Weltweit. Vor Ort. - Draeger...Sicherheits-technik ~35 % Medizin-technik ~65 % 7 55% 25% 20% Africa,...

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Kapitalmarktpräsentation Drägerwerk AG & Co. KGaA Januar 2018 Weltweit. Vor Ort.

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KapitalmarktpräsentationDrägerwerk AG & Co. KGaA

Januar 2018

Weltweit. Vor Ort.

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2

Diese Präsentation enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diesezukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich unserem Einfluss entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Disclaimer

Die Quartalsabschlüsse sowie vorläufige Zahlen sind ungeprüft.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf vonWertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar.Mit dieser Präsentation werden weder Geld, Wertpapiere noch andere Gegenleistungen angefordert.

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Ausblick

Drägerwerk Das Unternehmen

Finanzdaten

3

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Das Unternehmen

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schützenDräger-Produkte

unterstützenretten

Leben,

und

.

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1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

UmsatzentwicklungLangfristiges Wachstum unabhängig von der Weltwirtschaft

6

Börsen-crash

Börsen-crash

Börsen-crash

Golf-kriegGolf-kriegGolf-krieg

Mexiko-krise

Mexiko-krise

Mexiko-krise

Russland-krise

Russland-krise

Russland-krise

Börsen-crash

Börsen-crash

Börsen-crash

Irak-kriegIrak-kriegIrak-krieg

Finanz-markt-krise

Finanz-markt-krise

Finanz-markt-krise

Quelle: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database

UmsatzentwicklungUmsatz Dräger in Mio. EUR

Welt-Bruttoinlandsprodukt

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Schulden-krise

Schulden-krise

Schulden-krise

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Sicherheits-technik~35 %

Medizin-technik~65 %

7

55%25%

20%

Africa, Asia, AustraliaEurope

Americas

Umsatz: EUR

~2,6 Mrd.in 2017

70%

16%

14%

13.263Mitarbeiter

in 2016

Dräger auf einen Blick Umsatz, Mitarbeiter und Standorte

Produktionsstandorte in Europa, Amerika, Afrika und AsienVertriebs- und Service-organisationen weltweit

Dräger-Standorte25%

11%

10%

55%

Vertrieb, Marketing, Service

Produktion, Qualität,Logistik, Einkauf

F&E Verwaltung

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MärkteUnsere Kunden

Feuerwehr Öl- und Gasindustrie

Bergbau Chemische Industrie Weitere Märkte

Krankenhaus

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Anästhesiegeräteund Vapore

#1 in Europa und #2 im US-Markt

Notfall-, Transport-, Neonatal- und Intensivbeatmung

Lungenmonitoring #1 in Europa

Inkubatoren und Phototherapie

#2 weltweit und #1 in Europa

Infinity Acute Care System

Klinische Informations-systeme

Telemetrie und IT-Lösungen

Medizinische Versorgungseinheiten

Gasmanagement, Anlagen und Systeme

OP-Leuchten und Videosysteme

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Produktservice, Multivendor Service, Professional Services

Training

Anästhesie

Beatmung

Thermoregulierung

Patientenmonitoring & Clinical IT

Workplace Infrastructure

Hospital Consumables & Service

Notiz: Marktposition basiert auf Drägers Marktkenntnis und eigenen Einschätzungen der Marktposition; Ranking nach Umsatz

Intensive Care Operating Room Neonatal Care Hospital wideSolutions

Überblick Marktsegment Hospital

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Atemschutzgeräte

Gasmesssysteme

Personenschutzausrüstung

Alkohol und Drogenmesssysteme

Rettungs-, Schutz-, Trainingssysteme

Service

Notiz: Marktposition basiert auf Drägers Marktkenntnis und eigenen Einschätzungen der Marktposition; Ranking nach Umsatz; Marktposition bei Monitoren abhängig von Marktdefinition.

Fire Service

Stationäre und mobile Gasmesstechnik

#1 weltweit und #1 in Europa

Alkohol- und Drogenmesssysteme

Interlockgeräte #1 weltweit und

#1 in Europa

Schutzausrüstung für gefährliche Arbeits-umgebungen

Kopf-, Augen-, Körper-schutz, Rettungs- und Fluchtgeräte, etc.

Atemschutz (Press-luftatmer) für Feuerwehren

#2 weltweit und #1 in Europa

Kundenspezifische Lösungen

mobile und stationäre Brandübungsanlagen

Atemgasschutzsysteme(Fluchtkammern)

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Produktservice Mietgeräte, On-site shops

und Shutdown Service Marine-Offshore Service

Überblick Marktsegmente Sicherheitstechnik

Oil & Gas Chemical Mining Other Markets

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Hospital Oil&Gas

Attraktive Wachs-tumspers-pektivenin globalen Märkten …

… sowohl in Europa und den USA …

… als auch in Schwel-lenländern

Chemical Mining FireService

Durchschnittliches erwartetes jährliches Wachstum des weltweiten Marktes für Medizintechnik deutlich über dem Wachstum in vielen anderen Märkten

Sehr gute Wachstumsaussichten in Industrie- und Schwellenländern

Stark diversifizierte Märkte mit einer Vielzahl an Produkt- und Dienstleistungsangeboten

Attraktive Wachstumsperspektiven für wichtige Abnehmergruppen (z. B. Industrie) und steigende Investitionen in Arbeitsplatz- und Anlagenschutz

Zunehmend strengere Sicherheitsvorschriften Wachsendes Umweltbewusstsein Verbesserter Ausblick für wesentliche

Abnehmer-gruppen von Dräger-Produkten

Zunehmend höhere Sicherheitsvorschriften Steigendes Hygiene- und Sicherheitsbewusstsein Starkes Wachstum wesentlicher Abnehmergruppen

von Dräger-Produkten

Schnell alternde Bevölkerung führt zu steigenden Ausgaben im Gesundheitssektor

Steigende Nachfrage nach Medizintechnik zur Verbesserung klinischer Arbeitsvorgänge und Effizienz

Starkes Wachstum des BIP und der Bevölkerung führen zu erhöhter Nachfrage für verbesserte medizinische Dienstleistungen

Politische Vorteile durch Investitionen in den Gesundheitsbereich

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Management der Innovationsrate durch Verbesserungen bei Qualitäts-, Forschungs- und Entwicklungsprozessen

Ausbau führender Marktpositionen in attraktiven Märkten, insb. durch Investitionen in profitables Wachstum in Entwicklungs- und Schwellenländern

Verstärkte Ausweitung des Service- und Zubehörgeschäfts

1

2

3

4 FIT FOR GROWTH Effizienzprogramm

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1

Starker FuE-Fokus Innovationen für zukünftiges Wachstum (Beispiele)

Mview®

Einbindung von hand-held Devices in die

Patientenmonitoring-Landschaft im Krankenhaus.

Babyleo ®

Incuwarmer: Kombination aus

klassischem Inkubator und Wärmebett.

Rund ~1.300 Mitarbeiter weltweit in Forschung und Entwicklung.

EUR 219 Millionen FuE-Aufwendungen in 2016 (8,7 % des Umsatzes).

Enge Zusammenarbeit mit Kunden bei der Entwicklung neuer und verbesserter Produkte.

Zertifiziertes Testcenter am Lübecker Stammsitz unterstützt die Produktentwicklung und beschleunigt Zulassungsprozesse.

>100 Mitarbeiter arbeiten im Qualitäts-managment.

Drägers technologische Kompetenz und hohe Qualitätsstandards sind die Basis der führenden Marktpositionen und hohen Markteintrittsbarrieren.

Regard® 7000

Gassmesscontrollerals Zentrale eines

Gas-Detektion-Systems. Anschluss

aller Dräger Gas-Sensoren.

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Investitionen in profitables

Wachstum in Entwicklungs- und Schwellenländern

2

Verstärkter Fokus auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden in Schwellenländern

Ausnutzung der signifikanten Investitionen der Vergangenheit in den Regionen Asien/Pazifik und Zentral-/Süd-Amerika in den Ausbau des Vertriebs- und Service-Netzwerks sowie den Aufbau marktspezifischen Wissens

Intensivierung der Zusammenarbeit mit Partnern in Schwellenländern zum Ausbau der lokalen Präsenz in FuE, Produktion, Vertrieb und After-Sales

2

Entwickelte Märkte77 %

Newly industrialized

countries23 %

Fokussierte ProduktpaletteUmsatz 2016

Fabius Plus XLVista 120Savina Color

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Verstärkte Ausweitung des

Service- und Zubehörgeschäfts

Ausnutzung der hohen Anzahl an installierten Geräten, um das After-Sales Geschäft auszubauen Fokussierung auf den kombinierten Verkauf von Geräten und After-Sales-Verträgen Ausbau des Disposable Geschäfts (Einwegmaterialien) Disposable consumables

3

Service- und Zubehörgeschäft klar im Fokus der Vertriebsaktivitäten

3

Dräger Services Dräger Verbrauchsmaterialien

Weltweit über 3.000 Service Techniker im Einsatz Schneller und zuverlässiger Service (Reparatur und

Ersatzteile) erfolgskritisch Kundenbindung durch Dräger Service Techniker Effiziente Lösungen durch Remote Service Umfangreiches Leistungsangebot im Produkt Service Neue Dienstleistungen im Bereich Rental, Multivendor,

Marine-Offshore

Funktionen mit Zusatznutzen, z.B. Optimierung der Arbeitsabläufe durch RFID-basierte Kommunikation zwischen Zubehör und Gerät

Dräger Qualität verspricht verbesserte Patientensicherheit Dräger Wertschöpfung insb. in der Entwicklung des

Zubehörs. Produktion i.d.R. durch Zulieferbetriebe Z.T. proprietäres Zubehör ohne vergleichbares

Wettbewerbsangebot (Dräger-Tubes)

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Effizienzprogramm ›Fit for Growth‹

Neues Governance Modell in Q1/16 eingeführt. 250 Maßnahmen zur Kostenreduzierung: ~70% der Maßnahmen in 2016

implementiert. Restlichen 30% werden in 2017 implementiert. bereinigte Kostenreduzierung -6,1% in 2016 Reduzierung SG&A-Quote bis 2017 auf ~30%*

Unterproportionales Wachstum bei

Verwaltung- und Vertriebskosten

SHAPE Optimierung von Prozessen / Strukturen im Vertrieb, Marketing, Verwaltung

Beschleunigung der Innovations-

geschwindigkeit

Fit

Erhöhung der Lieferfähigkeit bei

reduzierten Produktionskosten

Global footprint

Neue Innovation Organisation implementiert. Zahlreiche Veränderungen im Innovationsprozess (z.B. system- und plattform-

basierte Entwicklung, agile Entwicklung, Dräger „Garage“, etc.) Verbesserung der “Time to market” um 50% bis 2019

Optimierung des Innovationsprozesses

Neue „Zukunftsfabrik“ am Standort Lübeck. (Go-live in Q2/16)

Verlagerung diverser Produktionslinien nach Tschechien. (abgeschlossen)

Schließung Standort Pittsburgh. (abgeschlossen)

Optimierung der Standortstruktur

4

16

* unter der Annahme von unveränderten Wechselkursverhältnissen im Vergleich zum Jahresanfang 2016 (ohne mögliche Sonderaufwendungen für Restrukturierung oder ähnliches)

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Finanzdaten

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Geschäftsentwicklung Konzern

Anmerkung: im EBIT enthaltene Restrukturierungsaufwendungen: EUR 35m in 2015, EUR 10m in 2016DVA: Dräger Value Added = EBIT der letzten 12 Monate ./. kalkulatorische Kapitalkosten

2013

Net Sales% growth (FX adjusted)

Gross margin

Functional Expenses% of Net Sales

EBITEBIT Margin

DVA

-999,2 -39,6%

136,9 5,4%

2014

Mio. €

2.434,7

2016

Mio. €

2.523,8 -1,5%

45,0%

4,0%

46,7% 44,9%

66,7 2,6%

49,8 81,6

-967,8

7,3%

-46,3

-1.098,4 -42,1%

178,6

-39,7%

2.374,2 3,1%

48,3%

200,8 8,5%

113,9

-942,2 -39,7%

Mio. €

2015

Mio. €

2.608,9 2,9%

2017vorläuf.

Mio. €

~2.57x~3,2%

~stabil

~ VJ Niveau

~5,8 - 6,1%

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Kennzahlen

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9M 2016 9M 2017

Mio. € Mio. €

Cashflow (aus betrieblicher Tätigkeit) 90,9 78,5 Investitionen 71,1 63,7

Liquide Mittel1 173,9 200,4

Nettofinanzverbindlichkeiten1 121,0 16,1 Nettofinanzverb. 1/ EBITDA 2 0,68 0,07

Capital employed 1 1.238,7 1.213,7 ROCE (EBIT 2/Capital employed 1) 7,6% 12,6%

Net Working Capital1 553,1 537,7

Mitarbeiter1 13.2921 Stichtagswerte2 EBITDA bzw. EBIT der letzten zwölf Monate

1.107,2 16,1%

13.936

39,9

196,9

172,8

145,3 0,96

110,6

232,1

0,04

13.334

110,0 0,4

1.052,9 19,1%

524,3

2013

Mio. €

68,3

Mio. €

188,0

124,7

296,9

10,7

539,4

2015

Mio. €

13.737

2014

Mio. €

195,3

99,9

221,5

13.263

2016

1.269,3 5,3%

582,3

34,7 0,16

1.247,0 11,0%

563,2

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Ausblick

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Ausblick

ERWARTUNGEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

2016 2017 vorläufig Prognose 2018

Umsatz -1,5%(währungsbereinigt)

~3,2%(währungsbereinigt)

2,0 - 5,0%(währungsbereinigt)

EBIT-Marge 5,4% ~5,8 - 6,1% 4,0 - 6,0%1

1 Auf Basis der Annahme unveränderter Wechselkurse

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LeitideeWofür wir stehen

22

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Anhang

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Prognose 2017

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ERWARTUNGEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

2016 2017 preliminary

Umsatz -1,5%(währungsbereinigt)

~3,2%(währungsbereinigt)

EBIT-Marge 5,4% ~5,8 - 6,1%

Dräger Value Added 49,8 Mio. EUR 40 - 90 Mio. EUR

Weitere Prognosegrößen:Bruttomarge 45,0 % 44,0 - 46,0 %

FuE-Aufwendungen 219,0 Mio. EUR 230 - 245 Mio. EUR

Zinsergebnis -15,5 Mio. EUR -13 bis -17 Mio. EUR

Days Working Capital (DWC) 121,7 Tage leichte Verbesserung

Investitionsvolumen 99,9 Mio. EUR 90 - 105 Mio. EUR

Nettofinanzverbindlichkeiten 34,7 Mio. EUR Verbesserung

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Dräger-Management

Leitung des familiengeführten Unternehmens in fünfter Generation

Seit 2015 bei Dräger

Vorstandsvorsitzender

Seit 1992 bei Dräger Seit 2008 bei Dräger Seit 2015 bei Dräger

Stefan Dräger

stellvertretender VorstandsvorsitzenderLeitung Finanzen und IT

Gert-Hartwig Lescow

Vorstand Einkauf, Produktion und Logistik

Rainer Klug Dr. Reiner Piske

Personalvorstand

Seit 2010 bei Dräger

Vorstand Innovation und Qualität

Anton Schrofner

Zuständig für die Region Europa

Zuständig für die Regionen Afrika, Asien und Australien

Zuständig für die Region Amerika

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Aktionärsstruktur

AnteilsbesitzStammaktien

67,2 %

28,8 %

4,0 %

Dr. Heinrich Dräger GmbHStreubesitzMitglieder der Familie Dräger

10.160.000 Stammaktien (28,8 % Streubesitz)7.600.000 Vorzugsaktien (100,0 % Streubesitz)

AnteilsbesitzDr. Heinrich Dräger GmbH

Stefan Dräger GmbHDräger StiftungErben nach Dr. Heinrich Dräger

58,7 %

23,2 %

18,1 %

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27

GeschäftsentwicklungSegmente

2012 2013 2014 2015 2016SEGMENT EUROPAAuftragseingang 1 Mio. € 1.396,8 1.322,4 1.357,0 1.391,0 1.382,5Umsatz 1 Mio. € 1.367,8 1.333,5 1.362,2 1.420,7 1.384,3EBIT Mio. € 142,4 131,2 128,5 59,4 84,5EBIT Marge % 10,4 9,8 9,4 4,2 6,1

SEGMENT AMERIKAAuftragseingang 1 Mio. € 453,2 465,2 461,5 496,8 515,0Umsatz 1 Mio. € 455,8 458,7 471,2 509,1 503,7EBIT Mio. € 16,3 8,5 -0,4 -18,6 10,3EBIT Marge % 3,6 1,8 -0,1 -3,7 2,0

SEGMENT AFRIKA, ASIEN, AUSTRALIENAuftragseingang 1 Mio. € 555,5 597,0 597,0 644,5 641,2Umsatz 1 Mio. € 549,8 581,9 601,3 679,1 635,8EBIT Mio. € 71,5 61,2 50,5 25,8 42,1EBIT Marge % 13,0 10,5 8,4 3,8 6,6

1 Aufgrund der Umstellung der Segmentberichterstattung wurden die Jahre 2012-2014 proforma angepasstAnmerkung: die Daten, inklusive der Quartalszahlen, können auf der Dräger Website im .xls-Format herunter geladen werden

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GeschäftsentwicklungSegmente

Anmerkung: die Daten, inklusive der Quartalszahlen, können auf der Dräger Website im .xls-Format herunter geladen werden

Europa Amerika Afrika, Asien, Australien Dräger KonzernQ3 2016 Q3 2017 Q3 2016 Q3 2017 Q3 2016 Q3 2017 Q3 2016 Q3 2017

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Auftragseingang 336,7 343,2 134,7 120,4 156,6 162,7 628,0 626,3

Umsatz 325,0 342,4 119,7 117,1 148,2 161,5 592,9 621,0

EBITDA 25,8 33,3 5,9 -0,1 11,5 12,6 43,2 45,7

EBIT 15,5 23,0 0,3 -5,5 6,8 6,9 22,5 24,4

EBIT-margin 4,8 6,7 0,2 -4,7 4,6 4,3 3,8 3,9

Capital Employed1 572,5 565,6 298,5 284,2 367,7 364,0 1.238,7 1.213,7

ROCE1,2 10,7 17,9 -1,5 3,4 10,3 11,5 7,6 12,6

DVA 20,8 61,8 -24,9 -11,2 10,8 16,4 6,7 67,0 1 Stichtagswerte2 EBIT der letzten zwölf Monate

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29

GeschäftsentwicklungSegmente

Anmerkung: die Daten, inklusive der Quartalszahlen, können auf der Dräger Website im .xls-Format herunter geladen werden

Europa Amerika Afrika, Asien, Australien Dräger Konzern9M 2016 9M 2017 9M 2016 9M 2017 9M 2016 9M 2017 9M 2016 9M 2017

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Auftragseingang 1.009,9 1.050,0 371,2 379,5 468,0 498,9 1.849,1 1.928,3

Umsatz 949,2 960,7 335,9 344,7 419,3 431,5 1.704,3 1.737,0

EBITDA 56,2 72,3 7,6 6,6 25,9 27,0 89,7 105,8

EBIT 25,7 42,3 -8,7 -9,4 11,0 10,6 28,1 43,5

EBIT-margin 2,7 4,4 -2,6 -2,7 2,6 2,5 1,6 2,5

Capital Employed1 572,5 565,6 298,5 284,2 367,7 364,0 1.238,7 1.213,7

ROCE1,2 10,7 17,9 -1,5 3,4 10,3 11,5 7,6 12,6

DVA 20,8 61,8 -24,9 -11,2 10,8 16,4 6,7 67,0 1 Stichtagswerte2 EBIT der letzten zwölf Monate

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30

GeschäftsentwicklungMedizintechnik und Sicherheitstechnik

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2012 2013 2014 2015 2016

MedizintechnikAuftragseingang Mio. € 1,558.9 1,559.3 1,569.8 1,646.0 1,662.6Umsatz Mio. € 1,558.4 1,545.2 1,577.2 1,698.8 1,647.4

EBIT Mio. € 151.0 126.1 107.6 46.2 85.3EBIT Marge % 9.7 8.2 6.8 2.7 5.2

SicherheitstechnikAuftragseingang Mio. € 846.5 825.3 845.7 886.2 876.1Umsatz Mio. € 815.1 829.0 857.5 910.1 876.5EBIT Mio. € 79.2 74.7 71.0 20.5 51.6EBIT Marge % 9.7 9.0 8.3 2.2 5.9

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31

GeschäftsentwicklungMedizintechnik

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Q3 2016 Q3 2017 9M 2016 9M 2017Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Auftragseingang 417,4 412,4 -1,2 1,4 1.218,1 1.253,4 2,9 3,3

Europa 206,1 210,0 1,9 2,2 614,5 624,7 1,7 2,0

Amerika 96,3 84,0 -12,7 -8,2 256,2 265,5 3,6 3,5

Afrika, Asien, Australien 115,0 118,4 3,0 7,8 347,4 363,2 4,6 5,6

Umsatz 389,8 399,9 2,6 4,8 1.093,9 1.106,3 1,1 1,6

Europa 199,9 202,4 1,2 1,7 558,5 564,2 1,0 1,5

Amerika 81,4 83,2 2,2 6,2 230,0 233,4 1,5 1,4

Afrika, Asien, Australien 108,6 114,3 5,3 9,7 305,4 308,6 1,0 1,9

EBIT 16,8 9,1 -45,5 7,7 4,7 -38,6

EBIT-Marge (%) 4,3 2,3 0,7 0,4

Veränd.% (FX adj.)

Veränd.% %

Veränd.% (FX adj.)

Veränd.

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32

GeschäftsentwicklungSicherheitstechnik

Anmerkung: die Daten, inklusive der Quartalszahlen, können auf der Dräger Website im .xls-Format herunter geladen werden

Q3 2016 Q3 2017 9M 2016 9M 2017

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Auftragseingang 210,6 213,9 1,5 3,5 631,0 674,9 7,0 7,6

Europa 130,6 133,2 2,0 3,0 395,4 425,3 7,5 9,0

Amerika 38,4 36,3 -5,2 -1,3 115,0 114,0 -0,9 -1,4

Afrika, Asien, Australien 41,7 44,3 6,2 9,8 120,5 135,6 12,5 11,9

Umsatz 203,1 221,1 8,9 11,3 610,4 630,7 3,3 4,0

Europa 125,1 140,0 11,9 13,6 390,7 396,5 1,5 2,8

Amerika 38,4 33,9 -11,6 -7,7 105,8 111,3 5,2 4,8

Afrika, Asien, Australien 39,6 47,2 19,2 22,4 113,9 122,9 7,9 7,3

EBIT 5,7 15,2 > +100 20,4 38,8 90,2

EBIT-Marge (%) 2,8 6,9 3,3 6,1

Veränd.

% (FX adj.)

Veränd.

%

Veränd. Veränd.

% % (FX adj.)

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Funktionskosten

33

9M 2016 9M 2017 Veränd.währungsbereinigt

ohne Restruk.kosten

Mio. € Mio. € %

FuE-Kosten -163,4 -171,7 5,5 % vom Umsatz -9,6% -9,9%

Vertriebs- und Verwaltungskosten -554,5 -556,1 2,3 % vom Umsatz -32,5% -32,0%

Sonstiges betriebl. Ergebnis -2,7 -2,5

Funktionskosten Gesamt -720,5 -730,3 3,0 % vom Umsatz -42,3% -42,0%

Mitarbeiter1 13.292 13.6421 Stichtagswerte

13.334 13.737 13.936 13.263

-861,2 -33,0%

-1.098,4 -42,1%

-762,1 -30,2%

-39,7% -39,6%

-2,2 -6,6 -6,1 -18,1

-999,2

-231,1 -8,9%

2015

Mio. €Mio. €

-201,5 -8,5%

-738,4 -31,1%

-942,2

2013

-212,0

-30,8%

-967,8 -39,7%

Mio. €

2014

-8,7%

-749,2

2016

Mio. €

-219,0 -8,7%

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34

Kapitalflussrechnung

9M 2016 9M 2017Mio. € Mio. €

Jahresüberschuss 119,9 104,7 33,3 81,7 12,5 24,5

Veränderung der Vorräte -36,5 -1,2 -5,4 17,4 -59,1 -84,4

Veränderung der Ford. aus LuL -69,5 1,6 -44,6 31,3 133,2 109,2

Veränderung der Verbindl. aus LuL 6,4 25,2 -22,8 -10,2 -31,0 -10,9

Abschreibungen 69,0 77,0 84,2 85,8 61,6 62,4

Sonst. Mittelfluss der betr. Tätigkeit -31,1 -19,3 -4,8 -10,6 -26,4 -22,3

Mittelfluss aus betriebl. Tätigkeit 68,3 188,0 39,9 195,3 90,9 78,5

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -86,5 -102,6 -167,0 -77,3 -59,6 -48,8

Freier Cash Flow -18,2 85,4 -127,1 118,1 31,3 29,7

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -70,8 -26,3 -1,3 -70,0 -28,2 -43,0

Veränderung Liquidität1 -88,9 59,0 -128,4 48,1 3,1 -13,3

Finanzmittelbestand2 232,1 296,9 172,8 221,5 173,9 200,4 1 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes, d.h. ohne Wechselkursbedingte Veränderung2 Stichtagswerte

2013 2014 2016Mio. €2015

Mio. € Mio. € Mio. €

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35

Bilanz

31.12.2015 31.12.2016 Veränd.Mio. € Mio. € %

Immaterielle Vermögenswerte 351,8 347,6 -1,2 Sachanlagen 406,4 420,9 3,6 Sonstige langfristige Vermögenswerte 149,0 150,1 0,7 Langfristige Vermögenswerte 907,2 918,6 1,3

Vorräte 402,0 386,8 -3,8 Forderungen Lieferung und Leistungen 711,3 681,7 -4,2 Übrige kurzfr. Vermögenswerte 114,8 103,8 -9,6 Liquide Mittel 172,8 221,5 28,2 kurzf. Vermögenswerte 1.400,9 1.393,8 -0,5

Summe Aktiva 2.311,4 2.312,3 0,0

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36

Bilanz

31.12.2015 31.12.2016 Veränd.Mio. € Mio. € %

Eigenkapital 945,9 1.003,5 6,1

Verpflichtungen aus Genussscheinen 21,8 22,7 4,2 Rückst. für Pensionen und ähnl. Verpfl. 288,1 318,3 10,5 Langfristige verzinsliche Darlehen 138,1 188,6 36,6 Langfristige sonstige Schulden 97,8 108,6 11,0 langfristige Schulden 545,9 638,2 16,9

kurzf. Rückstellungen 233,0 211,2 -9,3 kurzf. Darlehen und Bankverbindlichkeiten 169,7 57,0 -66,4 Verbindlichkeiten aus LuL 186,4 179,8 -3,6 Übrige kurzfristige Schulden 230,5 222,6 -3,5 Kurzfristige Schulden 819,6 670,6 -18,2

Summe Passiva 2.311,4 2.312,3 0,0

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37

Ergebnis je Aktie im Zeitablauf

2012 2013 2014 2015 2016Konzernergebnis Tsd. € 135.680 119.895 104.666 33.288 81.736Ergebnisanteil nicht beherrschender Anteilshaber Tsd. € 3.319 563 105 287 345

Szenario: 100% Ausschüttung:Ausschüttungsquote 100% 100% 100% 100% 100%Ergebnisanteile Genussscheine* Tsd. € 35.523 31.917 27.686 8.530 20.537Den Aktionären zuzurechnendes Ergebnis Tsd. € 96.838 87.415 77.085 25.044 60.855

Ergebnis je Stammaktie € 5,84 5,24 4,52 1,40 3,40Ergebnis je Vorzugsaktie € 5,90 5,30 4,58 1,46 3,46

Szenario: gezahlte/geplante DividendeAusschüttungsquote 15,1% 15,1% 30,1% 10,9% 4,5%Ergebnisanteile Genussscheine* Tsd. € 5.325 4.780 8.174 909 895Den Aktionären zuzurechnendes Ergebnis Tsd. € 127.036 114.553 96.598 32.665 80.496

Ergebnis je Stammaktie** € 7,67 6,88 5,67 1,83 4,51Ergebnis je Vorzugsaktie** € 7,73 6,94 5,73 1,89 4,57

* ohne Mindestdividende, nach Steuern** das Ergebnis je Aktie wurde nicht in Übereinstimmung mit dem IAS 33 ermittelt

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38

Innovationsrate

Neue ProdukteUpgrades

Umsatz

20%

23%

7%

201520120%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

10%

27%

33%

28%

2013

6%

34%

22%

2014

10%

32%

Anteil neuer Produkte und Upgrades Medizintechnik 1

1 Produkte die in den letzten drei Jahren eingeführt wurden, werden als neu betrachtet, wenn sie Dräger ermöglichen, in ein neues Marktsegment vorzustoßen, oder wenn der eigene Vertrieb und die Kunden ein Produkt als vollkommen neu einschätzen. Upgrades sind Produkte, die in bestehenden Märkten eingeführt werden, deren Funktionalität allerdings vom eigenen Vertrieb sowie den Kunden als signifikant verbessert wahrgenommen wird.

18%

2%2016

20%

22%

2%2017 H1

24%

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39

08.03.2018 - Bilanzpressekonferenz- Analystenkonferenz

26.04.2018 - Bericht zum ersten Quartal 2018Telefonkonferenz

4.05.2018 - Hauptversammlung, Lübeck

26.07.2018 - Bericht zum zweiten Quartal 2018Telefonkonferenz

30.10.2018 - Bericht zum dritten Quartal 2018Telefonkonferenz

Finanzkalender

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Melanie Kamann Thomas FischlerCorporate Communications Investor Relations

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