegierte in die Verbandsversammlung gewählt:

Gerhard Wiedenbach Stefan Singer

1.1.4.3 Sonstige Mitgliedschaften

Die Gemeinde ist weiter Mitglied in folgenden Vereinigungen:

Trägergemeinde für die Sparkasse Singen-Radolfzell Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart Kreisfeuerwehrverband Konstanz Internationaler Bodensee-Verkehrsverein Konstanz Verkehrsverein Untersee und Rhein, Stein am Rhein Tourismusverein Untersee e.V. Forstkammer Baden-Württemberg, Stuttgart Verein zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs, Konstanz Hegau-Geschichtsverein Singen

1.1.4.4 Partnerschaften

Die Gemeinde unterhält mit der französischen Gemeinde Merinchal eine Partnerschaft. Die Urkunden wurden ausgetauscht:

am 27.08.1988 in Öhningen am 26.06.1989 in Merinchal

Mit der Gemeinde Sornzig im Bundesland Sachsen hat die Gemeinde im Jahre 1990 freund-schaftliche Verbindungen aufgenommen.

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1.2 Finanzbericht

1.2.1 Finanzwesen

Nach § 61 Abs. 3 Nr. 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Satzung des Gemein-deverwaltungsverbandes ‘Höri’ sind die Rechnungs- und Kassengeschäfte und das Abga-bewesen der Gemeinde Öhningen dem Verband zur Erledigung übertragen. Nach § 116 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde außerdem einen Fachbeamten für das Finanz-wesen zu bestellen. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens sind beauftragt:

Fachbeamter für das Finanzwesen: Roland Mundhaas Kassenverwalterin: Isabelle Tkacz

1.2.2 Prüfungen

1.2.2.1 Kassenprüfung

Nach der Geschäftsordnung des GVV ‘Höri’ vom 23.08.1978 und nach § 4 Abs. 2 der Dienstanweisung für die Verbands- und Gemeindekasse vom 15.11.2002 ist für die Wahr-nehmung der unvermuteten örtlichen Kassenprüfungen nach § 1 der Prüfungsordnung der Bürgermeister zuständig. Die örtliche Kassenprüfung durch den Bürgermeister gab keinen Anlass zur Beanstandung.

1.2.2.2 Rechnungsprüfung - Rechtsaufsicht

Das zuständige Landratsamt Konstanz hat die letzte Prüfung abgeschlossen; eine Bestäti-gung der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Konstanz liegt vor (2013).

1.2.2.3 Finanzamt

Lohnsteuerprüfung (2008-2012 in 2013). Umsatzsteuerprüfung der Betriebe gewerblicher Art (2012).

1.2.2.4 Sozialversicherung

Betriebsprüfung nach SGB IV, Deutsche Rentenversicherung (2014)

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1.2.3 Übersicht über den Haushalt

Rechnungs- Haushalts- Mehreinn. Mehrausg. Abweichung

ergebnis planansatz Wenigereinn. Wenigerausg.€ € € €

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 12.494.075 11.665.000 829.075 7,1%

davon Zuführung 0 0 0

Ausgaben 12.494.075 11.665.000 829.075 7,1%

davon Zuführung 1.510.537 565.000 945.537 167,4%

Vermögenshaushalt

Einnahmen 1.801.946 3.195.000 -1.393.054 -43,6%

davon Entnahme aus allgemeiner Rücklage 41.077 794.000

Ausgaben 1.801.946 3.195.000 -1.393.054 -43,6%

davon Zuführung an allgemeine Rücklage 0 0 0

Gesamteinnahmenund -ausgaben 14.296.021 14.860.000 -563.979 -563.979 -3,9%

2015 2014 2013 2012 2011€ € € € €

Zuführung des Verwaltungshaushalts anden Vermögenshaushalt 1.510.537 1.220.525 908.159 741.596 682.490

Anteil am Verwaltungshaushalt 12,09% 10,15% 8,49% 7,17% 6,39%

Netto - Investitionsrate

Zuführung an den Vermögenshaushalt 1.510.537 1.220.525 908.159 741.596 682.490

abzüglich Schuldentilgung 0 0 0 236.500 463.000

Netto - Investitionsrate 1.510.537 1.220.525 908.159 505.096 219.490

Anteil am Verwaltungshaushalt 12,09% 10,15% 8,49% 4,88% 2,06%

je Einwohner 418 341 251 139 60 Im Verwaltungshaushalt ergab sich ein überaus positives Ergebnis. Ursächlich dafür waren insbesondere ein sehr hohes Gewerbesteueraufkommen und Mehreinnahmen bei den Fi-nanzzuweisungen nach FAG – in beiden Fällen bedingt durch die anhaltend gute wirtschaft-liche Gesamtentwicklung. Der ungeplante Überschuss von knapp 0,9 Mio. € wurde dem Vermögenshaushalt zusätzlich zugeführt. Im Vermögenshaushalt wurden nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt bzw. es waren weniger Mittel, insbesondere beim Stift und Dorf Öhningen bzw. für Grunderwerb im Zu-sammenhang mit neuen Baugebieten notwendig. Bedingt durch die deutlich höhere Zuführung war nur ein kleinerer Teil der geplanten Kredit-aufnahme vonnöten. Zum Haushaltsausgleich mussten der allgemeinen Rücklage im Übri-gen auch nur rd. 41 T€ (Plan 794 T€) entnommen werden. Der Rücklagenstand verringerte sich damit zum Jahresende nur unwesentlich auf knapp 1,3 Mio. €.

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2 Jahresrechnung Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Landes erstellt. Be-reits früh zeichneten sich im Jahresverlauf positive Veränderungen, z. B. bei der Kreisumla-ge und insbesondere der Gewerbesteuer, aber auch dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen ab. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verlief wieder besser als zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltserlasses angenommen. Ebenfalls ergaben sich signifikante Mehreinnahmen aus der geänderten und höher festgesetzten Zweitwohnungs-steuer. Die Zuweisungen insbesondere im Bereich Kindergarten - Betreuung für Kleinkinder (U3) brachte ein gegenüber Plan leicht positives Ergebnis, ebenso die Einnahmen aus Kindergar-ten-Entgelten. Ursache für Ersteres waren vom Gemeindetag erfolgreich angeregte geänder-te Rahmenbedingungen bei der Berechnung der kommunalen Gesamtaufwendungen. Bei den Einnahmen des Campingplatzes/Kiosk wirkte sich das geänderte Betriebsreglement mit angepasstem Leistungsangebot aus. Einerseits wurden weniger Einnahmen realisiert, andererseits konnten die Kosten für Personal und Sachmittel deutlich reduziert werden. Zum insgesamt sehr positiven Ergebnis im Verwaltungshaushalt trugen ansonsten auch geringere Ausgaben im Bereich Bau- und Sachmittelunterhalt bei. Die höhere Gewerbesteuerumlage konnte fast ausgeglichen werden durch einen geringeren Kreisumlageaufwand. Die veranschlagte Deckungsreserve (rd. -50 T€) musste nicht in An-spruch genommen werden. Unter Berücksichtigung aller Abweichungen auf der Einnahme- und auf der Ausgabeseite des Verwaltungshaushaltes erwirtschaftet dieser einen Überschuss von rd. 0,9 Mio. €, der zusätzlich an den Vermögenshaushalt zugeführt wird. Eingeplant war eine Zuführung von rd. 0,6 Mio. €. Das Ergebnis stellt damit eine sehr deutliche Verbesserung gegenüber der Pla-nung dar.

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Der Vermögenshaushalt war ausgabeseitig wie in Vorjahren durch die Sanierung von Stift und Dorf Öhningen geprägt. Teilweise wurden die Ausgabemittel an den Baufortschritt ange-passt und werden ggf. auch neu veranschlagt. Des Weiteren wurde der Vermögenshaushalt durch Grundstückskäufe geprägt, der im Zusammenhang mit Neubaugebieten in Wangen und Schienen steht. Für das neue FW-Fahrzeug (MTW/ELW) waren mehr Mittel erforderlich. Diese konnte durch weniger bzw. teilweise nicht vollzogenen investiven Aufwand für u. a. Hallen-Neuausstattung Stühle/Tische, Anlegesteg Wangen, Umbau Campingplatz, Planungskosten neue Baugebie-te, Ausbau Rhein-/Stiegerstaße und Straßenbeleuchtung oder den Grünstoffsammelplatz gut ausgeglichen werden. Durch die deutlich erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen im Vermögenshaushalt in Verbindung mit Mehreinnahmen aus Grundstücks-verkäufen konnte auf den größten Teil der geplanten Kreditaufnahme verzichtet werden. Es war lediglich eine Fremdfinanzierung mit rd. 350 T€ erforderlich (Plan 1,25 Mio. €). Der all-gemeinen Rücklage wurde zum Haushaltsausgleich ein Betrag von rd. 41 T€ statt den ur-sprünglich geplanten 794 T€ entnommen. Damit hat die Rücklage zum 31.12.2015 einen Stand von weiterhin knapp rd. 1,3 Mio. €. Die zur Liquiditätssicherung gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt rd. 0,2 Mio. € und wird nach wie vor deutlich überschritten. Der Schuldenstand zum 31.12.2015 betrug insgesamt unverändert rd. 0,8 Mio. €. Die tat-sächliche Rückzahlungsverpflichtung auf Grund des bestehenden Fremdwährungskredites betrug bei einem EUR/CHF-Kurs von etwa 1,09 aber rd. 1,3 Mio. €. Dies entspricht einer Verschuldung von 355 € je Einwohner (Landesdurchschnitt 2009, StaLa BW: 434 € je Ein-wohner). Im Vergleich Anlagevermögen, Rücklagen und Schulden spiegelt sich die gesamte finanziel-le Situation der Gemeinde wider:

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Der Verwaltungshaushalt kann damit den zukünftig vorgeschriebenen Werteverzehr (Ab-schreibung abzgl. Auflösung von Beiträgen/Zuschüssen) wie im Vorjahr erwirtschaften.

Ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt bedeutet damit, dass der saldierte Werteverzehr erwirtschaftet wurde und der Haushalt auch nach neuem Haushaltsrecht ausgeglichen ist. Der nach neuem Haushaltsrecht aus der kameralen Buchhaltung heraus entwickelte Ergeb-nishaushalt beinhaltet nach kaufmännischen Gesichtspunkten analog einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) Aufwendungen und Erträge. D. h. es werden alle Ressourcenver-bräuche und Ressourcenzuwächse vollständig erfasst. Neben den Aufwendungen und Er-trägen aus dem laufenden Betrieb sind dies vor allem die bilanziellen Abschreibungen als Aufwand und die erhaltenen Zuschüsse als Ertrag.

Gesamt-Ergebnishaushalt Rechnungs- Haushalts- + mehr Rechnungs-Ertrags- / Aufwandsart ergebnis plan - weniger ergebnis

2015 2015 Vj.€ € € €

1 2 3 4 5+ Steuern und ähnliche Abgaben 3.603.799 3.246.000 357.799 2.808.361

+ laufende Zuw endungen (Zuw eisungen und Zuschüsse) 1.920.743 1.839.000 81.743 1.709.907

+ Sonstige Transfererträge 0 0 0 0

+ Gebühren und ähnliche Abgaben 1.604.702 1.520.000 84.702 1.336.029

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 946.716 886.000 60.716 454.743

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.093 7.000 13.093 31.046

+ Finanzerträge 99.260 99.000 260 68.844

+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 12.253 4.000 8.253 14.605

= Ordentliche Erträge 8.207.564 7.601.000 606.564 6.423.533

- Personalaufw endungen -1.891.592 -1.997.000 -105.408 -1.396.140

- Versorgungsaufw endungen 0 0 0 0

- Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen -1.654.913 -1.794.000 -139.087 -866.124

- Planmäßige Abschreibungen -961.992 -746.000 215.992 -808.494

- Zinsen und ähnliche Aufw endungen -11.625 -56.000 -44.375 -1.739

- Transferaufw endungen -2.810.956 -2.769.000 41.956 -2.597.852

- Sonstige ordentliche Aufw endungen -327.942 -420.000 -92.058 -424.719

= Ordentliche Aufwendungen -7.659.019 -7.782.000 -122.981 -6.095.068

= Ordentliches Ergebnis 548.545 -181.000 483.584 328.465

"+/-"Ergebnisabdeckung aus Vorjahren 0

= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 548.545 -181.000 483.584 328.465

+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge 0

- Voraussichtliche außerordentliche Aufw endungen 0

= Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0

= Veranschlagtes Gesamtergebnis 548.545 -181.000 483.584 328.465

(nachrichtlich kamerale Zuführung an Vermögenshaushalt …) 1.510.537 565.000 945.537 1.136.959

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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2.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1 Gruppierungsübersicht Verwaltungshaushalt

Einnahmeart Rechnungs- Haushalts- + mehr Rechnungs-Ausgabeart ergebnis plan - weniger ergebnis

lfd. Jahr lfd. Jahr Vj.1 2 3 4 2

€ € € €

EINNAHMEN

Grundsteuer A 34.883 35.000 -117 35.561Grundsteuer B 500.904 490.000 10.904 496.144Gewerbesteuer 731.687 500.000 231.687 680.077Einkommenssteueranteil 1.855.054 1.844.000 11.054 1.625.251Umsatzsteueranteil 54.148 40.000 14.148 38.635Sonstige Steuern 279.052 188.000 91.052 199.531Finanzzuweisungen 1.630.849 1.299.000 331.849 1.652.934Familienleistungsausgleich 148.072 149.000 -928 132.363Gebühren 1.604.702 1.520.000 84.702 1.522.364Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb 946.716 886.000 60.716 1.007.961Erstattungen 20.093 7.000 13.093 17.578Zuweisungen 289.894 268.000 21.894 287.641Sonstige Finanzeinnahmen 111.512 103.000 8.512 100.010Innere Verrechnungen 1.575.594 1.699.000 -123.406 1.681.226Kalkulatorische Einnahmen 2.710.916 2.365.000 345.916 2.541.847Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0

Summe Verwaltungshaushalt 12.494.075 11.393.000 1.101.075 12.019.121

AUSGABEN

Personalausgaben 1.891.592 1.997.000 -105.408 1.944.751Sächliche Verw.- u. Betriebsausgaben 1.982.855 2.164.000 -181.145 2.094.435Zuweisungen und Zuschüsse 728.109 703.000 25.109 659.784Zinsausgaben 11.327 55.000 -43.673 10.009Gewerbesteuerumlage 141.778 96.000 45.778 136.527FAG Umlage 790.448 790.000 448 700.089Kreisumlage 1.150.620 1.180.000 -29.380 1.029.542Deckungsreserve 0 50.000 -50.000 0Sonstige Finanzausgaben 298 1.000 -702 374Innere Verrechnungen 1.575.594 1.699.000 -123.406 1.681.237Kalkulatorische Kosten 2.710.916 2.365.000 345.916 2.541.847Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.510.537 565.000 945.537 1.220.525

Summe Verwaltungshaushalt 12.494.075 11.665.000 829.075 12.019.121

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2.1.1.1 Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt

Einnahmen Ergebnis Plan Erläuterung

Steuern, allgemeine Zuweisungensonstiges 0 0Grundsteuer A 35 35Grundsteuer B 501 490Gewerbesteuer 732 500 Vj. 680 T€; weiterhin sehr gute wirtschaftliche Gesamtsituation bei B/L/Gem.Einkommenssteueranteil 1.855 1.844 bei nach wie vor niedriger Arbeitslosenquote hohes Niveau Umsatzsteueranteil 54 40 gute konjunkturelle Situation; bereits unterjährig erkanntHundesteuer 21 13 geänderter SteuermaßstabZweitwohnungssteuer 258 175 mehr nach Änderung Steuermaßstab und Erhöhung Hebesatz als

Steuerungsinstrument GRSchlüsselzuweisungen 1.631 1.571 höherer Kopfbetrag auf Grund guter gesamtwirtschaftlicher SituationFamilienleistungsausgleich 148 149

Summe 5.235 4.817

Einnahmen aus Verwaltung und BetriebVerwaltung, sonstiges 1.607 1.519Grund- und Hauptschule 52 45 Kindergärten 348 317 höherer Kopfbetrag L-ZuweisungStraßenbeleuchtung 0 0Fremdenverkehr 81 85Bauhof 468 525Jagdgenossenschaft Schafweiden 12 10Sporthafenbetrieb 105 110 weniger nach berichtigter Änderung Entgeltordnung / Neuvertrag SMY Badeplatzbetrieb 75 59 gute Sommersaison 2015Badeplatz Wangen 5 15Campingplatz 211 233 Wegfall Dauerstellplätze auf Grund Umgestaltung / UferrenaturierungKiosk 154 211 Anpassung Leistungsangebot an neues BetriebsregelmentAbwasserbeseitigung 563 546Abfallbeseitigung 340 333Bestattungswesen 62 43 mehr TodesfälleWasserversorgung 355 329

Summe 4.437 4.380

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Ausgaben Ergebnis Plan Erläuterung

Personalausgaben Summe 1.892 1.997 Anpassung Leistungsangebot Campingplatz/Kiosk Wangen mit entsprechend weniger eigenem Personal

Sächlicher Verwaltungs- und BetriebsaufwandBauunterhalt 451 463 geringerer Bauunterhalt, u. a. Campingplatz, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz

mehr bei u. a. Hochbehälter und Wasserleitungsnetz

Anschaffung/Unterhaltung bis 410 € 78 107 geringerer Unterhaltungsaufwand, u. a. Rathaus, Schule, Hafen, Campingplatz, Wasser

Mieten und Pachten 3 5Bewirtschaftung 94 87 Mehraufwand für Flüchtlingsunterbringung; Kostenerstattung durch LandkreisFahrzeughaltung 51 71 weniger für Fuhrpark BauhofDienstkleidung, Fortbildung 12 18weitere Verw.- und Betriebsausg. 875 967 Anpassung Leistungsangebot an neues Betriebsregelment Kiosk Wangen

weniger für Straßenreinigung/WinterdienstSteuern, Geschäftsausg., sonstiges 404 406Erstattungen 1.591 1.739kalkulatorische Ausgaben 2.711 2.365

Summe 6.269 6.228

Zuweisungen und Zuschüsse Summe 728 703

Sonstige Finanzausgabensonstige 1.522 621Gewerbesteuerumlage 142 96 mehr wegen höherem AufkommenFAG Umlage 790 790Kreisumlage 1.151 1.180 weniger bei geringerem Hebesatz 32,17%

Summe 3.605 2.687

Deckungsreserve Summe 0 50

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2.1.1.2 Entwicklung Einnahmen- und Ausgabearten im 10-Jahres-Überblick

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2.1.1.3 Entwicklung der Personalkosten im 10-Jahres-Vergleich

Zu diesen Personalkosten kommt der Aufwand für die Finanzverwaltung beim Gemeinde-Verwaltungs-Verband "Höri" mit 248 €/Einwohner hinzu. Gegenüber dem Haushaltsplan ergaben sich u. a. Abweichungen durch Personalanpassungen bei dem in Eigenregie betrie-benen Campingplatz Wangen mit Kiosk. Personalkosten 2015 2014 2013 2012 2011

€ € € € €

Haushaltsplan 1.997.000 1.700.000 1.521.000 1.437.000 1.531.000

Rechnungsergebnis 1.891.592 1.944.751 1.587.841 1.493.190 1.500.869

Abweichung -105.408 244.751 66.841 56.190 -30.131

Abweichung in % -5,28% 14,40% 4,39% 3,91% -1,97%

besetzte Stellen am 30.06. 27,30 26,25 25,90 25,60 23,90

Der Anteil der Personalaufwendungen am Verwaltungshaushalt beträgt: Jahr Anteil SVw

2006 364,01 € 16,1%2007 364,21 € 15,1%2008 366,08 € 14,6%2009 400,04 € 16,1%2010 398,87 € 15,4%2011 408,62 € 14,1%2012 410,44 € 14,4%2013 439,12 € 14,8%2014 537,82 € 16,2%2015 523,12 € 15,1%

je Einwohner

In den Personalaufwendungen beinhaltet sind auch Umlagen an den kommunalen Versor-gungsverband. Diese beinhalten teilweise auch die Bildung von Pensionsrückstellungen. Letztere betragen mit Stand 31.12.2015 insgesamt rd. 2.380 T€.

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2.1.2 Verwaltungshaushalt als Budget, Teil-Ergebnishaushalte

Der Verwaltungshaushalt (zukünftig Ergebnishaushalt) stellt ein sog. Budget dar. Dieses ist unterteilt in 4 Organisationseinheiten deren Ausgaben jeweils zu Teil-Budgets bzw. Teil-Ergebnishaushalten verbunden wurden:

1. Innere Verwaltung, das sind die UAe 0xxx, ausgenommen die Verfügungsmittel des Bürgermeisters

2. Kommunale Angelegenheiten (u. a. Sicherheit und Ordnung, Schule und Kindergar-ten, Gesundheit, Bauen und Straßen, öffentliche Einrichtungen und Grundvermögen), das sind die UAe 1xxx, 2xxx, 3xxx ohne 3210, 4xxx, 5xxx ohne 5610*, 5620*, 5630, 5710, 5900*, 6xxx, 7xxx ohne 7000, 7200, 7310*, 7500, 7670*, 7900*, 8xxx ohne 8150, 8170*, 8550, 8800*

3. Betriebe (Sport-, Zelt-, Badeplatz, Sporthafen, Fremdenverkehr, Ver- und Entsor-gung Wasser/Abwasser/Abfall/Strom, Friedhof, Wald, Gebäude), das sind die UAe 3210, 5610*, 5620*, 5630, 5710, 5900*, 7000, 7200, 7310*, 7500, 7670*, 7900*, 8150, 8170*, 8550, 8800*

4. Finanzen, das sind die UAe 9xxx

Hinweis: * sofern als steuerpflichtiger oder kostenrechnender Betrieb im Haushalt geführt/vorhanden

Die Teil-Ergebnishaushalte summieren alle nach organisatorischen Gesichtspunkten zuge-ordneten Aufgaben auf. Dabei entspricht die Summe der Teil-Ergebnishaushalte nicht der Gesamtsumme des Ergebnishaushalts. Dies ist u. a. dadurch bedingt, dass Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen nur im Teil-Ergebnishaushalt, nicht aber im Ge-samtergebnishaushalt abgebildet werden. Die hohen internen Verrechnungen

- einnahmeseitig in den Teil-Ergebnishaushalten Innere Verwaltung und auch Kommu-nale Angelegenheiten

- ausgabeseitig in den Teil-Ergebnishaushalten Kommunale Angelegenheiten und Be-triebe

hängen im Wesentlichen damit zusammen, dass bisher Verwaltungspersonal überwiegend im Bereich des Teil-Ergebnishaushaltes Innere Verwaltung bzw. der Bauhof im Bereich des Teil-Ergebnishaushaltes Kommunale Angelegenheiten zugeordnet war. Zur Abgeltung des Aufwands für das Verwaltungspersonal und für den Sachaufwand werden den Betrieben Verwaltungskostenbeiträge berechnet. Die Aufwendungen des Bauhofs für die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde werden den Verwaltungszweigen und Betrieben ent-sprechend der Nachweise über geleistete Arbeits- und Maschinenstunden nach dem tat-sächlichen Aufwand verrechnet. Kostenstellen Rechnungs- Haushalts- Unter- Rechnungs-

ergebnis plan schied ergebnis

lfd. Jahr lfd. Jahr Vj.

€ € € €

Verwaltungskostenbeiträge 1.119.266 1.184.000 -64.734 1.197.058Kostenverteilung Bauhof 456.328 515.000 -58.672 484.179

1.575.594 1.699.000 -123.406 1.681.237

Anteil am Verwaltungshaushalt 12,6% 14,9% -2,3% 14,0% Die Entwicklung der einzelnen Teil-Budgets wird nachfolgend differenziert dargestellt.

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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2.1.3 Teil-Ergebnishaushalt Innere Verwaltung

Gesamt-Ergebnishaushalt Rechnungs- Haushalts- + mehrErtrags- / Aufwandsart ergebnis plan - weniger

2015 2015€ € €

1 2 3 4+ Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0

+ laufende Zuw endungen (Zuw eisungen und Zuschüsse) 0 0 0

+ Sonstige Transfererträge 0 0 0

+ Gebühren und ähnliche Abgaben 43.608 43.000 608

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.479 2.000 -521

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0

+ Finanzerträge 0 0 0

+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 8.173 3.000 5.173

= Ordentliche Erträge 53.260 48.000 5.260

- Personalaufw endungen -615.408 -630.000 -14.592

- Versorgungsaufw endungen 0 0 0

- Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen -87.489 -105.000 -17.511

- Planmäßige Abschreibungen -64.384 -64.000 384

- Zinsen und ähnliche Aufw endungen 0 0 0

- Transferaufw endungen -259.419 -258.000 1.419

- Sonstige ordentliche Aufw endungen -98.122 -101.000 -2.878

= Ordentliche Aufwendungen -1.124.823 -1.158.000 -33.177

= Ordentliches Ergebnis -1.071.563 -1.110.000 38.437

"+/-"Ergebnisabdeckung aus Vorjahren 0

= Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.071.563 -1.110.000 38.437

+ Erträge aus internen Leistungen 1.119.266 1.184.000 -64.734

- Aufw endungen aus internen Leistungen -92.512 -118.000 -25.488

- Kalkulatorische Kosten -81.658 -81.000 658

"+/-"Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 945.096 985.000 -89.564

= Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf -126.467 -125.000 -1.467

Teilbudget Innere Verwaltung

Der Teil-Ergebnishaushalt Innere Verwaltung beinhaltet sämtliche Kosten der Steuerung, d. h. von Bürgermeister und Gemeinderat, und der Steuerungsunterstützung wie beispielsweise Haupt- und Finanzverwaltung. Diese „inneren Produkte“ werden mit Hilfe der sog. Internen Leistungsverrechnung verrechnet und damit weitgehend ausgeglichen.

2.1.3.1 Innere Leistungsverrechnung

Seit 1994 wird der zeitliche Aufwand für die Verwaltungstätigkeit der inneren Verwaltung im Einzelnen erfasst, der für den jeweiligen Verwaltungsbereich erbracht wird. Überwiegend werden bisher die Personal- und Sachkosten der inneren Verwaltung bei den Unterabschnit-ten 0000 / Gemeindeorgane und 0200 / Hauptverwaltung nachgewiesen und über Verwal-tungskostenbeiträge den Unterabschnitten belastet, die die Leistung tatsächlich in Anspruch nehmen. Das Ergebnis dieser Zeitaufwandserfassung bzw. Kosten- und Leistungsrechnung findet sich detailliert in der Anlage. Die Kosten je Einwohner stellen sich wie folgt dar:

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2.1.3.1 Kosten Steuerung, Steuerungsunterstützung und Zentrale Dienste

Jahr Arbeitsstunden

je Einwohner

2006 4,1 55,70 € 229,61 €

2007 3,8 57,03 € 217,25 €

2008 4,2 62,85 € 227,51 €

2009 4,4 65,75 € 287,29 €

2010 3,5 67,85 € 236,35 €

2011 4,0 59,08 € 238,72 €

2012 3,8 62,58 € 236,16 €

2013 3,8 56,16 € 213,22 €

2014 5,1 55,76 € 282,88 €

2015 4,9 55,76 € 273,99 €

Kosten

je Arbeitsstunde

Kosten

je Einwohner

2.1.3.2 Kosten Finanzverwaltung

Die anteiligen Kosten des Gemeinde-Verwaltungs-Verband "Höri" für die Gemeinde Öhnin-gen wurden den jeweiligen Einrichtungen und Betrieben der Gemeinde als Verwaltungskos-tenbeiträge weiterbelastet. Je Arbeitsstunde wurde ein Betrag von 49,13 € zu Grunde gelegt.

2.1.3.3 Bauhof

Der Aufwand des Bauhofs wird entsprechend den Stundennachweisen der Mitarbeiter auf die einzelnen Verwaltungszweige bzw. Betriebe mit nachstehenden Stundensätzen verteilt:

Jahr

2006 387.842 € 40,05 €

2007 391.690 € 41,19 €

2008 438.842 € 40,90 €

2009 470.471 € 41,33 €

2010 370.517 € 50,20 €

2011 447.312 € 50,02 €

2012 430.537 € 49,34 €

2013 436.963 € 48,71 €

2014 484.179 € 51,90 €

2015 422.646 € 57,84 €

incl. FahrzeugeGesamtaufwand Arbeiter je Stunde

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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2.1.4 Teil-Ergebnishaushalt Kommunale Angelegenheiten

Gesamt-Ergebnishaushalt Rechnungs- Haushalts- + mehrErtrags- / Aufwandsart ergebnis plan - weniger

2015 2015€ € €

1 2 3 4+ Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0

+ laufende Zuw endungen (Zuw eisungen und Zuschüsse) 274.723 253.000 21.723

+ Sonstige Transfererträge 0 0 0

+ Gebühren und ähnliche Abgaben 143.491 146.000 -2.509

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.179 57.000 35.179

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.297 7.000 5.297

+ Finanzerträge 97.557 98.000 -443

+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 550 0 550

= Ordentliche Erträge 620.797 561.000 59.797

- Personalaufw endungen -1.011.099 -1.051.000 -39.901

- Versorgungsaufw endungen 0 0 0

- Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen -844.108 -910.000 -65.892

- Planmäßige Abschreibungen -442.945 -346.000 96.945

- Zinsen und ähnliche Aufw endungen 0 0 0

- Transferaufw endungen -160.798 -180.000 -19.202

- Sonstige ordentliche Aufw endungen -71.688 -74.000 -2.312

= Ordentliche Aufwendungen -2.530.639 -2.561.000 -30.361

= Ordentliches Ergebnis -1.909.841 -2.000.000 90.159

"+/-"Ergebnisabdeckung aus Vorjahren 0

= Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.909.841 -2.000.000 90.159

+ Erträge aus internen Leistungen 456.328 515.000 -58.672

- Aufw endungen aus internen Leistungen -897.384 -872.000 25.384

- Kalkulatorische Kosten -415.133 -306.000 109.133

"+/-"Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -856.189 -663.000 75.845

= Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf -2.766.030 -2.663.000 -103.030

Teilbudget Kommunale Angelegenheiten

Der Teil-Ergebnishaushalt beinhaltet sämtliche kommunalen Aufgaben mit Ausnahme der kostenrechnenden Betriebe, d. h. beispielsweise Recht und Ordnung mit Feuerwehr, Sozia-les, Kunst und Kultur und wird u. a. geprägt von Kindergarten und Schule. Für Ersteren ergaben sich Mehreinnahmen aus Zuweisungen des Landes, da die Berechnungsgrundlage für den sog. Sachkostenbeitrag in diesem Bereich verändert wurde und sich dadurch ein höherer Kopfbetrag gegenüber der Planung ergeben hat. Darüber hinaus wurden auf Grund der erweiterten Betreuung und geänderter Entgelte die Einnahmen positiv beeinflusst. Es sind hier auch die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und die Jugendmusikschule „Höri“ zugeordnet. Innerhalb des Teil-Ergebnishaushaltes Kommunale Angelegenheiten wird das Schulbudget gesondert geführt und dargestellt. Dieses erlaubt es der Grund- und Hauptschule Öhningen im zugestandenen Rahmen selbständig zu wirtschaften.

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2.1.4.1 Schulbudget, Grund- und Hauptschule Öhningen

Das Schul-Budget stellte sich wie folgt dar: Schulbudget Bezeichnung Ergebnis Plan

(ohne HHR Vj.)

2150. 5200 Inventarunterhaltung 1.900 € 8.000 €

2150. 5910 Lehr- und Lernmittel 10.618 € 8.000 €

2150. 6500 Geschäftsbedarf 7.025 € 6.000 €

2150. 6520 Post- und Telefonkosten 1.927 € 2.000 €

2150. 6540 Reisekosten - € - €

2150. 6680 Vermischte Ausgaben 1.191 € 1.000 €

2150. 9350 Anschaffung von bewegl. Vermögen 9.712 € 6.000 €

Summe 32.373 € 31.000 € Saldo 1.373 €-

Es wurde erneut mit einem negativen Ergebnis (- rd. 1 T€) abgerechnet. Der Budgetüber-schuss aus Vorjahren betrug noch rd. 3 T€, somit verbleibt für das Haushaltsjahr 2015 ein Budgetüberschuss von knapp rd. 2 T€, der in das Folgejahr übertragen wird und im Folge-jahr zu finanzieren ist. Entwicklung und Abrechnung Schulbudget Vorjahre:

Jahr

2000 12.855 DM 2001 2.013 DM-

2002 374 € 2003 943 €- 2004 1.645 €- 2005 1.679 €- 2006 3.524 € 2007 11.493 € 2008 9.522 € 2009 18.673 € 2010 4.703 €- 2011 20.019 €- 2012 7.373 €- 2013 8.593 €- 2014 1.024 €- 2015 1.373 €-

Saldo für Folgejahre verfügbar 1.776 €

Budgetübertrag

5.543 €

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2.1.5 Teil-Ergebnishaushalt Betriebe

Gesamt-Ergebnishaushalt Rechnungs- Haushalts- + mehrErtrags- / Aufwandsart ergebnis plan - weniger

2015 2015€ € €

1 2 3 4+ Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0

+ laufende Zuw endungen (Zuw eisungen und Zuschüsse) 15.171 15.000 171

+ Sonstige Transfererträge 0 0 0

+ Gebühren und ähnliche Abgaben 1.417.603 1.331.000 86.603

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 853.057 827.000 26.057

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.796 0 7.796

+ Finanzerträge 0 0 0

+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0

= Ordentliche Erträge 2.293.626 2.173.000 120.626

- Personalaufw endungen -265.085 -316.000 -50.915

- Versorgungsaufw endungen 0 0 0

- Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen -723.316 -779.000 -55.684

- Planmäßige Abschreibungen -454.663 -336.000 118.663

- Zinsen und ähnliche Aufw endungen 0 0 0

- Transferaufw endungen -307.892 -265.000 42.892

- Sonstige ordentliche Aufw endungen -158.132 -195.000 -36.868

= Ordentliche Aufwendungen -1.909.087 -1.891.000 18.087

= Ordentliches Ergebnis 384.539 282.000 102.539

"+/-"Ergebnisabdeckung aus Vorjahren 0

= Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis 384.539 282.000 102.539

+ Erträge aus internen Leistungen 0 0 0

- Aufw endungen aus internen Leistungen -585.698 -709.000 -123.302

- Kalkulatorische Kosten -512.444 -510.000 2.444

"+/-"Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.098.142 -1.219.000 -120.858

= Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf -713.603 -937.000 223.397

Teilbudget Betriebe

Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen kostenrechnenden Betrieben bzw. Betrieben ge-werblicher Art finden sich unter 4.15 ab S. 222.

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2.1.6 Teil-Ergebnishaushalt Finanzen

Gesamt-Ergebnishaushalt Rechnungs- Haushalts- + mehrErtrags- / Aufwandsart ergebnis plan - weniger

2015 2015€ € €

1 2 3 4+ Steuern und ähnliche Abgaben 3.603.799 3.246.000 357.799

+ laufende Zuw endungen (Zuw eisungen und Zuschüsse) 1.630.849 1.571.000 59.849

+ Sonstige Transfererträge 0 0 0

+ Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0

+ Finanzerträge 1.702 1.000 702

+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 3.530 1.000 2.530

= Ordentliche Erträge 5.239.881 4.819.000 420.881

- Personalaufw endungen 0 0 0

- Versorgungsaufw endungen 0 0 0

- Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -50.000 -50.000

- Planmäßige Abschreibungen 0

- Zinsen und ähnliche Aufw endungen -11.625 -56.000 -44.375

- Transferaufw endungen -2.082.846 -2.066.000 16.846

- Sonstige ordentliche Aufw endungen 0 0 0

= Ordentliche Aufwendungen -2.094.471 -2.172.000 -77.529

= Ordentliches Ergebnis 3.145.410 2.647.000 498.410

"+/-"Ergebnisabdeckung aus Vorjahren 0

= Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.145.410 2.647.000 498.410

+ Erträge aus internen Leistungen 0 0 0

- Aufw endungen aus internen Leistungen 0 0 0

- Kalkulatorische Kosten 0 0 0

"+/-"Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0

= Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf 3.145.410 2.647.000 498.410

Teilbudget Finanzen

Im Teil-Ergebnishaushalt Finanzen werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters von übergeordneter Bedeutung sind und keinem an-deren Teil-Ergebnishaushalt zugeordnet werden können. Dies sind u. a. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen nach FAG. Verbesserungen ergaben sich durch die gute gesamtwirtschaftliche Situation, u. a. Gewer-besteuer und Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleich. Ersteres führt aber auch zu Mehrbelastungen bei der Gewerbesteuerumlage. Nicht in Anspruch genommen werden musste die hier veranschlagte Deckungsreserve von rd. 50 T€. Die im Teil-Ergebnishaushalt nicht mehr dargestellte kamerale Zuführungsrate betrug rd. 1,5 Mio. €; sie spiegelt die gute gesamt wirtschaftlich Haushaltssituation wieder.

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2.1.6.1 Entwicklung des Finanzausgleichs im 10-Jahres-Überblick

Der Saldo je Einwohner, als Zahllast an Landkreis und Land, betrug 86 €. Er lag damit deut-lich über dem Vorjahreswert (21 €).

Ausschlaggebend für die Zahllastentwicklung ist die FAG- immanente Systematik: Berech-nungsbasis sind immer die Steuereinnahmen des Vor-Vor-Jahres, d. h. für 2015 die Steuer-einnahmen aus 2013 aus Grundsteuer A/B, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatz-steuer, Familienleistungsausgleich und Gewerbesteuer abzgl. -Umlage. Insgesamt verringerten sich die Schlüsselzuweisungen um rd. 22 T€ gegenüber dem Vor-jahr. Der Kopfbetrag als Multiplikator für die Einwohnerzahl (= Multiplikator für Bedarfsmess-zahl) lag mit 1.173 € höher als im Vorjahr (1.146 €). Auch stieg die Einwohnerzahl leicht an (= Bedarfsmesszahl). Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl aus dem VVj. hat sich aber um rd. 145 T€ erhöht, ebenso die Steuerkraftsumme um rd. 409 T€. Die FAG-Umlage erhöht sich in der Folge um rd. 90 T€, ebenso die Kreisumlage (rd. 121 T€) obwohl mit 32,17 % ein niedrigerer Hebesatz (Vj. 32,5%) beschlossen wurde. Im Ergebnis erhöhte sich der Saldo zu Lasten der Gemeinde um rd. 65 € je Einwohner.

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2.1.6.2 Entwicklung Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war deutlich besser als geplant und stieg erneut auf einen Höchstwert seit Bestehen der Gemeinde Öhningen. Die Entwicklung der (bisher üblichen kameralen) Netto-Investitionsrate (Zuführung an Ver-mögenshaushalt abzüglich Kredittilgung) – hier dargestellt je Einwohner – stellte sich an-sonsten wie folgt dar:

beinhaltet auch Sondertilgung:

2012 mit 190 T€ 2011 mit 420 T€ 2010 mit 200 T€

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2.1.6.3 Kassenliquidität

Die Zahlungsbereitschaft der Gemeindekasse war während des ganzen Jahres gewährleis-tet. Es musste kein Kassenkredit im laufenden Jahr aufgenommen werden. Aufgrund der guten Kassenlage konnten trotz des sehr niedrigen Zinsniveaus geringfügig mehr Zinsein-nahmen realisiert werden als geplant. Die Zinsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

2015 2014 2013 2012 2011

€ € € € €

Zinseinnahmen / Festgeld 1.702 2.400 6.123 8.418 13.912

Zinsausgaben lt. Haushalt 55.000 10.000 10.000 15.000 59.000

Zinsausgaben lt. Rechnung 11.327 10.009 9.855 15.493 25.973

Kontokorrentzinsen 0 0 0 0 0

Zinsausgaben gesamt 11.327 10.009 9.855 15.493 25.973

Zinssaldo -9.624 -7.609 -3.732 -7.076 -12.061

2.1.6.4 Kalkulatorische Kosten / Verrechnungen

Nach § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Betrieben der Gemeinde ange-messene kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen zu berechnen. Die Abschreibungen werden nach betriebswirtschaftlichen und aus dem Steuerrecht ent-nommenen Afa - Sätzen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Die beim Abwasserbetrieb und Wasserversorgungsbetrieb erhobenen Anschlussbeiträge, sowie die Baukostenzuschüsse beim Sporthafenbetrieb, die im Vermögenshaushalt einge-hen, werden in der Bilanz passiviert und zugunsten des Gebührenhaushalts jährlich aufge-löst. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie bei der Abschreibung. Die Verzinsungssätze wurden vom Gemeinderat im Rahmen des Beschlusses über den Haushaltsplan festgelegt: sie werden für das von der Gemeinde selbst investierte Kapital mit einem Mischzinssatz von 4 % berechnet. Grundlage für die Berechnung der Zinsen ist die sog. Restwertmethode, bei der die Zinsen aus dem Restkapital berechnet werden. Abwei-chend hiervon werden die kalkulatorischen Zinsen bei den der Körperschaftssteuer unterlie-genden Betrieben aus 70 % des Anlagevermögens berechnet. Kostenstellen Rechnungs- Haushalts- Unter- Rechnungs-

ergebnis plan schied ergebnis

lfd. Jahr lfd. Jahr Vj.

€ € € €

kalkulatorische Abscheibungen 1.331.837 1.107.000 224.837 1.214.137kalkulatorische Verzinsung 1.009.235 897.000 112.235 922.066Auflösung von Beiträgen 174.955 176.000 -1.045 221.101Auflösung von Landeszuschüssen 194.890 185.000 9.890 184.543

2.710.916 2.365.000 345.916 2.541.847

Anteil am Verwaltungshaushalt 21,7% 20,3% 1,4% 21,1%

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2.2 Vermögenshaushalt

2.2.1 Gruppierungsübersicht Vermögenshaushalt

Einnahmeart Rechnungs- Haushalts- + mehr Rechnungs-Ausgabeart ergebnis plan - weniger ergebnis

lfd. Jahr lfd. Jahr Vj.1 2 3 4 2

€ € € €

EINNAHMEN

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.510.537 565.000 945.537 1.220.525

Rücklagenentnahme 41.077 794.000 -752.923 0

Veräußerungserlöse 301.800 150.000 151.800 1.167

Rückzahlung von Bauausgaben 0 0 0 0

Beiträge 25.004 36.000 -10.996 193.143

Landeszuschüsse -429.229 400.000 -829.229 647.896

Sonstige Zuschüsse 2.757 0 2.757 50

Kreditaufnahmen / Umschuldung 350.000 1.250.000 -900.000 0

Vermögenshaushalt 1.801.946 3.195.000 -1.393.054 2.062.781

AUSGABEN

Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0

Zuführung zur allgemeinen Rücklage 0 0 0 428.503

Grunderwerb, grundstücksgleiche Rechte 1.397.804 1.858.000 -460.196 16.798

Erwerb von beweglichem Vermögen 206.195 165.000 41.195 217.579

Bauaufwendungen 196.356 1.152.000 -955.644 1.306.106

Kredittilgung 0 0 0 0

Zuweisungen 1.591 0 1.591 93.795

Vermögenshaushalt 1.801.946 3.175.000 -1.373.054 2.062.781

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2.2.2 Wesentliche Abweichungen im Vermögenshaushalt

Einnahmen Ergebnis Plan Erläuterung

Veräußerung von Sachanlagen/Grundstück 302 150 vermehrt Vollzug von GrundstücksverkäufenBeiträge 25 36 Abrechnung Bauzuschüsse Anlegesteg steht noch anInvestitionszuschüsse -426 400 Anpassung an Baufortschritt/Zuschusszusagen bzw.

Neuveranschlagung für Stift/Dorf Öhningenentfallend Ausbauzuschuss Pfahlbauhaus

Kredite 350 1.250Summe -51 1.686

Ausgaben Ergebnis Plan Erläuterung

Investitionszuschüsse 2 20 Ausbau Bauzuschuss Pfahlbauhaus

Investitionen 1.750 3.125 mehr für FW-Kfz (27 T€), Schulraumsanierung/Anschaffungen (10 T€), Hallenboden (95 T€), Wasser/Abwasser Rhein-/Stiegerstraße (zus. 130 T€), Friedhofskulptur (17 T€), Unimog/Stahltor Bauhof (zus. 28 T€), Ausbau DSL (20 T€)weniger für bzw. teilweise nicht vollzogen: Hallen-Neuausstattung Stühle/Tische (25 T€), Anlegesteg Wangen (19 T€), Umbau Campingplatz (18 T€), Planungskosten neue Baugebiete (42 T€), Ausbau Rhein-/Stiegerstaße (zus. 94 T€), Straßenbeleuchtung (25 T€), Kanalsanierung (30 T€), Grünstoffsammelplatz (20 T€), PW Sandhof/Anlage Wasser (zus. 22 T€), Grundstückserwerb im Zusammenhang mit Neubaugebieten (630 T€)Anpassung an Baufortschritt bzw. Neuveranschlagung Stift/Dorf Öhningen (-1.213 T€), Altes Pfarrhaus Schienen (50 T€)

2.2.3 Investitionsmaßnahmen

Die geplanten Investitionen wurden nicht vollständig plangemäß umgesetzt bzw. zumindest teilweise in Angriff genommen. So wurde beispielsweise insbesondere bei Stift und Dorf Öhningen die Mittelverwendung dem Baufortschritt angepasst und werden Mittel ggf. neu geplant. Auch wurde die erste Planungsrate für die Sanierung des alten Pfarrhauses in Schienen nicht in Anspruch genommen. Im Bereich der Baugebietserweiterungen in Schie-nen und Wangen ergaben sich darüber hinaus Abweichungen auf Grund weniger anzukau-fender Grundstücksflächen. Im Gegensatz dazu konnten aber vermehrt Grundstücksverkäu-fe an anderer Stelle realisiert werden. Weitere Abweichungen: u. a. fiel der Ausbau Rhein-/Stiegerstraße günstiger aus und der Grünstoffsammelplatz entfiel. Im Ergebnis veränderte sich der Vermögenshaushalt im Bereich des investiven Teils deut-lich. Dieser Umstand in Verbindung mit der sehr hohen Zuführung trug zu einer deutlich ge-ringeren Kreditaufnahme und einer nur leichten Rücklagenentnahme bei.

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2.2.4 Allgemeine Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zum Jahresende rd. 1,3 Mio. €. Die Mindest-rücklage von rd. 0,2 Mio. € wird damit noch deutlich überschritten; diese Mittel stehen zur Finanzierung künftiger Haushalte zur Verfügung.

Plan Ergebnis

Stand am 01.01.2015 1.326.971,93 €

Zuführung - € - €

Entnahme 794.000,00 € 41.076,76 €

Stand am 31.12.2015 1.285.895,17 €

Sonderrücklagen: - € - €

Allgemeine Rücklage 1.285.895,17 €

Mindestrücklage 2013 10.700.449,46 € Verwaltungshaushalt 2014 12.019.120,98 €

2015 12.494.074,70 € 35.213.645,14 €

Im Durchschnitt: 11.737.881,71 € x 2% 234.757,63 € Diese buchhalterische Rücklage wird durch folgende Kassenpositionen nachgewiesen: Kassenbestand 31.12.2015 94.061,79 € 94.061,79 €

Einnahmereste:

Kassenreste Verwaltungshaushalt 162.453,34 €

Kassenreste Vermögenshaushalt 132.039,78 €

Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt 619.900,00 €

Kassenreste Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 897.707,13 €

Forderungen an Banken aus Festgeldanlagen 1.100.000,00 €

sonstige Forderungen 2.912.100,25 €

abzüglich

Ausgabereste:

Kassenreste Verwaltungshaushalt 57.306,60 €

Kassenreste Vermögenshaushalt 52.866,52 €

Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 562.400,00 €

Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 945.100,00 €

Kassenkredit - €

Kassenreste Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 102.593,75 € 1.720.266,87 €

Rücklagen 1.285.895,17 €

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2.2.5 Schulden

2.2.5.1 Schuldenstand

Da Kredite in Fremdwährung aufgenommen wurden, besteht grundsätzlich ein Fremdwäh-rungsrisiko, d. h. der tatsächliche Schuldenstand im Kernhaushalt ist immer abhängig von dem jeweils aktuellen, hier CHF-Wechselkurs. Die nicht erkennbare kurzfristige Aufgabe der Währungspolitik Mitte Januar 2015 seitens der Schweizer Nationalbank (SNB) belastete die Rückzahlungsverpflichtungen der Gemeinde erneut: der Kurs sank teilweise innerhalb weni-ger Stunden auf annähernd Parität und erholte sich im Jahresverlauf nur teilweise auf knapp 1,10 EUR/CHF zum Jahresende. Das Risiko beträgt derzeit dem Grunde nach etwa 265 T€ und muss bei Rückzahlung des Fremdwährungsdarlehens im Haushalt der Gemeinde zusätzlich realisiert bzw. erwirtschaftet werden. Da teilweise bereits CHF für eine Mitte 2016 vorgesehene Rückzahlung des CHF-Kredites gekauft wurden berechnet sich der tatsächliche Währungskursverlust zum Wech-selkurs des jeweiligen Kaufzeitpunkts. Ziel dabei war, das Risiko zu begrenzen. Der nachgewiesene Schuldenstand beinhaltet eine zwecks Haushaltsausgleich benötigte Fremdfinanzierung von 350 T€ (Haushaltseinnahmerest). Die Kreditaufnahme wurde tat-sächlich aber noch nicht realisiert, da die gute Liquiditätslage eine sofortige Fremdfinanzie-rung der noch nicht vollständig abgeschlossenen Investitionen nicht erforderte.

Haushaltsplan Rechnungsergebnis

Stand (Einstiegskurs) am 01.01.2015 664.679,45 €

Anpassung an CHF-Wechselkurs 271.473,00 €

Kreditaufnahmen 1.250.000 € 350.000,00 €

Tilgungen - € - €

Stand (Rückzahlungsverpflichtung) am 31.12.2015 1.286.152,45 €

2.2.5.2 Gliederung Kreditverpflichtung / Darstellung der Zinsbelastung

Kredite urspr. Stand Summe StandStand 12.12.2014 Betrag 01.01.2015 Zinsen Tilgung 31.12.2014

€ (DM) € € € €

Sparkasse Singen 664.679 841.296 11.327 0 936.152Nr. 6004216229 CHF 1.011.043,71ab 11.08.2011 1,74% Kurs 1,52 1,20 1,08bis 15.08.2016

N.N. 350.000 350.000Haushaltseinnahmerest

1.286.152Summen 841.296 11.327 0

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2.2.5.3 Entwicklung der Verschuldung im 10-Jahres-Überblick

Jahr Einwohnerzahl Schuldenstand Schuldenstand Schuldenstand (1) Zinsenam 30.06. des am Jahresende je Einwohner je Einwohner

jeweiligen Jahres Landesdurch-schnitt

1 2 3 4 5 6

2006 3.719 2.941.012 € 791 € 523 € 105.876 €

2007 3.717 2.368.979 € 637 € 483 € 112.107 €

2008 3.698 1.986.993 € 537 € 444 € 88.725 €

2009 3.686 1.607.179 € 436 € 434 € 92.799 €

2010 3.673 1.364.179 € 371 € … 56.603 €

2011 3.638 1.045.335 € 287 € … 25.973 €

2012 3.638 837.165 € 230 € … 15.493 €

2013 3.616 828.385 € 229 € … 9.855 €

2014 3.584 841.296 € 235 € … 10.009 €

2015 3.602 1.286.152 € 357 € … 11.327 € (1) Kernhaushalt, Stand StaLa für jew. Jahr

Der Schuldenstand je Einwohner betrug 355 € und lag damit unter dem Landesdurchschnitt (Stand 2009, StaLa BW: 434). Die Entwicklung des Schuldenstandes ergibt sich auch aus nachstehender Übersicht:

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2.2.5.4 Entwicklung Verhältnis Schulden und Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklage deckt die bestehenden Schulden zum Jahresende ab.

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 40

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3 Feststellung der Jahresrechnung Die Jahresrechnung 2015 wird wie folgt festgestellt: 1. Die Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben ist auf der Grundlage des Haus-

haltsplanes erfolgt. 2. Haushaltsüberschreitungen sind den Vorschriften des § 84 GemO entsprechend behan-

delt worden; im Übrigen wird den über- und außerplanmäßigen Ausgaben zugestimmt. 3. Die nach kaufmännischen und steuerrechtlichen Regeln aufgestellten Betriebsergebnisse

der Betriebe gewerblicher Art

a. Stromversorgungsbetrieb b. Sporthafenbetrieb c. Bade- und Zeltplatzbetrieb (Badeplatz Öhningen und Campingplatz Wangen) d. Badeplatz Wangen e. Kioskbetrieb Wangen f. Wasserversorgungsbetrieb

zu a. Der Gewinn wird festgestellt auf 1.782,56 zu b. Der Verlust wird festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen mit -84.687,82 € Das Innere Darlehen der Gemeinde bleibt unverändert bei 800.000,00 €.Das Stammkapital wird um 60.000 € erhöht auf 1.960.000,00 € zu c. Der Verlust wird festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen beim Badeplatz Öhningen mit beim Campingplatz Wangen mit

-53.495,97 €-56.208,78 €

Das Innere Darlehen der Gemeinde bleibt unverändert bei 1.000.000,00 €Das Stammkapital wird um 140.000 € erhöht auf 1.540.000,00 € zu d. Der Verlust wird festgestellt mit -18.500,12 € zu e. Der Verlust wird festgestellt mit -2.343,33 € zu f. Der Gewinn wird festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen mit 27.994,50 Das Innere Darlehen der Gemeinde bleibt unverändert bei 900.000,00 €.Das Stammkapital wird um 50.000 € erhöht auf 1.000.000,00 €

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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4. Das Gesamtergebnis der Jahresrechnung 2015 wird wie folgt festgestellt:

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

für das Haushaltsjahr 2015

- in € -

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt

1. Soll-Einnahmen 12.494.074,70 2.081.945,82 14.576.020,522. Neue Haushaltseinnahmereste - 619.900,00 619.900,003. Zwischensumme 12.494.074,70 2.701.845,82 15.195.920,524. ./. Haushaltseinnahmereste VJ - 899.900,00 899.900,005. Bereinigte Soll-Einnahmen 12.494.074,70 1.801.945,82 14.296.020,52

6. Soll-Ausgaben 12.308.574,70 2.599.145,82 14.907.720,527. Neue Haushaltsausgabereste 562.400,00 945.100,00 1.507.500,008. Zwischensumme 12.870.974,70 3.544.245,82 16.415.220,529. ./. Haushaltsausgabereste VJ 376.900,00 1.742.300,00 2.119.200,00

10. Bereinigte Soll-Ausgaben 12.494.074,70 1.801.945,82 14.296.020,5211. Differenz 5./.10 (Fehlbetrag) 0,00 0,00 0,00 5. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt

1.510.537,34 €. 6. Die Kreditverpflichtungen lagen zum 01.01.2015 bei 841.296,45 €. Es wurden keine Dar-

lehen aufgenommen und auch keine Tilgung vorgenommen; der Schuldenstand (Rück-zahlungsverpflichtung) beträgt zum 31.12.2015 insgesamt 1.286.152,45 €.

7. Zum 01.01.2015 betrug die allgemeine Rücklage 1.326.971,93 €; zum 31.12.2015 be-

trägt sie 1.285.895,17 €. 8. Die Vermögensrechnung wird mit einer Bilanzsumme von 32.317.518,45 € festgestellt. 9. Die Jahresrechnung weist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Stan-

des des Vermögens bzw. der Schulden nach und lässt erkennen inwieweit der Haus-haltsplan eingehalten wurde.

Öhningen, den Schmid Mundhaas Bürgermeister Fachbeamter für das Finanzwesen

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4 Anlagen

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____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 43

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____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 44

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4.1 Haushaltsrechnung – Sachbuch Verwaltungshaushalt

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 45

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

00

Allgemeine Verwaltung

Gemeindeorgane

HHST.

U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1690

-17.789,00246.000,000,00228.211,00228.211,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

Einn.

0,00

-17.789,00

0,00

246.000,00 0,00 228.211,000,00 228.211,00

A u s g a b e n

.4000

615,0010.000,000,0010.615,0010.615,000,00

Sitzungsentschädigungen

.4010

-2.170,0017.000,000,0014.830,0014.830,000,00

Ortsvorsteher

.4100

7.614,6095.000,000,00102.614,60102.614,600,00

Beamtenbezüge

.4300

-2.581,8641.000,000,0038.418,1438.418,140,00

Versorgungsaufwand Beamte

.4301

-10.556,4546.000,000,0035.443,5535.443,550,00

Versorgungsaufwand Pensionäre

.4400

0,000,000,000,000,00 - - - -

Sozialversicherung

.4440

0,000,000,000,000,00 - - - -

Sozialversicherung

.5200

-713,771.000,000,00286,23286,230,00

Unterhaltung der Einrichtung

.5620

0,000,000,000,000,00 - - - -

Lehrgangskosten

.5820

-5.000,005.000,000,000,000,000,00

Pflege von Gemeinde-Partnerschaften

.6400

-1.084,162.000,000,00915,84915,840,00

Versicherungen

.6500

-637,531.000,000,00362,47362,470,00

Geschäftsbedarf

.6540

-2.365,125.000,000,002.634,882.634,880,00

Reisekosten

.6550

0,000,000,000,000,00 - - - -

Gerichtskosten

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 46

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

00

Allgemeine Verwaltung

Gemeindeorgane

HHST.

U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.6600

-3.000,003.000,000,000,000,000,00

Verfügungsmittel

.6680

6.062,4015.000,000,0021.062,4021.062,400,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-731,006.000,000,005.269,005.269,000,00

Verwaltungskosten Partnerschaften

.7040

30,001.000,000,001.030,001.030,000,00

Zuschüsse an Vereine

UAB

0000

Ausg.

+/-

0,00

-28.839,89

14.322,00

248.000,00

0,00

0,00 233.482,11 0,00 233.482,11

0,00

11.050,89

-14.322,00 0,00

-2.000,00 0,00 0,00 -5.271,11 -5.271,11

AB

00

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 246.000,00 0,00 228.211,00 228.211,00

Ausg.

0,00 14.322,00

248.000,00 0,00 233.482,11 0,00 233.482,11

0,00 -5.271,11

0,00

0,00 -5.271,11 -2.000,00

0,00

11.050,89

-14.322,00

-17.789,00

-28.839,89

0,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 47

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

02

Allgemeine Verwaltung

Hauptverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1000

517,6540.000,000,0040.667,6540.517,65150,00

Verwaltungsgebühren

.1400

204,001.000,000,001.204,001.204,000,00

Mieten Bürgersaal

.1500

-725,001.000,000,00275,00275,000,00

Vermischte Einnahmen

.1690

-51.183,00724.000,000,00672.817,00672.817,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.2760

0,000,000,000,000,00 - - - -

Auflösung von Bauzuschüssen

.2770

-93,0019.000,000,0018.907,0018.907,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

-52.001,00

721,65

785.000,00 0,00 733.870,65150,00 733.720,65

A u s g a b e n

.4100

906,62135.000,000,00135.906,62135.906,620,00

Beamtenbezüge

.4140

2.916,50132.000,000,00134.916,50134.916,500,00

Entgelt Beschäftigte

.4160

696,686.000,000,006.696,686.696,680,00

Sonstige Personalkosten

.4300

-4.285,7064.000,000,0059.714,3059.714,300,00

Versorgungsaufwand Beamte

.4301

-2.440,3438.000,000,0035.559,6635.559,660,00

Versorgungsaufwand Pensionäre

.4340

-35,4112.000,000,0011.964,5911.964,590,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

-5.271,8934.000,000,0028.728,1128.728,110,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

399,205.000,000,005.399,205.399,200,00

Unterhaltung der Grundstücke

.5200

-7.085,1110.000,000,002.914,892.914,890,00

Inventarunterhaltung

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 48

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

02

Allgemeine Verwaltung

Hauptverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.5400

-3.209,9625.000,000,0021.790,0421.790,040,00

Bewirtschaftung der Grundstücke

.5620

-2.553,753.000,000,00446,25446,250,00

Lehrgangskosten

.5750

1.144,662.000,000,003.144,663.144,660,00

Betriebsaufwand

.5751

-502,6910.000,000,009.497,319.497,310,00

Stromkosten

.5752

-6.889,5215.000,000,008.110,488.110,480,00

Heizungskosten

.6400

-779,5523.000,000,0022.220,4522.220,450,00

Allgemeine Versicherungen

.6500

6.768,9025.000,000,0031.768,9031.768,900,00

Geschäftsbedarf

.6501

1.110,8515.000,000,0016.110,8516.110,850,00

Ausweise, Pässe

.6510

-2.667,827.000,000,004.332,184.332,180,00

Portokosten

.6520

1.737,265.000,000,006.737,266.737,260,00

Telefongebühren

.6540

-1.928,593.000,000,001.071,411.071,410,00

Reisekosten

.6550

-945,401.000,000,0054,6054,600,00

Gerichtskosten

.6590

-85,808.000,000,007.914,207.914,200,00

Sonstige Verwaltungskosten

.6610

142,152.000,000,002.142,152.142,150,00

Mitgliedsbeiträge an Verbände

.6630

3.440,041.000,000,004.440,044.440,040,00

Interne Veranstaltungen

.6680

315,943.000,000,003.315,943.315,940,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 49

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

02

Allgemeine Verwaltung

Hauptverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.6791

-2.686,005.000,000,002.314,002.314,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

1.107,4082.000,000,0083.107,4083.107,400,00

Abschreibungen

.6850

647,0081.000,000,0081.647,0081.647,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

0200

Ausg.

+/-

0,00

-42.367,53

21.333,20

753.000,00

0,00

0,00 731.965,67 0,00 731.965,67

0,00

-9.633,47

-20.611,55 0,00

32.000,00 0,00 150,00 1.904,98 1.754,98

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 50

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

02

Allgemeine Verwaltung

Hauptverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit - Amtsblatt

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6530

-842,163.000,000,002.157,842.157,840,00

Amtsblatt

.6790

2.852,0031.000,000,0033.852,0033.852,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

UAB

0240

Ausg.

+/-

0,00

-842,16

2.852,00

34.000,00

0,00

0,00 36.009,84 0,00 36.009,84

0,00

842,16

-2.852,00 0,00

-34.000,00 0,00 0,00 -36.009,84 -36.009,84

AB

02

+/-

Einn.

0,00 0,00

150,00 785.000,00 0,00 733.870,65 733.720,65

Ausg.

0,00 24.185,20

787.000,00 0,00 767.975,51 0,00 767.975,51

150,00 -34.254,86

0,00

0,00 -34.104,86 -2.000,00

0,00

-8.791,31

-23.463,55

-52.001,00

-43.209,69

721,65

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 51

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

03

Allgemeine Verwaltung

Finanzverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1690

4.238,00214.000,000,00218.238,00218.238,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.2610

1.365,761.000,000,002.365,762.365,760,00

Mahngebühren

.2611

3.806,952.000,000,005.806,955.806,950,00

Stundungszinsen,Säumniszuschläge

Einn.

0,00

0,00

9.410,71

217.000,00 0,00 226.410,710,00 226.410,71

A u s g a b e n

.6500

-534,951.000,000,00465,05465,050,00

Geschäftsbedarf

.7130

1.389,00257.000,0013.389,00254.731,00258.389,009.731,00

Zuweisung an Verwaltungsverband

UAB

0300

Ausg.

+/-

0,00

-534,95

1.389,00

258.000,00

0,00

13.389,00 255.196,05 9.731,00 258.854,05

0,00

534,95

8.021,71 0,00

-41.000,00 -13.389,00 -9.731,00 -28.785,34 -32.443,34

AB

03

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 217.000,00 0,00 226.410,71 226.410,71

Ausg.

0,00 1.389,00

258.000,00 13.389,00 255.196,05 9.731,00 258.854,05

-9.731,00 -32.443,34

0,00

-13.389,00 -28.785,34 -41.000,00

0,00

534,95

8.021,71

0,00

-534,95

9.410,71

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 52

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

05

Allgemeine Verwaltung

Besondere Diensstellen der allgem.Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0500 Standesamt

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1000

90,303.000,0064,003.170,303.090,30144,00

Standesamtsgebühren

Einn.

0,00

0,00

90,30

3.000,00 64,00 3.170,30144,00 3.090,30

A u s g a b e n

.5200

1.466,593.000,000,004.466,594.466,590,00

Inventarunterhaltung

.5620

-990,701.000,000,009,309,300,00

Lehrgangskosten

.6500

-766,002.000,000,001.234,001.234,000,00

Geschäftsbedarf

.6790

-6.189,0053.000,000,0046.811,0046.811,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6800

-816,001.000,000,00184,00184,000,00

Abschreibungen

.6850

11,000,000,0011,0011,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

0500

Ausg.

+/-

0,00

-8.761,70

1.477,59

60.000,00

0,00

0,00 52.715,89 0,00 52.715,89

0,00

8.761,70

-1.387,29 0,00

-57.000,00 64,00 144,00 -49.545,59 -49.625,59

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 53

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

05

Allgemeine Verwaltung

Besondere Diensstellen der allgem.Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0510 Statistik

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6680

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermischte Ausgaben

UAB

0510

Ausg.

+/-

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 54

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

05

Allgemeine Verwaltung

Besondere Diensstellen der allgem.Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0520 Wahlen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1600

0,000,000,000,000,00 - - - -

Wahlkostenerstattung vom Bund

.1610

0,000,000,000,000,00 - - - -

Wahlkostenerstattung vom Land

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5200

-536,001.000,000,00464,00464,000,00

Unterhaltung der Einrichtung/Software

.6580

0,000,000,000,000,00 - - - -

Wahlkosten Bundestagswahl

.6581

0,000,000,000,000,00 - - - -

Bürgermeisterwahl

.6582

0,000,000,000,000,00 - - - -

Kommunalwahl

.6583

0,000,000,000,000,00 - - - -

Europawahl

.6584

142,000,000,00142,00142,000,00

Landtagswahl

.6585

0,000,000,000,000,00 - - - -

Volksabstimmungen

.6790

-17.734,0022.000,000,004.266,004.266,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

0,000,000,000,000,00 - - - -

Aufwand des Bauhofs

UAB

0520

Ausg.

+/-

0,00

-18.270,00

142,00

23.000,00

0,00

0,00 4.872,00 0,00 4.872,00

0,00

18.270,00

-142,00 0,00

-23.000,00 0,00 0,00 -4.872,00 -4.872,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 55

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

05

Allgemeine Verwaltung

Besondere Diensstellen der allgem.Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0520 Wahlen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

AB

05

+/-

Einn.

0,00 0,00

144,00 3.000,00 64,00 3.170,30 3.090,30

Ausg.

0,00 1.619,59

83.000,00 0,00 57.587,89 0,00 57.587,89

144,00 -54.497,59

0,00

64,00 -54.417,59 -80.000,00

0,00

27.031,70

-1.529,29

0,00

-27.031,70

90,30

EP +/-

Einn.

0

0,00 10.222,66 0,00

294,00 1.251.000,00 64,00 1.191.662,66 1.191.432,66

Ausg.

0,00 41.515,79

1.376.000,00

0,00

13.389,00 1.314.241,56 9.731,00 1.317.899,56

-9.437,00 -126.466,90

0,00

-13.325,00 -122.578,90 -125.000,00

0,00

29.826,23

-31.293,13

-69.790,00

-99.616,23

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 56

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

1

11

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Ordnung

HHST.

U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

-30,000,000,0020,00-30,0050,00

Vermischte Einnahmen

.2600

550,000,001.210,000,00550,00660,00

Bußgelder

Einn.

0,00

-30,00

550,00

0,00 1.210,00 20,00710,00 520,00

A u s g a b e n

.6500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Geschäftsbedarf

.6680

4.639,951.000,000,005.639,955.639,950,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-23.623,00146.000,000,00122.377,00122.377,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

0,000,000,000,000,00 - - - -

Aufwand des Bauhofs

.6800

-691,001.000,000,00309,00309,000,00

Abschreibungen

.6850

0,000,000,000,000,00 - - - -

Verzinsung des Anlagekapitals

.7040

-2.000,002.000,000,000,000,000,00

Zuschüsse

UAB

1100

Ausg.

+/-

0,00

-26.314,00

4.639,95

150.000,00

0,00

0,00 128.325,95 0,00 128.325,95

0,00

26.284,00

-4.089,95 0,00

-150.000,00 1.210,00 710,00 -128.305,95 -127.805,95

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 57

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

1

11

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Ordnung

HHST.

U-Abschnitt 1170 Grundbuchamt

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1000

0,000,000,000,000,00 - - - -

Gebühren

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6790

527,008.000,000,008.527,008.527,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

UAB

1170

Ausg.

+/-

0,00

0,00

527,00

8.000,00

0,00

0,00 8.527,00 0,00 8.527,00

0,00

0,00

-527,00 0,00

-8.000,00 0,00 0,00 -8.527,00 -8.527,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 58

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

1

11

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Ordnung

HHST.

U-Abschnitt 1180 Verkehrsrecht

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1000

0,000,000,000,000,00 - - - -

Gebühren

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6790

2.016,0013.000,000,0015.016,0015.016,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

UAB

1180

Ausg.

+/-

0,00

0,00

2.016,00

13.000,00

0,00

0,00 15.016,00 0,00 15.016,00

0,00

0,00

-2.016,00 0,00

-13.000,00 0,00 0,00 -15.016,00 -15.016,00

AB

11

+/-

Einn.

0,00 0,00

710,00 0,00 1.210,00 20,00 520,00

Ausg.

0,00 7.182,95

171.000,00 0,00 151.868,95 0,00 151.868,95

710,00 -151.348,95

0,00

1.210,00 -151.848,95 -171.000,00

0,00

26.284,00

-6.632,95

-30,00

-26.314,00

550,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 59

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

1

13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Feuerschutz

HHST.

U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

724,541.000,000,001.724,541.724,540,00

Vermischte Einnahmen

.1710

310,0010.000,000,0010.310,0010.310,000,00

Zuweisungen vom Land

.2760

0,000,000,000,000,00 - - - -

Auflösung von Bauzuschüssen

.2770

12.051,006.000,000,0018.051,0018.051,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

0,00

13.085,54

17.000,00 0,00 30.085,540,00 30.085,54

A u s g a b e n

.4001

632,003.000,000,003.632,003.632,000,00

Ehrenamtliche Entschädigungen

.4160

0,000,000,000,000,00 - - - -

Personalausgaben

.5000

5.549,943.000,000,008.549,948.549,940,00

Gebäudeunterhaltung

.5100

-3.774,305.000,000,001.225,701.225,700,00

Unterhaltung der Anlagen

.5200

-16,2715.000,000,0014.983,7314.983,730,00

Inventarunterhaltung

.5400

-1.032,933.000,000,001.967,071.967,070,00

Gebäudebewirtschaftung

.5500

-4.049,9715.000,000,0010.950,0310.950,030,00

Fahrzeugkosten

.5620

-736,967.000,000,006.263,046.263,040,00

Lehrgangskosten

.5750

442,3310.000,000,0010.442,3310.442,330,00

Betriebsaufwand

.5751

-4.885,498.000,000,003.114,513.114,510,00

Stromkosten

.5752

-1.011,785.000,000,003.988,223.988,220,00

Heizungskosten

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 60

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

1

13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Feuerschutz

HHST.

U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.6400

466,327.000,000,007.466,327.466,320,00

Versicherungen

.6500

-140,561.000,000,00859,44859,440,00

Geschäftsbedarf

.6610

9,901.000,000,001.009,901.009,900,00

Mitgliedsbeiträge

.6680

1.303,743.000,000,004.303,744.303,740,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-4.916,0018.000,000,0013.084,0013.084,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6800

6.517,9561.000,000,0067.517,9567.517,950,00

Abschreibungen

.6850

2.101,0060.000,000,0062.101,0062.101,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

.7040

-560,001.000,000,00440,00440,000,00

Zuschüsse an Feuerwehrkassen

UAB

1300

Ausg.

+/-

0,00

-21.124,26

17.023,18

226.000,00

0,00

0,00 221.898,92 0,00 221.898,92

0,00

21.124,26

-3.937,64 0,00

-209.000,00 0,00 0,00 -191.813,38 -191.813,38

AB

13

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 17.000,00 0,00 30.085,54 30.085,54

Ausg.

0,00 17.023,18

226.000,00 0,00 221.898,92 0,00 221.898,92

0,00 -191.813,38

0,00

0,00 -191.813,38 -209.000,00

0,00

21.124,26

-3.937,64

0,00

-21.124,26

13.085,54

EP +/-

Einn.

1

0,00 13.635,54 0,00

710,00 17.000,00 1.210,00 30.105,54 30.605,54

Ausg.

0,00 24.206,13

397.000,00

0,00

0,00 373.767,87 0,00 373.767,87

710,00 -343.162,33

0,00

1.210,00 -343.662,33 -380.000,00

0,00

47.408,26

-10.570,59

-30,00

-47.438,26

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 61

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

2

21

Schulen

Grund- und Hauptschulen

HHST.

U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1100

-420,0015.000,000,0014.690,0014.580,00110,00

Betreuungsgebühren

.1150

-1.330,005.000,000,003.733,143.670,0063,14

Nachmittagsbetreuung

.1500

-479,002.000,000,001.521,001.521,000,00

Vermischte Einnahmen

.1510

3.628,005.000,000,008.628,008.628,000,00

Kostenersatz Mittagstisch

.1610

2.592,005.000,003.000,004.592,007.592,000,00

Zuweisungen vom Land

.1620

2.705,002.000,000,004.705,004.705,000,00

Beförderungskosten vom Kreis

.1621

0,000,000,000,000,00 - - - -

Beförderungskosten Schüler GHS Öhningen

.1710

0,000,000,000,000,00 - - - -

Sachkostenbeitrag vom Land

.1711

450,0011.000,000,0011.450,0011.450,000,00

Zuschuss verlässliche Grundschule

.2760

0,000,000,000,000,00 - - - -

Auflösung von Bauzuschüssen

.2770

-189,003.000,000,002.811,002.811,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

-2.418,00

9.375,00

48.000,00 3.000,00 52.130,14173,14 54.957,00

A u s g a b e n

.4010

-1.474,486.000,000,004.525,524.525,520,00

Aufwandsentschädigung Jugendbegleiter

.4140

-15.842,9496.000,000,0080.157,0680.157,060,00

Entgelt Beschäftigte

.4160

11.174,628.000,000,0019.174,6219.174,620,00

Sonstige Personalausgaben

.4340

-668,039.000,000,008.331,978.331,970,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 62

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

2

21

Schulen

Grund- und Hauptschulen

HHST.

U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.4440

-3.996,1924.000,000,0020.003,8120.003,810,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

2.513,858.000,000,0010.513,8510.513,850,00

Gebäudeunterhaltung

.5100

2.363,761.000,000,003.363,763.363,760,00

Unterhaltung der Anlagen

.5200

-4.006,408.000,000,003.993,603.993,600,00

Inventarunterhaltung

.5400

2.646,3535.000,000,0037.646,3537.646,350,00

Gebäudebewirtschaftung

.5620

614,900,000,00614,90614,900,00

Fortbildung

.5750

1.015,975.000,000,006.015,976.015,970,00

Mittagstisch

.5751

2.166,488.000,000,0010.166,4810.166,480,00

Stromkosten

.5752

-8.248,8540.000,000,0031.751,1531.751,150,00

Heizungskosten

.5910

2.618,208.000,000,0010.618,2010.618,200,00

Lehr- und Lernmittel

.6300

7.399,001.000,000,008.399,008.399,000,00

Beförderungskosten

.6390

-2.000,002.000,000,000,000,000,00

Schülerbeförderung

.6400

390,5016.000,000,0016.390,5016.390,500,00

Allgemeine Versicherungen

.6500

1.024,896.000,000,007.024,897.024,890,00

Geschäftsbedarf

.6520

-72,662.000,000,001.927,341.927,340,00

Post- und Telefongebühren

.6540

1.470,000,000,001.470,001.470,000,00

Reisekosten

.6560

0,000,000,000,000,00 - - - -

Eingliederungshilfe

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 63

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

2

21

Schulen

Grund- und Hauptschulen

HHST.

U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.6680

190,741.000,000,001.190,741.190,740,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-16.311,0048.000,000,0031.689,0031.689,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

501,004.000,000,004.501,004.501,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

776,0671.000,000,0071.776,0671.776,060,00

Abschreibungen

.6850

673,0079.000,000,0079.673,0079.673,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

.7120

2.374,171.000,000,003.374,173.374,170,00

Zuweisung an Gemeinden

UAB

2150

Ausg.

+/-

0,00

-52.620,55

39.913,49

487.000,00

0,00

0,00 474.292,94 0,00 474.292,94

0,00

50.202,55

-30.538,49 0,00

-439.000,00 3.000,00 173,14 -422.162,80 -419.335,94

AB

21

+/-

Einn.

0,00 0,00

173,14 48.000,00 3.000,00 52.130,14 54.957,00

Ausg.

0,00 39.913,49

487.000,00 0,00 474.292,94 0,00 474.292,94

173,14 -419.335,94

0,00

3.000,00 -422.162,80 -439.000,00

0,00

50.202,55

-30.538,49

-2.418,00

-52.620,55

9.375,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 64

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

2

23

Schulen

Gymnasien

HHST.

U-Abschnitt 2300 Gymnasien

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.7040

-271,002.000,000,001.729,001.729,000,00

Zuweisungen

UAB

2300

Ausg.

+/-

0,00

-271,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00 1.729,00 0,00 1.729,00

0,00

271,00

0,00 0,00

-2.000,00 0,00 0,00 -1.729,00 -1.729,00

AB

23

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

2.000,00 0,00 1.729,00 0,00 1.729,00

0,00 -1.729,00

0,00

0,00 -1.729,00 -2.000,00

0,00

271,00

0,00

- - - -

-271,00

EP +/-

Einn.

2

0,00 9.375,00 0,00

173,14 48.000,00 3.000,00 52.130,14 54.957,00

Ausg.

0,00 39.913,49

489.000,00

0,00

0,00 476.021,94 0,00 476.021,94

173,14 -421.064,94

0,00

3.000,00 -423.891,80 -441.000,00

0,00

50.473,55

-30.538,49

-2.418,00

-52.891,55

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 65

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

3

32

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Museen,Sammlungen,Ausstellungen

HHST.

U-Abschnitt 3210 Museum

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.4140

544,000,000,00544,00544,000,00

Angestelltenvergütungen

.5000

8.029,131.000,000,009.029,139.029,130,00

Unterhaltung der Gebäude

.6400

-559,201.000,000,00440,80440,800,00

Versicherungen

.6680

-866,721.000,000,00133,28133,280,00

Vermischte Ausgaben

.6790

0,000,000,000,000,00 - - - -

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

0,000,000,000,000,00 - - - -

Aufwand des Bauhofs

.6800

-449,003.000,000,002.551,002.551,000,00

Abschreibungen

.6850

-336,004.000,000,003.664,003.664,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

3210

Ausg.

+/-

0,00

-2.210,92

8.573,13

10.000,00

0,00

0,00 16.362,21 0,00 16.362,21

0,00

2.210,92

-8.573,13 0,00

-10.000,00 0,00 0,00 -16.362,21 -16.362,21

AB

32

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 8.573,13

10.000,00 0,00 16.362,21 0,00 16.362,21

0,00 -16.362,21

0,00

0,00 -16.362,21 -10.000,00

0,00

2.210,92

-8.573,13

- - - -

-2.210,92

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 66

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

3

33

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Theater, Konzerte, Musikpflege

HHST.

U-Abschnitt 3320 Musikpflege, Probelokale

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermischte Einnahmen

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5000

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Gebäudeunterhaltung

.5400

-236,762.000,000,001.763,241.763,240,00

Gebäudebewirtschaftung

.5751

-289,103.000,000,002.710,902.710,900,00

Stromkosten

.5752

-2.000,002.000,000,000,000,000,00

Heizungskosten

.6800

-296,0013.000,000,0012.704,0012.704,000,00

Abschreibungen

.6850

-110,0014.000,000,0013.890,0013.890,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

.7040

-350,004.000,000,003.650,003.650,000,00

Zuschüsse an Vereine

.7130

-3.000,0040.000,0037.000,0034.000,0037.000,0034.000,00

Umlage an Verwaltungsverband

UAB

3320

Ausg.

+/-

0,00

-7.281,86

0,00

79.000,00

0,00

37.000,00 68.718,14 34.000,00 71.718,14

0,00

7.281,86

0,00 0,00

-79.000,00 -37.000,00 -34.000,00 -68.718,14 -71.718,14

AB

33

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

79.000,00 37.000,00 68.718,14 34.000,00 71.718,14

-34.000,00 -71.718,14

0,00

-37.000,00 -68.718,14 -79.000,00

0,00

7.281,86

0,00

- - - -

-7.281,86

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 67

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

3

34

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege (bisher Abschnitt 36)

HHST.

U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

2.020,000,000,002.020,002.020,000,00

Vermischte Einnahmen

.2770

-202,001.000,000,00798,00798,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

-202,00

2.020,00

1.000,00 0,00 2.818,000,00 2.818,00

A u s g a b e n

.4140

0,000,000,000,000,00 - - - -

Angestelltenvergütungen

.5100

943,550,000,00943,55943,550,00

Unterhaltung der Anlagen

.5751

0,000,000,000,000,00 - - - -

Stromkosten

.6680

-6.927,3710.000,000,003.072,633.072,630,00

Vermischte Ausgaben

.6683

-445,351.000,000,00554,65554,650,00

Dorffest

.6790

3.818,006.000,000,009.818,009.818,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

8.041,0014.000,000,0022.041,0022.041,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

-256,003.000,000,002.744,002.744,000,00

Abschreibungen

.6850

-491,004.000,000,003.509,003.509,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

.7040

-1.350,002.000,000,00650,00650,000,00

Zuschüsse

UAB

3400

Ausg.

+/-

0,00

-9.469,72

12.802,55

40.000,00

0,00

0,00 43.332,83 0,00 43.332,83

0,00

9.267,72

-10.782,55 0,00

-39.000,00 0,00 0,00 -40.514,83 -40.514,83

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 68

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

3

34

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege (bisher Abschnitt 36)

HHST.

U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

AB

34

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00 2.818,00 2.818,00

Ausg.

0,00 12.802,55

40.000,00 0,00 43.332,83 0,00 43.332,83

0,00 -40.514,83

0,00

0,00 -40.514,83 -39.000,00

0,00

9.267,72

-10.782,55

-202,00

-9.469,72

2.020,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 69

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

3

35

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Volksbildung

HHST.

U-Abschnitt 3500 Volkshochschulen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermischte Einnahmen

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6790

-4.509,005.000,000,00491,00491,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

UAB

3500

Ausg.

+/-

0,00

-4.509,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00 491,00 0,00 491,00

0,00

4.509,00

0,00 0,00

-5.000,00 0,00 0,00 -491,00 -491,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 70

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

3

35

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Volksbildung

HHST.

U-Abschnitt 3520 Gemeindebücherei

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.4140

0,000,000,000,000,00 - - - -

Entgelt Beschäftigte

.4160

0,000,000,000,000,00 - - - -

Sonstige Personalausgaben

.4340

0,000,000,000,000,00 - - - -

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

0,000,000,000,000,00 - - - -

Sozialversicherung Beschäftigte

.5751

496,680,000,00496,68496,680,00

Stromkosten

UAB

3520

Ausg.

+/-

0,00

0,00

496,68

0,00

0,00

0,00 496,68 0,00 496,68

0,00

0,00

-496,68 0,00

0,00 0,00 0,00 -496,68 -496,68

AB

35

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 496,68

5.000,00 0,00 987,68 0,00 987,68

0,00 -987,68

0,00

0,00 -987,68 -5.000,00

0,00

4.509,00

-496,68

- - - -

-4.509,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 71

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

3

36

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

HHST.

U-Abschnitt 3601 Naturschutz

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5100

1.262,433.000,003.000,001.262,434.262,430,00

Unterhaltung der Anlagen

.5770

0,000,000,000,000,00 - - - -

Aufstellung von Landschaftsschutzgebiet

.6790

2.026,0014.000,000,0016.026,0016.026,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

2.593,004.000,000,006.593,006.593,000,00

Aufwand des Bauhofs

.7040

-502,001.000,000,00498,00498,000,00

Zuschüsse an Dritte

UAB

3601

Ausg.

+/-

0,00

-502,00

5.881,43

22.000,00

0,00

3.000,00 24.379,43 0,00 27.379,43

0,00

502,00

-5.881,43 0,00

-22.000,00 -3.000,00 0,00 -24.379,43 -27.379,43

AB

36

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 5.881,43

22.000,00 3.000,00 24.379,43 0,00 27.379,43

0,00 -27.379,43

0,00

-3.000,00 -24.379,43 -22.000,00

0,00

502,00

-5.881,43

- - - -

-502,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 72

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

3

37

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Kirchen

HHST.

U-Abschnitt 3700 Kirchen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6680

-725,001.000,000,00275,00275,000,00

Vermischte Ausgaben

.6800

-696,001.000,000,00304,00304,000,00

Abschreibungen

.6850

-481,001.000,000,00519,00519,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

.7040

-470,001.000,000,00530,00530,000,00

Zuschüsse an Kirchenchöre

UAB

3700

Ausg.

+/-

0,00

-2.372,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00 1.628,00 0,00 1.628,00

0,00

2.372,00

0,00 0,00

-4.000,00 0,00 0,00 -1.628,00 -1.628,00

AB

37

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

4.000,00 0,00 1.628,00 0,00 1.628,00

0,00 -1.628,00

0,00

0,00 -1.628,00 -4.000,00

0,00

2.372,00

0,00

- - - -

-2.372,00

EP +/-

Einn.

3

0,00 2.020,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00 2.818,00 2.818,00

Ausg.

0,00 27.753,79

160.000,00

0,00

40.000,00 155.408,29 34.000,00 161.408,29

-34.000,00 -158.590,29

0,00

-40.000,00 -152.590,29 -159.000,00

0,00

26.143,50

-25.733,79

-202,00

-26.345,50

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 73

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

4

40

Soziale Sicherung

Soziale Sicherung

HHST.

U-Abschnitt 4000 Soziale Sicherung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6790

21.059,0015.000,000,0036.059,0036.059,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

UAB

4000

Ausg.

+/-

0,00

0,00

21.059,00

15.000,00

0,00

0,00 36.059,00 0,00 36.059,00

0,00

0,00

-21.059,00 0,00

-15.000,00 0,00 0,00 -36.059,00 -36.059,00

AB

40

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 21.059,00

15.000,00 0,00 36.059,00 0,00 36.059,00

0,00 -36.059,00

0,00

0,00 -36.059,00 -15.000,00

0,00

0,00

-21.059,00

- - - -

0,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 74

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

4

42

Soziale Sicherung

Asylbewerber

HHST.

U-Abschnitt 4200 Flüchtlingsunterbringung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1400

17.216,190,001.007,8216.208,3717.216,190,00

Mieten

.1500

93,660,0040,4653,2093,660,00

Vermischte Einnahmen

Einn.

0,00

0,00

17.309,85

0,00 1.048,28 16.261,570,00 17.309,85

A u s g a b e n

.5300

2.566,520,000,002.566,522.566,520,00

Mieten

.5400

12.964,720,000,0012.964,7212.964,720,00

Bewirtschaftungskosten

.5751

0,000,000,000,000,00 - - - -

Stromkosten

.5752

1.235,130,000,001.235,131.235,130,00

Heizungskosten

.6680

821,680,000,00821,68821,680,00

Vermischte Ausgaben

.6790

14.186,000,000,0014.186,0014.186,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

9.485,000,000,009.485,009.485,000,00

Aufwand des Bauhofs

UAB

4200

Ausg.

+/-

0,00

0,00

41.259,05

0,00

0,00

0,00 41.259,05 0,00 41.259,05

0,00

0,00

-23.949,20 0,00

0,00 1.048,28 0,00 -24.997,48 -23.949,20

AB

42

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 1.048,28 16.261,57 17.309,85

Ausg.

0,00 41.259,05

0,00 0,00 41.259,05 0,00 41.259,05

0,00 -23.949,20

0,00

1.048,28 -24.997,48 0,00

0,00

0,00

-23.949,20

0,00

0,00

17.309,85

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 75

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

4

43

Soziale Sicherung

Einricht. der Sozialhilfe u. Kriegsopferfürsorge

HHST.

U-Abschnitt 4310 Soziale Einrichtungen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6680

-2.325,707.000,000,004.674,304.674,300,00

Seniorennachmittage

.6790

-1.646,0016.000,000,0014.354,0014.354,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

0,000,000,000,000,00 - - - -

Aufwand des Bauhofes

.7040

-380,001.000,000,00620,00620,000,00

Zuweisungen

UAB

4310

Ausg.

+/-

0,00

-4.351,70

0,00

24.000,00

0,00

0,00 19.648,30 0,00 19.648,30

0,00

4.351,70

0,00 0,00

-24.000,00 0,00 0,00 -19.648,30 -19.648,30

AB

43

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

24.000,00 0,00 19.648,30 0,00 19.648,30

0,00 -19.648,30

0,00

0,00 -19.648,30 -24.000,00

0,00

4.351,70

0,00

- - - -

-4.351,70

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 76

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

4

46

Soziale Sicherung

Einrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4640 Kindergarten kirchliche und freie Träger

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1710

13.830,8921.000,000,0034.830,8934.830,890,00

Zuweisungen vom Land

Einn.

0,00

0,00

13.830,89

21.000,00 0,00 34.830,890,00 34.830,89

A u s g a b e n

.5000

-1.500,192.000,000,00499,81499,810,00

Gebäudeunterhaltung

.5100

-408,391.000,000,00591,61591,610,00

Unterhaltung der Anlagen

.5200

-822,031.000,000,00177,97177,970,00

Inventarunterhaltung

.5400

-3.643,725.000,000,001.356,281.356,280,00

Gebäudebewirtschaftung

.5751

-115,605.000,000,004.884,404.884,400,00

Stromkosten

.6400

-757,891.000,000,00242,11242,110,00

Versicherungen

.6500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Geschäftsbedarf

.6790

-99,006.000,000,005.901,005.901,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

0,000,000,000,000,00 - - - -

Aufwand des Bauhofs

.7040

-10.352,91120.000,000,00109.647,09109.647,090,00

Zuweisungen an Pfarrgemeinde Schienen

UAB

4640

Ausg.

+/-

0,00

-17.699,73

0,00

141.000,00

0,00

0,00 123.300,27 0,00 123.300,27

0,00

17.699,73

13.830,89 0,00

-120.000,00 0,00 0,00 -88.469,38 -88.469,38

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 77

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

4

46

Soziale Sicherung

Einrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Inerkommunaler Kostenausgleich

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6721

4.943,5810.000,000,0014.943,5814.943,580,00

Interkommunaler Kostenausgleich

UAB

4641

Ausg.

+/-

0,00

0,00

4.943,58

10.000,00

0,00

0,00 14.943,58 0,00 14.943,58

0,00

0,00

-4.943,58 0,00

-10.000,00 0,00 0,00 -14.943,58 -14.943,58

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 78

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

4

46

Soziale Sicherung

Einrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4642 Kindergarten

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1100

-101.205,14105.000,000,005.723,203.794,861.928,34

Kindergartengebühren

.1110

74.095,000,001.698,9972.396,0174.095,000,00

Elternbeiträge Kinderbetreuung Ü3

.1120

38.864,000,00217,9038.646,1038.864,000,00

Elternbeiträge Kinderbetreuung U3

.1500

-1.679,105.000,000,003.320,903.320,900,00

Vermischte Einnahmen

.1510

147,165.000,000,005.147,165.147,160,00

Kostenersatz Mittagstisch

.1710

7.444,11181.000,000,00188.444,11188.444,110,00

Zuweisungen vom Land

.2770

1.004,004.000,000,005.004,005.004,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

-102.884,24

121.554,27

300.000,00 1.916,89 318.681,481.928,34 318.670,03

A u s g a b e n

.4140

-12.757,76427.000,000,00414.242,24414.242,240,00

Entgelt Beschäftigte

.4160

6.811,002.000,000,008.811,008.811,000,00

Sonstige Personalausgaben

.4340

-4.537,0540.000,000,0035.462,9535.462,950,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

1.428,1685.000,000,0086.428,1686.428,160,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

1.883,255.000,000,006.883,256.883,250,00

Gebäudeunterhaltung

.5100

4.793,721.000,000,005.793,725.793,720,00

Unterhaltung der Anlagen

.5200

-420,015.000,000,004.579,994.579,990,00

Inventarunterhaltung

.5400

1.747,894.000,000,005.747,895.747,890,00

Gebäudebewirtschaftung

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 79

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

4

46

Soziale Sicherung

Einrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4642 Kindergarten

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.5620

-84,254.000,000,003.915,753.915,750,00

Lehrgangskosten

.5750

5.129,218.000,000,0013.129,2113.129,210,00

Mittagstisch

.5751

8.775,794.000,000,0012.775,7912.775,790,00

Stromkosten

.5752

-7.732,7310.000,000,002.267,272.267,270,00

Heizungskosten

.5910

-1.500,968.000,000,006.499,046.499,040,00

Spielmaterial und Lehrmittel

.6400

-951,3611.000,000,0010.048,6410.048,640,00

Versicherungen

.6500

-2.489,405.000,000,002.510,602.510,600,00

Geschäftsbedarf

.6520

-172,511.000,000,00827,49827,490,00

Telefongebühren

.6540

-795,151.000,000,00204,85204,850,00

Reisekosten

.6560

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

pädagogische Hilfen

.6680

3.009,171.000,000,004.009,174.009,170,00

Vermischte Ausgaben

.6721

0,000,000,000,000,00 - - - -

Interkommunaler Kostenausgleich

.6741

0,000,000,000,000,00 - - - -

Aufwendungen SBS

.6790

12.261,0036.000,000,0048.261,0048.261,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

8.127,0010.000,000,0018.127,0018.127,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

18.920,1626.000,000,0044.920,1644.920,160,00

Abschreibungen

.6850

26.537,0031.000,000,0057.537,0057.537,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 80

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

4

46

Soziale Sicherung

Einrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4642 Kindergarten

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

UAB

4642

Ausg.

+/-

0,00

-32.441,18

99.423,35

726.000,00

0,00

0,00 792.982,17 0,00 792.982,17

0,00

-70.443,06

22.130,92 0,00

-426.000,00 1.916,89 1.928,34 -474.300,69 -474.312,14

AB

46

+/-

Einn.

0,00 0,00

1.928,34 321.000,00 1.916,89 353.512,37 353.500,92

Ausg.

0,00 104.366,93

877.000,00 0,00 931.226,02 0,00 931.226,02

1.928,34 -577.725,10

0,00

1.916,89 -577.713,65 -556.000,00

0,00

-52.743,33

31.018,23

-102.884,24

-50.140,91

135.385,16

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 81

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

4

47

Soziale Sicherung

Soziale Einrichtungen und Dienste

HHST.

U-Abschnitt 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5000

0,000,000,000,000,00 - - - -

Gebäudeunterhaltung

.5400

-84,971.000,000,00915,03915,030,00

Bewirtschaftungskosten

.5751

631,971.000,000,001.631,971.631,970,00

Stromkosten

.5752

0,000,000,000,000,00 - - - -

Heizungskosten

.6400

-740,291.000,000,00259,71259,710,00

Versicherungen

.6800

0,000,000,000,000,00 - - - -

Abschreibungen

.6850

0,000,000,000,000,00 - - - -

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

4780

Ausg.

+/-

0,00

-825,26

631,97

3.000,00

0,00

0,00 2.806,71 0,00 2.806,71

0,00

825,26

-631,97 0,00

-3.000,00 0,00 0,00 -2.806,71 -2.806,71

AB

47

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 631,97

3.000,00 0,00 2.806,71 0,00 2.806,71

0,00 -2.806,71

0,00

0,00 -2.806,71 -3.000,00

0,00

825,26

-631,97

- - - -

-825,26

EP +/-

Einn.

4

0,00 152.695,01 0,00

1.928,34 321.000,00 2.965,17 369.773,94 370.810,77

Ausg.

0,00 167.316,95

919.000,00

0,00

0,00 1.030.999,08 0,00 1.030.999,08

1.928,34 -660.188,31

0,00

2.965,17 -661.225,14 -598.000,00

0,00

-47.566,37

-14.621,94

-102.884,24

-55.317,87

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 82

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

50

Gesundheit, Sport, Erholung

Gesundheitsverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermischte Einnahmen

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5780

-750,101.000,000,00249,90249,900,00

Schädlingsbekämpfung

UAB

5000

Ausg.

+/-

0,00

-750,10

0,00

1.000,00

0,00

0,00 249,90 0,00 249,90

0,00

750,10

0,00 0,00

-1.000,00 0,00 0,00 -249,90 -249,90

AB

50

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

1.000,00 0,00 249,90 0,00 249,90

0,00 -249,90

0,00

0,00 -249,90 -1.000,00

0,00

750,10

0,00

- - - -

-750,10

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 83

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

54

Gesundheit, Sport, Erholung

Sonstige Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege

HHST.

U-Abschnitt 5410 Rettungsdienste

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6680

32,270,000,0032,2732,270,00

Vermischte Ausgaben

.7040

-70,001.000,000,00930,00930,000,00

Zuweisungen

UAB

5410

Ausg.

+/-

0,00

-70,00

32,27

1.000,00

0,00

0,00 962,27 0,00 962,27

0,00

70,00

-32,27 0,00

-1.000,00 0,00 0,00 -962,27 -962,27

AB

54

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 32,27

1.000,00 0,00 962,27 0,00 962,27

0,00 -962,27

0,00

0,00 -962,27 -1.000,00

0,00

70,00

-32,27

- - - -

-70,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 84

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

55

Gesundheit, Sport, Erholung

Förderung des Sports

HHST.

U-Abschnitt 5500 Förderung der Sportvereine

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6680

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermischte Ausgaben

.7040

-270,002.000,000,001.730,001.730,000,00

Zuschüsse an Vereine

UAB

5500

Ausg.

+/-

0,00

-270,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00 1.730,00 0,00 1.730,00

0,00

270,00

0,00 0,00

-2.000,00 0,00 0,00 -1.730,00 -1.730,00

AB

55

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

2.000,00 0,00 1.730,00 0,00 1.730,00

0,00 -1.730,00

0,00

0,00 -1.730,00 -2.000,00

0,00

270,00

0,00

- - - -

-270,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 85

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

56

Gesundheit, Sport, Erholung

Eigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5610 Sporthallen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1400

-435,506.000,00216,605.564,505.564,50216,60

Mieten

.1500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermischte Einnahmen

.2770

-511,001.000,000,00489,00489,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

-946,50

0,00

7.000,00 216,60 6.053,50216,60 6.053,50

A u s g a b e n

.4140

0,000,000,000,000,00 - - - -

Entgelt Beschäftigte

.4160

-1.560,006.000,000,004.440,004.440,000,00

Sonstige Personalausgaben

.4340

-611,441.000,000,00388,56388,560,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

-656,442.000,000,001.343,561.343,560,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

350,824.000,000,004.350,824.350,820,00

Gebäudeunterhaltung

.5100

-2.000,002.000,000,000,000,000,00

Unterhaltung der Anlagen

.5200

-1.794,472.000,000,00205,53205,530,00

Inventarunterhaltung

.5400

-1.807,342.000,000,00192,66192,660,00

Gebäudebewirtschaftung

.5750

-2.685,836.000,000,003.314,173.314,170,00

Betriebsaufwand

.5751

-1.610,208.000,000,006.389,806.389,800,00

Stromkosten

.5752

-10.977,1213.000,000,002.022,882.022,880,00

Heizungskosten

.6400

0,693.000,000,003.000,693.000,690,00

Versicherungen

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 86

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

56

Gesundheit, Sport, Erholung

Eigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5610 Sporthallen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.6680

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermischte Ausgaben

.6790

-1.693,0019.000,000,0017.307,0017.307,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

3.324,1032.000,000,0035.324,1035.324,100,00

Abschreibung

.6850

6.709,0030.000,000,0036.709,0036.709,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

5610

Ausg.

+/-

0,00

-26.395,84

10.384,61

131.000,00

0,00

0,00 114.988,77 0,00 114.988,77

0,00

25.449,34

-10.384,61 0,00

-124.000,00 216,60 216,60 -108.935,27 -108.935,27

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 87

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

56

Gesundheit, Sport, Erholung

Eigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5620 Sportplätze und Sportheime

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.2770

0,000,000,000,000,00 - - - -

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.4140

1.750,000,000,001.750,001.750,000,00

Entgelt Beschäftigte

.4340

0,000,000,000,000,00 - - - -

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

529,500,000,00529,50529,500,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

4.741,471.000,000,005.741,475.741,470,00

Gebäudeunterhaltung

.5100

2.347,7310.000,000,0012.347,7312.347,730,00

Unterhaltung der Anlagen

.5300

-691,241.000,000,00308,76308,760,00

Grundstückspacht

.5750

607,345.000,000,005.607,345.607,340,00

Betriebsaufwand

.5751

-4.740,555.000,000,00259,45259,450,00

Stromkosten

.6400

-652,331.000,000,00347,67347,670,00

Versicherungen

.6790

-3.444,0013.000,000,009.556,009.556,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

2.367,002.000,000,004.367,004.367,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

1.977,9126.000,000,0027.977,9127.977,910,00

Abschreibung

.6850

1.402,0010.000,000,0011.402,0011.402,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 88

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

56

Gesundheit, Sport, Erholung

Eigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5620 Sportplätze und Sportheime

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

UAB

5620

Ausg.

+/-

0,00

-9.528,12

15.722,95

74.000,00

0,00

0,00 80.194,83 0,00 80.194,83

0,00

9.528,12

-15.722,95 0,00

-74.000,00 0,00 0,00 -80.194,83 -80.194,83

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 89

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

56

Gesundheit, Sport, Erholung

Eigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5630 Sporthafenbetrieb

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1100

4.938,705.000,000,009.938,709.938,700,00

Entgelte

.1400

-12.821,4390.000,000,0077.255,1277.178,5776,55

Bootsliegeplatzmiete

.1500

2.492,0015.000,000,0017.492,0017.492,000,00

Vermischte Einnahmen

.1591

237,140,000,00237,14237,140,00

Umsatzsteuererstattung

.2760

0,000,000,000,000,00 - - - -

Auflösung von Bauzuschüssen

Einn.

0,00

-12.821,43

7.667,84

110.000,00 0,00 104.922,9676,55 104.846,41

A u s g a b e n

.4140

0,000,000,000,000,00 - - - -

Entgelt Beschäftigte

.4160

216,706.000,000,006.216,706.216,700,00

Sonstige Personalausgaben

.4340

-926,761.000,000,0073,2473,240,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

173,111.000,000,001.173,111.173,110,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

-22,201.000,000,00977,80977,800,00

Gebäudeunterhaltung

.5100

33.700,00

3,2340.000,000,006.303,2340.003,230,00

Unterhaltung der Anlagen

.5200

-3.100,175.000,000,001.899,831.899,830,00

Inventarunterhaltung

.5750

-565,655.000,000,004.434,354.434,350,00

Betriebsaufwand

.5751

-416,282.000,000,001.583,721.583,720,00

Stromkosten

.6400

-286,861.000,000,00713,14713,140,00

Versicherungen

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 90

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

56

Gesundheit, Sport, Erholung

Eigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5630 Sporthafenbetrieb

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.6680

16.884,000,000,0016.884,0016.884,000,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-1.293,0024.000,000,0022.707,0022.707,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-3.371,005.000,000,001.629,001.629,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

5.625,1144.000,000,0049.625,1149.625,110,00

Abschreibung

.6850

5.935,0086.000,000,0091.935,0091.935,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

5630

Ausg.

+/-

33.700,00

-9.981,92

28.837,15

221.000,00

0,00

0,00 206.155,23 0,00 239.855,23

-33.700,00

-2.839,51

-21.169,31 0,00

-111.000,00 0,00 76,55 -101.232,27 -135.008,82

AB

56

+/-

Einn.

0,00 0,00

293,15 117.000,00 216,60 110.976,46 110.899,91

Ausg.

33.700,00 54.944,71

426.000,00 0,00 401.338,83 0,00 435.038,83

293,15 -324.138,92

0,00

216,60 -290.362,37 -309.000,00

-33.700,00

32.137,95

-47.276,87

-13.767,93

-45.905,88

7.667,84

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 91

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

57

Gesundheit, Sport, Erholung

Badeanstalten

HHST.

U-Abschnitt 5710 Strandbad Öhningen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1100

-31.679,4340.000,000,008.320,578.320,570,00

Badegebühren Einheimische

.1101

50.115,200,000,0050.115,2050.115,200,00

Badegebühren Strandbad Öhningen

.1400

-1,2111.000,000,0010.998,7910.998,790,00

Mieten

.1500

-3.300,808.000,000,004.699,204.699,200,00

Vermischte Einnahmen

.1591

517,030,000,00517,03517,030,00

Umsatzsteuererstattung

.2770

320,003.000,000,003.320,003.320,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

-34.981,44

50.952,23

62.000,00 0,00 77.970,790,00 77.970,79

A u s g a b e n

.4140

0,000,000,000,000,00 - - - -

Entgelt Beschäftigte

.4160

-1.425,003.000,000,001.575,001.575,000,00

Sonstige Personalausgaben

.4340

-931,081.000,000,0068,9268,920,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

-728,061.000,000,00271,94271,940,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

-396,482.000,000,001.603,521.603,520,00

Gebäudeunterhaltung

.5100

-1.630,447.000,000,005.369,565.369,560,00

Unterhaltung der Anlagen

.5200

-1.661,242.000,000,00338,76338,760,00

Inventarunterhaltung

.5750

-2.961,4410.000,000,007.038,567.038,560,00

Betriebsaufwand

.5751

-3.097,784.000,000,00902,22902,220,00

Stromkosten

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 92

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

57

Gesundheit, Sport, Erholung

Badeanstalten

HHST.

U-Abschnitt 5710 Strandbad Öhningen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.5759

-1.228,4517.000,000,0015.771,5515.771,550,00

Fremdleistungen

.6400

-998,022.000,000,001.001,981.001,980,00

Versicherungen

.6680

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-12.200,0034.000,000,0021.800,0021.800,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-4.599,0016.000,000,0011.401,0011.401,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

1.525,7532.000,000,0033.525,7533.525,750,00

Abschreibungen

.6850

-82,0041.000,000,0040.918,0040.918,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

.7040

-690,001.000,000,00310,00310,000,00

Zuschüsse

UAB

5710

Ausg.

+/-

0,00

-33.628,99

1.525,75

174.000,00

0,00

0,00 141.896,76 0,00 141.896,76

0,00

-1.352,45

49.426,48 0,00

-112.000,00 0,00 0,00 -63.925,97 -63.925,97

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 93

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

57

Gesundheit, Sport, Erholung

Badeanstalten

HHST.

U-Abschnitt 5711 Strandbad Wangen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1100

-15.000,0015.000,000,000,000,000,00

Badegebühren Einheimische

.1101

5.204,210,000,005.204,215.204,210,00

Badegbühren

.1500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermischte Einnahmen

.1591

113,270,000,00113,27113,270,00

Umsatzsteuererstattung

Einn.

0,00

-15.000,00

5.317,48

15.000,00 0,00 5.317,480,00 5.317,48

A u s g a b e n

.4140

3.038,500,000,003.038,503.038,500,00

Entgelt Beschäftigte

.4160

820,003.000,000,003.820,003.820,000,00

Sonstige Personalausgaben

.4340

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

-995,471.000,000,004,534,530,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5100

-1.057,233.000,000,001.942,771.942,770,00

Unterhaltung der Anlagen

.5750

224,801.000,000,001.224,801.224,800,00

Betriebsaufwand

.6680

-860,001.000,000,00140,00140,000,00

Vermischte Ausgaben

.6790

11.957,000,000,0011.957,0011.957,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

0,000,000,000,000,00 - - - -

Aufwand des Bauhofs

.6800

0,000,000,000,000,00 - - - -

Abschreibungen

.6850

2.162,000,000,002.162,002.162,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 94

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

57

Gesundheit, Sport, Erholung

Badeanstalten

HHST.

U-Abschnitt 5711 Strandbad Wangen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

UAB

5711

Ausg.

+/-

0,00

-3.912,70

18.202,30

10.000,00

0,00

0,00 24.289,60 0,00 24.289,60

0,00

-11.087,30

-12.884,82 0,00

5.000,00 0,00 0,00 -18.972,12 -18.972,12

AB

57

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 77.000,00 0,00 83.288,27 83.288,27

Ausg.

0,00 19.728,05

184.000,00 0,00 166.186,36 0,00 166.186,36

0,00 -82.898,09

0,00

0,00 -82.898,09 -107.000,00

0,00

-12.439,75

36.541,66

-49.981,44

-37.541,69

56.269,71

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 95

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

58

Gesundheit, Sport, Erholung

Park- und Gartenanlagen

HHST.

U-Abschnitt 5800 Öffentliche Anlagen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5100

-1.464,2030.000,000,0028.535,8028.535,800,00

Unterhaltung der Anlagen

.6790

2.917,0010.000,000,0012.917,0012.917,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-1.158,00127.000,000,00125.842,00125.842,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

96,000,000,0096,0096,000,00

Abschreibungen

.6850

-940,001.000,000,0060,0060,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

5800

Ausg.

+/-

0,00

-3.562,20

3.013,00

168.000,00

0,00

0,00 167.450,80 0,00 167.450,80

0,00

3.562,20

-3.013,00 0,00

-168.000,00 0,00 0,00 -167.450,80 -167.450,80

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 96

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

58

Gesundheit, Sport, Erholung

Park- und Gartenanlagen

HHST.

U-Abschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5100

-35,462.000,000,001.964,541.964,540,00

Unterhaltung der Anlagen

.6791

-2.805,008.000,000,005.195,005.195,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

-129,004.000,000,003.871,003.871,000,00

Abschreibungen

.6850

-76,001.000,000,00924,00924,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

5810

Ausg.

+/-

0,00

-3.045,46

0,00

15.000,00

0,00

0,00 11.954,54 0,00 11.954,54

0,00

3.045,46

0,00 0,00

-15.000,00 0,00 0,00 -11.954,54 -11.954,54

AB

58

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 3.013,00

183.000,00 0,00 179.405,34 0,00 179.405,34

0,00 -179.405,34

0,00

0,00 -179.405,34 -183.000,00

0,00

6.607,66

-3.013,00

- - - -

-6.607,66

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 97

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

59

Gesundheit, Sport, Erholung

Sonstige Erholungseinrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 5900 Campingplatzbetrieb Wangen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1400

-26.086,68200.000,0047.976,98174.345,33173.913,3248.408,99

Mieten für Zeltplätze

.1410

4.416,0027.000,000,0031.416,0031.416,000,00

Miete für Gaststätte

.1420

-200,005.000,000,004.800,004.800,000,00

Miete für Wohnung

.1500

-334,101.000,002.700,00665,90665,902.700,00

Vermischte Einnahmen

.1520

0,000,000,000,000,00 - - - -

Nebenkosten Wohnung

.1591

397,540,000,00397,54397,540,00

Umsatzsteuererstattung

.2770

-663,001.000,000,00337,00337,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

-27.283,78

4.813,54

234.000,00 50.676,98 211.961,7751.108,99 211.529,76

A u s g a b e n

.4140

-30.857,8088.000,000,0057.142,2057.142,200,00

Entgelt Beschäftigte

.4340

-2.508,627.000,000,004.491,384.491,380,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

-5.631,7217.000,000,0011.368,2811.368,280,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

-5.327,5415.000,000,009.672,469.672,460,00

Unterhaltung der Gebäude

.5100

-2.961,8910.000,000,007.038,117.038,110,00

Unterhaltung der Anlagen

.5200

-3.249,265.000,000,001.750,741.750,740,00

Inventarunterhaltung

.5500

904,793.000,000,003.904,793.904,790,00

Unterhaltung von Fahrzeugen

.5750

-2.382,1020.000,000,0017.617,9017.617,900,00

Betriebsaufwand

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 98

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

59

Gesundheit, Sport, Erholung

Sonstige Erholungseinrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 5900 Campingplatzbetrieb Wangen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.5751

-17.743,1135.000,000,0017.256,8917.256,890,00

Stromkosten

.5752

-2.000,002.000,000,000,000,000,00

Heizungskosten

.6400

80,772.000,000,002.080,772.080,770,00

Steuern und Versicherungen

.6680

2.378,251.000,000,003.378,253.378,250,00

Vermischte Ausgaben

.6681

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

sonstige Aufwendungen "Seestuben"

.6790

-2.765,0028.000,000,0025.235,0025.235,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-3.141,0013.000,000,009.859,009.859,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

32.560,7731.000,000,0063.560,7763.560,770,00

Abschreibungen

.6850

368,0035.000,000,0035.368,0035.368,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

.7040

-710,001.000,000,00290,00290,000,00

Zuschüsse

UAB

5900

Ausg.

+/-

0,00

-80.278,04

36.292,58

314.000,00

0,00

0,00 270.014,54 0,00 270.014,54

0,00

52.994,26

-31.479,04 0,00

-80.000,00 50.676,98 51.108,99 -58.052,77 -58.484,78

AB

59

+/-

Einn.

0,00 0,00

51.108,99 234.000,00 50.676,98 211.961,77 211.529,76

Ausg.

0,00 36.292,58

314.000,00 0,00 270.014,54 0,00 270.014,54

51.108,99 -58.484,78

0,00

50.676,98 -58.052,77 -80.000,00

0,00

52.994,26

-31.479,04

-27.283,78

-80.278,04

4.813,54

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 99

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

59

Gesundheit, Sport, Erholung

Sonstige Erholungseinrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 5900 Campingplatzbetrieb Wangen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

EP +/-

Einn.

5

0,00 68.751,09 0,00

51.402,14 428.000,00 50.893,58 406.226,50 405.717,94

Ausg.

33.700,00 114.010,61

1.111.000,00

0,00

0,00 1.019.887,24 0,00 1.053.587,24

51.402,14 -647.869,30

0,00

50.893,58 -613.660,74 -683.000,00

-33.700,00

80.390,22

-45.259,52

-91.033,15

-171.423,37

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 100

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

60

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bauverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 6000 Baurechtsangelegenheiten

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1000

-441,502.000,000,001.678,501.558,50120,00

Verwaltungsgebühren

Einn.

0,00

-441,50

0,00

2.000,00 0,00 1.678,50120,00 1.558,50

A u s g a b e n

.6500

-904,304.000,000,003.095,703.095,700,00

Geschäftsbedarf

.6790

-14.318,0047.000,000,0032.682,0032.682,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

UAB

6000

Ausg.

+/-

0,00

-15.222,30

0,00

51.000,00

0,00

0,00 35.777,70 0,00 35.777,70

0,00

14.780,80

0,00 0,00

-49.000,00 0,00 120,00 -34.099,20 -34.219,20

AB

60

+/-

Einn.

0,00 0,00

120,00 2.000,00 0,00 1.678,50 1.558,50

Ausg.

0,00 0,00

51.000,00 0,00 35.777,70 0,00 35.777,70

120,00 -34.219,20

0,00

0,00 -34.099,20 -49.000,00

0,00

14.780,80

0,00

-441,50

-15.222,30

0,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 101

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

61

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

HHST.

U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5770

20.000,00

-39.086,57100.000,000,0040.913,4360.913,430,00

Aufstellung von Bebauungsplänen

.6790

-7.147,0044.000,000,0036.853,0036.853,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6850

1.163,000,000,001.163,001.163,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

.7130

-2.000,002.000,000,000,000,000,00

Umlage an Verwaltungsverband

UAB

6100

Ausg.

+/-

20.000,00

-48.233,57

1.163,00

146.000,00

0,00

0,00 78.929,43 0,00 98.929,43

-20.000,00

48.233,57

-1.163,00 0,00

-146.000,00 0,00 0,00 -78.929,43 -98.929,43

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 102

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

61

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

HHST.

U-Abschnitt 6120 Vermessung, Gutachterausschuß

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1100

-2.275,204.000,000,001.724,801.724,800,00

Gebühren

Einn.

0,00

-2.275,20

0,00

4.000,00 0,00 1.724,800,00 1.724,80

A u s g a b e n

.4000

3.000,000,003.000,003.000,000,00 - - - -

Aufwandsentschädigungen

.5750

-672,112.000,000,001.327,891.327,890,00

Betriebsaufwand

.6680

-875,431.000,000,00124,57124,570,00

Vermischte Ausgaben

.6790

3.727,0013.000,000,0016.727,0016.727,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

0,000,000,000,000,00 - - - -

Aufwand des Bauhofs

UAB

6120

Ausg.

+/-

0,00

-1.547,54

3.727,00

19.000,00

0,00

0,00 21.179,46 0,00 21.179,46

0,00

-727,66

-3.727,00 0,00

-15.000,00 0,00 0,00 -19.454,66 -19.454,66

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 103

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

61

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

HHST.

U-Abschnitt 6140 Umlegung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

5.440,160,000,005.440,165.440,160,00

vermischte Einnahmen

Einn.

0,00

0,00

5.440,16

0,00 0,00 5.440,160,00 5.440,16

A u s g a b e n

.5770

0,000,000,000,000,00 - - - -

Umlegungsaufwand

.6790

12.059,008.000,000,0020.059,0020.059,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

UAB

6140

Ausg.

+/-

0,00

0,00

12.059,00

8.000,00

0,00

0,00 20.059,00 0,00 20.059,00

0,00

0,00

-6.618,84 0,00

-8.000,00 0,00 0,00 -14.618,84 -14.618,84

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 104

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

61

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

HHST.

U-Abschnitt 6160 Verbesserung des Dorfbildes, Straßenraumgestaltung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5100

3.575,741.000,000,004.575,744.575,740,00

Unterhaltung der Anlagen

.5111

-510,721.000,000,00489,28489,280,00

Baumpflanz- u. Pflegeaktion

.6790

212,0012.000,000,0012.212,0012.212,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-57,002.000,000,001.943,001.943,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

0,000,000,000,000,00 - - - -

Abschreibungen

.6850

0,000,000,000,000,00 - - - -

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

6160

Ausg.

+/-

0,00

-567,72

3.787,74

16.000,00

0,00

0,00 19.220,02 0,00 19.220,02

0,00

567,72

-3.787,74 0,00

-16.000,00 0,00 0,00 -19.220,02 -19.220,02

AB

61

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 4.000,00 0,00 7.164,96 7.164,96

Ausg.

20.000,00 20.736,74

189.000,00 0,00 139.387,91 0,00 159.387,91

0,00 -152.222,95

0,00

0,00 -132.222,95 -185.000,00

-20.000,00

48.073,63

-15.296,58

-2.275,20

-50.348,83

5.440,16

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 105

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gemeindestraßen

HHST.

U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermischte Einnahmen

.1710

6.000,000,006.000,006.000,000,00 - - - -

Zuweisungen vom Land (GVS)

.1711

-312,0024.000,000,0023.688,0023.688,000,00

Zuweisungen vom Land (Invpausch.)

Einn.

0,00

-312,00

0,00

30.000,00 0,00 29.688,000,00

0,00

29.688,00

A u s g a b e n

.5100

131.400,00

-27,98150.000,000,0090.372,02149.972,020,00

71.800,00

Straßenunterhaltung

.5250

18.200,00

-45,9420.000,000,001.754,0619.954,060,00

Verkehrszeichen, Schilder

.5750

-153,00118.000,000,00117.847,00117.847,000,00

Straßenentwässerungsanteil

.6400

-167,421.000,000,00832,58832,580,00

Versicherungen

.6680

3.521,920,000,003.521,923.521,920,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-2.003,0034.000,000,0031.997,0031.997,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-10.200,0075.000,000,0064.800,0064.800,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

62.480,82113.000,000,00175.480,82175.480,820,00

Abschreibungen

.6850

49.244,0055.000,000,00104.244,00104.244,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

6300

Ausg.

+/-

149.600,00

-12.597,34

115.246,74

566.000,00

71.800,00

0,00 590.849,40 0,00 668.649,40

-149.600,00

12.285,34

-115.246,74 -71.800,00

-536.000,00 0,00 0,00 -561.161,40 -638.961,40

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 106

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gemeindestraßen

HHST.

U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

AB

63

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 30.000,00 0,00 29.688,00 29.688,00

Ausg.

149.600,00 115.246,74

566.000,00 0,00 590.849,40 0,00 668.649,40

0,00 -638.961,40

-71.800,00

0,00 -561.161,40 -536.000,00

-149.600,00

12.285,34

-115.246,74

-312,00

-12.597,34

0,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 107

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

67

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Straßenbeleuchtung und -reinigung

HHST.

U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Kostenersätze

.2770

322,003.000,000,003.322,003.322,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

0,00

322,00

3.000,00 0,00 3.322,000,00 3.322,00

A u s g a b e n

.5100

-7.082,0610.000,000,002.917,942.917,940,00

Unterhaltungsaufwand

.5751

1.602,6115.000,000,0016.602,6116.602,610,00

Stromkosten

.6791

521,000,000,00521,00521,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

246,6530.000,000,0030.246,6530.246,650,00

Abschreibungen

.6850

2.048,0012.000,000,0014.048,0014.048,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

6700

Ausg.

+/-

0,00

-7.082,06

4.418,26

67.000,00

0,00

0,00 64.336,20 0,00 64.336,20

0,00

7.082,06

-4.096,26 0,00

-64.000,00 0,00 0,00 -61.014,20 -61.014,20

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 108

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

67

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Straßenbeleuchtung und -reinigung

HHST.

U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung / Winterdienst

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5790

-11.396,6930.000,000,0018.603,3118.603,310,00

Straßenreinigung / Winterdienst

.6791

-2.924,0034.000,000,0031.076,0031.076,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

0,000,000,000,000,00 - - - -

Abschreibungen

.6850

0,000,000,000,000,00 - - - -

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

6750

Ausg.

+/-

0,00

-14.320,69

0,00

64.000,00

0,00

0,00 49.679,31 0,00 49.679,31

0,00

14.320,69

0,00 0,00

-64.000,00 0,00 0,00 -49.679,31 -49.679,31

AB

67

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 3.322,00 3.322,00

Ausg.

0,00 4.418,26

131.000,00 0,00 114.015,51 0,00 114.015,51

0,00 -110.693,51

0,00

0,00 -110.693,51 -128.000,00

0,00

21.402,75

-4.096,26

0,00

-21.402,75

322,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 109

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

69

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Wasserläufe, Wasserbau

HHST.

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.2770

-916,003.000,000,002.084,002.084,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

-916,00

0,00

3.000,00 0,00 2.084,000,00 2.084,00

A u s g a b e n

.5100

-79,2810.000,000,009.920,729.920,720,00

Unterhaltungsaufwand

.6790

2.046,009.000,000,0011.046,0011.046,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

1.676,0011.000,000,0012.676,0012.676,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

390,0015.000,000,0015.390,0015.390,000,00

Abschreibungen

.6850

-280,004.000,000,003.720,003.720,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

6900

Ausg.

+/-

0,00

-359,28

4.112,00

49.000,00

0,00

0,00 52.752,72 0,00 52.752,72

0,00

-556,72

-4.112,00 0,00

-46.000,00 0,00 0,00 -50.668,72 -50.668,72

AB

69

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 2.084,00 2.084,00

Ausg.

0,00 4.112,00

49.000,00 0,00 52.752,72 0,00 52.752,72

0,00 -50.668,72

0,00

0,00 -50.668,72 -46.000,00

0,00

-556,72

-4.112,00

-916,00

-359,28

0,00

EP +/-

Einn.

6

0,00 5.762,16 0,00

120,00 42.000,00 0,00 43.937,46 43.817,46

Ausg.

169.600,00 144.513,74

986.000,00

71.800,00

0,00 932.783,24 0,00 1.030.583,24

120,00 -986.765,78

-71.800,00

0,00 -888.845,78 -944.000,00

-169.600,00

95.985,80

-138.751,58

-3.944,70

-99.930,50

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 110

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

70

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1100

19.941,26330.000,005.439,87353.617,54349.941,269.116,15

Schmutzwassergebühr

.1101

-153,00118.000,000,00117.847,00117.847,000,00

Abwassergebühren Ortsstraßen

.1102

-196,9593.000,001.199,3394.066,4792.803,052.462,75

Niederschlagswasser

.1500

-2.526,435.000,000,002.473,572.473,570,00

Vermischte Einnahmen

.2760

-754,55140.000,000,00139.245,45139.245,450,00

Auflösung von Beiträgen

.2770

-316,00120.000,000,00119.684,00119.684,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

-3.946,93

19.941,26

806.000,00 6.639,20 826.934,0311.578,90 821.994,33

A u s g a b e n

.4140

0,000,000,000,000,00 - - - -

Entgelt Beschäftigte

.4160

1.054,800,000,001.054,801.054,800,00

Sonstige Personalkosten

.4340

127,760,000,00127,76127,760,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

639,220,000,00639,22639,220,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

-3.000,003.000,000,000,000,000,00

Gebäudeunterhaltung

.5100

-11.111,5515.000,000,003.888,453.888,450,00

Kanalnetzreparaturen

.5200

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Inventarunterhaltung

.5210

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Zählerunterhaltung

.5700

-504,3210.000,000,009.495,689.495,680,00

Kanalreinigung und Untersuchung

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 111

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

70

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.5750

-1.671,722.000,000,00328,28328,280,00

Betriebsaufwand

.5751

-909,741.000,000,0090,2690,260,00

Stromkosten

.6400

-717,485.000,000,004.282,524.282,520,00

Versicherungen

.6450

-570,521.000,000,00429,48429,480,00

Abwasserabgaben

.6680

459,050,000,00459,05459,050,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-8.286,0053.000,000,0044.714,0044.714,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

965,0010.000,000,0010.965,0010.965,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

1.055,73321.000,000,00322.055,73322.055,730,00

Abschreibungen

.6850

172,0078.000,000,0078.172,0078.172,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

.7130

291.000,00

44.252,11260.000,000,00273.752,11304.252,110,00

260.500,00

Umlage an Zweckverband

UAB

7000

Ausg.

+/-

291.000,00

-28.771,33

48.725,67

761.000,00

260.500,00

0,00 750.454,34 0,00 780.954,34

-291.000,00

24.824,40

-28.784,41 -260.500,00

45.000,00 6.639,20 11.578,90 76.479,69 41.039,99

AB

70

+/-

Einn.

0,00 0,00

11.578,90 806.000,00 6.639,20 826.934,03 821.994,33

Ausg.

291.000,00 48.725,67

761.000,00

260.500,00

0,00 750.454,34 0,00 780.954,34

11.578,90 41.039,99

-260.500,00

6.639,20 76.479,69 45.000,00

-291.000,00

24.824,40

-28.784,41

-3.946,93

-28.771,33

19.941,26

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 112

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

72

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abfallbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1100

5.515,09318.000,002.743,94326.429,35323.515,095.658,20

Abfallgebühren

.1500

584,595.000,000,005.584,595.584,590,00

Vermischte Einnahmen

.1510

525,4810.000,000,0010.545,4810.525,4820,00

Erlöse aus Wiederverwertung

Einn.

0,00

0,00

6.625,16

333.000,00 2.743,94 342.559,425.678,20 339.625,16

A u s g a b e n

.5100

-319,961.000,000,00680,04680,040,00

Abfallplatzunterhaltung

.5200

1.285,181.000,000,002.285,182.285,180,00

Inventarunterhaltung

.5750

-233,883.000,000,002.766,122.766,120,00

Betriebsaufwand

.5754

-6.788,93135.000,003.917,60136.853,03128.211,0712.559,56

Entsorgungskosten

.6580

-3.131,8778.000,000,0079.709,1174.868,134.840,98

Leistungen an Abfuhrunternehmer

.6592

843,107.000,000,008.235,877.843,10392,77

Wertstoffhof

.6593

7.926,0923.000,000,0032.439,6230.926,091.513,53

Grünstoffentsorgung

.6790

-3.042,0048.000,000,0044.958,0044.958,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-757,0020.000,000,0019.243,0019.243,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

-520,001.000,000,00480,00480,000,00

Abschreibungen

.6850

206,001.000,000,001.206,001.206,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 113

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

72

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abfallbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

UAB

7200

Ausg.

+/-

0,00

-14.793,64

10.260,37

318.000,00

0,00

3.917,60 328.855,97 19.306,84 313.466,73

0,00

14.793,64

-3.635,21 0,00

15.000,00 -1.173,66 -13.628,64 13.703,45 26.158,43

AB

72

+/-

Einn.

0,00 0,00

5.678,20 333.000,00 2.743,94 342.559,42 339.625,16

Ausg.

0,00 10.260,37

318.000,00 3.917,60 328.855,97 19.306,84 313.466,73

-13.628,64 26.158,43

0,00

-1.173,66 13.703,45 15.000,00

0,00

14.793,64

-3.635,21

0,00

-14.793,64

6.625,16

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 114

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

73

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Märkte

HHST.

U-Abschnitt 7310 Märkte

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1100

488,802.000,001.012,801.476,002.488,800,00

Marktgebühren

Einn.

0,00

0,00

488,80

2.000,00 1.012,80 1.476,000,00 2.488,80

A u s g a b e n

.5750

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Betriebskosten

.6790

-7.909,0014.000,000,006.091,006.091,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

0,000,000,000,000,00 - - - -

Aufwand des Bauhofs

UAB

7310

Ausg.

+/-

0,00

-8.909,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00 6.091,00 0,00 6.091,00

0,00

8.909,00

488,80 0,00

-13.000,00 1.012,80 0,00 -4.615,00 -3.602,20

AB

73

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 2.000,00 1.012,80 1.476,00 2.488,80

Ausg.

0,00 0,00

15.000,00 0,00 6.091,00 0,00 6.091,00

0,00 -3.602,20

0,00

1.012,80 -4.615,00 -13.000,00

0,00

8.909,00

488,80

0,00

-8.909,00

488,80

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 115

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

75

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bestattungswesen

HHST.

U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1100

19.307,8640.000,003.159,7961.661,8659.307,865.513,79

Friedhofsgebühren

.1500

-110,003.000,00625,495.306,222.890,003.041,71

Vermischte Einnahmen

Einn.

0,00

-110,00

19.307,86

43.000,00 3.785,28 66.968,088.555,50 62.197,86

A u s g a b e n

.5000

232,050,000,00232,05232,050,00

Unterhaltung der Gebäude

.5100

-2.461,0910.000,000,007.538,917.538,910,00

Unterhaltung der Friedhofsanlagen

.5200

-907,181.000,000,0092,8292,820,00

Inventarunterhaltung

.5300

0,000,000,000,000,00 - - - -

Grundstückspacht

.5750

-568,263.000,000,002.431,742.431,740,00

Betriebsaufwand

.5751

-1.073,581.000,000,00-73,58-73,580,00

Stromkosten

.6400

-629,801.000,000,00370,20370,200,00

Versicherungen

.6680

-664,041.000,000,00335,96335,960,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-25.390,0041.000,000,0015.610,0015.610,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

2.467,0048.000,000,0050.467,0050.467,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

46,002.000,000,002.046,002.046,000,00

Abschreibung

.6850

394,002.000,000,002.394,002.394,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 116

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

75

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bestattungswesen

HHST.

U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

UAB

7500

Ausg.

+/-

0,00

-31.693,95

3.139,05

110.000,00

0,00

0,00 81.445,10 0,00 81.445,10

0,00

31.583,95

16.168,81 0,00

-67.000,00 3.785,28 8.555,50 -14.477,02 -19.247,24

AB

75

+/-

Einn.

0,00 0,00

8.555,50 43.000,00 3.785,28 66.968,08 62.197,86

Ausg.

0,00 3.139,05

110.000,00 0,00 81.445,10 0,00 81.445,10

8.555,50 -19.247,24

0,00

3.785,28 -14.477,02 -67.000,00

0,00

31.583,95

16.168,81

-110,00

-31.693,95

19.307,86

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 117

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

76

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Sonstige öffentliche Einrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 7630 Anschlagsäulen,Plakatwesen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1400

24,820,000,0024,8224,820,00

Pachteinnahmen

UAB

7630

Ausg.

+/-

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

24,82 0,00

0,00 0,00 0,00 24,82 24,82

- - - -

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 118

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

76

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Sonstige öffentliche Einrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 7670 Gemeinschaftshaus

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6790

5.084,002.000,000,007.084,007.084,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-4.300,006.000,000,001.700,001.700,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

1.030,0012.000,000,0013.030,0013.030,000,00

Abschreibungen

.6850

-27.302,0093.000,000,0065.698,0065.698,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

7670

Ausg.

+/-

0,00

-31.602,00

6.114,00

113.000,00

0,00

0,00 87.512,00 0,00 87.512,00

0,00

31.602,00

-6.114,00 0,00

-113.000,00 0,00 0,00 -87.512,00 -87.512,00

AB

76

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 24,82 24,82

Ausg.

0,00 6.114,00

113.000,00 0,00 87.512,00 0,00 87.512,00

0,00 -87.487,18

0,00

0,00 -87.487,18 -113.000,00

0,00

31.602,00

-6.089,18

0,00

-31.602,00

24,82

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 119

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

77

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Hilfsbetriebe der Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 7700 Bauhof, Fuhrpark

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

1.539,0310.000,00247,0013.219,3511.539,031.927,32

Vermischte Einnahmen

.1580

0,000,000,000,000,00 - - - -

Aktivierte Bauhofleistungen

.1690

-58.672,00515.000,000,00456.328,00456.328,000,00

Erstattung von Betriebsausgaben

Einn.

0,00

-58.672,00

1.539,03

525.000,00 247,00 469.547,351.927,32 467.867,03

A u s g a b e n

.4140

-32.222,63247.000,000,00214.777,37214.777,370,00

Entgelt Beschäftigte

.4160

11.681,4722.000,000,0033.681,4733.681,470,00

Sonstige Personalkosten

.4340

887,8820.000,000,0020.887,8820.887,880,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

-2.879,7054.000,000,0051.120,3051.120,300,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

-1.853,572.000,000,00146,43146,430,00

Gebäudeunterhaltung

.5200

-504,7711.000,000,0010.495,2310.495,230,00

Inventarunterhaltung

.5500

-15.978,5750.000,000,0034.021,4334.021,430,00

Haltung von Fahrzeugen

.5620

-735,001.000,000,00265,00265,000,00

Lehrgangskosten

.5750

-3.849,4217.000,000,0013.150,5813.150,580,00

Betriebsaufwand

.5751

-92,671.000,000,00907,33907,330,00

Stromkosten

.5752

-1.230,452.000,000,00769,55769,550,00

Heizungskosten

.6400

-1.197,514.000,000,002.802,492.802,490,00

Versicherungen, Steuern

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 120

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

77

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Hilfsbetriebe der Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 7700 Bauhof, Fuhrpark

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.6680

-912,841.000,000,0087,1687,160,00

Vermischte Ausgaben

.6790

6.824,0027.000,000,0033.824,0033.824,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6800

19.648,3815.000,000,0034.648,3834.648,380,00

Abschreibungen

.6850

9.282,007.000,000,0016.282,0016.282,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

7700

Ausg.

+/-

0,00

-61.457,13

48.323,73

481.000,00

0,00

0,00 467.866,60 0,00 467.866,60

0,00

2.785,13

-46.784,70 0,00

44.000,00 247,00 1.927,32 1.680,75 0,43

AB

77

+/-

Einn.

0,00 0,00

1.927,32 525.000,00 247,00 469.547,35 467.867,03

Ausg.

0,00 48.323,73

481.000,00 0,00 467.866,60 0,00 467.866,60

1.927,32 0,43

0,00

247,00 1.680,75 44.000,00

0,00

2.785,13

-46.784,70

-58.672,00

-61.457,13

1.539,03

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 121

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

78

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 7810 Feldwege

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5100

68.100,00

-13,0130.000,000,006.486,9929.986,990,00

44.600,00

Unterhaltungsaufwand

.6790

-541,006.000,000,005.459,005.459,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-928,0013.000,000,0012.072,0012.072,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

0,000,000,000,000,00 - - - -

Abschreibungen

.6850

0,000,000,000,000,00 - - - -

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

7810

Ausg.

+/-

68.100,00

-1.482,01

0,00

49.000,00

44.600,00

0,00 24.017,99 0,00 47.517,99

-68.100,00

1.482,01

0,00 -44.600,00

-49.000,00 0,00 0,00 -24.017,99 -47.517,99

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 122

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

78

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 7820 Tierzucht

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5750

-1.777,922.000,000,00222,08222,080,00

Betriebsaufwand

UAB

7820

Ausg.

+/-

0,00

-1.777,92

0,00

2.000,00

0,00

0,00 222,08 0,00 222,08

0,00

1.777,92

0,00 0,00

-2.000,00 0,00 0,00 -222,08 -222,08

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 123

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

78

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 7830 Jagdgenossenschaft,Schafweiden

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1400

1.487,2710.000,000,0011.487,2711.487,270,00

Jagdpacht

.1410

0,000,000,000,000,00 - - - -

Schafweidepacht

.1420

51,130,000,0051,1351,130,00

Fischwasserpacht

Einn.

0,00

0,00

1.538,40

10.000,00 0,00 11.538,400,00 11.538,40

A u s g a b e n

.5750

0,000,000,000,000,00 - - - -

Betriebsaufwand

.6790

-2.884,008.000,000,005.116,005.116,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

UAB

7830

Ausg.

+/-

0,00

-2.884,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00 5.116,00 0,00 5.116,00

0,00

2.884,00

1.538,40 0,00

2.000,00 0,00 0,00 6.422,40 6.422,40

AB

78

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00 11.538,40 11.538,40

Ausg.

68.100,00 0,00

59.000,00 0,00 29.356,07 0,00 52.856,07

0,00 -41.317,67

-44.600,00

0,00 -17.817,67 -49.000,00

-68.100,00

6.143,93

1.538,40

0,00

-6.143,93

1.538,40

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 124

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

79

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1200

-4.861,8560.000,003.533,6059.443,0555.138,157.838,50

Kurtaxe

.1500

430,9110.000,00828,8611.716,4110.430,912.114,36

Vermischte Einnahmen

.1710

170,8015.000,000,0015.170,8015.170,800,00

Zuweisungen vom Land

Einn.

0,00

-4.861,85

601,71

85.000,00 4.362,46 86.330,269.952,86 80.739,86

A u s g a b e n

.4140

1.032,0426.000,000,0027.032,0427.032,040,00

Entgelt Beschäftigte

.4160

0,000,000,000,000,00 - - - -

Sonstige Personalausgaben

.4340

365,222.000,000,002.365,222.365,220,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

-45,916.000,000,005.954,095.954,090,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5100

-2.064,663.000,000,00935,34935,340,00

Unterhaltung der Anlagen

.5200

201,103.000,000,003.201,103.201,100,00

Inventarunterhaltung

.5620

-755,001.000,000,00245,00245,000,00

Fortbildung

.5750

-346,591.000,000,00653,41653,410,00

Betriebsaufwand

.5760

-1.708,583.000,000,001.291,421.291,420,00

Veranstaltungen

.5780

677,845.000,000,005.677,845.677,840,00

Werbung

.5782

203,605.000,000,005.203,605.203,600,00

Schweizerische Schiffahrtsges. Untersee

.5783

-2.547,4018.000,000,0015.452,6015.452,600,00

VHB Ticket

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 125

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

79

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.5800

-170,187.000,000,006.829,826.829,820,00

Fremdenverkehrsprospekte

.6400

-833,481.000,000,00166,52166,520,00

Versicherungen, Steuern

.6500

374,745.000,000,005.374,745.374,740,00

Geschäftsbedarf

.6540

60,300,000,0060,3060,300,00

Reisekosten

.6610

-5.291,1514.000,000,008.708,858.708,850,00

Mitgliedsbeiträge

.6680

-637,751.000,000,00362,25362,250,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-9.910,00142.000,000,00132.090,00132.090,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-2.000,002.000,000,000,000,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

-92,007.000,000,006.908,006.908,000,00

Abschreibungen

.6850

85,002.000,000,002.085,002.085,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

.7040

40,003.000,000,003.040,003.040,000,00

Zuschüsse an Verkehrsvereine

.7130

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zuweisungen an Gem.Verw.Verb.

.8999

0,000,000,000,000,00 - - - -

Umsatzsteuer

UAB

7900

Ausg.

+/-

0,00

-26.402,70

3.039,84

257.000,00

0,00

0,00 233.637,14 0,00 233.637,14

0,00

21.540,85

-2.438,13 0,00

-172.000,00 4.362,46 9.952,86 -147.306,88 -152.897,28

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 126

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

79

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7910 Infrastrukturförderung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1400

1.000,000,001.000,001.000,000,00 - - - -

Pacht Leerrohrinfrastruktur

.2770

-574,006.000,000,005.426,005.426,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

-574,00

0,00

7.000,00 0,00 6.426,000,00 6.426,00

A u s g a b e n

.6680

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Vermischte Ausgaben

.6790

0,000,000,000,000,00 - - - -

Verwaltungskostenbeitrag

.6800

1.072,0019.000,000,0020.072,0020.072,000,00

Abschreibungen

.6850

1.417,0015.000,000,0016.417,0016.417,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

7910

Ausg.

+/-

0,00

-1.000,00

2.489,00

35.000,00

0,00

0,00 36.489,00 0,00 36.489,00

0,00

426,00

-2.489,00 0,00

-28.000,00 0,00 0,00 -30.063,00 -30.063,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 127

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

79

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.5000

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Unterhaltungsaufwand Buswartehäuschen

.6790

0,000,000,000,000,00 - - - -

Verwaltungskostenbeitrag

.7160

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zuweisungen

UAB

7920

Ausg.

+/-

0,00

-1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.000,00

0,00 0,00

-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 128

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

79

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.6800

361,000,000,00361,00361,000,00

Abschreibungen

.6850

117,000,000,00117,00117,000,00

Zinsen für Anlagekapital

UAB

7970

Ausg.

+/-

0,00

0,00

478,00

0,00

0,00

0,00 478,00 0,00 478,00

0,00

0,00

-478,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -478,00 -478,00

AB

79

+/-

Einn.

0,00 0,00

9.952,86 92.000,00 4.362,46 92.756,26 87.165,86

Ausg.

0,00 6.006,84

293.000,00 0,00 270.604,14 0,00 270.604,14

9.952,86 -183.438,28

0,00

4.362,46 -177.847,88 -201.000,00

0,00

22.966,85

-5.405,13

-5.435,85

-28.402,70

601,71

EP +/-

Einn.

7

0,00 50.067,04 0,00

37.692,78 1.811.000,00 18.790,68 1.811.804,36 1.792.902,26

Ausg.

359.100,00 122.569,66

2.150.000,00

305.100,00

3.917,60 2.022.185,22 19.306,84 2.060.795,98

18.385,94 -267.893,72

-305.100,00

14.873,08 -210.380,86 -339.000,00

-359.100,00

143.608,90

-72.502,62

-68.164,78

-211.773,68

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 129

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

81

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.2200

2.000,0090.000,000,00100.075,3492.000,008.075,34

Konzessionsabgaben

Einn.

0,00

0,00

2.000,00

90.000,00 0,00 100.075,348.075,34 92.000,00

A u s g a b e n

.6790

-5.126,0021.000,000,0015.874,0015.874,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6800

0,000,000,000,000,00 - - - -

Abschreibungen

.6850

0,000,000,000,000,00 - - - -

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

8100

Ausg.

+/-

0,00

-5.126,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00 15.874,00 0,00 15.874,00

0,00

5.126,00

2.000,00 0,00

69.000,00 0,00 8.075,34 84.201,34 76.126,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 130

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

81

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.2200

-2.442,988.000,000,005.557,025.557,020,00

Konzessionsabgaben

Einn.

0,00

-2.442,98

0,00

8.000,00 0,00 5.557,020,00 5.557,02

A u s g a b e n

.6680

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Vermischte Ausgaben

UAB

8130

Ausg.

+/-

0,00

-1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-1.442,98

0,00 0,00

7.000,00 0,00 0,00 5.557,02 5.557,02

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 131

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

81

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1100

23.186,82325.000,006.149,30351.660,21348.186,829.622,69

Wassergebühren

.1500

211,354.000,001.429,182.782,174.211,350,00

Vermischte Einnahmen

.1591

2.267,610,000,002.267,612.267,610,00

Umsatzsteuererstattung

.2760

-290,9136.000,000,0035.709,0935.709,090,00

Auflösung von Beiträgen

.2770

448,0014.000,000,0014.448,0014.448,000,00

Auflösung von Zuschüssen

.2999

0,000,000,000,000,00 - - - -

Umsatzsteuer

Einn.

0,00

-290,91

26.113,78

379.000,00 7.578,48 406.867,089.622,69 404.822,87

A u s g a b e n

.4140

4.200,7333.000,000,0037.200,7337.200,730,00

Entgelt Beschäftigte

.4160

2.315,800,000,002.315,802.315,800,00

Sonstige Personalkosten

.4340

440,153.000,000,003.440,153.440,150,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

1.154,447.000,000,008.154,448.154,440,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

7.035,876.000,000,0013.035,8713.035,870,00

Unterhaltungsaufwand Hochbehälter

.5100

6.272,1530.000,000,0036.272,1536.272,150,00

Unterhaltung des Leitungsnetzes

.5200

-3.144,964.000,000,00855,04855,040,00

Inventarunterhaltung

.5210

1.275,912.000,000,003.275,913.275,910,00

Zählerunterhaltung

.5300

-702,441.000,000,00297,56297,560,00

Grundstückspacht

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 132

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

81

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.5500

-475,433.000,000,002.524,572.524,570,00

Fahrzeugkosten

.5620

-860,001.000,000,00140,00140,000,00

Aus- u. Fortbildung

.5750

-3.386,506.000,000,002.613,502.613,500,00

Betriebsaufwand

.5751

-1.957,368.000,000,006.042,646.042,640,00

Stromkosten

.5760

568,724.000,000,004.568,724.568,720,00

Wasser-Untersuchungen

.6400

-4.754,048.000,000,003.245,963.245,960,00

Versicherungen

.6410

-504,002.000,000,001.496,001.496,000,00

Steuern

.6450

-1.289,9215.000,000,0013.710,0813.710,080,00

Wasserentgelt

.6500

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Geschäftsbedarf

.6680

172,470,000,00172,47172,470,00

Vermischte Ausgaben

.6790

-3.507,0048.000,000,0044.493,0044.493,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-48.179,0076.000,000,0027.821,0027.821,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

6.672,17113.000,000,00119.672,17119.672,170,00

Abschreibungen

.6850

14.083,0074.000,000,0088.083,0088.083,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

8150

Ausg.

+/-

0,00

-69.760,65

44.191,41

445.000,00

0,00

0,00 419.430,76 0,00 419.430,76

0,00

69.469,74

-18.077,63 0,00

-66.000,00 7.578,48 9.622,69 -12.563,68 -14.607,89

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 133

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

81

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8170 Strom -und Wärmeerzeugung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1500

684,562.000,000,002.684,562.684,560,00

Einnahmen aus Stromverkauf

Einn.

0,00

0,00

684,56

2.000,00 0,00 2.684,560,00 2.684,56

A u s g a b e n

.5750

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Betriebsaufwand

.6790

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6800

47.525,451.000,000,0048.525,4548.525,450,00

Abschreibungen

.6850

-372,001.000,000,00628,00628,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

8170

Ausg.

+/-

0,00

-2.372,00

47.525,45

4.000,00

0,00

0,00 49.153,45 0,00 49.153,45

0,00

2.372,00

-46.840,89 0,00

-2.000,00 0,00 0,00 -46.468,89 -46.468,89

AB

81

+/-

Einn.

0,00 0,00

17.698,03 479.000,00 7.578,48 515.184,00 505.064,45

Ausg.

0,00 91.716,86

471.000,00 0,00 484.458,21 0,00 484.458,21

17.698,03 20.606,24

0,00

7.578,48 30.725,79 8.000,00

0,00

75.524,76

-62.918,52

-2.733,89

-78.258,65

28.798,34

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 134

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

84

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Wirtschaftl. Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8400 Kioskbetrieb Campingplatz Wangen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1300

-56.540,70210.000,000,00153.459,30153.459,300,00

Verkaufserlöse Speisen & Getränke

.1400

0,000,000,000,000,00 - - - -

Mieten und Pacht

.1500

-1.000,001.000,000,000,000,000,00

Vermischte Einnahmen

.1591

104,140,000,00104,14104,140,00

Umsatzsteuererstattung

Einn.

0,00

-57.540,70

104,14

211.000,00 0,00 153.563,440,00 153.563,44

A u s g a b e n

.4140

-5.160,3160.000,000,0054.839,6954.839,690,00

Vergütung Beschäftigte

.4160

0,000,000,000,000,00 - - - -

Sonstige Personalausgaben

.4340

-4.669,847.000,000,002.330,162.330,160,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

-7.388,5717.000,000,009.611,439.611,430,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5000

-1.742,102.000,000,00257,90257,900,00

Gebäudeunterhaltung

.5200

-3.654,445.000,000,001.345,561.345,560,00

Unterhaltung der Einrichtung

.5400

-1.074,033.000,000,001.925,971.925,970,00

Gebäudebewirtschaftung

.5700

3.764,3350.000,000,0053.764,3353.764,330,00

Lebensmitteleinkauf

.5760

7,760,000,007,767,760,00

Veranstaltungen

.6400

-233,031.000,000,00766,97766,970,00

Versicherungen

.6500

175,000,000,00175,00175,000,00

Geschäftsbedarf

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 135

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

84

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Wirtschaftl. Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8400 Kioskbetrieb Campingplatz Wangen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.6680

-975,001.000,000,0025,0025,000,00

Vermischte Ausgaben

.6790

16.965,000,000,0016.965,0016.965,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6800

13.892,000,000,0013.892,0013.892,000,00

Abschreibungen

.6850

166,000,000,00166,00166,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

8400

Ausg.

+/-

0,00

-24.897,32

34.970,09

146.000,00

0,00

0,00 156.072,77 0,00 156.072,77

0,00

-32.643,38

-34.865,95 0,00

65.000,00 0,00 0,00 -2.509,33 -2.509,33

AB

84

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 211.000,00 0,00 153.563,44 153.563,44

Ausg.

0,00 34.970,09

146.000,00 0,00 156.072,77 0,00 156.072,77

0,00 -2.509,33

0,00

0,00 -2.509,33 65.000,00

0,00

-32.643,38

-34.865,95

-57.540,70

-24.897,32

104,14

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 136

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

85

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8550 Gemeindewald

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1300

124.248,83180.000,000,00305.731,96304.248,831.483,13

Erlöse aus Holzverkauf

.1500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermischte Einnahmen

.1620

7.795,590,000,007.795,597.795,590,00

Zuweisungen von Gemeinden

Einn.

0,00

0,00

132.044,42

180.000,00 0,00 313.527,551.483,13 312.044,42

A u s g a b e n

.4140

0,000,000,000,000,00 - - - -

Entgelt Beschäftigte

.4160

-200,002.000,000,001.800,001.800,000,00

Sonstige Personalkosten

.4301

-1.860,0618.000,000,0016.139,9416.139,940,00

Versorgungsaufwand Pensionäre

.4340

157,520,000,00157,52157,520,00

Versorgungsaufwand Beschäftigte

.4440

-454,871.000,000,00545,13545,130,00

Sozialversicherung Beschäftigte

.5100

-9.140,5210.000,000,00859,48859,480,00

Waldwegeunterhaltung

.5200

368,550,000,00368,55368,550,00

Inventarunterhaltung

.5750

39.644,09120.000,000,00159.644,09159.644,090,00

Betriebsaufwand

.6400

-585,994.000,000,003.414,013.414,010,00

Allgemeine Versicherungen, Steuern

.6540

0,000,000,000,000,00 - - - -

Reisekosten

.6680

48,150,000,0048,1548,150,00

Vermischte Ausgaben

.6710

-30.000,0030.000,000,000,000,000,00

Forstverwaltungskosten

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 137

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

85

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8550 Gemeindewald

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.6790

767,009.000,000,009.767,009.767,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-1.698,002.000,000,00302,00302,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

0,000,000,000,000,00 - - - -

Abschreibungen

.6850

-565,0023.000,000,0022.435,0022.435,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

8550

Ausg.

+/-

0,00

-44.504,44

40.985,31

219.000,00

0,00

0,00 215.480,87 0,00 215.480,87

0,00

44.504,44

91.059,11 0,00

-39.000,00 0,00 1.483,13 98.046,68 96.563,55

AB

85

+/-

Einn.

0,00 0,00

1.483,13 180.000,00 0,00 313.527,55 312.044,42

Ausg.

0,00 40.985,31

219.000,00 0,00 215.480,87 0,00 215.480,87

1.483,13 96.563,55

0,00

0,00 98.046,68 -39.000,00

0,00

44.504,44

91.059,11

0,00

-44.504,44

132.044,42

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 138

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

88

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Allgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8800 Bebaute Grundstücke

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1400

-7.789,0733.000,000,0043.078,0125.210,9317.867,08

Mieten

.1500

86,221.000,000,001.086,221.086,220,00

Kostenersätze

.2770

-791,001.000,000,00209,00209,000,00

Auflösung von Zuschüssen

Einn.

0,00

-8.580,07

86,22

35.000,00 0,00 44.373,2317.867,08 26.506,15

A u s g a b e n

.5000

-2.928,1715.000,000,0012.071,8312.071,830,00

Unterhaltung der Grundstücke

.5400

-1.492,205.000,000,003.507,803.507,800,00

Gebäudebewirtschaftung

.5751

1.801,822.000,000,003.801,823.801,820,00

Stromkosten

.5752

1.236,870,000,001.236,871.236,870,00

Heizungskosten

.6400

417,493.000,000,003.417,493.417,490,00

Versicherungen und Steuern

.6680

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermischte Ausgaben

.6790

3.179,0025.000,000,0028.179,0028.179,000,00

Verwaltungskostenbeitrag

.6791

-5.612,007.000,000,001.388,001.388,000,00

Aufwand des Bauhofs

.6800

1.930,5127.000,000,0028.930,5128.930,510,00

Abschreibungen

.6850

1.581,0030.000,000,0031.581,0031.581,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 139

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

88

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Allgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8800 Bebaute Grundstücke

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

UAB

8800

Ausg.

+/-

0,00

-10.032,37

10.146,69

114.000,00

0,00

0,00 114.114,32 0,00 114.114,32

0,00

1.452,30

-10.060,47 0,00

-79.000,00 0,00 17.867,08 -69.741,09 -87.608,17

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 140

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

88

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Allgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8810 Sonstiges Grundvermögen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1400

244,4518.000,00325,0018.019,4518.244,45100,00

Grundstückspacht

.1500

47,500,000,0047,5047,500,00

Kostenersätze

Einn.

0,00

0,00

291,95

18.000,00 325,00 18.066,95100,00 18.291,95

A u s g a b e n

.5000

666,400,000,00666,40666,400,00

Unterhaltung der Grundstücke

.5300

0,000,000,000,000,00 - - - -

Grundstückspacht

.5400

1.637,711.000,000,002.637,712.637,710,00

Bewirtschaftungskosten

.6400

-1.218,092.000,000,00781,91781,910,00

Steuern und Versicherungen

.6800

0,000,000,000,000,00 - - - -

Abschreibungen

.6850

16.767,0022.000,000,0038.767,0038.767,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

UAB

8810

Ausg.

+/-

0,00

-1.218,09

19.071,11

25.000,00

0,00

0,00 42.853,02 0,00 42.853,02

0,00

1.218,09

-18.779,16 0,00

-7.000,00 325,00 100,00 -24.786,07 -24.561,07

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 141

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

88

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Allgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8820 Obdachlosenunterkünfte

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.1400

4.589,940,002.471,264.909,164.589,942.790,48

Mieten

.1500

0,005.299,460,000,005.299,46 - - - -

Kostenersätze

Einn.

0,00

0,00

4.589,94

0,00 7.770,72 4.909,168.089,94 4.589,94

A u s g a b e n

.5300

-3.000,003.000,000,000,000,000,00

Mieten und Pachten

.5400

179,591.000,000,001.179,591.179,590,00

Gebäudebewirtschaftung

UAB

8820

Ausg.

+/-

0,00

-3.000,00

179,59

4.000,00

0,00

0,00 1.179,59 0,00 1.179,59

0,00

3.000,00

4.410,35 0,00

-4.000,00 7.770,72 8.089,94 3.729,57 3.410,35

AB

88

+/-

Einn.

0,00 0,00

26.057,02 53.000,00 8.095,72 67.349,34 49.388,04

Ausg.

0,00 29.397,39

143.000,00 0,00 158.146,93 0,00 158.146,93

26.057,02 -108.758,89

0,00

8.095,72 -90.797,59 -90.000,00

0,00

5.670,39

-24.429,28

-8.580,07

-14.250,46

4.968,11

EP +/-

Einn.

8

0,00 165.915,01 0,00

45.238,18 923.000,00 15.674,20 1.049.624,33 1.020.060,35

Ausg.

0,00 197.069,65

979.000,00

0,00

0,00 1.014.158,78 0,00 1.014.158,78

45.238,18 5.901,57

0,00

15.674,20 35.465,55 -56.000,00

0,00

93.056,21

-31.154,64

-68.854,66

-161.910,87

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 142

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

9

90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

HHST.

U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.0000

-116,5235.000,00671,8634.986,0534.883,48774,43

Grundsteuer A

.0010

10.903,55490.000,009.469,94505.705,78500.903,5514.272,17

Grundsteuer B

.0030

231.686,50500.000,0054.804,09720.153,65731.686,5043.271,24

Gewerbesteuer

.0100

11.053,851.844.000,000,001.855.053,851.855.053,850,00

Gemeindeanteil an Einkommenssteuer

.0120

14.147,6140.000,000,0054.147,6154.147,610,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

.0220

7.792,0013.000,00915,0020.761,0020.792,00884,00

Hundesteuer

.0270

83.260,23175.000,00869,59264.534,02258.260,237.143,38

Zweitwohnungssteuer

.0410

42.034,701.299.000,000,001.341.034,701.341.034,700,00

Schlüsselzuweisungen gem. § 5 Abs. 2 FAG

.0411

17.814,40272.000,000,00289.814,40289.814,400,00

Schlüsselzuweisungen gem. § 4 FAG

.0910

-928,00149.000,000,00148.072,00148.072,000,00

Zuweisungen Familienleistungsausgleich

.2610

2.530,001.000,003.125,232.989,753.530,002.584,98

Zinsen f.Gewerbesteuernachzahlungen

Einn.

0,00

-1.044,52

421.222,84

4.818.000,00 69.855,71 5.237.252,8168.930,20 5.238.178,32

A u s g a b e n

.8100

45.778,2096.000,000,00141.778,20141.778,200,00

Gewerbesteuerumlage

.8310

447,80790.000,000,00790.447,80790.447,800,00

Finanzausgleichsumlage

.8320

-29.379,791.180.000,000,001.150.620,211.150.620,210,00

Kreisumlage

.8420

-702,001.000,000,00298,00298,000,00

Zinsen f.Gewerbesteuerrückerstattungen

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 143

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

9

90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

HHST.

U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

UAB

9000

Ausg.

+/-

0,00

-30.081,79

46.226,00

2.067.000,00

0,00

0,00 2.083.144,21 0,00 2.083.144,21

0,00

29.037,27

374.996,84 0,00

2.751.000,00 69.855,71 68.930,20 3.154.108,60 3.155.034,11

AB

90

+/-

Einn.

0,00 0,00

68.930,20 4.818.000,00 69.855,71 5.237.252,81 5.238.178,32

Ausg.

0,00 46.226,00

2.067.000,00 0,00 2.083.144,21 0,00 2.083.144,21

68.930,20 3.155.034,11

0,00

69.855,71 3.154.108,60 2.751.000,00

0,00

29.037,27

374.996,84

-1.044,52

-30.081,79

421.222,84

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 144

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

9

91

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.2075

702,481.000,000,001.702,481.702,480,00

Zinsen von Sparkasse

.2076

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zinsen von öffentl. Sonderrechnungen

.2077

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zinsen von privaten Unternehmen

.2700

224.836,921.107.000,000,001.331.836,921.331.836,920,00

Abschreibungen

.2750

112.235,00897.000,000,001.009.235,001.009.235,000,00

Verzinsung des Anlagekapitals

.2800

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zuführung vom Vermögenshaushalt

Einn.

0,00

0,00

337.774,40

2.005.000,00 0,00 2.342.774,400,00 2.342.774,40

A u s g a b e n

.4700

0,000,000,000,000,00 - - - -

Deckungsreserven Personalausgaben

.6860

-1.045,46176.000,000,00174.954,54174.954,540,00

Auflösung von Beiträgen

.6870

9.890,00185.000,000,00194.890,00194.890,000,00

Auflösung von Zuschüssen

.8050

150,000,000,00150,00150,000,00

Zinsen an Sparkasse

.8060

-43.823,3755.000,000,0011.176,6311.176,630,00

Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen

.8070

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zinsen an private Unternehmen

.8500

-50.000,0050.000,000,000,000,000,00

Deckungsreserven für sächliche Ausgaben

.8600

945.537,34565.000,000,001.510.537,341.510.537,340,00

Zuführung zum Vermögenshaushalt

.8800

0,000,000,000,000,00 - - - -

Globale Minderausgabe

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 145

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

9

91

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Verwaltungshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

UAB

9100

Ausg.

+/-

0,00

-94.868,83

955.577,34

1.031.000,00

0,00

0,00 1.891.708,51 0,00 1.891.708,51

0,00

94.868,83

-617.802,94 0,00

974.000,00 0,00 0,00 451.065,89 451.065,89

AB

91

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 2.005.000,00 0,00 2.342.774,40 2.342.774,40

Ausg.

0,00 955.577,34

1.031.000,00 0,00 1.891.708,51 0,00 1.891.708,51

0,00 451.065,89

0,00

0,00 451.065,89 974.000,00

0,00

94.868,83

-617.802,94

0,00

-94.868,83

337.774,40

EP +/-

Einn.

9

0,00 758.997,24 0,00

68.930,20 6.823.000,00 69.855,71 7.580.027,21 7.580.952,72

Ausg.

0,00 1.001.803,34

3.098.000,00

0,00

0,00 3.974.852,72 0,00 3.974.852,72

68.930,20 3.606.100,00

0,00

69.855,71 3.605.174,49 3.725.000,00

0,00

123.906,10

-242.806,10

-1.044,52

-124.950,62

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 146

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4.2 Haushaltsrechnung – Sachbuch Vermögenshaushalt

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 147

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

02

Allgemeine Verwaltung

Hauptverwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

-1.171,6018.000,000,0016.828,4016.828,400,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400

0,000,000,000,000,00 - - - -

Baukosten Rathaus

.9403

0,000,000,000,000,00 - - - -

Gemeindehaus Schienen

.9410

0,000,000,000,000,00 - - - -

Rathaus Wangen

UAB

0200

Ausg.

+/-

0,00

-1.171,60

0,00

18.000,00

0,00

0,00 16.828,40 0,00 16.828,40

0,00

1.171,60

0,00 0,00

-18.000,00 0,00 0,00 -16.828,40 -16.828,40

AB

02

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

18.000,00 0,00 16.828,40 0,00 16.828,40

0,00 -16.828,40

0,00

0,00 -16.828,40 -18.000,00

0,00

1.171,60

0,00

- - - -

-1.171,60

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 148

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

0

05

Allgemeine Verwaltung

Besondere Diensstellen der allgem.Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 0500 Standesamt

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

-4.000,004.000,000,000,000,000,00

Neuanschaffung bwgl.Vermögen

UAB

0500

Ausg.

+/-

0,00

-4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

4.000,00

0,00 0,00

-4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AB

05

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 -4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

- - - -

-4.000,00

EP +/-

Einn.

0

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

22.000,00

0,00

0,00 16.828,40 0,00 16.828,40

0,00 -16.828,40

0,00

0,00 -16.828,40 -22.000,00

0,00

5.171,60

0,00

- - - -

-5.171,60

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 149

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

1

11

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Ordnung

HHST.

U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

0,000,000,000,000,00 - - - -

Neuanschaffung bwgl.Vermögen

UAB

1100

Ausg.

+/-

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -

AB

11

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

- - - -

- - - -

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 150

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

1

13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Feuerschutz

HHST.

U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3400

1.000,000,000,001.000,001.000,000,00

Verkaufserlöse

.3610

0,000,000,000,000,00 - - - -

Landeszuschüsse - Ausgleichsstock

.3611

-3.000,000,000,0012.000,00-3.000,000,00

15.000,00

Landeszuschuss - Fachzuschuss

Einn.

0,00

-3.000,00

1.000,00

0,00 0,00 13.000,000,00

15.000,00

-2.000,00

A u s g a b e n

.9350

27.125,9510.000,000,0077.625,9537.125,950,00

40.500,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400

0,000,000,000,000,00 - - - -

Bauvorhaben Öhningen/Schienen

.9401

0,000,000,000,000,00 - - - -

Erweiterung FWH Wangen

UAB

1300

Ausg.

+/-

0,00

0,00

27.125,95

10.000,00

40.500,00

0,00 77.625,95 0,00 37.125,95

0,00

-3.000,00

-26.125,95 -25.500,00

-10.000,00 0,00 0,00 -64.625,95 -39.125,95

AB

13

+/-

Einn.

0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 13.000,00 -2.000,00

Ausg.

0,00 27.125,95

10.000,00 0,00 77.625,95 0,00 37.125,95

0,00 -39.125,95

-25.500,00

0,00 -64.625,95 -10.000,00

0,00

-3.000,00

-26.125,95

-3.000,00

0,00

1.000,00

EP +/-

Einn.

1

0,00 1.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 13.000,00 -2.000,00

Ausg.

0,00 27.125,95

10.000,00

40.500,00

0,00 77.625,95 0,00 37.125,95

0,00 -39.125,95

-25.500,00

0,00 -64.625,95 -10.000,00

0,00

-3.000,00

-26.125,95

-3.000,00

0,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 151

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

2

21

Schulen

Grund- und Hauptschulen

HHST.

U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

5.711,890,000,009.711,895.711,890,00

4.000,00

Anschaffungen

.9400

4.287,1715.000,000,0019.287,1719.287,170,00

Baukosten Öhningen

.9401

0,000,000,000,000,00 - - - -

Baukosten Schienen

.9402

0,000,000,000,000,00 - - - -

Baukosten Wangen

UAB

2150

Ausg.

+/-

0,00

0,00

9.999,06

15.000,00

4.000,00

0,00 28.999,06 0,00 24.999,06

0,00

0,00

-9.999,06 -4.000,00

-15.000,00 0,00 0,00 -28.999,06 -24.999,06

AB

21

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 9.999,06

15.000,00 0,00 28.999,06 0,00 24.999,06

0,00 -24.999,06

-4.000,00

0,00 -28.999,06 -15.000,00

0,00

0,00

-9.999,06

- - - -

0,00

EP +/-

Einn.

2

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 9.999,06

15.000,00

4.000,00

0,00 28.999,06 0,00 24.999,06

0,00 -24.999,06

-4.000,00

0,00 -28.999,06 -15.000,00

0,00

0,00

-9.999,06

- - - -

0,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 152

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

3

34

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege (bisher Abschnitt 36)

HHST.

U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3610

30.000,00

0,000,000,000,000,00

30.000,00

- - - -

Zuweisungenen

.3670

2.756,910,000,002.756,912.756,910,00

Spenden Ehrenmal

Einn.

30.000,00

0,00

2.756,91

0,00 0,00 2.756,910,00 2.756,91

A u s g a b e n

.9350

2.756,910,000,002.756,912.756,910,00

Neuanschaffung von beweglichem Vermögen

.9500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Baukosten

.9870

-18.409,3920.000,000,001.590,611.590,610,00

Zuschuss

UAB

3400

Ausg.

+/-

0,00

-18.409,39

2.756,91

20.000,00

0,00

0,00 4.347,52 0,00 4.347,52

30.000,00

18.409,39

0,00 30.000,00

-20.000,00 0,00 0,00 -1.590,61 -1.590,61

AB

34

+/-

Einn.

30.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 2.756,91 2.756,91

Ausg.

0,00 2.756,91

20.000,00 0,00 4.347,52 0,00 4.347,52

0,00 -1.590,61

30.000,00

0,00 -1.590,61 -20.000,00

30.000,00

18.409,39

0,00

0,00

-18.409,39

2.756,91

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 153

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

3

37

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Kirchen

HHST.

U-Abschnitt 3700 Kirchen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9882

0,000,000,000,000,00 - - - -

Kircheninvestitionszuschuss

UAB

3700

Ausg.

+/-

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -

AB

37

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

- - - -

- - - -

EP +/-

Einn.

3

30.000,00 2.756,91 30.000,00

0,00 0,00 0,00 2.756,91 2.756,91

Ausg.

0,00 2.756,91

20.000,00

0,00

0,00 4.347,52 0,00 4.347,52

0,00 -1.590,61

30.000,00

0,00 -1.590,61 -20.000,00

30.000,00

18.409,39

0,00

0,00

-18.409,39

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 154

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

4

46

Soziale Sicherung

Einrichtungen der Jugendhilfe

HHST.

U-Abschnitt 4642 Kindergarten

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3610

75.000,00

0,000,000,000,000,00

75.000,00

- - - -

Zuweisungen vom Land

.3611

150.000,00

0,000,000,000,000,00

150.000,00

- - - -

Zuweisungen

Einn.

225.000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

-2.277,8610.000,000,007.722,147.722,140,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400

6.253,400,000,006.253,406.253,400,00

Kindergarten Wangen

.9401

89.361,620,000,0089.361,6289.361,620,00

Sanierung Kindergarten Öhningen

UAB

4642

Ausg.

+/-

0,00

-2.277,86

95.615,02

10.000,00

0,00

0,00 103.337,16 0,00 103.337,16

225.000,00

2.277,86

-95.615,02 225.000,00

-10.000,00 0,00 0,00 -103.337,16 -103.337,16

AB

46

+/-

Einn.

225.000,00 225.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 95.615,02

10.000,00 0,00 103.337,16 0,00 103.337,16

0,00 -103.337,16

225.000,00

0,00 -103.337,16 -10.000,00

225.000,00

2.277,86

-95.615,02

- - - -

-2.277,86

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 155

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

4

47

Soziale Sicherung

Soziale Einrichtungen und Dienste

HHST.

U-Abschnitt 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9400

0,000,000,000,000,00 - - - -

UAB

4780

Ausg.

+/-

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -

AB

47

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

- - - -

- - - -

EP +/-

Einn.

4

225.000,00 225.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 95.615,02

10.000,00

0,00

0,00 103.337,16 0,00 103.337,16

0,00 -103.337,16

225.000,00

0,00 -103.337,16 -10.000,00

225.000,00

2.277,86

-95.615,02

- - - -

-2.277,86

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 156

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

56

Gesundheit, Sport, Erholung

Eigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5610 Sporthallen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

14.500,00

-10.001,2030.000,000,005.498,8019.998,800,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400

2.609,180,000,002.609,182.609,180,00

Halle Öhningen

.9401

0,000,000,000,000,00 - - - -

Halle Schienen

.9402

95.316,1270.000,000,00165.316,12165.316,120,00

Halle Wangen

UAB

5610

Ausg.

+/-

14.500,00

-10.001,20

97.925,30

100.000,00

0,00

0,00 173.424,10 0,00 187.924,10

-14.500,00

10.001,20

-97.925,30 0,00

-100.000,00 0,00 0,00 -173.424,10 -187.924,10

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 157

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

56

Gesundheit, Sport, Erholung

Eigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5620 Sportplätze und Sportheime

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

1.000,910,000,001.000,911.000,910,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400

0,000,000,000,000,00 - - - -

Baukosten

UAB

5620

Ausg.

+/-

0,00

0,00

1.000,91

0,00

0,00

0,00 1.000,91 0,00 1.000,91

0,00

0,00

-1.000,91 0,00

0,00 0,00 0,00 -1.000,91 -1.000,91

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 158

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

56

Gesundheit, Sport, Erholung

Eigene Sportstätten

HHST.

U-Abschnitt 5630 Sporthafenbetrieb

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3400

0,000,000,000,000,00 - - - -

Verkaufserlöse

.3500

-36.000,0036.000,000,000,000,000,00

Bauzuschüsse

Einn.

0,00

-36.000,00

0,00

36.000,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

.9350

0,000,000,000,000,00 - - - -

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9351

0,000,000,000,000,00 - - - -

GWG-Pool

.9501

-18.984,89240.000,000,00221.015,11221.015,110,00

Baukosten Wangen

UAB

5630

Ausg.

+/-

0,00

-18.984,89

0,00

240.000,00

0,00

0,00 221.015,11 0,00 221.015,11

0,00

-17.015,11

0,00 0,00

-204.000,00 0,00 0,00 -221.015,11 -221.015,11

AB

56

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

14.500,00 98.926,21

340.000,00 0,00 395.440,12 0,00 409.940,12

0,00 -409.940,12

0,00

0,00 -395.440,12 -304.000,00

-14.500,00

-7.013,91

-98.926,21

-36.000,00

-28.986,09

0,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 159

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

57

Gesundheit, Sport, Erholung

Badeanstalten

HHST.

U-Abschnitt 5710 Badeplatzbetrieb

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3610

0,000,000,000,000,00 - - - -

Landeszuschuss Tourismusförderung

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

0,000,000,000,000,00 - - - -

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9351

0,000,000,000,000,00 - - - -

GWG-Pool

.9400

0,000,000,000,000,00 - - - -

Baukosten

.9501

0,000,000,000,000,00 - - - -

Wasserspiel /Kinderbereich

UAB

5710

Ausg.

+/-

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -

AB

57

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

- - - -

- - - -

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 160

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

58

Gesundheit, Sport, Erholung

Park- und Gartenanlagen

HHST.

U-Abschnitt 5800 Öffentliche Anlagen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3670

0,000,000,000,000,00 - - - -

Spenden

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

20.000,00

20.000,000,000,0020.000,000,00 - - - -

bewegliches Vermögen

UAB

5800

Ausg.

+/-

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00 0,00

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

- - - -

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 161

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

58

Gesundheit, Sport, Erholung

Park- und Gartenanlagen

HHST.

U-Abschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3670

0,000,000,000,000,00 - - - -

Spenden

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9500

20.000,00

20.000,000,000,0020.000,000,00 - - - -

Bau von Kinderspielplätzen

UAB

5810

Ausg.

+/-

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00 0,00

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

- - - -

AB

58

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

40.000,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 -40.000,00

0,00

0,00 0,00 -40.000,00

-40.000,00

0,00

0,00

- - - -

- - - -

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 162

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

5

59

Gesundheit, Sport, Erholung

Sonstige Erholungseinrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 5900 Campingplatzbetrieb Wangen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3610

14.900,00

0,000,000,000,000,00

14.900,00

- - - -

Zuweisungen vom Land

.3670

0,000,000,000,000,00 - - - -

Spenden

Einn.

14.900,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

578,990,000,00578,99578,990,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9351

0,000,000,000,000,00 - - - -

GWG-Pool

.9400

-20.158,3940.000,0013.525,27142.016,3419.841,610,00

135.700,00

Baukosten

.9403

0,000,000,000,000,00 - - - -

Baukosten Seestuben

UAB

5900

Ausg.

+/-

0,00

-20.158,39

578,99

40.000,00

135.700,00

13.525,27 142.595,33 0,00 20.420,60

14.900,00

20.158,39

-578,99 -120.800,00

-40.000,00 -13.525,27 0,00 -142.595,33 -20.420,60

AB

59

+/-

Einn.

14.900,00 14.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 578,99

40.000,00 13.525,27 142.595,33 0,00 20.420,60

0,00 -20.420,60

-120.800,00

-13.525,27 -142.595,33 -40.000,00

14.900,00

20.158,39

-578,99

- - - -

-20.158,39

EP +/-

Einn.

5

14.900,00 0,00 14.900,00

0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

54.500,00 99.505,20

420.000,00

135.700,00

13.525,27 538.035,45 0,00 470.360,72

0,00 -470.360,72

-120.800,00

-13.525,27 -538.035,45 -384.000,00

-39.600,00

13.144,48

-99.505,20

-36.000,00

-49.144,48

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 163

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

61

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

HHST.

U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9400

30.000,00

-42.111,90107.000,000,0034.888,1064.888,100,00

Baukosten

UAB

6100

Ausg.

+/-

30.000,00

-42.111,90

0,00

107.000,00

0,00

0,00 34.888,10 0,00 64.888,10

-30.000,00

42.111,90

0,00 0,00

-107.000,00 0,00 0,00 -34.888,10 -64.888,10

AB

61

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

30.000,00 0,00

107.000,00 0,00 34.888,10 0,00 64.888,10

0,00 -64.888,10

0,00

0,00 -34.888,10 -107.000,00

-30.000,00

42.111,90

0,00

- - - -

-42.111,90

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 164

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gemeindestraßen

HHST.

U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3500

18.201,110,0057.429,51224.442,4118.201,11263.670,81

Beiträge

Einn.

0,00

0,00

18.201,11

0,00 57.429,51 224.442,41263.670,81 18.201,11

A u s g a b e n

.9320

0,000,000,000,000,00 - - - -

Grunderwerb

.9500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Straßenausbau

.9504

80.000,00

-128.324,0750.000,000,008.175,93-78.324,070,00

166.500,00

Strassenausbau Stiegerstr./Brunnenplatz

.9518

0,000,000,000,000,00 - - - -

Erschließung Käppelebergstraße

.9521

34.378,210,000,00227.878,2134.378,210,00

193.500,00

Erschließung Rheinstraße/Stiegerstraße

.9522

0,000,000,000,000,00 - - - -

Erschließung Grund II

.9529

0,000,000,000,000,00 - - - -

Pankratiusweg

.9530

0,000,000,000,000,00 - - - -

Dobeläcker

.9531

-2.671,750,000,0013.228,25-2.671,750,00

15.900,00

Sornziger Weg

.9533

32,610,000,0032,6132,610,00

Wolfermoosstraße

.9534

0,000,000,000,000,00 - - - -

Mühlewiesen

.9535

119,000,000,00119,00119,000,00

Alter Garten

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 165

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gemeindestraßen

HHST.

U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

UAB

6300

Ausg.

+/-

80.000,00

-130.995,82

34.529,82

50.000,00

375.900,00

0,00 249.434,00 0,00 -46.466,00

-80.000,00

130.995,82

-16.328,71 -375.900,00

-50.000,00 57.429,51 263.670,81 -24.991,59 64.667,11

AB

63

+/-

Einn.

0,00 0,00

263.670,81 0,00 57.429,51 224.442,41 18.201,11

Ausg.

80.000,00 34.529,82

50.000,00 0,00 249.434,00 0,00 -46.466,00

263.670,81 64.667,11

-375.900,00

57.429,51 -24.991,59 -50.000,00

-80.000,00

130.995,82

-16.328,71

0,00

-130.995,82

18.201,11

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 166

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

67

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Straßenbeleuchtung und -reinigung

HHST.

U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3610

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zuweisungen

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9513

0,000,000,000,000,00 - - - -

Straßenbeleuchtung Silberhardt

.9515

0,000,000,000,000,00 - - - -

Straßenbeleuchtung Wangen West

.9522

0,000,000,000,000,00 - - - -

Im Grund II

.9600

-3.540,6610.000,000,006.459,346.459,340,00

Straßenbeleuchtung

.9606

0,000,000,000,000,00 - - - -

Straßenbeleuchtung Kirchbergstraße

.9623

-20.000,000,000,000,00-20.000,000,00

20.000,00

Stiegerstrasse

.9624

3.452,900,000,003.452,903.452,900,00

Rheinstrasse/Stiegerstrasse

.9625

-5.000,000,000,000,00-5.000,000,00

5.000,00

Pankratiusweg

.9626

0,000,000,000,000,00 - - - -

Dobeläcker

.9634

0,000,000,000,000,00 - - - -

Mühlewiesen

.9635

0,000,000,000,000,00 - - - -

Alter Graben

UAB

6700

Ausg.

+/-

0,00

-28.540,66

3.452,90

10.000,00

25.000,00

0,00 9.912,24 0,00 -15.087,76

0,00

28.540,66

-3.452,90 -25.000,00

-10.000,00 0,00 0,00 -9.912,24 15.087,76

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 167

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

67

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Straßenbeleuchtung und -reinigung

HHST.

U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

AB

67

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 3.452,90

10.000,00 0,00 9.912,24 0,00 -15.087,76

0,00 15.087,76

-25.000,00

0,00 -9.912,24 -10.000,00

0,00

28.540,66

-3.452,90

- - - -

-28.540,66

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 168

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

6

69

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Wasserläufe, Wasserbau

HHST.

U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3610

0,000,000,000,000,00 - - - -

Landeszuschuss

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9501

0,000,000,000,000,00 - - - -

Entdohlung Nötbach

UAB

6900

Ausg.

+/-

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -

AB

69

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

- - - -

- - - -

EP +/-

Einn.

6

0,00 18.201,11 0,00

263.670,81 0,00 57.429,51 224.442,41 18.201,11

Ausg.

110.000,00 37.982,72

167.000,00

400.900,00

0,00 294.234,34 0,00 3.334,34

263.670,81 14.866,77

-400.900,00

57.429,51 -69.791,93 -167.000,00

-110.000,00

201.648,38

-19.781,61

0,00

-201.648,38

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 169

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

70

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3500

1.258,050,0039.826,8712.478,871.258,0551.047,69

Abwasserbeiträge

.3530

1.250,000,000,001.250,001.250,000,00

Hausanschlüsse

Einn.

0,00

0,00

2.508,05

0,00 39.826,87 13.728,8751.047,69 2.508,05

A u s g a b e n

.9350

2.925,008.000,000,0010.925,0010.925,000,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400

0,000,000,000,000,00 - - - -

Baukosten

.9501

-30.000,0030.000,000,000,000,000,00

Kanalsanierung

.9531

-5.000,000,000,000,00-5.000,000,00

5.000,00

Pankratiusweg

.9532

0,000,000,000,000,00 - - - -

Dobeläcker

.9534

0,000,000,000,000,00 - - - -

Mühlewiesen

.9535

0,000,000,000,000,00 - - - -

Alter Garten

.9536

18.242,730,000,0018.242,7318.242,730,00

Rheinstraße

.9830

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zuweisungen an Abwasserverband

UAB

7000

Ausg.

+/-

0,00

-35.000,00

21.167,73

38.000,00

5.000,00

0,00 29.167,73 0,00 24.167,73

0,00

35.000,00

-18.659,68 -5.000,00

-38.000,00 39.826,87 51.047,69 -15.438,86 -21.659,68

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 170

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

70

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

AB

70

+/-

Einn.

0,00 0,00

51.047,69 0,00 39.826,87 13.728,87 2.508,05

Ausg.

0,00 21.167,73

38.000,00 0,00 29.167,73 0,00 24.167,73

51.047,69 -21.659,68

-5.000,00

39.826,87 -15.438,86 -38.000,00

0,00

35.000,00

-18.659,68

0,00

-35.000,00

2.508,05

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 171

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

72

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abfallbeseitigung

HHST.

U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

0,000,000,000,000,00 - - - -

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9500

-20.000,000,000,000,00-20.000,000,00

20.000,00

Baukosten Grünstoffsammelplatz

UAB

7200

Ausg.

+/-

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00 0,00 0,00 -20.000,00

0,00

20.000,00

0,00 -20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

AB

72

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

0,00

20.000,00

0,00 0,00 0,00 -20.000,00

0,00 20.000,00

-20.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

20.000,00

0,00

- - - -

-20.000,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 172

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

75

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bestattungswesen

HHST.

U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

17.206,010,000,0017.206,0117.206,010,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

UAB

7500

Ausg.

+/-

0,00

0,00

17.206,01

0,00

0,00

0,00 17.206,01 0,00 17.206,01

0,00

0,00

-17.206,01 0,00

0,00 0,00 0,00 -17.206,01 -17.206,01

AB

75

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 17.206,01

0,00 0,00 17.206,01 0,00 17.206,01

0,00 -17.206,01

0,00

0,00 -17.206,01 0,00

0,00

0,00

-17.206,01

- - - -

0,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 173

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

76

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Sonstige öffentliche Einrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 7670 Gemeinschaftshaus

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3600

0,000,0030.000,000,000,00

30.000,00

- - - -

Bundeszuschuss

.3613

-773.799,00400.000,000,00111.201,00-373.799,000,00

485.000,00

Landeszuschuss DSP

.3614

47.570,000,009.100,0047.570,0047.570,009.100,00

Zuschuss Denkmalamt / Land

.3615

-100.000,000,000,000,00-100.000,000,00

100.000,00

Zuschuss Stiftungen u. a.

.3618

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zuschuss Sanierung Quartierskonzepte

.3670

0,000,000,000,000,00 - - - -

Privatspenden

Einn.

0,00

-873.799,00

47.570,00

400.000,00 9.100,00 188.771,009.100,00 -426.229,00

A u s g a b e n

.9320

-187.160,94200.000,000,0012.839,0612.839,060,00

Stiftsplatz (Grunderwerb)

.9350

0,000,000,000,000,00 - - - -

Neuanschaffung bewegl. Vermögen

.9400

-974.413,13400.000,000,00225.586,87-574.413,130,00

800.000,00

Sanierung Propsteigebäude

.9401

7.010,060,000,007.010,067.010,060,00

Sanierungsgebiet Orstkern; Plan/Betreu.

.9402

41.390,0250.000,000,0091.390,0291.390,020,00

Investitionskostenzuschüsse Private

.9403

-95.916,000,000,004.084,00-95.916,000,00

100.000,00

Torwächterhaus u. a.

UAB

7670

Ausg.

+/-

0,00

-1.257.490,07

48.400,08

650.000,00

900.000,00

0,00 340.910,01 0,00 -559.089,99

0,00

383.691,07

-830,08 -285.000,00

-250.000,00 9.100,00 9.100,00 -152.139,01 132.860,99

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 174

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

76

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Sonstige öffentliche Einrichtungen

HHST.

U-Abschnitt 7670 Gemeinschaftshaus

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

AB

76

+/-

Einn.

0,00 615.000,00

9.100,00 400.000,00 9.100,00 188.771,00 -426.229,00

Ausg.

0,00 48.400,08

650.000,00

900.000,00

0,00 340.910,01 0,00 -559.089,99

9.100,00 132.860,99

-285.000,00

9.100,00 -152.139,01 -250.000,00

0,00

383.691,07

-830,08

-873.799,00

-1.257.490,07

47.570,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 175

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

77

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Hilfsbetriebe der Verwaltung

HHST.

U-Abschnitt 7700 Bauhof, Fuhrpark

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3450

10.000,000,000,0010.000,0010.000,000,00

Veräußerung von beweglichem Vermögen

Einn.

0,00

0,00

10.000,00

0,00 0,00 10.000,000,00 10.000,00

A u s g a b e n

.9320

0,000,000,000,000,00 - - - -

Grunderwerb

.9350

15.104,4055.000,000,00208.204,4070.104,400,00

138.100,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9400

12.683,980,000,0012.683,9812.683,980,00

Baukosten Gebäude

.9500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Baukosten Außenanlagen

UAB

7700

Ausg.

+/-

0,00

0,00

27.788,38

55.000,00

138.100,00

0,00 220.888,38 0,00 82.788,38

0,00

0,00

-17.788,38 -138.100,00

-55.000,00 0,00 0,00 -210.888,38 -72.788,38

AB

77

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Ausg.

0,00 27.788,38

55.000,00 0,00 220.888,38 0,00 82.788,38

0,00 -72.788,38

-138.100,00

0,00 -210.888,38 -55.000,00

0,00

0,00

-17.788,38

0,00

0,00

10.000,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 176

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

79

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3470

0,001.000,000,000,001.000,00 - - - -

Rückzahlung von Bauausgaben

.3670

0,000,000,000,000,00 - - - -

Spenden

Einn.

0,00

0,00 1.000,00 0,001.000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

0,000,000,000,000,00 - - - -

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Orts- und Verkehrsleitsystem Infopoint Endorf / Stiegen

.9501

0,000,000,000,000,00 - - - -

Grillplatz Wangen

.9502

0,000,000,000,000,00 - - - -

Webcam - Installation

UAB

7900

Ausg.

+/-

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

- - - -

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 177

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

7

79

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST.

U-Abschnitt 7910 Infrastrukturförderung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Bauzuschüsse

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9400

20.000,00

20.000,000,000,0020.000,000,00 - - - -

Baukosten

.9860

0,000,000,000,000,00 - - - -

Breitbandförderung

UAB

7910

Ausg.

+/-

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00 0,00

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

- - - -

AB

79

+/-

Einn.

0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Ausg.

20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.000,00 -20.000,00

0,00

1.000,00 0,00 -20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

- - - -

- - - -

EP +/-

Einn.

7

0,00 60.078,05 615.000,00

61.147,69 400.000,00 49.926,87 212.499,87 -413.720,95

Ausg.

20.000,00 114.562,20

763.000,00

1.063.100,00

0,00 608.172,13 0,00 -434.927,87

61.147,69 21.206,92

-448.100,00

49.926,87 -395.672,26 -363.000,00

-20.000,00

438.691,07

-54.484,15

-873.799,00

-1.312.490,07

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 178

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

81

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3450

0,000,000,000,000,00 - - - -

Veräußerungserlöse

.3500

3.126,430,000,005.312,493.126,432.186,06

Beiträge

.3530

1.168,220,000,001.168,221.168,220,00

Hausanschlüsse

Einn.

0,00

0,00

4.294,65

0,00 0,00 6.480,712.186,06

0,00

4.294,65

A u s g a b e n

.9350

-8.764,605.000,000,001.435,40-3.764,600,00

5.200,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

.9351

0,000,000,000,000,00 - - - -

GWG-Pool

.9401

-12.283,450,000,0017.716,55-12.283,450,00

30.000,00

PW Sandhof

.9500

0,000,000,000,000,00 - - - -

Wasserschutzgebiete Sicherungsmaßnahmen

.9600

-9.845,1950.000,000,0040.154,8140.154,810,00

Erweiterung der Anlagen

.9626

30.600,00

-59,600,000,004.340,40-59,600,00

35.000,00

Wasserversorgungskonzept

.9630

7.356,280,000,007.356,287.356,280,00

Hausanschlüsse

.9631

-5.000,000,000,000,00-5.000,000,00

5.000,00

Pankratiusweg

.9633

0,000,000,000,000,00 - - - -

Dobeläcker

.9634

111.692,460,0039.341,2595.251,21111.692,460,00

22.900,00

Rheinstrasse/Stiegerstrasse

.9635

0,000,000,000,000,00 - - - -

Stiegerstrasse (historisch)

.9637

0,000,000,000,000,00 - - - -

Mühlewiesen

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 179

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

81

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

.9638

0,000,000,000,000,00 - - - -

Alter Garten

UAB

8150

Ausg.

+/-

30.600,00

-35.952,84

119.048,74

55.000,00

98.100,00

39.341,25 166.254,65 0,00 138.095,90

-30.600,00

35.952,84

-114.754,09 -98.100,00

-55.000,00 -39.341,25 2.186,06 -159.773,94 -133.801,25

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 180

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

81

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8170 Strom -und Wärmeerzeugung

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3610

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zuweisungen vom Land

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9351

0,000,000,000,000,00 - - - -

GWG-Pool

.9400

0,000,000,000,000,00 - - - -

Baukosten

UAB

8170

Ausg.

+/-

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -

AB

81

+/-

Einn.

0,00 0,00

2.186,06 0,00 0,00 6.480,71 4.294,65

Ausg.

30.600,00 119.048,74

55.000,00 39.341,25 166.254,65 0,00 138.095,90

2.186,06 -133.801,25

-98.100,00

-39.341,25 -159.773,94 -55.000,00

-30.600,00

35.952,84

-114.754,09

0,00

-35.952,84

4.294,65

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 181

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

84

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Wirtschaftl. Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8400 Kioskbetrieb Campingplatz Wangen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9350

-5.000,005.000,000,000,000,000,00

Anschaffung von beweglichem Vermögen

UAB

8400

Ausg.

+/-

0,00

-5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

5.000,00

0,00 0,00

-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AB

84

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 -5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

- - - -

-5.000,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 182

Page 183: Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen · 2020. 8. 18. · Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

85

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen

HHST.

U-Abschnitt 8550 Gemeindewald

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3400

0,000,000,000,000,00 - - - -

Verkaufserlöse

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9320

-8.000,008.000,000,000,000,000,00

Erwerb von Grundstücken

UAB

8550

Ausg.

+/-

0,00

-8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

8.000,00

0,00 0,00

-8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AB

85

+/-

Einn.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 -8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

- - - -

-8.000,00

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 183

Page 184: Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen · 2020. 8. 18. · Michael Otto (Dr. Horst Bilger) Alexander Dietrich (Eva Straub) Vera Floetemeyer-Löbe (Andrea Dix) Hauptsatzung vom

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

88

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Allgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8800 Bebaute Grundstücke

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3400

0,000,000,000,000,00 - - - -

Veräußerungserlöse

.3470

0,000,000,000,000,00 - - - -

Investitionspauschale Badekabinen

.3610

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zuschüsse

Einn.

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00

A u s g a b e n

- - - -

.9320

0,000,000,000,000,00 - - - -

Grunderwerb

.9401

0,000,000,000,000,00 - - - -

Badekabinen Wangen

.9403

-50.000,0050.000,000,000,000,000,00

Altes Pfarrhaus Schienen (Fassade)

.9404

0,000,000,000,000,00 - - - -

Klosteranlage

.9407

53.479,510,000,0053.479,5153.479,510,00

ZG-Gebäude

UAB

8800

Ausg.

+/-

0,00

-50.000,00

53.479,51

50.000,00

0,00

0,00 53.479,51 0,00 53.479,51

0,00

50.000,00

-53.479,51 0,00

-50.000,00 0,00 0,00 -53.479,51 -53.479,51

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 184

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

8

88

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen

Allgemeines Grundvermögen

HHST.

U-Abschnitt 8810 Sonstiges Grundvermögen

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3400

140.800,00150.000,0024.683,40290.800,00290.800,0024.683,40

Verkaufserlöse

Einn.

0,00

0,00

140.800,00

150.000,00 24.683,40 290.800,0024.683,40 290.800,00

A u s g a b e n

.9320

730.000,00

-265.034,871.650.000,000,00654.965,131.384.965,130,00

Erwerb von Grundstücken

.9321

0,000,000,000,000,00 - - - -

Vermessungskosten

UAB

8810

Ausg.

+/-

730.000,00

-265.034,87

0,00

1.650.000,00

0,00

0,00 654.965,13 0,00 1.384.965,13

-730.000,00

265.034,87

140.800,00 0,00

-1.500.000,00 24.683,40 24.683,40 -364.165,13 -1.094.165,13

AB

88

+/-

Einn.

0,00 0,00

24.683,40 150.000,00 24.683,40 290.800,00 290.800,00

Ausg.

730.000,00 53.479,51

1.700.000,00 0,00 708.444,64 0,00 1.438.444,64

24.683,40 -1.147.644,64

0,00

24.683,40 -417.644,64 -1.550.000,00

-730.000,00

315.034,87

87.320,49

0,00

-315.034,87

140.800,00

EP +/-

Einn.

8

0,00 145.094,65 0,00

26.869,46 150.000,00 24.683,40 297.280,71 295.094,65

Ausg.

760.600,00 172.528,25

1.768.000,00

98.100,00

39.341,25 874.699,29 0,00 1.576.540,54

26.869,46 -1.281.445,89

-98.100,00

-14.657,85 -577.418,58 -1.618.000,00

-760.600,00

363.987,71

-27.433,60

0,00

-363.987,71

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 185

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

9

91

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

E i n n a h m e n

.3000

945.537,34565.000,000,001.510.537,341.510.537,340,00

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

.3100

-752.923,24794.000,000,0041.076,7641.076,760,00

Rücklagenentnahmen

.3702

0,000,000,000,000,00 - - - -

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen für Umschuldungen

.3712

0,000,000,000,000,00 - - - -

Einnahmen für Umschuldungen

.3776

350.000,00

-900.000,001.250.000,000,000,00350.000,000,00

Kredite von öffentl. Sonderrechnungen

.3777

0,000,000,000,000,00 - - - -

Kredite von privaten Unternehmen

Einn.

350.000,00

-1.652.923,24

945.537,34

2.609.000,00 0,00 1.551.614,100,00 1.901.614,10

A u s g a b e n

.9000

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

.9100

0,000,000,000,000,00 - - - -

Zuführung zur allgemeinen Rücklage

.9712

0,000,000,000,000,00 - - - -

Ausserordentliche Tilgung, Umschuldungen

.9761

0,000,000,000,000,00 - - - -

Tilgung an öffentliche Sonderrechnungen

.9762

0,000,000,000,000,00 - - - -

Außerordentliche Tilgung, Umschuldung

.9771

0,000,000,000,000,00 - - - -

Tilgung an private Unternehmen

UAB

9100

Ausg.

+/-

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00

-1.652.923,24

945.537,34 0,00

2.609.000,00 0,00 0,00 1.551.614,10 1.901.614,10

- - - -

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 186

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

4

9

91

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST.

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Öhningen Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergl.

mehr/

weniger

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt-

Soll

Haushalts-

ansatz

AB

91

+/-

Einn.

350.000,00 0,00

0,00 2.609.000,00 0,00 1.551.614,10 1.901.614,10

Ausg.

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.901.614,10

0,00

0,00 1.551.614,10 2.609.000,00

350.000,00

-1.652.923,24

945.537,34

-1.652.923,24

- - - -

945.537,34

EP +/-

Einn.

9

350.000,00 945.537,34 0,00

0,00 2.609.000,00 0,00 1.551.614,10 1.901.614,10

Ausg.

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.901.614,10

0,00

0,00 1.551.614,10 2.609.000,00

350.000,00

-1.652.923,24

945.537,34

-1.652.923,24

- - - -

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 187

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____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 188

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4.3 Gesamtplan – Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 189

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Einzelplan-Zusammenstellung -Verwaltungshaushalt- für

GKZ 4 Öhningen

Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

EP

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleich

mehr/wenigerSoll

Haushalts-

ansatz

Allgemeine Verwaltung0

+/-

Einn.

10.222,66

294,00 1.251.000,00 64,00 1.191.662,66 1.191.432,66

Ausg.

41.515,79

1.376.000,00 13.389,00 1.314.241,56 9.731,00 1.317.899,56

-9.437,00 -126.466,90

0,00

-13.325,00 -122.578,90 -125.000,00 29.826,23

-31.293,13

-69.790,00

-99.616,23

Öffentliche Sicherheit und Ordnung1

+/-

Einn.

13.635,54

710,00 17.000,00 1.210,00 30.105,54 30.605,54

Ausg.

24.206,13

397.000,00 0,00 373.767,87 0,00 373.767,87

710,00 -343.162,33

0,00

1.210,00 -343.662,33 -380.000,00 47.408,26

-10.570,59

-30,00

-47.438,26

Schulen2

+/-

Einn.

9.375,00

173,14 48.000,00 3.000,00 52.130,14 54.957,00

Ausg.

39.913,49

489.000,00 0,00 476.021,94 0,00 476.021,94

173,14 -421.064,94

0,00

3.000,00 -423.891,80 -441.000,00 50.473,55

-30.538,49

-2.418,00

-52.891,55

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege3

+/-

Einn.

2.020,00

0,00 1.000,00 0,00 2.818,00 2.818,00

Ausg.

27.753,79

160.000,00 40.000,00 155.408,29 34.000,00 161.408,29

-34.000,00 -158.590,29

0,00

-40.000,00 -152.590,29 -159.000,00 26.143,50

-25.733,79

-202,00

-26.345,50

Soziale Sicherung4

+/-

Einn.

152.695,01

1.928,34 321.000,00 2.965,17 369.773,94 370.810,77

Ausg.

167.316,95

919.000,00 0,00 1.030.999,08 0,00 1.030.999,08

1.928,34 -660.188,31

0,00

2.965,17 -661.225,14 -598.000,00 -47.566,37

-14.621,94

-102.884,24

-55.317,87

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 190

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Einzelplan-Zusammenstellung -Verwaltungshaushalt- für

GKZ 4 Öhningen

Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

EP

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleich

mehr/wenigerSoll

Haushalts-

ansatz

Gesundheit, Sport, Erholung5

+/-

Einn.

68.751,09

51.402,14 428.000,00 50.893,58 406.226,50 405.717,94

Ausg.

33.700,00 114.010,61

1.111.000,00 0,00 1.019.887,24 0,00 1.053.587,24

51.402,14 -647.869,30

0,00

50.893,58 -613.660,74 -683.000,00 80.390,22

-45.259,52

-91.033,15

-171.423,37

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr6

+/-

Einn.

5.762,16

120,00 42.000,00 0,00 43.937,46 43.817,46

Ausg.

169.600,00 144.513,74

986.000,00 0,00 932.783,24 0,00 1.030.583,24

120,00 -986.765,78

-71.800,00

0,00 -888.845,78 -944.000,00 95.985,80

-138.751,58

-3.944,70

-99.930,50

71.800,00

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung7

+/-

Einn.

50.067,04

37.692,78 1.811.000,00 18.790,68 1.811.804,36 1.792.902,26

Ausg.

359.100,00 122.569,66

2.150.000,00 3.917,60 2.022.185,22 19.306,84 2.060.795,98

18.385,94 -267.893,72

-305.100,00

14.873,08 -210.380,86 -339.000,00 143.608,90

-72.502,62

-68.164,78

-211.773,68

305.100,00

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen8

+/-

Einn.

165.915,01

45.238,18 923.000,00 15.674,20 1.049.624,33 1.020.060,35

Ausg.

197.069,65

979.000,00 0,00 1.014.158,78 0,00 1.014.158,78

45.238,18 5.901,57

0,00

15.674,20 35.465,55 -56.000,00 93.056,21

-31.154,64

-68.854,66

-161.910,87

Allgemeine Finanzwirtschaft9

+/-

Einn.

758.997,24

68.930,20 6.823.000,00 69.855,71 7.580.027,21 7.580.952,72

Ausg.

1.001.803,34

3.098.000,00 0,00 3.974.852,72 0,00 3.974.852,72

68.930,20 3.606.100,00

0,00

69.855,71 3.605.174,49 3.725.000,00 123.906,10

-242.806,10

-1.044,52

-124.950,62

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 191

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Einzelplan-Zusammenstellung -Verwaltungshaushalt- für

GKZ 4 Öhningen

Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

EP

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleich

mehr/wenigerSoll

Haushalts-

ansatz

0 - 9 zusammen

+/-

Einn.

0,00 1.237.440,75 0,00

206.488,78 11.665.000,00 162.453,34 12.538.110,14 12.494.074,70

Ausg.

562.400,00 1.880.673,15

11.665.000,00

376.900,00

57.306,60 12.314.305,94 63.037,84 12.494.074,70

143.450,94 0,00

-376.900,00

105.146,74 223.804,20 0,00

-562.400,00

643.232,40

-643.232,40

-408.366,05

-1.051.598,45

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 192

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Einzelplan-Zusammenstellung -Vermögenshaushalt- für

GKZ 4 Öhningen

Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

EP

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleich

mehr/wenigerSoll

Haushalts-

ansatz

Allgemeine Verwaltung0

+/-

Einn. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

0,00

22.000,00 0,00 16.828,40 0,00 16.828,40

0,00 -16.828,40

0,00

0,00 -16.828,40 -22.000,00 5.171,60

0,00

- - - - - -

-5.171,60

Öffentliche Sicherheit und Ordnung1

+/-

Einn.

1.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 13.000,00 -2.000,00

Ausg.

27.125,95

10.000,00 0,00 77.625,95 0,00 37.125,95

0,00 -39.125,95

-25.500,00

0,00 -64.625,95 -10.000,00 -3.000,00

-26.125,95

-3.000,00

0,00

40.500,00

Schulen2

+/-

Einn. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

9.999,06

15.000,00 0,00 28.999,06 0,00 24.999,06

0,00 -24.999,06

-4.000,00

0,00 -28.999,06 -15.000,00 0,00

-9.999,06

- - - - - -

0,00

4.000,00

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege3

+/-

Einn.

30.000,00 2.756,91 30.000,00

0,00 0,00 0,00 2.756,91 2.756,91

Ausg.

2.756,91

20.000,00 0,00 4.347,52 0,00 4.347,52

0,00 -1.590,61

30.000,00

0,00 -1.590,61 -20.000,00

30.000,00

18.409,39

0,00

0,00

-18.409,39

Soziale Sicherung4

+/-

Einn.

225.000,00 225.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

95.615,02

10.000,00 0,00 103.337,16 0,00 103.337,16

0,00 -103.337,16

225.000,00

0,00 -103.337,16 -10.000,00

225.000,00

2.277,86

-95.615,02

- - - - - -

-2.277,86

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 193

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Einzelplan-Zusammenstellung -Vermögenshaushalt- für

GKZ 4 Öhningen

Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

EP

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleich

mehr/wenigerSoll

Haushalts-

ansatz

Gesundheit, Sport, Erholung5

+/-

Einn.

14.900,00 0,00 14.900,00

0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00

Ausg.

54.500,00 99.505,20

420.000,00 13.525,27 538.035,45 0,00 470.360,72

0,00 -470.360,72

-120.800,00

-13.525,27 -538.035,45 -384.000,00 13.144,48

-99.505,20

-36.000,00

-49.144,48

135.700,00

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr6

+/-

Einn.

18.201,11

263.670,81 0,00 57.429,51 224.442,41 18.201,11

Ausg.

110.000,00 37.982,72

167.000,00 0,00 294.234,34 0,00 3.334,34

263.670,81 14.866,77

-400.900,00

57.429,51 -69.791,93 -167.000,00 201.648,38

-19.781,61

0,00

-201.648,38

400.900,00

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung7

+/-

Einn.

60.078,05 615.000,00

61.147,69 400.000,00 49.926,87 212.499,87 -413.720,95

Ausg.

20.000,00 114.562,20

763.000,00 0,00 608.172,13 0,00 -434.927,87

61.147,69 21.206,92

-448.100,00

49.926,87 -395.672,26 -363.000,00 438.691,07

-54.484,15

-873.799,00

-1.312.490,07

1.063.100,00

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermögen8

+/-

Einn.

145.094,65

26.869,46 150.000,00 24.683,40 297.280,71 295.094,65

Ausg.

760.600,00 172.528,25

1.768.000,00 39.341,25 874.699,29 0,00 1.576.540,54

26.869,46 -1.281.445,89

-98.100,00

-14.657,85 -577.418,58 -1.618.000,00 363.987,71

-27.433,60

0,00

-363.987,71

98.100,00

Allgemeine Finanzwirtschaft9

+/-

Einn.

350.000,00 945.537,34

0,00 2.609.000,00 0,00 1.551.614,10 1.901.614,10

Ausg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.901.614,10

0,00

0,00 1.551.614,10 2.609.000,00

350.000,00

-1.652.923,24

945.537,34

-1.652.923,24

- - - - - -

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 194

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Einzelplan-Zusammenstellung -Vermögenshaushalt- für

GKZ 4 Öhningen

Seite

HH.-Jahr 2015

Datum 13.04.16

EP

Reste Vorjahr

Kassenreste

Haushaltsreste

Neue Reste

Ist Kassenreste

Haushaltsreste

HH.-Vergleich

mehr/wenigerSoll

Haushalts-

ansatz

0 - 9 zusammen

+/-

Einn.

619.900,00 1.172.668,06 899.900,00

351.687,96 3.195.000,00 132.039,78 2.301.594,00 1.801.945,82

Ausg.

945.100,00 560.075,31

3.195.000,00

1.742.300,00

52.866,52 2.546.279,30 0,00 1.801.945,82

351.687,96 0,00

-842.400,00

79.173,26 -244.685,30 0,00

-325.200,00

-612.592,75

612.592,75

-2.565.722,24

-1.953.129,49

Gesamthaushalt

+/-

Einn.

619.900,00 2.410.108,81 899.900,00

558.176,74 14.860.000,00 294.493,12 14.839.704,14 14.296.020,52

Ausg.

1.507.500,00 2.440.748,46

14.860.000,00

2.119.200,00

110.173,12 14.860.585,24 63.037,84 14.296.020,52

495.138,90 0,00

-1.219.300,00

184.320,00 -20.881,10 0,00

-887.600,00

30.639,65

-30.639,65

-2.974.088,29

-3.004.727,94

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 195

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4.4 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 196

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Gemeinde 4 ÖhningenSeiteHH.-Jahr : 2015

Datum : 13.04.16Uhrzeit : 08:56:36

:Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen

./. bereinigter Sollausgaben

2.081.945,82

619.900,00

1.507.500,00

15.195.920,52

16.415.220,52

0,00

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)

+ neugebildete Haushaltseinnahmereste

= Zwischensumme

Summe bereinigter Solleinnahmen

Sollausgaben (= Anordnungssoll)

+ neu gebildete Haushaltsausgabereste

= Zwischensumme

Summe bereinigter Sollausgaben

Fehlbetrag

12.494.074,70

14.296.020,52

14.907.720,52

14.296.020,52

Einnahmen

Ausgaben

Unterschied

2.599.145,82

945.100,00

3.544.245,82

14.576.020,52

619.900,00

2.701.845,82

1.801.945,82 12.494.074,70

12.308.574,70

562.400,00

12.870.974,70

1.801.945,82 12.494.074,70

0,00 0,00

GesamthaushaltVermögenshaushaltVerwaltungshaushalt

€€

899.900,00- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr 899.900,00

12.494.074,70

- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr 2.119.200,00 1.742.300,00 376.900,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Öhningen, 13.04.2016

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 197

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4.5 Rechnungsquerschnitt

Einzelpläne 0-8 Einzelplan 9

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 198

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SeiteRechnungsquerschnitt zur Haushaltsrechnung - Einzelpläne 0-8

1

Einnahmen

aus Verwaltung

und Betrieb

10 - 17

2

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20 - 27

3

Personal-

ausgaben

40 - 46

4

Sächl.

Verwaltungs-

und Betriebs-

aufwand

50 - 68, 84

5

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70-76,78-79

6

Zuschußbedarf

(Sp. 1 + 2

./. 3 bis 5)

3 4 5 6 7 8

1

Objektbezogene

Einnahmen des

Vermögens-

haushalts

32 - 36

9 10 11 12

€ € € € € € € € €

2

Bau-

maßnahmen

94 - 96

3

Sonstige

Investitions-

ausgaben

92, 93, 98 ,

991

4

Verpflichtungs-

ermächtigungen

21

AufgabenbereichGld.Nr.

Gruppierungsziffer

Gemeinde 4 Öhningen

63 -1 0 8 56 0 0

1.030,00 -5.271,11 30.530,82 201.921,29 0,00 228.211,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Gemeindeorgane00

Je EW.

197 -9 0 98 114 5 0

0,00 -34.254,86 354.489,05 413.486,46 18.907,00 714.813,65 0,00

0 5 0

16.828,40 0,00 0,00Hauptverwaltung02

Je EW.

60 -9 71 0 0 2 0

258.389,00 -32.443,34 465,05 0,00 8.172,71 218.238,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Finanzverwaltung03

Je EW.

1 -15 0 16 0 0 0

0,00 -54.497,59 57.587,89 0,00 0,00 3.090,30 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Besondere Diensstellen der

allgem.Verwaltung

05

Je EW.

Allgemeine Verwaltung

-34

-126.466,90

71

259.419,00

122

443.072,81

170

615.407,75

7

27.079,71

321

1.164.352,950

Je EW. 0

0,00

0

0,00

5

16.828,40

0

0,00

0 -42 0 42 0 0 0

0,00 -151.348,95 151.868,95 0,00 550,00 -30,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Öffentliche Ordnung11

Je EW.

3 -53 0 60 1 5 -1

440,00 -191.813,38 217.826,92 3.632,00 18.051,00 12.034,54 -2.000,00

0 10 0

37.125,95 0,00 0,00Feuerschutz13

Je EW.

Öffentliche Sicherheit und

Ordnung -95

-343.162,33

0

440,00

102

369.695,87

1

3.632,00

5

18.601,00

3

12.004,541

Je EW. -1

-2.000,00

0

0,00

10

37.125,95

0

0,00

14 -115 1 93 36 1 0

3.374,17 -419.335,94 338.725,79 132.192,98 2.811,00 52.146,00 0,00

0 2 5

5.711,89 0,00 19.287,17Grund- und Hauptschulen21

Je EW.

0 0 0 0 0 0 0

1.729,00 -1.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Gymnasien23

Je EW.

Schulen

-115

-421.064,94

1

5.103,17

93

338.725,79

36

132.192,98

1

2.811,00

14

52.146,002

Je EW. 0

0,00

0

0,00

2

5.711,89

5

19.287,17

0 -5 0 4 0 0 0

0,00 -16.362,21 15.818,21 544,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Museen,Sammlungen,Ausstellunge

n

32

Je EW.

0 -20 11 9 0 0 0

40.650,00 -71.718,14 31.068,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Theater, Konzerte, Musikpflege33

Je EW.

1 -11 0 12 0 0 1

650,00 -40.514,83 42.682,83 0,00 798,00 2.020,00 2.756,91

0 1 0

4.347,52 0,00 0,00Heimat- und sonstige Kulturpflege

(bisher Abschnitt 36)

34

Je EW.

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 199

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SeiteRechnungsquerschnitt zur Haushaltsrechnung - Einzelpläne 0-8

1

Einnahmen

aus Verwaltung

und Betrieb

10 - 17

2

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20 - 27

3

Personal-

ausgaben

40 - 46

4

Sächl.

Verwaltungs-

und Betriebs-

aufwand

50 - 68, 84

5

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70-76,78-79

6

Zuschußbedarf

(Sp. 1 + 2

./. 3 bis 5)

3 4 5 6 7 8

1

Objektbezogene

Einnahmen des

Vermögens-

haushalts

32 - 36

9 10 11 12

€ € € € € € € € €

2

Bau-

maßnahmen

94 - 96

3

Sonstige

Investitions-

ausgaben

92, 93, 98 ,

991

4

Verpflichtungs-

ermächtigungen

21

AufgabenbereichGld.Nr.

Gruppierungsziffer

Gemeinde 4 Öhningen

0 0 0 0 0 0 0

0,00 -987,68 987,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Volksbildung35

Je EW.

0 -8 0 7 0 0 0

498,00 -27.379,43 26.881,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Naturschutz, Denkmalschutz und

-pflege

36

Je EW.

0 0 0 0 0 0 0

530,00 -1.628,00 1.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Kirchen37

Je EW.

Wissenschaft, Forschung,

Kulturpflege -44

-158.590,29

11

42.328,00

32

118.536,29

0

544,00

0

798,00

1

2.020,003

Je EW. 1

2.756,91

0

0,00

1

4.347,52

0

0,00

0 -10 0 10 0 0 0

0,00 -36.059,00 36.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Soziale Sicherung40

Je EW.

5 -7 0 11 0 0 0

0,00 -23.949,20 41.259,05 0,00 0,00 17.309,85 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Asylbewerber42

Je EW.

0 -5 0 5 0 0 0

620,00 -19.648,30 19.028,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Einricht. der Sozialhilfe u.

Kriegsopferfürsorge

43

Je EW.

96 -159 30 76 150 1 0

109.647,09 -577.725,10 276.634,58 544.944,35 5.004,00 348.496,92 0,00

0 2 26

7.722,14 0,00 95.615,02Einrichtungen der Jugendhilfe46

Je EW.

0 -1 0 1 0 0 0

0,00 -2.806,71 2.806,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Soziale Einrichtungen und Dienste47

Je EW.

Soziale Sicherung

-182

-660.188,31

30

110.267,09

103

375.787,64

150

544.944,35

1

5.004,00

101

365.806,774

Je EW. 0

0,00

0

0,00

2

7.722,14

26

95.615,02

0 0 0 0 0 0 0

0,00 -249,90 249,90 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Gesundheitsverwaltung50

Je EW.

0 0 0 0 0 0 0

930,00 -962,27 32,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Sonstige Einrichtungen und Maßn.

der Gesundheitspflege

54

Je EW.

0 0 0 0 0 0 0

1.730,00 -1.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Förderung des Sports55

Je EW.

30 -89 0 115 4 0 0

0,00 -324.138,92 419.124,16 15.914,67 489,00 110.410,91 0,00

0 6 107

20.999,71 0,00 388.940,41Eigene Sportstätten56

Je EW.

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 200

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SeiteRechnungsquerschnitt zur Haushaltsrechnung - Einzelpläne 0-8

1

Einnahmen

aus Verwaltung

und Betrieb

10 - 17

2

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20 - 27

3

Personal-

ausgaben

40 - 46

4

Sächl.

Verwaltungs-

und Betriebs-

aufwand

50 - 68, 84

5

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70-76,78-79

6

Zuschußbedarf

(Sp. 1 + 2

./. 3 bis 5)

3 4 5 6 7 8

1

Objektbezogene

Einnahmen des

Vermögens-

haushalts

32 - 36

9 10 11 12

€ € € € € € € € €

2

Bau-

maßnahmen

94 - 96

3

Sonstige

Investitions-

ausgaben

92, 93, 98 ,

991

4

Verpflichtungs-

ermächtigungen

21

AufgabenbereichGld.Nr.

Gruppierungsziffer

Gemeinde 4 Öhningen

22 -23 0 43 2 1 0

310,00 -82.898,09 157.097,47 8.778,89 3.320,00 79.968,27 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Badeanstalten57

Je EW.

0 -49 0 49 0 0 0

0,00 -179.405,34 179.405,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0 6 6

20.000,00 0,00 20.000,00Park- und Gartenanlagen58

Je EW.

58 -16 0 54 20 0 0

290,00 -58.484,78 196.722,68 73.001,86 337,00 211.192,76 0,00

0 0 5

578,99 0,00 19.841,61Sonstige Erholungseinrichtungen59

Je EW.

Gesundheit, Sport, Erholung

-177

-647.869,30

0

3.260,00

261

952.631,82

26

97.695,42

1

4.146,00

110

401.571,945

Je EW. 0

0,00

0

0,00

12

41.578,70

118

428.782,02

0 -9 0 10 0 0 0

0,00 -34.219,20 35.777,70 0,00 0,00 1.558,50 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Bauverwaltung60

Je EW.

2 -42 0 43 1 0 0

0,00 -152.222,95 156.387,91 3.000,00 0,00 7.164,96 0,00

0 0 18

0,00 0,00 64.888,10Städteplanung, Vermessung,

Bauordnung

61

Je EW.

8 -176 0 184 0 0 5

0,00 -638.961,40 668.649,40 0,00 0,00 29.688,00 18.201,11

0 0 -13

0,00 0,00 -46.466,00Gemeindestraßen63

Je EW.

0 -30 0 31 0 1 0

0,00 -110.693,51 114.015,51 0,00 3.322,00 0,00 0,00

0 0 -4

0,00 0,00 -15.087,76Straßenbeleuchtung und -reinigung67

Je EW.

0 -14 0 15 0 1 0

0,00 -50.668,72 52.752,72 0,00 2.084,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Wasserläufe, Wasserbau69

Je EW.

Bau- und Wohnungswesen,

Verkehr -271

-986.765,78

0

0,00

283

1.027.583,24

1

3.000,00

2

5.406,00

10

38.411,466

Je EW. 5

18.201,11

0

0,00

0

0,00

1

3.334,34

155 11 84 131 1 71 1

304.252,11 41.039,99 474.880,45 1.821,78 258.929,45 563.064,88 2.508,05

0 3 4

10.925,00 0,00 13.242,73Abwasserbeseitigung70

Je EW.

93 7 0 86 0 0 0

0,00 26.158,43 313.466,73 0,00 0,00 339.625,16 0,00

0 0 -6

0,00 0,00 -20.000,00Abfallbeseitigung72

Je EW.

1 -1 0 2 0 0 0

0,00 -3.602,20 6.091,00 0,00 0,00 2.488,80 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Märkte73

Je EW.

17 -5 0 22 0 0 0

0,00 -19.247,24 81.445,10 0,00 0,00 62.197,86 0,00

0 5 0

17.206,01 0,00 0,00Bestattungswesen75

Je EW.

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 201

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SeiteRechnungsquerschnitt zur Haushaltsrechnung - Einzelpläne 0-8

1

Einnahmen

aus Verwaltung

und Betrieb

10 - 17

2

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20 - 27

3

Personal-

ausgaben

40 - 46

4

Sächl.

Verwaltungs-

und Betriebs-

aufwand

50 - 68, 84

5

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70-76,78-79

6

Zuschußbedarf

(Sp. 1 + 2

./. 3 bis 5)

3 4 5 6 7 8

1

Objektbezogene

Einnahmen des

Vermögens-

haushalts

32 - 36

9 10 11 12

€ € € € € € € € €

2

Bau-

maßnahmen

94 - 96

3

Sonstige

Investitions-

ausgaben

92, 93, 98 ,

991

4

Verpflichtungs-

ermächtigungen

21

AufgabenbereichGld.Nr.

Gruppierungsziffer

Gemeinde 4 Öhningen

0 -24 0 24 0 0 -117

0,00 -87.487,18 87.512,00 0,00 0,00 24,82 -426.229,00

0 4 -157

12.839,06 0,00 -571.929,05Sonstige öffentliche Einrichtungen76

Je EW.

129 0 0 41 88 0 3

0,00 0,43 147.399,58 320.467,02 0,00 467.867,03 10.000,00

0 19 3

70.104,40 0,00 12.683,98Hilfsbetriebe der Verwaltung77

Je EW.

3 -11 0 15 0 0 0

0,00 -41.317,67 52.856,07 0,00 0,00 11.538,40 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Förderung der Land- und

Forstwirtschaft

78

Je EW.

22 -50 1 64 10 1 0

3.040,00 -183.438,28 232.212,79 35.351,35 5.426,00 81.739,86 0,00

0 0 6

0,00 0,00 20.000,00Fremdenverkehr, Förderung von

Wirtschaft und Verkehr

79

Je EW.

Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung -73

-267.893,72

85

307.292,11

385

1.395.863,72

99

357.640,15

72

264.355,45

420

1.528.546,817

Je EW. -113

-413.720,95

0

0,00

31

111.074,47

-150

-546.002,34

98 6 0 119 14 41 1

0,00 20.606,24 433.347,09 51.111,12 147.714,11 357.350,34 4.294,65

0 -1 39

-3.764,60 0,00 141.860,50Versorgungsunternehmen81

Je EW.

42 -1 0 25 18 0 0

0,00 -2.509,33 89.291,49 66.781,28 0,00 153.563,44 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Wirtschaftl. Unternehmen84

Je EW.

86 27 0 54 5 0 0

0,00 96.563,55 196.838,28 18.642,59 0,00 312.044,42 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00Land- und Forstwirtschaftliche

Unternehmen

85

Je EW.

14 -30 0 44 0 0 80

0,00 -108.758,89 158.146,93 0,00 209,00 49.179,04 290.800,00

0 381 15

1.384.965,13 0,00 53.479,51Allgemeines Grundvermögen88

Je EW.

Wirtschaftl. Unternehmen, allg.

Grund-u.Sondervermögen 2

5.901,57

0

0,00

242

877.623,79

37

136.534,99

41

147.923,11

240

872.137,248

Je EW. 81

295.094,65

0

0,00

380

1.381.200,53

54

195.340,01

Gesamt

-989

-3.606.100,00

198

728.109,37

1623

5.899.520,97

520

1.891.591,64

130

476.124,27

1220

4.436.997,71

Je EW. -27

-99.668,28

0

0,00

443

1.605.589,60

54

196.356,22

*** Ende der Liste "Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 202

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SeiteRechnungsquerschnitt zur Haushaltsrechnung - Einzelplan 9

1

Steuern und

allgemeine

Zuweisungen

00-07,09

2

Sonstige

Finanz-

einnahmen

158,20-28

3

Sonstige

Finanz-

ausgaben

47,679,686,687,

80-86,88

4

Überschuß

Sp. 1 + 2

./. 5)

1

Sonstige

Einnahmen

des Vermögens-

haushalts

30,31,36,37,39

2

Sonstige

Ausgaben

des

Vermögens-

haushalts

3 4 5 6 7 8

€ € € € €

21

AufgabenbereichGld.Nr.

Gruppierungsziffer

Gemeinde 4 Öhningen

1440 0 0 868 573 1

0,00 0,00 3.155.034,11 2.083.144,21 3.530,00 5.234.648,32Steuern, allgemeine Zuweisungen

und allgemeine Umlagen

90

Je EW.

0 0 523 124 521 645

1.901.614,10 0,00 451.065,89 1.891.708,51 2.342.774,40 0,00Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft

91

Je EW.

Allgemeine Finanzwirtschaft

0

0,00

523

1.901.614,10

992

3.606.100,00

1094

3.974.852,72

646

2.346.304,40

1440

5.234.648,329

Je EW.

Gesamt

0

0,00

523

1.901.614,10

992

3.606.100,00

1094

3.974.852,72

646

2.346.304,40

1440

5.234.648,32

Je EW.

*** Ende der Liste "Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 203

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____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 204

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4.6 Gruppierungsübersicht

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 205

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Grupp.-Nr Bezeichnung Betrag

E i n n a h m e n

2015

Seite

Gemeinde Öhningen

€ je

Einwohner

Haushaltsvergleich

Mehr/Weniger

Einnahmen

0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

000 34.883,48Grundsteuer A -116,52 10

001 500.903,55Grundsteuer B 10.903,55 138

003 731.686,50Gewerbesteuer 231.686,50 201

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern

010 1.855.053,85Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 11.053,85 510

012 54.147,61Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 14.147,61 15

02,03 279.052,23Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 91.052,23 77

04 Schlüsselzuweisungen

041 1.630.849,10Land 59.849,10 449

09 Ausgleichsleistungen

091 148.072,00Ausgleichsleistungen nach dem

Familienlastenausgleich

-928,00 41

0 Summe Hauptgruppe 0 417.648,32 1.441 5.234.648,32

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12 1.604.701,82Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und

ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

84.701,82 442

13,14,15 946.715,50Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten,

sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen

60.715,50 261

16 Erstattungen für Ausgaben des

Verwaltungshaushalt

161 7.592,00Land 2.592,00 2

162 12.500,59Gemeinden und Gemeindeverbänden 10.500,59 3

169 1.575.594,00Innere Verrechnungen -123.406,00 434

17 Zuweisungen und Zuschüsse

für laufende Zwecke

171 289.893,80Land 21.893,80 80

1 Summe Hauptgruppe 1 56.997,71 1.222 4.436.997,71

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen

205,206,207 1.702,48Kommunale und sonstigen öffentliche

Sonderrechnungen und private Unternehmen

702,48 0

21,22 97.557,02Gewinnanteile von wirtschaftlichen

Unternehmen u.a. Beteiligungen,

Konzessionsabgaben

-442,98 27

26 12.252,71weitere Finanzeinnahmen 8.252,71 3

27 2.710.916,46Kalkulatorische Einnahmen 345.916,46 746

2 Summe Hauptgruppe 2 354.428,67 776 2.822.428,67

0,1,2 Gesamteinnahmen des VWH 829.074,70 3.439 12.494.074,70

3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

300 1.510.537,34Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 945.537,34 416

31 Entnahmen aus Rücklagen

310 41.076,76Entnahme aus allgemeiner Rücklage -752.923,24 11

34 301.800,00Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des

Anlagevermögens

151.800,00 83

35 25.003,81Beiträge und ähnliche Entgelte -10.996,19 7

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 206

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Grupp.-Nr Bezeichnung Betrag

E i n n a h m e n

2015

Seite

Gemeinde Öhningen

€ je

Einwohner

Haushaltsvergleich

Mehr/Weniger

361 -426.229,00Land -826.229,00 -117

365,366,367 2.756,91Kommunale und sonstigen öffentliche

Sonderrechnungen und private Unternehmen

2.756,91 1

3611 -3.000,00Land -3.000,00 -1

37 Einnahmen aus Krediten und inneren

Darlehen einschließlich Umschuldungen

377 350.000,00Private Unternehmen -900.000,00 96

3 Gesamteinnahmen des VMH -1.393.054,18 496 1.801.945,82

0-3 Gesamteinnahmen -563.979,48 3.935 14.296.020,52

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 207

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Grupp.-Nr Bezeichnung Betrag

A u s g a b e n

2015

Seite

Gemeinde Öhningen

€ je

Einwohner

Haushaltsvergleich

Mehr/Weniger

4 Personalausgaben

40 36.602,52Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit -2.397,48 10

41 1.353.747,62Besoldung, Vergütungen, Löhne -43.252,38 373

42,43 275.365,89Versorgungsbezüge und dgl.,

Beiträge zu Versorgungskassen

-35.634,11 76

44 Beiträge zur gesetzlichen

Sozialversicherung

444 225.875,61Angestellte -24.124,39 62

4 Personalausgaben -105.408,36 521 1.891.591,64

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50,51 451.051,30Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen, Unterhaltung des sonstigen

unbeweglichen Vermögens

-11.948,70 124

52 77.935,31Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegen-

stände, sonst. Gebrauchsgegenstände

-29.064,69 21

53 3.172,84Mieten und Pachten -1.827,16 1

54 93.594,35Bewirtschaftung der Grundstücke,

baulichen Anlagen usw.

6.594,35 26

55 51.400,82Haltung von Fahrzeugen -19.599,18 14

56 11.899,24Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -6.100,76 3

57-63 874.934,00Weitere Verwaltungs- und

Betriebsausgaben

-92.066,00 241

64-66 403.923,61Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,

Sonderabgaben, Geschäftsausgaben,

weitere allgemeine sächl. Ausgaben

-2.076,39 111

67 Erstattungen von Verwaltungs- und

Betriebaufwand

671 0,00Land -30.000,00 0

672 14.943,58Gemeinden und Gemeindeverbände 4.943,58 4

679 1.575.594,00Innere Verrechnungen -123.406,00 434

68 2.710.916,46Kalkulatorische Kosten 345.916,46 746

5-6 6.269.365,51Summe Hauptgruppe 5/6 41.365,51 1.725

7 Zuweisungen und Zuschüsse

(nicht für Investitionen)

70 125.094,09Zuschüsse für laufende Zwecke an gemein-

nützige , mildtätige, kirchliche oder

ähnliche Einrichtungen

-17.905,91 34

71 Zuweisungen und sonstige

Zuschüsse für laufende Zwecke

712 3.374,17Gemeinden und Gemeindeverbände 2.374,17 1

713 599.641,11Zweckverbände u. dgl. 40.641,11 165

71 Summe Gruppe 71 43.015,28 166 603.015,28

7 Summe Hauptgruppe 7 25.109,37 200 728.109,37

8 Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben

805 150,00Kommunale Sonderrechnungen 150,00 0

806 11.176,63Sonstige öffentliche Sonderrechnungen -43.823,37 3

80 Summe Gruppe 80 -43.673,37 3 11.326,63

81 Steuerbeteiligung

810 141.778,20Gewerbesteuerumlage nach dem

Gemeindefinanzreformgesetz

45.778,20 39

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 208

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Grupp.-Nr Bezeichnung Betrag

A u s g a b e n

2015

Seite

Gemeinde Öhningen

€ je

Einwohner

Haushaltsvergleich

Mehr/Weniger

83 Allgemeine Umlagen

831 790.447,80Land 447,80 218

832 1.150.620,21Gemeinden und Gemeindeverbände -29.379,79 317

84 298,00Weitere Finanzausgaben -702,00 0

85 0,00Deckungsreserve -50.000,00 0

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

860 1.510.537,34Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 945.537,34 416

8 Summe Hauptgruppe 8 868.008,18 993 3.605.008,18

4-8 Gesamtausgaben VWH 829.074,70 3.439 12.494.074,70

Ausgaben des VMH

93 Vermögenserwerb

932, 933 1.397.804,19Erwerb von Grundstücken, Leasing- und

Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit

Grunderwerben, Tilgung von Kaufpreisschulden

-460.195,81 385

935, 936 206.194,80Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens, Leasingzahlungen im

Zusammenhang mit dem Erwerb von be-

weglichen Sachen des Anlagevermögens

41.194,80 57

94,95,96 196.356,22Baumaßnahmen -955.643,78 54

98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

987 1.590,61Private Unternehmen -18.409,39 0

98 Summe Gruppe 98 -18.409,39 0 1.590,61

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts -1.393.054,18 496 1.801.945,82

4-9 Gesamtausgaben des VWH und VMH -563.979,48 3.935 14.296.020,52

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 209

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4.7 Kassenmäßiger Abschluss

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4.8 Vermögensrechnung

Die Bewertung des Vermögens der Gemeinde ist in der Verwaltungsvorschrift des Innenmi-nisteriums zur Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO geregelt. Die Vorschrift trat zum 01.01.1987 in Kraft. Der Entwurf der Richtlinien erschien bereits im Jahr 1979. Die Gemeinde Öhningen wendet die Bestimmungen seit der Bekanntgabe des Entwurfs an und erstellt jährlich eine Vermö-gensrechnung nach dem Gliederungsplan des Innenministeriums. Das gesamte Anlagever-mögen der Gemeinde ist damit im erweiterten Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) nachgewiesen.

2015 2014

Bilanzvolumen zum 31.12. 32.317.518,45 € 32.673.598,69 €

Nach Abzug der Abgänge und Abschreibungenergab sich im Haushaltsjahr ein Bilanzabgangvon netto 356.080,24 €- 650.484,78 €

Das Deckungskapital / Eigenkapital beträgt 19.830.376,38 € 19.235.229,09 €

Das Deckungskapital entspricht 61,4% 58,9%der Bilanzsumme

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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Gemeinde Öhningen

AKTIVAANLAGEVERMÖGEN

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG ABSCHREIBUNG STAND

01.01.2015 LFD. JAHR LFD. JAHR GESAMT 31.12.2015

€ € € € € €

1. Kostenrechnende Einrichtungen

3200 Museen 75.818,21 0,00 0,00 2.551,00 81.744,01 73.267,21

5630 Sporthafen 1.756.861,89 221.015,11 0,00 49.625,11 1.377.176,52 1.928.251,89

5710 Freibäder 971.610,62 1.905,75 3.811,50 31.621,00 643.148,48 938.083,87

5900 Zeltplatz 687.423,17 218.021,81 90.237,38 35.227,60 846.274,50 779.980,00

6800 Parkplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7000 Abwasserbeseitigung 6.788.567,37 29.167,73 0,00 322.055,73 9.067.541,90 6.495.679,37

7200 Abfallbeseitigung 24.594,08 0,00 0,00 480,00 84.121,55 24.114,08

7500 Bestattungswesen 39.888,05 17.206,01 0,00 2.046,00 178.394,25 55.048,06

7900 Fremdenverkehr 48.614,00 0,00 0,00 6.908,00 53.088,84 41.706,00

8150 Wasserversorgung 2.328.800,31 376.580,57 170.984,67 119.672,17 3.638.471,93 2.414.724,04

8170 Strom- und Wärmeerzeugung 61.077,45 47.624,45 95.248,90 902,00 5.487,40 12.551,00

8400 Kiosk Wangen 17.212,10 0,00 0,00 13.892,00 27.649,20 3.320,10

8550 Gemeindewald 448.640,91 0,00 0,00 0,00 4.603,77 448.640,91

8800 Allg. Grundvermögen, bebaute Grst. 628.360,27 53.479,51 0,00 28.930,51 661.218,87 652.909,27

8810 Allg. Grundvermögen, unbebaute Grst. 587.397,44 654.965,13 219.611,54 0,00 0,00 1.022.751,03

ZS Kostenrechnende Einrichtungen 14.464.865,87 1.619.966,07 579.893,99 613.911,12 16.668.921,22 14.891.026,83

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2015

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 214

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Gemeinde Öhningen

AKTIVAANLAGEVERMÖGEN

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG ABSCHREIBUNG STAND

01.01.2015 LFD. JAHR LFD. JAHR GESAMT 31.12.2015

€ € € € € €

2. Verwaltungsvermögen

0200 Hauptverwaltung 2.418.307,72 16.828,40 849,00 82.259,40 1.576.706,41 2.352.027,72

0300 Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21.447,72 0,00

0500 Standesamt 414,00 0,00 0,00 184,00 1.222,31 230,00

1100 Ordnungsamt 310,00 0,00 0,00 309,00 3.081,10 1,00

1170 Grundbuchamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1300 Feuerwehr 1.301.241,81 77.625,95 6.350,23 61.168,72 1.277.680,14 1.311.348,81

2100 Grund- u. Hauptschulen 1.699.585,00 28.999,06 0,00 71.776,06 2.351.496,02 1.656.808,00

3300 Musikpflege 290.486,00 0,00 0,00 12.704,00 321.447,15 277.782,00

3400 Heimatpflege 100.626,00 1.590,61 0,00 2.744,00 19.507,48 99.472,61

3700 Kirchen 10.677,00 0,00 0,00 304,00 35.920,93 10.373,00

4642 Kindergärten 1.170.755,00 104.350,79 1.013,63 44.920,16 629.104,11 1.229.172,00

4780 Jugendhilfe 1,00 0,00 0,00 0,00 2.114,16 1,00

5610 Sporthallen 645.942,00 338.740,22 165.316,12 35.324,10 719.628,82 784.042,00

5620 Sportstätten 255.490,96 1.000,91 0,00 27.977,91 458.629,05 228.513,96

5800 Park- u. Gartenanlagen 6.105,89 0,00 0,00 96,00 129.997,07 6.009,89

5810 Kinderspielplätze 22.361,00 0,00 0,00 3.871,00 92.741,62 18.490,00

6100 Bauleitplanung 0,00 34.888,10 0,00 0,00 0,00 34.888,10

6160 Verbesserung des Dorfbildes 5,00 0,00 0,00 0,00 210.513,44 5,00

6300 Gemeindestraßen 1.535.476,92 995.474,01 746.040,01 175.480,82 7.493.048,84 1.609.430,10

6700 Straßenbeleuchtung 345.347,41 36.263,59 26.351,35 30.246,65 655.832,35 325.013,00

6750 Straßenreinigung 0,00 0,00 0,00 0,00 12.209,60 0,00

6900 Wasserläufe 106.274,00 0,00 0,00 15.390,00 61.341,00 90.884,00

7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen 1,00 0,00 0,00 0,00 781,28 1,00

7670 Gemeinschaftshaus 2.118.948,32 397.108,41 56.198,40 13.030,00 30.746,00 2.446.828,33

7700 Bauhof 199.207,12 220.888,38 69.947,08 -35.297,70 839.194,46 385.446,12

7810 Feldwege 2,00 0,00 0,00 0,00 333.232,84 2,00

7910 Gewerbeförderung 470.030,00 0,00 0,00 20.072,00 48.381,42 449.958,00

7970 Bus- u. Schutzhütten 2.707,00 0,00 0,00 361,00 24.988,93 2.346,00

ZS Verwaltungsvermögen 12.700.302,15 2.253.758,43 1.072.065,82 562.921,12 17.350.994,25 13.319.073,64

Summe Anlagevermögen 27.165.168,02 3.873.724,50 1.651.959,81 1.176.832,24 34.019.915,47 28.210.100,47

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2015

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 215

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Gemeinde Öhningen

AKTIVA

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG ABSCHREIBUNG STAND

01.01.2015 LFD. JAHR LFD. JAHR GESAMT 31.12.2015

€ € € € € €

Übertrag Anlagevermögen 27.165.168,02 3.873.724,50 1.651.959,81 1.176.832,24 34.019.915,47 28.210.100,47

zinslos gestundete Beiträge 156.155,94 0,00 0,00 0,00 0,00 156.155,94

nicht bewerte Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rechnungsabgrenzung zum Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsausgabereste 1.742.300,00 945.100,00 1.742.300,00 0,00 0,00 945.100,00

Zwischensumme 29.063.623,96 4.818.824,50 3.394.259,81 1.176.832,24 34.019.915,47 29.311.356,41

Geldanlagen

Einlagen bei Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bauspareinlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige Geldanlagen 1.750.000,00 2.300.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00

Darlehensforderungen als Geldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Forderungen aus Inneren Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Forderungen aus lfd. Rechnung

Kasseneinahmereste

Verwaltungshaushalt 206.488,78 12.494.074,70 12.538.110,14 0,00 0,00 162.453,34

Vermögenshaushalt 351.687,96 2.081.945,82 2.301.594,00 0,00 0,00 132.039,78

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 280.916,59 1.565.603,79 948.813,25 0,00 0,00 897.707,13

Haushaltseinnahmereste des VMH 899.900,00 619.900,00 899.900,00 0,00 0,00 619.900,00

Fehlbeträge des VMH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassenbestand 120.981,40 94.061,79 120.981,40 0,00 0,00 94.061,79

Gesamtsumme 32.673.598,69 23.974.410,60 23.153.658,60 1.176.832,24 34.019.915,47 32.317.518,45

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2015

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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Gemeinde Öhningen

PASSIVAANLAGEKAPITAL

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG STAND

01.01.2015 LFD. JAHR GESAMT 31.12.2015

€ € € € € €

1. Kostenrechnende Einrichtungen

3200 Museen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5630 Sporthafen 6,00 0,00 0,00 0,00 1.035.344,39 6,00

5710 Freibäder 79.946,00 0,00 0,00 3.320,00 25.979,00 76.626,00

5900 Zeltplatz 504,00 0,00 0,00 337,00 3.033,00 167,00

6800 Parkplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7000 Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beiträge 3.303.000,97 7.769,24 5.261,19 139.245,45 3.948.694,83 3.166.263,57

Zuschüsse 1.873.661,00 0,00 0,00 119.684,00 2.968.976,15 1.753.977,00

7500 Bestattungswesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7900 Fremdenverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8150 Wasserversorgung

Beiträge 387.301,45 5.541,68 1.247,03 35.709,09 1.338.857,94 355.887,01

Zuschüsse 342.213,00 0,00 0,00 14.448,00 243.228,49 327.765,00

8550 Gemeindewald 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8800 Allg. Grundvermögen, bebaute Grst. 8.666,00 0,00 0,00 209,00 1.881,00 8.457,00

8810 Allg. Grundvermögen, unbebaute Grst. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZS Kostenrechnende Einrichtungen 5.995.298,42 13.310,92 6.508,22 312.952,54 9.565.994,80 5.689.148,58

ABSCHREIBUNG

LFD. JAHR

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2015

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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Gemeinde Öhningen

PASSIVAANLAGEKAPITAL

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG STAND

01.01.2015 LFD. JAHR GESAMT 31.12.2015

€ € € € € €

2. Verwaltungsvermögen

0200 Hauptverwaltung 730.987,00 0,00 0,00 18.907,00 226.338,70 712.080,00

0300 Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1170 Grundbuchamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1300 Feuerwehr 58.777,00 12.000,00 0,00 18.051,00 54.155,51 52.726,00

2100 Grund- u. Hauptschulen 49.658,00 0,00 0,00 2.811,00 23.153,00 46.847,00

3300 Musikpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3400 Heimatpflege 28.649,00 0,00 0,00 798,00 2.299,00 27.851,00

4642 Kindergärten 79.006,00 0,00 0,00 5.004,00 18.518,60 74.002,00

4780 Jugendhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5610 Sporthallen 22.507,00 0,00 0,00 489,00 2.404,70 22.018,00

5620 Sportstätten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5800 Park- u. Gartenanlagen 4.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.820,00

5810 Kinderspielplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6160 Verbesserung des Dorfbildes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6700 Straßenbeleuchtung 53.867,00 0,00 0,00 3.322,00 14.901,45 50.545,00

6900 Wasserläufe 18.584,00 0,00 0,00 2.084,00 3.300,00 16.500,00

6750 Straßenreinigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7200 Abfallbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7670 Gemeinschaftshaus 917.991,00 188.771,00 0,00 0,00 0,00 1.106.762,00

7700 Bauhof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7810 Feldwege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7910 Gewerbeförderung 127.054,00 0,00 0,00 5.426,00 14.017,00 121.628,00

7970 Bus- u. Schutzhütten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZS Verwaltungsvermögen 2.091.900,00 200.771,00 0,00 56.892,00 359.087,96 2.235.779,00

Summe Anlagekapital 8.087.198,42 214.081,92 6.508,22 369.844,54 9.925.082,76 7.924.927,58

ABSCHREIBUNG

LFD. JAHR

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2015

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 218

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Gemeinde Öhningen

PASSIVA

Bezeichnung STAND ZUGANG ABGANG STAND

01.01.2015 LFD. JAHR GESAMT 31.12.2015

€ € € € € €

Übertrag Anlagekapital 8.087.198,42 214.081,92 6.508,22 369.844,54 9.925.082,76 7.924.927,58

Sonstiges Deckungskapital 19.235.229,09 2.021.840,21 1.426.692,92 0,00 0,00 19.830.376,38

Kredite 664.679,45 0,00 0,00 0,00 0,00 664.679,45

Kursverluste Kredite 176.617,00 94.856,00 0,00 0,00 0,00 271.473,00

Rechnungsabgrenzung zum Anlagekapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltseinnahmereste des VMH 899.900,00 619.900,00 899.900,00 0,00 0,00 619.900,00

Fehlbeträge des VMH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwischensumme 29.063.623,96 2.950.678,13 2.333.101,14 369.844,54 9.925.082,76 29.311.356,41

Rücklagen / sonstige Geldvermögensbindungen

Allgemeine Rücklage 1.326.971,93 0,00 41.076,76 0,00 0,00 1.285.895,17

Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige Vermögensbindungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungen aus lfd. Rechnung

Kassenausgabereste

Verwaltungshaushalt 63.037,84 12.308.574,70 12.314.305,94 0,00 0,00 57.306,60

Vermögenshaushalt 0,00 2.599.145,82 2.546.279,30 0,00 0,00 52.866,52

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 100.764,96 1.565.603,79 1.563.775,00 0,00 0,00 102.593,75

Haushaltsausgabereste des VWH 376.900,00 562.400,00 376.900,00 0,00 0,00 562.400,00

Haushaltsausgabereste des VMH 1.742.300,00 945.100,00 1.742.300,00 0,00 0,00 945.100,00

Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassenvorgriff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme 32.673.598,69 20.931.502,44 20.917.738,14 369.844,54 9.925.082,76 32.317.518,45

LFD. JAHR

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG 2015

ABSCHREIBUNG

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 219

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Gemeinde Öhningen

Zusammenstellung der Veränderungen des Deckungskapitals 2015

Aktiva / Passiva

Bilanz- Bezeichnung Anfangs- Zunahme Abnahme Endbestandpos. bestand

€ € € €

53 Sonstiges Deckungskapital 19.235.229,09

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.510.537,34

Entnahme aus der Rücklage 41.076,76

Veräußerungsgewinne/-erlöse 82.180,46

Kursverlust Kredite 94.856,00

Auflösung von Ertragszuschüssen 369.844,54

Beiträge 18.201,11

Zuschüsse 0,00 Eigenleistungen

Rückzahlung von Bauausgaben

Privatspenden 0,00

Erhöhung Eigenkapital Zweckverband

Gestundete Beiträge 0,00

Zuführung zur allgemeinen Rücklage 0,00

Veräußerungsverluste 0,00

Abschreibungen 1.331.836,92

19.235.229,09 2.021.840,21 1.426.692,92 19.830.376,38

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 220

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:59erstellt am:

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Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: Öhningen

Standort: AK5630 Sporthafen

Standort: 5631 Hafen Öhningen

Standort: 5631B Beiträge Öhningen

5631B Beiträge Öhningen 945.441,25 0,00 0,00 945.441,25 0,00 945.436,25 0,00 945.436,25 5,00 0,00

945.441,25 0,00 0,00 945.441,25 0,00 945.436,25 0,00 0,00 945.436,25 5,00Summe Standort: 5631 Hafen Öhningen

Standort: 5633 Hafen Wangen

Standort: 5633B Beiträge Wangen

5633B Beiträge Wangen 89.909,14 0,00 0,00 89.909,14 0,00 89.908,14 0,00 89.908,14 1,00 0,00

89.909,14 0,00 0,00 89.909,14 0,00 89.908,14 0,00 0,00 89.908,14 1,00Summe Standort: 5633 Hafen Wangen

1.035.350,39 0,00 0,00 1.035.350,39 0,00 1.035.344,39 0,00 0,00 1.035.344,39 6,00Summe Standort: AK5630 Sporthafen

Standort: AK5710 Badeplatzbetrieb

Standort: Zuschüsse Badeplatzbetrieb

Zuschüsse Badeplatzbetrieb 102.605,00 0,00 0,00 102.605,00 0,00 22.659,00 0,00 25.979,00 76.626,00 3.320,00

102.605,00 0,00 0,00 102.605,00 0,00 22.659,00 3.320,00 0,00 25.979,00 76.626,00Summe Standort: AK5710

Badeplatzbetrieb

Standort: AK5900 Zeltplätze

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 221

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:59erstellt am:

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Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 5900Z Zuschüsse/Spenden

Zeltplätze

5900Z Zuschüsse/Spenden Zeltplätze 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 2.696,00 0,00 3.033,00 167,00 337,00

3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 2.696,00 337,00 0,00 3.033,00 167,00Summe Standort: AK5900 Zeltplätze

Standort: AK7000 Abwasserbeseitigung

Standort: 7001 Öhningen

Standort: 7001P Beiträge Öhningen

7001P Beiträge Öhningen 5.964.156,53 4.429,74 5.261,19 5.963.325,08 0,00 3.371.266,53 0,00 3.487.526,08 2.475.799,00 116.259,55

Standort: 7001P Hausanschlüsse Öhningen

7001P Hausanschlüsse Öhningen 708.045,34 0,00 0,00 708.045,34 0,00 313.156,34 0,00 327.316,34 380.729,00 14.160,00

Standort: 7001Z Zuschüsse Öhningen

7001Z Zuschüsse Öhningen 3.364.808,43 0,00 0,00 3.364.808,43 0,00 2.156.400,43 0,00 2.250.067,43 1.114.741,00 93.667,00

10.037.010,30 4.429,74 5.261,19 10.036.178,85 0,00 5.840.823,30 224.086,55 0,00 6.064.909,85 3.971.269,00Summe Standort: 7001 Öhningen

Standort: 7002 Schienen

Standort: 7002P Beiträge Schienen

7002P Beiträge Schienen 75.799,31 3.339,50 0,00 79.138,81 0,00 25.869,31 0,00 27.407,81 51.731,00 1.538,50

Standort: 7002P Hausanschlüsse Schienen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 222

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:59erstellt am:

erstellt für:

Seite: 3Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

7002P Hausanschlüsse Schienen 110.921,46 0,00 0,00 110.921,46 0,00 24.917,46 0,00 27.135,46 83.786,00 2.218,00

Standort: 7002Z Zuschüsse Schienen

7002Z Zuschüsse Schienen 793.115,97 0,00 0,00 793.115,97 0,00 440.116,97 0,00 455.976,97 337.139,00 15.860,00

979.836,74 3.339,50 0,00 983.176,24 0,00 490.903,74 19.616,50 0,00 510.520,24 472.656,00Summe Standort: 7002 Schienen

Standort: 7003 Wangen

Standort: 7003 Anlagen Wangen

7003 Anlagen Wangen 4.982,96 0,00 0,00 4.982,96 0,00 116,96 0,00 216,96 4.766,00 100,00

Standort: 7003P Beiträge Wangen

7003P Beiträge Wangen 188.584,40 0,00 0,00 188.584,40 0,00 57.082,43 0,00 60.852,83 127.731,57 3.770,40

Standort: 7003P Hausanschlüsse Wangen

7003P Hausanschlüsse Wangen 59.960,35 0,00 0,00 59.960,35 0,00 17.040,35 0,00 18.239,35 41.721,00 1.199,00

Standort: 7003Z Zuschüsse Wangen

7003Z Zuschüsse Wangen 565.028,75 0,00 0,00 565.028,75 0,00 252.774,75 0,00 262.931,75 302.097,00 10.157,00

818.556,46 0,00 0,00 818.556,46 0,00 327.014,49 15.226,40 0,00 342.240,89 476.315,57Summe Standort: 7003 Wangen

11.835.403,50 7.769,24 5.261,19 11.837.911,55 0,00 6.658.741,53 258.929,45 0,00 6.917.670,98 4.920.240,57Summe Standort: AK7000

Abwasserbeseitigung

Standort: AK8150 Wasserversorgung

Standort: 8150P Beiträge

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 223

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:59erstellt am:

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Seite: 4Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Wasserversorgung

8150P Beiträge Wasserversorgung 1.485.229,42 0,00 1.247,03 1.483.982,39 0,00 1.189.372,42 0,00 1.219.646,39 264.336,00 30.273,97

Standort: 8150P Hausanschlüsse

Wasserversorgung

8150P Hausanschlüsse Wasserversorgung 151.871,10 0,00 0,00 151.871,10 0,00 110.186,10 0,00 113.625,10 38.246,00 3.439,00

Standort: 8150Z Zuschüsse

Wasserversorgung

8150Z Zuschüsse Wasserversorgung 570.993,49 0,00 0,00 570.993,49 0,00 228.780,49 0,00 243.228,49 327.765,00 14.448,00

Standort: 8151 Öhningen

Standort: 8151P Beiträge Öhningen

8151P Beiträge Öhningen 37.804,73 2.971,71 0,00 40.776,44 0,00 2.560,73 0,00 3.983,44 36.793,00 1.422,71

37.804,73 2.971,71 0,00 40.776,44 0,00 2.560,73 1.422,71 0,00 3.983,44 36.793,00Summe Standort: 8151 Öhningen

Standort: 8152 Schienen

Standort: 8152P Beiträge Schienen

8152P Beiträge Schienen 3.888,54 1.401,75 0,00 5.290,29 0,00 311,54 0,00 472,29 4.818,00 160,75

Standort: 8152P Hausanschlüsse Schienen

8152P Hausanschlüsse Schienen 0,00 1.168,22 0,00 1.168,22 0,00 0,00 0,00 3,22 1.165,00 3,22

3.888,54 2.569,97 0,00 6.458,51 0,00 311,54 163,97 0,00 475,51 5.983,00Summe Standort: 8152 Schienen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 224

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

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22.03.2016 / 09:32:00erstellt am:

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Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 8153 Wangen

Standort: 8153P Beiträge Wangen

8153P Beiträge Wangen 3.704,14 0,00 0,00 3.704,14 0,00 276,69 0,00 407,13 3.297,01 130,44

Standort: 8153P Hausanschlüsse Wangen

8153P Hausanschlüsse Wangen 7.952,37 0,00 0,00 7.952,37 0,00 441,37 0,00 720,37 7.232,00 279,00

11.656,51 0,00 0,00 11.656,51 0,00 718,06 409,44 0,00 1.127,50 10.529,01Summe Standort: 8153 Wangen

2.261.443,79 5.541,68 1.247,03 2.265.738,44 0,00 1.531.929,34 50.157,09 0,00 1.582.086,43 683.652,01Summe Standort: AK8150

Wasserversorgung

Standort: AK8800 Bebaute Grundstücke

Standort: 8800Z Zuschüsse Bebaute

Grundstücke

8800Z Zuschüsse Bebaute Grundstücke 10.338,00 0,00 0,00 10.338,00 0,00 1.672,00 0,00 1.881,00 8.457,00 209,00

10.338,00 0,00 0,00 10.338,00 0,00 1.672,00 209,00 0,00 1.881,00 8.457,00Summe Standort: AK8800 Bebaute

Grundstücke

Standort: AV0200 Hauptverwaltung

Standort: 0200Z Zuschüsse

Hauptverwaltung

0200Z Zuschüsse Hauptverwaltung 938.418,70 0,00 0,00 938.418,70 0,00 207.431,70 0,00 226.338,70 712.080,00 18.907,00

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 225

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:32:00erstellt am:

erstellt für:

Seite: 6Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

938.418,70 0,00 0,00 938.418,70 0,00 207.431,70 18.907,00 0,00 226.338,70 712.080,00Summe Standort: AV0200

Hauptverwaltung

Standort: AV1300 Feuerschutz

Standort: 1301 Feuerwehr Öhningen

Standort: 1301 Zuschüsse Öhningen

1301 Zuschüsse Öhningen 8.850,00 0,00 0,00 8.850,00 0,00 6.785,00 0,00 7.670,00 1.180,00 885,00

8.850,00 0,00 0,00 8.850,00 0,00 6.785,00 885,00 0,00 7.670,00 1.180,00Summe Standort: 1301 Feuerwehr

Öhningen

Standort: 1302 Feuerwehr Schienen

Standort: 1302 Bewegliche Gegenstände

Schienen

1302 Bewegliche Gegenstände Schienen 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00Summe Standort: 1302 Feuerwehr

Schienen

Standort: 1303 Feuerwehr Wangen

Standort: 1303 Spenden Wangen

1303 Spenden Wangen 25.069,21 0,00 0,00 25.069,21 0,00 4.476,21 0,00 5.885,21 19.184,00 1.409,00

Standort: 1303 Zuschüsse Wangen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 226

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:32:00erstellt am:

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Seite: 7Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

1303 Zuschüsse Wangen 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 1.187,00 0,00 1.813,00 28.187,00 626,00

55.069,21 0,00 0,00 55.069,21 0,00 5.663,21 2.035,00 0,00 7.698,21 47.371,00Summe Standort: 1303 Feuerwehr

Wangen

Standort: Spenden Feuerschutz

Spenden Feuerschutz 30.962,30 0,00 0,00 30.962,30 0,00 23.656,30 0,00 26.787,30 4.175,00 3.131,00

94.881,51 12.000,00 0,00 106.881,51 0,00 36.104,51 18.051,00 0,00 54.155,51 52.726,00Summe Standort: AV1300 Feuerschutz

Standort: AV2150 Grund- und

Hauptschulen

Standort: Zuschüsse Grund- und

Hauptschule

Zuschüsse Grund- und Hauptschule 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 20.342,00 0,00 23.153,00 46.847,00 2.811,00

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 20.342,00 2.811,00 0,00 23.153,00 46.847,00Summe Standort: AV2150 Grund- und

Hauptschulen

Standort: AV3400 Heimatpflege

Standort: 3400 Investitionszuschuss

3400 Investitionszuschuss 30.150,00 0,00 0,00 30.150,00 0,00 1.501,00 0,00 2.299,00 27.851,00 798,00

30.150,00 0,00 0,00 30.150,00 0,00 1.501,00 798,00 0,00 2.299,00 27.851,00Summe Standort: AV3400 Heimatpflege

Standort: AV4642 Kindergärten

Standort: 4610 Bewegliche Gegenstände

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 227

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:32:00erstellt am:

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Seite: 8Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

4610 Bewegliche Gegenstände 17.520,60 0,00 0,00 17.520,60 0,00 13.139,60 0,00 16.643,60 877,00 3.504,00

Standort: 4642 Kindergarten Öhningen

Standort: 4642 Gebäude Öhningen

4642 Gebäude Öhningen 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 375,00 0,00 1.875,00 73.125,00 1.500,00

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 375,00 1.500,00 0,00 1.875,00 73.125,00Summe Standort: 4642 Kindergarten

Öhningen

92.520,60 0,00 0,00 92.520,60 0,00 13.514,60 5.004,00 0,00 18.518,60 74.002,00Summe Standort: AV4642 Kindergärten

Standort: AV5610 Sporthallen

Standort: 5610 Gebäude

5610 Gebäude 24.422,70 0,00 0,00 24.422,70 0,00 1.915,70 0,00 2.404,70 22.018,00 489,00

24.422,70 0,00 0,00 24.422,70 0,00 1.915,70 489,00 0,00 2.404,70 22.018,00Summe Standort: AV5610 Sporthallen

Standort: AV5800 Park- und Gartenanlagen

Standort: 5800 Bewegliches Vermögen

5800 Bewegliches Vermögen 4.820,00 0,00 0,00 4.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.820,00 0,00

4.820,00 0,00 0,00 4.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.820,00Summe Standort: AV5800 Park- und

Gartenanlagen

Standort: AV6700 Straßenbeleuchtung

Standort: 6701 Straßenbeleuchtung

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 228

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:32:00erstellt am:

erstellt für:

Seite: 9Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Öhningen

Standort: 6701Z Zuschüsse

6701Z Zuschüsse 34.846,45 0,00 0,00 34.846,45 0,00 5.327,45 0,00 7.086,45 27.760,00 1.759,00

34.846,45 0,00 0,00 34.846,45 0,00 5.327,45 1.759,00 0,00 7.086,45 27.760,00Summe Standort: 6701

Straßenbeleuchtung Öhningen

Standort: 6703 Straßenbeleuchtung

Wangen

Standort: 6703Z Zuschüsse

6703Z Zuschüsse 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00 0,00 6.252,00 0,00 7.815,00 22.785,00 1.563,00

30.600,00 0,00 0,00 30.600,00 0,00 6.252,00 1.563,00 0,00 7.815,00 22.785,00Summe Standort: 6703

Straßenbeleuchtung Wangen

65.446,45 0,00 0,00 65.446,45 0,00 11.579,45 3.322,00 0,00 14.901,45 50.545,00Summe Standort: AV6700

Straßenbeleuchtung

Standort: AV6900 Wasserläufe

Standort: 6900 Anlagen

6900 Anlagen 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00 1.216,00 0,00 3.300,00 16.500,00 2.084,00

19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00 1.216,00 2.084,00 0,00 3.300,00 16.500,00Summe Standort: AV6900 Wasserläufe

Standort: AV7670 Gemeinschaftshaus

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 229

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:32:01erstellt am:

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Seite: 10Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 7670 Bewegliche Gegenstände

7670 Bewegliche Gegenstände 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00

Standort: 7670 Gebäude

7670 Gebäude 912.591,00 188.771,00 0,00 1.101.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.362,00 0,00

917.991,00 188.771,00 0,00 1.106.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.762,00Summe Standort: AV7670

Gemeinschaftshaus

Standort: AV7910 Gewerbeförderung

AV7910 Gewerbeförderung 135.645,00 0,00 0,00 135.645,00 0,00 8.591,00 0,00 14.017,00 121.628,00 5.426,00

17.642.436,64 214.081,92 6.508,22 17.850.010,34 0,00 9.555.238,22 369.844,54 0,00 9.925.082,76 7.924.927,58Summe Standort: Öhningen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 230

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:30:56erstellt am:

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Seite: 1Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: Öhningen

Standort: AK3210 Museum

Standort: 3210 Bewegliche Gegenstände

3210 Bewegliche Gegenstände 4.579,13 0,00 0,00 4.579,13 0,00 1.686,26 0,00 1.686,26 2.892,87 0,00

Standort: 3210 Gebäude

3210 Gebäude 150.432,09 0,00 0,00 150.432,09 0,00 77.506,75 0,00 80.057,75 70.374,34 2.551,00

155.011,22 0,00 0,00 155.011,22 0,00 79.193,01 2.551,00 0,00 81.744,01 73.267,21Summe Standort: AK3210 Museum

Standort: AK5630 Sporthafen

Standort: 5631 Hafen Öhningen

Standort: 5631 Anlagen Öhningen

5631 Anlagen Öhningen 1.149.678,03 0,00 0,00 1.149.678,03 0,00 964.927,03 0,00 1.001.900,03 147.778,00 36.973,00

Standort: 5631 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

5631 Bewegliche Gegenstände Öhningen 26.891,96 0,00 0,00 26.891,96 0,00 23.156,96 0,00 23.623,96 3.268,00 467,00

Standort: 5631 GWG-Pool Öhningen

5631 GWG-Pool Öhningen 1.674,22 0,00 0,00 1.674,22 0,00 1.610,22 0,00 1.671,22 3,00 61,00

Standort: 5631 Gebäude Öhningen

5631 Gebäude Öhningen 57.538,83 0,00 0,00 57.538,83 0,00 35.476,83 0,00 37.718,83 19.820,00 2.242,00

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 231

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:30:57erstellt am:

erstellt für:

Seite: 2Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 5631 Grundstücke Öhningen

5631 Grundstücke Öhningen 1.004.688,55 0,00 0,00 1.004.688,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.688,55 0,00

Standort: 5631 Nutzungsrechte Öhningen

5631 Nutzungsrechte Öhningen 37.858,56 0,00 0,00 37.858,56 0,00 37.856,56 0,00 37.856,56 2,00 0,00

2.278.330,15 0,00 0,00 2.278.330,15 0,00 1.063.027,60 39.743,00 0,00 1.102.770,60 1.175.559,55Summe Standort: 5631 Hafen Öhningen

Standort: 5633 Hafen Wangen

Standort: 5633 Anlagen Wangen

5633 Anlagen Wangen 189.213,66 221.015,11 0,00 410.228,77 0,00 185.194,66 0,00 192.136,77 218.092,00 6.942,11

Standort: 5633 Bewegliche Gegenstände

Wangen

5633 Bewegliche Gegenstände Wangen 6.228,24 0,00 0,00 6.228,24 0,00 1.557,24 0,00 2.595,24 3.633,00 1.038,00

Standort: 5633 Gebäude Wangen

5633 Gebäude Wangen 14.629,37 0,00 0,00 14.629,37 0,00 10.780,37 0,00 11.372,37 3.257,00 592,00

Standort: 5633 Grundstücke Wangen

5633 Grundstücke Wangen 527.705,34 0,00 0,00 527.705,34 0,00 0,00 0,00 0,00 527.705,34 0,00

Standort: 5633 Nutzungsrechte Wangen

5633 Nutzungsrechte Wangen 68.306,54 0,00 0,00 68.306,54 0,00 66.991,54 0,00 68.301,54 5,00 1.310,00

806.083,15 221.015,11 0,00 1.027.098,26 0,00 264.523,81 9.882,11 0,00 274.405,92 752.692,34Summe Standort: 5633 Hafen Wangen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 232

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:30:57erstellt am:

erstellt für:

Seite: 3Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

3.084.413,30 221.015,11 0,00 3.305.428,41 0,00 1.327.551,41 49.625,11 0,00 1.377.176,52 1.928.251,89Summe Standort: AK5630 Sporthafen

Standort: AK5710 Badeplatzbetrieb

Standort: 5711 Badeplatz Öhningen

Standort: 5711 Anlagen Öhningen

5711 Anlagen Öhningen 181.168,96 0,00 0,00 181.168,96 0,00 55.495,96 0,00 64.234,96 116.934,00 8.739,00

Standort: 5711 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

5711 Bewegliche Gegenstände Öhningen 36.717,03 0,00 0,00 36.717,03 0,00 33.008,03 0,00 34.090,03 2.627,00 1.082,00

Standort: 5711 GWG-Pool Öhningen

5711 GWG-Pool Öhningen 1.355,97 0,00 0,00 1.355,97 0,00 1.354,97 0,00 1.354,97 1,00 0,00

Standort: 5711 Gebäude Öhningen

5711 Gebäude Öhningen 1.060.444,98 1.905,75 3.811,50 1.058.539,23 0,00 491.884,23 1.904,75 513.684,23 544.855,00 23.704,75

Standort: 5711 Grundstücke Öhningen

5711 Grundstücke Öhningen 230.430,87 0,00 0,00 230.430,87 0,00 0,00 0,00 0,00 230.430,87 0,00

1.510.117,81 1.905,75 3.811,50 1.508.212,06 0,00 581.743,19 33.525,75 1.904,75 613.364,19 894.847,87Summe Standort: 5711 Badeplatz

Öhningen

Standort: 5713 Badeplatz Wangen

Standort: 5713 Gebäude Wangen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 233

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:30:57erstellt am:

erstellt für:

Seite: 4Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

5713 Gebäude Wangen 29.784,29 0,00 0,00 29.784,29 0,00 29.784,29 0,00 29.784,29 0,00 0,00

Standort: 5713 Grundstücke Wangen

5713 Grundstücke Wangen 43.236,00 0,00 0,00 43.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.236,00 0,00

73.020,29 0,00 0,00 73.020,29 0,00 29.784,29 0,00 0,00 29.784,29 43.236,00Summe Standort: 5713 Badeplatz

Wangen

1.583.138,10 1.905,75 3.811,50 1.581.232,35 0,00 611.527,48 33.525,75 1.904,75 643.148,48 938.083,87Summe Standort: AK5710

Badeplatzbetrieb

Standort: AK5900 Zeltplätze

Standort: 5900 Anlagen

5900 Anlagen 45.041,94 190.467,90 36.287,54 199.222,30 0,00 42.796,69 1.360,25 47.035,30 152.187,00 5.598,86

Standort: 5900 Anlagen im Bau

5900 Anlagen im Bau 26.974,92 26.974,92 53.949,84 0,00 0,00 0,00 26.972,92 0,00 0,00 26.972,92

Standort: 5900 Bewegliche Gegenstände

5900 Bewegliche Gegenstände 121.035,70 578,99 0,00 121.614,69 0,00 110.968,70 0,00 114.941,69 6.673,00 3.972,99

Standort: 5900 GWG-Pool

5900 GWG-Pool 7.491,33 0,00 0,00 7.491,33 0,00 5.655,33 0,00 6.283,33 1.208,00 628,00

Standort: 5900 Gebäude

5900 Gebäude 1.084.307,18 0,00 0,00 1.084.307,18 0,00 651.626,18 0,00 678.014,18 406.293,00 26.388,00

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 234

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:30:58erstellt am:

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Seite: 5Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 5900 Grundstücke

5900 Grundstücke 213.619,00 0,00 0,00 213.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.619,00 0,00

1.498.470,07 218.021,81 90.237,38 1.626.254,50 0,00 811.046,90 63.560,77 28.333,17 846.274,50 779.980,00Summe Standort: AK5900 Zeltplätze

Standort: AK7000 Abwasserbeseitigung

Standort: 7001 Öhningen

Standort: 7001 Anlagen Öhningen

7001 Anlagen Öhningen 5.682.175,06 18.242,73 0,00 5.700.417,79 0,00 3.612.703,06 0,00 3.724.852,79 1.975.565,00 112.149,73

Standort: 7001 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

7001 Bewegliche Gegenstände Öhningen 18.363,89 10.925,00 0,00 29.288,89 0,00 7.938,89 0,00 9.092,89 20.196,00 1.154,00

Standort: 7001 Grundstücke Öhningen

7001 Grundstücke Öhningen 3.322,37 0,00 0,00 3.322,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3.322,37 0,00

Standort: 7001 Hauptsammler Öhningen

7001 Hauptsammler Öhningen 2.364.732,03 0,00 0,00 2.364.732,03 0,00 1.734.663,03 0,00 1.782.486,03 582.246,00 47.823,00

Standort: 7001 Hausanschlüsse Öhningen

7001 Hausanschlüsse Öhningen 736.959,31 0,00 0,00 736.959,31 0,00 314.566,31 0,00 329.325,31 407.634,00 14.759,00

Standort: 7001 Netzbewirtschaftung

Öhningen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 235

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:30:58erstellt am:

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Seite: 6Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

7001 Netzbewirtschaftung Öhningen 105.098,57 0,00 0,00 105.098,57 0,00 103.106,57 0,00 103.688,57 1.410,00 582,00

Standort: 7001 Pumpwerke Öhningen

7001 Pumpwerke Öhningen 310.559,02 0,00 0,00 310.559,02 0,00 182.736,02 0,00 195.165,02 115.394,00 12.429,00

Standort: 7001 Regenüberlaufbecken

Öhningen

7001 Regenüberlaufbecken Öhningen 829.894,42 0,00 0,00 829.894,42 0,00 163.686,42 0,00 186.593,42 643.301,00 22.907,00

10.051.104,67 29.167,73 0,00 10.080.272,40 0,00 6.119.400,30 211.803,73 0,00 6.331.204,03 3.749.068,37Summe Standort: 7001 Öhningen

Standort: 7002 Schienen

Standort: 7002 Anlagen Schienen

7002 Anlagen Schienen 1.111.535,24 0,00 0,00 1.111.535,24 0,00 521.205,24 0,00 543.421,24 568.114,00 22.216,00

Standort: 7002 Hauptsammler Schienen

7002 Hauptsammler Schienen 701.107,69 0,00 0,00 701.107,69 0,00 386.934,69 0,00 401.381,69 299.726,00 14.447,00

Standort: 7002 Hausanschlüsse Schienen

7002 Hausanschlüsse Schienen 50.410,53 0,00 0,00 50.410,53 0,00 11.456,53 0,00 12.464,53 37.946,00 1.008,00

Standort: 7002 Regenüberlaufbecken

Schienen

7002 Regenüberlaufbecken Schienen 151.688,29 0,00 0,00 151.688,29 0,00 83.137,29 0,00 86.401,29 65.287,00 3.264,00

2.014.741,75 0,00 0,00 2.014.741,75 0,00 1.002.733,75 40.935,00 0,00 1.043.668,75 971.073,00Summe Standort: 7002 Schienen

Standort: 7003 Wangen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 236

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:30:58erstellt am:

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Seite: 7Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 7003 Anlagen Wangen

7003 Anlagen Wangen 2.491.035,90 0,00 0,00 2.491.035,90 0,00 1.076.309,90 0,00 1.122.478,90 1.368.557,00 46.169,00

Standort: 7003 Hauptsammler Wangen

7003 Hauptsammler Wangen 721.588,83 0,00 0,00 721.588,83 0,00 425.957,83 0,00 440.387,83 281.201,00 14.430,00

Standort: 7003 Hausanschlüsse Wangen

7003 Hausanschlüsse Wangen 95.062,77 0,00 0,00 95.062,77 0,00 16.829,77 0,00 18.731,77 76.331,00 1.902,00

Standort: 7003 Netzbewirtschaftung

Wangen

7003 Netzbewirtschaftung Wangen 28.654,80 0,00 0,00 28.654,80 0,00 28.653,80 0,00 28.653,80 1,00 0,00

Standort: 7003 Pumpwerke Wangen

7003 Pumpwerke Wangen 118.892,15 0,00 0,00 118.892,15 0,00 69.118,15 0,00 75.069,15 43.823,00 5.951,00

Standort: 7003 Regenüberlaufbecken

Wangen

7003 Regenüberlaufbecken Wangen 12.972,67 0,00 0,00 12.972,67 0,00 6.482,67 0,00 7.347,67 5.625,00 865,00

3.468.207,12 0,00 0,00 3.468.207,12 0,00 1.623.352,12 69.317,00 0,00 1.692.669,12 1.775.538,00Summe Standort: 7003 Wangen

15.534.053,54 29.167,73 0,00 15.563.221,27 0,00 8.745.486,17 322.055,73 0,00 9.067.541,90 6.495.679,37Summe Standort: AK7000

Abwasserbeseitigung

Standort: AK7200 Abfallbeseitigung

Standort: 7200 Anlagen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 237

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:30:58erstellt am:

erstellt für:

Seite: 8Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

7200 Anlagen 48.576,09 0,00 0,00 48.576,09 0,00 25.700,01 0,00 26.065,01 22.511,08 365,00

Standort: 7200 Bewegliche Gegenstände

7200 Bewegliche Gegenstände 59.659,54 0,00 0,00 59.659,54 0,00 57.941,54 0,00 58.056,54 1.603,00 115,00

108.235,63 0,00 0,00 108.235,63 0,00 83.641,55 480,00 0,00 84.121,55 24.114,08Summe Standort: AK7200

Abfallbeseitigung

Standort: AK7500 Bestattungswesen

Standort: 7501 Friedhof Öhningen

Standort: 7501 Anlagen Öhningen

7501 Anlagen Öhningen 95.300,76 0,00 0,00 95.300,76 0,00 70.752,87 0,00 70.752,87 24.547,89 0,00

Standort: 7501 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

7501 Bewegliche Gegenstände Öhningen 1.013,84 17.206,01 0,00 18.219,85 0,00 1.012,84 0,00 1.012,84 17.207,01 0,00

Standort: 7501 Gebäude Öhningen

7501 Gebäude Öhningen 86.139,90 0,00 0,00 86.139,90 0,00 80.000,90 0,00 82.046,90 4.093,00 2.046,00

Standort: 7501 Grundstücke Öhningen

7501 Grundstücke Öhningen 9.199,16 0,00 0,00 9.199,16 0,00 0,00 0,00 0,00 9.199,16 0,00

191.653,66 17.206,01 0,00 208.859,67 0,00 151.766,61 2.046,00 0,00 153.812,61 55.047,06Summe Standort: 7501 Friedhof

Öhningen

Standort: 7502 Friedhof Schienen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 238

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:30:59erstellt am:

erstellt für:

Seite: 9Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 7502 Anlagen Schienen

7502 Anlagen Schienen 24.582,64 0,00 0,00 24.582,64 0,00 24.581,64 0,00 24.581,64 1,00 0,00

24.582,64 0,00 0,00 24.582,64 0,00 24.581,64 0,00 0,00 24.581,64 1,00Summe Standort: 7502 Friedhof

Schienen

216.236,30 17.206,01 0,00 233.442,31 0,00 176.348,25 2.046,00 0,00 178.394,25 55.048,06Summe Standort: AK7500

Bestattungswesen

Standort: AK7900 Fremdenverkehr

Standort: 7900 Anlagen

7900 Anlagen 77.769,05 0,00 0,00 77.769,05 0,00 35.815,05 0,00 41.950,05 35.819,00 6.135,00

Standort: 7900 Bewegliche Gegenstände

7900 Bewegliche Gegenstände 17.025,79 0,00 0,00 17.025,79 0,00 10.365,79 0,00 11.138,79 5.887,00 773,00

94.794,84 0,00 0,00 94.794,84 0,00 46.180,84 6.908,00 0,00 53.088,84 41.706,00Summe Standort: AK7900

Fremdenverkehr

Standort: AK8150 Wasserversorgung

Standort: 8151 Öhningen

Standort: 8151 Anlagen

8151 Anlagen 1.594.731,30 345.642,94 170.984,67 1.769.389,57 0,00 1.277.083,20 0,00 1.294.220,74 475.168,83 17.137,54

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 239

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:30:59erstellt am:

erstellt für:

Seite: 10Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 8151 Bewegliche Gegenstände

8151 Bewegliche Gegenstände 78.313,27 1.435,40 0,00 79.748,67 0,00 58.221,27 0,00 62.522,67 17.226,00 4.301,40

Standort: 8151 Gebäude

8151 Gebäude 456.505,51 17.716,55 0,00 474.222,06 0,00 249.554,51 0,00 259.147,06 215.075,00 9.592,55

Standort: 8151 Gesamtwasserversorgung

Gewinnungsanlagen

8151 Gesamtwasserversorgung

Gewinnungsanlagen

449.883,45 0,00 0,00 449.883,45 0,00 346.096,45 0,00 361.733,45 88.150,00 15.637,00

Standort: 8151 Grundstücke

8151 Grundstücke 23.277,33 0,00 0,00 23.277,33 0,00 0,00 0,00 0,00 23.277,33 0,00

Standort: 8151 Hausanschlüsse Wasser

8151 Hausanschlüsse Wasser 98.041,82 11.785,68 0,00 109.827,50 0,00 54.062,82 0,00 56.605,50 53.222,00 2.542,68

2.700.752,68 376.580,57 170.984,67 2.906.348,58 0,00 1.985.018,25 49.211,17 0,00 2.034.229,42 872.119,16Summe Standort: 8151 Öhningen

Standort: 8152 Schienen

Standort: 8152 Anlagen

8152 Anlagen 848.317,79 0,00 0,00 848.317,79 0,00 459.047,79 0,00 481.052,79 367.265,00 22.005,00

Standort: 8152 Gebäude

8152 Gebäude 117.380,95 0,00 0,00 117.380,95 0,00 31.006,95 0,00 34.016,95 83.364,00 3.010,00

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 240

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

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22.03.2016 / 09:30:59erstellt am:

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Seite: 11Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 8152 Gesamtwasserversorgung

Gewinnungsanlagen

8152 Gesamtwasserversorgung

Gewinnungsanlagen

217.652,91 0,00 0,00 217.652,91 0,00 179.138,91 0,00 181.889,91 35.763,00 2.751,00

Standort: 8152 Grundstücke

8152 Grundstücke 2.892,59 0,00 0,00 2.892,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.892,59 0,00

Standort: 8152 Hausanschlüsse Wasser

8152 Hausanschlüsse Wasser 19.215,59 0,00 0,00 19.215,59 0,00 6.397,59 0,00 6.876,59 12.339,00 479,00

1.205.459,83 0,00 0,00 1.205.459,83 0,00 675.591,24 28.245,00 0,00 703.836,24 501.623,59Summe Standort: 8152 Schienen

Standort: 8153 Wangen

Standort: 8152 Wasserschutzgebiete

Sicherungsmaßnahmen

8152 Wasserschutzgebiete

Sicherungsmaßnahmen

23.891,81 0,00 0,00 23.891,81 0,00 23.890,81 0,00 23.890,81 1,00 0,00

Standort: 8153 Anlagen

8153 Anlagen 1.113.529,82 0,00 0,00 1.113.529,82 0,00 614.053,82 0,00 639.895,82 473.634,00 25.842,00

Standort: 8153 Gebäude

8153 Gebäude 752.601,58 0,00 0,00 752.601,58 0,00 212.572,58 0,00 227.848,58 524.753,00 15.276,00

Standort: 8153 Grundstücke

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 241

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

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22.03.2016 / 09:30:59erstellt am:

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Seite: 12Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

8153 Grundstücke 7.522,29 0,00 0,00 7.522,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7.522,29 0,00

Standort: 8153 Hausanschlüsse Wasser

8153 Hausanschlüsse Wasser 43.842,06 0,00 0,00 43.842,06 0,00 7.673,06 0,00 8.771,06 35.071,00 1.098,00

1.941.387,56 0,00 0,00 1.941.387,56 0,00 858.190,27 42.216,00 0,00 900.406,27 1.040.981,29Summe Standort: 8153 Wangen

5.847.600,07 376.580,57 170.984,67 6.053.195,97 0,00 3.518.799,76 119.672,17 0,00 3.638.471,93 2.414.724,04Summe Standort: AK8150

Wasserversorgung

Standort: AK8170 Strom- und

Wärmeerzeugung

Standort: 8170 Gebäude

8170 Gebäude 65.662,85 47.624,45 95.248,90 18.038,40 0,00 4.585,40 47.623,45 5.487,40 12.551,00 48.525,45

65.662,85 47.624,45 95.248,90 18.038,40 0,00 4.585,40 48.525,45 47.623,45 5.487,40 12.551,00Summe Standort: AK8170 Strom- und

Wärmeerzeugung

Standort: AK8400 Kiosk Camping Wangen

Standort: 8400 Bewegliche Gegenstände

8400 Bewegliche Gegenstände 29.237,20 0,00 0,00 29.237,20 0,00 13.757,20 0,00 27.649,20 1.588,00 13.892,00

Standort: 8400 Grundstücke

8400 Grundstücke 1.732,10 0,00 0,00 1.732,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.732,10 0,00

30.969,30 0,00 0,00 30.969,30 0,00 13.757,20 13.892,00 0,00 27.649,20 3.320,10Summe Standort: AK8400 Kiosk

Camping Wangen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 242

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:00erstellt am:

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Seite: 13Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: AK8550 Gemeindewald

Standort: 8550 Bewegliche Gegenstände

8550 Bewegliche Gegenstände 4.608,77 0,00 0,00 4.608,77 0,00 4.603,77 0,00 4.603,77 5,00 0,00

Standort: 8550 Grundstücke

8550 Grundstücke 448.635,91 0,00 0,00 448.635,91 0,00 0,00 0,00 0,00 448.635,91 0,00

453.244,68 0,00 0,00 453.244,68 0,00 4.603,77 0,00 0,00 4.603,77 448.640,91Summe Standort: AK8550

Gemeindewald

Standort: AK8800 Bebaute Grundstücke

Standort: 8801 Öhningen

Standort: 8801 Gebäude

8801 Gebäude 480.015,66 53.479,51 0,00 533.495,17 0,00 348.075,66 0,00 361.179,17 172.316,00 13.103,51

Standort: 8801 Grundstücke

8801 Grundstücke 347.067,69 0,00 0,00 347.067,69 0,00 0,00 0,00 0,00 347.067,69 0,00

827.083,35 53.479,51 0,00 880.562,86 0,00 348.075,66 13.103,51 0,00 361.179,17 519.383,69Summe Standort: 8801 Öhningen

Standort: 8803 Schienen

Standort: 8803 Gebäude

8803 Gebäude 278.229,63 0,00 0,00 278.229,63 0,00 160.151,63 0,00 167.863,63 110.366,00 7.712,00

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 243

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

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22.03.2016 / 09:31:00erstellt am:

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Seite: 14Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 8803 Grundstücke

8803 Grundstücke 2.896,58 0,00 0,00 2.896,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.896,58 0,00

281.126,21 0,00 0,00 281.126,21 0,00 160.151,63 7.712,00 0,00 167.863,63 113.262,58Summe Standort: 8803 Schienen

Standort: 8803 Wangen

Standort: 8803 Gebäude

8803 Gebäude 152.439,07 0,00 0,00 152.439,07 0,00 124.061,07 0,00 132.176,07 20.263,00 8.115,00

152.439,07 0,00 0,00 152.439,07 0,00 124.061,07 8.115,00 0,00 132.176,07 20.263,00Summe Standort: 8803 Wangen

1.260.648,63 53.479,51 0,00 1.314.128,14 0,00 632.288,36 28.930,51 0,00 661.218,87 652.909,27Summe Standort: AK8800 Bebaute

Grundstücke

Standort: AK8810 Unbebaute Grundstücke

Standort: 8811 unbebaute Grundstücke

Öhningen

Standort: 8811 Grundstücke Öhningen

8811 Grundstücke Öhningen 529.425,67 300.258,25 219.611,54 610.072,38 0,00 0,00 0,00 0,00 610.072,38 0,00

529.425,67 300.258,25 219.611,54 610.072,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.072,38Summe Standort: 8811 unbebaute

Grundstücke Öhningen

Standort: 8812 unbebaute Grundstücke

Schienen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 244

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:00erstellt am:

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Seite: 15Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 8812 Grundstücke Schienen

8812 Grundstücke Schienen 47.727,63 343.208,10 0,00 390.935,73 0,00 0,00 0,00 0,00 390.935,73 0,00

47.727,63 343.208,10 0,00 390.935,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.935,73Summe Standort: 8812 unbebaute

Grundstücke Schienen

Standort: 8813 unbebaute Grundstücke

Wangen

Standort: 8813 Grundstücke Wangen

8813 Grundstücke Wangen 10.244,14 11.498,78 0,00 21.742,92 0,00 0,00 0,00 0,00 21.742,92 0,00

10.244,14 11.498,78 0,00 21.742,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.742,92Summe Standort: 8813 unbebaute

Grundstücke Wangen

587.397,44 654.965,13 219.611,54 1.022.751,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.751,03Summe Standort: AK8810 Unbebaute

Grundstücke

Standort: AV0200 Hauptverwaltung

Standort: 0201 Öhningen

Standort: 0201 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

0201 Bewegliche Gegenstände Öhningen 634.459,94 16.828,40 849,00 650.439,34 0,00 562.100,22 848,00 576.015,62 74.423,72 14.763,40

Standort: 0201 Gebäude Öhningen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 245

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:00erstellt am:

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Seite: 16Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

0201 Gebäude Öhningen 2.842.563,75 0,00 0,00 2.842.563,75 0,00 733.148,75 0,00 789.070,75 2.053.493,00 55.922,00

3.477.023,69 16.828,40 849,00 3.493.003,09 0,00 1.295.248,97 70.685,40 848,00 1.365.086,37 2.127.916,72Summe Standort: 0201 Öhningen

Standort: 0202 Schienen

0202 Schienen 202.163,20 0,00 0,00 202.163,20 0,00 96.652,20 0,00 101.510,20 100.653,00 4.858,00

Standort: 0203 Wangen

Standort: 0203 Gebäude Wangen

0203 Gebäude Wangen 233.567,84 0,00 0,00 233.567,84 0,00 102.545,84 0,00 110.109,84 123.458,00 7.564,00

233.567,84 0,00 0,00 233.567,84 0,00 102.545,84 7.564,00 0,00 110.109,84 123.458,00Summe Standort: 0203 Wangen

3.912.754,73 16.828,40 849,00 3.928.734,13 0,00 1.494.447,01 83.107,40 848,00 1.576.706,41 2.352.027,72Summe Standort: AV0200

Hauptverwaltung

Standort: AV0300 Finanzverwaltung

Standort: 0300 Beteiligungen

0300 Beteiligungen 21.447,72 0,00 0,00 21.447,72 0,00 21.447,72 0,00 21.447,72 0,00 0,00

21.447,72 0,00 0,00 21.447,72 0,00 21.447,72 0,00 0,00 21.447,72 0,00Summe Standort: AV0300

Finanzverwaltung

Standort: AV0500 Standesamt

AV0500 Standesamt 1.452,31 0,00 0,00 1.452,31 0,00 1.038,31 0,00 1.222,31 230,00 184,00

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 246

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:00erstellt am:

erstellt für:

Seite: 17Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: AV1100 Ordnungsamt

AV1100 Ordnungsamt 3.082,10 0,00 0,00 3.082,10 0,00 2.772,10 0,00 3.081,10 1,00 309,00

Standort: AV1300 Feuerschutz

Standort: 1301 Feuerwehr Öhningen

Standort: 1301 Anlagen Öhningen

1301 Anlagen Öhningen 28.373,99 0,00 0,00 28.373,99 0,00 28.372,99 0,00 28.372,99 1,00 0,00

Standort: 1301 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

1301 Bewegliche Gegenstände Öhningen 341.326,02 15.239,00 0,00 356.565,02 0,00 296.591,02 0,00 314.509,02 42.056,00 17.918,00

Standort: 1301 Gebäude Öhningen

1301 Gebäude Öhningen 1.005.478,89 0,00 0,00 1.005.478,89 0,00 352.048,89 0,00 372.668,89 632.810,00 20.620,00

Standort: 1301 Grundstücke Öhningen

1301 Grundstücke Öhningen 61.288,81 0,00 0,00 61.288,81 0,00 0,00 0,00 0,00 61.288,81 0,00

1.436.467,71 15.239,00 0,00 1.451.706,71 0,00 677.012,90 38.538,00 0,00 715.550,90 736.155,81Summe Standort: 1301 Feuerwehr

Öhningen

Standort: 1302 Feuerwehr Schienen

Standort: 1302 Bewegliche Gegenstände

Schienen

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____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 247

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

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22.03.2016 / 09:31:01erstellt am:

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Anlagenbuchführung

04 Öhningen

1302 Bewegliche Gegenstände Schienen 209.672,45 62.386,95 6.350,23 265.709,17 0,00 131.089,45 6.349,23 138.906,17 126.803,00 14.165,95

Standort: 1302 Gebäude Schienen

1302 Gebäude Schienen 242.205,11 0,00 0,00 242.205,11 0,00 149.341,11 0,00 153.649,11 88.556,00 4.308,00

451.877,56 62.386,95 6.350,23 507.914,28 0,00 280.430,56 18.473,95 6.349,23 292.555,28 215.359,00Summe Standort: 1302 Feuerwehr

Schienen

Standort: 1303 Feuerwehr Wangen

Standort: 1303 Bewegliche Gegenstände

Wangen

1303 Bewegliche Gegenstände Wangen 204.475,56 0,00 0,00 204.475,56 0,00 187.476,56 0,00 189.537,56 14.938,00 2.061,00

Standort: 1303 Gebäude Wangen

1303 Gebäude Wangen 424.932,40 0,00 0,00 424.932,40 0,00 71.591,40 0,00 80.036,40 344.896,00 8.445,00

629.407,96 0,00 0,00 629.407,96 0,00 259.067,96 10.506,00 0,00 269.573,96 359.834,00Summe Standort: 1303 Feuerwehr

Wangen

2.517.753,23 77.625,95 6.350,23 2.589.028,95 0,00 1.216.511,42 67.517,95 6.349,23 1.277.680,14 1.311.348,81Summe Standort: AV1300 Feuerschutz

Standort: AV2150 Grund- und

Hauptschulen

Standort: 2151 Schule Öhningen

Standort: 2151 Anlagen

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:01erstellt am:

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Anlagenbuchführung

04 Öhningen

2151 Anlagen 197.254,73 0,00 0,00 197.254,73 0,00 127.345,73 0,00 131.085,73 66.169,00 3.740,00

Standort: 2151 Bewegliche Gegenstände

2151 Bewegliche Gegenstände 242.413,95 9.711,89 0,00 252.125,84 0,00 234.162,95 0,00 236.872,84 15.253,00 2.709,89

Standort: 2151 Gebäude

2151 Gebäude 2.561.552,10 19.287,17 0,00 2.580.839,27 0,00 1.406.363,10 0,00 1.456.604,27 1.124.235,00 50.241,17

3.001.220,78 28.999,06 0,00 3.030.219,84 0,00 1.767.871,78 56.691,06 0,00 1.824.562,84 1.205.657,00Summe Standort: 2151 Schule Öhningen

Standort: 2152 Schule Schienen

Standort: 2152 Anlagen Schienen

2152 Anlagen Schienen 39.529,17 0,00 0,00 39.529,17 0,00 1.249,17 0,00 2.040,17 37.489,00 791,00

Standort: 2152 Bewegliche Gegenstände

2152 Bewegliche Gegenstände 430,87 0,00 0,00 430,87 0,00 85,87 0,00 171,87 259,00 86,00

Standort: 2152 Gebäude Schienen

2152 Gebäude Schienen 689.462,90 0,00 0,00 689.462,90 0,00 351.911,90 0,00 363.292,90 326.170,00 11.381,00

729.422,94 0,00 0,00 729.422,94 0,00 353.246,94 12.258,00 0,00 365.504,94 363.918,00Summe Standort: 2152 Schule Schienen

Standort: 2153 Schule Wangen

Standort: 2153 Gebäude Wangen

2153 Gebäude Wangen 248.661,24 0,00 0,00 248.661,24 0,00 158.601,24 0,00 161.428,24 87.233,00 2.827,00

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:01erstellt am:

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Anlagenbuchführung

04 Öhningen

248.661,24 0,00 0,00 248.661,24 0,00 158.601,24 2.827,00 0,00 161.428,24 87.233,00Summe Standort: 2153 Schule Wangen

3.979.304,96 28.999,06 0,00 4.008.304,02 0,00 2.279.719,96 71.776,06 0,00 2.351.496,02 1.656.808,00Summe Standort: AV2150 Grund- und

Hauptschulen

Standort: AV3300 Musikpflege

Standort: 3300 Gebäude

3300 Gebäude 599.229,15 0,00 0,00 599.229,15 0,00 308.743,15 0,00 321.447,15 277.782,00 12.704,00

599.229,15 0,00 0,00 599.229,15 0,00 308.743,15 12.704,00 0,00 321.447,15 277.782,00Summe Standort: AV3300 Musikpflege

Standort: AV3400 Heimatpflege

AV3400 Heimatpflege 3.746,06 0,00 0,00 3.746,06 0,00 80,06 0,00 124,06 3.622,00 44,00

Standort: 3400 Baukostenzuschuss

3400 Baukostenzuschuss 3.245,35 1.590,61 0,00 4.835,96 0,00 3.244,35 0,00 3.244,35 1.591,61 0,00

Standort: 3400 Investitionszuschuss

3400 Investitionszuschuss 110.398,07 0,00 0,00 110.398,07 0,00 13.439,07 0,00 16.139,07 94.259,00 2.700,00

117.389,48 1.590,61 0,00 118.980,09 0,00 16.763,48 2.744,00 0,00 19.507,48 99.472,61Summe Standort: AV3400 Heimatpflege

Standort: AV3700 Kirchen

Standort: 3700 Anlagen

3700 Anlagen 12.144,59 0,00 0,00 12.144,59 0,00 1.468,59 0,00 1.772,59 10.372,00 304,00

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:01erstellt am:

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Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 3700 Gebäude

3700 Gebäude 3.697,66 0,00 0,00 3.697,66 0,00 3.697,66 0,00 3.697,66 0,00 0,00

Standort: 3700 Investitionszuschuss

3700 Investitionszuschuss 30.451,68 0,00 0,00 30.451,68 0,00 30.450,68 0,00 30.450,68 1,00 0,00

46.293,93 0,00 0,00 46.293,93 0,00 35.616,93 304,00 0,00 35.920,93 10.373,00Summe Standort: AV3700 Kirchen

Standort: AV4642 Kindergärten

Standort: 4610 Außenanlage

4610 Außenanlage 18.758,93 0,00 0,00 18.758,93 0,00 16.802,93 0,00 17.714,93 1.044,00 912,00

Standort: 4610 Bewegliche Gegenstände

4610 Bewegliche Gegenstände 52.390,78 0,00 0,00 52.390,78 0,00 46.483,78 0,00 50.520,78 1.870,00 4.037,00

Standort: 4610 Gebäude

4610 Gebäude 856.100,71 0,00 0,00 856.100,71 0,00 515.440,71 0,00 534.786,71 321.314,00 19.346,00

Standort: 4642 Kindergarten Öhningen

Standort: 4642 Bewegliche Gegenstände

Öhningen

4642 Bewegliche Gegenstände Öhningen 12.879,98 7.890,34 590,17 20.180,15 0,00 1.482,98 0,00 4.141,15 16.039,00 2.658,17

Standort: 4642 Gebäude Öhningen

4642 Gebäude Öhningen 814.129,55 89.785,08 423,46 903.491,17 0,00 3.916,55 0,00 21.582,17 881.909,00 17.665,62

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 251

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:02erstellt am:

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Anlagenbuchführung

04 Öhningen

827.009,53 97.675,42 1.013,63 923.671,32 0,00 5.399,53 20.323,79 0,00 25.723,32 897.948,00Summe Standort: 4642 Kindergarten

Öhningen

Standort: 4643 Kindergarten Wangen

Standort: 4643 Außenanlagen Wangen

4643 Außenanlagen Wangen 0,00 6.253,40 0,00 6.253,40 0,00 0,00 0,00 104,40 6.149,00 104,40

Standort: 4643 Bewegliche Gegenstände

4643 Bewegliche Gegenstände 679,00 421,97 0,00 1.100,97 0,00 57,00 0,00 253,97 847,00 196,97

679,00 6.675,37 0,00 7.354,37 0,00 57,00 301,37 0,00 358,37 6.996,00Summe Standort: 4643 Kindergarten

Wangen

1.754.938,95 104.350,79 1.013,63 1.858.276,11 0,00 584.183,95 44.920,16 0,00 629.104,11 1.229.172,00Summe Standort: AV4642 Kindergärten

Standort: AV4780 Jugendhilfe

Standort: 4780 Gebäude

4780 Gebäude 2.115,16 0,00 0,00 2.115,16 0,00 2.114,16 0,00 2.114,16 1,00 0,00

2.115,16 0,00 0,00 2.115,16 0,00 2.114,16 0,00 0,00 2.114,16 1,00Summe Standort: AV4780 Jugendhilfe

Standort: AV5610 Sporthallen

Standort: 5610 Außenanlagen

5610 Außenanlagen 4.798,96 0,00 0,00 4.798,96 0,00 1.599,96 0,00 1.839,96 2.959,00 240,00

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 252

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:02erstellt am:

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Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 5610 Bewegliche Gegenstände

5610 Bewegliche Gegenstände 26.950,21 5.498,80 0,00 32.449,01 0,00 23.763,21 0,00 24.952,01 7.497,00 1.188,80

Standort: 5610 Gebäude

5610 Gebäude 1.298.497,55 333.241,42 165.316,12 1.466.422,85 0,00 658.941,55 0,00 692.836,85 773.586,00 33.895,30

1.330.246,72 338.740,22 165.316,12 1.503.670,82 0,00 684.304,72 35.324,10 0,00 719.628,82 784.042,00Summe Standort: AV5610 Sporthallen

Standort: AV5620 Sportstätten

Standort: 5620 Anlagen

5620 Anlagen 445.007,15 0,00 0,00 445.007,15 0,00 286.085,15 0,00 307.408,15 137.599,00 21.323,00

Standort: 5620 Bewegliche Gegenstände

5620 Bewegliche Gegenstände 16.668,28 1.000,91 0,00 17.669,19 0,00 12.829,28 0,00 14.164,19 3.505,00 1.334,91

Standort: 5620 Gebäude

5620 Gebäude 185.663,28 0,00 0,00 185.663,28 0,00 111.136,28 0,00 115.902,28 69.761,00 4.766,00

Standort: 5620 Grundstücke

5620 Grundstücke 9.619,96 0,00 0,00 9.619,96 0,00 0,00 0,00 0,00 9.619,96 0,00

Standort: 5620 Investitionszuschuss

5620 Investitionszuschuss 29.183,43 0,00 0,00 29.183,43 0,00 20.600,43 0,00 21.154,43 8.029,00 554,00

686.142,10 1.000,91 0,00 687.143,01 0,00 430.651,14 27.977,91 0,00 458.629,05 228.513,96Summe Standort: AV5620 Sportstätten

Standort: AV5800 Park- und Gartenanlagen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 253

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:02erstellt am:

erstellt für:

Seite: 24Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 5800 Anlagen

5800 Anlagen 130.389,23 0,00 0,00 130.389,23 0,00 129.749,12 0,00 129.749,12 640,11 0,00

Standort: 5800 Bewegliches Vermögen

5800 Bewegliches Vermögen 5.617,73 0,00 0,00 5.617,73 0,00 151,95 0,00 247,95 5.369,78 96,00

136.006,96 0,00 0,00 136.006,96 0,00 129.901,07 96,00 0,00 129.997,07 6.009,89Summe Standort: AV5800 Park- und

Gartenanlagen

Standort: AV5810 Kinderspielplätze

Standort: 5810 Anlagen

5810 Anlagen 109.663,89 0,00 0,00 109.663,89 0,00 87.302,89 0,00 91.173,89 18.490,00 3.871,00

Standort: 5810 Bewegliche Gegenstände

5810 Bewegliche Gegenstände 1.567,73 0,00 0,00 1.567,73 0,00 1.567,73 0,00 1.567,73 0,00 0,00

111.231,62 0,00 0,00 111.231,62 0,00 88.870,62 3.871,00 0,00 92.741,62 18.490,00Summe Standort: AV5810

Kinderspielplätze

Standort: AV6100 Bauleitplanung

Standort: 6101 Baukosten Öhningen

6101 Baukosten Öhningen 0,00 19.417,70 0,00 19.417,70 0,00 0,00 0,00 0,00 19.417,70 0,00

Standort: 6102 Baukosten Schienen

6102 Baukosten Schienen 0,00 15.470,40 0,00 15.470,40 0,00 0,00 0,00 0,00 15.470,40 0,00

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 254

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:03erstellt am:

erstellt für:

Seite: 25Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

0,00 34.888,10 0,00 34.888,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.888,10Summe Standort: AV6100

Bauleitplanung

Standort: AV6160 Verbesserung des

Dorfbildes

Standort: 6160 Anlagen

6160 Anlagen 210.518,44 0,00 0,00 210.518,44 0,00 210.513,44 0,00 210.513,44 5,00 0,00

210.518,44 0,00 0,00 210.518,44 0,00 210.513,44 0,00 0,00 210.513,44 5,00Summe Standort: AV6160 Verbesserung

des Dorfbildes

Standort: AV6300 Gemeindestraßen

Standort: 6301 Gemeindestraßen Öhningen

Standort: 6301 Anlagen im Bau Öhningen

6301 Anlagen im Bau Öhningen 450.446,69 243.280,94 693.727,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Standort: 6301 Anlagen Öhningen

6301 Anlagen Öhningen 3.912.812,87 752.193,07 52.312,38 4.612.693,56 0,00 3.489.476,74 0,00 3.614.075,56 998.618,00 124.598,82

Standort: 6301Grundstücke Öhningen

6301Grundstücke Öhningen 400.993,23 0,00 0,00 400.993,23 0,00 0,00 0,00 0,00 400.993,23 0,00

4.764.252,79 995.474,01 746.040,01 5.013.686,79 0,00 3.489.476,74 124.598,82 0,00 3.614.075,56 1.399.611,23Summe Standort: 6301 Gemeindestraßen

Öhningen

Standort: 6302 Gemeindestraßen Schienen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 255

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:03erstellt am:

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Seite: 26Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 6302 Anlagen Schienen

6302 Anlagen Schienen 1.728.936,12 0,00 0,00 1.728.936,12 0,00 1.656.792,12 0,00 1.680.801,12 48.135,00 24.009,00

Standort: 6302 Grundstücke Schienen

6302 Grundstücke Schienen 14.122,40 0,00 0,00 14.122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14.122,40 0,00

1.743.058,52 0,00 0,00 1.743.058,52 0,00 1.656.792,12 24.009,00 0,00 1.680.801,12 62.257,40Summe Standort: 6302 Gemeindestraßen

Schienen

Standort: 6303 Gemeindestraßen Wangen

Standort: 6303 Anlagen Wangen

6303 Anlagen Wangen 2.331.318,16 0,00 0,00 2.331.318,16 0,00 2.171.299,16 0,00 2.198.172,16 133.146,00 26.873,00

Standort: 6303 Grundstücke Wangen

6303 Grundstücke Wangen 14.415,47 0,00 0,00 14.415,47 0,00 0,00 0,00 0,00 14.415,47 0,00

2.345.733,63 0,00 0,00 2.345.733,63 0,00 2.171.299,16 26.873,00 0,00 2.198.172,16 147.561,47Summe Standort: 6303 Gemeindestraßen

Wangen

8.853.044,94 995.474,01 746.040,01 9.102.478,94 0,00 7.317.568,02 175.480,82 0,00 7.493.048,84 1.609.430,10Summe Standort: AV6300

Gemeindestraßen

Standort: AV6700 Straßenbeleuchtung

Standort: 6701 Straßenbeleuchtung

Öhningen

Standort: 6701 Anlagen Öhningen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

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____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 256

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:03erstellt am:

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Seite: 27Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

6701 Anlagen Öhningen 745.986,25 35.762,58 26.351,35 755.397,48 0,00 491.858,84 0,00 513.464,48 241.933,00 21.605,64

745.986,25 35.762,58 26.351,35 755.397,48 0,00 491.858,84 21.605,64 0,00 513.464,48 241.933,00Summe Standort: 6701

Straßenbeleuchtung Öhningen

Standort: 6702 Straßenbeleuchtung

Schienen

Standort: 6702 Anlagen Schienen

6702 Anlagen Schienen 109.989,94 0,00 0,00 109.989,94 0,00 82.626,94 0,00 85.541,94 24.448,00 2.915,00

109.989,94 0,00 0,00 109.989,94 0,00 82.626,94 2.915,00 0,00 85.541,94 24.448,00Summe Standort: 6702

Straßenbeleuchtung Schienen

Standort: 6703 Straßenbeleuchtung

Wangen

Standort: 6703 Anlagen Wangen

6703 Anlagen Wangen 114.956,92 501,01 0,00 115.457,93 0,00 51.099,92 0,00 56.825,93 58.632,00 5.726,01

114.956,92 501,01 0,00 115.457,93 0,00 51.099,92 5.726,01 0,00 56.825,93 58.632,00Summe Standort: 6703

Straßenbeleuchtung Wangen

970.933,11 36.263,59 26.351,35 980.845,35 0,00 625.585,70 30.246,65 0,00 655.832,35 325.013,00Summe Standort: AV6700

Straßenbeleuchtung

Standort: AV6750 Straßenreinigung

Standort: 6750 Bewegliche Gegenstände

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 257

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:03erstellt am:

erstellt für:

Seite: 28Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

6750 Bewegliche Gegenstände 12.209,60 0,00 0,00 12.209,60 0,00 12.209,60 0,00 12.209,60 0,00 0,00

12.209,60 0,00 0,00 12.209,60 0,00 12.209,60 0,00 0,00 12.209,60 0,00Summe Standort: AV6750

Straßenreinigung

Standort: AV6900 Wasserläufe

Standort: 6900 Anlagen

6900 Anlagen 152.225,00 0,00 0,00 152.225,00 0,00 45.951,00 0,00 61.341,00 90.884,00 15.390,00

152.225,00 0,00 0,00 152.225,00 0,00 45.951,00 15.390,00 0,00 61.341,00 90.884,00Summe Standort: AV6900 Wasserläufe

Standort: AV7600 Sonstige öffentliche

Einrichtungen

Standort: 7600 Gebäude

7600 Gebäude 782,28 0,00 0,00 782,28 0,00 781,28 0,00 781,28 1,00 0,00

782,28 0,00 0,00 782,28 0,00 781,28 0,00 0,00 781,28 1,00Summe Standort: AV7600 Sonstige

öffentliche Einrichtungen

Standort: AV7670 Gemeinschaftshaus

Standort: 7670 Bewegliche Gegenstände

7670 Bewegliche Gegenstände 617,00 0,00 0,00 617,00 0,00 615,00 0,00 615,00 2,00 0,00

Standort: 7670 Gebäude

7670 Gebäude 2.047.247,32 237.113,33 432,40 2.283.928,25 0,00 16.751,00 0,00 28.265,00 2.255.663,25 11.514,00

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 258

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

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Seite: 29Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 7670 Investitionszuschüsse an

Private

7670 Investitionszuschüsse an Private 88.800,00 147.156,02 55.766,00 180.190,02 0,00 350,00 0,00 1.866,00 178.324,02 1.516,00

2.136.047,32 384.269,35 56.198,40 2.464.118,27 0,00 17.101,00 13.030,00 0,00 30.131,00 2.433.987,27Summe Standort: 7670 Gebäude

Standort: 7670 Grundstücke

7670 Grundstücke 0,00 12.839,06 0,00 12.839,06 0,00 0,00 0,00 0,00 12.839,06 0,00

2.136.664,32 397.108,41 56.198,40 2.477.574,33 0,00 17.716,00 13.030,00 0,00 30.746,00 2.446.828,33Summe Standort: AV7670

Gemeinschaftshaus

Standort: AV7700 Bauhof

Standort: 7700 Außenanlagen

7700 Außenanlagen 5.151,13 0,00 0,00 5.151,13 0,00 3.353,13 0,00 3.611,13 1.540,00 258,00

Standort: 7700 Bewegliche Gegenstände

7700 Bewegliche Gegenstände 635.045,41 208.204,40 69.947,08 773.302,73 0,00 578.518,41 69.946,08 541.927,73 231.375,00 33.355,40

Standort: 7700 Gebäude

7700 Gebäude 258.867,92 12.683,98 0,00 271.551,90 0,00 257.322,92 0,00 258.357,90 13.194,00 1.034,98

Standort: 7700 Grundstücke

7700 Grundstücke 139.337,12 0,00 0,00 139.337,12 0,00 0,00 0,00 0,00 139.337,12 0,00

1.038.401,58 220.888,38 69.947,08 1.189.342,88 0,00 839.194,46 34.648,38 69.946,08 803.896,76 385.446,12Summe Standort: AV7700 Bauhof

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 259

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:04erstellt am:

erstellt für:

Seite: 30Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: AV7810 Feldwege

Standort: 7810 Anlagen

7810 Anlagen 333.234,84 0,00 0,00 333.234,84 0,00 333.232,84 0,00 333.232,84 2,00 0,00

333.234,84 0,00 0,00 333.234,84 0,00 333.232,84 0,00 0,00 333.232,84 2,00Summe Standort: AV7810 Feldwege

Standort: AV7910 Gewerbeförderung

AV7910 Gewerbeförderung 498.339,42 0,00 0,00 498.339,42 0,00 28.309,42 0,00 48.381,42 449.958,00 20.072,00

Standort: AV7970 Bus- und Schutzhütten

Standort: 7971 Bus- und Schutzhütten

Öhningen

Standort: 7971 Gebäude Öhningen

7971 Gebäude Öhningen 16.430,25 0,00 0,00 16.430,25 0,00 13.725,25 0,00 14.086,25 2.344,00 361,00

16.430,25 0,00 0,00 16.430,25 0,00 13.725,25 361,00 0,00 14.086,25 2.344,00Summe Standort: 7971 Bus- und

Schutzhütten Öhningen

Standort: 7972 Bus- und Schutzhütten

Schienen

Standort: 7972 Gebäude Schienen

7972 Gebäude Schienen 6.270,07 0,00 0,00 6.270,07 0,00 6.269,07 0,00 6.269,07 1,00 0,00

6.270,07 0,00 0,00 6.270,07 0,00 6.269,07 0,00 0,00 6.269,07 1,00Summe Standort: 7972 Bus- und

Schutzhütten Schienen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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Anfangsstand

Anschaffungswerte

Zugang Abgang Endstand Zuschüsse

Abschreibung / Wertberichtigung

bisherigeAbschreibung

Abschreibungim Haushaltsjahr

Abgang d.h.angesammelte

Abschreibungenauf die Abgänge

aus Spalte 4

Endstand Restbuchwerte(Endstand)

€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Standort

Haushaltsjahr: 2015

erstellt von:

22.03.2016 / 09:31:04erstellt am:

erstellt für:

Seite: 31Isabelle TkaczAnlagenübersicht

Anlagenbuchführung

04 Öhningen

Standort: 7973 Bus- und Schutzhütten

Wangen

Standort: 7973 Gebäude Wangen

7973 Gebäude Wangen 4.634,61 0,00 0,00 4.634,61 0,00 4.633,61 0,00 4.633,61 1,00 0,00

4.634,61 0,00 0,00 4.634,61 0,00 4.633,61 0,00 0,00 4.633,61 1,00Summe Standort: 7973 Bus- und

Schutzhütten Wangen

27.334,93 0,00 0,00 27.334,93 0,00 24.627,93 361,00 0,00 24.988,93 2.346,00Summe Standort: AV7970 Bus- und

Schutzhütten

59.972.953,55 3.873.724,50 1.651.959,81 62.194.718,24 0,00 32.807.785,53 1.331.836,92 155.004,68 33.984.617,77 28.210.100,47Summe Standort: Öhningen

alle währungsrelevanten Beträge in €Legende:

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 261

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4.9 Haushaltsreste

Haushalts- Haushaltrest Planansatz vereinnahmte/Haushaltsrest

stelle Vorjahr zzgl. HHR ausgegebene

Mittel o. HHR

€ € € €

Einnahmen

1300.3611* Fachzuschuss FW-Haus Wangen 15.000 15.000 12.000 -3400.3610* Kostenbeteiligung Kirche Ehrenmal 30.000 30.000 0 30.0004642.3610* Sanierung Kiga, Ausgleichstock 75.000 75.000 0 75.0004642.3611* Sanierung Kiga, U3-Betreuung Bund 150.000 150.000 0 150.0005900.3610* Uferrenaturierung 14.900 14.900 0 14.9007670.3600* Stift und Dorf Öhningen, Sanierungsgebiet 30.000 30.000 30.000 -7670.3613* 485.000 885.000 111.201 -7670.3615* 100.000 100.000 0 -9100.3776* Kreditaufnahme (Höhe abhängig von abschließendem

Haushaltsausgleich0 1.250.000 0 350.000

899.900 619.900

Ausgaben

Verwaltungshaushalt5630.5100* Sporthafen, Anlagenunterhaltung Sanierung Stege Oberstaad 0 40.000 6.212 33.7006100.5770* Aufstellung Bebauungspläne 0 100.000 40.913 20.0006300.5100* Straßenunterhaltung 71.800 221.800 90.372 131.4006300.5250* Verkehrszeichen, Schilder 0 20.000 1.754 18.2007000.7130* Umlage ZV Abwasser 260.500 520.500 273.752 246.7007810.5100* Feldwegebau 44.600 74.600 6.487 68.100

376.900 518.100

Vermögenshaushalt1300.9350* MTW Schienen, Funk und sonstiges 40.500 50.500 77.626 -2150.9350* Anschaffungen, Budget 4.000 4.000 9.712 -5800.9350* neue Parkbänke Wangen 0 20.000 0 20.0005810.9500* Bau/Ausstattung Kinderspielplätze 0 20.000 0 20.0005900.9400* Uferrenaturierung 135.700 175.700 145.598 -6100.9400* Aufstellung Bebauungspläne 0 107.000 34.888 30.0006300.9504* Straßenausbau Stiegerstraße 166.500 216.500 8.176 30.0006300.9521* Rhein-/Stiegerstraße 193.500 193.500 235.105 -6300.9531* Straßenausbau Sornziger Weg 15.900 15.900 13.228 -6700.9623* Straßenbeleuchtung Stiegerstraße 20.000 20.000 0 -6700.9625* Straßenbeleuchtung Pankratiusweg 5.000 5.000 0 -6300.9504* Brunnenplatz 166.500 216.500 8.176 50.0007000.9531* Kanalausbau Pankratiusweg 5.000 5.000 0 -7200.9500* Baukosten Grünstoffsammelplatz 20.000 20.000 0 -7670.9320* Grunderwerb Stift und Dorf Sanierungsgebiet, SBG Areal 0 200.000 1.625 -7670.9400* Stift und Dorf Öhningen Sanierungsgebiet 800.000 1.200.000 225.559 -7670.9403* 100.000 100.000 4.084 -7700.9350* Bauhof, Anschaffung Unimog 138.100 193.100 208.204 -8150.9350* Wasser, bewegliches AV 5.200 10.200 1.435 -8150.9401* PW Sandhof 30.000 30.000 17.717 -8150.9626* Wasserversorgungskonzept 35.000 35.000 4.340 30.6008150.9631* Ausbau Wasseranschluss Pankratiusweg 5.000 5.000 0 -8150.9634* Wasser, Rhein-/Stiegerstraße 22.900 22.900 89.178 -8810.9320* Grunderwerb Baugebiete 0 1.650.000 660.145 360.000

1.908.800 540.600

Maßnahme

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4.10 Pensionsrückstellung

4.11 Ausfallhaftung nach § 88 GemO und Wohnraumförderungsbestimmungen BW

Die Gemeinde hat im Rahmen der Wohnraumförderung eine Ausfallhaftung zu Gunsten der Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank übernommen. Für den Gemeindehaus-halt ergibt sich daraus ein Risiko aus der Ausfallhaftung. Dieses stellt sich mit Stand vom 31.12.2015 wie folgt dar: Es bestehen noch 35 Förderdarlehen mit einer gesamten Restschuld von 514.940,27 €. Der ursprünglich bewilligte Darlehensbetrag betrug 916.167,50 €.

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4.12 Einnahmen- und Ausgabearten, statistische Werte in Zahlen

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Einnahmen

Grundsteuer 455 461 463 479 483 480 524 526 525 530 532 536Gewerbesteuer 159 206 429 280 404 332 604 566 555 370 680 732Einkommenssteuer 1.057 1.046 1.170 1315 1475 1.263 1.251 1.340 1.432 1.555 1.625 1.855Zweitwohnungssteuer 157 152 154 158 160 164 181 175 179 176 186 258Schlüsselzuweisungen 721 684 992 1131 1312 1.305 1.351 1.207 1.071 1.368 1.370 1.341Gebühren 1.359 1.378 1.343 1326 1409 1.437 1.436 1.506 1.559 1.484 1.522 1.605Erlös aus Verkauf Miete und Pacht 486 460 588 526 585 663 645 621 550 541 1.008 899

Ausgaben

Personalaufwand 1.329 1.395 1.337 1286 1354 1.479 1.470 1.501 1.493 1.588 1.945 1.892Sachaufwand 1.274 1.284 1.346 1.320 1.661 1.576 2.094 1.804 1.687 1.650 2.094 1.983Allg. Umlage GVV Höri 188 191 188 193 200 218 230 247 263 288 280 295Umlage Abwasserverband 166 182 169 188 199 269 248 256 260 250 260 304Gewerbesteuerumlage 40 40 70 69 80 65 140 120 105 74 137 142Finanzausgleichsumlage 474 517 498 502 595 648 714 694 748 701 700 790Kreisumlage 872 958 878 840 873 909 997 1.117 1.072 1.063 1.030 1.151Zinsen für Kredite 113 101 106 112 89 93 57 26 15 10 10 11

Landeszuschüsse 220 66 561 628 42 62 188 637 505 161 648 -429Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 665 0 0 0 350Schuldentilgung 127 127 587 572 94 94 243 463 237 0 0 0

Zuführung zum Vermögenshaushalt 354 152 878 1148 1220 823 979 682 742 908 1.221 1.463Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Umfang des Verwaltungshaushalts 7.589 7.659 8.314 8527 9272 9.180 10.549 10.675 10.350 10.700 12.019 12.446

Netto-Investitionsrate (%) 3,0 0,3 3,5 6,8 7,1 4,8 7,0 2,1 4,9 8,5 10,2 11,8

Umfang des Vermögenshaushalts 1.233 1.042 2.089 2402 2823 1.321 2.092 2.591 2.225 2.341 2.063 1.752

Statistische Werte

Steuerkraftmeßzahl 1.594 1.625 1.607 1632 1799 1920 2116 1982 2168 2175 2276 2420

Steuerkraftsumme 2.307 2.314 2.254 2271 2693 2933 3231 3141 3357 3172 3168 3577

Einkommenssteuermeßzahl 0,000.... 3.176 3.176 3.176 3279 3279 3169 3169 3169 3113 3113 3113 3354

Einwohnerzahl (Stand 30.06. Vj.) 3.697 3.728 3.719 3717 3717 3.698 3.686 3.673 3.638 3.638 3.584 3.616

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4.13 Steuern, Gebühren und Beitragssätze

Gemeinde Öhningen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

€ € € € € € € €

Verläßliche Grundschule 30/15 2 Tg. 20/10

5 Tg. 45/20

Mittagessen 3

Nachmittagsbetreuung 1 - 3 Tg. 5 - 30 €

Kindergartengebühren verl.Ö 60/26 70/30 75/33 77/34 80/37 39 - 95 €

U3 - 105/45 112/49 115/51 118/54 108 - 276 €

1-3 Kinder Regel 76 - 39 78-40

1-3 Kinder vÖ 95 - 48 97-49

1-3 Kinder U3 221 - 108 228-115

1-3 Kinder U3 VÖ 276 - 140 284-143

1-3 GT 215 - 108 217-10

zusätzlich je Nachmittag 30-15

Mittagessen 2,50

Hallenmiete 10/179

Bootsliegeplätze/qm 15/20 15 - 60 12 - 247

Badegebühren 2,50

Erschließungsbeiträge (%) 30 95

ab Okt.

Abwasserbeiträge/qm 3,58 /7,16 (2,63 Kanalb.+1,35 Klärb.) 3,98

Abwassergebühren 1,78 1,46

Niederschlagswassergeb. 0,34

Grundgebühren 30,68 / 46,02 38,76 - 165,84

Zählergebühr 0,89

AbfallgebührenGrst. nach WE 68,10/284

Bio 60 / 120 / 240 l. 76/214,7

Rest 120 / 240 / 1.100 l p.m. 1x 35,90/444,5

Friedhof 204/306 200-4000

Kurtaxe 0,50 0,90/0,40

Wasseranschl.beiträge/qm 1,53 / 3,07 2,67

Wassergebühren 1,50 1,59

Grundgebühren 23,01 - 153,39 19,32 - 83,04

Grundsteuer A(%) 300 320

Grundsteuer B (%) 280 300

Gewerbesteuer (%) 330 340

Hundesteuer 60 60-120 84-480

Zweitwohnungssteuer 308 13 v.H. der

616 Bemessungs-

924 grundlage

61,20/261,60

76,20/215,40

35,40/426,60

280

560

840

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4.14 Interne Leistungsverrechnung

4.14.1 Kosten Steuerung

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4.14.2 Kosten Steuerungsunterstützung und Zentrale Dienste

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4.14.3 Kosten der Finanzverwaltung

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4.14.4 Kosten des Bauhofs

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4.15 Kostenrechnende Einrichtungen

4.15.1 Amtsblatt

Amtsblatt

2015 2014 2013 2012 2011€ € € € €

Einnahmen 0 0 0 0 0

Ausgaben 36.010 37.242 30.253 32.768 28.384

Ergebnis -36.010 -37.242 -30.253 -32.768 -28.384 Die Höri-Woche als gemeinsames Amtsblatt für die Gemeinden Gaienhofen, Moos und Öhningen wurde zu Beginn des Jahres 2001 eingeführt. Der Kostenersatz des Primo-Verlages für die Verteilung von Werbeprospekten durch die Amtsboten wird ab 2003 bei Un-terabschnitt 0240 verbucht.

4.15.2 Friedhof

Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen, Satzung mit Stand vom 24.10.2011, Gebührenverzeichnis mit Stand vom Februar 2012. Friedhof

2015 2014 2013 2012 2011€ € € € €

Einnahmen 62.198 56.707 35.904 49.419 50.113

Ausgaben 81.445 73.135 80.056 122.816 105.404

Ergebnis -19.247 -16.428 -44.152 -73.397 -55.291

Deckungsgrad 76,4% 77,5% 44,8% 40,2% 47,5%

4.15.3 Gebäudevermietung

Gebäudevermietung

2015 2014 2013 2012 2011€ € € € €

Einnahmen 26.506 29.819 23.221 28.736 46.909

Ausgaben 114.114 102.819 104.685 101.563 122.288

Ergebnis -87.608 -73.000 -81.464 -72.828 -75.379

Deckungsgrad 23,2% 29,0% 22,2% 28,3% 38,4%

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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4.15.4 Fremdenverkehr

Fremdenverkehr

2015 2014 2013 2012 2011€ € € € €

Einnahmen 80.740 71.070 91.237 88.302 89.085

Ausgaben 233.637 194.253 194.667 198.739 189.502

Ergebnis -152.897 -123.182 -103.430 -110.437 -100.417

Deckungsgrad 34,6% 36,6% 46,9% 44,4% 47,0%

4.15.5 Gemeindewald

Die Gemeindewaldungen der Gemarkungen Öhningen und Schienen werden von der Lan-desforstverwaltung auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen betreut. Seit dem 01.11.1993 ist das Land Baden-Württemberg auch mit der Betreuung des Gemeindewaldes auf der Gemarkung Wangen beauftragt. Dieser Auftrag ging zum 01.01.2005 auf Grund der Verwaltungsstrukturreform auf das Landratsamt Konstanz über. Der Gemeindewald ist seit dem 01.11.1993 dem Forstbetriebsbeamten Herrn Günter Lup-berger aus Öhningen-Schienen unterstellt und umfasst insgesamt 408 ha, der sich wie folgt aufteilt: Gemarkung Öhningen 175 ha Gemarkung Schienen 61 ha Gemarkung Wangen 172 ha Gesamtfläche 408 ha

Die Forstverwaltung hat seit dem Jahr 2000 als Forstwirtschaftsjahr ebenfalls das Kalender-jahr. Die Entwicklung der Betriebsergebnisse ergibt sich aus nachstehender Darstellung: Forst

2015 2014 2013 2012 2011€ € € € €

Einnahmen 312.044 373.693 172.800 133.736 183.580

Ausgaben 215.481 312.381 172.591 164.214 166.895

Ergebnis 96.564 61.312 208 -30.478 16.686

Deckungsgrad 144,8% 119,6% 100,1% 81,4% 110,0%

Holzeinschlag 2.779,47 fm 5.505 fm 4884 fm 2016 fm 3877 fm Die Forsteinrichtungsplanung für den Zeitraum 2015 bis 2024 wurde am 30.06.2015 be-schlossen und dabei der jährliche Hiebsatz auf 3.300 Festmeter (bisher 3.900) festgelegt.

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4.15.6 Abwasserbetrieb

Die Sammlung und Reinigung des Abwassers ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Diese hoheitliche Tätigkeit ist als kostenrechnende Einrichtung zu betreiben. Der Abwasserbetrieb stellt aber keinen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Deshalb kann auf die Aufstellung einer Bilanz verzichtet werden. Die Abwasserbeseitigung ist auf Grund der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr in der Abwassersatzung rückwirkend zum 01.01.2010 neu geregelt. Die Höhe der verbrauchs-abhängigen Abwassergebühr und die Menge der abflusswirksam versiegelten Grundstücks-flächen wurden im Jahr 2011 neu kalkuliert und festgesetzt: Abwassergebühr je cbm Frischwasser 1,46 € Grundgebühr je Wohneinheit 38,76 € Niederschlagswassergebühr je qm 0,34 €

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch den Abwasserverband Stein am Rhein. Die anfallen-de Betriebskostenumlage fließt in die Gebührenkalkulation ein. Da in dieser Umlage keine Abschreibung für die betriebsgewöhnliche Abnutzung der Abwasserreinigungsanlage enthal-ten ist, wird der Anteil an der Abwasserreinigungsanlage plangemäß abgeschrieben. Gleich-zeitig werden erhaltene Zuschüsse und (Anschluss-)Beiträge anteilig aufgelöst. Beide sind ebenfalls in der Gebührenkalkulation enthalten. Im Rahmen des Gebührenhaushaltes soll der Abwasserbetrieb kostendeckend betrieben werden (§§ 77 GemO, 12 GemHVO, 13 KAG). Die Betriebsergebnisse der vergangenen Jahre stellten sich wie folgt dar: Abwasser

2015 2014 2013 2012 2011€ € € € €

Einnahmen 821.994 811.293 815.185 846.595 811.716

Ausgaben 780.954 774.440 785.817 809.258 846.089

Betriebsergebnis 41.040 36.852 29.368 37.337 -34.373

Deckungsgrad 105,26 104,76 103,74 104,61 95,94

Abwassermenge 178.859 m³ 167.861 m³ 165.314 m³ 169.470 m³ 163.938 m³

Das Betriebsergebnis (+ rd. 41.000 €) fällt gegenüber dem Plan (+45.000 €) etwas geringer aus. Es wurden etwa 11.000 cbm mehr gereinigt als im Vorjahr, wodurch Mehreinnahmen von rund 20.000 € erzielt werden konnten. Diese glichen die höhere Umlage an den Zweck-verband aus. Jahr Ergebnis Beschlüsse / Verrechnungen noch zu verrechnen

2011 -34.373,00 € verrechnet mit 2012 0,00 €2012 37.337,00 € Verrechnung mit 2012; Einstellung in

Kalkulation 2016-2018: 2.964 €0,00 €

2013 29.368,00 € Einstellung in Kalkulation 2016-2018: 29.368 € 0,00 €2014 36.852,00 € 36.852,00 €2015 41.039,99 € 41.039,99 €

Stand 31.12.2015 77.891,99 € Der verbleibende Gewinnvortrag aus 2012 und der Gewinnvortrag aus 2013 wurden voll in die Kalkulation 2016-2018 eingestellt und gelten damit als verrechnet.

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Der Gewinnvortrag aus 2014 kann bis 31.12.2019 und der Gewinnvortrag aus 2015 kann bis 31.12.2020 ausgeglichen werden. Die Gewinnvorträge aus 2014 und 2015 können daher in die Folgejahre vorgetragen werden. In 2016 wird ein Gewinn in Höhe von 48.000 € erwartet. Abzuwarten bleiben aber die Auswirkungen der geplanten Ertüchtigung der Kläranlage Stein am Rhein.

4.15.7 Abfallbetrieb

Mit Beschluss über die Abfallwirtschaftssatzung am 14.11.2005 hat der Gemeinderat ab dem Jahr 2006 das Abfallkonzept geändert. Dabei werden, wie bisher - neben einer grundstücks-bezogenen Jahresgebühr - die Abfallgebühren grundsätzlich nach der Größe der Abfallbe-hälter bemessen. Bei der Restmüllabfuhr gehören die Gefäße seit 2006 der Gemeinde. Die Möglichkeit eine unterschiedliche Abfuhrhäufigkeit zu wählen ist entfallen. Von der Biomüll-abfuhr kann befreit werden bei nachgewiesener ausreichender Eigenkompostiermöglichkeit. Die Beseitigung des Abfalls ist gesetzlich dem Landkreis Konstanz übertragen, der das Kompostwerk in Singen betreibt. Das Einsammeln und Befördern wurde bis 31.05.2005 durch die Firma Wiedenbach durchgeführt. Seit 01.06.2005 hat die Fa. SITA Heinemann diese Aufgabe übernommen. Im Anschluss an eine europaweite Ausschreibung zusammen mit 16 weiteren Gemeinden des Landkreises Konstanz wurde der Auftrag mit (optierter) Laufzeit bis 31.05.2016 vergeben. Seit 01.01.2011 gelten die folgenden Gebühren:

ab

01.01.2011

Grundstücksbezogene Jahresgebühr 1 Wohneinheit / Gewerbegrundstück 68,10 €

2 Wohneinheiten 96,90 €

3 Wohneinheiten 125,70 €

4/5 Wohneinheiten 164,00 €

6/7 Wohneinheiten 222,00 €

8 u. mehr Wohneinheiten 284,00 €

Restmüllabfuhr nach Behältervolumen 60 Liter 35,90 €

120 Liter 56,40 €

240 Liter 97,50 €

1.100 Liter 444,50 €

Biomüllabfuhr nach Behältervolumen 60 Liter 76,00 €

120 Liter 122,20 €

240 Liter 214,70 €

Die Betriebsergebnisse entwickelten sich wie folgt: Abfall

2015 2014 2013 2012 2011€ € € € €

Einnahmen 339.625 332.950 329.204 337.352 330.186

Ausgaben 313.467 337.164 314.120 330.246 296.065

Betriebsergebnis 26.158 -4.213 15.084 7.106 34.121

Deckungsgrad 108,3% 98,8% 104,8% 102,2% 111,5%

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Das Abfallaufkommen entwickelte sich wie folgt:

2015 2014 2013 2012 2011Abfallmengen € € € € €Biomüll (t) 411 407 398 418 424Restmüll (t) 347 341 330 334 344Sperrmüll (t) 47 39 40 44 36

805 787 768 796 804

je Einwohner (kg) 217 kg 212 kg 207 kg 214 kg 216 kg Im Jahr 2015 wurde ein um rund 11.000 € höherer Überschuss als geplant (15.000 €) erzielt. Grund sind vor allem geringere Ausgaben bei den Entsorgungskosten und den Leistungen an Abfuhrunternehmer. Jahr Ergebnis Beschlüsse/Verrechnungen noch zu verrechnen

2011 34.121,00 € Verrechnung mit 2006/2007 0,00 €

2012 7.106,00 € Verrechnung mit 2007/2008 0,00 €

2013 15.084,00 € Verrechnung mit 2008/2009/2014, Rest 

mit 2.268 € in Kalkulation 2016 eingestellt

0,00 €

2014 ‐4.213,00 € Verrechnung mit 2013 0,00 €

2015 26.158,43 € 26.158,43 €Stand 31.12.2015 26.158,43 € Der verbliebene Gewinnvortrag aus 2013 wurde voll in die Kalkulation 2016 eingestellt und gilt damit als verrechnet. Der Gewinnvortrag aus 2015 kann in die Folgejahre vorgetragen werden. 2016 wird ein Verlust von 3.000 € erwartet.

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4.16 Betriebe gewerblicher Art

4.16.1 Photovoltaikanlage Schuldach Schienen

Auf dem Schuldach Schienen ist eine Photovoltaikanlage installiert. Mit dem EKS besteht ein Vertrag zur Einspeisung der erzeugten elektrischen Energie in deren Netz. Die Vergütung erfolgt nach dem erneuerbaren Energieengesetz (EEG). Die Betriebsergebnisse entwickelten sich wie folgt: Photovoltaikanlage

2015 2014 2013 2012 2011€ € € € €

Einnahmen 2.685 1.702 1.429 1.236 2.410

Ausgaben 49.153 1.575 1.620 3.081 2.176

Betriebsergebnis -46.469 127 -191 -1.845 235

Deckungsgrad 5,5% 108,1% 88,2% 40,1% 110,8%

Kraft Gesetzes handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA), der der Versorgung dient. Ein Zusammenlegen dieses Betriebes mit anderen Versorgungs- und Verkehrsbetrie-ben, z. B. Wasserversorgung und Sporthafen, ist aus steuerlichen Gründen sinnvoll und wird geprüft. Im Jahr 2015 konnten Einnahmen in Höhe von rd. 3 T€ erzielt werden. Dem gegenüber standen Sach- und Personalkosten, planmäßige Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung. Der kamerale Betriebsverlust betrug danach rd. 46 T€. Die steuerliche Einnahme-/Überschussrechnung stellt sich dagegen wie folgt dar: Haushaltsstelle Einnahmen Ausgaben

2015 2014 2015 2014€ T € € T €

8170 1500 Einnahmen aus Stromverkauf 2.684,56 2 0

8170 5750 Betriebsaufwand 0,00 06790 Verwaltung-Sachkosten 0,00 06800 Abschreibungen 902,00 16850 Verzinsung 628,00 1

Gesamt 2.684,56 2 1.530,00 2

Jahresüberschuss 0 1.154,56

2.684,56 2 2.684,56 2

Anlage KST1a:

Der Jahresgewinn beträgt danach 1.782,56

Es handelt sich nur um eine kalkulatorische Verzinsung, die nicht zu berücksichtigen ist bei einem steuerpflichtigen BgA.

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4.16.2 Sporthafenbetrieb

4.16.2.1 Bilanz

Sporthafenbetrieb

Bilanz zum 31.12.2015

Stand Zugang Abschreibung Stand

AKTIVA 01.01.2015 u. Abgang 31.12.2015€ € € €

A. Anlagevermögen

1. Sachanlagen

a. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte

Öhningen 1.004.688,55 1.004.688,55Wangen 527.705,34 527.705,34

b. GebäudeÖhningen WC 22.062,00 2.242,00 19.820,00Wangen WC 3.849,00 592,00 3.257,00

2. Hafenanlagen

a. Steganlagen 0,00 0,00

b. Steganlage Oberstaad (1995) 184.751,00 36.973,00 147.778,00

c. Steganlage Wangen 4.019,00 221.015,11 6.942,11 218.092,00

d. Nutzungsrechte 1.317,00 1.310,00 7,00

3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 8.406,00 1.505,00 6.901,00GwG-Pool 64,00 61,00 3,00

4. Anlagen in Bau 0,00 0,00

1.756.861,89 221.015,11 49.625,11 1.928.251,89

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen 76,55 76,55 0,00und Leistungen

2. Forderungen an die Gemeinde 0,00 0,00 0,00(Kassenmehreinnahmen)

3. Sonstige ForderungenFinanzamt / Gemeinde

USt 2011 605,00 605,00 0,00Ust 2012 327,00 327,00 0,00Ust 2013 356,00 356,00 0,00Ust 2014 649,00 649,00 0,00Ust 2015 323,00 323,00

1.758.875,44 221.338,11 51.638,66 1.928.574,89

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Sporthafenbetrieb

Stand Zugang Abschreibung Stand

PASSIVA 01.01.2015 u. Abgang 31.12.2015€ € € €

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 1.900.000,00 60.000,00 1.960.000,00

II. Rücklagen 0,00 0,00 0,00

III. Gewinn/Verlust -893.458,07Jahresverlust -84.687,82 -978.145,89

1.006.541,93 -24.687,82 0,00 981.854,11

B. Empfangene Baukostenzuschüsse 6,006,00

C. Rückstellungen 0,00 33.700,00 33.700,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüberKreditinstituten

2. Verbindlichkeiten gegenüberder Gemeinde

a. Inneres Darlehen 800.000,00 800.000,00

b. Kassenausgaberest 0,00 0,00 0,00

c. Kassenmehrausgaben -47.672,49 113.014,78 -47.672,49 113.014,78

1.758.875,44 122.026,96 -47.672,49 1.928.574,89

Bilanz zum 31.12.2015

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4.16.2.2 Bilanzerläuterungen

1. Grundlagen Mit der Änderung des Umsatzsteuergesetzes vom 25.02.1992 wurde der Sporthafenbetrieb der Gemeinde kraft Gesetzes ein Betrieb gewerblicher Art. Dies gilt nach einem Schreiben des Finanzministeriums Baden-Württemberg spätestens ab 01.01.1993. Danach ist der Be-trieb ab 01.01.1993 zu bilanzieren und zum gleichen Zeitpunkt umsatzsteuerpflichtig. Betrieblich wird der Sporthafenbetrieb nach wie vor im Gesamthaushalt der Gemeinde als Regiebetrieb geführt. Die Gemeinde erstellt aus der Haushaltsrechnung die Gewinn- und Verlustrechnung und bilanziert unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des Eigen-betriebsrechts. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 10.10.1994 wurde für den Sportha-fenbetrieb verzichtet, Gewinne zu erzielen 2. Gewinn- und Verlustrechnung

a) Ergebnis Der Betrieb wies einen Verlust von rd. 85 T€ (Vj. rd. 35 T€) aus. .

b) Einnahmen Die Bootsliegeplatzmieten erhöhten sich mit rd. +35 T€. Dafür ursächlich waren de-ren Anpassung bzw. Neuregelung nach Wegfall bisher angerechneter Betriebskos-tenzuschüsse deutlich gegenüber dem Vorjahr. Deshalb bestanden auch keine auf-zulösenden Bauzuschüsse mehr, so dass dafür keine erfolgswirksame Einnahmen (bisher rd. 45 T€) mehr vereinnahmt werden konnten.

c) Ausgaben Die Ausgaben für den Materialaufwand betrugen rd. 50 T€; sie lagen damit deutlich über dem Vorjahreswert. Die Sanierung der Stege Oberstaad wurde in 2015 aber nicht realisiert. Die zu erwartenden Kosten wurden deshalb in der Erfolgsrechnung berücksichtigt und mit einer Rückstellung von rd. 34 T€ in der Bilanz ausgewiesen. Die Personalaufwendungen lagen fast unverändert bei rd. 30 T€ (rd. -3 T€). Die Ab-schreibungen erhöhten sich leicht um rd. 2 T€ auf rd. 50 T€. Die Zinsausgaben wa-ren unverändert gegenüber Vorjahr (rd. 40 T€).

3. Anlagevermögen Der Betrieb verfügte zum 01.01.2015 über ein Anlagevermögen von 1,76 Mio. €. Den planmäßigen Abschreibungen von rd. 50 T€ stand ein Zugang von rd. 221 T€ gegenüber. Das Anlagevermögen erhöhte sich somit zum 31.12.2015 auf rd. 1,93 Mio. €.

4. Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden keine Die Vorsteuer-Forderungen an das Finanzamt belaufen sich auf 323 € für das Jahr 2015. Für die Jahre 2011 bis 2013 konnte keine Erstattung der Umsatzsteuer ver-einnahmt werden. Für 2014 erfolgte eine Erstattung in Höhe von 237 €. Die vorhan-denen Forderungen wurden in der GuV außerordentlich abgeschrieben.

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5. Eigenkapital Der Betrieb war zum 01.01.2015 mit einem Stammkapital von rd. 1,9 Mio. € ausge-stattet. Dem Stammkapital wurde zur Stärkung der Eigenkapitalquote ein Betrag von 60 T€ zugeführt. Das Stammkapital beträgt nun 1,96 Mio. €. Der Verlustvortrag aus Vorjahren mit 893.458 € erhöhte sich durch den Verlust des lfd. Jahres mit 84.688 € auf den Gesamtverlust von 978.146 €. Das Vermögen des Betriebes ist danach mit Eigenmitteln in Höhe von 50,9 % finanziert. Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.1996 hat die Eigenkapitalquote den Wert von mind. 50 % zu erreichen. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass in den Folgejahren weitere Finanzmittel dem Sporthafenbetrieb zugeführt werden müssen.

6. Verbindlichkeiten Das von der Gemeinde gewährte Darlehen beträgt unverändert 800.000 €. Kassenmehrausgaben bestanden keine. An die Gemeinde wurden rd. 40 T€ Zinsen abgeführt.

7. Cash – Flow Der Cash - Flow, das um ausgabenlose Aufwendungen und einnahmelose Erträge sowie um außerordentliche Aufwands- und Ertragspositionen verminderte Betriebs-ergebnis ergibt sich wie folgt:

Betriebsergebnis -84.687,82Auflösung Baukostenzuschüsse 0,00Abschreibung 49.625,11Cash-Flow -35.062,71

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4.16.2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Sporthafenbetrieb

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2015 2014€ € € T€

1. Umsatzerlöse

a) Hafenentgelte 9.938,70 8b) Bootsliegeplatzmieten 77.178,57 42c) Auflösung von Bauzuschüssen 0,00 45

87.117,27 95

2. Sonstige betriebliche Erträge 17.492,00 11außerordentlicher Ertrag

104.609,27 105

3. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs- und Bezugsstoffea) Gebäudekosten 977,80 0b) Außenanlagen 40.003,23 7c) Geräte 1.899,83 0d) Sonstiger Betriebsaufwand 4.434,35 5e) Stromkosten 1.583,72 2f) Versicherungen 713,14 1

49.612,07 15

4. Personalaufwanda) Löhne Betriebspersonal 6.216,70 6b) Löhne Verwaltung 21.185,00 25c) Löhne Bauhof 1.127,00 1d) Soziale Abgaben Versorgung 73,24 0

Sozialversicherung 1.173,11 129.775,05 33

5. Abschreibungen von Sachanlagen 49.625,11 48

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltung-Sachkosten 1.279,00 3b) Bauhof-Sachkosten 422,00 1c) Sonstige Ausgaben 16.884,00 0

18.585,00 4

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40.000,00 40nachrichtl. kalk. Zinsen 91.935,00 187.597,23 141

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -82.987,96 -36

9. Abschreibung Forderungen Finanzamt 1.699,86 0

10. Jahresverlust -84.687,82 -36

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4.16.2.4 Kasse

Sporthafenbetrieb

Einnahmen Ausgaben€ € €

Verwaltungshaushalt 104.922,96 114.220,23

zzgl. kalk. Zinsen Inneres Darlehen 800.000 x 5% = 40.000,00

abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse 0,00

abzgl. Abschreibung -49.625,11

Vermögenshaushalt 0,00 221.015,11

104.922,96 325.610,23

Kassenmehrausgaben 2015 220.687,27 0,00

325.610,23 325.610,23

Kassenmehrausgaben 2015 -220.687,27

Kassenmehreinnahmen 2014 47.672,49

Kassenmehrausgaben gesamt -173.014,78

Verrechnung mit Stammkapital 60.000,00

Verrechnung mit Innerem Darlehen 0,00

Kassenmehrausgaben zum 31.12.2015 -113.014,78

Kasse2015

40.000,00

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4.16.2.5 Verlustvorträge

Sporthafenbetrieb

Festsetzung des Eigenkapitals:

Aktivvermögen per 31.12.2015 1.928.575 €

./. Baukostenzuschüsse - €

verkürztes Aktivvermögen 1.928.575 €

Eigenkapital 981.854 €

das entspricht 50,9% des verkürzten Aktivvermögens

Eigenkapital 50,0% mindestens 964.287 € (GR Beschluß 25.03.1996)

Verlustvorträge:

1993 19.034 DM-

1994 59.682 DM-

1995 89.396 DM-

1996 60.252 DM-

1997 56.337 DM-

1998 54.870 DM-

1999 58.689 DM-

2000 40.015 DM-

2001 57.557 DM-

zum 31.12.2001 495.832 DM- 253.515 €-

2002 37.661 €-

2003 39.008 €-

2004 45.544 €-

2005 36.905 €-

2006 54.447 €-

2007 52.158 €-

2008 63.938 €-

2009 51.655 €-

2010 bereinigt, s. GuV 21.821 €-

2011 144.430 €-

2012 29.492 €-

2013 27.604 €-

2014 35.279 €-

2015 84.688 €-

Verlustvortrag zum 31.12.2015 978.145 €-

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

____________________________________________________________________________________________________________________________ Seite 286

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4.16.3 Bade- und Zeltplatzplatzbetrieb

4.16.3.1 Bilanz

Bade- und Zeltplatzbetrieb

Stand Zugang Abschreibung Stand

AKTIVA 01.01.2015 u. Abgang 31.12.2015€ € € €

A. Anlagevermögen

1. Sachanlagen

a. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte

Freibad Öhningen 273.666,87 273.666,87Kiosk 1.732,10 1.732,10Zeltplatz 213.619,00 213.619,00

b. Geschäfts-, Betriebs- und andereBauten

Freibad 568.560,75 1.905,75 25.611,50 544.855,00

Zeltplatz 432.681,00 26.388,00 406.293,00AiB Gesamtkonzept 26.974,92 26.974,92 53.949,84 0,00

c. Außenanlagen Freibad 125.673,00 8.739,00 116.934,00Zeltplatz 2.245,25 190.467,90 40.526,15 152.187,00

2. Betriebs- u. GeschäftsausstattungFreibad 3.709,00 1.082,00 2.627,00Zeltplatz 10.067,00 578,99 3.972,99 6.673,00GWG-Pool 1.837,00 628,00 1.209,00

1.660.765,89 219.927,56 160.897,48 1.719.795,97

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände

1. Forderungen

a. Forderungen aus Lieferungenund Leistungen Freibad 0,00 0,00 0,00

Zeltplatz 51.108,99 50.676,98 51.108,99 50.676,98b. Finanzamt / Gemeinde

Umsatzsteuer Pächter2011 Badeplatz 571,00 571,00 0,002011 Zeltplatz 817,00 817,00 0,002012 Badeplatz 777,00 777,00 0,002012 Zeltplatz 630,00 630,00 0,002013 Badeplatz 1.612,00 1.612,00 0,002013 Zeltplatz 8.318,00 8.318,00 0,002014 Badeplatz 1.415,00 1.415,00 0,002014 Zeltplatz 1.088,00 1.088,00 0,002015 Badeplatz 888,00 888,002015 Zeltplatz 764,00 764,00

2. Forderungen an die Gemeinde 0,00 0,00(Kassenmehreinnahmen)

3. Sonstige Vermögensgegenstände

1.727.102,88 272.256,54 227.234,47 1.772.124,95

Bilanz zum 31.12.2015

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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Bade- und Zeltplatzbetrieb

Stand Zugang Abschreibung Stand

Passiva 01.01.2015 u. Abgang 31.12.2015€ € € €

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 1.400.000,00 140.000,00 0,00 1.540.000,00

II. RücklagenAllgemeine Rücklage 0,00 0,00 0,00

III. Gewinn/Verlust -754.000,06Jahresergebnis Badeplatz -53.495,97

Zeltplatz -56.208,78 -863.704,81

645.999,94 30.295,25 0,00 676.295,19

B. Empfangene Zuschüsse

1 Baukostenzuschuss 504,00 337,00 167,00

2 Tourismusinfrastruktur 79.946,00 3.320,00 76.626,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüberder Gemeinde

a. Inneres Darlehen 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

b. Kassenmehrausgaben 652,94 19.036,76 652,94 19.036,76

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungenund Leistungen 0,00

0,00

1.727.102,88 49.332,01 4.309,94 1.772.124,95

Bilanz zum 31.12.2015

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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4.16.3.2 Bilanzerläuterungen

1. Grundlagen Der Gemeinderat hat am 28.11.1988 beschlossen, den Badebetrieb Öhningen und den Zelt-platzbetrieb Wangen zusammenzuschließen zu einem Betrieb gewerblicher Art. Dem Betrieb wurde ein Eigenkapital gewidmet in Höhe von 30 % des Anlagevermögens. Die zwei Einrich-tungen werden im Gesamthaushalt der Gemeinde geführt. Daran anschließend wird für den Betrieb eine Bilanz erstellt. Auf die Absicht, Gewinne zu erzielen wurde mit Beschluss vom 28.11.1988 verzichtet. Durch die Führung des Campingplatzes in Eigenregie im Berichtsjahr, mussten für die Be-triebszweige Badeplatz Wangen und den Kioskbetrieb eine gesonderte Gewinnermittlung vorgenommen werden. Diese sind in dieser Bilanzierung nicht enthalten, ggf. ergeben sich dadurch geringe Abweichungen zu Vorjahren: 2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsätze des Badebetriebs konnten auf Grund des sehr guten Wetters an die Ergeb-nisse der Vorjahre anknüpfen. Die Einnahmen erhöhten sich um rd. 22 T€. Das Gesamt-ergebnis mit einem Verlust von 53 T€ (-72 T€ Vj.) stellt sich auf Grund der deutliche ge-stiegenen Einnahmen besser als im Vorjahr dar. Der Zeltplatzbetrieb erwirtschaftet einen Verlust von rd. 56 T€. Die Ausgaben reduzierten sich zwar um rd. 10 T€. Dem gegenüber stehen jedoch auch geringere Einnahmen von rd. 10 T€.

a) Ergebnis

Der Badeplatz schloss mit einem Minus von rd. 53 T€. Die Kosten insgesamt redu-zierten sich um rd. 7 T€. Der Zeltplatz erwirtschaftet auf Grund höherer Abschreibungen geringeren Zelt-platzmieten einen Verlust von rd. 56 T €. Im Gesamtbetrieb ergab sich folglich ein Verlust von rd. 110 T€.

b) Einnahmen Die gesamten Betriebseinnahmen des Badeplatzes lagen mit rd. 77 T€ wieder deut-lich über dem Vorjahreswert von rd. 61 T€. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern belie-fen sich auf rd. 58 T€ (Vorjahr rd. 36 T€). Die Einnahmen aus Vermietungen blieben konstant bei rd. 11 T€. Der Landeszuschuss für den Bau des Bades wurde erfolgs-wirksam mit rd. 3 T€ aufgelöst. Die Einnahmen aus Vermietung von Stellplätzen betrugen rd. 174 T€. Die Gaststätte Seestuben ist seit dem 01.04.2013 wieder verpachtet. Hier konnten rd. 31 T€ ver-einnahmt werden. Die Einnahmen aus der Vermietung der Betreiberwohnung belie-fen sich auf rd. 5 T€

c) Ausgaben Die gesamten Betriebsausgaben für den Badeplatz lagen mit rd. 127 T€ unter denen des Vorjahres von rd. 134T€. Verschiebungen beim Materialaufwand ergaben sich durch geringeren Aufwand für die Außenanlagen und erhöhtem Betriebsaufwand sowie Fremdleistungen (Provisi-on). Die Abschreibungen lagen unverändert bei rd. 33 T€. Die Zinsen für das Innere Darlehen der Gemeinde reduzierten sich um rd. 3 T€. Die Betriebsausgaben des Zeltplatzes reduzierten sich um rd. 10 T€ Ursache waren geringere Ausgaben im Materialaufwand, insbesondere bei den Stromkosten. Auch die Personalaufwendungen konnten um rd. 15 T€ gesenkt werden. Die Abschrei-bungen erhöhten sich ebenfalls um rd. 20 T€. Die Zinsaufwendungen erhöhten sich hingegen um 3 T€.

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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3. Anlagevermögen Der (Gesamt-)Betrieb verfügte zum 01.01.2015 über ein Anlagevermögen von rd. 1,66 Mio. €. Den Zugängen in Höhe von rd. 220 T€ standen planmäßige Abschreibungen von insgesamt rd. 161 T€ gegenüber. Das Anlagevermögen zum 31.12.2015 erhöhte sich somit auf rd. 1,72 Mio. €.

4. Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Jahresschluss im Zelt-platzbetrieb mit rd. 51 T€. Die Vorsteuer-Forderungen an das Finanzamt belaufen sich auf 1.652 € für das Jahr 2015. Für die Jahre 2014 konnte eine anteilige Umsatzsteuererstattung vereinnahmt werden. Eine Erstattung für die Jahre 2011 bis 2013 ist nicht mehr zu erwarten. Die vor-handenen Forderungen wurden in der GuV außerordentlich abgeschrieben.

5. Eigenkapital Der Betrieb war zum 01.01.2015 mit einem Stammkapital von rd. 1,4 Mio. € ausgestattet. Um die Mindestkapitalausstattung mit 30% zu erreichen mussten weitere Kapitaleinlagen geleistet werden. Das Stammkapital lag zum 31.12.2015 bei rd. 1,54 Mio. €. Der Verlustvortrag aus Vorjahren mit rd. 754 T€ erhöhte sich durch den Verlust des lfd. Jahres mit rd. 110T€ auf den Gesamtverlust von rd. 864 T€. Das Vermögen des Betrie-bes ist danach mit Eigenmitteln in Höhe von 38,2 % finanziert. Es wird deshalb auch in künftigen Betriebsjahren erforderlich sein, dem Bade- und Zeltplatzbetrieb ständig Mittel der Gemeinde zuzuführen.

6. Verbindlichkeiten Das von der Gemeinde gewährte innere Darlehen betrug unverändert 1,0 Mio. €. An die Gemeinde wurden Zinsen von insgesamt rd. 50 T€ abgeführt.

7. Cash – Flow Der Cash - Flow, das um ausgabenlose Aufwendungen und einnahmelose Erträge sowie um außerordentliche Aufwands- und Ertragspositionen verminderte Betriebsergebnis ergibt sich wie folgt:

Betriebsergebnis -109.704,75Auflösung von Zuschüssen -3.657,00Abschreibungen 97.086,52Cash-Flow -16.275,23

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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4.16.3.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Badeplatzbetrieb

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2015 2014€ € € T€

1. Umsatzerlöse

a) Badeplatzgebühren 58.435,77 36b) Vermietungen 10.998,79 11c) Auflösung von Zuschüssen 3.320,00 3

72.754,56 50

2. Sonstige betriebliche Erträge 4.699,20 1177.453,76 61

3. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs- und Bezugsstoffea) Gebäudeunterhaltung 1.603,52 2b) Außenanlagen 5.369,56 9c) Geräteunterhaltung 338,76 2d) Betriebsaufwand 7.038,56 10e) Stromkosten 902,22 3f) Fremdleistungen 15.771,55 9g) Versicherungen 1.001,98 1h) Sonstige Betriebsausgaben: Zuschüsse 310,00 0

32.336,15 36

4. Personalaufwanda) Betriebspersonal 1.575,00 1b) Löhne Verwaltung 19.789,00 21c) Löhne Bauhof 7.849,00 7d) Soziale Abgaben Versorgung 68,92 0

Sozialversicherung 271,94 029.553,86 29

5. Abschreibungen von Sachanlagen 33.525,75 32

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltung-Sachkosten 1.690,00 3b) Bauhof-Sachkosten 2.985,00 4c) Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0

4.675,00 7

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27.000,00 30nachrichtl. kalk. Zinsen 40.918,00 127.090,76 134

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -49.637,00 -73

9. Sonstige Steuern 3.858,97 0

10. Jahresverlust -53.495,97 -73

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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Zeltplatzbetrieb

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2015 2014€ € € T€

1. Umsatzerlösea) Zeltplatzmieten 173.913,32 183b) Miete Gaststätte 31.416,00 27c) Miete Wohnung 4.800,00 5d) Auflösung von Zuschüssen 337,00 0

210.466,32 215

2. Sonstige betriebliche Erträge 665,90 6211.132,22 221

3. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs- und Bezugsstoffea) Gebäudeunterhaltung 9.672,46 9b) Außenanlagen 7.038,11 7c) Unterhaltung bewegl. Wirtschaftsgüter 5.655,53 8d) Betriebsaufwand 17.617,90 19e) Stromkosten 17.256,89 27f) Heizungskosten 0,00 1g) Versicherungen/Steuern 2.080,77 2h) vermischte Ausgaben 3.378,25 5

62.699,91 78

4. Personalaufwanda) Betriebspersonal 57.142,20 71b) Löhne Verwaltung 23.518,00 23c) Löhne Bauhof 6.790,00 5d) Soziale Abgaben Versorgung 4.491,38 5

Sozialversicherung 11.368,28 14103.309,86 118

5. Abschreibungen von Sachanlagen 63.560,77 44

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltung-Sachkosten 1.443,00 3b) Bauhof-Sachkosten 2.579,00 3c) Sonstige Geschäftsausgaben 290,00 0

4.312,00 6

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23.000,00 20nachrichtl. kalk. Zinsen 35.368,00 256.882,54 266

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -45.750,32 -45

9. Sonstige Steuern 10.458,46 0

10. Jahresgewinn -56.208,78 -45

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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4.16.3.4 Kasse

Bade- und Zeltplatzbetrieb

Einnahmen Ausgaben€ € €

Verwaltungshaushalt

Badeplatz 77.970,79 100.978,76Zeltplatz 211.961,77 234.646,54

abzgl. AbschreibungenBadeplatz -33.525,75Zeltplatz -63.560,77

abzgl. ZuschüsseBadeplatz -337,00Zeltplatz -3.320,00

zzgl. Zinsen

Inneres Darlehen 1.000.000 x 5% = 50.000 €

Anl.verm. Badeplatz 27.000 54,6% 27.000,00Zeltplatz 23.000 45,4% 23.000,00

50.000 100%

Vermögenshaushalt

Badeplatz 0,00 0,00Zeltplatz 0,00 156.120,60

286.275,56 444.659,38

Kassenmehrausgaben 2015 158.383,82 0,00

444.659,38 444.659,38

Kassenmehrausgaben 2015 -158.383,82

Kassenmehrausgaben 2014 -652,94

Kassenmehrausgaben gesamt -159.036,76

Verrechnung durch Erhöhung Stammkapital 140.000,00

Verrechnung durch Erhöhung des Inneren Darlehens

Kassenmehrausgaben zum 31.12.2015 -19.036,76

1.718.064 €

Kasse 2015

938.084 € 779.980 €

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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4.16.3.5 Verlustvorträge

Bade- und Zeltplatzbetrieb

Berechnung des Eigenkapitals

Aktivvermögen per 31.12.2015 1.772.125 €

Eigenkapital 676.295 €

dies entspricht 38,2% des Aktivvermögens

Verlustvorträge

1987 725 DM-

1988 34.138 DM-

1989 35.092 DM-

1990 78.129 DM-

1991 44.995 DM-

1992 7.135 DM

1993 86.810 DM-

1994 1.791 DM

1995 53.905 DM-

1996 64.090 DM-

1997 84.635 DM-

1998 10.775 DM-

1999 45.048 DM-

2000 28.446 DM-

2001 31.492 DM-

zum 31.12.2001 589.354 DM- 301.332 €-

2002 59.398 €-

2003 5.578 €-

2004 3.828 €-

2005 29.324 €-

2006 3.641 €-

2007 35.403 €-

2008 42.367 €-

2009 57.778 €-

2010 23.330 €-

2011 4.247 €-

2012 3.317 €

2013 77.535 €-

2014 118.626 €-

2015 109.705 €-

Verlustvortrag zum 31.12.2015 868.774 €-

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4.16.4 Badeplatzbetrieb Wangen

Badeplatzbetrieb Wangen

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2015 2014€ € € T€

1. Umsatzerlöse

a) Badeplatzgebühren 5.204,21 3b) Vermietungen 0,00c) Auflösung von Zuschüssen 0,00

5.204,21 3

2. Sonstige betriebliche Erträge 113,275.317,48 3

3. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs- und Bezugsstoffea) Gebäudeunterhaltung 0,00b) Außenanlagen 1.942,77c) Geräteunterhaltung 0,00d) Betriebsaufwand 1.224,80e) Stromkosten 0,00f) Fremdleistungen 0,00g) Versicherungen 0,00h) Sonstige Betriebsausgaben: Zuschüsse 0,00

3.167,57 0

4. Personalaufwanda) Betriebspersonal 6.858,50b) Löhne Verwaltung 11.957,00 14c) Löhne Bauhof 0,00d) Soziale Abgaben Versorgung 0,00

Sozialversicherung 4,5318.820,03

5. Abschreibungen von Sachanlagen 0,00

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltung-Sachkosten 1.690,00 3b) Bauhof-Sachkosten 0,00c) Sonstige Geschäftsausgaben 140,00

1.830,00

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungennachrichtl. kalk. Zinsen 2.162,00 23.817,60 17

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -18.500,12 -14

9. Sonstige Steuern 0,00

10. Jahresverlust -18.500,12 -14

____________________________________________________________________________________________________________________________Rechenschaftsbericht 2015 Gemeinde Öhningen

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4.16.5 Kioskbetrieb Campingplatz Wangen

Kioskbetrieb Campingplatz Wangen

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2015 2014€ € € T€

1. Umsatzerlösea) Verkaufserlöse Speisen & Getränke 153.459,30 204

153.459,30

2. Sonstige betriebliche Erträge 104,14 5153.563,44 209

3. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs- und Bezugsstoffea) Gebäudeunterhaltung 257,90 1b) Außenanlagen 0,00 0c) Unterhaltung bewegl. Wirtschaftsgüter 1.345,56 5d) Bewirtschaftungskosten 1.925,97 3e) Lebensmitteleinkauf 53.764,33 90f) Veranstaltungen 7,76 1g) Stromkosten 0,00 0h) Heizungskosten 0,00 0i) Geschäftsbedarf 941,97 0j) vermischte Ausgaben 25,00 5

58.268,49 105

4. Personalaufwanda) Betriebspersonal 54.839,69 108b) Löhne Verwaltung 16.965,00 18c) Löhne Bauhof 0,00 0d) Soziale Abgaben Versorgung 2.330,16 7

Sozialversicherung 9.611,43 2283.746,28 155

5. Abschreibungen von Sachanlagen 13.892,00

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltung-Sachkosten 0,00b) Bauhof-Sachkosten 0,00c) Sonstige Geschäftsausgaben 0,00

0,00

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungennachrichtl. kalk. Zinsen 166,00 0,00 155.906,77 274

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.343,33 -65

9. Sonstige Steuern 0,00

10. Jahresgewinn -2.343,33 -65

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4.16.6 Wasserversorgungsbetrieb

4.16.6.1 Bilanz

Wasserversorgungsbetrieb

Bilanz zum 31.12.2015

Stand Zugang Abschreibung Stand

AKTIVA 01.01.2015 u. Abgang 31.12.2015€ € € €

A. Anlagevermögen

1. Sachanlagen

a. Grundstücke und grundstücks- 33.692,21 33.692,21gleiche Rechte

b. Geschäfts-, Betriebs- und 833.354,00 17.716,55 27.878,55 823.192,00andere Bauten

2. Gewinnungsanlagen 142.301,00 18.388,00 123.913,00

3. Schutzgebiete 1,00 1,00

4. Verteilungsanlage

a. Leitungsnetz 1.206.394,10 345.642,94 235.969,21 1.316.067,83

b. Hausanschlüsse (ab 1977) 92.966,00 11.785,68 4.119,68 100.632,00

5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 20.092,00 1.435,40 4.301,40 17.226,00

6. Anlagen in Bau 0,00 0,00

2.328.800,31 376.580,57 290.656,84 2.414.724,04

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen 9.622,69 7.578,48 9.622,69 7.578,48und Leistungen 2.186,06 2.186,06 0,00

2. Forderungen an Gemeinde 47.133,24 37.393,70 47.133,24 37.393,70(Kassenmehreinnahmen)

3. Sonstige ForderungenFinA Gemeinde Ust 2011 2.680,00 2.680,00

Gemeinde Ust 2012 2.118,00 2.118,00Gemeinde Ust 2013 3.346,00 3.346,00Gemeinde Ust 2014 6.206,00 2.267,61 3.938,39Gemeinde Ust 2015 1.787,00 1.787,00

4. Sonstige Vermögensgegenstände

2.402.092,30 423.339,75 351.866,44 2.473.565,61

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Wasserversorgungsbetrieb

Bilanz zum

Stand Zugang Abschreibung Stand

PASSIVA 01.01.2015 u. Abgang 31.12.2015€ € € €

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 950.000,00 50.000,00 0,00 1.000.000,00

II. Rücklagen 0,00 0,00 0,00Allgemeine Rücklage

III. Verlust / GewinnVerlust der Vorjahre -177.422,49Jahresergebnis 27.994,50 0,00 -149.427,99

772.577,51 77.994,50 0,00 850.572,01

B. Empfangene Ertragszuschüsse

a. Beiträge / Kostenersätze HA 418.158,79 5.541,68 36.956,12 386.744,35

b. Zuschüsse 311.356,00 14.448,00 296.908,00

C. Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüberKreditinstituten

2. Verbindlichkeiten gegenüberGemeinde

a. Inneres Darlehen 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

b. Kassenausgaberest 0,00 39.341,25 0,0039.341,25

2.402.092,30 122.877,43 51.404,12 2.473.565,61

31.12.2015

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4.16.6.2 Bilanzerläuterungen

1. Grundlagen

Der Wasserversorgungsbetrieb stellt nach § 4 Abs. 3 des Körperschaftssteuergesetzes einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art dar. Dem Betrieb wurde durch Be-schluss des Gemeinderates vom 28.11.1988 ein Stammkapital in Höhe von 30 % des Anlagevermögens gewidmet. Der übrige Kapitalbedarf wird dem Betrieb durch Innere Darlehen bereitgestellt. Auf die Absicht, Gewinne zu erzielen, wurde in der Betriebssat-zung verzichtet.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

a) Ergebnis Der Betrieb wies einen Gewinn in Höhe von 27.994,50€. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich somit das Ergebnis deutlich (+67 T€).

b) Einnahmen Das durch Satzung geregelte Verbrauchsentgelt wurde zum 01.01.2012 neu kalkuliert und festgesetzt:

Entgelt für den Verkauf von Frischwasser je cbm 1,59 € Grundgebühr 3-5 cbm 19,32 €

Die Gebühreneinnahmen erhöhten sich um rd. 20 T€. Die Einnahmen aus der Auflö-sung von Ertragszuschüssen (Beiträge und Kostenersätze) und der Landeszuschüs-se bewegten sich auf Vorjahresniveau (rd. 51 T€). Die Betriebseinnahmen betrugen in der Folge rd. 403 T€ (Vorjahr rd. 383 T€).

c) Ausgaben Es fielen Gesamtkosten in Höhe von rd. 375 T€ an, dies entspricht einer Kostenre-duzierung von rd. 46 T€. Ursache hierfür war der reduzierte Aufwand für die Gebäu-deunterhaltung (rd. -37 T€). Hinzu kommen Reduzierungen beim Strombezug. Der Aufwand für Abschreibungen erhöhte sich leicht um rd. 6 T€, der Zinsaufwand lag unverändert bei rd. 45 T€.

3. Anlagevermögen Der Betrieb verfügte zum 01.01.2015 über ein Anlagevermögen von rd. 2,33 Mio. €. Den Zugängen in Höhe von rd. 377 T€ standen planmäßige Abschreibungen von insgesamt rd. 291 T€ gegenüber. Das Anlagevermögen zum 31.12.2015 erhöhte sich demzufolge auf rd. 2,41 Mio. €.

4. Umlaufvermögen Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrugen rd. 8 T€. Es ergaben sich verbleibende Kassenmehreinnahmen von rd. 47 T€.

5. Eigenkapital Der Betrieb war zum 01.01.2015 mit einem Stammkapital von rd. 950 T€ ausgestattet. Dem Stammkapital wurden zusätzlich 50 T€ zugeführt, dieses erhöhte sich damit auf rd. 1,0 Mio. €. Die Eigenkapitalquote liegt bei 47,5 %. Die steuerlich erforderliche Mindestkapitalausstattung von 30 % wird übertroffen. Der Verlustvortrag reduziert sich auf Grund des Ergebnisses auf rd. 149 T€. Auch in den kommenden Jahren ist es nicht ausgeschlossen, dass die Gemeinde dem Wasserver-sorgungsbetrieb Mittel der Gemeinde zuführen muss.

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6. Verbindlichkeiten Das von der Gemeinde gewährte Darlehen betrug zum Jahresende rd. 0,9 Mio. € An die Gemeinde wurden Zinsen in Höhe von rd. 45 T€ abgeführt.

7. Cash – Flow Der Cash - Flow, das um ausgabenlose Aufwendungen und einnahmelose Erträge so-wie um außerordentliche Aufwands- und Ertragspositionen verminderte Betriebsergeb-nis ergibt sich wie folgt:

Betriebsergebnis 27.994,50Auflösung von Beiträgen/Zuschüssen -50.157,09Abschreibung 119.672,17Cash-Flow 97.509,58

Entwicklung Wasserverlust

2015 2014 2013 2012 2011cbm cbm cbm cbm cbm

Wassergewinnung 305.990 267.555 266.285 260.185 269.493

Wasserverkauf 190.979 178.382 176.723 179.483 175.614

Wasserverlust 115.011 89.173 89.562 80.702 93.879

Prozent 37,6% 33,3% 33,6% 31,0% 34,8%

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4.16.6.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Wasserversorgungsbetrieb

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2015 2014€ € € T€

1. Umsatzerlösea) Erlöse aus Frischwasserverkauf 348.186,82 328b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 35.709,09 36c) Auflösung von Landeszuschüssen 14.448,00 15d) Umsatzsteuererstattung 0

398.343,91 379

2. Sonstige betriebliche Erträge 4.211,35 4außerordenlticher Ertrag, Verkauf PKW über Restwert 0

Gesamteinnahmen 402.555,26 383

3. MaterialaufwandAufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffea) Gebäudeunterhaltung 13.035,87 50b) Leitungsreparaturen 36.272,15 39c) Unterhaltung bewegliches Vermögen 855,04 6d) Wasserzähler 3.275,91 2e) Grundstückspacht 297,56 0f) Fahrzeugkosten 2.524,57 2g) Aus- und Fortbildung 140,00 0h) Betriebsaufwand 2.613,50 3i) Strombezug 6.042,64 10j) Untersuchungsaufwand 4.568,72 4k) Versicherungen 3.245,96 4l) Wasserentgelt 13.710,08 14

86.582,00 1344. Personalaufwand

a) Löhne Betriebspersonal 39.516,53 12b) Löhne Verwaltung 41.975,00 37c) Löhne Bauhof 19.146,00 43d) Soziale Abgaben Versorgung 3.440,15 0

Sozialversicherung 8.154,44 2112.232,12 94

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 119.672,17 114

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltung - Sachkosten 2.116,00 4b) Bauhof - Sachkosten 7.290,00 29c) Steuern 1.496,00 0d) Sonstige Ausgaben 172,47 1

11.074,47 34

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45.000,00 45nachrichtl. kalk.Zinsen 88.083,00 374.560,76 421

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27.994,50 -39

9. Abschreibung Forderung an Finanzamt 0

10. Jahresgewinn 27.994,50 -39

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4.16.6.4 Kasse

Wasserversorgungsbetrieb

Einnahmen Ausgaben€ € €

Verwaltungshaushalt 406.867,08 331.347,76

zzgl. Zinsen Inneres Darlehen 900.000 € x 5% = 45.000 € 45.000,00

abzgl. Auflösung von Beiträgen -35.709,09

abzgl. Auflösung Landeszuschüsse -14.448,00

abzgl. Abschreibung -119.672,17

Vermögenshaushalt 6.480,71 166.254,65

363.190,70 422.930,24

Kassenmehrausgaben 59.739,54 0,00

422.930,24 422.930,24

Kassenmehrausgaben -59.739,54

Kassenmehreinnahmen 47.133,24

Kassenmehrausgaben gesamt -12.606,30

Verrechnung (Inneres Darlehen)

Verrechnung (Stammkapital) 50.000,00

Kassenmehreinnahmen zum 37.393,70

2014

31.12.2015

Kasse 2015

2015

2015

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4.16.6.5 Verlustvorträge

Berechnung des Eigenkapitals

Aktivvermögen per 31.12.2015 2.473.566 €

./. Beiträge und Kostenersätze 386.744 €-

./. Landeszuschüsse 296.908 €-

verkürztes Aktivvermögen 1.789.913 €

Das Eigenkapital beträgt 850.572 €

das entspricht 47,5% des Aktivvermögens

Verlustvorträge

Jahr Betrag Wassermenge

1985 71.940 DM- 176.420 cbm1986 24.014 DM- 170.776 cbm1987 23.456 DM- 175.621 cbm1988 37.155 DM- 174.008 cbm1989 31.387 DM- 185.775 cbm1990 79.226 DM- 179.409 cbm1991 176.793 DM- 186.368 cbm1992 89.376 DM- 189.511 cbm1993 58.547 DM 185.228 cbm1994 129.061 DM- 178.764 cbm1995 24.036 DM 177.118 cbm1996 51.755 DM 175.654 cbm1997 107.280 DM 183.252 cbm1998 17.234 DM 174.636 cbm1999 52.219 DM 177.170 cbm2000 46.303 DM 177.132 cbm2001 177.833 cbm

zum 31.12.2001 305.034 DM-

umgerechnet 177.847 €- 2002 59.381 €- 185.724 cbm

2003 65.902 €- 189.087 cbm

2004 21.029 € 181.939 cbm

2005 6.841 € 180.679 cbm

2006 1.578 €- 177.349 cbm

2007 26.303 € 176.391 cbm

2008 17.255 €- 175.997 cbm

2009 43.097 € 179.701 cbm

2010 22.842 € 177.068 cbm

2011 21.328 € 175.614 cbm

2012 24.686 € 179.483 cbm

2013 17.605 € 176.723 cbm

2014 39.189 €- 178.382 cbm

2015 27.995 € 190.979 cbm

Verlustvortrag zum 31.12.2015 149.426 €-

Wasserversorgungsbetrieb

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4.16.6.5 Verlustvorträge

Berechnung des Eigenkapitals

Aktivvermögen per 31.12.2014 2.402.092 €

./. Beiträge und Kostenersätze 418.159 €-

./. Landeszuschüsse 311.356 €-

verkürztes Aktivvermögen 1.672.578 €

Das Eigenkapital beträgt 772.578 €

das entspricht 46,2% des Aktivvermögens

Verlustvorträge

Jahr Betrag Wassermenge

1985 71.940 DM- 176.420 cbm1986 24.014 DM- 170.776 cbm1987 23.456 DM- 175.621 cbm1988 37.155 DM- 174.008 cbm1989 31.387 DM- 185.775 cbm1990 79.226 DM- 179.409 cbm1991 176.793 DM- 186.368 cbm1992 89.376 DM- 189.511 cbm1993 58.547 DM 185.228 cbm1994 129.061 DM- 178.764 cbm1995 24.036 DM 177.118 cbm1996 51.755 DM 175.654 cbm1997 107.280 DM 183.252 cbm1998 17.234 DM 174.636 cbm1999 52.219 DM 177.170 cbm2000 46.303 DM 177.132 cbm2001 177.833 cbm

zum 31.12.2001 305.034 DM-

umgerechnet 177.847 €- 2002 59.381 €- 185.724 cbm

2003 65.902 €- 189.087 cbm

2004 21.029 € 181.939 cbm

2005 6.841 € 180.679 cbm

2006 1.578 €- 177.349 cbm

2007 26.303 € 176.391 cbm

2008 17.255 €- 175.997 cbm

2009 43.097 € 179.701 cbm

2010 22.842 € 177.068 cbm

2011 21.328 € 175.614 cbm

2012 24.686 € 179.483 cbm

2013 17.605 € 176.723 cbm

2014 39.189 €- 178.382 cbm

Verlustvortrag zum 31.12.2014 177.421 €-

Wasserversorgungsbetrieb

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Nach KAG innerhalb 5-Jahresfrist noch auszugleichende Verlustvorträge: Jahr Ergebnis Beschlüsse/Verrechnungen noch zu verrechnen

2012 10.033,00 € in Kalkulation: 36.109,00 € Verrechnung mit 2013 und 2014

0,00 €

2013 -15.482,00 € Verrechnung mit 2009 (13.071,01 € und 2012 (2.410,99 €)

0,00 €

2014 -78.539,00 € Verrechnung mit 2012: 43.731,01 €, Rest von -34.807,99 € eingestellt in Kalkulation 2016-2018

0,00 €

2015 -14.607,89 € -14.607,89 €

Stand 31.12.2015 -14.607,89 €

Der verbleibende Verlustvortrag aus 2014 wurde voll in die Kalkulation 2016-2018 eingestellt und gilt damit als verrechnet. Der Verlustvortrag aus 2015 kann in die Folgejahre vorgetra-gen werden. In 2016 wird ein Verlust von 57.000 € erwartet. Die weitere Entwicklung u. a. des Wasserverbrauchs bleibt abzuwarten.

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4.17 Verfahrensablauf

Aufstellung Haushaltsentwurf Beratung Entwurf im Verwaltungs- und Finanzausschuss Beratung Entwurf im Gemeinderat Beschluss Haushaltssatzung im Gemeinderat Vorlage Haushaltssatzung an Landratsamt Konstanz Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch Landratsamt Konstanz Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt Öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

vom bis

Aufstellung Entwurf Nachtragshaushalt

-

Beschluss Nachtragssatzung im Gemeinderat

-

Vorlage Haushaltssatzung an Landratsamt Konstanz

-

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch Landratsamt Konstanz

-

Öffentliche Bekanntmachung der Nachtragssatzung im Amtsblatt

-

Öffentliche Auslegung der Nachtragssatzung mit Haushaltsplan

vom -bis -

Feststellung Jahresrechnung durch Gemeinderat Öffentliche Bekanntmachung der Jahresrechnung im Amtsblatt Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung

vom bis

Vorlage Jahresrechnung an Landratsamt Konstanz

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