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Zuwendungen an die Ratsfraktionen 2019/2020

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  • Zuwendungen an dieRatsfraktionen

    2019/2020

  • Stand: April 2018

    Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    - Zusammenstellung Haushaltsjahr 2019

    Zuwendungen CDU

    EUR

    SPD

    EUR

    Bündnis 90/

    DIE GRÜNEN

    EUR

    FDP

    EUR

    DIE LINKE

    EUR

    BBB

    EUR

    AfB

    EUR

    Die SOZIAL-

    LIBERALEN

    EUR

    Einzelstadtver-

    ordnete

    EUR

    Geldleistungen 241.520,43 169.252,88 433.424,21 141.819,75 210.787,63 44.704,54 88.165,30 71.345,87 -

    geldwerte

    Leistungen 578.713,06 411.654,61 102.279,69 119.292,02 22.481,93 122.517,79 17.203,13 26.006,22 12.153,35

    insgesamt 820.233,49 580.907,49 535.703,90 261.111,77 233.269,56 167.222,33 105.368,43 97.352,09 12.153,35

  • Stand: April 2018

    Anlage 10 a

    Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Nr. Fraktion Voraussichtlicher Bedarf Voraussichtlicher Bedarf Erläuterungen

    19¹ 18² 17³

    1 2 3 4 5 6

    1 CDU Fraktion 109.610,17 109.610,17 109.610,17 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 2,7

    dto. Personalkostenerstattung 76.910,26 75.402,21 60.929,71 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 27

    Pauschale 55.000,00 55.000,00 55.000,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 26

    241.520,43 240.012,38 225.539,88

    2 SPD-Fraktion 80.252,88 80.252,88 80.252,88 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 1,9

    Personalkostenerstattung 21.000,00 21.000,00 21.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 19

    Pauschale 68.000,00 68.000,00 68.000,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 16

    169.252,88 169.252,88 169.252,88

    3 Bündnis 90/DIE GRÜNEN 64.548,34 64.548,34 64.548,34 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 1,6

    dto. Personalkostenerstattung 324.375,87 318.015,56 269.637,34 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 16

    Pauschale 44.500,00 44.500,00 44.500,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 14

    433.424,21 382.563,90 334.185,68

    4 FDP-Fraktion 13.050,41 13.050,41 13.050,41 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,7

    dto. Personalkostenerstattung 128.769,34 126.244,45 114.598,42 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 7

    141.819,75 139.294,86 127.648,83 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 2

    14.000 € p/a werden bis 2020 mit Personalkosten

    verrechnet

    5 Fraktion DIE LINKE 18.909,78 18.909,78 18.909,78 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,5

    dto. Personalkostenerstattung 147.627,85 142.327,02 107.569,21 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 5

    Pauschale 44.250,00 44.250,00 44.250,00

    210.787,63 205.486,80 170.728,99

    6 BBB-Fraktion 15.704,54 15.704,54 15.704,54 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,4

    Pauschale 29.000,00 29.000,00 29.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 4

    44.704,54 44.704,54 44.704,54 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 2

    7 AfB-Fraktion 11.345,87 11.345,87 11.345,87 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,3

    dto. Personalkostenerstattung 68.019,43 66.685,71 50.315,71 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 3

    Pauschale 8.800,00 8.800,00 8.800,00

    88.165,30 86.831,58 70.461,58

    8 Die Sozialliberalen 11.345,87 11.345,87 11.345,87 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,3

    Personalkostenerstattung 60.000,00 60.000,00 60.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 3

    Pauschale 8.800,00 8.800,00 8.800,00

    71.345,87 71.345,87 71.345,87

    insgesamt 1.401.020,61 1.339.492,81 1.213.868,25

    Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

    (Geldleistungen)

    * Personalkostenerstatt. für die Mitarbeiter/innen in den Geschäftsstellen der Fraktionen und Gruppe, soweit es sich nicht um städt. Mitarbeiter/innen handelt,

    die aus dem Personaletat bezahlt werden.

    1) HH-Jahr 2) Vorjahr, 3) Vorvorjahr

  • Stand: April 2018

    Raumüberlassung an die Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (Büro und Sitzungsräume)

    Gebäude Fraktionen Anzahl der Räume belegte Fläche in qm

    Rathaus Bonn CDU 12 343,21

    SPD 11 307,12

    Bündnis 90/DIE GRÜNEN 5 233,00

    FDP 4 131,22

    DIE LINKE 2 34,12

    BBB 2 65,43

    AfB 2 41,02

    Die Sozialliberalen 3 83,68

    Einzelstadtverordnete 2 33,80

    insgesamt 43 1.272,60

    Verwaltungsgebäude CDU 2 110,90

    Schieffelingsweg, Duisdorf SPD 1 60,56

    Bündnis 90/DIE GRÜNEN 1 26,20

    insgesamt 4 197,66

    überlassene Räume insgesamt CDU 14 454,11

    SPD 12 367,68

    Bündnis 90/DIE GRÜNEN 6 259,20

    FDP 4 131,22

    DIE LINKE 2 34,12

    BBB 2 65,43

    AfB 2 41,02

    Die Sozialliberalen 3 83,68

    Einzelstadtverordnete 2 33,80

    insgesamt 47,00 1.470,26

  • Stand: April 2018

    Personalausgaben Hochrechnung 2019

    Sachkonto Bezeichnung

    Gesamtbetrag

    EUR

    Anteil CDU

    EUR

    Anteil SPD

    EUR

    Anteil FDP

    EUR

    Anteil BBB

    EUR

    501100 Dienstbezüge - Beamte 179.112,04 125.657,53 - - 53.454,51

    501200 Vergütung tariflich Beschäftigter 456.784,28 189.673,06 216.566,74 50.544,48 -

    502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigter 35.727,74 14.680,70 17.136,30 3.910,74 -

    503200 Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigter 89.131,00 34.938,16 43.867,88 10.324,95 -

    504100 Beihilfen Beamte 8.781,00 5.854,00 - - 2.927,00

    504110 Fürs.Unterstützungsleistung 2,74 1,18 1,28 0,28 -

    505100 Zuf. Pensionsrückstellung Beamte 60.776,01 40.161,48 - - 20.614,53

    506100 Zuf. Beihilferückstellung Beamte 17.937,23 11.853,13 - - 6.084,10

    509100 Pauschalierte Lohnsteuer 1.178,13 685,93 377,62 114,58 -

    849.430,16 423.505,16 277.949,83 64.895,03 83.080,14

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: CDU

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    423.505,16 384.145,39 39.359,77 Tariferhöhungen

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen Insg. 454,11 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).

    Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    1.563,96 1.445,64 118,32

    425.069,12 385.591,03

    Hinweis:

    Die Angaben für das Haushaltsjahr 2019 beinhalten die der Stadtkämmerei vorliegenden Planwerte für die Kostenstellen 920811 bis 920820.

    Der bis 2012 in Ziffer 3 genannte Mietwert wurde gestrichen, weil im Rahmen der Kostenrechnung z.Zt. keine Miete berechnet wird.

    GeldwertZweckbestimmung

    1

    Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: CDU

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    425.069,12 385.591,03 39.478,09

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    86.746,32 81.963,10 4.783,22

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 1.200,00 1.200,00 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 62.916,50 56.850,13 6.066,37

    6.2 Portokosten 216,72 216,72 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 102,24 111,66 -9,42

    6.4 Gemeindeunfallversicherung 1.002,96 1.129,28 -126,32

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 600,00 554,08 45,92

    6.6 Verwaltungskostenerstattung 859,20 859,20 - 2 Parkplätze Rathaus Bonn

    578.713,06 528.475,20

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Gesamtbetrag:

    Übertrag

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: SPD

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    277.949,83 290.820,61 -12.870,78 Personelle Veränderungen

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 367,68 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).

    Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    2.725,44 2.607,12 118,32

    280.675,27 293.427,73Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: SPD

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    280.675,27 293.427,73 -12.752,46

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    75.942,60 70.585,88 5.356,72

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 1.200,00 1.200,00 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 48.880,50 46.616,82 2.263,68

    6.2 Portokosten 2.258,76 2.258,76 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 95,52 540,00 -444,48

    6.4 Gemeindeunfallversicherung 1.342,80 1.179,24 163,56

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 399,96 776,21 -376,25

    6.6 Verwaltungskostenerstattung 859,20 859,20 - 2 Parkplätze Rathaus Bonn

    411.654,61 417.443,84

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: Bündnis '90/DIE GRÜNEN

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    - - -

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 259,20 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).

    Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    2.380,08 2.380,08 -

    2.380,08 2.380,08Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: Bündnis '90/DIE GRÜNEN

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    2.380,08 2.380,08 -

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    56.760,84 51.210,03 5.550,81

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 1.100,04 1.100,04 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 40.314,69 34.833,08 5.481,61

    6.2 Portokosten 858,24 858,24 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 43,44 44,50 -1,06

    6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 399,96 395,76 4,20

    6.6 Verwaltungskostenerstattung 422,40 422,40 - 1 Parkplatz Rathaus Bonn

    102.279,69 91.244,13

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: FDP

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    64.895,03 60.445,39 4.449,64 Tariferhöhungen

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen Insg. 131,22 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    365,88 342,24 23,64

    65.260,91 60.787,63Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: FDP

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    65.260,91 60.787,63 4.473,28

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    31.326,36 27.721,32 3.605,04

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 699,96 699,96 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 17.636,67 18.709,18 -1.072,51

    6.2 Portokosten 3.337,80 3.337,80 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 32,16 32,75 -0,59

    6.4 Gemeindeunfallversicherung 268,56 254,62 13,94

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 300,00 237,44 62,56

    6.6 Verwaltungskostenerstattung 429,60 429,60 - 1 Parkplatz Rathaus Bonn

    119.292,02 112.210,30

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: Die LINKE

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    - - -

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 34,12 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    30,96 30,96 -

    30,96 30,96Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: Die LINKE

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    30,96 30,96 -

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    8.145,48 7.208,14 937,34

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 300,00 300,00 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 12.315,77 8.509,67 3.806,10

    6.2 Portokosten 1.153,80 1.153,80 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 6,36 6,52 -0,16

    6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 79,16 20,80

    6.6 Verwaltungskostenerstattung 429,60 429,60 - 1 Parkplatz Rathaus Bonn

    22.481,93 17.717,85

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: BBB

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    83.080,14 77.762,13 5.318,01 Tariferhöhungen

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 65,43 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    2.431,80 2.408,16 23,64

    85.511,94 80.170,29Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: BBB

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    85.511,94 80.170,29 5.341,65

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    15.620,16 13.822,63 1.797,53

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 300,00 300,00 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 9.383,89 9.002,69 381,20

    6.2 Portokosten 11.433,24 11.433,24 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 19,92 18,59 1,33

    6.4 Gemeindeunfallversicherung 98,64 66,46 32,18

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 150,00 158,32 -8,32

    6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -

    122.517,79 114.972,22

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: AfB

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    - - -

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 41,02 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    - - -

    0,00 0,00Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: AfB

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    0,00 0,00 0,00

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    9.792,72 8.665,82 1.126,90

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 200,04 200,04 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 7.042,73 3.049,71 3.993,02

    6.2 Portokosten - - -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 7,68 7,83 -0,15

    6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 159,96 158,32 1,64

    6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -

    17.203,13 12.081,72

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Die Sozialliberalen

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    - - -

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 83,68 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    - - -

    0,00 0,00Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Die Sozialliberalen

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    0,00 0,00 0,00

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    19.977,00 5.617,36 14.359,64

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 200,00 200,00 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 5.713,66 2.872,70 2.840,96

    6.2 Portokosten - - -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 15,60 5,08 10,52

    6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 79,16 20,80

    6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -

    26.006,22 8.774,30

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Einzelstadtverordnete

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Bereitstellung von Räumen

    1.1 für die Geschäftsstelle Insg. 33,80 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    1.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Sitzungen

    2. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    53,40 53,40 -

    53,40 53,40Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GOEinzelstadtverordnete

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2019

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2018

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    53,40 53,40 -

    3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    3.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    8.069,16 7.140,53 928,63

    3.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften - -

    3.3 Kommunikationstechnik 400,00 400,00 -

    3.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    4. Sonstiges

    4.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 3.524,59 6.614,80 -3.090,21

    4.2 Portokosten - - -

    4.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 6,24 6,45 -0,21

    4.4 Gemeindeunfallversicherung - - -

    4.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 259,92 -159,96

    4.6 Verwaltungskostenerstattung - - -

    12.153,35 14.475,10

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    - Zusammenstellung Haushaltsjahr 2020

    Zuwendungen CDU

    EUR

    SPD

    EUR

    Bündnis 90/

    DIE GRÜNEN

    EUR

    FDP

    EUR

    DIE LINKE

    EUR

    BBB

    EUR

    AfB

    EUR

    Die SOZIAL-

    LIBERALEN

    EUR

    Einzelstadtver-

    ordnete

    EUR

    Geldleistungen 243.058,63 169.252,88 443.890,14 144.395,14 213.740,19 44.704,54 89.525,69 80.145,87 -

    geldwerte

    Leistungen 589.521,12 419.276,41 103.878,46 121.401,62 22.804,96 124.534,57 17.479,39 26.442,29 12.347,39

    insgesamt 832.579,75 588.529,29 547.768,60 265.796,76 236.545,15 169.239,11 107.005,08 106.588,16 12.347,39

  • Stand: April 2018

    Anlage 10 a

    Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Nr. Fraktion Voraussichtlicher Bedarf Voraussichtlicher Bedarf Erläuterungen

    20¹ 19² 18³

    1 2 3 4 5 6

    1 CDU Fraktion 109.610,17 109.610,17 109.610,17 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 2,7

    dto. Personalkostenerstattung 78.448,46 76.910,26 75.402,21 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 27

    Pauschale 55.000,00 55.000,00 55.000,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 26

    243.058,63 241.520,43 240.012,38

    2 SPD-Fraktion 80.252,88 80.252,88 80.252,88 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 1,9

    Personalkostenerstattung 21.000,00 21.000,00 21.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 19

    Pauschale 68.000,00 68.000,00 68.000,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 16

    169.252,88 169.252,88 169.252,88

    3 Bündnis 90/DIE GRÜNEN 64.548,34 64.548,34 64.548,34 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 1,6

    dto. Personalkostenerstattung 334.841,80 324.375,87 318.015,56 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 16

    Pauschale 44.500,00 44.500,00 44.500,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 14

    443.890,14 433.424,21 382.563,90

    4 FDP-Fraktion 13.050,41 13.050,41 13.050,41 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,7

    dto. Personalkostenerstattung 131.344,73 128.769,34 126.244,45 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 7

    144.395,14 141.819,75 139.294,86 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 2

    14.000 EUR p/a werden bis 2020 mit Personalkosten

    verrechnet

    5 Fraktion DIE LINKE 18.909,78 18.909,78 18.909,78 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,5

    dto. Personalkostenerstattung 150.580,41 147.627,85 142.327,02 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 5

    Pauschale 44.250,00 44.250,00 44.250,00

    213.740,19 210.787,63 205.486,80

    6 BBB-Fraktion 15.704,54 15.704,54 15.704,54 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,4

    Pauschale 29.000,00 29.000,00 29.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 4

    44.704,54 44.704,54 44.704,54 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 2

    7 AfB-Fraktion 11.345,87 11.345,87 11.345,87 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,3

    dto. Personalkostenerstattung 69.379,82 68.019,43 66.685,71 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 3

    Pauschale 8.800,00 8.800,00 8.800,00

    89.525,69 88.165,30 86.831,58

    8 Die Sozialliberalen 11.345,87 11.345,87 11.345,87 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,3

    Personalkostenerstattung 60.000,00 60.000,00 60.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 3

    Pauschale 8.800,00 8.800,00 8.800,00

    80.145,87 80.145,87 80.145,87

    insgesamt 1.428.713,08 1.409.820,61 1.348.292,81

    Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

    (Geldleistungen)

    * Personalkostenerstatt. für die Mitarbeiter/innen in den Geschäftsstellen der Fraktionen und der BIG-Gruppe, soweit es sich nicht um städt. Mitarbeiter/innen handelt,

    die aus dem Personaletat bezahlt werden.

    1) HH-Jahr 2) Vorjahr, 3) Vorvorjahr

  • Stand: April 2018

    Raumüberlassung an die Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (Büro und Sitzungsräume)

    Gebäude Fraktionen Anzahl der Räume belegte Fläche in qm

    Rathaus Bonn CDU 12 343,21

    SPD 11 307,12

    Bündnis 90/DIE GRÜNEN 5 233,00

    FDP 4 131,22

    DIE LINKE 2 34,12

    BBB 2 65,43

    AfB 2 41,02

    Die Sozialliberalen 3 83,68

    Einzelstadtverordnete 2 33,80

    insgesamt 43 1.272,60

    Verwaltungsgebäude CDU 2 110,90

    Schieffelingsweg, Duisdorf SPD 1 60,56

    Bündnis 90/DIE GRÜNEN 1 26,20

    insgesamt 4 197,66

    überlassene Räume insgesamt CDU 14 454,11

    SPD 12 367,68

    Bündnis 90/DIE GRÜNEN 6 259,20

    FDP 4 131,22

    DIE LINKE 2 34,12

    BBB 2 65,43

    AfB 2 41,02

    Die Sozialliberalen 3 83,68

    Einzelstadtverordnete 2 33,80

    insgesamt 47,00 1.470,26

  • Stand: April 2018

    Personalausgaben Hochrechnung 2020

    Sachkonto Bezeichnung

    Gesamtbetrag

    EUR

    Anteil CDU

    EUR

    Anteil SPD

    EUR

    Anteil FDP

    EUR

    Anteil BBB

    EUR

    501100 Dienstbezüge - Beamte 182.694,28 128.170,68 - - 54.523,60

    501200 Vergütung tariflich Beschäftigter 465.919,97 193.466,52 220.898,08 51.555,37 -

    502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigter 36.442,30 14.974,31 17.479,03 3.988,95 -

    503200 Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigter 90.913,62 35.636,92 44.745,24 10.531,45 -

    504100 Beihilfen Beamte 8.781,00 5.854,00 - - 2.927,00

    504110 Fürs.Unterstützungsleistung 2,79 1,20 1,31 0,29 -

    505100 Zuf. Pensionsrückstellung Beamte 61.991,53 40.964,71 - - 21.026,82

    506100 Zuf. Beihilferückstellung Beamte 18.295,98 12.090,19 - - 6.205,79

    509100 Pauschalierte Lohnsteuer 1.201,69 699,64 385,18 116,87 -

    851.080,98 431.858,18 283.508,83 66.192,93 84.683,20

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: CDU

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    431.858,18 423.505,16 8.353,02 Tariferhöhungen

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen Insg. 454,11 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).

    Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    1.563,96 1.563,96 -

    433.422,14 425.069,12

    Hinweis:

    Die Angaben für das Haushaltsjahr 2020 beinhalten die der Stadtkämmerei vorliegenden Planwerte für die Kostenstellen 920811 bis 920821.

    Der bis 2012 in Ziffer 3 genannte Mietwert wurde gestrichen, weil im Rahmen der Kostenrechnung z.Zt. keine Miete berechnet wird.

    GeldwertZweckbestimmung

    1

    Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: CDU

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    433.422,14 425.069,12 8.353,02

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    88.274,04 86.746,32 1.527,72

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 1.200,00 1.200,00 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 63.838,66 62.916,50 922,16

    6.2 Portokosten 216,72 216,72 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 102,24 102,24 -

    6.4 Gemeindeunfallversicherung 1.008,12 1.002,96 5,16

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 600,00 600,00 -

    6.6 Verwaltungskostenerstattung 859,20 859,20 - 2 Parkplätze Rathaus Bonn

    589.521,12 578.713,06

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Gesamtbetrag:

    Übertrag

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: SPD

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    283.508,83 277.949,83 5.559,00 Tariferhöhungen

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 367,68 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).

    Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    2.725,44 2.725,44 -

    286.234,27 280.675,27Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: SPD

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    286.234,27 280.675,27 5.559,00

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    77.280,00 75.942,60 1.337,40

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 1.200,00 1.200,00 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 49.599,06 48.880,50 718,56

    6.2 Portokosten 2.258,76 2.258,76 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 95,52 95,52 -

    6.4 Gemeindeunfallversicherung 1.349,64 1.342,80 6,84

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 399,96 399,96 -

    6.6 Verwaltungskostenerstattung 859,20 859,20 - 2 Parkplätze Rathaus Bonn

    419.276,41 411.654,61

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: Bündnis '90/DIE GRÜNEN

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    - - -

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 259,20 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).

    Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    2.380,08 2.380,08 -

    2.380,08 2.380,08Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: Bündnis '90/DIE GRÜNEN

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    2.380,08 2.380,08 -

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    57.760,56 56.760,84 999,72

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 1.100,04 1.100,04 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 40.906,54 40.314,69 591,85

    6.2 Portokosten 858,24 858,24 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 43,44 43,44 -

    6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 399,96 399,96 -

    6.6 Verwaltungskostenerstattung 429,60 429,60 - 1 Parplatz Rathaus Bonn

    103.878,46 102.286,89

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: FDP

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    66.192,93 64.895,03 1.297,90 Tariferhöhungen

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen Insg. 131,22 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    365,88 365,88 -

    66.558,81 65.260,91Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: FDP

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    66.558,81 65.260,91 1.297,90

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    31.878,00 31.326,36 551,64

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 699,96 699,96 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 17.895,41 17.636,67 258,74

    6.2 Portokosten 3.337,80 3.337,80 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 32,16 32,16 -

    6.4 Gemeindeunfallversicherung 269,88 268,56 1,32

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 300,00 300,00 -

    6.6 Verwaltungskostenerstattung 429,60 429,60 - 1 Parplatz Rathaus Bonn

    121.401,62 119.292,02

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: Die LINKE

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    - - -

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 34,12 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    30,96 30,96 -

    30,96 30,96Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: Die LINKE

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    30,96 30,96 -

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    8.289,00 8.145,48 143,52

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 300,00 300,00 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 12.495,32 12.315,77 179,55

    6.2 Portokosten 1.153,80 1.153,80 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 6,32 6,36 -

    6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 99,96 -

    6.6 Verwaltungskostenerstattung 429,60 429,60 - 1 Parplatz Rathaus Bonn

    22.804,96 22.481,93

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: BBB

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    84.683,20 83.080,14 1.603,06 Tariferhöhungen

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 57,09 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    2.431,80 2.431,80 -

    87.115,00 85.511,94Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: BBB

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    87.115,00 85.511,94 1.603,06

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    15.895,32 15.620,16 275,16

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 300,00 300,00 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 9.521,97 9.383,89 138,08

    6.2 Portokosten 11.433,24 11.433,24 -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 19,92 19,92 -

    6.4 Gemeindeunfallversicherung 99,12 98,64 0,48

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 150,00 150,00 -

    6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -

    124.534,57 122.517,79

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: AfB

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    - - -

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 41,02 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    - - -

    0,00 0,00Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Fraktion: AfB

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    0,00 0,00 -

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    9.965,16 9.792,72 172,44

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 200,04 200,04 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 7.146,55 7.042,73 103,82

    6.2 Portokosten - - -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 7,68 7,68 -

    6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 159,96 159,96 -

    6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -

    17.479,39 17.203,13

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Die Sozialliberalen

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die

    Fraktionsmitarbeiter

    1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische

    Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

    - - -

    1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

    1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

    2. Bereitstellung von Fahrzeugen

    3. Bereitstellung von Räumen

    3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 83,68 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Fraktionssitzungen

    4. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    - - -

    0,00 0,00Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Die Sozialliberalen

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    0,00 0,00 -

    5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    20.328,84 19.977,00 351,84

    5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    5.3 Kommunikationstechnik 200,00 200,00 -

    5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    6. Sonstiges

    6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 5.797,89 5.713,66 84,23

    6.2 Portokosten - - -

    6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 15,60 15,60 -

    6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -

    6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 99,96 -

    6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -

    26.442,29 26.006,22

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO

    Einzelstadtverordnete

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    1. Bereitstellung von Räumen

    1.1 für die Geschäftsstelle Insg. 33,80 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.

    keine Miete berechnet.

    1.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von

    Sitzungen

    2. Bereitstellung einer Büroausstattung

    (Büromöbel und -maschinen, sonstiges

    Büromaterial und Betriebsmittel)

    53,40 53,40 -

    53,40 53,40Übertrag

    Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete

    (geldwerte Leistungen)

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

  • Stand: April 2018

    Anlage zu 10 b

    Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GOEinzelstadtverordnete

    Erläuterungen

    Ansatz

    Haushaltsjahr

    2020

    EUR

    Ansatz

    Vorjahr

    2019

    EUR

    mehr (+)

    weniger (-)

    EUR

    2 3 4 5

    53,40 53,40 -

    3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

    3.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,

    Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)

    8.211,24 8.069,16 142,08

    3.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften

    3.3 Kommunikationstechnik 400,00 400,00 -

    3.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage

    4. Sonstiges

    4.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 3.576,55 3.524,59 51,96

    4.2 Portokosten - - -

    4.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 6,24 6,24 -

    4.4 Gemeindeunfallversicherung - - -

    4.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 99,96 -

    4.6 Verwaltungskostenerstattung - - -

    12.347,39 12.153,35

    Zweckbestimmung Geldwert

    1

    Übertrag

    Gesamtbetrag:

    Anlage nach 56 GO 2019Anlage nach 56 GO 2020