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AKDB-Form 015/814/102 - 02.87

Alle

Rech

te b

ei d

er A

KDB

Stadt Amberg

Stadt Amberg

36100000

B u d g e t p l a n

f Þ r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 4

Budget-Nr. ......:Bezeichnung .....: Anforderung Þber alle BudgetsVerantwortlicher :

erstellt am 27.03.2014

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Stadt Amberg

Verzeichnis der im Budgetplan verwendeten AbkÞrzungen fÞr Haushaltsvermerke----------------------------------------------------------------------------

AbkÞrzung Bedeutung

SN/G/SP:NR. Sammelnachweis gemÄÚ Paragraph 8 mit gegenseitiger Deckungkraft Gesetzes gemÄÚ 18.1 mit Splitting

SN/G:NR. Sammelnachweis gemÄÚ Paragraph 8 mit gegenseitiger Deckungkraft Gesetzes gemÄÚ 18.1 (ohne Splitting)

SN/SP:NR. Sammelnachweis gemÄÚ Paragraph 8 mit Splitting(ohne gegenseitige Deckung)

SN:NR. Sammelnachweis gemÄÚ Paragraph 8 (ohne gegenseitige Deckungund Splitting)

SP:NR. Splitting (auÚerhalb Sammelnachweis)

G:NR. Gegenseitige Deckung durch Haushaltsvermerk gemÄÚ Paragraph 18.2/3

G/P:NR. Gegenseitige Deckung kraft Gesetzes bei Personalausgaben

E-G:NR. Einseitige Deckung gemÄÚ Paragraph 18.2/gebend

E-N:NR. Einseitige Deckung gemÄÚ Paragraph 18.2/nehmend

ZW-U:NR. Zweckbindung gemÄÚ Paragraph 17.1 mit unechter Deckung

ZW-O:NR. Zweckbindung gemÄÚ Paragraph 17.1 (ohne unechte Deckung)

UE:NR. Unechte Deckung gemÄÚ Paragraph 17.2

KOST:NR. Kostenrechnende Einrichtung gemÄÚ Paragraph 12

FRW:NR. Freiwillige Aufgaben

DISP: Disponibel: Prozent

UEB ¾bertragbar gemÄÚ Paragraph 19 (HAR) bzw. Paragraph 79 (HER)

Exxx ErlÄuterungsnummer

EINMALIG Einmalige Einnahmen/Ausgaben

UKTO:MUSS Buchung auf Konto: muÚNEIN unzulÄssig

HH-SP:AN Haushaltswirtschaftliche Sperre gemÄÚ Paragraph 28: Art=AnsatzVE Art=VEAV Art=Ansatz und VEDV Art=Deckungsverm.

PRI.: PrioritÄt der Investitions-MaÚnahmen

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AKDB-Form 015/814/102 - 02.87

Alle

Rech

te b

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er A

KDB

Stadt Amberg Seite: 1

T e i l I

- AnsÄtze in EUR -

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 2

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 200 Allg. Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 3

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 200 Allg. Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0100 RechnungsprÞfung

6554 Kassen- und Organisations- 0100 10.000 10.000 2.500,00 G:NR.900 DISP: 0,00prÞfung u.Ä. UEBBERATUNGEN, GUTACHTEN U. AE.

6610 MitgliedsbeitrÄge an 0100 14.500 14.000 14.102,38 G:NR.900 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine und dgl.PRUEFUNGSVERBAND

Ausgaben Budg.-Nr. 11.010.200 24.500 24.000 16.602,38

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Stadt Amberg Seite: 4

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 200 Allg. Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.010.200

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 24.500 24.000 16.602,38

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 24.500- 24.000- 16.602,38-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 5

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2973 ¾bertrag Budget -c- 0100 0 0 2.272,06 UE:NR.801 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.010.300 0 0 2.272,06

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 6

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

5210 Zimmerausstattungen 0100 100 200 197,85 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 0100 100 100 0,00 G:NR.801 UE:NR.801Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 0100 2.000 1.800 2.375,64 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 0100 2.000 1.200 2.434,02 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 0100 3.000 3.800 3.197,01 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 0100 200 300 54,06 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 0100 500 500 259,06 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 954,42 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.010.300 7.900 7.900 9.472,06

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 7

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.010.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.272,06

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 7.900 7.900 9.472,06

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 7.900- 7.900- 7.200,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 8

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

0 24.500 24.500- 0 24.000 24.000-0 24.500 24.500- 0 24.000 24.000- 0,00 16.602,38 16.602,38-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 7.900 7.900- 0 7.900 7.900-0 7.900 7.900- 0 7.900 7.900- 2.272,06 9.472,06 7.200,00-

==================================================================================================================================010 0 0 0 0 0 0

0 32.400 32.400- 0 31.900 31.900-0 32.400 32.400- 0 31.900 31.900- 2.272,06 26.074,44 23.802,38-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 9

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 100 Sonderbudget Betriebshof

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

7711 Bauhof -1-BETRIEBSHOF

1313 Verkauf von eigenen 0200 15.000 15.000 24.384,11 UE:NR.008 KOST:NR.008Gartenerzeugnissen DISP: 0,00

1345 Verkauf von VorrÄten aller Art 0200 4.000 4.000 604,35 UE:NR.008 KOST:NR.008DISP: 0,00

1544 DienstleistungsersÄtze 0200 3.580.000 3.580.000 3.516.050,74 UE:NR.008 KOST:NR.008DISP: 0,00

1559 Sonst. Versicherungsleistungen 0200 0 0 0,00 UE:NR.008 KOST:NR.008SchadensfÄlle und Ähnliches DISP: 0,00

1599 Vermischte Einnahmen 0200 300 300 0,00 UE:NR.008 KOST:NR.008DISP: 0,00

1640 Erstattungen durch die 1200 0 0 0,00 UE:NR.008 KOST:NR.008gesetzliche Sozialversicherung DISP: 0,00

1769 Erstattungen von sonstigen 0200 0 0 750,00 UE:NR.009 KOST:NR.008×ffentlichen Sonderrechnungen DISP: 0,00Erstattung fÞr Ein-Euro-Jobs

Einnahmen Budg.-Nr. 11.020.100 3.599.300 3.599.300 3.541.789,20

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 10

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 100 Sonderbudget Betriebshof

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

7711 Bauhof -1-BETRIEBSHOF

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 2.600.000 2.534.700 2.415.395,63 G/P:NR.001 KOST:NR.008-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 60.000 61.600 60.138,83 G/P:NR.001 KOST:NR.008schÄftigte DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 208.000 241.900 232.399,71 G/P:NR.001 KOST:NR.008'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.800 6.200 5.730,83 G/P:NR.001 KOST:NR.008'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 520.000 520.000 498.476,17 G/P:NR.001 KOST:NR.008-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 12.000 13.000 12.296,35 G/P:NR.001 KOST:NR.008'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4690 Personalnebenausgaben 0200 0 0 750,00 UE:NR.009 KOST:NR.008DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5010 Unterhalt eigener GebÄude 0200 20.000 20.000 8.034,94 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5040 Unterhalt betriebstechnischer 0200 5.500 5.500 1.257,82 G:NR.008 UE:NR.008Anlagen KOST:NR.008 DISP: 0,00

5135 Unterhalt: Winterdienst 0200 1.600 1.600 31,20 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 0200 500 500 0,00 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0200 1.600 1.600 0,00 G:NR.008 UE:NR.008stattung -Beschaffung- KOST:NR.008 DISP: 0,00

5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0200 400 400 0,00 G:NR.008 UE:NR.008stattung -Instandhaltung- KOST:NR.008 DISP: 0,00

5210 Zimmerausstattungen 0200 200 200 119,00 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 0200 100 100 538,53 G:NR.008 UE:NR.008Instandhaltung KOST:NR.008 DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 0200 12.000 12.000 9.795,68 G:NR.008 UE:NR.008kurzfristig nutzbare KOST:NR.008 DISP: 0,00AnlagegÞter

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 0200 45.000 45.000 31.029,58 G:NR.008 UE:NR.008Instandhaltung KOST:NR.008 DISP: 0,00

5340 Leasing von Maschinen, 0200 1.800 1.800 0,00 G:NR.008 UE:NR.008GerÄte, Fahrzeuge DISP: 0,00

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 0200 600 600 258,92 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5420 Heizungskosten 0200 50.000 50.000 85.713,45 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5430 Reinigungskosten 0200 15.000 15.000 15.392,18 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5431 Reinigungsmittel 0200 500 500 1.063,21 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5440 Strom, Gas u.Ä 0200 12.900 12.900 15.278,68 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 0200 4.100 4.100 1.871,45 G:NR.008 UE:NR.008EntwÄsserung KOST:NR.008 DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 11

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 100 Sonderbudget Betriebshof

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

7711 Bauhof -1-BETRIEBSHOF

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 0200 75.000 75.000 92.790,82 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5550 Kfz-Steuern 0200 4.000 4.000 4.371,78 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5560 Kfz-Versicherungen 0200 27.000 27.000 33.842,08 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5601 Dienst- und Schutzkleidung 0200 20.000 20.000 21.190,71 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5622 Fortbildung und Umschulung 0200 1.400 1.400 886,05 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

5690 Sonstige besondere Auf- 0200 500 500 273,35 G:NR.008 UE:NR.008wendungen fÞr Bedienstete KOST:NR.008 DISP: 0,00

6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 0200 0 0 310,46 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 0200 25.000 25.000 10.796,55 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

6325 VorrÄte, Verbrauchsmaterial 0200 65.000 65.000 25.717,52 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

6329 Sonstiger verschiedener 0200 120.000 120.000 163.988,01 G:NR.008 UE:NR.008Betriebsaufwand KOST:NR.008 DISP: 0,00BENZINKAUF FUER TANKSTELLE

6331 WerkstÄttenbedarf: 0200 115.000 115.000 116.539,11 G:NR.008 UE:NR.008VerbrauchsgÞter KOST:NR.008 DISP: 0,00ARBEITEN AUF FREMDRECHNUNG

6369 Sonstige Dienstleistungen 0200 70.000 70.000 88.001,48 G:NR.008 UE:NR.008durch Dritte KOST:NR.008 DISP: 0,00

6374 WartungsgebÞhren 0200 0 0 1.598,65 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00E003

6445 Feuer- und Hausratversicherung 0200 5.500 5.500 7.881,95 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

6450 Unfallversicherung 0200 12.000 12.000 6.491,13 G:NR.008 UE:NR.008(auch gesetzliche Unfallvers.) KOST:NR.008 DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 0200 1.100 1.100 1.094,52 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 0200 1.000 1.000 968,73 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 0200 6.800 6.800 3.850,32 G:NR.008 UE:NR.008wartungsgebÞhren, Mieten KOST:NR.008 DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 0200 300 300 829,44 G:NR.008 UE:NR.008gebÞhren -a- KOST:NR.008 DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 0200 400 400 1.148,24 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00

6610 MitgliedsbeitrÄge an 0200 100 100 60,00 G:NR.008 UE:NR.008VerbÄnde, Vereine und dgl. KOST:NR.008 DISP: 0,00Bayer. GÄrtnereiverband

6800 Abschreibungen 0200 291.970 330.279 340.459,00 UE:NR.008 KOST:NR.008DISP: 0,00

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 175.914 198.454 214.891,00 UE:NR.008 KOST:NR.008DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 11.020.100 4.594.584 4.628.033 4.533.553,06

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Stadt Amberg Seite: 12

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 100 Sonderbudget Betriebshof

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.020.100

EinnahmenGesamtbetrag 3.599.300 3.599.300 3.541.789,20

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 4.594.584 4.628.033 4.533.553,06

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 995.284- 1.028.733- 991.763,86-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 13

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3454 Verkauf von Fahrzeugen 0200 10.000 10.000 35.523,74 ZW-U:NR.976 DISP: 0,00und Zubeh×r EBUD

3970 ¾bertrag Budget 0200 0 0 62.723,81 ZW-U:NR.976 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.020.500 10.000 10.000 98.247,55

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Stadt Amberg Seite: 14

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 0200 25.000 20.000 32.844,76 G:NR.976 ZW-U:NR.976DISP: 0,00 UEBEBUD

9357 Beschaffung von Fahrzeugen 0200 85.000 75.000 270.009,91 G:NR.976 ZW-U:NR.976DISP: 0,00 UEBEBUD

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 392,88 G:NR.976 ZW-U:NR.976DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 11.020.500 110.000 95.000 303.247,55

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Stadt Amberg Seite: 15

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.020.500

EinnahmenGesamtbetrag 10.000 10.000 98.247,55

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 110.000 95.000 303.247,55

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 100.000- 85.000- 205.000,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 16

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 Betriebshof

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 0 0 0 0 0 0

3.599.300 4.594.584 995.284- 3.599.300 4.628.033 1.028.733-3.599.300 4.594.584 995.284- 3.599.300 4.628.033 1.028.733- 3.541.789,20 4.533.553,06 991.763,86-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0

10.000 110.000 100.000- 10.000 95.000 85.000-10.000 110.000 100.000- 10.000 95.000 85.000- 98.247,55 303.247,55 205.000,00-

==================================================================================================================================020 0 0 0 0 0 0

3.609.300 4.704.584 1.095.284- 3.609.300 4.723.033 1.113.733-3.609.300 4.704.584 1.095.284- 3.609.300 4.723.033 1.113.733- 3.640.036,75 4.836.800,61 1.196.763,86-

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Stadt Amberg Seite: 17

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 100 Referat 1Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0200 HauptverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 1

2973 ¾bertrag Budget -c- 1000 0 0 429,13 UE:NR.810 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.100.300 0 0 429,13

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Stadt Amberg Seite: 18

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 100 Referat 1Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0200 HauptverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 1

5210 Zimmerausstattungen 1000 100 100 0,00 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 1000 100 100 35,90 G:NR.810 UE:NR.810Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 1000 100 100 0,00 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 1000 1.700 1.700 2.544,30 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 1000 800 800 835,51 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1000 400 400 103,77 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 1000 200 200 104,84 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 4,81 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.100.300 3.400 3.400 3.629,13

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Stadt Amberg Seite: 19

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 100 Referat 1Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.100.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 429,13

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.400 3.400 3.629,13

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.400- 3.400- 3.200,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 20

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 100 Referat 1

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 429,13 3.629,13 3.200,00-

==================================================================================================================================100 0 0 0 0 0 0

0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 429,13 3.629,13 3.200,00-

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Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 103 BetriebsÄrztlicher DienstUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget BetriebsÄrztlicher Dienst

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0841 BetriebsÄrztlicher Dienst

2973 ¾bertrag Budget -c- 1030 0 0 2.700,00 UE:NR.819 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.103.300 0 0 2.700,00

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Stadt Amberg Seite: 22

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 103 BetriebsÄrztlicher DienstUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget BetriebsÄrztlicher Dienst

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0841 BetriebsÄrztlicher Dienst

5210 Zimmerausstattungen 1030 0 200 0,00 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00

5213 Zimmerausstattungen 1030 0 100 0,00 G:NR.819 UE:NR.819Instandhaltung DISP: 0,00

5622 Fortbildung und Umschulung 1030 0 600 554,90 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 1030 0 100 33,24 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 1030 0 200 0,00 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1030 0 100 28,00 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 1030 0 600 867,10 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2100 0 0 2.700,00 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.103.300 0 1.900 4.183,24

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Stadt Amberg Seite: 23

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 103 BetriebsÄrztlicher DienstUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget BetriebsÄrztlicher Dienst

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.103.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.700,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 1.900 4.183,24

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 1.900- 1.483,24-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 24

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 103 BetriebsÄrztlicher Dienst

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.900 1.900-0 0 0 0 1.900 1.900- 2.700,00 4.183,24 1.483,24-

==================================================================================================================================103 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.900 1.900-0 0 0 0 1.900 1.900- 2.700,00 4.183,24 1.483,24-

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Stadt Amberg Seite: 25

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 200 Allg. Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0201 Hauptamt

1390 Einnahmen aus Verkauf 1002 8.000 8.000 10.927,75 UE:NR.002 DISP: 0,00

1513 ErsÄtze fÞr Post- und 1102 10.000 10.000 9.018,13 UE:NR.113 DISP: 0,00FernmeldegebÞhren

1630 Erstattungen durch Zweck- 1101 2.700 2.700 868,65 DISP: 0,00verbÄnde und dgl.ZV Abwasserbeseitigung

ErlÄuterungen:UnfallversicherungHaftpflichtversicherungKassenversicherung

1631 Erstattungen durch Zweck- 1101 0 1.100 0,00 DISP: 0,00verbÄnde und dgl.Rettungszweckverband

1650 Erstattungen durch kommunale 1101 3.000 3.000 1.000,00 DISP: 0,00SonderrechnungenBÞrgerspital

ErlÄuterungen:UnfallversicherungHaftpflichtversicherungKassenversicherungKAV-BeitragKGSt-Beitrag

1651 Erstattungen von Eigen- 1101 39.000 39.000 11.200,00 DISP: 0,00 ERL.betriebenStadtwerke

ErlÄuterungen:Haftpflichtversicherung

1653 Erstattungen von kommunalen 1101 10.000 10.000 10.500,00 DISP: 0,00 ERL.KrankenhÄusern mit kauf-mÄnnischen RechnungswesenKlinikum St. Marien

ErlÄuterungen:UnfallversicherungKassenversicherung

0221 Personalamt

1554 Sonstige ErsÄtze von 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00Versicherungen

0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax

1513 ErsÄtze fÞr Post- und 1101 15.000 15.000 12.942,36 UE:NR.013 DISP: 0,00FernmeldegebÞhren

0831 Aus- und Fortbildung -1-

1621 Erstattungen durch Gemeinden 1111 0 0 0,00 DISP: 0,00und GemeindeverbÄndeAusbildungskosten-Erstattung

0841 BetriebsÄrztlicher Dienst

1631 Erstattungen durch Zweck- 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00verbÄnde und dgl.ZAB (ZV Abwasser)

ErlÄuterungen:bis 2013 siehe HHSt.0.0841.1651

1651 Erstattungen von Eigen- 1115 1.500 4.000 3.885,00 DISP: 0,00betriebenZAB (ZV Abwasser)

ErlÄuterungen:ab 2014 sieheHHSt. 0841.1631

Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.200 89.200 92.800 60.341,89

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Stadt Amberg Seite: 26

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 200 Allg. Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 9199 3.600 3.600 3.552,48 DISP: 0,00privater PKW, Stadtfahrten

0201 Hauptamt

5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 1101 13.200 13.200 3.222,17 DISP: 0,00stÞckeHerrnstr. 2 (fÞr Jugendamt)

ErlÄuterungen:befristeter Mietvertrageinschl. NK und Stromnur 2013

6312 Feiern, Ehrungen 1099 40.000 40.000 38.250,41 G:NR.002 UE:NR.002DISP: 0,00

6319 Sonstige Veranstaltungen 1099 1.000 3.000 0,00 G:NR.002 UE:NR.002DISP: 0,00

Ehrungen

6374 WartungsgebÞhren 1101 1.500 800 5.137,66 DISP: 0,00Aufzug GebÄude Herrnstr.2

ErlÄuterungen:jÄhrliche Wartungeinschl. T¾V-Abnahme

6430 Haftpflichtversicherungen 1101 144.000 141.000 141.105,56 G:NR.076 DISP: 0,00

6439 Sonstige Versicherungen 1101 300 300 249,31 G:NR.076 DISP: 0,00Ausstellungsversicherung

6450 Unfallversicherung 1101 125.000 125.000 113.985,79 G:NR.036 DISP: 0,00(auch gesetzliche Unfallvers.)

6513 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 1103 9.000 9.000 8.912,60 DISP: 0,00fÞr die gesamte Verwaltung

6520 Post-, FernmeldegebÞhren 1102 130.000 130.000 119.269,91 UE:NR.113 DISP: 0,00

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 1101 0 0 3.766,62 DISP: 0,00wartungsgebÞhren, Mieten2012: GebÄude Herrnstr. 2

0221 Personalamt

6530 ·ffentliche Bekanntmachungen, 1111 30.000 50.000 19.136,89 DISP: 0,00Amtsblatt

6549 Reisekosten, Sonstige 1114 1.000 1.000 1.015,50 G:NR.043 DISP: 0,00Reisekosten bei Vorstellungen

6554 Kassen- und Organisations- 1100 20.000 20.000 24.133,69 DISP: 0,00prÞfung u.Ä.

6556 Honorare u.Ä. 1111 0 0 0,00 DISP: 0,00Beraterhonorare

6610 MitgliedsbeitrÄge an 1113 3.000 3.000 2.016,40 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine und dgl.Kommunaler Arbeitgeber Verband

0231 Rechtsamt

6448 Selbstbehalt b. SchadensfÄllen 1101 2.500 2.500 674,47 DISP: 0,00

0331 Kassenverwaltung

6441 Verm×genseigenschaden- 1101 68.000 45.000 67.000,00 DISP: 0,00versicherungKommunale Kassenversicherung

0614 Sicherheitstechnischer Dienst

6360 Dienstleistungen durch Dritte 1101 90.000 70.000 27.161,59 DISP: 0,00Arbeitsmedizin und -sicherheit

0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1101 7.000 6.800 6.203,95 DISP: 0,00

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Stadt Amberg Seite: 27

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 200 Allg. Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1101 20.000 20.000 13.955,24 UE:NR.013 DISP: 0,00

0831 Aus- und Fortbildung -1-

5620 Aus- und Fortbildung, 1113 100.000 100.000 95.701,79 G:NR.043 DISP: 0,00Umschulung

6721 Erstattungen an Gemeinden 1111 0 0 0,00 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde

0841 BetriebsÄrztlicher Dienst

5690 Sonstige besondere Auf- 1101 2.000 900 1.266,42 DISP: 0,00wendungen fÞr BediensteteErste-Hilfe-Koffer

0891 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen fÞr Verwaltungs-angeh×rige

4690 Personalnebenausgaben 1113 10.000 10.000 0,00 DISP: 0,00familienfreundl. PersonalmaÚn.

ErlÄuterungen:2013: 10.000,- Euro fÞrKinder-Ferienbetreuung

4699 Personalnebenausgaben 1101 1.000 3.000 0,00 DISP: 0,00-sonstiges Personal-PrÄmien Vorschlagswesen

5210 Zimmerausstattungen 1101 100 0 0,00 DISP: 0,00SozialrÄume

5690 Sonstige besondere Auf- 1100 1.000 1.000 1.288,50 FRW:NR.1 DISP: 0,00wendungen fÞr BediensteteBETRIEBSSPORT

6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 1111 4.500 4.500 4.314,35 FRW:NR.1 DISP: 0,00

6551 SachverstÄndigenkosten 1111 4.500 4.500 8.162,18 DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:ArbeitssicherheitsgesetzVertrauensÄrztlicheUntersuchungen

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 1114 2.000 2.000 1.090,41 DISP: 0,00

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

6587 Transportkosten 1104 4.000 4.000 3.522,29 DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:Transportkosten fÞrFundamt

7098 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 1104 22.000 22.000 21.271,50 FRW:NR.1 DISP: 0,00Tierzucht-,Tierschutz- u.land- ERL.wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.ZUSCHUSS TIERHEIM

1141 Umweltschutz -1-

6430 Haftpflichtversicherungen 1101 5.000 5.000 4.867,46 G:NR.076 DISP: 0,00Umwelthaftpflichtversicherung

ErlÄuterungen:fÞr MÞlldeponie

2921 ¾brige schulische Aufgaben

6450 Unfallversicherung 1101 190.000 181.000 180.270,60 G:NR.036 DISP: 0,00(auch gesetzliche Unfallvers.)

4050 Verwaltung der GrundsicherungfÞr Arbeitsuchende

6761 Erstattungen an sonstige 1200 450.000 450.000 0,00 DISP: 0,00×ffentliche Sonderrechnung -a-Komm. Finanzierungsanteil- KFA

ErlÄuterungen:Abrechnung mit Jobcenter

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Stadt Amberg Seite: 28

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 200 Allg. Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT

6430 Haftpflichtversicherungen 1101 300 300 238,00 G:NR.076 DISP: 0,00FERIENPROGRAMM

4556 Vollzeitpflege

6430 Haftpflichtversicherungen 1101 500 500 483,14 G:NR.076 DISP: 0,00fÞr Pflegekinder

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

6430 Haftpflichtversicherungen 1101 1.200 2.500 1.183,46 G:NR.076 DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.200 1.507.200 1.475.400 922.410,34

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Stadt Amberg Seite: 29

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 200 Allg. Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.110.200

EinnahmenGesamtbetrag 89.200 92.800 60.341,89

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.507.200 1.475.400 922.410,34

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.418.000- 1.382.600- 862.068,45-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 30

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget - Zensus

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0531 VolkszÄhlung

1610 Erstattungen des Landes 1105 0 0 20.887,21 DISP: 0,00Kostenerstattung

2600 BuÚgelder u.Ä. 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.201 0 0 20.887,21

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Stadt Amberg Seite: 31

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget - Zensus

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0531 VolkszÄhlung

5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00stÞckeMiete u. NK f Erhebungsstelle

5320 Mieten fÞr Maschinen, 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00Fahrzeuge, GerÄteEDV-Ausstattung

5390 Sonstige Mieten und Pachten 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00fÞr BÞroausstattung

6520 Post-, FernmeldegebÞhren 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00

6530 ·ffentliche Bekanntmachungen, 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00Amtsblatt

6549 Reisekosten, Sonstige 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.201 0 0 0,00

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Stadt Amberg Seite: 32

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget - Zensus

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.110.201

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 20.887,21

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 20.887,21

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 33

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0201 Hauptamt

2973 ¾bertrag Budget -c- 1101 0 0 3.237,42 UE:NR.811 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.300 0 0 3.237,42

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Stadt Amberg Seite: 34

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0201 Hauptamt

5210 Zimmerausstattungen 1101 400 400 1.518,21 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 1101 200 200 192,56 G:NR.811 UE:NR.811Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 1113 9.000 7.800 6.685,81 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 1101 6.000 5.500 6.336,79 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 1103 6.000 7.000 6.105,55 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1101 5.300 5.000 5.708,88 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00

INCL. GRUNDGEBUEHREN

6540 Dienstreisen 1114 2.500 2.500 2.030,13 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 259,49 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.300 29.400 28.400 28.837,42

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Stadt Amberg Seite: 35

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.110.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.237,42

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 29.400 28.400 28.837,42

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 29.400- 28.400- 25.600,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 36

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget Organisations- und Personalamt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1341 Verkauf von BÞroausstattungen 1101 0 0 20,00 UE:NR.110 DISP: 0,00

1511 ErsÄtze fÞr BÞrobedarf 1102 8.000 8.000 7.556,50 UE:NR.110 DISP: 0,00FRUEHER: 0201.1342

1554 Sonstige ErsÄtze von 1101 0 0 69,70 UE:NR.110 DISP: 0,00Versicherungen

1599 Vermischte Einnahmen 1103 0 0 0,00 UE:NR.110 DISP: 0,00

2970 ¾bertrag Budget 1100 0 0 1.784,91 UE:NR.110 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget Hauptamt

0631 Buchbinderei, Hausdruckerei,VervielfÄltigungsstellen u.Ä.

1339 Verkauf von sonst. Drucksachen 1101 14.000 14.000 15.548,84 UE:NR.110 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.401 22.000 22.000 24.979,95

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Stadt Amberg Seite: 37

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget Organisations- und Personalamt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0201 Hauptamt

4690 Personalnebenausgaben 1101 1.800 1.800 1.630,65 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 1100 300 300 389,51 G:NR.110 UE:NR.110stattung -Instandhaltung- DISP: 0,00FAHNEN

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 1101 2.000 2.000 976,12 G:NR.110 UE:NR.110Instandhaltung DISP: 0,00

5430 Reinigungskosten 1100 4.500 4.500 3.776,00 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00

5601 Dienst- und Schutzkleidung 1199 500 500 306,72 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:Dienstkleidung FahrerSchutzkleidung Amtsboten

6324 Schmuck von StraÚen, RÄumen 1101 1.900 1.900 1.919,00 G:NR.110 UE:NR.110u.Ä. DISP: 0,00RATHAUSBALKON USW

6500 BÞrobedarf 1101 10.000 10.000 7.811,08 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00

fÞr die gesamte Verwaltung

6587 Transportkosten 1103 1.000 1.000 782,18 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00

ALTPAPIERABFUHR

6610 MitgliedsbeitrÄge an 1100 2.400 2.400 2.264,81 G:NR.110 UE:NR.110VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Kommunale Gemeinschafts-stelle fÞr Verwaltungs-vereinfachung

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 740,68 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget Hauptamt

0631 Buchbinderei, Hausdruckerei,VervielfÄltigungsstellen u.Ä.

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 1101 100 100 796,11 G:NR.110 UE:NR.110Instandhaltung DISP: 0,00

6374 WartungsgebÞhren 1101 17.500 17.500 14.175,42 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 1101 3.500 3.500 6.531,13 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00

0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 1100 700 700 605,92 G:NR.110 UE:NR.110kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 1100 200 200 202,94 G:NR.110 UE:NR.110Instandhaltung DISP: 0,00

5431 Reinigungsmittel 1101 12.000 12.000 14.646,65 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00

0891 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen fÞr Verwaltungs-angeh×rige

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 1113 600 600 507,59 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00

GLEICHSTELLUNGSSTELLE

Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.401 59.000 59.000 58.062,51

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Stadt Amberg Seite: 38

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget Organisations- und Personalamt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.110.401

EinnahmenGesamtbetrag 22.000 22.000 24.979,95

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 59.000 59.000 58.062,51

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 37.000- 37.000- 33.082,56-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 39

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget EDV

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG

1519 ErsÄtze fÞr sonstige 1120 40.000 40.000 44.192,39 UE:NR.028 DISP: 0,00GeschÄftsausgaben

ErlÄuterungen:Ausgaben sieheHHSt. 0.0601.6325

2970 ¾bertrag Budget 1120 0 0 1,98 UE:NR.028 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.402 40.000 40.000 44.194,37

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Stadt Amberg Seite: 40

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget EDV

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG

6322 EDV-Kosten an Dritte 9970 111.300 110.000 98.030,95 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00

AKDB

6325 VorrÄte, Verbrauchsmaterial 1120 40.000 40.000 46.666,41 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Einnahmen sieheHHSt. 0.0601.1519

6327 EDV-Kosten an Dritte - b - 1120 30.000 30.000 20.676,69 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00

SONST. EDV OHNE AKDB

6374 WartungsgebÞhren 1120 204.200 182.000 184.547,79 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1120 15.000 15.000 15.400,12 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00

Beh×rdennetz/Datenverbindungen

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 4.203,93 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 1120 8.000 8.000 7.966,79 G:NR.028 UE:NR.028wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

6322 EDV-Kosten an Dritte 1120 4.500 0 0,00 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00

Wartungskosten fÞr KEZ

ErlÄuterungen:jÄhrl. Wartungskosten fÞrKEZ-ArbeitsplÄtze

4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1120 0 0 0,00 DISP: 0,00Familienwegweiser online

Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.402 413.000 385.000 377.492,68

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Stadt Amberg Seite: 41

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget EDV

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.110.402

EinnahmenGesamtbetrag 40.000 40.000 44.194,37

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 413.000 385.000 377.492,68

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 373.000- 345.000- 333.298,31-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 42

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget Fuhrpark

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0201 Hauptamt

1515 ErsÄtze fÞr Dienstreisen und 1101 17.700 17.700 17.418,42 UE:NR.115 DISP: 0,00Dienstfahrzeuge

2971 ¾bertrag Budget -a- 1101 0 0 5,79 UE:NR.115 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget Fuhrpark

Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.403 17.700 17.700 17.424,21

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Stadt Amberg Seite: 43

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget Fuhrpark

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0201 Hauptamt

5340 Leasing von Maschinen, 1101 13.000 0 0,00 G:NR.115 UE:NR.115GerÄte, Fahrzeuge DISP: 0,00Kfz-Leasing

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 1101 9.000 19.500 21.722,21 G:NR.115 UE:NR.115DISP: 0,00

5550 Kfz-Steuern 1101 900 1.000 979,00 G:NR.115 UE:NR.115DISP: 0,00

5560 Kfz-Versicherungen 1101 4.000 4.000 3.633,48 G:NR.115 UE:NR.115DISP: 0,00

8971 ¾bertrag Budget -a- 2100 0 0 0,00 G:NR.115 UE:NR.115DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget Fuhrpark

Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.403 26.900 24.500 26.334,69

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Stadt Amberg Seite: 44

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget Fuhrpark

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.110.403

EinnahmenGesamtbetrag 17.700 17.700 17.424,21

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 26.900 24.500 26.334,69

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 9.200- 6.800- 8.910,48-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 45

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 Hauptamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

89.200 1.507.200 1.418.000- 92.800 1.475.400 1.382.600-89.200 1.507.200 1.418.000- 92.800 1.475.400 1.382.600- 60.341,89 922.410,34 862.068,45-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 20.887,21 0,00 20.887,21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 29.400 29.400- 0 28.400 28.400-0 29.400 29.400- 0 28.400 28.400- 3.237,42 28.837,42 25.600,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0

22.000 59.000 37.000- 22.000 59.000 37.000-22.000 59.000 37.000- 22.000 59.000 37.000- 24.979,95 58.062,51 33.082,56-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0

40.000 413.000 373.000- 40.000 385.000 345.000-40.000 413.000 373.000- 40.000 385.000 345.000- 44.194,37 377.492,68 333.298,31-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------403 0 0 0 0 0 0

17.700 26.900 9.200- 17.700 24.500 6.800-17.700 26.900 9.200- 17.700 24.500 6.800- 17.424,21 26.334,69 8.910,48-

==================================================================================================================================110 0 0 0 0 0 0

168.900 2.035.500 1.866.600- 172.500 1.972.300 1.799.800-168.900 2.035.500 1.866.600- 172.500 1.972.300 1.799.800- 171.065,05 1.413.137,64 1.242.072,59-

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Stadt Amberg Seite: 46

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 112 HauptamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - EDV

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG

3459 Verkauf von sonstigen 1120 50.000 50.000 87.128,33 ZW-U:NR.957 DISP: 0,00beweglichen Sachen EBUDVerkauf von IT-Ausstattung

ErlÄuterungen:Ausgaben sieheHHSt. 1.0601.9350

3970 ¾bertrag Budget 1120 0 0 0,00 ZW-U:NR.957 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.112.500 50.000 50.000 87.128,33

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 47

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 112 HauptamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - EDV

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0501 Standesamt

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 5.000 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEBAUTISTA

0521 Wahlen

9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 1120 20.000 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB

StadtratswahlauszÄhlung mit PC

0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 50.000 50.000 90.938,28 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEBVorrÄte / Ersatzbeschaffung

ErlÄuterungen:Einnahmen sieheHHSt. 1.0601.3459

9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 1120 178.000 180.000 235.451,27 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 66,86 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB

0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax

9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen 1120 10.000 10.000 2.649,72 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB

Anpassung und Erweiterung

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 9.211,06 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEBProgr. Waffenregister

1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEB

EBUDEDV - Ausstattung

1122 VerkehrsÞberwachung

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 22.578,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEBEDV - Ausstattung

ErlÄuterungen:Ersatz der mobilenDatenerfassungsgerÄte

1141 Umweltschutz -1-

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 0,00 DISP: 0,00 UEBdes Anlageverm×gensEDV-Ausstattung

1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 8.000 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEBRathaus Service Portal

9631 Betriebstechnische Anlagen -a- 1120 0 15.000 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB

Aufrufanlage

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 1120 34.500 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV fÞr Kreiseinsatzzentrale

ErlÄuterungen:Hard- und Software fÞrzwei KEZ-ArbeitsplÄtze

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 48

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 112 HauptamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - EDV

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1401 Katastrophenschutz

9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 1120 0 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB

IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb)

3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv

9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 1120 10.000 10.000 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB

ErlÄuterungen:2013: NAS- Laufwerk2014:Faust 7 Professional

3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEB

EBUDEDV-Ausstattung

4011 Verwaltung der Sozialhilfe

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEB

ErlÄuterungen:Auswertungssoftware fÞrkleinrÄumige Gliederung(HH 2012)

9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 1120 10.000 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB

Elektronische Akte Wohngeld

9630 Betriebstechnische Anlagen 1120 5.000 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB

Mitbenutzung Kassenautomat

4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEB

EBUDEDV - Ausstattung

4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 16.533,14 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEB

ErlÄuterungen:Allg. Sozialdienst imJugendamt - Erweiterungder EDV-Lizenzen (2012)

Ausgaben Budg.-Nr. 11.112.500 330.500 265.000 377.428,33

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 49

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 112 HauptamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - EDV

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.112.500

EinnahmenGesamtbetrag 50.000 50.000 87.128,33

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 330.500 265.000 377.428,33

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 280.500- 215.000- 290.300,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 50

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 112 Hauptamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0

50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000-50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000- 87.128,33 377.428,33 290.300,00-

==================================================================================================================================112 0 0 0 0 0 0

50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000-50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000- 87.128,33 377.428,33 290.300,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 51

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv

2973 ¾bertrag Budget -c- 1300 0 0 2.456,02 UE:NR.813 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.130.300 0 0 2.456,02

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 52

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv

5210 Zimmerausstattungen 1300 400 400 41,80 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 1300 100 100 0,00 G:NR.813 UE:NR.813Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 1300 200 200 0,00 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 1300 400 400 542,91 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 1300 300 300 0,00 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1300 500 500 77,12 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 1300 800 500 621,93 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 3.150,00 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.130.300 2.700 2.400 4.433,76

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 53

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.130.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.456,02

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 2.700 2.400 4.433,76

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 2.700- 2.400- 1.977,74-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 54

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1190 Sonstige GebÞhren und 1300 1.500 1.500 3.936,50 UE:NR.130 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte

1390 Einnahmen aus Verkauf 1300 500 500 2.788,18 UE:NR.130 DISP: 0,00

1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 3.500,00 UE:NR.130 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 1.200 1.200 0,00 UE:NR.130 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 UE:NR.130 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen

2970 ¾bertrag Budget 1300 0 0 5.714,85 UE:NR.130 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.130.400 3.200 3.200 15.939,53

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 55

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

5713 Ton- und Bildmaterial 1300 800 800 0,00 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 1300 500 500 691,74 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00

6323 Chroniken, Urkunden 1300 5.000 5.000 8.687,89 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 1300 300 300 1.424,44 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00

6556 Honorare u.Ä. 1300 17.000 6.000 0,00 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00

Amberg in der NS-Zeit

ErlÄuterungen:Erforschung d. GeschichteAmbergs in der NS-Zeit

6610 MitgliedsbeitrÄge an 1300 100 100 108,00 G:NR.130 UE:NR.130VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Hist. Verein RegensburgVerein RegensburgerBistumsgeschichte

7181 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 1300 100 100 50,00 G:NR.130 UE:NR.130den Þbrigen Bereich -a- FRW:NR.1 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Zuschuss HistorischerVerein OG Amberg

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 8.577,46 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.130.400 23.800 12.800 19.539,53

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 56

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.130.400

EinnahmenGesamtbetrag 3.200 3.200 15.939,53

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 23.800 12.800 19.539,53

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 20.600- 9.600- 3.600,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 57

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 Stadtarchiv

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 2.700 2.700- 0 2.400 2.400-0 2.700 2.700- 0 2.400 2.400- 2.456,02 4.433,76 1.977,74-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

3.200 23.800 20.600- 3.200 12.800 9.600-3.200 23.800 20.600- 3.200 12.800 9.600- 15.939,53 19.539,53 3.600,00-

==================================================================================================================================130 0 0 0 0 0 0

3.200 26.500 23.300- 3.200 15.200 12.000-3.200 26.500 23.300- 3.200 15.200 12.000- 18.395,55 23.973,29 5.577,74-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 58

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0300 FinanzverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 2

1515 ErsÄtze fÞr Dienstreisen und 2010 0 0 34,30 UE:NR.820 DISP: 0,00Dienstfahrzeuge

2973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 766,63 UE:NR.820 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.200.300 0 0 800,93

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 59

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0300 FinanzverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 2

5210 Zimmerausstattungen 2010 300 300 104,57 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 2010 200 200 0,00 G:NR.820 UE:NR.820Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 2010 200 200 138,60 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 2010 900 900 923,12 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2010 400 400 364,83 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2010 200 200 40,60 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 2010 800 800 937,47 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.091,74 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.200.300 3.000 3.000 3.600,93

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 60

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.200.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 800,93

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.000 3.000 3.600,93

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.000- 3.000- 2.800,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 61

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 399 GAB div. ¤mter Ref. 2

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0341 Steuerverwaltung

2973 ¾bertrag Budget -c- 2900 0 0 5.104,11 UE:NR.829 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.200.399 0 0 5.104,11

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 62

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 399 GAB div. ¤mter Ref. 2

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0341 Steuerverwaltung

5213 Zimmerausstattungen 2900 500 500 59,38 G:NR.829 UE:NR.829Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

6500 BÞrobedarf 2900 3.000 3.000 3.880,99 G:NR.829 UE:NR.829DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 4.663,74 G:NR.829 UE:NR.829DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.200.399 3.500 3.500 8.604,11

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 63

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 399 GAB div. ¤mter Ref. 2

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.200.399

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 5.104,11

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.500 3.500 8.604,11

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.500- 3.500- 3.500,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 64

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 3.000 3.000- 0 3.000 3.000-0 3.000 3.000- 0 3.000 3.000- 800,93 3.600,93 2.800,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------399 0 0 0 0 0 0

0 3.500 3.500- 0 3.500 3.500-0 3.500 3.500- 0 3.500 3.500- 5.104,11 8.604,11 3.500,00-

==================================================================================================================================200 0 0 0 0 0 0

0 6.500 6.500- 0 6.500 6.500-0 6.500 6.500- 0 6.500 6.500- 5.905,04 12.205,04 6.300,00-

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Stadt Amberg Seite: 65

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 100 Sonderbudget-BÞrgerhilfsfonds

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4702 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -02-B¾RGERHILFSFONDS

1599 Vermischte Einnahmen 2140 0 0 0,00 UE:NR.027 DISP: 0,00

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 10.000 10.000 29.270,00 UE:NR.027 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

1781 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.027 DISP: 0,00von Þbrigen Bereichen

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 10.000 10.000 20.514,77 UE:NR.027 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen

Einnahmen Budg.-Nr. 11.210.100 20.000 20.000 49.784,77

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Stadt Amberg Seite: 66

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 100 Sonderbudget-BÞrgerhilfsfonds

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4702 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -02-B¾RGERHILFSFONDS

7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 9100 10.000 10.000 180,00 G:NR.027 UE:NR.027VerbÄnde, Vereine u.Ä. DISP: 0,00sowie deren Einrichtungen

7150 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2140 0 0 0,00 G:NR.027 UE:NR.027kommunale Sonderrechnungen DISP: 0,00

7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 9100 10.000 10.000 14.482,57 G:NR.027 UE:NR.027die Þbrigen Bereiche DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 11.210.100 20.000 20.000 14.662,57

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Stadt Amberg Seite: 67

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 100 Sonderbudget-BÞrgerhilfsfonds

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.210.100

EinnahmenGesamtbetrag 20.000 20.000 49.784,77

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 20.000 20.000 14.662,57

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 35.122,20

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 68

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane

1390 Einnahmen aus Verkauf 2101 0 0 145,50 DISP: 0,00

0301 KÄmmerei

1599 Vermischte Einnahmen 2100 0 0 2.500,00 DISP: 0,00

1630 Erstattungen durch Zweck- 2140 180.000 170.000 145.219,84 DISP: 0,00verbÄnde und dgl.Verwaltungskostenbeitrag

ErlÄuterungen:ZV AbwasserbeseitigungRettungszweckverband

1650 Erstattungen durch kommunale 2140 150 150 150,00 DISP: 0,00Sonderrechnungen

ErlÄuterungen:VerwaltungskostenbeitragOtto Carl Schulz StiftungAmberger BÞrgerhilfsfonds

1651 Erstattungen von Eigen- 2140 22.800 22.800 22.800,00 DISP: 0,00betriebenVerwaltungskostenbeitrag

ErlÄuterungen:Stadtwerke

1653 Erstattungen von kommunalen 2140 69.000 67.500 68.938,03 DISP: 0,00KrankenhÄusern mit kauf-mÄnnischen RechnungswesenVerwaltungskostenbeitrag

ErlÄuterungen:Klinikum

1690 Innere Verrechnungen 2140 200.000 191.000 200.314,78 DISP: 0,00 ERL.Verwaltungskostenbeitrag

ErlÄuterungen:Abwasserbeseitigung7000.6792

1692 Innere Verrechnungen 2140 388.500 376.700 367.541,92 DISP: 0,00 ERL.VerwaltungskostenbeitrÄge

ErlÄuterungen:StraÚenreinigung; UA6751Abfallbeseitigung; UA 72.Bestattungswesen; UA 7500

1698 Innere Verrechnungen 2140 5.100 1.500 4.826,36 DISP: 0,00Sonstige VerwaltungsleistungenPV-Anlage Barbaraschule

0331 Kassenverwaltung

1670 Erstattungen durch private 2140 107.000 107.000 107.518,21 DISP: 0,00 ERL.UnternehmenVerwaltungskostenbeitrag

ErlÄuterungen:BÞrgerspitalstiftung

1698 Innere Verrechnungen 2140 10.000 10.000 8.994,32 DISP: 0,00Sonstige VerwaltungsleistungenVERWK. MARKTWESEN

ErlÄuterungen:von HHSt. 7300.6792

0341 Steuerverwaltung

2615 VerspÄtungszuschlÄge 2140 1.000 1.000 4.495,00 DISP: 0,00

1141 Umweltschutz -1-

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Stadt Amberg Seite: 69

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1141 Umweltschutz -1-

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2130 59.000 59.000 60.004,00 DISP: 0,00vom Land

ErlÄuterungen:Aufwendungsersatz gem.Art. 9 Abs. 5 FAG(Wasserwirtschaft)

2001 Allgemeine Schulverwaltung

1630 Erstattungen durch Zweck- 2140 82.000 72.000 51.545,44 DISP: 0,00verbÄnde und dgl.Verwaltungskostenbeitrag

ErlÄuterungen:Berufsschulzweckverband

3312 Theater -2-Freunde des Stadttheaters

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2142 8.000 8.000 8.954,00 UE:NR.700 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2142 9.000 7.000 9.394,56 UE:NR.700 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen

2060 Zinsen von sonstigen ×ffentl. 2142 800 600 1.311,97 UE:NR.700 DISP: 0,00Sonderrechnungen

2070 Zinsen von privaten 2142 400 600 430,56 UE:NR.700 DISP: 0,00Unternehmen

4319 Soziale EinrichtungenfÞr ¤ltere(ohne Pflegeeinrichtungen)

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2130 15.000 15.000 15.300,00 DISP: 0,00vom Landnach dem Heimgesetz

ErlÄuterungen:gem. Art. 9 Abs. 2 FAG

4583 Ausgaben fÞr sonstigeMaÚnahmen

2060 Zinsen von sonstigen ×ffentl. 2140 700 700 1.274,89 ZW-U:NR.414 DISP: 0,00SonderrechnungenErbe Hofmann

4641 Tageseinrichtung fÞrKinder -1-

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes

1198 Umsatzsteuer aus steuer- 2140 2.800 2.800 2.614,26 UE:NR.252 DISP: 0,00pflichtigen Entgelten

5461 LebensmittelÞberwachung

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2130 10.000 10.000 11.376,30 DISP: 0,00vom Land

ErlÄuterungen:Aufwendungsersatz nachArt. 9 Abs. 4 FAG

6201 Wohnungsbauf×rderung-fÞr Dritte-

2051 Zinsen von kommunaler Sonder- 2130 7.500 7.600 7.558,33 DISP: 0,00rechnung -a-Stadtbau

2060 Zinsen von sonstigen ×ffentl. 2130 0 0 0,00 DISP: 0,00SonderrechnungenGemeinnÞtzige Wohnungsbauges.

2071 Zinsen von privaten 2130 6.400 9.800 10.100,96 DISP: 0,00Unternehmen -a-Werkvolk, Wohnungsunternehmen

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Stadt Amberg Seite: 70

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6201 Wohnungsbauf×rderung-fÞr Dritte-

2120 Gewinnablieferungen v. fremden 2140 60 60 64,00 DISP: 0,00wirtschaftlichen UnternehmenGESCHAEFTSANT. WOHNUNGSUNTERN.

6300 GemeindestraÚen

1715 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 2130 400.000 400.000 382.380,00 DISP: 0,00Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer(soweit nicht UGr 3615)

7202 Abfallbeseitigung -2-DSD

1198 Umsatzsteuer aus steuer- 3270 12.900 12.000 12.914,44 UE:NR.327 DISP: 0,00pflichtigen Entgelten

1555 Umsatzst. aus BeitrÄgen u.Ä., 2140 3.800 1.800 7.397,53 UE:NR.327 DISP: 0,00Umsatzsteuer RÞckvergÞtung,abziehb.Vorsteuer aus Invest.

7605 Werbeeinrichtungen(AnschlagsÄulen und dgl.)

1451 Pachten 2140 33.000 32.000 34.922,66 DISP: 0,00

8300 Kombinierte Versorgungs- undVerkehrsunternehmen

2110 Gewinnablieferungen v. eigenen 2140 500.000 1.000.000 0,00 DISP: 0,00wirtschaftlichen Unternehmen

ErlÄuterungen:2013: Stadtwerke2014: Stadtwerke

2200 Konzessionsabgaben 2140 1.900.000 1.809.000 1.883.270,70 UE:NR.217 DISP: 0,00

8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM

1198 Umsatzsteuer aus steuer- 2140 11.900 11.900 11.657,52 UE:NR.213 DISP: 0,00pflichtigen Entgelten

1555 Umsatzst. aus BeitrÄgen u.Ä., 2140 0 0 5.360,64 DISP: 0,00Umsatzsteuer RÞckvergÞtung,abziehb.Vorsteuer aus Invest.AMBERGER CONGRESS CENTRUM

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

1198 Umsatzsteuer aus steuer- 2140 6.300 6.300 5.245,80 UE:NR.213 DISP: 0,00pflichtigen Entgelten

1555 Umsatzst. aus BeitrÄgen u.Ä., 2140 0 0 1.360,71 UE:NR.213 DISP: 0,00Umsatzsteuer RÞckvergÞtung,abziehb.Vorsteuer aus Invest.

9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen

0001 Grundsteuer -A- 2141 40.000 40.000 41.122,03 DISP: 0,00

0010 Grundsteuer -B- 2142 5.050.000 5.000.000 4.925.273,43 DISP: 0,00

0030 Gewerbesteuer 2140 19.000.000 21.000.000 22.689.701,54 DISP: 0,00

0100 Gemeindeanteil an der 2130 16.000.000 16.900.000 16.314.201,00 DISP: 0,00Einkommensteuer

0120 Gemeindeanteil an der 2130 2.000.000 2.000.000 2.254.321,00 DISP: 0,00Umsatzsteuer

0220 Hundesteuer 2142 60.000 60.000 65.714,50 DISP: 0,00

0320 Sonstige steuerÄhnl. Einnahmen 2140 0 0 51,56 DISP: 0,00K×rperschaftssteuer-Erstattung

0410 SchlÞsselzuweisungen vom Land 2130 15.150.000 14.200.000 14.048.484,00 DISP: 0,00

0611 Pauschale Finanzzuweisungen 2130 1.400.000 1.467.000 1.474.156,56 DISP: 0,00nach Art. 7 FAG

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Stadt Amberg Seite: 71

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen

0615 Einkommensteuerersatzleistung 2130 1.400.000 1.563.000 1.484.478,00 DISP: 0,00v.Land durch Umsatzsteuerbet.f.Verluste Familienleist.ausg.

0616 ¾berlassung des Aufkommens 2130 700.000 650.000 1.106.373,61 DISP: 0,00aus der Grunderwerbsteuer

0810 ¾berlassung des Aufkommens 9910 20.000 20.000 21.330,00 DISP: 0,00an Verwarnungsgeldern undGeldbuÚen vom Land

9101 Allgemeine RÞcklage(einschlieÚlich ZinsertrÄge)

2060 Zinsen von sonstigen ×ffentl. 2140 35.000 10.000 23.951,68 DISP: 0,00Sonderrechnungen

2070 Zinsen von privaten 2140 35.000 10.000 73.732,43 DISP: 0,00Unternehmen

9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe-schaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten

2310 Schuldendiensthilfen vom Land 2130 0 0 0,00 DISP: 0,00

9151 Kalkulatorische Einnahmen

2700 Abschreibungen 2140 2.442.695 2.477.224 2.444.948,19 DISP: 0,00

2750 Verzinsung des Anlagekapitals 2140 1.415.241 1.697.192 1.602.027,65 DISP: 0,00

9161 ZufÞhrungen zwischenVerwaltungs- und Verm×gens-haushalt

2800 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00(ohne SonderrÞcklagen)

Einnahmen Budg.-Nr. 11.210.200 68.801.046 71.508.226 72.027.750,41

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Stadt Amberg Seite: 72

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane

6314 StÄdtepartnerschaften u.Ä. 6101 25.000 25.000 33.683,06 FRW:NR.1 DISP: 0,00UEB

6329 Sonstiger verschiedener 2101 6.000 6.000 0,00 DISP: 0,00 UEBBetriebsaufwandinsbes. Europaangelegenheiten

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 9100 0 0 0,00 DISP: 0,00

6600 VerfÞgungsmittel 9100 21.500 21.500 21.499,52 DISP: 0,00

0231 Rechtsamt

6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.Ä. 9920 20.000 20.000 17.715,60 DISP: 0,00

0301 KÄmmerei

6551 SachverstÄndigenkosten 2101 20.000 20.000 0,00 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00

Betrauungsakte

6610 MitgliedsbeitrÄge an 2010 36.500 34.500 32.965,06 G:NR.210 UE:NR.210VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00

ERL.

ErlÄuterungen:Rat der Gemeinden EuropasDeutscher StÄdtetagBayer. StÄdtetagBayer. Waldverein AmbergOberpfÄlzer WaldvereinOTTI-RegensburgErnst-Reuter-GesellschaftHanns-Seidel-StiftungEuregio EgrensisDt. Insttut f. Urbanistik

8413 Zinsen fÞr zurÞckgezahlte 2120 10.000 10.000 96,34 DISP: 0,00 UEBZuwendungen

0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 9100 0 0 0,00 DISP: 0,00

1401 Katastrophenschutz

7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 2130 4.000 4.000 2.867,00 DISP: 0,00das LandKATASTROPHENFONDS

1600 Rettungsdienst

7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 100 100 0,00 G:NR.216 DISP: 0,00sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenRettungshundestaffel

ErlÄuterungen:fÞr TrainingsgelÄnde

3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten

6319 Sonstige Veranstaltungen 2101 0 0 0,00 DISP: 0,00Stadtmarketing u.a.

7160 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2010 0 0 0,00 DISP: 0,00sonstige ×ffentliche Sonder-rechnungenLandeszentrale fÞr neue Medien

3100 Wissenschaft und ForschungHAW Technologie-Campus

7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 20.000 20.000 20.000,00 DISP: 0,00die Þbrigen BereicheBetriebskosten-Zuschuss

ErlÄuterungen:HH 2011 - 2015 : an HAWjew. 20.000,- Euro fÞrTechnologie-Campus

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Stadt Amberg Seite: 73

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3101 Wissenschaftliche Museen undSammlungen

7160 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 0 0 0,00 DISP: 0,00sonstige ×ffentliche Sonder-rechnungen

3122 Fachhochschulen

7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2130 5.800 4.500 2.856,00 G:NR.216 FRW:NR.1die Þbrigen Bereiche DISP: 0,00¾bernahme Sudentenwerksbeitrag

3312 Theater -2-Freunde des Stadttheaters

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 2140 18.700 16.200 12.730,60 UE:NR.700 DISP: 0,00

3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler

7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 2130 50.000 50.000 40.731,00 DISP: 0,00das Land

ErlÄuterungen:Beitrag Denkmalschutzges.- EntschÄdigungsfonds -

3700 Kirchliche Angelegenheiten

7069 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 5.100 5.000 5.033,43 G:NR.215 FRW:NR.1Religionsgemeinschaften u.Ä. DISP: 0,00 ERL.sowie deren sonst.Einrichtung.

ErlÄuterungen:FRANZISKANERKLOSTER 100FRANZISKANERKLOSTER15 STER HOLZPFARRBIBLIOTHEKErbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin

4641 Tageseinrichtung fÞrKinder -1-

7060 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2120 10.000 10.000 12.300,00 DISP: 0,00die Religionsgemeinschaftenu.Ä.sowie deren Einrichtungenverschiedene TrÄger/ MaÚnahmen

4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.

6790 Innere Verrechnungen 2130 0 0 0,00 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00

Zuschuss BÞrgerspitalwald

ErlÄuterungen:an HHSt. 8552.1690

7182 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2120 0 0 0,00 DISP: 0,00den Þbrigen Bereich -b-Zuschuss BÞrgerspitalstiftung

5101 Krankenhaus -01-KRANKENHAUSWESEN ALLGEMEIN

7111 Krankenhausumlage an das Land 2130 725.000 750.000 607.970,00 DISP: 0,00

5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes

6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 2.800 2.800 2.614,40 UE:NR.252 DISP: 0,00

5531 F×rderung von Einrichtungenund MaÚnahmen der Sport-vereine

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Stadt Amberg Seite: 74

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

5531 F×rderung von Einrichtungenund MaÚnahmen der Sport-vereine

7093 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 70.000 64.000 69.511,40 G:NR.216 FRW:NR.1SportverbÄnde und -vereine DISP: 0,00 ERL.sowie deren Einrichtungen

ErlÄuterungen:Pacht- und ErbbauzinsenfÞr SportvereineZuschÞsse fÞr- TC Am Schanzl- FeuerschÞtzen

5602 Sportanlage -02-EISSTADION

7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 113.000 113.000 113.000,00 G:NR.216 FRW:NR.1die Þbrigen Bereiche DISP: 0,00Zuschuss ESC

ErlÄuterungen:frÞher HHSt. 5531.7093

6102 Orts- und Regionalplanung -2-

6610 MitgliedsbeitrÄge an 2120 10.000 10.000 7.295,00 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine und dgl.Metropolregion NÞrnberg

7202 Abfallbeseitigung -2-DSD

6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 12.900 13.000 12.914,30 UE:NR.327 DISP: 0,00

7300 MÄrkte

6792 Innere Verrechnungen: 2140 10.000 10.000 8.994,32 DISP: 0,00VerwaltungskostenbeitrÄgean HHSt. 0.0331.1698

7605 Werbeeinrichtungen(AnschlagsÄulen und dgl.)

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 2140 5.200 5.200 4.760,00 DISP: 0,00

7911 Sonstige F×rderung derWirtschaft -1-

6610 MitgliedsbeitrÄge an 2101 40.500 40.500 19.200,40 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine und dgl.

ErlÄuterungen:Stadtmarketing AmbergRegionalmarketing Oberpf.

7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 0 0 0,00 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren Einrichtungen

7170 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 0 0 0,00 DISP: 0,00private UnternehmenEinzelhandelsentw.-Konzept

8300 Kombinierte Versorgungs- undVerkehrsunternehmen

6410 Umsatzsteuer und dgl. 2140 0 0 21.450,00 DISP: 0,00

6425 Kapitalertragssteuer, 2140 0 0 10.600,00 DISP: 0,00ErgÄnzungsabgabe

6588 GeschÄftsausgaben 2140 10.000 0 0,00 UE:NR.217 DISP: 0,00fÞr Konzessionsvergaben

8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM

6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 11.900 11.900 11.657,45 UE:NR.213 DISP: 0,00

7150 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2140 1.300.000 1.300.000 1.199.501,56 DISP: 0,00 UEBkommunale SonderrechnungenFEHLBETRAG ACC/ACM

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Stadt Amberg Seite: 75

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM

7170 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 0 5.000 275,00 DISP: 0,00private Unternehmen

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 6.300 6.300 5.245,71 UE:NR.213 DISP: 0,00

8821 GrundstÞcksgleiche Rechte

4698 Personalnebenausgaben 2101 1.000 1.000 920,00 DISP: 0,00-Sonderdienste-JAGDBERATER

5370 GrundstÞcksgleiche Rechte 2101 600 600 0,00 G:NR.215 DISP: 0,00ERL.

ErlÄuterungen:ANTEIL DER PACHT FLNR.1778 U. 1779; SOWIE BAR-ABGELTUNG F. 21 STER HOLZF. ERW. FLNR. 1630-AN PFARRAMT ST. MARTIN-

9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen

8100 Gewerbesteuerumlage 2130 3.600.000 3.820.000 3.776.796,00 DISP: 0,00

8325 Bezirksumlage 2130 8.630.000 7.760.000 7.418.838,00 DISP: 0,00

9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe-schaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten

8010 Zinsen an das Land 2130 1.900 2.100 2.306,75 G:NR.219 DISP: 0,00

8060 Zinsen an sonstige ×ffentl. 2130 988.000 975.000 930.031,08 G:NR.219 DISP: 0,00Sonderrechnungen

8070 Zinsen an private Unternehmen 2130 460.000 500.000 649.845,36 G:NR.219 DISP: 0,00

9141 Deckungsreserve

8500 Deckungsreserve (� 11 KommHV) 2100 500.000 480.000 0,00 DISP: 0,00

9161 ZufÞhrungen zwischenVerwaltungs- und Verm×gens-haushalt

8600 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 4.955.522 11.613.016 16.830.049,88 DISP: 0,00(ohne SonderrÞcklagen)

Ausgaben Budg.-Nr. 11.210.200 21.707.322 27.730.216 31.906.254,22

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Stadt Amberg Seite: 76

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.210.200

EinnahmenGesamtbetrag 68.801.046 71.508.226 72.027.750,41

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 21.707.322 27.730.216 31.906.254,22

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 47.093.724 43.778.010 40.121.496,19

davon disponibel 0 0

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Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0301 KÄmmerei

2973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 6.062,03 UE:NR.821 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.210.300 0 0 6.062,03

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Stadt Amberg Seite: 78

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0301 KÄmmerei

5210 Zimmerausstattungen 2101 200 200 74,90 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 2101 200 200 2.677,50 G:NR.821 UE:NR.821Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 2101 1.600 1.600 387,15 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2101 1.700 1.700 1.599,18 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2101 700 700 214,50 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 2101 1.600 1.600 1.551,42 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 4.157,38 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.210.300 6.000 6.000 10.662,03

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Stadt Amberg Seite: 79

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.210.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 6.062,03

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 6.000 6.000 10.662,03

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 6.000- 6.000- 4.600,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 80

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2.300,00 UE:NR.210 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.210.400 0 0 2.300,00

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Stadt Amberg Seite: 81

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6500 BÞrobedarf 2101 400 400 0,00 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00

SONDERBEDARF

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 2100 1.600 1.600 563,97 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00

HAUSHALT

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2.400,00 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

0341 Steuerverwaltung

6501 BÞrobedarf 2101 400 400 182,04 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00

Sonderbedarf

3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten

7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2010 0 0 0,00 DISP: 0,00die Þbrigen Bereiche

Ausgaben Budg.-Nr. 11.210.400 2.400 2.400 3.146,01

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 82

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.210.400

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.300,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 2.400 2.400 3.146,01

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 2.400- 2.400- 846,01-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 83

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und Steueramt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 0 0 0 0 0 0

20.000 20.000 0 20.000 20.000 020.000 20.000 0 20.000 20.000 0 49.784,77 14.662,57 35.122,20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

68.801.046 21.707.322 47.093.724 71.508.226 27.730.216 43.778.01068.801.046 21.707.322 47.093.724 71.508.226 27.730.216 43.778.010 72.027.750,41 31.906.254,22 40.121.496,19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 6.000 6.000- 0 6.000 6.000-0 6.000 6.000- 0 6.000 6.000- 6.062,03 10.662,03 4.600,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400-0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400- 2.300,00 3.146,01 846,01-

==================================================================================================================================210 0 0 0 0 0 0

68.821.046 21.735.722 47.085.324 71.528.226 27.758.616 43.769.61068.821.046 21.735.722 47.085.324 71.528.226 27.758.616 43.769.610 72.085.897,21 31.934.724,83 40.151.172,38

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Stadt Amberg Seite: 84

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0331 Kassenverwaltung

1040 Gerichtskosten und Ähnliches 2210 5.000 6.000 6.267,43 DISP: 0,00

1554 Sonstige ErsÄtze von 2210 100 100 172,20 DISP: 0,00Versicherungen

1597 KassenÞberschÞsse 2210 0 0 17,89 DISP: 0,00

1599 Vermischte Einnahmen 2210 0 0 8,11 DISP: 0,00

2610 SÄumniszuschlÄge, 2210 30.000 30.000 43.659,80 DISP: 0,00Stundungszinsen u.Ä.

2612 Stundungszinsen 2210 5.000 10.000 2.399,00 DISP: 0,00

2616 Verzinsung von Steuer- 2210 140.000 140.000 688.311,51 UE:NR.022 DISP: 0,00nachforderungen

2618 Aussetzungszinsen 2210 500 0 1.747,68 DISP: 0,00

6801 Aufstellung und Verwaltung vonParkuhren

1192 ParkplatzgebÞhren und Ähnl. 2210 1.400.000 930.000 409.494,55 DISP: 0,00

9181 Zinsen aus der Anlage desKassenbestandes einschlieÚ-lich Kontokorrentverkehr

2060 Zinsen von sonstigen ×ffentl. 2210 50.000 80.000 74.044,50 UE:NR.221 DISP: 0,00Sonderrechnungen

2070 Zinsen von privaten 2210 30.000 30.000 80.171,24 UE:NR.221 DISP: 0,00Unternehmen

Einnahmen Budg.-Nr. 11.220.200 1.660.600 1.226.100 1.306.293,91

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Stadt Amberg Seite: 85

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0331 Kassenverwaltung

6585 KassenfehlbetrÄge 2210 200 200 5,75 DISP: 0,00

8412 Verzinsung von Steuer- 2210 120.000 120.000 38.660,99 UE:NR.022 DISP: 0,00erstattungen

6801 Aufstellung und Verwaltung vonParkuhren

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 2210 12.000 6.000 5.284,00 DISP: 0,00

9181 Zinsen aus der Anlage desKassenbestandes einschlieÚ-lich Kontokorrentverkehr

8060 Zinsen an sonstige ×ffentl. 2210 2.500 5.000 0,00 G:NR.221 UE:NR.221Sonderrechnungen DISP: 0,00

8070 Zinsen an private Unternehmen 2210 2.500 5.000 510,00 G:NR.221 UE:NR.221DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 11.220.200 137.200 136.200 44.460,74

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Stadt Amberg Seite: 86

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.220.200

EinnahmenGesamtbetrag 1.660.600 1.226.100 1.306.293,91

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 137.200 136.200 44.460,74

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.523.400 1.089.900 1.261.833,17

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 87

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0331 Kassenverwaltung

2973 ¾bertrag Budget -c- 2210 0 0 9.256,86 UE:NR.822 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.220.300 0 0 9.256,86

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Stadt Amberg Seite: 88

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0331 Kassenverwaltung

5210 Zimmerausstattungen 2210 300 300 12,00 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 2210 100 100 36,65 G:NR.822 UE:NR.822Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 2210 4.600 4.600 2.281,49 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 2210 1.700 1.700 1.800,11 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2210 1.700 1.300 1.947,61 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2200 900 900 416,72 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 2210 600 1.000 588,16 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 10.674,12 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.220.300 9.900 9.900 17.756,86

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Stadt Amberg Seite: 89

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.220.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 9.256,86

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 9.900 9.900 17.756,86

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 9.900- 9.900- 8.500,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 90

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 2210 16.600 16.600 18.451,32 UE:NR.220 DISP: 0,00

2970 ¾bertrag Budget 2210 0 0 4.715,54 UE:NR.220 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.220.400 16.600 16.600 23.166,86

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 91

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 2220 1.500 1.500 1.947,40 G:NR.220 UE:NR.220privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

6581 BankgebÞhren u. Ä. 2210 5.600 5.600 5.418,61 G:NR.220 UE:NR.220DISP: 0,00

KONTOGEBUEHREN

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 2210 500 500 50,88 G:NR.220 UE:NR.220DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:Aussonderung, Transportund Vernichtung vonUnterlagen

6610 MitgliedsbeitrÄge an 2210 100 100 50,00 G:NR.220 UE:NR.220VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Kommunalrentmeister-Kassenverwalter e.V. K×ln

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 4.759,98 G:NR.220 UE:NR.220DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.220.400 7.700 7.700 12.226,87

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Stadt Amberg Seite: 92

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.220.400

EinnahmenGesamtbetrag 16.600 16.600 23.166,86

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 7.700 7.700 12.226,87

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 8.900 8.900 10.939,99

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 93

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 Stadthauptkasse

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

1.660.600 137.200 1.523.400 1.226.100 136.200 1.089.9001.660.600 137.200 1.523.400 1.226.100 136.200 1.089.900 1.306.293,91 44.460,74 1.261.833,17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 9.900 9.900- 0 9.900 9.900-0 9.900 9.900- 0 9.900 9.900- 9.256,86 17.756,86 8.500,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

16.600 7.700 8.900 16.600 7.700 8.90016.600 7.700 8.900 16.600 7.700 8.900 23.166,86 12.226,87 10.939,99

==================================================================================================================================220 0 0 0 0 0 0

1.677.200 154.800 1.522.400 1.242.700 153.800 1.088.9001.677.200 154.800 1.522.400 1.242.700 153.800 1.088.900 1.338.717,63 74.444,47 1.264.273,16

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 94

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

8821 GrundstÞcksgleiche Rechte

1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 2313 200.000 175.000 278.659,55 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.230.200 200.000 175.000 278.659,55

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 95

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

7915 Sonstige F×rderung derWirtschaft -5-WIRTSCHAFTSF·RDERUNG

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 2313 2.600 2.600 112,76 DISP: 0,00

8811 Unbebauter Grundbesitz -1-SONSTIGES GRUNDVERM·GEN

5170 Unterhalt land- und forst- 2313 2.600 2.600 1.423,61 DISP: 0,00wirtschaftlicher Grundbesitz

5450 Wasserversorgung, 2313 3.000 0 0,00 DISP: 0,00EntwÄsserung

8411 Stundungs-, Verzugs-, 2312 10.000 10.000 0,00 DISP: 0,00und Prozesszinsen

ErlÄuterungen:STUNDUNGSZINSEN FUERGRUNDERWERB KASERNEN-GRUNDSTUECKE

Ausgaben Budg.-Nr. 11.230.200 18.200 15.200 1.536,37

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 96

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.230.200

EinnahmenGesamtbetrag 200.000 175.000 278.659,55

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 18.200 15.200 1.536,37

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 181.800 159.800 277.123,18

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 97

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0351 Liegenschaftsverwaltung -1-

2973 ¾bertrag Budget -c- 2313 0 0 2.670,18 UE:NR.823 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.230.300 0 0 2.670,18

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 98

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0351 Liegenschaftsverwaltung -1-

5210 Zimmerausstattungen 2313 100 100 42,49 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 2313 300 300 130,90 G:NR.823 UE:NR.823Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 2313 1.100 1.100 964,32 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2313 200 200 119,90 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2313 800 800 267,90 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 2313 400 400 7,04 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 3.937,63 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.230.300 2.900 2.900 5.470,18

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 99

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.230.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.670,18

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 2.900 2.900 5.470,18

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 2.900- 2.900- 2.800,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 100

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1599 Vermischte Einnahmen 2315 0 0 0,00 UE:NR.230 DISP: 0,00

2970 ¾bertrag Budget 2313 0 0 6.792,96 UE:NR.230 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

8811 Unbebauter Grundbesitz -1-SONSTIGES GRUNDVERM·GEN

1451 Pachten 2313 108.000 101.000 143.228,88 UE:NR.230 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.230.400 108.000 101.000 150.021,84

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 101

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0351 Liegenschaftsverwaltung -1-

6322 EDV-Kosten an Dritte 2313 2.900 2.900 2.624,00 G:NR.230 UE:NR.230DISP: 0,00

Grundbuchabrufverfahren

6500 BÞrobedarf 2313 300 300 618,48 G:NR.230 UE:NR.230DISP: 0,00

SONDERBEDARF

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 2313 1.800 1.800 903,00 G:NR.230 UE:NR.230privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 26.800,00 G:NR.230 UE:NR.230DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

5901 Kleingarten -1-KLEINGARTENWESEN

5110 Unterhalt des sonstigen 2313 3.200 3.200 3.121,64 G:NR.230 UE:NR.230unbeweglichen Eigenverm×gens DISP: 0,00GARTENANLAGE-BERGSTEIG

8811 Unbebauter Grundbesitz -1-SONSTIGES GRUNDVERM·GEN

5090 Sonstiger Unterhalt von 2313 15.000 10.000 10.512,68 G:NR.230 UE:NR.230GebÄuden und GrundstÞcken DISP: 0,00SAUBERHALTEN V.GRUNDSTUECKEN

5135 Unterhalt: Winterdienst 2313 40.000 38.000 30.906,89 G:NR.230 UE:NR.230DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 2313 18.000 18.000 14.018,31 G:NR.230 UE:NR.230DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 11.230.400 81.200 74.200 89.505,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 102

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.230.400

EinnahmenGesamtbetrag 108.000 101.000 150.021,84

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 81.200 74.200 89.505,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 26.800 26.800 60.516,84

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 103

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 Liegenschaftsamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

200.000 18.200 181.800 175.000 15.200 159.800200.000 18.200 181.800 175.000 15.200 159.800 278.659,55 1.536,37 277.123,18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 2.900 2.900- 0 2.900 2.900-0 2.900 2.900- 0 2.900 2.900- 2.670,18 5.470,18 2.800,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

108.000 81.200 26.800 101.000 74.200 26.800108.000 81.200 26.800 101.000 74.200 26.800 150.021,84 89.505,00 60.516,84

==================================================================================================================================230 0 0 0 0 0 0

308.000 102.300 205.700 276.000 92.300 183.700308.000 102.300 205.700 276.000 92.300 183.700 431.351,57 96.511,55 334.840,02

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 104

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget - Stiftungswald

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

8552 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -02-BÞrgerspitalwald

1311 Verkauf von eigenen forstwirt- 2401 0 195.400 249.613,81 UE:NR.245 DISP: 0,00schaftlichen ErzeugnissenHolzgeld

1319 Verkauf von sonstigen 2401 0 0 0,00 UE:NR.245 DISP: 0,00eigenen ErzeugnissenWildbret

1455 Jagd- und Fischereipachten 2401 0 3.400 3.236,98 UE:NR.245 DISP: 0,00

1544 DienstleistungsersÄtze 2401 0 9.000 5.064,00 UE:NR.245 DISP: 0,00

1599 Vermischte Einnahmen 2401 0 3.400 4.188,84 UE:NR.245 DISP: 0,00

1690 Innere Verrechnungen 2401 0 0 0,00 UE:NR.245 DISP: 0,00v. HHSt. 4701.6790

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2401 0 13.600 16.654,92 UE:NR.245 DISP: 0,00vom Land

Einnahmen Budg.-Nr. 11.240.200 0 224.800 278.758,55

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 105

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget - Stiftungswald

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

8552 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -02-BÞrgerspitalwald

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 2401 0 70.000 76.104,72 G/P:NR.245 UE:NR.245-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 2401 0 6.000 6.284,81 G/P:NR.245 UE:NR.245'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 2401 0 14.000 13.059,54 G/P:NR.245 UE:NR.245-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-

5010 Unterhalt eigener GebÄude 2401 0 100 0,00 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00

DiensthÞtten

5131 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 2401 0 3.000 840,00 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00

5170 Unterhalt land- und forst- 2401 0 35.000 43.481,69 G:NR.245 UE:NR.245wirtschaftlicher Grundbesitz DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 2401 0 200 748,57 G:NR.245 UE:NR.245kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 2401 0 3.200 3.369,57 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00

5601 Dienst- und Schutzkleidung 2401 0 500 652,52 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00

6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 2401 0 100 10,00 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2401 0 11.500 705,91 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00

6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 0 300 310,84 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00

Jagdpacht BÞrgerspitalstiftung

6445 Feuer- und Hausratversicherung 2401 0 200 0,00 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00

6610 MitgliedsbeitrÄge an 2401 0 700 675,56 G:NR.245 UE:NR.245VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00

ErlÄuterungen:ForstbetriebsgemeinschaftAmberg-Schnaittenbach

6790 Innere Verrechnungen 2401 0 80.000 78.607,66 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Forstbesoldungs-undRegiekostenbeitrag

6800 Abschreibungen 2401 0 0 0,00 UE:NR.245 DISP: 0,00Schutzwagen

Ausgaben Budg.-Nr. 11.240.200 0 224.800 224.851,39

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Stadt Amberg Seite: 106

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget - Stiftungswald

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.240.200

EinnahmenGesamtbetrag 0 224.800 278.758,55

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 224.800 224.851,39

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 53.907,16

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 107

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

8551 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -01-STADTKAMMERWALD

2973 ¾bertrag Budget -c- 2401 0 0 3.454,57 UE:NR.824 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.240.300 0 0 3.454,57

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 108

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

8551 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -01-STADTKAMMERWALD

5210 Zimmerausstattungen 2401 100 100 18,34 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 2401 100 1.900 53,55 G:NR.824 UE:NR.824Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 2401 100 200 1.342,33 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 2401 2.000 100 1.984,19 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2401 100 300 285,18 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2401 1.900 1.900 1.627,80 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00

INCL. GRUNDGEBUEHREN

6540 Dienstreisen 2401 100 100 323,65 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.819,53 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.240.300 4.400 4.600 7.454,57

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 109

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.240.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.454,57

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 4.400 4.600 7.454,57

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 4.400- 4.600- 4.000,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 110

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1311 Verkauf von eigenen forstwirt- 2401 175.000 155.000 173.395,01 UE:NR.240 DISP: 0,00schaftlichen Erzeugnissen

1319 Verkauf von sonstigen 2401 9.000 9.000 10.081,59 UE:NR.240 DISP: 0,00eigenen Erzeugnissen

1455 Jagd- und Fischereipachten 2401 4.000 4.000 3.514,60 UE:NR.240 DISP: 0,00

1540 ErsÄtze fÞr Dienstleistungen 2401 70.000 0 0,00 UE:NR.240 DISP: 0,00und Ähnliches(bis 2013: HHSt. 0.8551.1690)

ErlÄuterungen:Forstbesoldungs- undRegiekostenbeitragBÞrgerspitalwald(Kd. 13: 0.8552.6360)

1544 DienstleistungsersÄtze 2401 102.000 12.000 11.473,58 UE:NR.240 DISP: 0,00

1599 Vermischte Einnahmen 2401 4.000 4.000 3.449,80 UE:NR.240 DISP: 0,00

1651 Erstattungen von Eigen- 2401 30.600 30.600 30.277,05 UE:NR.240 DISP: 0,00betriebenQUELLSCHUTZWALD

ErlÄuterungen:ERSATZ FUER AUSGABENBEI 8551.6329, SOWIEFORSTBESOLDUNGS- UNDREGIEKOSTENBEITRAG

1670 Erstattungen durch private 2401 0 0 0,00 UE:NR.240 DISP: 0,00Unternehmen

1690 Innere Verrechnungen 2401 0 80.000 78.607,66 UE:NR.240 DISP: 0,00von HHSt. 8552.6790

ErlÄuterungen:Forstbesoldungs- undRegiekostenbeitragBÞrgerspitalwald

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2401 12.300 12.300 11.498,88 UE:NR.240 DISP: 0,00vom Land

2970 ¾bertrag Budget 2401 0 0 78.500,00 UE:NR.240 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.240.400 406.900 306.900 400.798,17

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 111

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 2401 150.000 79.000 60.620,21 G/P:NR.240 UE:NR.240-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 2401 12.500 7.500 6.865,27 G/P:NR.240 UE:NR.240'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 2401 30.000 15.000 14.320,32 G/P:NR.240 UE:NR.240-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-

5010 Unterhalt eigener GebÄude 2401 500 500 162,00 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00

4 DIENSTHUETTEN

5131 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 2401 20.000 20.000 21.128,21 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00

5135 Unterhalt: Winterdienst 2401 2.000 3.000 1.537,25 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00

5170 Unterhalt land- und forst- 2401 30.000 30.000 30.339,40 G:NR.240 UE:NR.240wirtschaftlicher Grundbesitz DISP: 0,00

5202 Verwaltungs- und Zweckaus- 2401 0 1.000 0,00 G:NR.240 UE:NR.240stattung -kurzfristig DISP: 0,00nutzbare AnlagegÞter-BAENKE-PAPIERKOERBE

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 2401 1.000 1.500 858,69 G:NR.240 UE:NR.240kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 2401 5.000 5.000 4.534,24 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00

5460 Versicherung von GebÄuden 2401 1.000 1.000 1.141,16 G:NR.240 UE:NR.240und GrundstÞcken DISP: 0,00Waldbrandversicherung

5601 Dienst- und Schutzkleidung 2401 1.300 800 704,58 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00

5602 BekleidungszuschÞsse 2401 500 500 521,40 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00

6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 2401 100 100 30,00 G:NR.240 UE:NR.240FRW:NR.1 DISP: 0,00

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2401 10.000 29.000 8.343,99 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00

FORSTREGIE-FORSTEINRICHTG.JAGD

6329 Sonstiger verschiedener 2401 5.000 5.000 3.054,21 G:NR.240 UE:NR.240Betriebsaufwand DISP: 0,00QUELLSCHUTZWALD

ErlÄuterungen:EINNAHME BEI 8551.1651

6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 500 500 401,66 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00

Jagdpacht Stadtkammerwald

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 2401 11.000 11.000 11.734,94 G:NR.240 UE:NR.240privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

6610 MitgliedsbeitrÄge an 2401 1.100 1.100 1.076,16 G:NR.240 UE:NR.240VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Bay. WaldbesitzerverbandBay. ForstvereinSchutzgem. dt. WaldTeichgenossensch. Opf.

7181 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2401 400 400 360,00 G:NR.240 UE:NR.240den Þbrigen Bereich -a- DISP: 0,00Waldjugendspiele u.a.

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 88.600,00 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.240.400 281.900 211.900 256.333,69

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 112

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.240.400

EinnahmenGesamtbetrag 406.900 306.900 400.798,17

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 281.900 211.900 256.333,69

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 125.000 95.000 144.464,48

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 113

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 Forstamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

0 0 0 224.800 224.800 00 0 0 224.800 224.800 0 278.758,55 224.851,39 53.907,16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 4.400 4.400- 0 4.600 4.600-0 4.400 4.400- 0 4.600 4.600- 3.454,57 7.454,57 4.000,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

406.900 281.900 125.000 306.900 211.900 95.000406.900 281.900 125.000 306.900 211.900 95.000 400.798,17 256.333,69 144.464,48

==================================================================================================================================240 0 0 0 0 0 0

406.900 286.300 120.600 531.700 441.300 90.400406.900 286.300 120.600 531.700 441.300 90.400 683.011,29 488.639,65 194.371,64

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Stadt Amberg Seite: 114

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes

2973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.845,81 UE:NR.825 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.250.300 0 0 1.845,81

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Stadt Amberg Seite: 115

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes

5210 Zimmerausstattungen 2501 100 100 0,00 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 2501 100 100 9,75 G:NR.825 UE:NR.825Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 2501 100 100 0,00 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

6502 BÞrobedarf 2501 100 100 89,77 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2501 200 200 204,60 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2501 600 700 472,36 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

6540 Dienstreisen 2501 100 0 0,00 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.950,00 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.250.300 1.300 1.300 2.726,48

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Stadt Amberg Seite: 116

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.250.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 1.845,81

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.300 1.300 2.726,48

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.300- 1.300- 880,67-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 117

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1000 VerwaltungsgebÞhren 2501 7.000 6.000 6.242,00 UE:NR.250 DISP: 0,00

1137 FleischbeschaugebÞhren 2501 85.000 95.000 80.702,90 UE:NR.250 DISP: 0,00

1541 PersonalkostenersÄtze 2501 15.000 15.000 14.474,36 UE:NR.250 DISP: 0,00

1599 Vermischte Einnahmen 2501 0 0 0,00 UE:NR.250 DISP: 0,00

2970 ¾bertrag Budget 2501 0 0 39.592,04 UE:NR.250 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.250.400 107.000 116.000 141.011,30

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 118

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

5620 Aus- und Fortbildung, 2501 500 500 318,53 G:NR.250 UE:NR.250Umschulung DISP: 0,00Arbeiter

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2501 3.000 3.000 2.294,99 G:NR.250 UE:NR.250DISP: 0,00

Sachkosten Fleischbeschau

6326 Bakteriol. Fleischuntersuchung 2501 4.500 4.500 3.615,00 G:NR.250 UE:NR.250DISP: 0,00

incl. RÞckstandsuntersuchungen

6369 Sonstige Dienstleistungen 2501 600 200 339,90 G:NR.250 UE:NR.250durch Dritte DISP: 0,00

6520 Post-, FernmeldegebÞhren 2501 0 200 43,90 G:NR.250 UE:NR.250DISP: 0,00

6541 Dienstreisen 2501 100 100 0,00 G:NR.250 UE:NR.250DISP: 0,00

6610 MitgliedsbeitrÄge an 2501 100 100 50,00 G:NR.250 UE:NR.250VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00

7160 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2501 8.000 12.000 7.841,48 G:NR.250 UE:NR.250sonstige ×ffentliche Sonder- DISP: 0,00rechnungenUmlage TBnO

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 16.455,25 G:NR.250 UE:NR.250DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.250.400 16.800 20.600 30.959,05

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 119

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.250.400

EinnahmenGesamtbetrag 107.000 116.000 141.011,30

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 16.800 20.600 30.959,05

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 90.200 95.400 110.052,25

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 120

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 1.300 1.300- 0 1.300 1.300-0 1.300 1.300- 0 1.300 1.300- 1.845,81 2.726,48 880,67-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

107.000 16.800 90.200 116.000 20.600 95.400107.000 16.800 90.200 116.000 20.600 95.400 141.011,30 30.959,05 110.052,25

==================================================================================================================================250 0 0 0 0 0 0

107.000 18.100 88.900 116.000 21.900 94.100107.000 18.100 88.900 116.000 21.900 94.100 142.857,11 33.685,53 109.171,58

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 121

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 300 Referat 3Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1100 ·ffentliche OrdnungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 3

2973 ¾bertrag Budget -c- 3000 0 0 109,57 UE:NR.830 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.300.300 0 0 109,57

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 122

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 300 Referat 3Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1100 ·ffentliche OrdnungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 3

5210 Zimmerausstattungen 3000 200 200 0,00 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 3000 500 500 0,00 G:NR.830 UE:NR.830Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 3000 400 400 778,00 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 3000 800 800 520,66 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 3000 700 700 146,27 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3000 300 300 45,43 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 3000 1.000 1.000 946,95 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 872,26 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.300.300 3.900 3.900 3.309,57

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 123

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 300 Referat 3Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.300.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 109,57

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.900 3.900 3.309,57

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.900- 3.900- 3.200,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 124

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 300 Referat 3

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900-0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900- 109,57 3.309,57 3.200,00-

==================================================================================================================================300 0 0 0 0 0 0

0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900-0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900- 109,57 3.309,57 3.200,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 125

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 200 AB V¾D Handy-Parken

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6801 Aufstellung und Verwaltung vonParkuhren

1199 Sonstige GebÞhren und 3100 45.500 42.000 47.609,25 UE:NR.311 DISP: 0,00Ähnliche EntgelteHandy-Parken

Einnahmen Budg.-Nr. 11.310.200 45.500 42.000 47.609,25

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 126

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 200 AB V¾D Handy-Parken

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6801 Aufstellung und Verwaltung vonParkuhren

6588 GeschÄftsausgaben 3100 14.000 13.000 13.788,62 UE:NR.311 DISP: 0,00Handy-Parken

Ausgaben Budg.-Nr. 11.310.200 14.000 13.000 13.788,62

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Stadt Amberg Seite: 127

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 200 AB V¾D Handy-Parken

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.310.200

EinnahmenGesamtbetrag 45.500 42.000 47.609,25

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 14.000 13.000 13.788,62

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 31.500 29.000 33.820,63

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 128

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1122 VerkehrsÞberwachung

2973 ¾bertrag Budget -c- 3100 0 0 1.158,69 UE:NR.831 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.310.300 0 0 1.158,69

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Stadt Amberg Seite: 129

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1122 VerkehrsÞberwachung

5210 Zimmerausstattungen 3100 0 100 32,83 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 3100 100 100 0,00 G:NR.831 UE:NR.831Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 3100 2.300 1.500 625,31 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 3100 900 900 834,43 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 3100 800 900 600,83 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3100 200 400 117,66 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 3100 100 500 59,20 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 2.688,43 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.310.300 4.400 4.400 4.958,69

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Stadt Amberg Seite: 130

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.310.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 1.158,69

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 4.400 4.400 4.958,69

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 4.400- 4.400- 3.800,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 131

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1090 Sonstige VerwaltungsgebÞhren 3100 4.000 4.200 2.827,50 UE:NR.310 DISP: 0,00

1541 PersonalkostenersÄtze 3100 16.000 16.000 10.206,37 UE:NR.310 DISP: 0,00

2970 ¾bertrag Budget 3100 0 0 24.090,64 UE:NR.310 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen

0812 Verwarnungsgelder u. GeldbuÚen 3100 265.000 288.000 246.465,00 DISP: 0,00a.d. komm. VerkehrsÞberwachung

0813 Verwarnungsgelder u. GeldbuÚen 3100 76.000 81.000 74.001,95 DISP: 0,00a.d. komm. VerkehrsÞberwachung- ruhender Verkehr -

Einnahmen Budg.-Nr. 11.310.400 361.000 389.200 357.591,46

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 132

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1122 VerkehrsÞberwachung

6500 BÞrobedarf 3100 1.400 1.400 1.054,25 G:NR.310 UE:NR.310DISP: 0,00

Sonderbedarf

6541 Dienstreisen 3100 4.200 4.200 3.801,00 G:NR.310 UE:NR.310DISP: 0,00

Fahrten nach Auerbach

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3100 9.600 9.600 6.545,58 G:NR.310 UE:NR.310DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 636,13 G:NR.310 UE:NR.310DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.310.400 15.200 15.200 12.036,96

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 133

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.310.400

EinnahmenGesamtbetrag 361.000 389.200 357.591,46

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 15.200 15.200 12.036,96

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 345.800 374.000 345.554,50

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 134

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachung

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

45.500 14.000 31.500 42.000 13.000 29.00045.500 14.000 31.500 42.000 13.000 29.000 47.609,25 13.788,62 33.820,63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 4.400 4.400- 0 4.400 4.400-0 4.400 4.400- 0 4.400 4.400- 1.158,69 4.958,69 3.800,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

361.000 15.200 345.800 389.200 15.200 374.000361.000 15.200 345.800 389.200 15.200 374.000 357.591,46 12.036,96 345.554,50

==================================================================================================================================310 0 0 0 0 0 0

406.500 33.600 372.900 431.200 32.600 398.600406.500 33.600 372.900 431.200 32.600 398.600 406.359,40 30.784,27 375.575,13

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 135

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

1020 Ersatzvornahmen 3210 130.000 130.000 133.396,51 UE:NR.701 DISP: 0,00s.a. HHSt. 0.1101.6584

1103 Schornsteinfegerwesen

1020 Ersatzvornahmen 3210 4.000 4.000 0,00 DISP: 0,00

1131 ·lunfÄlle

1020 Ersatzvornahmen 3231 4.000 4.000 741,56 UE:NR.007 DISP: 0,00

1141 Umweltschutz -1-

1553 RegressansprÞche 3260 2.600 2.600 465,00 UE:NR.005 DISP: 0,00ERL.

ErlÄuterungen:SachverstÄndigenkostens. auch HHSt. 1141.6551

1401 Katastrophenschutz

1601 Erstattungen des Bundes 3231 1.000 1.000 0,00 ZW-U:NR.360 DISP: 0,00

1611 Erstattungen des Landes 3231 1.000 1.000 0,00 ZW-U:NR.323 DISP: 0,00

9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen

0612 ¾berlassenes Kostenaufkommen 3240 1.000 1.000 650,00 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.320.201 143.600 143.600 135.253,07

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 136

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

6374 WartungsgebÞhren 3240 7.600 7.600 7.549,36 DISP: 0,00RattenbekÄmpfung

6500 BÞrobedarf 3220 25.000 25.000 23.097,11 DISP: 0,00SONDERBEDARF

6584 Ersatzvornahmen 3210 220.000 220.000 198.315,02 UE:NR.701 DISP: 0,00Obdachlosenunterbringung

ErlÄuterungen:siehe HHSt. 0.1101.1020

1103 Schornsteinfegerwesen

6584 Ersatzvornahmen 3210 4.000 4.000 0,00 DISP: 0,00

1131 ·lunfÄlle

6584 Ersatzvornahmen 3231 4.000 4.000 86,87 UE:NR.007 DISP: 0,00

1141 Umweltschutz -1-

6551 SachverstÄndigenkosten 3260 2.600 2.600 728,00 UE:NR.005 DISP: 0,00UEB

SH.HHST. 0.1141.1553

6555 Planungskosten, BebauungsplÄne 3260 4.000 0 0,00 DISP: 0,00u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ffLÄrmaktionsplanung

1401 Katastrophenschutz

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3231 1.000 1.000 0,00 ZW-U:NR.360 DISP: 0,00UEB

Katastrophenschutz - Bund

6329 Sonstiger verschiedener 3231 1.000 1.000 0,00 ZW-U:NR.323 DISP: 0,00Betriebsaufwand UEBKatastrophenschutz - Land

6361 MÞllabfuhr durch 3270 0 0 0,00 DISP: 0,00PrivatunternehmenUnwetter Ammersricht/Raigering

ErlÄuterungen:Jahrhundertregenereignisam 02.09.2011

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3231 1.000 1.000 168,37 DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:STRASSENSICHERUNG BEIHOCHWASSER

1600 Rettungsdienst

7130 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 3231 110.000 86.000 54.498,96 DISP: 0,00ZweckverbÄnde und dgl.ZRF Betriebskosten-Umlage

5491 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen der Gesundheits-pflege -1-F·RDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3231 100 100 40,00 DISP: 0,00Defibrillatoren

5931 Naherholungsgebiet, Naturparkund Erholungszentrum -1-Naturpark Hirschwald e. V.

7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 3260 0 0 1.897,48 DISP: 0,00 UEBVerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenNaturpark Hirschwald e. V.

ErlÄuterungen:2012: Ansatz 5.000 EuroFuchsstein-Atzlricht /landeskundlicher Rundweg

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Stadt Amberg Seite: 137

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

7920 F×rderung des ×ffentlichenNahverkehrs

7130 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 3220 1.215.000 1.215.000 1.214.500,00 DISP: 0,00ZweckverbÄnde und dgl.Verbandsumlage ZNAS

Ausgaben Budg.-Nr. 11.320.201 1.595.300 1.567.300 1.500.881,17

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 138

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.320.201

EinnahmenGesamtbetrag 143.600 143.600 135.253,07

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.595.300 1.567.300 1.500.881,17

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.451.700- 1.423.700- 1.365.628,10-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 139

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

2973 ¾bertrag Budget -c- 3200 0 0 15.519,67 UE:NR.832 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.320.301 0 0 15.519,67

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 140

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

5210 Zimmerausstattungen 3200 1.000 1.500 413,75 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 3200 1.000 1.000 444,06 G:NR.832 UE:NR.832Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 3200 5.800 5.500 4.713,93 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 3200 4.800 4.200 3.072,46 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 3200 6.900 6.300 6.257,42 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3200 2.000 2.500 1.500,78 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00

INCL. GRUNDGEBUEHREN

6540 Dienstreisen 3200 3.000 2.400 258,85 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 20.058,42 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.320.301 24.500 23.400 36.719,67

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Stadt Amberg Seite: 141

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.320.301

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 15.519,67

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 24.500 23.400 36.719,67

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 24.500- 23.400- 21.200,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 142

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 3210 3.400 3.400 2.454,36 UE:NR.329 DISP: 0,00

1611 Erstattungen des Landes 3260 7.100 7.100 8.150,00 UE:NR.329 DISP: 0,00gem. � 1 ZuwVAbwAG

1769 Erstattungen von sonstigen 3200 0 600 722,48 UE:NR.329 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs

2600 BuÚgelder u.Ä. 9940 1.100 1.100 200,00- UE:NR.329 DISP: 0,00

2970 ¾bertrag Budget 3200 0 0 100.000,00 UE:NR.329 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-

1000 VerwaltungsgebÞhren 3220 617.600 609.000 747.207,69 UE:NR.329 DISP: 0,00

1141 Umweltschutz -1-

1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 3260 5.000 5.000 26.052,15 UE:NR.329 DISP: 0,00

1171 Gewerbeangelegenheiten

1000 VerwaltungsgebÞhren 3210 90.500 99.500 79.384,53 UE:NR.329 DISP: 0,00

1401 Katastrophenschutz

1410 Mieten aus GebÄuden 3231 1.300 1.300 6.160,00 UE:NR.329 DISP: 0,00und GrundstÞckenBUND FUER KFZ-STELLFLAECHE

5461 LebensmittelÞberwachung

1000 VerwaltungsgebÞhren 3240 500 500 590,10 UE:NR.329 DISP: 0,00

7202 Abfallbeseitigung -2-DSD

1670 Erstattungen durch private 3270 68.000 69.900 67.970,77 UE:NR.329 DISP: 0,00Unternehmen

7300 MÄrkte

1166 MarktgebÞhren u.Ä. Entgelte 3240 21.500 21.500 23.030,35 UE:NR.329 DISP: 0,00PLATZGEBUEHR:WOCHENMAERKTE

7391 Sonstige MÄrkteWEIHNACHTS- UND KR¾GELMARKT

1167 StandgebÞhren u.Ä. Entgelte 3210 3.000 3.000 3.288,90 UE:NR.329 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.320.401 819.000 821.900 1.064.811,33

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Stadt Amberg Seite: 143

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

4690 Personalnebenausgaben 3200 0 0 618,08 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3220 200 200 0,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

6556 Honorare u.Ä. 3210 6.500 6.500 0,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

und sonstige Auslagen

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3240 400 400 76,40 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:- Vollzug des Unter-bringungsgesetzes- Proben fÞr Lebens-mittelÞberwachung

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 86.900,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 3220 500 700 110,25 G:NR.329 UE:NR.329privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

6556 Honorare u.Ä. 3220 1.000 1.000 51,71 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

6581 BankgebÞhren u. Ä. 3220 900 900 853,79 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00 UKTO:MUSS

6610 MitgliedsbeitrÄge an 3220 100 100 51,10 G:NR.329 UE:NR.329VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00ORTSVERKEHRSWACHT AMBERG

6701 Erstattungen an den Bund 3220 7.200 7.200 4.171,81 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

1122 VerkehrsÞberwachung

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3220 15.000 25.000 13.203,64 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

Geschwindigkeits-Messstellen

1141 Umweltschutz -1-

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 3260 800 800 717,91 G:NR.329 UE:NR.329privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

1171 Gewerbeangelegenheiten

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 3210 500 500 428,13 G:NR.329 UE:NR.329privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

1401 Katastrophenschutz

5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 3231 400 400 225,40 G:NR.329 UE:NR.329stattung -Beschaffung- DISP: 0,00

5252 Technische GerÄte und Apparate 3231 1.500 1.500 749,69 G:NR.329 UE:NR.329kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5300 Mieten und Pachten 3231 1.300 1.300 4.194,89 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 3231 1.500 1.500 121,45 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

5560 Kfz-Versicherungen 3231 0 0 0,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

5690 Sonstige besondere Auf- 3231 1.200 1.200 544,65 G:NR.329 UE:NR.329wendungen fÞr Bedienstete DISP: 0,00AUSBILDUNG FUNKSTELLE

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Stadt Amberg Seite: 144

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1401 Katastrophenschutz

7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 3231 1.500 0 0,00 DISP: 0,00sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä.sowie deren Einrichtungen

ErlÄuterungen:Auszahlung nicht an THWOrtsverband (=Bundesein-richtung), sondern an THWHelfervereinigung Amberg

5461 LebensmittelÞberwachung

5602 BekleidungszuschÞsse 3240 200 200 276,12 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

6329 Sonstiger verschiedener 3240 500 500 320,82 G:NR.329 UE:NR.329Betriebsaufwand DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:LEBENSMITTELPROBENGASTSTAETTENKONTROLLEN

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 3240 1.200 1.200 1.300,16 G:NR.329 UE:NR.329privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

7202 Abfallbeseitigung -2-DSD

5350 Pachten 3270 22.700 22.700 22.701,36 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

6770 Erstattungen an private 3270 43.000 35.000 32.734,52 G:NR.329 UE:NR.329Unternehmen DISP: 0,00

6792 Innere Verrechnungen: 3270 23.500 25.000 22.028,18 UE:NR.329 DISP: 0,00VerwaltungskostenbeitrÄgean HHSt. 0.0301.1692

7391 Sonstige MÄrkteWEIHNACHTS- UND KR¾GELMARKT

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3210 7.800 7.000 7.783,91 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:SACHKOSTEN:WEIHNACHTSMARKT

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3210 900 900 600,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:SACHKOSTENKRUEGELMARKT

7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht-f×rderung und dgl. -1-

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3240 100 100 0,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00

VIEHSEUCHEN,SCHAEDLGS.BEKAEMPF

Ausgaben Budg.-Nr. 11.320.401 140.400 141.800 200.763,97

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Stadt Amberg Seite: 145

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.320.401

EinnahmenGesamtbetrag 819.000 821.900 1.064.811,33

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 140.400 141.800 200.763,97

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 678.600 680.100 864.047,36

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 146

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - FFW

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

1149 Sonst. GebÞhren der Feuerwehr 3232 93.000 93.000 93.039,62 UE:NR.323 DISP: 0,00ERL.

ErlÄuterungen:GerÄteverleihAtemschutzwerkstÄtteSchlauchmachereiErsatz f. Hilfeleistungen

1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 3232 2.000 2.000 2.280,00 UE:NR.323 DISP: 0,00Ähnlichem

1599 Vermischte Einnahmen 3232 1.000 1.000 6.205,92 UE:NR.323 DISP: 0,00

1621 Erstattungen durch Gemeinden 3232 36.000 36.000 36.018,00 UE:NR.323 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde

ErlÄuterungen:Beteiligung des LKr. anden Personalkosten derFFW-Einsatzzentrale

1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 3232 0 0 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-

1769 Erstattungen von sonstigen 3232 1.000 1.000 589,50 UE:NR.323 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.323 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

2970 ¾bertrag Budget 3232 0 0 0,00 UE:NR.323 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.320.403 133.000 133.000 138.133,04

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 147

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - FFW

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

4690 Personalnebenausgaben 3232 1.000 1.000 400,50 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5040 Unterhalt betriebstechnischer 3232 13.000 13.000 13.238,68 G:NR.323 UE:NR.323Anlagen DISP: 0,00

5120 Unterhalt des sonstigen 3232 400 400 535,40 G:NR.323 UE:NR.323unbeweglichen Fremdverm×gens DISP: 0,00

5135 Unterhalt: Winterdienst 3232 2.500 2.500 1.997,97 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 3232 300 300 257,22 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

5210 Zimmerausstattungen 3232 600 600 2.194,39 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 3232 600 600 26,75 G:NR.323 UE:NR.323Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 3232 4.000 4.000 3.895,14 G:NR.323 UE:NR.323kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 3232 4.000 4.000 2.617,85 G:NR.323 UE:NR.323Instandhaltung DISP: 0,00

5252 Technische GerÄte und Apparate 3232 3.500 3.500 12.055,41 G:NR.323 UE:NR.323kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5253 Technische GerÄte und Apparate 3232 9.000 9.000 9.823,56 G:NR.323 UE:NR.323Instandhaltung DISP: 0,00

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 3232 5.400 5.400 2.463,82 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

5430 Reinigungskosten 3232 1.500 1.500 1.292,04 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

ErlÄuterungen:SCHAEFLOHERAIGERINGAMMERSRICHTGAILOH

5431 Reinigungsmittel 3232 2.300 2.300 1.880,40 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 3232 0 0 0,00 G:NR.323 UE:NR.323EntwÄsserung DISP: 0,00Abwasser

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 3232 36.000 36.000 31.502,04 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

5560 Kfz-Versicherungen 3232 6.400 6.400 7.570,45 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

5590 Sonstige Fahrzeugkosten 3232 1.200 1.200 884,60 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

FAHRSCHULE

5602 BekleidungszuschÞsse 3232 100 100 0,00 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

5605 Pers. AusrÞstungsgegenstÄnde 3232 16.000 16.000 18.240,11 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

5620 Aus- und Fortbildung, 3232 3.500 3.500 4.360,89 G:NR.323 UE:NR.323Umschulung DISP: 0,00EINSCHL.AUSBILDG.ATEMSCHUTZ

5622 Fortbildung und Umschulung 3232 1.800 1.800 0,00 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

5690 Sonstige besondere Auf- 3232 900 900 1.891,87 G:NR.323 UE:NR.323wendungen fÞr Bedienstete FRW:NR.1 DISP: 0,00VERPFLEGUNG B.EINSAETZEN

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 148

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - FFW

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 3232 1.900 1.900 2.013,92 G:NR.323 UE:NR.323FRW:NR.1 DISP: 0,00

6313 Belohnungen, Preise 3240 0 0 0,00 G:NR.323 UE:NR.323FRW:NR.1 DISP: 0,00

FW-Erholungsheim Begleitperson

6331 WerkstÄttenbedarf: 3232 5.000 5.000 5.435,76 G:NR.323 UE:NR.323VerbrauchsgÞter DISP: 0,00

6341 Wasserverbrauch fÞr 3232 5.500 5.500 4.689,03 G:NR.323 UE:NR.323Betriebszwecke DISP: 0,00

6374 WartungsgebÞhren 3232 4.000 4.000 2.719,81 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

6430 Haftpflichtversicherungen 3232 2.100 2.100 2.051,84 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 3232 5.300 5.300 5.704,79 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

6450 Unfallversicherung 3232 1.800 1.800 2.854,22 G:NR.323 UE:NR.323(auch gesetzliche Unfallvers.) DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 3232 1.500 1.500 2.866,74 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 3232 2.300 2.300 3.098,05 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3232 5.500 5.500 6.508,41 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 3232 5.800 5.800 6.181,38 G:NR.323 UE:NR.323wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00ALARMIERUNG

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 3232 600 600 548,14 G:NR.323 UE:NR.323gebÞhren -a- DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 3232 500 500 185,00 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

6551 SachverstÄndigenkosten 3232 2.500 2.500 2.167,20 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3232 3.600 3.600 2.766,02 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00

BREMSSONDERUNTERSUCHUNG

6610 MitgliedsbeitrÄge an 3232 900 900 1.008,44 G:NR.323 UE:NR.323VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:FEUERWEHRERHOLUNGSHEIMFEUERWEHRVERBAND

Ausgaben Budg.-Nr. 11.320.403 162.800 162.800 167.927,84

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Stadt Amberg Seite: 149

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - FFW

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.320.403

EinnahmenGesamtbetrag 133.000 133.000 138.133,04

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 162.800 162.800 167.927,84

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 29.800- 29.800- 29.794,80-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 150

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - FFW

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3452 Verkauf von Maschinen, 3232 0 0 0,00 ZW-U:NR.956 DISP: 0,00GerÄten u.Ä. EBUD

3454 Verkauf von Fahrzeugen 3232 0 0 6.000,00 ZW-U:NR.956 DISP: 0,00und Zubeh×r EBUD

3618 Sonstige Investitions- 2120 10.000 10.000 97.750,00 ZW-U:NR.956 DISP: 0,00zuweisungen vom Land UEB EBUDfÞr Budgetausgaben

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 263.485,87 ZW-U:NR.956 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.320.500 10.000 10.000 367.235,87

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Stadt Amberg Seite: 151

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - FFW

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 3232 10.000 10.000 105.506,86 G:NR.956 ZW-U:NR.956DISP: 0,00 UEBEBUD

9357 Beschaffung von Fahrzeugen 3232 152.000 152.000 179.345,29 G:NR.956 ZW-U:NR.956DISP: 0,00 UEBEBUD

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 234.383,72 G:NR.956 ZW-U:NR.956DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 11.320.500 162.000 162.000 519.235,87

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Stadt Amberg Seite: 152

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - FFW

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.320.500

EinnahmenGesamtbetrag 10.000 10.000 367.235,87

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 162.000 162.000 519.235,87

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 152.000- 152.000- 152.000,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 153

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 Ordnungsamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0

143.600 1.595.300 1.451.700- 143.600 1.567.300 1.423.700-143.600 1.595.300 1.451.700- 143.600 1.567.300 1.423.700- 135.253,07 1.500.881,17 1.365.628,10-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------301 0 0 0 0 0 0

0 24.500 24.500- 0 23.400 23.400-0 24.500 24.500- 0 23.400 23.400- 15.519,67 36.719,67 21.200,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0

819.000 140.400 678.600 821.900 141.800 680.100819.000 140.400 678.600 821.900 141.800 680.100 1.064.811,33 200.763,97 864.047,36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------403 0 0 0 0 0 0

133.000 162.800 29.800- 133.000 162.800 29.800-133.000 162.800 29.800- 133.000 162.800 29.800- 138.133,04 167.927,84 29.794,80-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0

10.000 162.000 152.000- 10.000 162.000 152.000-10.000 162.000 152.000- 10.000 162.000 152.000- 367.235,87 519.235,87 152.000,00-

==================================================================================================================================320 0 0 0 0 0 0

1.105.600 2.085.000 979.400- 1.108.500 2.057.300 948.800-1.105.600 2.085.000 979.400- 1.108.500 2.057.300 948.800- 1.720.952,98 2.425.528,52 704.575,54-

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Stadt Amberg Seite: 154

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde

1000 VerwaltungsgebÞhren 3300 294.000 404.000 344.705,95 UE:NR.077 DISP: 0,00

1510 ErsÄtze fÞr allgemeine 3300 0 0 20,00 UE:NR.077 DISP: 0,00sÄchliche Ausgaben

9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen

0811 ¾berlassung des Aufkommens 3300 6.000 4.000 6.905,00 DISP: 0,00an Verwarnungsgeldern undGeldbuÚen vom LandEinwohneramt

Einnahmen Budg.-Nr. 11.330.200 300.000 408.000 351.630,95

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Stadt Amberg Seite: 155

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde

6322 EDV-Kosten an Dritte 3300 500 1.800 71,40 G:NR.077 UE:NR.077DISP: 0,00

Komuna-Net

ErlÄuterungen:fÞr DatenÞbermittlung

6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.Ä. 3300 5.000 10.000 3.437,17 G:NR.077 UE:NR.077DISP: 0,00

HAFTKOSTEN F.AUSLAENDER

6556 Honorare u.Ä. 3300 3.000 5.000 0,00 G:NR.077 UE:NR.077DISP: 0,00

AERZTE-DOLMETSCHER

6701 Erstattungen an den Bund 3300 191.500 279.000 223.661,94 G:NR.077 UE:NR.077DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:Kosten der ReisepÄsse,Personalausweise undFÞhrungszeugnisse

an die Bundesdruckerei

Ausgaben Budg.-Nr. 11.330.200 200.000 295.800 227.170,51

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Stadt Amberg Seite: 156

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.330.200

EinnahmenGesamtbetrag 300.000 408.000 351.630,95

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 200.000 295.800 227.170,51

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 100.000 112.200 124.460,44

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 157

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 201 Allg. Budget - Wahlen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0521 Wahlen

1610 Erstattungen des Landes 3300 44.000 41.000 0,00 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.330.201 44.000 41.000 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 158

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 201 Allg. Budget - Wahlen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0521 Wahlen

4167 BeschÄftigungsentgelte und dgl 1200 11.400 7.100 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4387 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 700 500 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Sonstige'-Verwaltungsdienst-

4487 Sozialvers.BeitrÄge 'Sonstige' 1200 2.000 1.200 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

5622 Fortbildung und Umschulung 3300 3.000 3.000 0,00 DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 3300 500 500 0,00 DISP: 0,00

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3300 116.500 95.000 0,00 DISP: 0,00

0522 Volksbegehren, Volksentscheid

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3300 0 500 0,00 DISP: 0,00

0523 BÞrgerbegehren,BÞrgerentscheid

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3300 0 0 0,00 DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 11.330.201 134.100 107.800 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 159

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 201 Allg. Budget - Wahlen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.330.201

EinnahmenGesamtbetrag 44.000 41.000 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 134.100 107.800 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 90.100- 66.800- 0,00

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 160

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde

2973 ¾bertrag Budget -c- 3300 0 0 13.999,78 UE:NR.833 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.330.300 0 0 13.999,78

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 161

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde

5210 Zimmerausstattungen 3300 1.700 1.500 1.061,74 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 3300 1.700 1.500 399,84 G:NR.833 UE:NR.833Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 3300 8.000 8.000 6.699,62 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 3300 1.000 800 344,41 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 3300 2.500 2.500 2.557,44 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3300 1.000 1.000 590,27 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 3300 1.000 1.000 501,28 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 13.045,18 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.330.300 16.900 16.300 25.199,78

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 162

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.330.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 13.999,78

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 16.900 16.300 25.199,78

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 16.900- 16.300- 11.200,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 163

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1305 Verkauf von GetrÄnken 3300 400 0 0,00 UE:NR.330 DISP: 0,00Einnahmen Kaffeeautomat

ErlÄuterungen:Abrechnung Ausgaben bei:0.1161.6580 (FAB)

2970 ¾bertrag Budget 3300 0 0 7.735,69 UE:NR.330 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.330.400 400 0 7.735,69

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 164

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6500 BÞrobedarf 3300 6.000 6.000 5.691,02 G:NR.330 UE:NR.330DISP: 0,00

SONDERBEDARF

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3300 13.400 13.000 7.895,31 G:NR.330 UE:NR.330DISP: 0,00

6581 BankgebÞhren u. Ä. 3300 700 700 448,87 G:NR.330 UE:NR.330DISP: 0,00

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3300 0 0 46,74 G:NR.330 UE:NR.330DISP: 0,00

LOHNSTEUERKARTEN

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 9.347,63 G:NR.330 UE:NR.330DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.330.400 20.100 19.700 23.429,57

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 165

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.330.400

EinnahmenGesamtbetrag 400 0 7.735,69

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 20.100 19.700 23.429,57

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 19.700- 19.700- 15.693,88-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 166

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

300.000 200.000 100.000 408.000 295.800 112.200300.000 200.000 100.000 408.000 295.800 112.200 351.630,95 227.170,51 124.460,44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0

44.000 134.100 90.100- 41.000 107.800 66.800-44.000 134.100 90.100- 41.000 107.800 66.800- 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 16.900 16.900- 0 16.300 16.300-0 16.900 16.900- 0 16.300 16.300- 13.999,78 25.199,78 11.200,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

400 20.100 19.700- 0 19.700 19.700-400 20.100 19.700- 0 19.700 19.700- 7.735,69 23.429,57 15.693,88-

==================================================================================================================================330 0 0 0 0 0 0

344.400 371.100 26.700- 449.000 439.600 9.400344.400 371.100 26.700- 449.000 439.600 9.400 373.366,42 275.799,86 97.566,56

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 167

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 400 Referat 4Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4000 Verwaltung der sozialenAngelegenheitenGeschÄftsausgabenbudget Ref. 4

2973 ¾bertrag Budget -c- 4000 0 0 118,56 UE:NR.840 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.400.300 0 0 118,56

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 168

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 400 Referat 4Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4000 Verwaltung der sozialenAngelegenheitenGeschÄftsausgabenbudget Ref. 4

5210 Zimmerausstattungen 4000 100 100 0,00 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 4000 300 300 0,00 G:NR.840 UE:NR.840Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 4000 600 600 26,68 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 4000 500 500 499,19 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 4000 900 900 719,82 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4000 200 200 21,75 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 4000 1.100 1.100 1.360,44 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 990,68 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.400.300 3.700 3.700 3.618,56

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 169

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 400 Referat 4Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.400.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 118,56

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.700 3.700 3.618,56

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.700- 3.700- 3.500,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 170

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 400 Referat 4

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700-0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700- 118,56 3.618,56 3.500,00-

==================================================================================================================================400 0 0 0 0 0 0

0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700-0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700- 118,56 3.618,56 3.500,00-

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Stadt Amberg Seite: 171

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT

2973 ¾bertrag Budget -c- 4101 0 0 4.565,84 UE:NR.841 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.410.301 0 0 4.565,84

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 172

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT

5210 Zimmerausstattungen 4101 2.700 800 888,82 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 4101 500 500 400,00 G:NR.841 UE:NR.841Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 4101 9.000 9.000 3.220,58 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 4101 6.400 6.400 5.779,71 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 4101 2.000 2.000 2.576,85 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4101 3.600 3.600 2.051,26 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 4101 4.000 2.000 2.458,44 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.490,18 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.410.301 28.200 24.300 18.865,84

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 173

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.410.301

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 4.565,84

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 28.200 24.300 18.865,84

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 28.200- 24.300- 14.300,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 174

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 302 GAB - KiGa Luitpoldh×he

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE

2973 ¾bertrag Budget -c- 4101 0 0 1.734,41 UE:NR.849 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.410.302 0 0 1.734,41

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 175

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 302 GAB - KiGa Luitpoldh×he

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE

5210 Zimmerausstattungen 4101 800 800 780,57 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 4101 500 500 432,86 G:NR.849 UE:NR.849Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 4101 700 700 74,15 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 4101 100 100 99,02 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 4101 300 300 273,79 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4101 400 400 283,52 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00

INCL. GRUNDGEBUEHREN

6540 Dienstreisen 4101 100 100 76,05 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 2.214,45 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.410.302 2.900 2.900 4.234,41

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 176

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 302 GAB - KiGa Luitpoldh×he

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.410.302

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 1.734,41

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 2.900 2.900 4.234,41

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 2.900- 2.900- 2.500,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 177

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 Jugendamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------301 0 0 0 0 0 0

0 28.200 28.200- 0 24.300 24.300-0 28.200 28.200- 0 24.300 24.300- 4.565,84 18.865,84 14.300,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------302 0 0 0 0 0 0

0 2.900 2.900- 0 2.900 2.900-0 2.900 2.900- 0 2.900 2.900- 1.734,41 4.234,41 2.500,00-

==================================================================================================================================410 0 0 0 0 0 0

0 31.100 31.100- 0 27.200 27.200-0 31.100 31.100- 0 27.200 27.200- 6.300,25 23.100,25 16.800,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 178

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4011 Verwaltung der Sozialhilfe

2973 ¾bertrag Budget -c- 4201 0 0 2.378,00 UE:NR.842 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.420.300 0 0 2.378,00

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Stadt Amberg Seite: 179

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4011 Verwaltung der Sozialhilfe

5210 Zimmerausstattungen 4201 600 600 151,71 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 4201 1.500 1.500 301,17- G:NR.842 UE:NR.842Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 4201 5.000 5.000 2.324,08 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 4201 6.300 6.000 5.943,70 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 4201 3.100 3.100 3.111,07 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4201 2.000 2.000 907,52 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 4201 2.000 1.000 655,70 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 6.685,39 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.420.300 20.500 19.200 19.478,00

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Stadt Amberg Seite: 180

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.420.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.378,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 20.500 19.200 19.478,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 20.500- 19.200- 17.100,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 181

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 420 Sozialamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200-0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200- 2.378,00 19.478,00 17.100,00-

==================================================================================================================================420 0 0 0 0 0 0

0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200-0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200- 2.378,00 19.478,00 17.100,00-

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Stadt Amberg Seite: 182

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Bestattungswesen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

7500 Bestattungswesen

1020 Ersatzvornahmen 4351 6.500 6.500 3.883,74 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00

1141 BestattungsgebÞhren 4351 400.000 400.000 348.488,63 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00

1142 GrabgebÞhren 4351 500.000 500.000 502.413,73 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00

1145 Sonstige Bestattungs- und 4351 10.000 8.000 13.642,03 UE:NR.021 KOST:NR.012GrabgebÞhren DISP: 0,00

1190 Sonstige GebÞhren und 4351 300 300 300,00 UE:NR.021 KOST:NR.012Ähnliche Entgelte DISP: 0,00GRABLICHTAUTOMATEN

1599 Vermischte Einnahmen 4351 400 0 594,10 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00

1611 Erstattungen des Landes 4351 12.500 12.500 13.628,36 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00

KRIEGSGRAEBERFUERSORGE

1769 Erstattungen von sonstigen 4351 0 0 1.785,73 UE:NR.021 KOST:NR.012×ffentlichen Sonderrechnungen DISP: 0,00Erstattung fÞr Ein-Euro-Jobs

2070 Zinsen von privaten 2140 0 0 251,72 UE:NR.021 KOST:NR.012Unternehmen DISP: 0,00

2830 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 0 0 0,00 UE:NR.021 KOST:NR.012aus SonderrÞcklagen zum Ausgl. DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen

Einnahmen Budg.-Nr. 11.430.100 929.700 927.300 884.988,04

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 183

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Bestattungswesen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

7500 Bestattungswesen

4107 BeamtenbezÞge 1200 34.500 33.500 31.883,51 G/P:NR.001 KOST:NR.012-Verwaltungsdienst- DISP: 0,00

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 200 200 255,97 G/P:NR.001 KOST:NR.012-Verwaltungsdienst- DISP: 0,00

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 242.200 235.100 223.250,67 G/P:NR.001 KOST:NR.012-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 59.500 65.800 58.052,79 G/P:NR.001 KOST:NR.012schÄftigte DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 300 359,82 G/P:NR.001 KOST:NR.012rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 21.300 19.100 22.668,95 G/P:NR.001 KOST:NR.012'Beamte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 19.400 23.600 21.719,82 G/P:NR.001 KOST:NR.012'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.000 6.700 6.342,71 G/P:NR.001 KOST:NR.012'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 48.500 49.400 45.057,07 G/P:NR.001 KOST:NR.012-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 12.000 13.900 13.013,85 G/P:NR.001 KOST:NR.012'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4690 Personalnebenausgaben 4351 0 0 1.964,46 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5010 Unterhalt eigener GebÄude 4351 7.700 7.700 7.700,00 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 4351 120.000 120.000 120.000,00 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

5166 Unterhalt: Friedh×fe, GrÄber 4351 75.000 75.000 95.912,80 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

Wege

5167 Unterhalt von GrabstÄtten 4351 12.500 12.500 10.550,55 G:NR.021 UE:NR.021aufgrund von PflegevertrÄgen KOST:NR.012 DISP: 0,00

ERL.

ErlÄuterungen:KRIEGSGRAEBERFUERSORGEGRAEBER FUER POLITISCHVERFOLGTE,GRAEBER FUER ANGEHOERIGEDER VEREINTEN NATIONEN

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 4351 3.000 3.000 2.610,37 G:NR.021 UE:NR.021Instandhaltung KOST:NR.012 DISP: 0,00

5253 Technische GerÄte und Apparate 4351 1.000 1.000 1.389,63 G:NR.021 UE:NR.021Instandhaltung KOST:NR.012 DISP: 0,00LAUTSPRECHERANLAGE

5300 Mieten und Pachten 4351 7.000 7.000 6.485,00 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

LEICHENKLIMATRUHEN

5430 Reinigungskosten 4351 5.000 5.800 3.471,41 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

5431 Reinigungsmittel 4351 1.000 1.000 1.200,75 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 4351 0 0 0,00 G:NR.021 UE:NR.021EntwÄsserung DISP: 0,00

5490 Sonstige Bewirtschaftung der 4351 7.000 7.000 6.356,32 G:NR.021 UE:NR.021GrundstÞcke und GebÄude KOST:NR.012 DISP: 0,00

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Stadt Amberg Seite: 184

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Bestattungswesen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

7500 Bestattungswesen

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 4351 30.000 25.000 38.740,64 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

5550 Kfz-Steuern 4351 1.000 1.000 904,00 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

5560 Kfz-Versicherungen 4351 2.600 2.500 2.589,04 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

5600 Dienst- und Schutzkleidung, 4351 3.000 2.500 3.283,99 G:NR.021 UE:NR.021pers. AusrÞstungsgegenstÄnde KOST:NR.012 DISP: 0,00

5622 Fortbildung und Umschulung 4351 1.000 0 82,80- G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

fÞr Friedhofsarbeiter

6341 Wasserverbrauch fÞr 4351 8.000 8.000 9.833,86 G:NR.021 UE:NR.021Betriebszwecke KOST:NR.012 DISP: 0,00

6342 Stromverbrauch fÞr 4351 28.000 21.700 28.324,34 G:NR.021 UE:NR.021Betriebszwecke KOST:NR.012 DISP: 0,00

6343 Gasverbrauch fÞr 4351 15.000 15.000 13.311,04 G:NR.021 UE:NR.021Betriebszwecke KOST:NR.012 DISP: 0,00

6369 Sonstige Dienstleistungen 4351 4.000 4.000 0,00 G:NR.021 UE:NR.021durch Dritte KOST:NR.012 DISP: 0,00

6374 WartungsgebÞhren 4351 500 500 558,12 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 4351 1.500 1.500 1.462,90 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

6450 Unfallversicherung 4351 3.000 3.000 1.519,99 G:NR.021 UE:NR.021(auch gesetzliche Unfallvers.) KOST:NR.012 DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4351 2.000 1.300 1.005,77 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

6584 Ersatzvornahmen 4351 6.500 6.500 1.904,00 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00

6792 Innere Verrechnungen: 4351 55.000 45.500 41.373,71 UE:NR.021 KOST:NR.012VerwaltungskostenbeitrÄge DISP: 0,00an HHSt. 0.0301.1692

6800 Abschreibungen 4301 116.344 117.675 124.309,00 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 4351 90.076 110.519 113.102,00 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00

8630 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 0 0 0,00 G:NR.021 UE:NR.021fÞr SonderrÞcklagen zum Ausgl. KOST:NR.012 DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen

Ausgaben Budg.-Nr. 11.430.100 1.049.820 1.053.794 1.062.386,05

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Stadt Amberg Seite: 185

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Bestattungswesen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.430.100

EinnahmenGesamtbetrag 929.700 927.300 884.988,04

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.049.820 1.053.794 1.062.386,05

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 120.120- 126.494- 177.398,01-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 186

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

2630 Sonstige Finanzeinnahmen 4351 13.000 13.000 18.474,78 UE:NR.438 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.430.200 13.000 13.000 18.474,78

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Stadt Amberg Seite: 187

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4351 20.000 23.000 16.383,14 UE:NR.438 DISP: 0,00BESTATTUNGEN

3700 Kirchliche Angelegenheiten

5167 Unterhalt von GrabstÄtten 4351 600 600 590,16 FRW:NR.1 DISP: 0,00aufgrund von PflegevertrÄgenUNTERH.ISRAEL.FRIEDHOF

Ausgaben Budg.-Nr. 11.430.200 20.600 23.600 16.973,30

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Stadt Amberg Seite: 188

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.430.200

EinnahmenGesamtbetrag 13.000 13.000 18.474,78

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 20.600 23.600 16.973,30

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 7.600- 10.600- 1.501,48

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 189

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0501 Standesamt

2973 ¾bertrag Budget -c- 4351 0 0 629,48 UE:NR.843 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.430.300 0 0 629,48

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Stadt Amberg Seite: 190

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0501 Standesamt

5210 Zimmerausstattungen 4351 500 500 651,27 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 4351 300 400 290,55 G:NR.843 UE:NR.843Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 4351 900 1.500 700,88 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 4351 900 900 889,57 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 4351 1.500 1.000 1.461,05 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4351 1.000 800 892,82 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 4351 500 500 458,36 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 184,98 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.430.300 5.600 5.600 5.529,48

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Stadt Amberg Seite: 191

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.430.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 629,48

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 5.600 5.600 5.529,48

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 5.600- 5.600- 4.900,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 192

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1000 VerwaltungsgebÞhren 4301 84.200 80.500 93.342,45 UE:NR.430 DISP: 0,00

1331 Verkauf von 4301 1.700 3.000 2.025,69 UE:NR.430 DISP: 0,00FamilienstammbÞchern

1590 Verschiedene Verwaltungs- und 4301 0 100 0,00 UE:NR.430 DISP: 0,00Betriebseinnahmen

2970 ¾bertrag Budget 4301 0 0 40.271,34 UE:NR.430 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.430.400 85.900 83.600 135.639,48

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Stadt Amberg Seite: 193

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

5602 BekleidungszuschÞsse 4301 1.100 1.100 7.050,00 G:NR.430 UE:NR.430DISP: 0,00

6324 Schmuck von StraÚen, RÄumen 4351 500 500 164,49 G:NR.430 UE:NR.430u.Ä. DISP: 0,00Trausaalausstattung

6500 BÞrobedarf 4351 6.000 3.700 7.527,68 G:NR.430 UE:NR.430DISP: 0,00

SONDERBEDARF

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4351 3.400 3.400 2.799,71 G:NR.430 UE:NR.430DISP: 0,00

FAMILIENSTAMMBUECHER

6610 MitgliedsbeitrÄge an 4351 200 200 200,00 G:NR.430 UE:NR.430VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:Fachverband BayerischerStandesbeamterVolksbund dt. Kriegs-grÄberfÞrsorge

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 30.548,35 G:NR.430 UE:NR.430DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.430.400 11.200 8.900 48.290,23

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Stadt Amberg Seite: 194

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.430.400

EinnahmenGesamtbetrag 85.900 83.600 135.639,48

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 11.200 8.900 48.290,23

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 74.700 74.700 87.349,25

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 195

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und Friedhofsamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 0 0 0 0 0 0

929.700 1.049.820 120.120- 927.300 1.053.794 126.494-929.700 1.049.820 120.120- 927.300 1.053.794 126.494- 884.988,04 1.062.386,05 177.398,01-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

13.000 20.600 7.600- 13.000 23.600 10.600-13.000 20.600 7.600- 13.000 23.600 10.600- 18.474,78 16.973,30 1.501,48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 5.600 5.600- 0 5.600 5.600-0 5.600 5.600- 0 5.600 5.600- 629,48 5.529,48 4.900,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

85.900 11.200 74.700 83.600 8.900 74.70085.900 11.200 74.700 83.600 8.900 74.700 135.639,48 48.290,23 87.349,25

==================================================================================================================================430 0 0 0 0 0 0

1.028.600 1.087.220 58.620- 1.023.900 1.091.894 67.994-1.028.600 1.087.220 58.620- 1.023.900 1.091.894 67.994- 1.039.731,78 1.133.179,06 93.447,28-

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Stadt Amberg Seite: 196

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 500 Referat 5Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6000 BauverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 5

2973 ¾bertrag Budget -c- 5000 0 0 446,01 UE:NR.850 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.500.300 0 0 446,01

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Stadt Amberg Seite: 197

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 500 Referat 5Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6000 BauverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 5

5210 Zimmerausstattungen 5000 500 200 582,10 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 5000 200 100 256,90 G:NR.850 UE:NR.850Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 5000 300 700 254,00 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 5000 1.600 1.700 1.570,90 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 5000 600 600 645,80 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5000 200 300 140,62 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 5000 400 200 353,54 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 242,15 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.500.300 3.800 3.800 4.046,01

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 198

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 500 Referat 5Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.500.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 446,01

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.800 3.800 4.046,01

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.800- 3.800- 3.600,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 199

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 500 Referat 5

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800-0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800- 446,01 4.046,01 3.600,00-

==================================================================================================================================500 0 0 0 0 0 0

0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800-0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800- 446,01 4.046,01 3.600,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 200

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 510 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG

2973 ¾bertrag Budget -c- 5112 0 0 1.491,45 UE:NR.859 DISP: 0,00GAB FB Planen

Einnahmen Budg.-Nr. 11.510.300 0 0 1.491,45

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 201

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 510 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG

5210 Zimmerausstattungen 5112 600 600 0,00 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 5112 700 700 66,30 G:NR.859 UE:NR.859Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 5112 3.400 3.400 2.539,47 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 5112 5.000 5.000 7.301,07 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 5112 2.100 2.100 1.909,68 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5112 600 600 396,30 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 5112 800 800 269,25 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 9,38 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00

GAB FB Planen

Ausgaben Budg.-Nr. 11.510.300 13.200 13.200 12.491,45

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 202

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 510 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.510.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 1.491,45

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 13.200 13.200 12.491,45

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 13.200- 13.200- 11.000,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 203

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 510 Stadtentwicklungsamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200-0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200- 1.491,45 12.491,45 11.000,00-

==================================================================================================================================510 0 0 0 0 0 0

0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200-0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200- 1.491,45 12.491,45 11.000,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 204

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 520 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6001 Allgemeine Bauverwaltung

1510 ErsÄtze fÞr allgemeine 5129 4.000 500 4.146,74 UE:NR.851 DISP: 0,00sÄchliche Ausgaben

2973 ¾bertrag Budget -c- 5129 0 0 10.013,96 UE:NR.851 DISP: 0,00GAB FB Verwalten

Einnahmen Budg.-Nr. 11.520.300 4.000 500 14.160,70

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Stadt Amberg Seite: 205

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 520 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6001 Allgemeine Bauverwaltung

5210 Zimmerausstattungen 5129 500 2.000 58,19 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 5129 4.800 1.200 4.516,92 G:NR.851 UE:NR.851Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 5129 5.200 5.000 3.734,97 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 5129 4.200 1.200 4.003,78 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 5129 2.200 1.500 1.888,67 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5129 500 2.000 351,41 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 5129 300 1.300 70,56 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 11.436,20 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00

GAB FB Verwalten

Ausgaben Budg.-Nr. 11.520.300 17.700 14.200 26.060,70

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Stadt Amberg Seite: 206

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 520 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.520.300

EinnahmenGesamtbetrag 4.000 500 14.160,70

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 17.700 14.200 26.060,70

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 13.700- 13.700- 11.900,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 207

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 520 Bauverwaltungs-/-ordnungsamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700-4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700- 14.160,70 26.060,70 11.900,00-

==================================================================================================================================520 0 0 0 0 0 0

4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700-4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700- 14.160,70 26.060,70 11.900,00-

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Stadt Amberg Seite: 208

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 530 HochbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6002 Allgemeine Bauverwaltung -1-

2973 ¾bertrag Budget -c- 5312 0 0 2.917,33 UE:NR.858 DISP: 0,00GAB FB Bauen

Einnahmen Budg.-Nr. 11.530.300 0 0 2.917,33

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 209

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 530 HochbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6002 Allgemeine Bauverwaltung -1-

5210 Zimmerausstattungen 5312 400 400 0,00 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 5312 400 400 41,49 G:NR.858 UE:NR.858Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 5312 3.900 3.900 579,23 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 5312 2.900 2.900 3.528,48 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 5312 1.700 1.700 1.630,91 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5312 4.100 4.100 2.122,06 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 5312 100 100 0,00 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 5.915,16 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00

GAB FB Bauen

Ausgaben Budg.-Nr. 11.530.300 13.500 13.500 13.817,33

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 210

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 530 HochbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.530.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.917,33

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 13.500 13.500 13.817,33

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 13.500- 13.500- 10.900,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 211

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 530 Hochbauamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500-0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500- 2.917,33 13.817,33 10.900,00-

==================================================================================================================================530 0 0 0 0 0 0

0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500-0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500- 2.917,33 13.817,33 10.900,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 212

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 101 Sonderbudget-StraÚenreinigung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6751 StraÚenreinigungSTRASSENREINIGUNGSANSTALT

1126 StraÚenreinigungsgebÞhren 5323 270.000 270.000 267.593,44 UE:NR.555 KOST:NR.003DISP: 0,00

2070 Zinsen von privaten 2140 300 600 1.113,65 UE:NR.555 KOST:NR.003Unternehmen DISP: 0,00

2830 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 27.900 28.100 30.882,06 UE:NR.555 KOST:NR.003aus SonderrÞcklagen zum Ausgl. DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen

Einnahmen Budg.-Nr. 11.532.101 298.200 298.700 299.589,15

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Stadt Amberg Seite: 213

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 101 Sonderbudget-StraÚenreinigung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6751 StraÚenreinigungSTRASSENREINIGUNGSANSTALT

6360 Dienstleistungen durch Dritte 5323 295.000 295.000 296.762,81 G:NR.555 UE:NR.555KOST:NR.003 DISP: 0,00

6792 Innere Verrechnungen: 5323 36.000 36.200 34.881,62 UE:NR.555 KOST:NR.003VerwaltungskostenbeitrÄge DISP: 0,00an HHSt. 0.0301.1692

8630 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 300 600 1.113,65 G:NR.555 UE:NR.555fÞr SonderrÞcklagen zum Ausgl. KOST:NR.003 DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen

Ausgaben Budg.-Nr. 11.532.101 331.300 331.800 332.758,08

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 214

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 101 Sonderbudget-StraÚenreinigung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.532.101

EinnahmenGesamtbetrag 298.200 298.700 299.589,15

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 331.300 331.800 332.758,08

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 33.100- 33.100- 33.168,93-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 215

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 102 Sonderbudget-Abwasserbeseitigung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

7000 Abwasserbeseitigung

1020 Ersatzvornahmen 5328 0 0 180,00 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00

1111 KanalbenutzungsgebÞhren 5328 5.020.000 5.020.000 4.734.319,61 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00

1112 KanalbenutzungsgebÞhren 5328 32.000 32.000 31.055,40 UE:NR.553 KOST:NR.004(SonderfÄlle) DISP: 0,00Gemeinde Poppenricht

1599 Vermischte Einnahmen 5328 1.000 9.000 0,00 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00

1691 Innere Verrechnungen 2110 990.000 996.000 849.201,66 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00

STRASSENENTWAESS.V.0.6300.6791

2070 Zinsen von privaten 2140 10.000 23.000 44.398,82 UE:NR.553 DISP: 0,00Unternehmen

2090 Zinsen aus inneren Darlehen 2140 0 0 0,00 UE:NR.553 DISP: 0,00einschlieÚlich innereKassenkredite

2620 Einnahmen aus der Inanspruch- 5328 0 0 0,00 UE:NR.553 DISP: 0,00nahme von BÞrgschaftenund GewÄhrvertrÄgen

2830 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 800.000 800.000 820.298,08 UE:NR.553 KOST:NR.004aus SonderrÞcklagen zum Ausgl. DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen

Einnahmen Budg.-Nr. 11.532.102 6.853.000 6.880.000 6.479.453,57

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 216

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 102 Sonderbudget-Abwasserbeseitigung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

7000 Abwasserbeseitigung

4107 BeamtenbezÞge 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 KOST:NR.004-Verwaltungsdienst- DISP: 0,00

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 KOST:NR.004-Verwaltungsdienst- DISP: 0,00

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 170.900 165.900 126.696,37 G/P:NR.001 KOST:NR.004-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-

4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 600 500 469,91 G/P:NR.001 KOST:NR.004gehaltsempf.' -Wirtschafts-, DISP: 0,00Versorg.-/technischer Dienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 KOST:NR.004rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 10.700 10.100 9.482,56 G/P:NR.001 KOST:NR.004'Beamte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 KOST:NR.004'Beamte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 13.700 16.700 13.785,68 G/P:NR.001 KOST:NR.004'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 35.200 36.700 30.327,36 G/P:NR.001 KOST:NR.004-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-

5151 Unterhalt:EntwÄsserungsanlagen 5328 1.100.000 1.100.000 966.001,51 G:NR.553 UE:NR.553KOST:NR.004 DISP: 0,00

5370 GrundstÞcksgleiche Rechte 5328 500 500 0,00 G:NR.553 UE:NR.553KOST:NR.004 DISP: 0,00

GRUNDDIENSTBARKEITEN

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 5328 160.000 160.000 108.632,31 G:NR.553 UE:NR.553KOST:NR.004 DISP: 0,00

6329 Sonstiger verschiedener 5328 100.000 100.000 0,00 G:NR.553 UE:NR.553Betriebsaufwand KOST:NR.004 DISP: 0,00Gesplittete AbwassergebÞhr

6342 Stromverbrauch fÞr 5328 23.000 23.900 20.000,00 G:NR.553 UE:NR.553Betriebszwecke KOST:NR.004 DISP: 0,00

6495 Abwasserabgabe (z.B. fÞr 5328 6.000 6.000 5.702,28 G:NR.553 UE:NR.553eigene Einrichtungen) KOST:NR.004 DISP: 0,00

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5328 200 200 1.142,09 G:NR.553 UE:NR.553privater PKW, Stadtfahrten KOST:NR.004 DISP: 0,00

6610 MitgliedsbeitrÄge an 5328 700 700 651,00 G:NR.553 UE:NR.553VerbÄnde, Vereine und dgl. KOST:NR.004 DISP: 0,00ATV, DVWK

6750 Erstattungen an kommunale 5328 88.000 70.000 88.258,03 G:NR.553 UE:NR.553Sonderrechnungen KOST:NR.004 DISP: 0,00STADTWERKE EINHEBUNG KANALGEB.

6792 Innere Verrechnungen: 5328 200.000 191.000 200.314,78 UE:NR.553 KOST:NR.004VerwaltungskostenbeitrÄge DISP: 0,00an HHSt. 0.0301.1690

6800 Abschreibungen 5328 1.928.955 1.923.844 1.874.754,19 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00

incl. ZAB-Anteile

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 5328 1.123.376 1.354.337 1.234.566,65 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00

incl. ZAB-Anteile

7130 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 5328 1.980.000 1.980.000 1.978.108,23 UE:NR.553 KOST:NR.004ZweckverbÄnde und dgl. DISP: 0,00Betriebskosten-Umlage an ZAB

8630 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 10.000 23.000 44.398,82 G:NR.553 UE:NR.553fÞr SonderrÞcklagen zum Ausgl. KOST:NR.004 DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen

Ausgaben Budg.-Nr. 11.532.102 6.951.831 7.163.381 6.703.291,77

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 217

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 102 Sonderbudget-Abwasserbeseitigung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.532.102

EinnahmenGesamtbetrag 6.853.000 6.880.000 6.479.453,57

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 6.951.831 7.163.381 6.703.291,77

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 98.831- 283.381- 223.838,20-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 218

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 Tiefbauamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101 0 0 0 0 0 0

298.200 331.300 33.100- 298.700 331.800 33.100-298.200 331.300 33.100- 298.700 331.800 33.100- 299.589,15 332.758,08 33.168,93-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102 0 0 0 0 0 0

6.853.000 6.951.831 98.831- 6.880.000 7.163.381 283.381-6.853.000 6.951.831 98.831- 6.880.000 7.163.381 283.381- 6.479.453,57 6.703.291,77 223.838,20-

==================================================================================================================================532 0 0 0 0 0 0

7.151.200 7.283.131 131.931- 7.178.700 7.495.181 316.481-7.151.200 7.283.131 131.931- 7.178.700 7.495.181 316.481- 6.779.042,72 7.036.049,85 257.007,13-

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Stadt Amberg Seite: 219

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 540 TiefbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6021 Tiefbauverwaltung -1-

2973 ¾bertrag Budget -c- 5321 0 0 13.628,65 UE:NR.854 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.540.300 0 0 13.628,65

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 220

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 540 TiefbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6021 Tiefbauverwaltung -1-

5210 Zimmerausstattungen 5321 400 400 448,63 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 5321 600 600 717,56 G:NR.854 UE:NR.854Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 5321 3.600 3.600 2.512,45 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 5321 3.300 3.300 1.867,96 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 5321 1.500 1.500 1.000,01 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5321 2.600 2.600 1.442,21 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 5321 100 100 25,13 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2100 0 0 15.750,00 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.540.300 12.100 12.100 23.763,95

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Stadt Amberg Seite: 221

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 540 TiefbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.540.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 13.628,65

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 12.100 12.100 23.763,95

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 12.100- 12.100- 10.135,30-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 222

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 540 Tiefbauamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100-0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100- 13.628,65 23.763,95 10.135,30-

==================================================================================================================================540 0 0 0 0 0 0

0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100-0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100- 13.628,65 23.763,95 10.135,30-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 223

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 600 Referat 6Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten

2973 ¾bertrag Budget -c- 6000 0 0 1.452,43 UE:NR.860 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget Ref. 6

Einnahmen Budg.-Nr. 11.600.300 0 0 1.452,43

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Stadt Amberg Seite: 224

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 600 Referat 6Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten

5210 Zimmerausstattungen 6000 100 200 0,00 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 6000 100 200 13,09 G:NR.860 UE:NR.860Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 6000 100 100 0,00 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 6000 500 500 430,44 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6000 400 300 342,80 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6000 1.400 1.400 1.106,10 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00

incl. GrundgebÞhren

6540 Dienstreisen 6000 800 700 967,98 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.792,02 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget Ref. 6

Ausgaben Budg.-Nr. 11.600.300 3.400 3.400 4.652,43

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Stadt Amberg Seite: 225

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 600 Referat 6Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.600.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 1.452,43

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.400 3.400 4.652,43

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.400- 3.400- 3.200,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 226

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 600 Referat 6

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 1.452,43 4.652,43 3.200,00-

==================================================================================================================================600 0 0 0 0 0 0

0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 1.452,43 4.652,43 3.200,00-

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Stadt Amberg Seite: 227

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3490 Sonstige Kulturpflege

2973 ¾bertrag Budget -c- 6103 0 0 9.530,97 UE:NR.861 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.610.300 0 0 9.530,97

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 228

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3490 Sonstige Kulturpflege

5210 Zimmerausstattungen 6103 800 800 1.978,37 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 6103 400 400 0,00 G:NR.861 UE:NR.861Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 6103 1.000 1.000 60,00 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 6103 2.800 1.800 2.794,96 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6103 700 700 0,00 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6103 2.000 2.000 462,25 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 6103 700 700 702,19 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 9.900,00 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenb. Kulturamt

Ausgaben Budg.-Nr. 11.610.300 8.400 7.400 15.897,77

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 229

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.610.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 9.530,97

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 8.400 7.400 15.897,77

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 8.400- 7.400- 6.366,80-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 230

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 610 Kulturamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400-0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400- 9.530,97 15.897,77 6.366,80-

==================================================================================================================================610 0 0 0 0 0 0

0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400-0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400- 9.530,97 15.897,77 6.366,80-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 231

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2001 Allgemeine Schulverwaltung

2973 ¾bertrag Budget -c- 6201 0 0 3.900,00 UE:NR.862 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.620.300 0 0 3.900,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 232

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2001 Allgemeine Schulverwaltung

5210 Zimmerausstattungen 6201 100 100 0,00 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 6201 100 100 0,00 G:NR.862 UE:NR.862Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 6201 500 500 0,00 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 6201 1.100 1.000 2.401,91 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6201 300 300 127,65 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6201 700 500 462,58 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00

INCL. GRUNDGEBUEHREN

6540 Dienstreisen 6201 400 400 55,94 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 3.451,92 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.620.300 3.200 2.900 6.500,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 233

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.620.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.900,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.200 2.900 6.500,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.200- 2.900- 2.600,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 234

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 620 Schul- und Sportamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900-0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900- 3.900,00 6.500,00 2.600,00-

==================================================================================================================================620 0 0 0 0 0 0

0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900-0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900- 3.900,00 6.500,00 2.600,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 235

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3202 Museum -2-STADTMUSEUM

2973 ¾bertrag Budget -c- 6300 0 0 4,16 UE:NR.863 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.630.300 0 0 4,16

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 236

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3202 Museum -2-STADTMUSEUM

5210 Zimmerausstattungen 6300 100 100 0,00 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 6300 100 100 0,00 G:NR.863 UE:NR.863Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 6300 100 100 157,00 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 6300 800 500 875,43 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6300 300 300 330,80 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6300 400 700 153,31 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 6300 600 600 351,00 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 336,62 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.630.300 2.400 2.400 2.204,16

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 237

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.630.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 4,16

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 2.400 2.400 2.204,16

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 2.400- 2.400- 2.200,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 238

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 630 Stadtmuseum

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400-0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400- 4,16 2.204,16 2.200,00-

==================================================================================================================================630 0 0 0 0 0 0

0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400-0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400- 4,16 2.204,16 2.200,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 239

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI

2973 ¾bertrag Budget -c- 6401 0 0 4.079,34 UE:NR.864 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.640.300 0 0 4.079,34

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 240

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI

5210 Zimmerausstattungen 6401 700 700 163,71 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 6401 700 700 0,00 G:NR.864 UE:NR.864Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 6401 1.500 1.300 23,98 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 6401 1.500 1.500 903,97 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6401 400 200 252,90 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 6401 300 300 602,59 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 5.700,00 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.640.300 5.100 4.700 7.647,15

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 241

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.640.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 4.079,34

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 5.100 4.700 7.647,15

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 5.100- 4.700- 3.567,81-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 242

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 640 Stadtbibliothek

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700-0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700- 4.079,34 7.647,15 3.567,81-

==================================================================================================================================640 0 0 0 0 0 0

0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700-0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700- 4.079,34 7.647,15 3.567,81-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 243

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

7901 Fremdenverkehr

2973 ¾bertrag Budget -c- 6500 0 0 262,08 UE:NR.865 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.650.300 0 0 262,08

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 244

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

7901 Fremdenverkehr

5210 Zimmerausstattungen 6500 200 200 376,27 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 6500 100 400 244,95 G:NR.865 UE:NR.865Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 6500 600 600 351,05 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 6500 2.100 1.800 2.760,62 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6500 100 100 54,80 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6500 600 600 321,38 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00

INCL. GRUNDGEBUEHREN

6540 Dienstreisen 6500 800 800 198,33 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 154,68 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.650.300 4.500 4.500 4.462,08

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 245

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.650.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 262,08

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 4.500 4.500 4.462,08

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 4.500- 4.500- 4.200,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 246

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 650 Touristinformation

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500-0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500- 262,08 4.462,08 4.200,00-

==================================================================================================================================650 0 0 0 0 0 0

0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500-0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500- 262,08 4.462,08 4.200,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 247

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 900 PersonalratUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0801 Personalrat

1599 Vermischte Einnahmen 9900 0 0 0,00 UE:NR.899 DISP: 0,00WohltÄtigkeits-Aktion

2973 ¾bertrag Budget -c- 9900 0 0 280,99 UE:NR.899 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 11.900.300 0 0 280,99

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 248

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 900 PersonalratUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0801 Personalrat

5210 Zimmerausstattungen 9900 100 100 0,00 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 9900 100 100 0,00 G:NR.899 UE:NR.899Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5605 Pers. AusrÞstungsgegenstÄnde 9900 300 100 1.070,05 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00

Mitarbeiterausweise

5622 Fortbildung und Umschulung 9900 100 100 35,00 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00

6312 Feiern, Ehrungen 9900 100 100 34,09 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00

SOZIALE BETREUUNG EHRUNGEN

6316 Veranstaltung -a- 9900 0 0 0,00 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00

Wahlen

6502 BÞrobedarf 9900 100 100 20,94 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00

INCL. SONDERBEDARF

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 9900 2.100 2.100 2.578,70 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 9900 100 100 32,57 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 9900 100 100 233,50 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 476,14 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 11.900.300 3.100 2.900 4.480,99

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Stadt Amberg Seite: 249

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 900 PersonalratUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.900.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 280,99

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.100 2.900 4.480,99

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.100- 2.900- 4.200,00-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 250

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 900 Personalrat

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900-0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900- 280,99 4.480,99 4.200,00-

==================================================================================================================================900 0 0 0 0 0 0

0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900-0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900- 280,99 4.480,99 4.200,00-

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Stadt Amberg Seite: 251

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane

2973 ¾bertrag Budget -c- 9100 0 0 15.310,03 UE:NR.800 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget OB

Einnahmen Budg.-Nr. 11.910.300 0 0 15.310,03

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Stadt Amberg Seite: 252

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane

5210 Zimmerausstattungen 9100 800 900 0,00 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00

INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5213 Zimmerausstattungen 9100 800 900 105,00 G:NR.800 UE:NR.800Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN

5622 Fortbildung und Umschulung 9100 400 500 0,00 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00

6502 BÞrobedarf 9100 4.000 4.200 3.946,87 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 9100 2.500 2.500 2.068,04 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 9100 2.000 2.000 1.034,03 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00

6540 Dienstreisen 9100 4.000 3.500 2.736,42 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00

8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 19.519,67 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00

GeschÄftsausgabenbudget OB

Ausgaben Budg.-Nr. 11.910.300 14.500 14.500 29.410,03

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Stadt Amberg Seite: 253

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.910.300

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 15.310,03

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 14.500 14.500 29.410,03

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 14.500- 14.500- 14.100,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 254

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 400 OberbÞrgermeister

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2970 ¾bertrag Budget 9100 0 0 3.300,00 UE:NR.910 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget OB.20

Einnahmen Budg.-Nr. 11.910.400 0 0 3.300,00

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Stadt Amberg Seite: 255

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 400 OberbÞrgermeister

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 9100 1.000 1.000 552,85 G:NR.910 UE:NR.910DISP: 0,00

BÞrgerversamml., Anschlagtafel

ErlÄuterungen:BÞrgerversammlungAnschlagtafeln

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.416,19 G:NR.910 UE:NR.910DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget OB.20

0201 Hauptamt

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 9100 1.000 1.500 130,00- G:NR.910 UE:NR.910DISP: 0,00

Pressestelle

0241 ·ffentlichkeitsarbeit -01-PRESSESTELLE

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 9100 1.500 1.000 1.496,88 G:NR.910 UE:NR.910DISP: 0,00

Wartungskosten Internet

Ausgaben Budg.-Nr. 11.910.400 3.500 3.500 5.335,92

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 256

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 400 OberbÞrgermeister

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.910.400

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.300,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.500 3.500 5.335,92

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.500- 3.500- 2.035,92-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 257

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeister

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 14.500 14.500- 0 14.500 14.500-0 14.500 14.500- 0 14.500 14.500- 15.310,03 29.410,03 14.100,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

0 3.500 3.500- 0 3.500 3.500-0 3.500 3.500- 0 3.500 3.500- 3.300,00 5.335,92 2.035,92-

==================================================================================================================================910 0 0 0 0 0 0

0 18.000 18.000- 0 18.000 18.000-0 18.000 18.000- 0 18.000 18.000- 18.610,03 34.745,95 16.135,92-

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Stadt Amberg Seite: 258

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 912 StadtratUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 259

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 912 StadtratUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane

4098 Aufwendungen fÞr ehrenamtliche 1100 169.000 164.000 153.827,15 G:NR.117 DISP: 0,00TÄtigkeit -Sonderdienste-STADTRAETE-FRAKTIONEN

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1002 5.000 5.000 3.963,16 DISP: 0,00

7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 1100 21.600 21.600 21.000,00 G:NR.117 FRW:NR.1sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä. DISP: 0,00sowie deren EinrichtungenFRAKTIONSBUEROS

Ausgaben Budg.-Nr. 11.912.200 195.600 190.600 178.790,31

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Stadt Amberg Seite: 260

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 912 StadtratUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.912.200

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 195.600 190.600 178.790,31

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 195.600- 190.600- 178.790,31-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 261

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 912 Stadtrat

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600-0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600- 0,00 178.790,31 178.790,31-

==================================================================================================================================912 0 0 0 0 0 0

0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600-0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600- 0,00 178.790,31 178.790,31-

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Stadt Amberg Seite: 262

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 990 Allgemeine VerwaltungUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Allgemeine Verwaltung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0201 Hauptamt

3452 Verkauf von Maschinen, 9930 0 0 30,00 ZW-U:NR.999 DISP: 0,00GerÄten u.Ä. EBUD UKTO:MUSS

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 158.863,93 ZW-U:NR.999 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 11.990.500 0 0 158.893,93

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 263

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 990 Allgemeine VerwaltungUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Allgemeine Verwaltung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0201 Hauptamt

9351 Zimmerausstattungen 9930 34.000 33.000 56.502,33 G:NR.999 ZW-U:NR.999DISP: 0,00 UEBEBUD UKTO:MUSS

9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 9930 10.000 10.000 7.451,11 G:NR.999 ZW-U:NR.999DISP: 0,00 UEBEBUD UKTO:MUSS

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 131.756,87 G:NR.999 ZW-U:NR.999DISP: 0,00 UEB

0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG

9362 ArbeitsgerÄte und Maschinen 9930 77.100 74.200 105.309,37 G:NR.999 ZW-U:NR.999-Ersatzbeschaffung- DISP: 0,00 UEB

EBUD UKTO:MUSS

Ausgaben Budg.-Nr. 11.990.500 121.100 117.200 301.019,68

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Stadt Amberg Seite: 264

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 990 Allgemeine VerwaltungUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Allgemeine Verwaltung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 11.990.500

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 158.893,93

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 121.100 117.200 301.019,68

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 121.100- 117.200- 142.125,75-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 265

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 990 Allgemeine Verwaltung

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0

0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200-0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200- 158.893,93 301.019,68 142.125,75-

==================================================================================================================================990 0 0 0 0 0 0

0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200-0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200- 158.893,93 301.019,68 142.125,75-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 266

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 Hauptausschuss

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------010 0 0 0 0 0 0

0 32.400 32.400- 0 31.900 31.900-0 32.400 32.400- 0 31.900 31.900- 2.272,06 26.074,44 23.802,38-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020 0 0 0 0 0 0

3.609.300 4.704.584 1.095.284- 3.609.300 4.723.033 1.113.733-3.609.300 4.704.584 1.095.284- 3.609.300 4.723.033 1.113.733- 3.640.036,75 4.836.800,61 1.196.763,86-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 0 0 0 0 0 0

0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 429,13 3.629,13 3.200,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.900 1.900-0 0 0 0 1.900 1.900- 2.700,00 4.183,24 1.483,24-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110 0 0 0 0 0 0

168.900 2.035.500 1.866.600- 172.500 1.972.300 1.799.800-168.900 2.035.500 1.866.600- 172.500 1.972.300 1.799.800- 171.065,05 1.413.137,64 1.242.072,59-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112 0 0 0 0 0 0

50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000-50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000- 87.128,33 377.428,33 290.300,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130 0 0 0 0 0 0

3.200 26.500 23.300- 3.200 15.200 12.000-3.200 26.500 23.300- 3.200 15.200 12.000- 18.395,55 23.973,29 5.577,74-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

0 6.500 6.500- 0 6.500 6.500-0 6.500 6.500- 0 6.500 6.500- 5.905,04 12.205,04 6.300,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210 0 0 0 0 0 0

68.821.046 21.735.722 47.085.324 71.528.226 27.758.616 43.769.61068.821.046 21.735.722 47.085.324 71.528.226 27.758.616 43.769.610 72.085.897,21 31.934.724,83 40.151.172,38

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------220 0 0 0 0 0 0

1.677.200 154.800 1.522.400 1.242.700 153.800 1.088.9001.677.200 154.800 1.522.400 1.242.700 153.800 1.088.900 1.338.717,63 74.444,47 1.264.273,16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------230 0 0 0 0 0 0

308.000 102.300 205.700 276.000 92.300 183.700308.000 102.300 205.700 276.000 92.300 183.700 431.351,57 96.511,55 334.840,02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------240 0 0 0 0 0 0

406.900 286.300 120.600 531.700 441.300 90.400406.900 286.300 120.600 531.700 441.300 90.400 683.011,29 488.639,65 194.371,64

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------250 0 0 0 0 0 0

107.000 18.100 88.900 116.000 21.900 94.100107.000 18.100 88.900 116.000 21.900 94.100 142.857,11 33.685,53 109.171,58

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0

0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900-0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900- 109,57 3.309,57 3.200,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------310 0 0 0 0 0 0

406.500 33.600 372.900 431.200 32.600 398.600406.500 33.600 372.900 431.200 32.600 398.600 406.359,40 30.784,27 375.575,13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------320 0 0 0 0 0 0

1.105.600 2.085.000 979.400- 1.108.500 2.057.300 948.800-1.105.600 2.085.000 979.400- 1.108.500 2.057.300 948.800- 1.720.952,98 2.425.528,52 704.575,54-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330 0 0 0 0 0 0

344.400 371.100 26.700- 449.000 439.600 9.400344.400 371.100 26.700- 449.000 439.600 9.400 373.366,42 275.799,86 97.566,56

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700-0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700- 118,56 3.618,56 3.500,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------410 0 0 0 0 0 0

0 31.100 31.100- 0 27.200 27.200-0 31.100 31.100- 0 27.200 27.200- 6.300,25 23.100,25 16.800,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420 0 0 0 0 0 0

0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200-0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200- 2.378,00 19.478,00 17.100,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------430 0 0 0 0 0 0

1.028.600 1.087.220 58.620- 1.023.900 1.091.894 67.994-1.028.600 1.087.220 58.620- 1.023.900 1.091.894 67.994- 1.039.731,78 1.133.179,06 93.447,28-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0

0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800-0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800- 446,01 4.046,01 3.600,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 267

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 11 Hauptausschuss

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------510 0 0 0 0 0 0

0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200-0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200- 1.491,45 12.491,45 11.000,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------520 0 0 0 0 0 0

4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700-4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700- 14.160,70 26.060,70 11.900,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------530 0 0 0 0 0 0

0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500-0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500- 2.917,33 13.817,33 10.900,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------532 0 0 0 0 0 0

7.151.200 7.283.131 131.931- 7.178.700 7.495.181 316.481-7.151.200 7.283.131 131.931- 7.178.700 7.495.181 316.481- 6.779.042,72 7.036.049,85 257.007,13-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------540 0 0 0 0 0 0

0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100-0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100- 13.628,65 23.763,95 10.135,30-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------600 0 0 0 0 0 0

0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 1.452,43 4.652,43 3.200,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------610 0 0 0 0 0 0

0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400-0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400- 9.530,97 15.897,77 6.366,80-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------620 0 0 0 0 0 0

0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900-0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900- 3.900,00 6.500,00 2.600,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------630 0 0 0 0 0 0

0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400-0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400- 4,16 2.204,16 2.200,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------640 0 0 0 0 0 0

0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700-0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700- 4.079,34 7.647,15 3.567,81-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------650 0 0 0 0 0 0

0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500-0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500- 262,08 4.462,08 4.200,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------900 0 0 0 0 0 0

0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900-0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900- 280,99 4.480,99 4.200,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------910 0 0 0 0 0 0

0 18.000 18.000- 0 18.000 18.000-0 18.000 18.000- 0 18.000 18.000- 18.610,03 34.745,95 16.135,92-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------912 0 0 0 0 0 0

0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600-0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600- 0,00 178.790,31 178.790,31-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------990 0 0 0 0 0 0

0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200-0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200- 158.893,93 301.019,68 142.125,75-

==================================================================================================================================11 0 0 0 0 0 0

85.191.846 40.780.957 44.410.889 87.721.426 47.068.524 40.652.90285.191.846 40.780.957 44.410.889 87.721.426 47.068.524 40.652.902 89.167.784,47 50.916.865,65 38.250.918,82

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 268

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane

1542 Ablieferungen aus 1200 10.000 10.000 25.996,44 DISP: 0,00NebentÄtigkeiten

0891 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen fÞr Verwaltungs-angeh×rige

1680 Erstattungen durch Þbrige 1114 2.500 2.500 3.907,49 DISP: 0,00BereicheBeihilfe: Arzneimittelrabatte

4050 Verwaltung der GrundsicherungfÞr Arbeitsuchende

1661 Erstattungen durch sonstige 1200 1.040.200 1.036.300 518.366,06 DISP: 0,00×ffentl. Sonderrechnungen -a-Jobcenter AM-AS

Einnahmen Budg.-Nr. 12.120.201 1.052.700 1.048.800 548.269,99

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 269

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane

4097 Aufwendungen fÞr ehrenamtliche 1200 49.600 41.100 48.110,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00TÄtigkeit -Verwaltungsdienst-OB + BGM.

4099 Aufwendungen fÞr ehrenamtliche 1200 20.600 20.000 17.942,45 G/P:NR.001 DISP: 0,00TÄtigkeit -sonstiges Personal-Ehrensold

4107 BeamtenbezÞge 1200 124.000 120.400 117.836,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.800 700 1.477,63 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 160.800 156.100 147.098,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.200 1.800 1.026,82 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 83.800 78.700 77.214,15 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 12.900 14.700 13.420,49 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 32.200 31.700 27.323,63 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4487 Sozialvers.BeitrÄge 'Sonstige' 1200 5.500 5.300 1.814,87 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

0100 RechnungsprÞfung

4107 BeamtenbezÞge 1200 160.000 156.300 151.125,82 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.300 900 1.917,96 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 133.500 145.800 144.366,11 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.500 2.300 1.332,83 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 108.200 102.100 100.224,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 10.700 13.200 14.446,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 26.700 29.200 31.025,21 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0201 Hauptamt

4107 BeamtenbezÞge 1200 63.500 59.400 59.424,43 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 900 300 728,99 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 127.300 122.400 121.493,76 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 600 900 506,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 42.900 38.800 38.093,51 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 270

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0201 Hauptamt

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 10.200 11.500 11.582,07 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 25.500 24.800 24.680,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4697 Personalnebenausgaben 1200 14.600 13.500 11.603,14 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-SITZUNGSDIENST

0211 Organisationsamt

4107 BeamtenbezÞge 1200 35.500 33.100 31.952,11 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 404,82 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 300 500 281,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.000 21.600 21.153,44 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

0221 Personalamt

4107 BeamtenbezÞge 1200 285.000 231.500 227.450,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 4.200 1.300 2.790,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 328.000 358.500 331.878,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4170 Entgelte fÞr ABM-KrÄfte 1200 30.000 30.000 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 2.700 3.500 1.938,93 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 192.700 151.200 145.802,09 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 26.300 32.300 31.210,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 65.600 71.700 68.000,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0231 Rechtsamt

4107 BeamtenbezÞge 1200 205.300 174.600 192.210,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 3.000 1.000 2.960,97 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 66.300 106.000 81.401,20 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 2.000 2.600 2.057,63 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 138.800 114.100 154.732,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.400 9.600 7.700,57 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 13.300 21.200 16.245,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

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Stadt Amberg Seite: 271

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0241 ·ffentlichkeitsarbeit -01-PRESSESTELLE

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 85.100 78.900 79.611,92 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 6.800 7.500 7.434,74 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 17.100 16.000 16.050,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0301 KÄmmerei

4107 BeamtenbezÞge 1200 209.400 165.900 161.832,56 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 3.100 900 2.036,99 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 138.600 127.400 131.180,07 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 2.000 2.500 1.415,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 141.600 108.400 106.444,96 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 11.100 12.000 12.455,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 27.800 25.700 26.710,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0331 Kassenverwaltung

4107 BeamtenbezÞge 1200 182.200 169.200 145.173,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.700 1.000 2.077,74 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 198.500 182.900 178.714,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4167 BeschÄftigungsentgelte und dgl 1200 700 600 682,50 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-VOLLSTRECKUNG

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.700 2.500 1.443,85 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 123.200 110.500 108.574,11 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 15.900 17.200 17.159,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-INCL.VERSORGUNGSBERECHTIGTE

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 39.700 36.900 37.157,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0341 Steuerverwaltung

4107 BeamtenbezÞge 1200 44.200 42.200 41.438,45 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 700 200 517,11 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 61.700 59.900 57.489,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 272

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0341 Steuerverwaltung

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 600 359,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 31.100 27.600 27.021,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.000 5.800 5.467,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 12.700 12.600 11.622,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0351 Liegenschaftsverwaltung -1-

4107 BeamtenbezÞge 1200 146.600 140.000 135.470,63 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.100 800 1.673,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 64.800 81.600 64.924,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.400 2.100 1.163,18 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 99.100 91.500 87.468,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.200 7.700 8.530,08 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 13.000 1.660 18.079,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0501 Standesamt

4107 BeamtenbezÞge 1200 55.300 52.800 52.726,01 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 640,81 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 250.000 185.300 157.589,07 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 800 445,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 37.400 34.500 33.485,67 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 19.800 17.500 18.001,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 50.000 37.600 37.279,42 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0511 Statistik

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 29.900 29.000 28.810,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.400 2.600 2.468,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 6.000 5.800 6.411,49 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 273

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0531 VolkszÄhlung

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 0 0 9.344,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 894,20 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 0 0 1.906,39 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 301.800 293.000 290.767,88 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.200 27.500 27.011,11 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 60.400 59.100 56.936,75 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

4107 BeamtenbezÞge 1200 37.500 35.800 33.974,83 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 439,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 39.000 50.300 60.042,40 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 500 305,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 25.400 23.400 22.984,62 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.200 4.600 5.159,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 7.800 10.100 13.927,15 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0631 Buchbinderei, Hausdruckerei,VervielfÄltigungsstellen u.Ä.

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 77.800 75.500 61.504,45 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 6.300 6.800 7.695,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 15.600 15.100 16.155,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 59.800 58.000 56.624,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.800 5.500 5.445,06 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 12.000 11.800 11.228,70 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 274

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0670 Sonstige EinrichtungenfÞr die gesamte Verwaltung

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 83.200 27.100 26.142,97 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-Hausmeisterpool

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 6.700 2.500 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Hausmeisterpool

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 16.700 5.500 5.154,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-Hausmeisterpool

0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 225.900 205.000 209.973,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 18.100 18.800 19.427,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 45.200 41.100 44.085,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

0801 Personalrat

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 49.200 47.700 46.283,56 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.000 4.500 4.285,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 9.900 9.600 9.169,90 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0831 Aus- und Fortbildung -1-

4107 BeamtenbezÞge 1200 42.300 78.900 109.184,85 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-VERRECHNG.DER ANWAERTER

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 70.200 77.000 70.116,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.700 7.000 6.224,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 14.100 15.400 14.059,06 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0841 BetriebsÄrztlicher Dienst

4141 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 0 26.000 49.204,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Ärztlicher Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 0 13.700 13.684,75 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4341 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 2.400 6.052,81 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Ärztlicher Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 1.500 1.309,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4441 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 0 6.500 12.101,68 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Ärztlicher Dienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 275

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0841 BetriebsÄrztlicher Dienst

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 0 2.900 2.642,20 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

0891 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen fÞr Verwaltungs-angeh×rige

4100 BeamtenbezÞge 1200 42.400 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00LeistungsprÄmie

4140 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 235.000 228.000 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigteNicht ausbez. Leistungsentgelt

4289 VersorgungsbezÞge 'Sonstige' 1200 0 100 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-sonstiges Personal-RENTENZULAGEN

4595 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 180.000 180.000 152.030,45 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4597 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 700.000 700.000 657.696,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4695 Personalnebenausgaben 1114 3.000 3.000 2.600,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-UMZUGSKOSTEN U.A.

4697 Personalnebenausgaben 1114 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-UMZUGSKOSTEN U.A.

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

4107 BeamtenbezÞge 1200 59.000 55.000 70.449,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 900 300 850,75 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 600 800 591,19 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 39.900 35.900 44.454,56 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-

4107 BeamtenbezÞge 1200 135.200 91.900 87.988,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.000 500 815,69 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 278.200 244.800 224.953,35 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.300 1.400 566,83 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 91.400 60.000 42.624,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 22.300 23.000 22.502,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 55.700 49.500 47.225,35 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

1121 StraÚenverkehrsaufsicht

4107 BeamtenbezÞge 1200 51.700 49.400 47.710,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

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Stadt Amberg Seite: 276

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1121 StraÚenverkehrsaufsicht

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 606,40 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 67.300 77.000 74.317,72 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 700 421,40 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 35.000 32.300 31.687,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.400 7.300 7.390,20 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 13.500 16.200 15.350,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

1122 VerkehrsÞberwachung

4107 BeamtenbezÞge 1200 56.400 42.400 41.471,28 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 200 519,28 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 376.400 365.400 322.234,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 600 360,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 38.100 27.700 27.135,26 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 30.200 34.500 32.037,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 75.300 74.000 64.997,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

1141 Umweltschutz -1-

4107 BeamtenbezÞge 1200 49.900 47.700 47.047,35 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 700 300 585,19 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 173.900 168.800 159.840,08 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 59.400 57.600 57.051,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 700 406,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 33.700 31.200 30.579,07 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 14.000 16.000 14.923,19 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.800 5.500 5.556,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 34.800 34.200 29.222,97 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 277

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1141 Umweltschutz -1-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 11.900 11.700 11.278,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde

4107 BeamtenbezÞge 1200 198.900 190.000 170.053,92 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.900 1.100 1.734,75 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 454.800 416.300 412.860,61 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.900 2.800 1.205,51 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 134.500 124.100 90.650,23 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 36.400 39.300 38.952,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 91.000 84.100 83.561,91 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

1171 Gewerbeangelegenheiten

4107 BeamtenbezÞge 1200 59.500 66.700 37.273,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 900 400 818,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 173.200 168.100 153.575,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 600 1.000 568,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 40.200 43.600 42.776,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 13.900 16.100 16.234,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 34.700 34.300 32.614,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

4095 Aufwend.f.ehrenamtl.TÄtigkeit 1200 30.000 30.000 28.691,44 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs- ERL.und technischer Dienst-

ErlÄuterungen:AufwandsentschÄdigungfÞr Kommandanten

4098 Aufwendungen fÞr ehrenamtliche 1200 700 700 507,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00TÄtigkeit -Sonderdienste- ERL.

ErlÄuterungen:AufwandsentschÄdigungfÞr ZugfÞhrer

4105 BeamtenbezÞge 1200 250.000 277.700 265.406,08 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 3.600 1.600 3.409,98 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 278

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 99.900 61.600 60.469,40 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4165 BeschÄftigungsentgelte und dgl 1200 13.000 13.000 6.615,98 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-FFW-EINSAETZE

4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 2.400 4.100 2.369,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-

4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 169.000 181.400 178.190,72 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 8.000 5.900 5.474,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 20.000 12.800 12.155,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4485 Sozialvers.BeitrÄge 'Sonstige' 1200 100 100 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4695 Personalnebenausgaben 1200 5.000 5.000 4.316,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

ErlÄuterungen:WachgelderAufwandsentschÄdigungen

1401 Katastrophenschutz

4107 BeamtenbezÞge 1200 33.800 36.800 35.655,72 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 451,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 35.600 34.500 32.641,78 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 300 600 313,67 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 22.800 24.000 23.587,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.900 3.300 3.177,74 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 7.200 7.100 6.598,53 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

2001 Allgemeine Schulverwaltung

4107 BeamtenbezÞge 1200 54.500 49.500 50.473,18 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 607,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 96.500 78.100 79.336,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 700 422,14 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 36.800 32.300 31.743,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 279

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2001 Allgemeine Schulverwaltung

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 7.800 7.400 7.540,78 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 19.300 15.900 16.026,45 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 44.600 43.300 42.957,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.600 4.100 3.992,98 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 9.000 9.100 9.020,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 33.500 34.800 31.916,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.700 3.300 3.034,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 6.700 7.000 6.514,31 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 30.900 30.000 28.105,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.500 2.700 2.693,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 6.200 6.000 6.352,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 61.800 60.000 58.176,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.000 5.600 5.552,35 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 12.400 12.200 12.468,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 35.500 34.400 34.287,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.900 3.300 3.234,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 7.100 7.300 7.540,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 280

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 34.800 33.700 31.718,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.800 3.200 3.009,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 7.000 7.200 6.785,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 19.800 19.200 17.789,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 1.600 1.800 1.687,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 4.000 4.100 3.855,49 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 77.000 78.800 89.128,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 6.200 7.600 8.699,22 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 15.400 16.800 18.304,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 142.000 160.000 145.731,69 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 12.400 15.000 15.222,96 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 29.400 34.900 32.681,27 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4595 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 300 300 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 59.500 60.000 56.168,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.800 5.700 5.349,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 12.100 13.300 12.048,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4595 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 6.000 2.800 3.663,49 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 281

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

4107 BeamtenbezÞge 1200 1.394.000 1.257.700 1.194.473,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 20.300 7.100 15.453,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 38.600 37.500 34.455,94 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 414.000 430.800 425.465,25 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4167 BeschÄftigungsentgelte und dgl 1200 25.000 25.000 23.375,82 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 13.300 18.800 10.739,15 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 942.400 821.600 810.500,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.100 3.500 3.249,25 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 33.200 41.800 39.091,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 7.800 7.600 7.165,28 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 82.800 86.200 84.126,47 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 70.000 75.000 57.279,08 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.600 6.800 5.388,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 14.000 15.200 11.437,87 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 29.600 29.200 27.758,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.400 2.800 2.611,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 6.000 5.900 5.738,67 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 28.800 28.000 26.684,72 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.400 2.600 2.530,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 5.800 5.700 5.783,22 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 282

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten

4107 BeamtenbezÞge 1200 52.000 48.200 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 91.100 112.800 135.387,93 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 700 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 35.200 31.500 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 7.300 10.200 14.635,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 18.300 22.600 31.685,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

3202 Museum -2-STADTMUSEUM

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 53.900 52.300 52.508,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 118.700 115.200 111.046,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.500 5.000 4.976,06 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 9.500 10.900 10.286,16 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 10.800 10.500 10.600,21 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 23.800 23.200 20.957,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv

4107 BeamtenbezÞge 1200 120.400 115.000 113.237,70 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.800 600 1.411,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 40.200 32.700 27.562,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.200 1.700 980,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 81.400 75.100 73.734,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.300 3.100 2.582,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 8.100 6.600 5.553,49 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 283

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3311 Theater -1-Stadttheater

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 125.000 107.800 108.561,21 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 37.600 36.500 32.122,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 10.000 10.200 8.160,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.000 3.400 3.059,16 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 25.000 21.800 17.722,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 7.600 7.400 6.556,93 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

3410 HeimatpflegeStadtschauspiel

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

3411 Heimatpflege -1-

4697 Personalnebenausgaben 1200 2.000 1.900 1.848,90 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

3501 Volkshochschule -1-ST¤DT. VOLKSHOCHSCHULE

4107 BeamtenbezÞge 1200 63.000 60.200 59.505,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 900 300 738,90 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 90.600 87.900 84.784,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 600 900 513,47 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 42.600 39.300 38.611,42 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 7.300 8.200 8.127,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 18.200 18.000 17.002,55 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI

4107 BeamtenbezÞge 1200 36.200 34.500 33.513,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 422,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 189.000 183.500 172.385,67 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 284

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 300 500 293,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.500 22.500 22.095,94 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 15.200 16.500 16.739,53 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 37.800 36.700 35.789,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

3601 Naturschutz undLandschaftspflege -1-

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 56.200 54.100 53.034,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.600 5.100 4.874,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 11.300 11.000 10.183,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

3700 Kirchliche Angelegenheiten

4169 BeschÄftigungsentgelte und dgl 1200 400 300 320,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-sonstiges Personal- ERL.

ErlÄuterungen:ENTSCHAEDIGUNG FUERUNTERHALT KAPELLEAMMERSRICHT UND KAPELLEN-PLATZ KARMENSOELDEN

4011 Verwaltung der Sozialhilfe

4107 BeamtenbezÞge 1200 214.200 212.700 248.034,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 3.100 1.200 2.913,26 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 309.900 300.800 273.165,41 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 2.000 3.200 2.024,47 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 144.800 138.900 152.233,66 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.800 28.600 25.358,41 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 62.000 60.200 55.565,85 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4041 Verwaltung des Wohngeldes

4107 BeamtenbezÞge 1200 50.000 65.700 74.741,94 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 700 400 864,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 128.500 124.700 118.316,44 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 1.000 600,96 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 285

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4041 Verwaltung des Wohngeldes

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 33.800 42.900 45.188,88 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 10.300 11.300 11.203,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 25.700 25.000 23.675,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4050 Verwaltung der GrundsicherungfÞr Arbeitsuchende

4107 BeamtenbezÞge 1200 316.300 267.400 246.183,51 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 4.600 1.500 2.990,47 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 435.200 494.300 481.898,61 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 3.000 4.000 2.078,12 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 213.800 174.700 156.270,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 34.900 48.000 48.070,22 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 87.100 100.900 100.220,53 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT

4107 BeamtenbezÞge 1200 196.000 187.300 185.575,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.900 1.100 2.324,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 869.500 800.000 692.588,19 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.900 2.800 1.615,43 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 132.500 122.400 121.476,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 69.600 74.300 67.783,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 173.900 165.000 143.569,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4081 Versicherungsamt

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 24.700 23.900 26.484,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.000 2.200 2.544,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 5.000 4.800 5.387,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 286

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 16.200 15.700 14.988,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 165.800 156.800 140.211,99 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 1.300 1.500 1.362,18 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 13.300 14.600 13.211,63 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 3.300 3.200 2.933,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 33.200 31.400 28.398,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 17.400 16.900 15.648,28 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 207.600 185.000 190.186,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 1.400 1.600 1.522,16 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 16.700 17.400 18.413,88 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 3.500 3.400 3.209,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 41.600 37.400 38.934,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes

4111 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00-Ärztlicher Dienst-

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 87.600 85.000 70.692,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 23.500 25.500 18.354,90 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4211 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Ärztlicher Dienst-

4301 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00'Beamte'-Ärztlicher Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 7.000 7.700 5.715,70 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 1.900 2.400 2.098,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 287

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 17.600 17.000 13.424,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 4.700 5.200 4.987,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4595 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

5461 LebensmittelÞberwachung

4105 BeamtenbezÞge 1200 114.500 109.400 109.308,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.700 600 1.341,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 1.100 1.600 932,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-

4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 77.400 71.500 70.108,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

5462 LebensmittelÞberwachung

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 9.000 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 800 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 1.800 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

6001 Allgemeine Bauverwaltung

4105 BeamtenbezÞge 1200 98.500 72.900 81.325,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4107 BeamtenbezÞge 1200 74.300 71.000 67.012,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.400 400 901,22 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.100 400 619,93 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 325.800 332.400 298.734,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 900 1.100 626,27 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 700 1.100 430,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 66.600 47.600 47.097,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 50.200 46.400 32.395,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 26.100 31.500 28.252,76 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 288

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6001 Allgemeine Bauverwaltung

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 65.200 67.000 59.845,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

6011 Hochbauverwaltung -1-

4107 BeamtenbezÞge 1200 41.000 39.100 38.525,61 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 600 200 479,81 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 305.100 302.000 283.805,24 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 36.300 35.200 33.798,68 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 600 333,42 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 27.700 25.500 25.072,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.400 37.200 26.227,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.000 3.400 3.207,82 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 61.100 60.400 55.334,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 7.300 7.200 6.760,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

6021 Tiefbauverwaltung -1-

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 150.300 145.900 142.416,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 99.400 96.500 79.121,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 12.100 13.200 13.385,57 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 8.000 9.100 8.476,27 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 30.100 29.200 28.862,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 19.900 19.500 16.146,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG

4105 BeamtenbezÞge 1200 53.400 51.000 49.476,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 624,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 306.500 279.000 258.118,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 289

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 98.700 95.800 118.883,91 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 500 800 433,83 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-

4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 36.100 33.300 32.622,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.600 26.200 23.743,26 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 7.900 9.100 12.947,88 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 61.300 56.100 50.053,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 19.800 19.400 27.359,78 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

6121 GutachterausschÞsse,Vermessung

4105 BeamtenbezÞge 1200 37.600 36.600 33.690,55 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 449,16 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 82.000 79.600 75.145,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 66.000 64.000 60.887,42 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 400 500 312,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-

4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 25.400 23.900 23.471,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 6.600 7.500 7.072,60 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.300 6.000 5.737,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 16.400 16.000 14.859,22 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 13.200 12.900 12.441,23 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

6131 Bauordnung

4105 BeamtenbezÞge 1200 65.100 59.700 61.058,85 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.000 300 732,53 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 242.500 305.000 278.333,79 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

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Stadt Amberg Seite: 290

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6131 Bauordnung

4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 600 900 509,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-

4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 44.000 39.000 38.278,85 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 19.400 27.500 27.416,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 48.500 61.000 53.756,69 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

6141 Umlegung von GrundstÞcken -1-

4105 BeamtenbezÞge 1200 56.200 51.800 52.805,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 634,53 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 500 800 440,94 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-

4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 38.000 33.800 33.157,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

6150 StÄdtebauliche Sanierungs- undEntwicklungsmaÚnahmen

4107 BeamtenbezÞge 1200 41.500 38.500 37.447,70 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 600 200 455,08 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 600 316,24 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 28.100 25.100 23.780,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

6200 Wohnungsbauf×rderung undWohnungsfÞrsorge

4107 BeamtenbezÞge 1200 32.400 30.900 28.451,97 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 359,78 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 300 500 250,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 21.900 20.200 18.800,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

6300 GemeindestraÚen

4105 BeamtenbezÞge 1200 0 55.000 53.252,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

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Stadt Amberg Seite: 291

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6300 GemeindestraÚen

4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 0 300 694,72 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 231.100 174.300 171.508,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 0 800 482,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-

4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 35.900 36.303,18 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 18.500 20.200 15.944,24 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 46.300 44.900 33.456,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 3.700 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 300 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 800 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

7901 Fremdenverkehr

4107 BeamtenbezÞge 1200 40.200 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 600 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 140.200 155.000 146.748,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 27.200 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 11.300 14.000 13.796,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 28.100 31.000 30.509,68 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

7911 Sonstige F×rderung derWirtschaft -1-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 36.400 36.900 33.858,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-Stadtmarketing

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.000 3.500 3.196,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 7.300 7.400 6.902,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

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Stadt Amberg Seite: 292

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

8551 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -01-STADTKAMMERWALD

4105 BeamtenbezÞge 1200 102.000 91.400 94.520,51 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4107 BeamtenbezÞge 1200 40.300 38.500 38.243,74 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.500 500 1.120,35 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 600 200 472,28 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 1.000 1.400 778,55 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-

4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 600 328,21 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-

4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 69.000 59.700 58.544,07 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 27.200 25.200 24.681,91 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

8552 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -02-BÞrgerspitalwald

4595 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

8800 Bebauter Grundbesitz

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 69.000 66.900 65.697,91 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-E-Check

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.600 6.300 6.217,24 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-E-Check

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 13.800 13.400 13.452,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-E-Check

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 23.900 13.700 12.812,67 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.000 1.300 1.196,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-

4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 4.800 2.800 2.712,78 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 293

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

9141 Deckungsreserve

4700 Deckungsreserve fÞr Personal- 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00ausgaben gemÄÚ � 11 KommHV

Ausgaben Budg.-Nr. 12.120.201 24.994.700 23.878.360 22.623.812,26

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 294

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 12.120.201

EinnahmenGesamtbetrag 1.052.700 1.048.800 548.269,99

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 24.994.700 23.878.360 22.623.812,26

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 23.942.000- 22.829.560- 22.075.542,27-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 295

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 Personalamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0

1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560-1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560- 548.269,99 22.623.812,26 22.075.542,27-

==================================================================================================================================120 0 0 0 0 0 0

1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560-1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560- 548.269,99 22.623.812,26 22.075.542,27-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 296

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 12 Personalausschuss

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120 0 0 0 0 0 0

1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560-1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560- 548.269,99 22.623.812,26 22.075.542,27-

==================================================================================================================================12 0 0 0 0 0 0

1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560-1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560- 548.269,99 22.623.812,26 22.075.542,27-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 297

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Abfallbeseitigung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

7201 Abfallbeseitigung -1-ABFALLENTSORGUNG

1121 AbfallbeseitigungsgebÞhren 2140 1.630.000 1.610.000 1.619.539,16 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00

1344 Verkauf von Betriebsbedarf 3270 4.000 4.000 4.126,28 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00

PAPIER-U. MUELLSACKVERKAUF

1549 Sonstige KostenersÄtze 3270 10.000 4.400 1.497,07 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00

1599 Vermischte Einnahmen 3270 95.000 30.000 40.869,95 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00

SPERRGUT- BZW. SCHROTTERLOESE

1631 Erstattungen durch Zweck- 3270 120.000 150.000 105.041,41 UE:NR.328 KOST:NR.002verbÄnde und dgl. DISP: 0,00

2070 Zinsen von privaten 2140 2.800 5.800 9.446,04 UE:NR.328 KOST:NR.002Unternehmen DISP: 0,00

2830 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 259.112 233.616 154.683,20 KOST:NR.002 DISP: 0,00aus SonderrÞcklagen zum Ausgl.von GebÞhrenschwankungen

Einnahmen Budg.-Nr. 31.320.100 2.120.912 2.037.816 1.935.203,11

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 298

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Abfallbeseitigung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

7201 Abfallbeseitigung -1-ABFALLENTSORGUNG

5090 Sonstiger Unterhalt von 3270 10.000 10.000 7.979,72 G:NR.328 UE:NR.328GebÄuden und GrundstÞcken KOST:NR.002 DISP: 0,00CONTAINERSTANDPLAETZE

5182 Unterhalt Abfalldeponien 2313 25.000 25.000 30.101,23 G:NR.328 UE:NR.328KOST:NR.002 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:NachsorgeDeponie Immenstetten

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 3270 21.000 21.000 20.860,70 G:NR.328 UE:NR.328KOST:NR.002 DISP: 0,00

6329 Sonstiger verschiedener 3270 1.800 1.800 1.113,81 G:NR.328 UE:NR.328Betriebsaufwand KOST:NR.002 DISP: 0,00

6361 MÞllabfuhr durch 3270 450.000 390.000 357.972,01 G:NR.328 UE:NR.328Privatunternehmen KOST:NR.002 DISP: 0,00

6369 Sonstige Dienstleistungen 3270 360.000 360.000 326.077,11 G:NR.328 UE:NR.328durch Dritte KOST:NR.002 DISP: 0,00ENTSORGUNG WERTSTOFFE

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 3270 1.500 1.500 1.523,10 G:NR.328 UE:NR.328privater PKW, Stadtfahrten KOST:NR.002 DISP: 0,00

6551 SachverstÄndigenkosten 3270 15.000 0 15.232,00 G:NR.328 UE:NR.328DISP: 0,00

Ausschreibungsverfahren

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3270 175.000 160.000 131.082,43 G:NR.328 UE:NR.328KOST:NR.002 DISP: 0,00

WERTSTOFFHOF

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3270 15.000 15.000 10.217,01 G:NR.328 UE:NR.328KOST:NR.002 DISP: 0,00ERL.

ErlÄuterungen:BESEITIGUNG PROBLEMMUELL,ALTBATTERIEN

6792 Innere Verrechnungen: 3270 274.000 270.000 269.258,41 UE:NR.328 KOST:NR.002VerwaltungskostenbeitrÄge DISP: 0,00 ERL.an HHSt. 0.0301.1692

6800 Abschreibungen 3270 97.942 97.942 97.942,00 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3270 21.870 29.774 35.260,00 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00

8630 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 2.800 5.800 9.446,04 G:NR.328 UE:NR.328fÞr SonderrÞcklagen zum Ausgl. KOST:NR.002 DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen

7221 MÞllverbrennungsanlage -1-M¾LLKRAFTWERK SCHWANDORF

7130 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 3270 650.000 650.000 621.391,89 G:NR.328 UE:NR.328ZweckverbÄnde und dgl. DISP: 0,00Entsorgungsentgelt

Ausgaben Budg.-Nr. 31.320.100 2.120.912 2.037.816 1.935.457,46

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 299

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Abfallbeseitigung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 31.320.100

EinnahmenGesamtbetrag 2.120.912 2.037.816 1.935.203,11

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 2.120.912 2.037.816 1.935.457,46

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 254,35-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 300

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget-Umwelt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1141 Umweltschutz -1-

2970 ¾bertrag Budget 3260 0 0 6.767,57 UE:NR.326 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 31.320.402 0 0 6.767,57

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 301

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget-Umwelt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

6610 MitgliedsbeitrÄge an 3260 100 100 70,00 G:NR.326 UE:NR.326VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00

ERL.VEREINIGUNG DT.GEWAESSERSCHUTZ

1141 Umweltschutz -1-

6313 Belohnungen, Preise 3260 0 1.500 0,00 FRW:NR.1 DISP: 0,00UMWELTPREIS

6316 Veranstaltung -a- 3260 300 300 0,00 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00

UMWELTWOCHE

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3260 2.200 2.200 74,90 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3260 500 500 517,02 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:einschl. Preise fÞrAltbaterien-Sammel-Wettbewerb

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 8.407,43 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

3601 Naturschutz undLandschaftspflege -1-

5120 Unterhalt des sonstigen 3260 600 600 0,00 G:NR.326 UE:NR.326unbeweglichen Fremdverm×gens DISP: 0,00

6556 Honorare u.Ä. 3260 2.200 2.200 2.078,70 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00

NATURSCHUTZWACHT

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3260 100 100 67,54 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00

NATURSCHUTZBEIRAT

6610 MitgliedsbeitrÄge an 3260 14.000 14.000 13.786,37 G:NR.326 UE:NR.326VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:LANDSCHAFTSPFLEGEVERBANDAMBERG-SULZBACHBUND NATURSCHUTZKLIMABUENDNIS

7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 3260 4.600 4.600 2.762,42 G:NR.326 UE:NR.326die Þbrigen Bereiche DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Eigenanteil Landschafts-pflegeverband

5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE

6610 MitgliedsbeitrÄge an 3260 100 100 100,00 G:NR.326 UE:NR.326VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00LANDESBUND VOGELSCHUTZ BAYERN

Ausgaben Budg.-Nr. 31.320.402 24.700 26.200 27.864,38

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 302

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget-Umwelt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 31.320.402

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 6.767,57

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 24.700 26.200 27.864,38

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 24.700- 26.200- 21.096,81-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 303

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 Ordnungsamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 0 0 0 0 0 0

2.120.912 2.120.912 0 2.037.816 2.037.816 02.120.912 2.120.912 0 2.037.816 2.037.816 0 1.935.203,11 1.935.457,46 254,35-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0

0 24.700 24.700- 0 26.200 26.200-0 24.700 24.700- 0 26.200 26.200- 6.767,57 27.864,38 21.096,81-

==================================================================================================================================320 0 0 0 0 0 0

2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200-2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200- 1.941.970,68 1.963.321,84 21.351,16-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 304

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 31 Umweltausschuss

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------320 0 0 0 0 0 0

2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200-2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200- 1.941.970,68 1.963.321,84 21.351,16-

==================================================================================================================================31 0 0 0 0 0 0

2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200-2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200- 1.941.970,68 1.963.321,84 21.351,16-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 305

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4061 Betreuungsstelle

1090 Sonstige VerwaltungsgebÞhren 4101 100 100 180,00 DISP: 0,00Beglaubigungen u.a.

4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT

1000 VerwaltungsgebÞhren 4101 100 100 13,16- DISP: 0,00

2600 BuÚgelder u.Ä. 4101 1.500 1.500 173,18- DISP: 0,00

4531 Allgemeine F×rderung derErziehung in der Familie

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4101 0 0 0,00 UE:NR.417 DISP: 0,00vom LandFamilien-Hebammen

ErlÄuterungen:KoKi(KoordinierendeKinderschutzstelle)

4534 Gemeinsame Unterbringung vonMÞttern oder VÄtern mitKind/ern

2510 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 1.000 200 2.883,00 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger-

4541 F×rderung von Kindernin Tageseinrichtungen

1661 Erstattungen durch sonstige 4101 5.000 5.000 8.881,00 DISP: 0,00×ffentl. Sonderrechnungen -a-ARGE

4542 F×rderung von Kindernin Tagespflege

2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 10.000 10.000 25.044,81 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

4550 Andere Hilfen fÞr Erziehung

1548 Sonstige KostenersÄtze 4102 0 0 108,58 UE:NR.415 DISP: 0,00

4553 Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer

1623 Erstattungen durch Gemeinden 4102 0 0 0,00 UE:NR.415 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.

4554 SozialpÄdagogischeFamilienhilfe

1623 Erstattungen durch Gemeinden 4102 0 0 0,00 UE:NR.415 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.

4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

2513 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 500 500 426,45 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger- -c-

4556 Vollzeitpflege

1623 Erstattungen durch Gemeinden 4102 65.000 65.000 104.733,57 UE:NR.415 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.

2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 20.000 18.000 23.747,63 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

2430 ¾bergeleit. Unterhaltsanspr. 4102 1.500 1.500 2.426,94 DISP: 0,00geg. Unterhaltsverpflichtete(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-

2450 Leistungen v. Sozialleistungs- 4102 25.000 20.000 28.056,66 UE:NR.415 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-

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Stadt Amberg Seite: 306

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4557 Heimerziehung,Sonstige betreute Wohnform

1610 Erstattungen des Landes 4102 0 40.000 0,00 UE:NR.415 DISP: 0,00

1623 Erstattungen durch Gemeinden 4102 20.000 20.000 20.966,54 UE:NR.415 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.

1624 Erstattung durch den Bezirk 4102 100.000 80.000 107.938,00 UE:NR.415 DISP: 0,00

2512 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 30.000 30.000 34.962,88 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger- -b-

2530 ¾bergeleit. Unterhaltsanspr. 4102 100 100 180,00 UE:NR.415 DISP: 0,00geg. Unterhaltsverpflichtete(i.E.) -×rtl. TrÄger-

2550 Leistungen v. Sozialleistungs- 4102 15.000 15.000 12.718,25 UE:NR.415 DISP: 0,00trÄgern(i.E.) -×rtl. TrÄger-

4560 Eingliederungshilfe fÞrseelisch behinderte Kinderund Jugendliche

2512 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 15.000 15.000 33.192,16 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger- -b-

2513 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 500 500 666,51 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger- -c-

2550 Leistungen v. Sozialleistungs- 4102 0 0 1.401,82 UE:NR.415 DISP: 0,00trÄgern(i.E.) -×rtl. TrÄger-

4561 Hilfen fÞr junge VolljÄhrige

1623 Erstattungen durch Gemeinden 4102 100 100 0,00 UE:NR.415 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.

2510 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 5.000 3.500 13.164,86 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger-

2550 Leistungen v. Sozialleistungs- 4102 3.500 3.500 20.712,00 UE:NR.415 DISP: 0,00trÄgern(i.E.) -×rtl. TrÄger-

4565 VorlÄufige MaÚnahmen zumSchutz von Kindernund Jugendlichen

2510 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 0 0 136,52 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger-

4572 Adoptionsvermittlung

1680 Erstattungen durch Þbrige 4101 0 0 0,00 DISP: 0,00Bereiche

4641 Tageseinrichtung fÞrKinder -1-

1714 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 4101 3.808.400 2.927.950 2.404.691,16 DISP: 0,00Kindergarten(Betriebskostenf×rderung)

1740 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4101 70.000 50.000 71.335,56 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherungBundesmittel nach Kif×G

4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2120 0 0 0,00 DISP: 0,00vom LandF×rderung der Tagespflege

Einnahmen Budg.-Nr. 41.410.200 4.197.300 3.307.550 2.918.368,56

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Stadt Amberg Seite: 307

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4061 Betreuungsstelle

7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 2.500 2.500 2.004,27 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren Einrichtungen

4290 Hilfen fÞr AsylbewerberumF- unbegl. minderj. FlÞchtl.

7702 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 568.000 0 0,00 DISP: 0,00natÞrliche Personen (i.E.)Unterbring.-kosten. Wohngruppe

4515 Sonstige Jugendarbeit

6551 SachverstÄndigenkosten 4101 0 0 4.500,00 DISP: 0,00Sozialplanung

6556 Honorare u.Ä. 4101 15.000 0 0,00 G:NR.415 UE:NR.415DISP: 0,00

Gutachterkosten

4521 Jugendsozialarbeit

7702 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 5.000 5.000 0,00 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00

4531 Allgemeine F×rderung derErziehung in der Familie

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 2.000 2.000 885,69 G:NR.417 UE:NR.417DISP: 0,00

KoKi

ErlÄuterungen:(KoordinierendeKinderschutzstelle)

7600 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 10.000 10.000 9.627,85 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00Leistungen nach � 16 SGB VIII

7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 14.000 0 0,00 G:NR.417 UE:NR.417natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00Familien-Hebammen

ErlÄuterungen:(KoKi)

7602 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 10.000 0 0,00 G:NR.417 UE:NR.417natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00Familienhelfer, Hauswirtschaft

ErlÄuterungen:(KoKi)

4534 Gemeinsame Unterbringung vonMÞttern oder VÄtern mitKind/ern

7700 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 70.000 45.000 59.451,78 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00

4535 Betreuung und Versorgungdes Kindes in Notsituationen

7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 3.000 3.000 0,00 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00

4541 F×rderung von Kindernin Tageseinrichtungen

7069 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 140.000 140.000 235.532,58 G:NR.007 DISP: 0,00Religionsgemeinschaften u.Ä.sowie deren sonst.Einrichtung.

7708 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 350.000 440.000 248.594,24 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00

4542 F×rderung von Kindernin Tagespflege

7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 70.000 60.000 74.305,23 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00

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Stadt Amberg Seite: 308

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4550 Andere Hilfen fÞr Erziehung

7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 90.000 90.000 74.895,35 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00

4552 Soziale Gruppenarbeit

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 1.000 1.000 49,70 G:NR.415 UE:NR.415DISP: 0,00

FRUEHER: 4602.6589

4553 Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer

7600 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 60.000 60.000 61.573,73 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00

4554 SozialpÄdagogischeFamilienhilfe

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 300.000 200.000 278.696,52 G:NR.415 UE:NR.415DISP: 0,00

FRUEHER: 4602.6580

4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

7703 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 70.000 80.000 48.249,60 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00

4556 Vollzeitpflege

7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 800.000 800.000 774.945,57 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00

4557 Heimerziehung,Sonstige betreute Wohnform

7702 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 825.000 850.000 793.762,18 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00

4560 Eingliederungshilfe fÞrseelisch behinderte Kinderund Jugendliche

7600 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 120.000 120.000 143.819,48 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00

7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 2.000 2.000 1.544,35 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00

7702 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 250.000 250.000 378.045,37 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00

7703 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 90.000 80.000 104.249,24 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00

4561 Hilfen fÞr junge VolljÄhrige

7600 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 30.000 25.000 27.668,58 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00

7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 35.000 5.000 26.691,80 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00

7702 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 80.000 80.000 165.023,68 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00

4565 VorlÄufige MaÚnahmen zumSchutz von Kindernund Jugendlichen

7700 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 10.000 10.000 17.816,22 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00

4572 Adoptionsvermittlung

6550 SachverstÄndigenkosten, 4101 100 100 29,81 G:NR.415 UE:NR.415Gerichtskosten u.Ä. DISP: 0,00

4573 Mitwirkung in Verfahren nachdem Jugendgerichtsgesetz

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 500 500 0,00 G:NR.415 UE:NR.415DISP: 0,00

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Stadt Amberg Seite: 309

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4574 Amtspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft

6550 SachverstÄndigenkosten, 4101 1.000 1.000 610,38 G:NR.415 UE:NR.415Gerichtskosten u.Ä. DISP: 0,00

4583 Ausgaben fÞr sonstigeMaÚnahmen

7707 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 1.000 1.000 1.010,70 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00

7880 Weitere soziale Leistungen 4101 2.000 2.000 0,00 ZW-U:NR.414 DISP: 0,00UEB

Erbe Hofmann

ErlÄuterungen:bis 2012: 0.4583.7899

4641 Tageseinrichtung fÞrKinder -1-

7004 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 4101 232.000 186.300 149.357,14 G:NR.007 DISP: 0,00der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbÄnde u.Ä.KInderhort St. Georg

7008 Betriebskostenf×rderung 4101 7.189.800 5.346.900 4.519.926,03 G:NR.007 DISP: 0,00nach dem BayKiBiG

4651 Erziehungs-, Jugend- undFamilienberatungsstelle -1-

7039 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 102.000 102.000 4.461,84 DISP: 0,00die Caritas sowie derensonstige EinrichtungenKath. JugendfÞrsorge Rgbg.

7074 ZuschÞsse f.lfd. Zwecke der JH 4101 85.000 85.000 77.066,75 DISP: 0,00an sonst. WohlfahrtsverbÄndeu.Ä. sowie deren EinrichtungenPflegekinderwesen SKF

4682 Sonstige Einrichtungder Jugendhilfe -2-

7092 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 24.000 20.000 21.900,00 G:NR.415 UE:NR.415JugendverbÄnde u.Ä. sowie DISP: 0,00deren EinrichtungenZuschuss Stadtjugendring

ErlÄuterungen:vormals 4515.7092

7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 0 0 0,00 DISP: 0,00sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenSJR - Projekt: room 28

ErlÄuterungen:2011: SJR - Projekt:room 28

7170 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4102 160.000 105.000 83.076,65 G:NR.415 UE:NR.415private Unternehmen DISP: 0,00Jugendsozialarbeit an Schulen

ErlÄuterungen:vormals 4521.7170

4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.

7060 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 2.800 2.800 1.300,00 G:NR.415 UE:NR.415die Religionsgemeinschaften DISP: 0,00u.Ä.sowie deren Einrichtungen

ErlÄuterungen:Kath. Ehe- , Familien-und Lebensberatung:Zuschuss 1.500 EuroKath. Jugendstelle:Zuschuss 1.300 Euro(vorm.: 0.4515.7060)

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Stadt Amberg Seite: 310

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.

7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 40.000 35.500 36.750,48 FRW:NR.1 DISP: 0,00sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä. ERL.sowie deren Einrichtungen

ErlÄuterungen:Donum VitaeSpielplatz- und Haus-aufgabenbetreuung SKFElternschule / MGHNotruf fÞr KinderElternschule / MGH:2012-2014 jÄhrl. 10.000,-(Ges.- Ansatz: 35.500,-)

7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4102 7.500 7.500 7.500,00 DISP: 0,00die Þbrigen BereicheKinderschutzbund

ErlÄuterungen:vormals 4521.7180

4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem ZweitenBuch des Sozialgesetzbuches

7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 500 500 2.094,11 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 41.410.200 11.870.700 9.256.600 8.437.016,90

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Stadt Amberg Seite: 311

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 41.410.200

EinnahmenGesamtbetrag 4.197.300 3.307.550 2.918.368,56

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 11.870.700 9.256.600 8.437.016,90

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 7.673.400- 5.949.050- 5.518.648,34-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 312

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT

2970 ¾bertrag Budget 4101 0 0 8.757,18 UE:NR.410 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

4512 Kinder- und JugenderholungFERIENPROGRAMM

1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben 4101 500 500 690,00 UE:NR.410 DISP: 0,00

2470 Sonstige Ersatzleistungen 4101 11.000 11.000 10.009,53 UE:NR.410 FRW:NR.1(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- DISP: 0,00

4515 Sonstige Jugendarbeit

1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 9941 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen

1769 Erstattungen von sonstigen 4101 0 0 0,00 UE:NR.410 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 9941 0 0 1.650,00 UE:NR.410 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

2470 Sonstige Ersatzleistungen 4101 0 0 1.253,31 UE:NR.410 DISP: 0,00(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-

4620 Einrichtungen der Familien-f×rderungBÞndnis fÞr Familien

1590 Verschiedene Verwaltungs- und 4101 0 0 550,00 UE:NR.416 DISP: 0,00Betriebseinnahmen

1766 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.416 DISP: 0,00von sonstigen ×ffentlichenSonderrechnungen

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.416 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 UE:NR.416 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen

Einnahmen Budg.-Nr. 41.410.401 11.500 11.500 22.910,02

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Stadt Amberg Seite: 313

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT

6500 BÞrobedarf 4101 400 400 417,00 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00

SONDERBEDARF

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 4101 5.000 5.000 5.118,16 G:NR.410 UE:NR.410privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

6551 SachverstÄndigenkosten 4101 1.000 0 0,00 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00

Kosten fÞr Dolmetscher

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 200 200 47,20 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00

6610 MitgliedsbeitrÄge an 4101 1.100 1.100 1.169,00 G:NR.410 UE:NR.410VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00

ERL.

ErlÄuterungen:Deutsches Institut f.Jugendhilfe undFamilienrecht (DIJuF),Deutsches KinderhilfswerkKinderschutzbund (KSB)

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 12.382,25 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

4512 Kinder- und JugenderholungFERIENPROGRAMM

7609 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 15.000 15.000 17.107,40 G:NR.410 UE:NR.410natÞrliche Personen (a.v.E.) FRW:NR.1 DISP: 0,00

4515 Sonstige Jugendarbeit

4690 Personalnebenausgaben 4101 0 0 0,00 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

7609 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 6.000 6.000 5.469,77 G:NR.410 UE:NR.410natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00

4525 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 1.000 1.000 1.786,00 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00

4620 Einrichtungen der Familien-f×rderungBÞndnis fÞr Familien

6316 Veranstaltung -a- 4101 0 0 31,90 UE:NR.416 DISP: 0,00Schulkind-Ferienbetreuung

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 4101 10.700 10.700 4.974,66 UE:NR.416 DISP: 0,00BÞndnis fÞr Familien

4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.

7092 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 500 500 500,00 G:NR.410 UE:NR.410JugendverbÄnde u.Ä. sowie FRW:NR.1 DISP: 0,00deren EinrichtungenZUSCHUSS CVJM

7181 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 1.500 2.500 0,00 DISP: 0,00den Þbrigen Bereich -a-Projektmittel Jugendarbeit

4703 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -03-BÞndn Migration u. Integration

6601 VerfÞgungsmittel -a- 4101 0 0 0,00 DISP: 0,00fÞr die BÞndnisarbeit

ErlÄuterungen:Anteil der Stadt AM amgemeinsamen Budgetmit dem Lkr. A-S

Ausgaben Budg.-Nr. 41.410.401 42.400 42.400 49.003,34

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Stadt Amberg Seite: 314

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 41.410.401

EinnahmenGesamtbetrag 11.500 11.500 22.910,02

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 42.400 42.400 49.003,34

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 30.900- 30.900- 26.093,32-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 315

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldh×he

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE

1100 BenutzungsgebÞhren und 4101 50.000 50.000 68.033,90 UE:NR.411 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte

1714 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 4101 130.000 130.000 169.659,23 UE:NR.411 DISP: 0,00Kindergarten(Betriebskostenf×rderung)

1720 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4101 4.000 4.000 5.704,38 UE:NR.411 DISP: 0,00von Gemeinden und Gemeinde-verbÄndenBETRIEBSKOSTENZUSCHUSS

1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 5.016,93 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung

1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4101 0 0 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-

1769 Erstattungen von sonstigen 4101 1.000 1.000 162,00 UE:NR.411 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 50,00 UE:NR.411 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

2970 ¾bertrag Budget 4101 0 0 52.320,04 UE:NR.411 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 41.410.402 185.000 185.000 300.946,48

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 316

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldh×he

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE

4690 Personalnebenausgaben 4101 1.000 1.000 162,00 G:NR.411 UE:NR.411DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5431 Reinigungsmittel 4101 600 600 508,54 G:NR.411 UE:NR.411DISP: 0,00

5810 Lebensmittel 4101 5.000 5.000 16.021,35 G:NR.411 UE:NR.411DISP: 0,00

6025 Gruppenbedarf 4101 2.000 2.000 1.958,37 G:NR.411 UE:NR.411(allgemein) DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 74.127,35 G:NR.411 UE:NR.411DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 41.410.402 8.600 8.600 92.777,61

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Stadt Amberg Seite: 317

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldh×he

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 41.410.402

EinnahmenGesamtbetrag 185.000 185.000 300.946,48

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 8.600 8.600 92.777,61

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 176.400 176.400 208.168,87

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 318

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM

1190 Sonstige GebÞhren und 4101 4.000 7.000 2.550,00 UE:NR.413 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte

1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben 4101 800 500 1.025,00 UE:NR.413 DISP: 0,00

1390 Einnahmen aus Verkauf 4101 14.000 13.500 9.900,23 UE:NR.413 DISP: 0,00

1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 4101 4.000 3.000 4.845,20 UE:NR.413 DISP: 0,00Ähnlichem

1513 ErsÄtze fÞr Post- und 4101 0 0 0,00 UE:NR.413 DISP: 0,00FernmeldegebÞhren

1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4101 200 200 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-

1769 Erstattungen von sonstigen 4101 0 0 362,25 UE:NR.413 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 9941 0 0 300,00 UE:NR.413 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 9941 0 0 0,00 UE:NR.413 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen

2970 ¾bertrag Budget 4101 0 0 1.741,57 UE:NR.413 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 41.410.404 23.000 24.200 20.724,25

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 319

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM

4090 Aufwendungen fÞr ehrenamtliche 4101 1.800 1.800 1.037,53 G/P:NR.413 UE:NR.413TÄtigkeit DISP: 0,00

4690 Personalnebenausgaben 4101 1.000 1.000 278,25 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 4101 2.000 2.000 3.971,19 G:NR.413 UE:NR.413kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 4101 400 400 655,85 G:NR.413 UE:NR.413Instandhaltung DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 4101 1.000 1.000 1.855,43 G:NR.413 UE:NR.413material DISP: 0,00

5810 Lebensmittel 4101 3.500 3.500 5.858,83 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00

6316 Veranstaltung -a- 4101 14.000 15.000 4.938,25 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00

6317 Veranstaltung -b- 4101 700 700 1.099,39 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 4101 1.000 1.000 1.124,97 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 4101 2.000 2.000 2.110,31 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4101 900 900 653,79 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 4101 100 200 0,00 G:NR.413 UE:NR.413privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 800 800 641,56 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 400 500 324,49 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 192,09 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 41.410.404 29.600 30.800 24.741,93

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 320

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 41.410.404

EinnahmenGesamtbetrag 23.000 24.200 20.724,25

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 29.600 30.800 24.741,93

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 6.600- 6.600- 4.017,68-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 321

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 Jugendamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

4.197.300 11.870.700 7.673.400- 3.307.550 9.256.600 5.949.050-4.197.300 11.870.700 7.673.400- 3.307.550 9.256.600 5.949.050- 2.918.368,56 8.437.016,90 5.518.648,34-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0

11.500 42.400 30.900- 11.500 42.400 30.900-11.500 42.400 30.900- 11.500 42.400 30.900- 22.910,02 49.003,34 26.093,32-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0

185.000 8.600 176.400 185.000 8.600 176.400185.000 8.600 176.400 185.000 8.600 176.400 300.946,48 92.777,61 208.168,87

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------404 0 0 0 0 0 0

23.000 29.600 6.600- 24.200 30.800 6.600-23.000 29.600 6.600- 24.200 30.800 6.600- 20.724,25 24.741,93 4.017,68-

==================================================================================================================================410 0 0 0 0 0 0

4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150-4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150- 3.262.949,31 8.603.539,78 5.340.590,47-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 322

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 41 Jugendhilfeausschuss

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------410 0 0 0 0 0 0

4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150-4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150- 3.262.949,31 8.603.539,78 5.340.590,47-

==================================================================================================================================41 0 0 0 0 0 0

4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150-4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150- 3.262.949,31 8.603.539,78 5.340.590,47-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 323

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4081 Versicherungsamt

1005 VerwaltungsgebÞhren nach dem 4200 200 200 182,00 UE:NR.058 DISP: 0,00Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)

2600 BuÚgelder u.Ä. 4200 9.000 7.500 18.871,00 UE:NR.058 DISP: 0,00

4101 Laufende Leistungen

1623 Erstattungen durch Gemeinden 4200 0 0 0,00 UE:NR.058 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.

2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 12.000 10.000 10.038,41 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

2431 ¾bergeleit. Unterhaltsanspr. 4200 5.000 15.000 5.115,87 UE:NR.058 DISP: 0,00geg. Unterhaltsverpflichtete(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 2.500 2.500 4.444,84 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

2471 Sonstige Ersatzleistungen 4200 100 500 207,36 UE:NR.058 DISP: 0,00(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

4103 Einmalige Leistungen anEmpfÄnger lfd. Leistungen

2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 100 100 10,00 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 0 0 0,00 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

2491 RÞckzahlung gewÄhrter Hilfen 4200 6.000 6.000 3.399,83 UE:NR.058 DISP: 0,00(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

4111 Hilfe zur Pflege in Form vonPflegegeld bei erheblicherPflegebedÞrftigkeit

2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 100 100 353,16 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

4112 Hilfe zur Pflege in Form vonPflegegeld bei schwerer Pfle-gebedÞrftigkeit

2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 0 0 221,34 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

4131 Erstattung an KrankenkassenfÞr ¾bernahme der Krankenbe-handlung (� 264 Abs. 7 SGB V)

2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 23.000 25.000 22.394,18 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe(� 47 SGB XII)

2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 300 300 0,00 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

4151 Grundsicherung fÞr Senioren

1609 Sonstige Erstattungen durch 4200 1.456.900 1.570.000 843.301,04 UE:NR.058 DISP: 0,00den BundBundesbeteilig. � 46a SGB XII

2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 35.000 50.000 84.998,51 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-RUECK-UEBERZAHLUNGEN DEUTSCHE

2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 8.000 5.000 17.786,25 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-DEUTSCHE

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 324

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4151 Grundsicherung fÞr Senioren

2471 Sonstige Ersatzleistungen 4200 100 0 222,00 UE:NR.058 DISP: 0,00(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-DEUTSCHE

4152 Grundsicherung fÞr jÞngereErwerbsunfÄhige

1609 Sonstige Erstattungen durch 4200 845.000 0 0,00 UE:NR.058 DISP: 0,00den BundBundesbeteilig. � 46a SGB XII

2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 15.000 12.000 32.312,05 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-DEUTSCHE

2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 40.000 40.000 48.560,48 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-DEUTSCHE

2471 Sonstige Ersatzleistungen 4200 0 0 353,42 UE:NR.058 DISP: 0,00(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

4401 KriegsopferfÞrsorge nach demBVG (ohne SonderfÞrsorge)-×rtlicher TrÄger-

1601 Erstattungen des Bundes 4200 14.400 16.600 11.659,12 UE:NR.058 DISP: 0,00

2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 0 0 0,00 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-

4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem ZweitenBuch des Sozialgesetzbuches

1911 Leistungsbeteiligung bei Leis- 4200 1.654.000 1.769.000 1.829.767,33 UE:NR.058 DISP: 0,00tungen fÞr Unterkunft und Hei-zung an Arbeitsuchende -a-Bundeserstattung - KdU -

ErlÄuterungen:frÞher: HHSt. 9000.0920(� 46 SGB II)Ausgaben: 0.4820.7830

9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen

0922 Leistung des Landes aus d. Um- 4200 900.000 1.200.000 1.534.367,00 DISP: 0,00setz. d. 4. Gesetz. f. ModerneDienstl. am Arbeitsmarkt -b-Belastungsausgleich Hartz IV

ErlÄuterungen:(Art. 5 AGSG)

Einnahmen Budg.-Nr. 42.420.201 5.026.700 4.729.800 4.468.565,19

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 325

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4011 Verwaltung der Sozialhilfe

6369 Sonstige Dienstleistungen 4200 1.000 500 564,00 G:NR.058 UE:NR.058durch Dritte DISP: 0,00

6551 SachverstÄndigenkosten 4200 0 20.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058DISP: 0,00

Sozialplanung

ErlÄuterungen:2013 Armutsbericht

6556 Honorare u.Ä. 4200 11.000 11.000 9.134,00 G:NR.058 UE:NR.058DISP: 0,00

VERTRAUENSARZT,ZAHNARZT GEB.

4101 Laufende Leistungen

6721 Erstattungen an Gemeinden 4200 3.000 3.000 2.690,09 G:NR.058 UE:NR.058und GemeindeverbÄnde DISP: 0,00

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 150.000 110.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

7390 Leistungen fÞr Bildung und 4200 1.500 1.200 860,00 G:NR.058 UE:NR.058Teilhabe an natÞrliche Per- DISP: 0,00 UKTO:MUSSsonen a.v.E.

4103 Einmalige Leistungen anEmpfÄnger lfd. Leistungen

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 4.000 3.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4104 Einmalige Leistungen an son-stige Leistungsberechtigte

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100 500 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4111 Hilfe zur Pflege in Form vonPflegegeld bei erheblicherPflegebedÞrftigkeit

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 25.000 25.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4112 Hilfe zur Pflege in Form vonPflegegeld bei schwerer Pfle-gebedÞrftigkeit

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 25.000 30.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4113 Hilfe zur Pflege in Form vonPflegegeld bei schwersterPflegebedÞrftigkeit

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 15.000 10.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 326

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4114 Hilfe zur hÄuslichen Pflege inForm von anderen Leistungen

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100.000 100.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4115 Hilfe zur PflegeteilstationÄr

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 0 0 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4131 Erstattung an KrankenkassenfÞr ¾bernahme der Krankenbe-handlung (� 264 Abs. 7 SGB V)

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 150.000 180.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe(� 47 SGB XII)

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 500 1.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4141 Hilfe zur ¾berwindung besonde-rer sozialer Schwierigkeiten

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 5.000 5.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4145 Hilfe zur WeiterfÞhrung desHaushalts

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 500 100 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4147 Altenhilfe

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 1.000 1.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4148 Bestattungskosten

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 65.000 70.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 300 200 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 327

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4151 Grundsicherung fÞr Senioren

6620 Vermischte Ausgaben 4200 0 0 0,00 DISP: 0,00Gutachten etc.

6721 Erstattungen an Gemeinden 4200 5.000 5.000 12.743,96 G:NR.058 UE:NR.058und GemeindeverbÄnde DISP: 0,00

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 1.500.000 1.350.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

4152 Grundsicherung fÞr jÞngereErwerbsunfÄhige

6620 Vermischte Ausgaben 4200 1.000 1.000 24,00 DISP: 0,00Gutachten etc.

7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 900.000 850.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351

7390 Leistungen fÞr Bildung und 4200 0 0 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Teilhabe an natÞrliche Per- DISP: 0,00 UKTO:MUSSsonen a.v.E.

4350 Soziale Einrichtungen fÞrWohnungslose

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 4200 1.500 1.500 800,00 G:NR.058 UE:NR.058DISP: 0,00

4401 KriegsopferfÞrsorge nach demBVG (ohne SonderfÞrsorge)-×rtlicher TrÄger-

7525 Krankenhilfe: Beihilfen 4200 100 500 0,00 G:NR.058 UE:NR.058an Hinterbliebene DISP: 0,00

7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: 4200 18.000 20.000 14.953,35 G:NR.058 UE:NR.058Beihilfen an Hinterbliebene DISP: 0,00

7542 Erholungshilfe: 4200 0 100 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Beihilfen an Hinterbliebene DISP: 0,00

7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: 4200 0 100 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Beihilfen an Hinterbliebene DISP: 0,00

4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.

7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 35.000 35.000 38.375,65 G:NR.058 UE:NR.058VerbÄnde, Vereine u.Ä. DISP: 0,00sowie deren Einrichtungen

ErlÄuterungen:Notruf fÞr FrauenFrauenhaus SchwandorfTelefonseelsorge Weiden

4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem ZweitenBuch des Sozialgesetzbuches

7820 OriginÄre Leistungen fÞr 4200 130.000 150.000 116.601,62 G:NR.058 UE:NR.058Bildung und Teilhabe nach DISP: 0,00 UKTO:MUSS� 28 SGB II

7830 Leistungen fÞr Unterkunft und 4200 5.405.000 5.305.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Heizung an Arbeitsuchende nach DISP: 0,00� 22 SGB IIKdU

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7831

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 328

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem ZweitenBuch des Sozialgesetzbuches

7840 Leistungen zur Eingliederung 4200 60.000 50.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Arbeitsuchender nach � 16a DISP: 0,00SGB II

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7841

7850 Einmalige Leistungen an Ar- 4200 60.000 80.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058beitsuchende nach � 24 Abs. 3 DISP: 0,00SGB II

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7851

4900 Sonst. soziale Angelegenheiten-×rtlicher TrÄger-

7810 Bildung und Teilhabe nach � 6b 4200 90.000 90.000 88.954,59 G:NR.058 UE:NR.058Bundeskindergeldgesetz DISP: 0,00 UKTO:MUSS

4980 Sonst. soziale Angelegenheiten-×rtlicher Bereich-

7810 Bildung und Teilhabe nach � 6b 4200 7.000 7.000 5.428,90 G:NR.058 UE:NR.058Bundeskindergeldgesetz DISP: 0,00 UKTO:MUSSi.V.m. Kinderzuschlag

4989 UnterstÞtzung an Katastrophen-geschÄdigte-×rtlicher Bereich-

7880 Weitere soziale Leistungen 4200 2.000 2.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058DISP: 0,00

Hilfe zum Lebensunterhalt

ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7891

5491 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen der Gesundheits-pflege -1-F·RDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.

7073 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 0 0 45.410,95 G:NR.058 UE:NR.058Krankenpflegestationen sonsti- FRW:NR.1 DISP: 0,00ger WohlfahrtsverbÄnde u.Ä. ERL.

ErlÄuterungen:FOERDERUNG AMBULANTERPFLEGEDIENSTE

Ausgaben Budg.-Nr. 42.420.201 8.772.500 8.518.700 336.541,11

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 329

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 42.420.201

EinnahmenGesamtbetrag 5.026.700 4.729.800 4.468.565,19

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 8.772.500 8.518.700 336.541,11

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.745.800- 3.788.900- 4.132.024,08

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 330

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4101 Laufende Leistungen

1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 4.000 6.500 209,89- UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde

2405 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 500 500 360,00 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -Þber×rtl.TrÄger- -e-

2425 ¾bergeleit. Unterhaltsanspr. 4200 2.000 2.000 2.988,00 UE:NR.040 DISP: 0,00geg. Unterhaltsverpflichtete(a.v.E.) -Þber×rtl.TrÄger- -e-

4103 Einmalige Leistungen anEmpfÄnger lfd. Leistungen

1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 100 100 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde

4131 Erstattung an KrankenkassenfÞr ¾bernahme der Krankenbe-handlung (� 264 Abs. 7 SGB V)

1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 120.000 170.000 106.550,74 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde

4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe(� 47 SGB XII)

1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 1.000 1.000 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde

2541 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 0 1.000 300,00 UE:NR.040 DISP: 0,00trÄgern(i.E.) -Þber×rtl. TrÄger- -a-

4145 Hilfe zur WeiterfÞhrung desHaushalts

1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 100 100 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde

4147 Altenhilfe

1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 100 100 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde

4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 100 100 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde

4151 Grundsicherung fÞr Senioren

1601 Erstattungen des Bundes 4200 2.000 0 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Bundesbeteilig. � 46a SGB XII

1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 0 5.000 70,41 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde

4152 Grundsicherung fÞr jÞngereErwerbsunfÄhige

1601 Erstattungen des Bundes 4200 2.000 0 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Bundesbeteilig. � 46a SGB XII

1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 0 2.000 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde

4250 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe zum Lebensunterhalt

1611 Erstattungen des Landes 4200 8.000 4.000 5.735,58 UE:NR.040 DISP: 0,00

1619 Sonstige Erstattungen durch 4200 1.000 2.000 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00das LandBildungs- und Teilhabepaket

4251 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe i.besonderen LebenslagenB¾RGERKRIEGSFL¾CHTLINGE

1611 Erstattungen des Landes 4200 500 500 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 331

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4253 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Wertgutscheine

1611 Erstattungen des Landes 4200 500 1.000 983,53 UE:NR.040 DISP: 0,00

4254 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr pers×nlicheBedÞrfnisse

1611 Erstattungen des Landes 4200 50.000 25.000 32.167,72 UE:NR.040 DISP: 0,00

2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 0 0 175,00 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-

4255 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr den Lebens-unterhalt

1611 Erstattungen des Landes 4200 150.000 60.000 93.167,50 UE:NR.040 DISP: 0,00

2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 0 0 298,07 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-

4256 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt(� 4 AsylblG)

1611 Erstattungen des Landes 4200 150.000 90.000 77.273,13 UE:NR.040 DISP: 0,00

4257 Arbeitsangelegenheiten(� 5 AsylblG)

1611 Erstattungen des Landes 4200 500 500 2.111,90 UE:NR.040 DISP: 0,00

2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 1.500 500 836,85 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-

4258 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Sachleistungen

1611 Erstattungen des Landes 4200 7.000 8.500 22.711,29 UE:NR.040 DISP: 0,00

2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 3.000 1.500 4.069,02 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-

4259 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Geldleistungen

1611 Erstattungen des Landes 4200 2.000 1.000 747,40 UE:NR.040 DISP: 0,00

4260 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe zum Lebensunterhalt

1611 Erstattungen des Landes 4200 2.000 5.000 1.946,62 UE:NR.040 DISP: 0,00

1619 Sonstige Erstattungen durch 4200 1.000 2.000 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00das LandBildungs- und Teilhabepaket

4261 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe i.besonderen Lebenslagen

1611 Erstattungen des Landes 4200 500 500 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00

4263 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Wertgutscheine

1611 Erstattungen des Landes 4200 15.000 15.000 15.678,70 UE:NR.040 DISP: 0,00

4264 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr pers×nlicheBedÞrfnisse

1611 Erstattungen des Landes 4200 249.000 200.000 161.094,66 UE:NR.040 DISP: 0,00

2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 1.000 0 34,08 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-

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Stadt Amberg Seite: 332

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4265 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr den Lebens-unterhalt

1611 Erstattungen des Landes 4200 145.000 3.000 1.168,69 UE:NR.040 DISP: 0,00

4266 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt(� 4 AsylblG)

1611 Erstattungen des Landes 4200 329.500 329.500 341.460,04 UE:NR.040 DISP: 0,00

2510 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 500 500 872,87 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger-RUECKZAHLG.WOCHENHILFEKOSTEN

4267 Arbeitsangelegenheiten(� 5 AsylblG)

1611 Erstattungen des Landes 4200 14.000 14.000 12.060,05 UE:NR.040 DISP: 0,00

2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 6.000 6.000 7.082,25 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-

4268 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Sachleistungen

1611 Erstattungen des Landes 4200 75.000 20.000 20.639,84 UE:NR.040 DISP: 0,00

2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 0 0 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-

4269 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Geldleistungen

1611 Erstattungen des Landes 4200 6.000 3.000 4.895,50 UE:NR.040 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 42.420.202 1.350.400 981.400 917.269,55

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Stadt Amberg Seite: 333

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4101 Laufende Leistungen

6620 Vermischte Ausgaben 4200 6.000 8.000 5.237,55 DISP: 0,00VerwaltungskostenbeitrÄge

7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 500 1.000 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.

ErlÄuterungen:Bis 2012Gruppierung 7401Gruppierung 7405

4103 Einmalige Leistungen anEmpfÄnger lfd. Leistungen

7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100 100 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.

ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401

4131 Erstattung an KrankenkassenfÞr ¾bernahme der Krankenbe-handlung (� 264 Abs. 7 SGB V)

7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 120.000 170.000 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.

ErlÄuterungen:Bis 2012Gruppierung 7401Gruppierung 7402Gruppierung 7403Gruppierung 7405Gruppierung 7407

4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe(� 47 SGB XII)

7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 1.000 2.000 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.

ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401Grupp. 7402Grupp. 7403Grupp. 7405Grupp. 7407

4145 Hilfe zur WeiterfÞhrung desHaushalts

7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100 100 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.

4147 Altenhilfe

7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100 100 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.

ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401Grupp. 7402Grupp. 7403Grupp. 7405Grupp. 7407

4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 334

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100 100 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.

ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401Grupp. 7402Grupp. 7403Grupp. 7405Grupp. 7407

4151 Grundsicherung fÞr Senioren

7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 2.000 5.000 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.

ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401Grupp. 7402Grupp. 7403Grupp. 7405Grupp. 7407

4152 Grundsicherung fÞr jÞngereErwerbsunfÄhige

7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 2.000 2.000 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.

ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401Grupp. 7402Grupp. 7403Grupp. 7405Grupp. 7407

4250 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe zum Lebensunterhalt

7390 Leistungen fÞr Bildung und 4200 1.000 2.000 0,00 G:NR.040 DISP: 0,00Teilhabe an natÞrliche Per- UKTO:MUSSsonen a.v.E.

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 8.000 4.000 5.735,58 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4251 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe i.besonderen LebenslagenB¾RGERKRIEGSFL¾CHTLINGE

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 500 500 0,00 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4253 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Wertgutscheine

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 500 1.000 983,53 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4254 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr pers×nlicheBedÞrfnisse

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 50.000 25.000 32.342,72 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4255 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr den Lebens-unterhalt

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 150.000 60.000 93.465,59 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 335

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4256 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt(� 4 AsylblG)

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 40.000 30.000 27.883,35 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

7920 Leistungen nach dem Asyl- 4200 110.000 60.000 49.389,78 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (i.E.)

4257 Arbeitsangelegenheiten(� 5 AsylblG)

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 2.000 1.000 2.948,75 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4258 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Sachleistungen

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 10.000 10.000 26.780,29 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4259 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Geldleistungen

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 2.000 1.000 747,40 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4260 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe zum Lebensunterhalt

7490 Leistungen fÞr Bildung und 4200 1.000 2.000 0,00 G:NR.040 DISP: 0,00Teilhabe an natÞrliche Per- UKTO:MUSSsonen i.E.

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 2.000 5.000 1.946,62 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4261 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe i.besonderen Lebenslagen

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 500 500 0,00 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4263 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Wertgutscheine

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 15.000 15.000 15.678,70 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4264 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr pers×nlicheBedÞrfnisse

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 250.000 200.000 161.128,74 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4265 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr den Lebens-unterhalt

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 145.000 3.000 1.168,69 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4266 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt(� 4 AsylblG)

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 160.000 180.000 237.251,94 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 336

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4266 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt(� 4 AsylblG)

7920 Leistungen nach dem Asyl- 4200 170.000 150.000 105.080,97 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (i.E.)

4267 Arbeitsangelegenheiten(� 5 AsylblG)

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 20.000 20.000 19.142,30 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4268 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Sachleistungen

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 75.000 20.000 20.639,84 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

4269 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Geldleistungen

7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 6.000 3.000 4.895,50 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)

Ausgaben Budg.-Nr. 42.420.202 1.350.400 981.400 812.447,84

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Stadt Amberg Seite: 337

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 42.420.202

EinnahmenGesamtbetrag 1.350.400 981.400 917.269,55

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.350.400 981.400 812.447,84

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 104.821,71

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 338

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

4002 Heimaufsicht

1000 VerwaltungsgebÞhren 4201 100 100 2.868,00 DISP: 0,00

4011 Verwaltung der Sozialhilfe

2970 ¾bertrag Budget 4200 0 0 9.418,55 UE:NR.420 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

4311 Soziale EinrichtungfÞr ¤ltere -1-(ohne Pflegeeinrichtungen)Seniorenarbeit

1590 Verschiedene Verwaltungs- und 4200 2.000 2.000 510,00 UE:NR.420 DISP: 0,00BetriebseinnahmenBusfahrten etc.

1599 Vermischte Einnahmen 4200 4.000 4.000 4.225,00 UE:NR.420 DISP: 0,00Seniorentage

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 2.000 2.000 3.000,00 UE:NR.420 DISP: 0,00von privaten UnternehmenFrÞher UA 4986

4999 Sonstige sozialeAngelegenheiten

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4200 0 0 80,00 UE:NR.421 DISP: 0,00vom LandFreiwilligenagentur

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 3.144,23 UE:NR.421 DISP: 0,00von privaten UnternehmenFreiwilligenagentur

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 450,00 UE:NR.421 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen BereichenFreiwilligenagentur

ErlÄuterungen:(Mehr) - Einnahmen fÞrAusgabe-HHSt. 0.4999.7097

Einnahmen Budg.-Nr. 42.420.400 8.100 8.100 23.695,78

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Stadt Amberg Seite: 339

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4011 Verwaltung der Sozialhilfe

6500 BÞrobedarf 4201 4.100 4.100 2.744,13 G:NR.420 UE:NR.420DISP: 0,00

SONDERBEDARF

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 12.249,73 G:NR.420 UE:NR.420DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

4311 Soziale EinrichtungfÞr ¤ltere -1-(ohne Pflegeeinrichtungen)Seniorenarbeit

6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 4200 4.400 4.400 6.268,40 G:NR.420 UE:NR.420DISP: 0,00

Seniorentage

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 4200 4.000 4.000 2.008,38 G:NR.420 UE:NR.420DISP: 0,00

FrÞher UA 4986

4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.

6610 MitgliedsbeitrÄge an 4200 200 200 171,32 G:NR.420 UE:NR.420VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00

ERL.

ErlÄuterungen:DTSCH.VEREIN FUER OEFFENTU. PRIVATE FUERSORGE

7039 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 700 700 700,00 G:NR.420 UE:NR.420die Caritas sowie deren FRW:NR.1 DISP: 0,00sonstige Einrichtungen

7068 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 0 1.000 0,00 DISP: 0,00Religionsgemeinschaften u.Ä.

4999 Sonstige sozialeAngelegenheiten

7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 6.300 6.300 6.300,00 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenBÞrgertreff e.V, BÞrgerverein

ErlÄuterungen:BÞrgertreff: 2.500,-BÞrgerverein: 3.800,-

7097 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 2.000 2.000 5.103,93 G:NR.420 UE:NR.421F×rderkreise sowie deren DISP: 0,00EinrichtungenFreiwilligenagentur

Ausgaben Budg.-Nr. 42.420.400 21.700 22.700 35.545,89

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Stadt Amberg Seite: 340

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 42.420.400

EinnahmenGesamtbetrag 8.100 8.100 23.695,78

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 21.700 22.700 35.545,89

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 13.600- 14.600- 11.850,11-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 341

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 Sozialamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0

5.026.700 8.772.500 3.745.800- 4.729.800 8.518.700 3.788.900-5.026.700 8.772.500 3.745.800- 4.729.800 8.518.700 3.788.900- 4.468.565,19 336.541,11 4.132.024,08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------202 0 0 0 0 0 0

1.350.400 1.350.400 0 981.400 981.400 01.350.400 1.350.400 0 981.400 981.400 0 917.269,55 812.447,84 104.821,71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

8.100 21.700 13.600- 8.100 22.700 14.600-8.100 21.700 13.600- 8.100 22.700 14.600- 23.695,78 35.545,89 11.850,11-

==================================================================================================================================420 0 0 0 0 0 0

6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500-6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500- 5.409.530,52 1.184.534,84 4.224.995,68

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Stadt Amberg Seite: 342

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 42 Hauptausschuss

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420 0 0 0 0 0 0

6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500-6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500- 5.409.530,52 1.184.534,84 4.224.995,68

==================================================================================================================================42 0 0 0 0 0 0

6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500-6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500- 5.409.530,52 1.184.534,84 4.224.995,68

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 343

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget Betriebshof- GrÞnflÄchen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE

2971 ¾bertrag Budget -a- 0200 0 0 0,00 UE:NR.020 DISP: 0,00FAB Betriebshof - GrÞnanlagen

Einnahmen Budg.-Nr. 51.020.400 0 0 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 344

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget Betriebshof- GrÞnflÄchen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE

5110 Unterhalt des sonstigen 0131 12.400 12.400 28.394,09 G:NR.020 UE:NR.020unbeweglichen Eigenverm×gens DISP: 0,00Brunnen, BÄnke, Papierk×rbe

5163 Unterhalt: Spiel-, BolzplÄtze 0200 24.900 24.900 20.064,62 G:NR.020 UE:NR.020DISP: 0,00

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 0200 1.000.200 900.200 898.845,79 G:NR.020 UE:NR.020DISP: 0,00

8971 ¾bertrag Budget -a- 2100 0 0 0,00 G:NR.020 UE:NR.020DISP: 0,00

FAB Betriebshof - GrÞnanlagen

6301 GemeindestraÚe -001-STRASSENBEGLEITGRUEN

5138 Sonstiger StraÚenunterhalt 0200 432.400 432.400 422.595,50 G:NR.020 UE:NR.020DISP: 0,00

incl. StraÚenbegleitgrÞn

Ausgaben Budg.-Nr. 51.020.400 1.469.900 1.369.900 1.369.900,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 345

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget Betriebshof- GrÞnflÄchen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.020.400

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.469.900 1.369.900 1.369.900,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.469.900- 1.369.900- 1.369.900,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 346

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 020 Betriebshof

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900-0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900- 0,00 1.369.900,00 1.369.900,00-

==================================================================================================================================020 0 0 0 0 0 0

0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900-0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900- 0,00 1.369.900,00 1.369.900,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 347

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 348

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

5260 Geschirr, Bestecke, 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00HaushaltsgerÄte

3202 Museum -2-STADTMUSEUM

5040 Unterhalt betriebstechnischer 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00AnlagenAustausch KlimasplitgerÄt

Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.200 0 0 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 349

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.501.200

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 350

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 201 Allgemeines Budget (ehemaligeAmerikanische Schule)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule

1410 Mieten aus GebÄuden 5010 16.000 16.000 15.799,08 DISP: 0,00und GrundstÞcken

Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.201 16.000 16.000 15.799,08

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 351

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 201 Allgemeines Budget (ehemaligeAmerikanische Schule)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 7.500 8.200 5.083,18 G:NR.680 DISP: 0,00Kleiner Bauunterhalt

5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 5.000 5.000 3.510,19 G:NR.680 DISP: 0,00

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 9.000 12.000 11.609,26 G:NR.680 DISP: 0,00

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 900 900 631,40 G:NR.680 DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 500 500 435,43 G:NR.680 DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5010 500 500 392,93 G:NR.680 DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.201 23.400 27.100 21.662,39

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 352

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 201 Allgemeines Budget (ehemaligeAmerikanische Schule)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.501.201

EinnahmenGesamtbetrag 16.000 16.000 15.799,08

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 23.400 27.100 21.662,39

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 7.400- 11.100- 5.863,31-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 353

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 354

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE

5430 Reinigungskosten 5010 32.000 30.000 30.386,89 G:NR.533 DISP: 0,00

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

5433 VergÞtung an 5010 0 0 0,00 G:NR.533 DISP: 0,00ReinigungsunternehmenFeuerwehrhaus Ammersricht

1401 Katastrophenschutz

5430 Reinigungskosten 5313 1.500 0 0,00 G:NR.533 DISP: 0,00ILS, Gasfabrikstr. 19

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

5430 Reinigungskosten 5313 82.400 80.000 72.533,77 G:NR.533 DISP: 0,00

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

5430 Reinigungskosten 5313 67.000 65.000 69.890,34 G:NR.533 DISP: 0,00

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

5430 Reinigungskosten 5313 35.000 34.000 37.176,95 G:NR.533 DISP: 0,00

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

5430 Reinigungskosten 5313 49.500 48.000 47.444,66 G:NR.533 DISP: 0,00

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

5430 Reinigungskosten 5313 55.600 54.000 51.838,44 G:NR.533 DISP: 0,00

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

5430 Reinigungskosten 5313 43.300 42.000 38.288,78 G:NR.533 DISP: 0,00

2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule

5430 Reinigungskosten 5313 15.500 15.000 17.319,50 G:NR.533 DISP: 0,00

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

5430 Reinigungskosten 5313 58.000 58.000 54.854,28 G:NR.533 DISP: 0,00

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

5433 VergÞtung an 5313 100.000 90.000 90.291,41 G:NR.533 DISP: 0,00Reinigungsunternehmen

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

5433 VergÞtung an 5313 82.400 80.000 70.651,19 G:NR.533 DISP: 0,00Reinigungsunternehmen

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

5430 Reinigungskosten 5313 38.000 40.000 37.020,85 G:NR.533 DISP: 0,00

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

5430 Reinigungskosten 5313 24.000 23.300 21.106,63 G:NR.533 DISP: 0,00

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 355

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

5433 VergÞtung an 5313 45.000 47.000 43.519,60 G:NR.533 DISP: 0,00Reinigungsunternehmen

4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM

5430 Reinigungskosten 5313 17.000 20.000 12.875,49 G:NR.533 DISP: 0,00

5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE

5430 Reinigungskosten 5010 0 0 0,00 G:NR.533 DISP: 0,00Vesuna-Turm

6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE

5430 Reinigungskosten 5010 9.300 9.000 8.315,01 G:NR.533 DISP: 0,00×ffentl. WC, Aufzug, Treppe

7191 BedÞrfnisanstalten

5430 Reinigungskosten 5010 47.000 45.500 44.307,41 G:NR.533 DISP: 0,00Am AnschuÚ, Rathaus, LGS-Gel.

5431 Reinigungsmittel 5010 1.500 1.000 1.263,24 G:NR.533 DISP: 0,00

7721 GebÄudereinigung

6551 SachverstÄndigenkosten 5010 0 5.000 0,00 DISP: 0,00Vergabeverfahren

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

5430 Reinigungskosten 5010 36.000 34.500 35.986,95 G:NR.533 DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.202 840.000 821.300 785.071,39

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 356

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.501.202

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 840.000 821.300 785.071,39

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 840.000- 821.300- 785.071,39-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 357

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

1432 HeizungskostenrÞckersÄtze 5010 19.000 20.000 18.796,97 UE:NR.751 DISP: 0,00ERSATZ BRK

1600 Rettungsdienst

1432 HeizungskostenrÞckersÄtze 5010 11.400 3.500 0,00 UE:NR.751 DISP: 0,00ILS

Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.203 30.400 23.500 18.796,97

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 358

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE

5420 Heizungskosten 5010 110.000 110.000 100.000,18 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00 ERL.

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 140.400 140.400 128.523,46 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 13.000 14.000 12.943,27 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

5420 Heizungskosten 5010 70.000 70.000 62.016,85 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

6342 Stromverbrauch fÞr 5010 47.700 44.500 40.026,09 G:NR.751 UE:NR.751Betriebszwecke DISP: 0,00

1401 Katastrophenschutz

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 3.000 3.000 2.607,69 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 200 200 1.601,11 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

1600 Rettungsdienst

5420 Heizungskosten 5010 17.000 6.000 0,00 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

ILS-GebÄude

5450 Wasserversorgung, 5010 200 200 0,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00ILS-GebÄude

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

5420 Heizungskosten 5010 57.000 57.000 49.258,92 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 37.400 37.400 29.491,62 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 4.000 7.500 3.372,95 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

5420 Heizungskosten 5010 14.000 14.000 16.721,17 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 2.900 2.900 2.228,87 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 500 500 456,89 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

5420 Heizungskosten 5010 70.000 70.000 65.210,17 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 23.400 23.400 19.018,15 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 4.400 4.800 4.294,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

5420 Heizungskosten 5010 43.000 43.000 38.220,63 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 359

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 19.900 19.900 17.308,55 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 2.100 3.500 2.166,86 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

5420 Heizungskosten 5010 39.000 39.000 36.316,48 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 11.700 11.700 11.256,15 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 1.500 2.500 1.568,85 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

5420 Heizungskosten 5010 62.000 62.000 48.976,43 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 9.400 9.400 8.902,94 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 2.000 2.500 0,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

5420 Heizungskosten 5010 27.000 27.000 24.215,37 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 17.500 17.500 14.090,92 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 1.700 1.800 1.636,28 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule

5420 Heizungskosten 5010 15.000 15.000 12.924,89 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 10.500 10.500 6.182,09 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 900 1.400 841,08 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

5420 Heizungskosten 5010 70.000 70.000 58.161,97 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 40.900 40.900 32.287,68 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 5.500 7.000 5.429,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

5420 Heizungskosten 5010 125.000 125.000 113.202,84 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 70.200 70.200 59.818,89 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 360

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

5450 Wasserversorgung, 5010 5.700 6.300 5.555,25 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

5420 Heizungskosten 5010 70.000 70.000 66.740,83 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 56.200 56.200 48.990,88 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 3.900 3.600 3.940,71 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

5420 Heizungskosten 5010 30.000 30.000 36.517,90 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 21.100 21.100 15.031,32 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 3.900 4.000 3.963,54 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

5420 Heizungskosten 5010 45.000 45.000 35.968,14 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 23.400 23.400 20.269,91 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 3.700 5.000 3.055,05 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

5420 Heizungskosten 5010 50.000 50.000 43.628,52 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 14.000 14.000 11.966,09 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 2.100 2.100 2.274,97 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

3202 Museum -2-STADTMUSEUM

5420 Heizungskosten 5010 26.000 26.000 21.217,00 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 39.800 39.800 32.991,68 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 600 1.500 593,06 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv

5450 Wasserversorgung, 5010 0 0 0,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

3311 Theater -1-Stadttheater

5420 Heizungskosten 5010 25.000 25.000 37.343,18 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 40.900 40.900 31.993,28 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

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Stadt Amberg Seite: 361

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3311 Theater -1-Stadttheater

5450 Wasserversorgung, 5010 1.700 2.000 1.687,56 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

3322 Musikpflege -2-Haus d. Musik

5420 Heizungskosten 5010 10.000 10.000 21.700,62 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 2.900 2.900 2.145,71 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 300 400 269,65 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler

5450 Wasserversorgung, 5010 100 100 22,53 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

3700 Kirchliche Angelegenheiten

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 1.100 1.100 1.001,78 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 0 0 0,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

4350 Soziale Einrichtungen fÞrWohnungslose

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 3.500 3.500 2.638,36 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

OBDACHL.HEIM,WAERMESTUBE

4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM

5420 Heizungskosten 5010 11.000 11.000 13.984,76 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 11.700 11.700 10.089,37 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 1.200 1.100 1.301,22 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

6864 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -4-PARKDECK KR¤UTERWIESE

6342 Stromverbrauch fÞr 5010 13.000 11.700 11.032,76 G:NR.751 UE:NR.751Betriebszwecke DISP: 0,00

6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE

5450 Wasserversorgung, 5010 800 4.500 601,23 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

6342 Stromverbrauch fÞr 5010 35.000 31.600 32.079,62 G:NR.751 UE:NR.751Betriebszwecke DISP: 0,00

7191 BedÞrfnisanstalten

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 4.100 4.100 4.206,25 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 1.600 2.000 1.504,07 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

5420 Heizungskosten 5010 48.000 48.000 61.238,59 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

FernwÄrme

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Stadt Amberg Seite: 362

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

5440 Strom, Gas u.Ä 5010 15.200 15.200 15.595,92 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00

5450 Wasserversorgung, 5010 12.000 13.000 12.586,96 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.203 1.824.400 1.823.400 1.647.007,56

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Stadt Amberg Seite: 363

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.501.203

EinnahmenGesamtbetrag 30.400 23.500 18.796,97

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.824.400 1.823.400 1.647.007,56

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.794.000- 1.799.900- 1.628.210,59-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 364

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 204 Allgemeines Budget - PV-AnlageBarbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

8802 Bebauter Grundbesitz -2-Photovoltaik-Anlagen

1198 Umsatzsteuer aus steuer- 2140 3.610 2.300 7.362,91 UE:NR.504 DISP: 0,00pflichtigen Entgelten

1362 Entgelte aus 5010 19.000 12.000 28.137,02 UE:NR.504 DISP: 0,00StromlieferungsvertrÄgenEinspeisevergÞtung

1555 Umsatzst. aus BeitrÄgen u.Ä., 2140 0 0 0,00 UE:NR.504 DISP: 0,00Umsatzsteuer RÞckvergÞtung,abziehb.Vorsteuer aus Invest.

1599 Vermischte Einnahmen 2140 0 0 0,00 UE:NR.504 DISP: 0,00z. B. KSt-Erstattung

ErlÄuterungen:z. B.: ErstattungK×rperschaftsteuer

Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.204 22.610 14.300 35.499,93

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Stadt Amberg Seite: 365

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 204 Allgemeines Budget - PV-AnlageBarbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

8802 Bebauter Grundbesitz -2-Photovoltaik-Anlagen

5040 Unterhalt betriebstechnischer 5010 1.000 1.000 0,00 G:NR.504 UE:NR.504Anlagen DISP: 0,00

5430 Reinigungskosten 5010 100 100 0,00 G:NR.504 UE:NR.504DISP: 0,00

Reinigung PV-Module

6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 3.610 2.300 5.346,03 G:NR.504 UE:NR.504DISP: 0,00

6421 Gewerbesteuer, 2140 0 0 0,00 G:NR.504 UE:NR.504K×rperschaftssteuer, DISP: 0,00SolidaritÄtszuschlag

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 300 300 201,82 G:NR.504 UE:NR.504DISP: 0,00

6792 Innere Verrechnungen: 2140 5.100 1.500 4.826,36 G:NR.504 UE:NR.504VerwaltungskostenbeitrÄge DISP: 0,00

6800 Abschreibungen 2140 7.484 7.484 7.484,00 G:NR.504 UE:NR.504DISP: 0,00

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 2140 4.005 4.108 4.208,00 G:NR.504 UE:NR.504DISP: 0,00

i. H. der Darlehenszinsen

Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.204 21.599 16.792 22.066,21

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Stadt Amberg Seite: 366

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 204 Allgemeines Budget - PV-AnlageBarbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.501.204

EinnahmenGesamtbetrag 22.610 14.300 35.499,93

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 21.599 16.792 22.066,21

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.011 2.492- 13.433,72

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 367

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 205 Allgemeines Budget - WartungsvertrÄge

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

Kein Konto

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Stadt Amberg Seite: 368

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 205 Allgemeines Budget - WartungsvertrÄge

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE

6374 WartungsgebÞhren 5010 28.600 28.500 22.057,99 G:NR.506 DISP: 0,00

1600 Rettungsdienst

6374 WartungsgebÞhren 5010 8.900 0 0,00 G:NR.506 DISP: 0,00ILS

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

6374 WartungsgebÞhren 5010 15.900 13.200 14.759,89 G:NR.506 DISP: 0,00

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

6374 WartungsgebÞhren 5010 4.000 4.200 0,00 G:NR.506 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Bis 2012HHSt. 0.2121.6378

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

6374 WartungsgebÞhren 5010 9.000 4.800 4.247,09 G:NR.506 DISP: 0,00

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

6374 WartungsgebÞhren 5010 4.200 2.800 2.876,33 G:NR.506 DISP: 0,00

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

6374 WartungsgebÞhren 5010 3.600 2.600 2.106,75 G:NR.506 DISP: 0,00

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

6374 WartungsgebÞhren 5010 9.400 5.800 4.165,66 G:NR.506 DISP: 0,00

2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule

6374 WartungsgebÞhren 5010 2.400 1.600 725,92 G:NR.506 DISP: 0,00

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

6374 WartungsgebÞhren 5010 8.400 6.000 0,00 G:NR.506 DISP: 0,00

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

6374 WartungsgebÞhren 5010 17.400 14.800 9.094,17 G:NR.506 DISP: 0,00

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

6374 WartungsgebÞhren 5010 8.200 7.400 6.723,53 G:NR.506 DISP: 0,00

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

6374 WartungsgebÞhren 5010 1.600 1.800 0,00 G:NR.506 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Bis 2012 HSt. 0.2431.6378

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

6374 WartungsgebÞhren 5010 6.200 3.500 2.055,75 G:NR.506 DISP: 0,00

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

6374 WartungsgebÞhren 5010 4.100 4.100 2.629,23 G:NR.506 DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 369

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 205 Allgemeines Budget - WartungsvertrÄge

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3202 Museum -2-STADTMUSEUM

6374 WartungsgebÞhren 5010 21.900 21.300 19.465,68 G:NR.506 DISP: 0,00

3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv

6374 WartungsgebÞhren 5010 5.600 5.200 4.826,01 G:NR.506 DISP: 0,00

3311 Theater -1-Stadttheater

6374 WartungsgebÞhren 5010 14.100 15.000 11.416,85 G:NR.506 DISP: 0,00

6378 WartungsgebÞhren 5010 6.400 6.400 5.928,70 G:NR.506 DISP: 0,00BÞhnentechnik

3322 Musikpflege -2-Haus d. Musik

6374 WartungsgebÞhren 5010 100 100 0,00 G:NR.506 DISP: 0,00

3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler

6374 WartungsgebÞhren 5010 400 700 434,83 G:NR.506 DISP: 0,00Ziegeltor, Tor Fronfestgasse

4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM

6374 WartungsgebÞhren 5010 1.500 2.400 2.251,73 G:NR.506 DISP: 0,00

6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE

6374 WartungsgebÞhren 5010 16.700 12.000 10.931,54 G:NR.506 DISP: 0,00inkl. Parkscheinautomaten

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

6374 WartungsgebÞhren 5010 7.600 5.600 3.282,24 G:NR.506 DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.205 206.200 169.800 129.979,89

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 370

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 205 Allgemeines Budget - WartungsvertrÄge

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.501.205

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 206.200 169.800 129.979,89

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 206.200- 169.800- 129.979,89-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 371

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 0 5.500 5.195,76 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 5010 0 100 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

1416 Mieten aus gewerblich 5010 162.000 180.000 182.161,35 UE:NR.501 DISP: 0,00genutzten RÄumenRATHAUSLAEDEN ETC.

1559 Sonst. Versicherungsleistungen 5010 0 0 487,90 UE:NR.501 DISP: 0,00SchadensfÄlle und Ähnliches

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 0 0 46,62 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 3.400 3.000 3.084,41 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchenGARAGEN U.AE.

1600 Rettungsdienst

1410 Mieten aus GebÄuden 5010 48.400 13.000 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundstÞckenMiete fÞr ILS-GebÄude

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 4.700 4.500 4.502,76 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 300 300 368,16 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchen

2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

1415 Mieten aus GrundflÄchen 5010 100 100 60,00 UE:NR.501 DISP: 0,00

2112 Grundschule -12-GESAMTBAUUNTERH. VOLKSSCHULEN

1529 ErsÄtze fÞr sonstige 5010 100 100 335,43 UE:NR.501 DISP: 0,00Bewirtschaftungskosten

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 7.000 5.000 6.080,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 0 3.500 3.649,20 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 4.500 4.400 4.478,28 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 100 100 50,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchenSolaranlage

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

1410 Mieten aus GebÄuden 5010 600 600 760,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundstÞcken

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 4.000 4.000 4.304,32 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 372

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 4.100 4.200 4.305,55 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 0 0 3.200,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchen

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 4.100 4.100 1.870,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 300 300 150,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchenGARAGE

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 6.300 6.300 6.434,56 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 0 0 50,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchen

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 5.700 5.900 5.406,96 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE

1410 Mieten aus GebÄuden 5010 475.000 456.000 462.990,19 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundstÞcken

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 100 100 100,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

3311 Theater -1-Stadttheater

1410 Mieten aus GebÄuden 5010 0 0 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundstÞckenMiete Casinogesellschaft

3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler

1410 Mieten aus GebÄuden 5010 5.500 5.500 5.052,19 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundstÞcken

4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM

1362 Entgelte aus 5010 0 700 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00StromlieferungsvertrÄgenDemonstrativanlage

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 3.800 3.700 3.822,06 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

5602 Sportanlage -02-EISSTADION

1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 5010 3.600 3.400 3.600,55 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

6011 Hochbauverwaltung -1-

1332 Verkauf von 5010 2.000 4.000 7.155,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Ausschreibungsunterlagen

6012 Hochbauverwaltung -2-

2970 ¾bertrag Budget 5010 0 0 439,61 UE:NR.501 DISP: 0,00FAB ZGM - allgemein

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Stadt Amberg Seite: 373

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE

1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 5010 0 0 1.904,25 UE:NR.501 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-

1769 Erstattungen von sonstigen 5010 0 0 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs

7711 Bauhof -1-BETRIEBSHOF

1411 Mieten aus Wohnungen und Ähnl. 5010 17.000 9.800 14.167,21 UE:NR.501 KOST:NR.008DISP: 0,00

1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 10.000 10.300 10.218,12 UE:NR.501 KOST:NR.008Ähnlichem DISP: 0,00

1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 6.300 5.900 3.617,09 UE:NR.501 KOST:NR.008und GrundflÄchen DISP: 0,00

8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM

1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 5010 61.400 61.400 61.355,04 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

1430 ErsÄtze fÞr Nebenleistungen im 5010 0 0 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Rahmen von Miet- und Pacht-vertrÄgenErstattung der AbfallgebÞhren

8551 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -01-STADTKAMMERWALD

1411 Mieten aus Wohnungen und Ähnl. 5010 5.100 4.700 4.903,44 UE:NR.501 DISP: 0,00

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

1411 Mieten aus Wohnungen und Ähnl. 5010 72.300 74.000 69.602,42 UE:NR.501 DISP: 0,00

1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 5010 27.700 27.700 37.268,10 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem

1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 153.000 300.000 329.698,41 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchen

1599 Vermischte Einnahmen 5313 100 100 177,50 UE:NR.501 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.400 1.098.600 1.212.300 1.253.052,44

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 374

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE

5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 6.500 7.000 5.379,47 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 500 1.000 341,79 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

5390 Sonstige Mieten und Pachten 5010 0 1.000 613,56 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

5400 Bewirtschaftung der 5010 25.100 22.000 19.021,64 G:NR.501 UE:NR.501GrundstÞcke und GebÄude DISP: 0,00Hausgeld (bei Teileigentum)

ErlÄuterungen:HerrnstraÚe 1-3 :Teileigentum 2. und 3. OG

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 8.800 8.800 9.289,24 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 10.500 100 10.653,71 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

0841 BetriebsÄrztlicher Dienst

5300 Mieten und Pachten 5010 0 0 0,00 G:NR.501 DISP: 0,00Miete DG / HerrnstraÚe 1-3

1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-

5300 Mieten und Pachten 5010 37.000 36.000 35.671,09 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

1600 Rettungsdienst

5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 1.000 1.000 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

ILS-GelÄnde

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 500 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

ILS-GelÄnde

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 300 100 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

ILS

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 1.300 500 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

ILS-GebÄude

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 4.300 4.200 4.142,62 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 900 900 839,52 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

6378 WartungsgebÞhren 5010 0 0 6.051,30 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Ab 2013 HHSt. 0.2121.6374

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 3.000 3.300 3.152,81 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

5412 Haus-, GrundstÞckslasten -b- 5010 100 100 24,04 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 4.900 5.300 5.127,46 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 375

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 5010 11.700 11.600 11.628,57 G:NR.501 UE:NR.501stÞcke DISP: 0,00

5460 Versicherung von GebÄuden 5010 100 100 50,50 G:NR.501 UE:NR.501und GrundstÞcken DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 2.300 2.400 2.281,87 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

5460 Versicherung von GebÄuden 5010 100 100 58,05 G:NR.501 UE:NR.501und GrundstÞcken DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 2.400 2.600 2.497,46 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 2.800 2.900 2.802,61 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

5390 Sonstige Mieten und Pachten 5010 88.800 88.800 44.400,00 DISP: 0,00Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4

6378 WartungsgebÞhren 5010 0 0 4.653,88 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Ab 2013 HHSt. 0.2201.6374

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 8.000 9.700 9.613,97 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 8.200 8.400 8.159,27 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

5390 Sonstige Mieten und Pachten 5010 55.000 93.000 92.955,96 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Miete fÞr Container

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 8.300 8.600 8.426,60 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 5010 12.400 100 76,89 G:NR.501 UE:NR.501stÞcke DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:GerÄteraum Sporthalle(100,- Euro)Ausweichr. Ziegelgasse 8incl. NK (12.300,- Euro)

6378 WartungsgebÞhren 5010 0 0 931,41 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 3.500 4.000 3.962,55 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 1.900 1.900 1.815,43 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 376

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 4.200 4.100 4.046,35 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 2.400 2.400 2.257,16 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

3202 Museum -2-STADTMUSEUM

6378 WartungsgebÞhren 5010 0 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 7.500 4.600 4.558,87 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv

5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 500 500 335,73 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 300 200 225,21 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 900 600 552,72 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

3311 Theater -1-Stadttheater

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 9.500 10.200 10.034,92 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

3322 Musikpflege -2-Haus d. Musik

5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 200 200 106,20 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

einschl. StraÚenreinigung

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 300 300 300,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 400 400 341,79 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6378 WartungsgebÞhren 5010 0 0 544,30 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Ab 2013 HSt. 0.3322.6374

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 600 700 615,33 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler

5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 5.600 5.600 3.604,34 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

einschl. StraÚenreinigung

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 2.100 2.100 1.900,80 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

5167 Unterhalt von GrabstÄtten 5010 1.500 1.500 2.215,80 G:NR.501 UE:NR.501aufgrund von PflegevertrÄgen DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Kriegerdenkmal KWK undLuitpoldh×he

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 1.800 1.800 1.618,71 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 1.400 1.500 1.365,24 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 377

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3700 Kirchliche Angelegenheiten

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 200 200 153,78 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM

5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 800 700 391,40 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

EINSCHL. STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 200 100 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 800 800 758,38 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 1.100 1.100 1.037,45 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE

5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 5010 100 100 72,00 G:NR.501 UE:NR.501stÞcke DISP: 0,00

4682 Sonstige Einrichtungder Jugendhilfe -2-

5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 5010 0 1.300 0,00 G:NR.501 UE:NR.501stÞcke FRW:NR.1 DISP: 0,00KSJ-ZIEGELTOR

5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes

5300 Mieten und Pachten 5010 5.400 1.500 2.611,08 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

5602 Sportanlage -02-EISSTADION

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 1.100 1.000 1.048,33 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 3.800 3.900 3.785,44 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE

5460 Versicherung von GebÄuden 5010 100 100 25,47 G:NR.501 UE:NR.501und GrundstÞcken DISP: 0,00

6329 Sonstiger verschiedener 5010 0 200 0,00 G:NR.501 UE:NR.501Betriebsaufwand DISP: 0,00Wach- und SchlieÚdienst

6001 Allgemeine Bauverwaltung

5390 Sonstige Mieten und Pachten 5010 200 200 191,21 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6011 Hochbauverwaltung -1-

5600 Dienst- und Schutzkleidung, 5010 300 300 69,85 G:NR.501 UE:NR.501pers. AusrÞstungsgegenstÄnde DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 5010 2.500 2.500 2.195,62 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

SONDERBEDARF

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5010 1.200 1.200 1.590,78 G:NR.501 UE:NR.501privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

6012 Hochbauverwaltung -2-

5600 Dienst- und Schutzkleidung, 5010 100 100 89,56 G:NR.501 UE:NR.501pers. AusrÞstungsgegenstÄnde DISP: 0,00

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5010 1.500 500 875,38 G:NR.501 UE:NR.501privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

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Stadt Amberg Seite: 378

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6012 Hochbauverwaltung -2-

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

FAB ZGM - allgemein

6864 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -4-PARKDECK KR¤UTERWIESE

5040 Unterhalt betriebstechnischer 5010 4.000 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501Anlagen DISP: 0,00Parkscheinautomaten

5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 5.500 5.500 4.057,70 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

ErlÄuterungen:EINSCHL.STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG

5460 Versicherung von GebÄuden 5010 500 500 399,14 G:NR.501 UE:NR.501und GrundstÞcken DISP: 0,00

6374 WartungsgebÞhren 5010 4.000 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

Parkscheinautomaten

6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE

4690 Personalnebenausgaben 5010 0 0 1.904,25 G/P:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5040 Unterhalt betriebstechnischer 5010 5.600 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501Anlagen DISP: 0,00Parkscheinautomaten

5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 12.000 12.000 7.833,73 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

ErlÄuterungen:EINSCHL.STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG

5490 Sonstige Bewirtschaftung der 5010 6.000 6.000 5.793,86 G:NR.501 UE:NR.501GrundstÞcke und GebÄude DISP: 0,00BEWACHUNGSDIENST

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 1.400 1.400 1.294,90 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5010 0 600 342,99 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

7191 BedÞrfnisanstalten

5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 100 100 55,80 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

EINSCHL. STRASSENREINIGUNG

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 0 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 100 100 75,81 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 25.000 25.000 24.256,16 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

8551 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -01-STADTKAMMERWALD

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 200 200 131,08 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

8800 Bebauter Grundbesitz

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 5010 1.000 800 1.421,92 G:NR.502 DISP: 0,00E-Check

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Stadt Amberg Seite: 379

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

8800 Bebauter Grundbesitz

5550 Kfz-Steuern 5010 200 200 101,00 G:NR.502 DISP: 0,00E-Check

5560 Kfz-Versicherungen 5010 800 800 161,71 G:NR.502 DISP: 0,00E-Check

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 3.500 3.900 2.531,30 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 1.500 1.500 1.683,31 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 5010 1.500 1.500 1.463,92 G:NR.501 UE:NR.501fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 5010 600 600 598,95 G:NR.501 UE:NR.501kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 5010 200 200 589,70 G:NR.501 UE:NR.501Instandhaltung DISP: 0,00

5390 Sonstige Mieten und Pachten 5010 8.500 8.500 7.635,74 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 21.400 31.700 31.508,08 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

5490 Sonstige Bewirtschaftung der 5010 0 600 0,00 G:NR.501 UE:NR.501GrundstÞcke und GebÄude DISP: 0,00Altlastenuntersuchung

6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 9.200 11.500 11.971,35 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5010 300 400 217,43 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

AustraÚe 7 / Hausmeister

ErlÄuterungen:WÄrmestube /¾bernachtungszimmer

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 5010 200 200 53,83 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

6584 Ersatzvornahmen 5010 0 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.400 482.100 491.800 450.226,13

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Stadt Amberg Seite: 380

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.501.400

EinnahmenGesamtbetrag 1.098.600 1.212.300 1.253.052,44

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 482.100 491.800 450.226,13

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 616.500 720.500 802.826,31

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 381

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2112 Grundschule -12-GESAMTBAUUNTERH. VOLKSSCHULEN

1550 Versicherungen, SchadensfÄlle 5010 0 0 28.450,44 UE:NR.503 DISP: 0,00und dgl.

3700 Kirchliche Angelegenheiten

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen BereichenRestaurierungen/Unterhalt etc

6012 Hochbauverwaltung -2-

2971 ¾bertrag Budget -a- 5010 0 0 55,84 UE:NR.503 DISP: 0,00FAB Bauunterhalt

6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE

1553 RegressansprÞche 5010 0 0 3.209,23 UE:NR.503 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.401 0 0 31.715,51

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Stadt Amberg Seite: 382

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 72.000 220.800 85.162,44 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00 ERL.

Bauunterhalt

ErlÄuterungen:RathausHallplatz 2 und 4Steinhofgasse 2RaseliushausZeughausstraÚe 16Pfalzgrafenring 3

1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 27.000 27.000 21.989,20 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

OHNE EDV

1600 Rettungsdienst

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 3.000 0 0,00 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

ILS - GebÄude

2112 Grundschule -12-GESAMTBAUUNTERH. VOLKSSCHULEN

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 140.000 110.000 182.010,54 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

ALLE VOLKSSCHULEN

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 30.000 30.000 27.539,45 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 45.000 30.000 45.825,60 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

MIT SPORTHALLE

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 30.000 30.000 33.696,26 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 10.000 12.000 9.931,57 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 5010 10.000 12.000 553,40 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten

5110 Unterhalt des sonstigen 5010 600 600 0,00 G:NR.503 DISP: 0,00unbeweglichen Eigenverm×gensUnterhalt Kunstwerke

3202 Museum -2-STADTMUSEUM

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 6.000 6.000 9.930,81 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 2.500 2.500 4.729,07 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

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Stadt Amberg Seite: 383

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3311 Theater -1-Stadttheater

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 20.000 20.000 24.268,56 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Einschl. PrÞfung durchT¾V, VersammlungsstÄttenV

3322 Musikpflege -2-Haus d. Musik

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 4.000 5.000 741,01 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 12.500 15.000 14.421,65 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

u. a. SchieÚlstadl

5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 5010 10.000 100.000 6.870,29 G:NR.503 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Stadtmauer einschl.TÞrme und ToreKriegerdenkmÄler

3700 Kirchliche Angelegenheiten

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 4.100 4.100 322,59 G:NR.503 DISP: 0,00

4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 10.000 13.000 8.542,51 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

5602 Sportanlage -02-EISSTADION

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 18.000 18.000 16.248,31 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE

5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 5010 2.000 2.000 1.043,19 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

6012 Hochbauverwaltung -2-

8971 ¾bertrag Budget -a- 2100 0 0 907,31 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

FAB Bauunterhalt

6864 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -4-PARKDECK KR¤UTERWIESE

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 4.000 10.000 1.419,05 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 12.700 6.700 11.452,55 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

7191 BedÞrfnisanstalten

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 7.500 10.000 3.243,44 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 22.000 22.000 15.675,56 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 384

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

8800 Bebauter Grundbesitz

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 8.300 8.300 7.565,09 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

E-Check; kleiner Bauunterhalt

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 80.000 84.000 84.042,28 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 5010 10.000 10.000 8.194,93 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00

Stat ¾berprÞf Hallentragwerke

Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.401 601.200 809.000 626.326,66

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 385

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.501.401

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 31.715,51

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 601.200 809.000 626.326,66

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 601.200- 809.000- 594.611,15-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 386

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Wartung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 387

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Wartung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 388

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Wartung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.501.402

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 389

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 701 RÞcklagenbudget - Elektronikversicherungen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6013 Hochbauverwaltung -3-Elektronik-Versicherungen

1599 Vermischte Einnahmen 5010 0 0 0,00 UE:NR.214 DISP: 0,00VersicherungsbeitrÄge

2070 Zinsen von privaten 2140 0 0 0,00 UE:NR.214 DISP: 0,00Unternehmen

2891 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 0 0 0,00 UE:NR.214 DISP: 0,00aus der SonderrÞcklage -1-

Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.701 0 0 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 390

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 701 RÞcklagenbudget - Elektronikversicherungen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6013 Hochbauverwaltung -3-Elektronik-Versicherungen

6460 Selbstregulierte SchadensfÄlle 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Schadensfallabwicklung

8691 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 0 0 0,00 UE:NR.214 DISP: 0,00fÞr die SonderrÞcklage -1-

Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.701 0 0 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 391

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 701 RÞcklagenbudget - Elektronikversicherungen

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.501.701

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 392

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltung

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0

16.000 23.400 7.400- 16.000 27.100 11.100-16.000 23.400 7.400- 16.000 27.100 11.100- 15.799,08 21.662,39 5.863,31-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------202 0 0 0 0 0 0

0 840.000 840.000- 0 821.300 821.300-0 840.000 840.000- 0 821.300 821.300- 0,00 785.071,39 785.071,39-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------203 0 0 0 0 0 0

30.400 1.824.400 1.794.000- 23.500 1.823.400 1.799.900-30.400 1.824.400 1.794.000- 23.500 1.823.400 1.799.900- 18.796,97 1.647.007,56 1.628.210,59-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------204 0 0 0 0 0 0

22.610 21.599 1.011 14.300 16.792 2.492-22.610 21.599 1.011 14.300 16.792 2.492- 35.499,93 22.066,21 13.433,72

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205 0 0 0 0 0 0

0 206.200 206.200- 0 169.800 169.800-0 206.200 206.200- 0 169.800 169.800- 0,00 129.979,89 129.979,89-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

1.098.600 482.100 616.500 1.212.300 491.800 720.5001.098.600 482.100 616.500 1.212.300 491.800 720.500 1.253.052,44 450.226,13 802.826,31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0

0 601.200 601.200- 0 809.000 809.000-0 601.200 601.200- 0 809.000 809.000- 31.715,51 626.326,66 594.611,15-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------701 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

==================================================================================================================================501 0 0 0 0 0 0

1.167.610 3.998.899 2.831.289- 1.266.100 4.159.192 2.893.092-1.167.610 3.998.899 2.831.289- 1.266.100 4.159.192 2.893.092- 1.354.863,93 3.682.340,23 2.327.476,30-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 393

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 511 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

1553 RegressansprÞche 5114 9.000 9.000 11.275,20 UE:NR.520 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Gutachterausschuss

6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG

1101 BenutzungsgebÞhren und 5118 12.700 11.000 19.005,73 UE:NR.520 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -a-

1199 Sonstige GebÞhren und 5118 3.500 3.500 4.013,64 UE:NR.520 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte

2970 ¾bertrag Budget 5110 0 0 1.542,99 UE:NR.520 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 51.511.400 25.200 23.500 35.837,56

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 394

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 511 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

6551 SachverstÄndigenkosten 5114 3.500 3.500 6.255,88 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00 ERL.

S.HST.1101.1553

ErlÄuterungen:Gutachterausschuss

6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG

5252 Technische GerÄte und Apparate 5115 500 500 16.312,98 G:NR.520 UE:NR.520kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5253 Technische GerÄte und Apparate 5112 5.200 5.200 2.042,67 G:NR.520 UE:NR.520Instandhaltung DISP: 0,00

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 5115 1.200 1.200 797,74 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00

5550 Kfz-Steuern 5118 400 350 304,00 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00

5560 Kfz-Versicherungen 5118 600 600 0,00 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00

5601 Dienst- und Schutzkleidung 5115 400 450 150,00 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 5112 1.200 1.200 471,76 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00

SONDERBEDARF

6555 Planungskosten, BebauungsplÄne 5112 500 500 17,58 G:NR.520 UE:NR.520u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff DISP: 0,00BEBAUUNGS-GRUENORDNUNGSPLAENE

6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine 5112 4.700 3.000 2.095,02 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 5112 3.000 3.000 2.969,26 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00

ENTWICKLUNGSKARTEN PLANUNTERL.

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 259,31 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

6122 Gutachterausschuss

6610 MitgliedsbeitrÄge an 5114 200 200 230,00 G:NR.520 UE:NR.520VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00

6131 Bauordnung

5090 Sonstiger Unterhalt von 5118 400 400 420,23 G:NR.520 UE:NR.520GebÄuden und GrundstÞcken DISP: 0,00 ERL.HAUSNUMMERN

ErlÄuterungen:StraÚenumbenennungen u.HausnummernÄnderungen

Ausgaben Budg.-Nr. 51.511.400 21.800 20.100 32.326,43

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 395

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 511 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.511.400

EinnahmenGesamtbetrag 25.200 23.500 35.837,56

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 21.800 20.100 32.326,43

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.400 3.400 3.511,13

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 396

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 511 Stadtentwicklungsamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

25.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.40025.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.400 35.837,56 32.326,43 3.511,13

==================================================================================================================================511 0 0 0 0 0 0

25.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.40025.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.400 35.837,56 32.326,43 3.511,13

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 397

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1000 VerwaltungsgebÞhren 5122 100.000 100.000 143.858,37 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 51.512.200 100.000 100.000 143.858,37

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Stadt Amberg Seite: 398

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

Kein Konto

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Stadt Amberg Seite: 399

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.512.200

EinnahmenGesamtbetrag 100.000 100.000 143.858,37

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 100.000 100.000 143.858,37

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 400

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2970 ¾bertrag Budget 5122 0 0 0,00 UE:NR.540 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 51.512.400 0 0 0,00

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Stadt Amberg Seite: 401

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6500 BÞrobedarf 5129 0 0 0,00 DISP: 0,00SONDERBEDARF

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5129 0 0 0,00 DISP: 0,00privater PKW, Stadtfahrten

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 UE:NR.540 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 51.512.400 0 0 0,00

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Stadt Amberg Seite: 402

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.512.400

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 403

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

100.000 0 100.000 100.000 0 100.000100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 143.858,37 0,00 143.858,37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

==================================================================================================================================512 0 0 0 0 0 0

100.000 0 100.000 100.000 0 100.000100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 143.858,37 0,00 143.858,37

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 404

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 513 Sachgebiet GrÞnUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE

1000 VerwaltungsgebÞhren 5131 400 400 1.478,44 UE:NR.513 DISP: 0,00

1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben 5131 100 100 0,00 UE:NR.513 DISP: 0,00Ausgleichszahlg. BaumschutzVO

1400 Mieten und Pachten 5131 500 500 580,00 UE:NR.513 DISP: 0,00

1599 Vermischte Einnahmen 5131 100 100 0,00 UE:NR.513 DISP: 0,00

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 UE:NR.513 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen

2600 BuÚgelder u.Ä. 5131 0 0 0,00 UE:NR.513 DISP: 0,00

2970 ¾bertrag Budget 5131 0 0 2.256,43 UE:NR.513 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget Team GrÞn

6301 GemeindestraÚe -001-STRASSENBEGLEITGRUEN

1020 Ersatzvornahmen 5131 500 500 3.014,24 UE:NR.513 DISP: 0,00

1554 Sonstige ErsÄtze von 5131 500 500 0,00 UE:NR.513 DISP: 0,00Versicherungen

Einnahmen Budg.-Nr. 51.513.400 2.100 2.100 7.329,11

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 405

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 513 Sachgebiet GrÞnUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1141 Umweltschutz -1-

5090 Sonstiger Unterhalt von 5131 8.500 8.500 5.162,75 G:NR.513 UE:NR.513GebÄuden und GrundstÞcken DISP: 0,00Pflege ·koflÄchen

5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE

5131 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 5131 35.000 0 0,00 G:NR.513 UE:NR.513DISP: 0,00

Wege-Decken im LGS-GelÄnde

5135 Unterhalt: Winterdienst 5131 81.000 81.000 81.244,08 G:NR.513 UE:NR.513DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5169 Unterhalt von sonstigen 5131 6.000 6.000 5.157,12 G:NR.513 UE:NR.513Freizeitanlagen DISP: 0,00Stadtgraben

5450 Wasserversorgung, 5131 3.000 0 0,00 DISP: 0,00EntwÄsserung

5600 Dienst- und Schutzkleidung, 5131 500 500 149,31 G:NR.513 UE:NR.513pers. AusrÞstungsgegenstÄnde DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5131 100 100 11,05 G:NR.513 UE:NR.513DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 1.499,52 G:NR.513 UE:NR.513DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget Team GrÞn

5812 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -12-

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5131 30.000 0 0,00 DISP: 0,00Baumpflege

6300 GemeindestraÚen

5040 Unterhalt betriebstechnischer 5130 5.000 5.000 6.741,99 G:NR.513 UE:NR.513Anlagen DISP: 0,00Brunnen Paradiesplatz

6301 GemeindestraÚe -001-STRASSENBEGLEITGRUEN

6584 Ersatzvornahmen 5131 1.000 1.000 6.720,64 G:NR.513 UE:NR.513DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 51.513.400 170.100 102.100 106.686,46

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 406

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 513 Sachgebiet GrÞnUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.513.400

EinnahmenGesamtbetrag 2.100 2.100 7.329,11

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 170.100 102.100 106.686,46

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 168.000- 100.000- 99.357,35-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 407

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 513 Sachgebiet GrÞn

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000-2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000- 7.329,11 106.686,46 99.357,35-

==================================================================================================================================513 0 0 0 0 0 0

2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000-2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000- 7.329,11 106.686,46 99.357,35-

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Stadt Amberg Seite: 408

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 521 Sachgebiet Baurecht, Beitrags-und WohnungswesenUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6001 Allgemeine Bauverwaltung

1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 5214 15.000 12.000 16.306,63 UE:NR.510 DISP: 0,00

2600 BuÚgelder u.Ä. 5214 1.500 1.400 3.783,44 UE:NR.510 DISP: 0,00

2970 ¾bertrag Budget 5210 0 0 4.429,60 UE:NR.510 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

6011 Hochbauverwaltung -1-

1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 5212 0 0 0,00 UE:NR.510 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 51.521.400 16.500 13.400 24.519,67

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 409

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 521 Sachgebiet Baurecht, Beitrags-und WohnungswesenUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6001 Allgemeine Bauverwaltung

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 5210 2.600 2.400 1.253,37 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00

5550 Kfz-Steuern 5210 200 750 81,00 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00

5560 Kfz-Versicherungen 5210 900 600 718,22 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00

6322 EDV-Kosten an Dritte 5210 1.800 1.600 1.048,00 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00

Grundbuchabrufverfahren

6500 BÞrobedarf 5210 1.300 550 2.701,49 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00

SONDERBEDARF

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5210 2.500 300 1.968,76 G:NR.510 UE:NR.510privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 6.684,18 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 51.521.400 9.300 6.200 14.455,02

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 410

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 521 Sachgebiet Baurecht, Beitrags-und WohnungswesenUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.521.400

EinnahmenGesamtbetrag 16.500 13.400 24.519,67

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 9.300 6.200 14.455,02

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 7.200 7.200 10.064,65

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 411

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 521 Sachgebiet Baurecht, Beitrags-und Wohnungswesen

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

16.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.20016.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.200 24.519,67 14.455,02 10.064,65

==================================================================================================================================521 0 0 0 0 0 0

16.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.20016.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.200 24.519,67 14.455,02 10.064,65

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 412

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 200 Allg. Budget (einmaliger Bauunterhalt)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 413

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 200 Allg. Budget (einmaliger Bauunterhalt)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 84.000 0 10.000,00 DISP: 0,00Unfall Brandsch. u. Sicherh.

ErlÄuterungen:2011: Rathaus: 30.000,-Brandschutz u. Sicherheit2012: Raseliushaus:BrandschutztÞren 10.000,-2014: Raseliushaus:Personenaufzug 34.000,-Brandmeldeanl. 50.000,-

5020 Unterhalt nichteigener GebÄude 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Umbau HerrnstraÚe Spk-GebÄude

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 22.000 0 0,00 DISP: 0,00Unfall Brandsch. u. Sicherh.

ErlÄuterungen:2014: Personenaufzug22.000,--

2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 14.788,30 DISP: 0,00Schulhaus Raigering

ErlÄuterungen:2011 Pausenhofbelag2012 PrallwÄnde Turnhalle

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 44.000 0 0,00 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherh.

ErlÄuterungen:2014: Brandmeldeanlage44.000,--

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 104.440,98 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit

ErlÄuterungen:2011 Brandschutz PV-Anl.

2012 PrallwÄnde Turnhalle(15.000) ; Fluchttreppenund T 30-TÞren (80.000)

5014 Unterhalt eigener GebÄude -d- 5010 180.000 0 0,00 DISP: 0,00DÄcher

ErlÄuterungen:2014: Aula und Turnhalle180.000,00

5016 Unterhalt eigener GebÄude -f- 5010 30.000 0 0,00 DISP: 0,00Modernisierung Fenster

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Unfallgef., Sicherheit

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 3.911,32 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit

ErlÄuterungen:2012 PrallwÄnde Turnhalle

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 414

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 200 Allg. Budget (einmaliger Bauunterhalt)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 34.000 0 0,00 DISP: 0,00Unfall Brandsch. u. Sicherh.

ErlÄuterungen:2014: Brandmeldeanlage34.000,-

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 30.914,06 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit

ErlÄuterungen:2011 BrandschutztÞr,Gasleitung u. -ventile2012 FortfÞhrungGasleitung und -ventile

5014 Unterhalt eigener GebÄude -d- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00DÄcher

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5000 30.000 0 14.901,95 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit

ErlÄuterungen:2011: BrandschutztÞren2012: Sicherheitsglas fÞrSchaukÄsten2014 ELA-Anlage: 30.000,-

5014 Unterhalt eigener GebÄude -d- 5010 90.000 0 0,00 DISP: 0,00DÄcher

ErlÄuterungen:2014: Turmdach 90.000

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 33.256,13 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit

ErlÄuterungen:2011 Fluchttreppe: 15.0002012 Ansatz 45.000,- fÞrNotlichtanlage (10.000)Abluft Physikr. (20.000)PrallwÄnde (15.000)

3201 Museum -1-

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 30.000 0 0,00 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherh.

ErlÄuterungen:2014: Erneuerung undErgÄnzung Notbeleucht.30.000,--

3202 Museum -2-STADTMUSEUM

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 34.991,47 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit

ErlÄuterungen:2012 BrandschutzmÄngel

3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 33.000 0 0,00 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherh.

ErlÄuterungen:2014: 33.000,- fÞrPersonenaufzug

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Stadt Amberg Seite: 415

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 200 Allg. Budget (einmaliger Bauunterhalt)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3322 Musikpflege -2-Haus d. Musik

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 19.047,00 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit

ErlÄuterungen:2012: Fluchtweg undPanikschl×sser (20.000)

3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI

5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 5010 128.000 0 0,00 DISP: 0,00Modernisierung

5602 Sportanlage -02-EISSTADION

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Brandschutz u Sicherheit

5603 Sportanlage -03-FC - Stadion

5161 Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. 5010 0 0 7.614,04 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:2012 Tartanbahn

6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Brandschutz u Sicherheit

7711 Bauhof -1-BETRIEBSHOF

5014 Unterhalt eigener GebÄude -d- 5010 153.000 0 0,00 DISP: 0,00Sanierung FlachdÄcher

8800 Bebauter Grundbesitz

5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Energieausweis

5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Brandschutz u Sicherheit

8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE

5014 Unterhalt eigener GebÄude -d- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00DÄcher

6369 Sonstige Dienstleistungen 5010 0 0 15.000,00 DISP: 0,00durch DritteSchÄdlingsbekÄmpfung

Ausgaben Budg.-Nr. 51.531.200 858.000 0 288.865,25

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 416

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 200 Allg. Budget (einmaliger Bauunterhalt)

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.531.200

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 858.000 0 288.865,25

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 858.000- 0 288.865,25-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 417

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6011 Hochbauverwaltung -1-

2970 ¾bertrag Budget 5310 0 0 0,00 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 51.531.400 0 0 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 418

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6011 Hochbauverwaltung -1-

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 51.531.400 0 0 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 419

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.531.400

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 420

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 Hochbauamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

0 858.000 858.000- 0 0 00 858.000 858.000- 0 0 0 0,00 288.865,25 288.865,25-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

==================================================================================================================================531 0 0 0 0 0 0

0 858.000 858.000- 0 0 00 858.000 858.000- 0 0 0 0,00 288.865,25 288.865,25-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 421

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 422

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

1141 Umweltschutz -1-

5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- 5320 5.900 5.900 5.839,85 DISP: 0,00bÄuden und GrundstÞcken -a-Grundwasserbeprobung Marienstr

5182 Unterhalt Abfalldeponien 5321 4.000 4.000 3.745,38 DISP: 0,00Nachsorge Deponie NeumÞhle

1430 Hochwasserschutz

5143 Unterhalt: DÄmme u.Ä. 5320 9.000 9.000 6.442,15 DISP: 0,00Raigering Ost

6300 GemeindestraÚen

5135 Unterhalt: Winterdienst 5323 450.000 380.000 380.000,00 DISP: 0,00

5138 Sonstiger StraÚenunterhalt 5321 0 360.000 0,00 DISP: 0,00Sondermittel

ErlÄuterungen:PflasterschÄden Untere/Obere Nabburger StraÚe90.000 EuroStraÚenschÄden Raigerin-ger StraÚe 45.000 EuroVerbindungsstraÚeSchÄflohe-Karmens×lden225.000 Euro

5450 Wasserversorgung, 5321 6.000 0 0,00 DISP: 0,00EntwÄsserung

6791 Innere Verrechnungen 5321 990.000 996.000 849.201,66 DISP: 0,00

ErlÄuterungen:(S.HHST 0.7000.1691)

6302 GemeindestraÚe -002-

5131 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 5320 95.000 0 0,00 DISP: 0,00Abl×se WelserstraÚe

Ausgaben Budg.-Nr. 51.532.200 1.559.900 1.754.900 1.245.229,04

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 423

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.532.200

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.559.900 1.754.900 1.245.229,04

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.559.900- 1.754.900- 1.245.229,04-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 424

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 203 Allgemeines Budget - StraÚenbeleuchtung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6701 StraÚenbeleuchtung -01-

1521 ErsÄtze fÞr Energiekosten 5321 11.000 9.000 10.921,88 DISP: 0,00VERTRAG WERKVOLK

1599 Vermischte Einnahmen 5321 500 500 2.942,92 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 51.532.203 11.500 9.500 13.864,80

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 425

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 203 Allgemeines Budget - StraÚenbeleuchtung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6701 StraÚenbeleuchtung -01-

5133 Unterhalt: StraÚenbeleuchtung 5324 400.000 400.000 505.968,78 G:NR.532 DISP: 0,00

6342 Stromverbrauch fÞr 5324 625.000 623.000 524.031,22 G:NR.532 DISP: 0,00Betriebszwecke

Ausgaben Budg.-Nr. 51.532.203 1.025.000 1.023.000 1.030.000,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 426

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 203 Allgemeines Budget - StraÚenbeleuchtung

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.532.203

EinnahmenGesamtbetrag 11.500 9.500 13.864,80

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.025.000 1.023.000 1.030.000,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.013.500- 1.013.500- 1.016.135,20-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 427

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

6021 Tiefbauverwaltung -1-

1332 Verkauf von 5321 1.500 3.000 4.435,00 UE:NR.551 DISP: 0,00Ausschreibungsunterlagen

2970 ¾bertrag Budget 5321 0 0 0,00 UE:NR.551 DISP: 0,00

6300 GemeindestraÚen

1000 VerwaltungsgebÞhren 5326 3.900 3.900 3.455,00 UE:NR.551 DISP: 0,00

1020 Ersatzvornahmen 5323 50.000 30.000 54.370,16 UE:NR.551 DISP: 0,00S.HST.6300.6584

1191 Sondernutzungsgeb. und Ähnl. 5326 40.000 40.000 41.718,49 UE:NR.551 DISP: 0,00

1540 ErsÄtze fÞr Dienstleistungen 5321 0 800 755,56 UE:NR.551 DISP: 0,00und Ähnliches ERL.

ErlÄuterungen:FUER WINTERDIENST UNDSTRASSENREINIGUNG

1599 Vermischte Einnahmen 5321 1.800 500 2.035,13 UE:NR.551 DISP: 0,00ERL.

ErlÄuterungen:RADWEGEUNTERHALT BUNDES-STRASSEN

1607 Erstattungen des Bundes: 5321 30.000 30.000 667,80 UE:NR.551 DISP: 0,00StraÚenunterhaltAMPELANLAGEN

Einnahmen Budg.-Nr. 51.532.400 127.200 108.200 107.437,14

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Stadt Amberg Seite: 428

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6021 Tiefbauverwaltung -1-

6500 BÞrobedarf 5321 2.000 3.000 80,60 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

Sonderbedarf

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

6300 GemeindestraÚen

5130 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 5321 150.000 146.600 174.990,17 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

ErlÄuterungen:StraÚenreinigung undPapierkorbleerung

5131 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 5321 341.000 230.000 307.933,52 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

Fremdfirmen einschl. Material

5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen 5324 119.000 119.000 79.037,49 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

5139 Sonstiger StraÚenunterhalt 5321 600.000 600.000 690.190,20 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

(insbes. durch Betriebshof)

5141 Unterhalt: BrÞcken, Stege u.Ä. 5321 142.000 142.000 59.979,05 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

5390 Sonstige Mieten und Pachten 5324 700 700 627,24 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

NUTZUNGSENTGELT LICHTZEICHEN

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5323 500 500 437,56 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

KULTURRENTEN

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 5321 4.000 4.000 4.800,12 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

5550 Kfz-Steuern 5321 300 300 256,00 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

5560 Kfz-Versicherungen 5321 1.200 1.100 1.082,08 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

5600 Dienst- und Schutzkleidung, 5324 400 400 230,48 G:NR.551 UE:NR.551pers. AusrÞstungsgegenstÄnde DISP: 0,00StraÚenkontrolleure

6374 WartungsgebÞhren 5321 95.000 95.000 85.509,10 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5321 3.000 3.000 1.656,20 G:NR.551 UE:NR.551privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 5326 300 0 0,00 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

IM RAHMEN DER SONDERNUTZUNG

6584 Ersatzvornahmen 5321 40.000 40.000 58.328,83 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:MANOEVERSCHAEDEN,WIEDER-HERSTELLEN VON AUFGRAB-UNGEN DRITTER(S.HHST 0.6300.1020)

6801 Aufstellung und Verwaltung vonParkuhren

5139 Sonstiger StraÚenunterhalt 5324 36.200 25.000 49.731,76 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

Unterhalt Parkscheinautomaten

6811 Bau, Betrieb und Unterhaltungdes ×ffentl. Parkplatzes -1-BERG UND RUOFFSTRASSE

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Stadt Amberg Seite: 429

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

6811 Bau, Betrieb und Unterhaltungdes ×ffentl. Parkplatzes -1-BERG UND RUOFFSTRASSE

5132 Unterhalt von ParkplÄtzen 5324 3.800 3.800 3.800,00 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:BERGFEST-PARKPLATZ

5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 5324 0 0 0,00 DISP: 0,00 ERL.stÞcke

ErlÄuterungen:AN DB FUER PARKPLATZRUOFFSTRASSE

6900 WasserlÄufe, Wasserbau

5142 Unterhalt: GewÄsser u.Ä. 5323 20.000 20.000 34.976,75 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00

7913 Sonstige F×rderung derWirtschaft -3-

5000 GebÄude- und GrundstÞcks- 5323 9.000 3.800 9.321,53 G:NR.551 UE:NR.551unterhalt DISP: 0,00BuswartehÄuschen

Ausgaben Budg.-Nr. 51.532.400 1.568.400 1.438.200 1.562.968,68

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Stadt Amberg Seite: 430

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 51.532.400

EinnahmenGesamtbetrag 127.200 108.200 107.437,14

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.568.400 1.438.200 1.562.968,68

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.441.200- 1.330.000- 1.455.531,54-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 431

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 Tiefbauamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

0 1.559.900 1.559.900- 0 1.754.900 1.754.900-0 1.559.900 1.559.900- 0 1.754.900 1.754.900- 0,00 1.245.229,04 1.245.229,04-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------203 0 0 0 0 0 0

11.500 1.025.000 1.013.500- 9.500 1.023.000 1.013.500-11.500 1.025.000 1.013.500- 9.500 1.023.000 1.013.500- 13.864,80 1.030.000,00 1.016.135,20-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

127.200 1.568.400 1.441.200- 108.200 1.438.200 1.330.000-127.200 1.568.400 1.441.200- 108.200 1.438.200 1.330.000- 107.437,14 1.562.968,68 1.455.531,54-

==================================================================================================================================532 0 0 0 0 0 0

138.700 4.153.300 4.014.600- 117.700 4.216.100 4.098.400-138.700 4.153.300 4.014.600- 117.700 4.216.100 4.098.400- 121.301,94 3.838.197,72 3.716.895,78-

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Stadt Amberg Seite: 432

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 51 Bauausschuss

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020 0 0 0 0 0 0

0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900-0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900- 0,00 1.369.900,00 1.369.900,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------501 0 0 0 0 0 0

1.167.610 3.998.899 2.831.289- 1.266.100 4.159.192 2.893.092-1.167.610 3.998.899 2.831.289- 1.266.100 4.159.192 2.893.092- 1.354.863,93 3.682.340,23 2.327.476,30-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------511 0 0 0 0 0 0

25.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.40025.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.400 35.837,56 32.326,43 3.511,13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------512 0 0 0 0 0 0

100.000 0 100.000 100.000 0 100.000100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 143.858,37 0,00 143.858,37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------513 0 0 0 0 0 0

2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000-2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000- 7.329,11 106.686,46 99.357,35-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------521 0 0 0 0 0 0

16.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.20016.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.200 24.519,67 14.455,02 10.064,65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------531 0 0 0 0 0 0

0 858.000 858.000- 0 0 00 858.000 858.000- 0 0 0 0,00 288.865,25 288.865,25-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------532 0 0 0 0 0 0

138.700 4.153.300 4.014.600- 117.700 4.216.100 4.098.400-138.700 4.153.300 4.014.600- 117.700 4.216.100 4.098.400- 121.301,94 3.838.197,72 3.716.895,78-

==================================================================================================================================51 0 0 0 0 0 0

1.450.110 10.681.299 9.231.189- 1.522.800 9.873.592 8.350.792-1.450.110 10.681.299 9.231.189- 1.522.800 9.873.592 8.350.792- 1.687.710,58 9.332.771,11 7.645.060,53-

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Stadt Amberg Seite: 433

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten

1187 GebÞhren und Entgelte fÞr 6102 100.000 58.000 114.268,40 UE:NR.610 DISP: 0,00kulturelle Veranstaltungen

1189 Sonstige GebÞhren und 6101 25.000 0 0,00 UE:NR.610 DISP: 0,00Entgelte des Theaters2014: Eintrittsgelder 10. KIT

1390 Einnahmen aus Verkauf 6102 0 0 0,00 UE:NR.610 DISP: 0,00

1592 ErsÄtze fÞr Maschinen, 6101 0 0 4.674,86 UE:NR.610 DISP: 0,00GerÄte und FahrzeugeKulturmobil

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6101 20.000 0 4.300,00 UE:NR.610 DISP: 0,00vom Land2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT

1750 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6100 0 0 5.000,00 UE:NR.610 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen

1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 12.000,00 UE:NR.610 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-

1770 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 6101 0 0 10.000,00 UE:NR.610 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 20.700,00 UE:NR.610 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

1780 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 6101 5.000 0 0,00 UE:NR.610 DISP: 0,00von Þbrigen Bereichen2014: Sponsoring 10. KIT

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 6.500,00 UE:NR.610 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen

2970 ¾bertrag Budget 6101 0 0 36.653,34 UE:NR.610 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 61.610.401 150.000 58.000 214.096,60

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Stadt Amberg Seite: 434

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane

6319 Sonstige Veranstaltungen 6101 700 700 0,00 G:NR.610 UE:NR.610FRW:NR.1 DISP: 0,00ERL.

ErlÄuterungen:Garnisonsangelegenheiten

3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten

5501 Haltung von Fahrzeugen -a- 6101 0 0 5.035,72 UE:NR.610 DISP: 0,00Kulturmobil

6013 AuffÞhrungsrechte und 6101 100.000 83.600 195.026,22 G:NR.610 UE:NR.610Urheberanteile DISP: 0,00

6316 Veranstaltung -a- 6101 115.200 37.400 36.157,96 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

2014: (+ 65.200,- ) 10. KIT

6317 Veranstaltung -b- 6101 0 0 0,00 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

Festival Farbt×ne

6318 Veranstaltung -c- 6101 0 0 1.247,66 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

Schulspieltage

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6101 24.000 12.000 15.330,49 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

6322 EDV-Kosten an Dritte 6101 6.500 6.500 1.509,85 DISP: 0,00Internetseiten

6500 BÞrobedarf 6101 700 700 1.663,80 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

Sonderbedarf

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 6101 200 200 103,95 G:NR.610 UE:NR.610privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

6610 MitgliedsbeitrÄge an 6101 4.500 4.500 3.407,00 G:NR.610 UE:NR.610VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Bayernbund MÞnchenFreunde Uni RegensburgOsteur.Instit. RegensburgVer.Oberpf.BauernmuseumUni-Bund Erlangen-Nbg.Arb.kreis Kulturarbeitbayerischer StÄdteNaturpark HirschwaldLAG Amberg-Sulzbach e.V.

7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 0 0 0,00 G:NR.610 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren Einrichtungen

7097 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 900 900 1.350,00 G:NR.610 UE:NR.610F×rderkreise sowie deren DISP: 0,00EinrichtungenUniversitÄtsbund Erlangen

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 13.715,51 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

3203 Museum -3-Luftmuseum

7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 10.000 10.000 10.000,00 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren Einrichtungen

3229 Ausstellungen

6329 Sonstiger verschiedener 6101 5.800 5.800 22.613,45 G:NR.610 UE:NR.610Betriebsaufwand FRW:NR.1 DISP: 0,00

3321 Musikpflege -1-

6316 Veranstaltung -a- 6101 2.500 2.500 6.975,94 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

STADTVERBAND FUER VOLKSMUSIK

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 435

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3321 Musikpflege -1-

6317 Veranstaltung -b- 6101 0 3.000 0,00 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

Kulturf×rderpreis

7091 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 2.900 2.900 2.548,55 G:NR.610 UE:NR.610kulturelle VerbÄnde, Vereine FRW:NR.1 DISP: 0,00u.Ä. sowie deren Einrichtungen

3411 Heimatpflege -1-

6313 Belohnungen, Preise 6101 2.500 0 0,00 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

Kulturpreis der Stadt Amberg

6316 Veranstaltung -a- 6101 4.800 4.800 10.205,20 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

versch. Veranstaltungen

6317 Veranstaltung -b- 6101 1.500 0 0,00 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

Kulturpreisverleihung

6324 Schmuck von StraÚen, RÄumen 6101 4.300 4.300 4.300,00 G:NR.610 UE:NR.610u.Ä. DISP: 0,00

ErlÄuterungen:·ffentl. ChristbaumFronleichnam

6610 MitgliedsbeitrÄge an 6101 100 100 160,00 G:NR.610 UE:NR.610VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Oberpf. KulturbundGesellschaft z. F×rderungd. sudetendt. VolksgruppeLandesverein fÞr Heimat-pflegeGermanisches Museum Nbg.Bergbau - IndustriemuseumFranz-Xaver-von-Sch×nwerth-Gesellschaft

7391 Sonstige MÄrkteWEIHNACHTS- UND KR¾GELMARKT

6329 Sonstiger verschiedener 6101 2.100 2.100 2.000,00 G:NR.610 UE:NR.610Betriebsaufwand DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:RAHMENPROGRAMM:WEIHNACHTSMARKT

7901 Fremdenverkehr

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6101 12.600 12.600 8.610,94 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

7902 Fremdenverkehrsf×rderung -1-

7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 4.600 4.600 4.514,00 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenPersonalkostenzuschuss

ErlÄuterungen:Naturpark Hirschwald e.V.

7911 Sonstige F×rderung derWirtschaft -1-

5133 Unterhalt: StraÚenbeleuchtung 6101 5.400 5.400 5.400,00 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00

Weihnachtsbeleuchtung

7097 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 6.500 6.500 6.442,28 G:NR.610 UE:NR.610F×rderkreise sowie deren FRW:NR.1 DISP: 0,00Einrichtungen ERL.

ErlÄuterungen:FREMDENVERKEHRSVEREIN F.WEIHNACHTSBELEUCHTUNG

Ausgaben Budg.-Nr. 61.610.401 318.300 211.100 358.318,52

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Stadt Amberg Seite: 436

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 61.610.401

EinnahmenGesamtbetrag 150.000 58.000 214.096,60

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 318.300 211.100 358.318,52

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 168.300- 153.100- 144.221,92-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 437

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3410 HeimatpflegeStadtschauspiel

1187 GebÞhren und Entgelte fÞr 6101 160.000 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00kulturelle VeranstaltungenEintrittsgelder

1599 Vermischte Einnahmen 6101 0 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2120 85.000 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00vom LandKulturfonds Bayern

1725 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2120 5.000 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00von Gemeinden und Gemeinde-verbÄndenBezirk Oberpfalz

1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-

1770 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 6101 25.000 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00von privaten UnternehmenSponsoring

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichenz. B. Privatpersonen

2970 ¾bertrag Budget 6101 0 0 0,00 DISP: 0,00FAB ¾bertrag Welttheater

Einnahmen Budg.-Nr. 61.610.404 275.000 0 0,00

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Stadt Amberg Seite: 438

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3410 HeimatpflegeStadtschauspiel

4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 19.500 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-

4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 1.600 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 3.900 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-

6316 Veranstaltung -a- 6101 350.000 60.000 0,00 G:NR.600 UE:NR.600DISP: 0,00

Amberger Welttheater

ErlÄuterungen:AnsÄtze:2013: 60.000,- Euro2014: 350.000,- Euro25.000,- Personalkosten(Gesamtkosten: 435.000,-)

6319 Sonstige Veranstaltungen 6101 0 0 0,00 G:NR.600 UE:NR.600DISP: 0,00

im Rahmen des Stadtschauspiels

Ausgaben Budg.-Nr. 61.610.404 375.000 60.000 0,00

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Stadt Amberg Seite: 439

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 61.610.404

EinnahmenGesamtbetrag 275.000 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 375.000 60.000 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 100.000- 60.000- 0,00

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 440

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 Kulturamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0

150.000 318.300 168.300- 58.000 211.100 153.100-150.000 318.300 168.300- 58.000 211.100 153.100- 214.096,60 358.318,52 144.221,92-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------404 0 0 0 0 0 0

275.000 375.000 100.000- 0 60.000 60.000-275.000 375.000 100.000- 0 60.000 60.000- 0,00 0,00 0,00

==================================================================================================================================610 0 0 0 0 0 0

425.000 693.300 268.300- 58.000 271.100 213.100-425.000 693.300 268.300- 58.000 271.100 213.100- 214.096,60 358.318,52 144.221,92-

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Stadt Amberg Seite: 441

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3501 Volkshochschule -1-ST¤DT. VOLKSHOCHSCHULE

1187 GebÞhren und Entgelte fÞr 6120 283.000 222.000 311.208,73 UE:NR.611 DISP: 0,00kulturelle Veranstaltungen ERL.

1190 Sonstige GebÞhren und 6120 200 200 2.149,00 UE:NR.611 DISP: 0,00Ähnliche EntgelteStadtfÞhrungen, PlÄttenfahrten

1199 Sonstige GebÞhren und 6120 8.000 6.000 10.930,65 UE:NR.611 DISP: 0,00Ähnliche EntgelteHerzsportgruppe

1599 Vermischte Einnahmen 6120 800 800 175,96 UE:NR.611 DISP: 0,00

1700 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6120 0 0 6.288,50 UE:NR.611 DISP: 0,00von Bund, LAF, ERP-Sonder-verm×genZuweisungen der EU

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6120 16.500 8.100 18.249,56 UE:NR.611 DISP: 0,00vom Land

1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.611 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen

1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.611 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.611 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

1780 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 6120 16.000 13.400 17.246,60 UE:NR.611 DISP: 0,00von Þbrigen BereichenVOLKSHOCHSCHULVERBAND

2970 ¾bertrag Budget 6120 0 0 2.353,06 UE:NR.611 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 61.611.402 324.500 250.500 368.602,06

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 442

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3501 Volkshochschule -1-ST¤DT. VOLKSHOCHSCHULE

4169 BeschÄftigungsentgelte und dgl 6120 180.000 130.500 205.584,12 G:NR.611 UE:NR.611-sonstiges Personal- DISP: 0,00

ErlÄuterungen:HONORARE:KURSLEITER U.REFERENTEN(EINSCHL.KONZERTE)REISEKOSTEN,SPESEN,SAAL-DIENST

5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 6120 5.000 5.100 5.061,31 G:NR.611 UE:NR.611stÞcke DISP: 0,00

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6120 20.000 7.800 30.712,77 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00

6319 Sonstige Veranstaltungen 6120 4.000 4.000 3.950,00 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6120 400 600 0,00 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00

EDV-RAUM

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6120 1.500 500 1.616,13 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00

INTERNETANSCHLUSS

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 6120 200 200 0,00 G:NR.611 UE:NR.611privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

6556 Honorare u.Ä. 6120 8.000 5.000 9.904,24 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00

Herzsportgruppe

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 6120 20.000 11.400 19.214,95 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00

VHS-PROGRAMMHEFTE

6610 MitgliedsbeitrÄge an 6120 1.500 1.500 1.679,20 G:NR.611 UE:NR.611VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00VERBAND D.VOLKSHOCHSCHULEN

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 4.885,54 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 61.611.402 240.600 166.600 282.608,26

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 443

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 61.611.402

EinnahmenGesamtbetrag 324.500 250.500 368.602,06

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 240.600 166.600 282.608,26

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 83.900 83.900 85.993,80

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 444

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Volkshochschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3619 Sonstige Investitions- 2120 0 0 0,00 ZW-U:NR.958 DISP: 0,00zuweisungen vom Land UEB EBUDfÞr Budgetausgaben

3652 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.958 DISP: 0,00kommunaler Sonderrechnung -b- UEB(einschl. Spenden)

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 41.320,09 ZW-U:NR.958 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 61.611.500 0 0 41.320,09

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 445

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Volkshochschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 6120 7.700 7.700 0,00 G:NR.958 ZW-U:NR.958DISP: 0,00 UEBEBUD

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 49.020,09 G:NR.958 ZW-U:NR.958DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 61.611.500 7.700 7.700 49.020,09

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 446

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Volkshochschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 61.611.500

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 41.320,09

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 7.700 7.700 49.020,09

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 7.700- 7.700- 7.700,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 447

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 Kulturamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0

324.500 240.600 83.900 250.500 166.600 83.900324.500 240.600 83.900 250.500 166.600 83.900 368.602,06 282.608,26 85.993,80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0

0 7.700 7.700- 0 7.700 7.700-0 7.700 7.700- 0 7.700 7.700- 41.320,09 49.020,09 7.700,00-

==================================================================================================================================611 0 0 0 0 0 0

324.500 248.300 76.200 250.500 174.300 76.200324.500 248.300 76.200 250.500 174.300 76.200 409.922,15 331.628,35 78.293,80

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Stadt Amberg Seite: 448

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 612 KulturamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3311 Theater -1-Stadttheater

1186 Platzmieten -Theater- 6110 15.000 2.400 16.361,00 UE:NR.612 DISP: 0,00

1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 6110 8.000 10.200 3.722,40 UE:NR.612 DISP: 0,00Ähnlichem

1599 Vermischte Einnahmen 6110 6.500 300 9.195,80 UE:NR.612 DISP: 0,00

1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen

1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.612 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 1.500,00 UE:NR.612 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

2970 ¾bertrag Budget 6110 0 0 83,81 UE:NR.612 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 61.612.403 29.500 12.900 30.863,01

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Stadt Amberg Seite: 449

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 612 KulturamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3311 Theater -1-Stadttheater

5040 Unterhalt betriebstechnischer 6110 27.900 27.900 29.267,71 G:NR.612 UE:NR.612Anlagen DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Einschl. PrÞfung durchT¾V, VersammlungsstÄttenV

5135 Unterhalt: Winterdienst 6110 1.000 1.000 509,76 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00

einschl. StraÚenreinigung

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6110 800 500 852,19 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00

5430 Reinigungskosten 6110 1.000 1.000 0,00 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00

6019 Sonstiger Theaterbedarf 6110 64.500 44.400 60.264,17 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6110 8.000 7.000 9.217,34 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00

6520 Post-, FernmeldegebÞhren 6110 1.500 1.500 1.800,48 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00

7170 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6110 218.000 218.000 216.848,00 G:NR.612 UE:NR.612private Unternehmen DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 571,06 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 61.612.403 322.700 301.300 319.330,71

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Stadt Amberg Seite: 450

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 612 KulturamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 61.612.403

EinnahmenGesamtbetrag 29.500 12.900 30.863,01

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 322.700 301.300 319.330,71

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 293.200- 288.400- 288.467,70-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 451

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 612 Kulturamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------403 0 0 0 0 0 0

29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400-29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400- 30.863,01 319.330,71 288.467,70-

==================================================================================================================================612 0 0 0 0 0 0

29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400-29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400- 30.863,01 319.330,71 288.467,70-

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Stadt Amberg Seite: 452

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3202 Museum -2-STADTMUSEUM

1101 BenutzungsgebÞhren und 6300 11.000 11.000 20.225,50 UE:NR.630 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -a-

1102 BenutzungsgebÞhren und 6300 0 0 0,00 UE:NR.630 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -b-FÞhrungen

1187 GebÞhren und Entgelte fÞr 6300 0 0 0,00 DISP: 0,00kulturelle Veranstaltungen

1199 Sonstige GebÞhren und 6300 1.000 1.000 4.050,00 UE:NR.630 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte

1339 Verkauf von sonst. Drucksachen 6300 2.600 2.600 3.858,21 UE:NR.630 DISP: 0,00

1390 Einnahmen aus Verkauf 6300 3.000 3.000 3.542,35 UE:NR.630 DISP: 0,00

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6300 200 200 26.500,00 UE:NR.630 DISP: 0,00vom Land

1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung

1750 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6300 0 0 0,00 UE:NR.630 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen

1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen

1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6300 1.000 1.000 650,13 UE:NR.630 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-

1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.630 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 800 800 5.000,00 UE:NR.630 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

2970 ¾bertrag Budget 6300 0 0 0,00 UE:NR.630 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 61.630.400 19.600 19.600 63.826,19

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 453

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3202 Museum -2-STADTMUSEUM

4169 BeschÄftigungsentgelte und dgl 6300 0 0 0,00 G:NR.630 UE:NR.630-sonstiges Personal- DISP: 0,00FÞhrungen

4690 Personalnebenausgaben 6300 0 0 650,13 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

4698 Personalnebenausgaben 6300 800 800 978,13 G:NR.630 UE:NR.630-Sonderdienste- DISP: 0,00SONNTAGSDIENST

5135 Unterhalt: Winterdienst 6300 2.000 2.000 1.138,24 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6300 1.400 1.400 1.497,80 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 6300 4.000 4.000 4.793,00 G:NR.630 UE:NR.630stattung -Beschaffung- DISP: 0,00

5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 6300 10.500 10.500 32.386,76 G:NR.630 UE:NR.630stattung -Instandhaltung- DISP: 0,00

5209 GerÄte, Ausstattungs- und 6300 1.000 1.000 3.303,57 G:NR.630 UE:NR.630sonstige GebrauchsgegenstÄnde DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6300 4.500 3.500 3.145,23 G:NR.630 UE:NR.630fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6300 500 500 639,55 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

6316 Veranstaltung -a- 6300 0 0 0,00 DISP: 0,00

6319 Sonstige Veranstaltungen 6300 0 0 1.726,49 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6300 1.200 1.200 2.855,46 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6300 15.700 15.700 26.547,65 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

6430 Haftpflichtversicherungen 6300 4.300 4.300 4.155,73 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

Ausstellungsversicherungen

6500 BÞrobedarf 6300 600 600 272,70 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

SONDERBEDARF

6556 Honorare u.Ä. 6300 0 0 0,00 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

Museums-Konzept

6587 Transportkosten 6300 7.500 7.600 6.203,55 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 61.630.400 54.000 53.100 90.293,99

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Stadt Amberg Seite: 454

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 61.630.400

EinnahmenGesamtbetrag 19.600 19.600 63.826,19

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 54.000 53.100 90.293,99

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 34.400- 33.500- 26.467,80-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 455

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtmuseum

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3201 Museum -1-

3619 Sonstige Investitions- 2120 0 0 0,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00zuweisungen vom Land UEB EBUDfÞr Budgetausgaben

3620 Investitionszuweisungen von 2120 0 0 2.000,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00Gemeinden u. GemeindeverbÄnden UEB

3652 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00kommunaler Sonderrechnung -b- UEB(einschl. Spenden)

3661 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00sonst. ×ff. Sonderrechnung -a- UEB(einschl. Spenden)

3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB(einschl. Spenden)

3682 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00Þbrigem Bereich -b- UEB(einschl. Spenden)

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 1.487,91 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 61.630.500 0 0 3.487,91

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 456

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtmuseum

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3201 Museum -1-

9351 Zimmerausstattungen 6300 3.200 3.200 0,00 G:NR.965 ZW-U:NR.965DISP: 0,00 UEBEBUD

9358 Erwerb von KunstgegenstÄnden 6300 7.400 7.400 14.080,00 G:NR.965 ZW-U:NR.965DISP: 0,00 UEBEBUD

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 7,91 G:NR.965 ZW-U:NR.965DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 61.630.500 10.600 10.600 14.087,91

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 457

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtmuseum

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 61.630.500

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.487,91

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 10.600 10.600 14.087,91

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 10.600- 10.600- 10.600,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 458

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 Stadtmuseum

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

19.600 54.000 34.400- 19.600 53.100 33.500-19.600 54.000 34.400- 19.600 53.100 33.500- 63.826,19 90.293,99 26.467,80-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0

0 10.600 10.600- 0 10.600 10.600-0 10.600 10.600- 0 10.600 10.600- 3.487,91 14.087,91 10.600,00-

==================================================================================================================================630 0 0 0 0 0 0

19.600 64.600 45.000- 19.600 63.700 44.100-19.600 64.600 45.000- 19.600 63.700 44.100- 67.314,10 104.381,90 37.067,80-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 459

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI

1187 GebÞhren und Entgelte fÞr 6401 4.000 4.000 4.043,00 UE:NR.640 DISP: 0,00kulturelle Veranstaltungen ERL.

1390 Einnahmen aus Verkauf 6401 0 0 6.379,80 UE:NR.640 DISP: 0,00

1599 Vermischte Einnahmen 6401 4.400 4.400 4.000,29 UE:NR.640 DISP: 0,00

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6401 6.600 6.600 3.600,00 UE:NR.640 DISP: 0,00vom Land

1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung

1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen

1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6401 0 0 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-

1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 500,00 UE:NR.640 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.640 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 UE:NR.640 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen

2690 Sonstige Finanzeinnahmen 6401 39.200 39.200 52.218,30 UE:NR.640 DISP: 0,00

2970 ¾bertrag Budget 6401 0 0 2.831,56 UE:NR.640 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 61.640.400 54.200 54.200 73.572,95

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Stadt Amberg Seite: 460

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI

4690 Personalnebenausgaben 6401 0 0 0,00 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6401 400 400 0,00 G:NR.640 UE:NR.640fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6401 300 300 0,00 G:NR.640 UE:NR.640Instandhaltung DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:Audiothek, KopiergerÄtund BenutzerarbeitsplÄtze

6316 Veranstaltung -a- 6401 6.000 6.000 9.450,42 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00

AUTORENLESUNG UAE

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6401 5.000 5.000 10.080,61 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00

WERBUNG

6325 VorrÄte, Verbrauchsmaterial 6401 0 0 5.907,80 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6401 63.000 63.000 63.876,71 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6401 6.500 6.500 7.363,52 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00

6610 MitgliedsbeitrÄge an 6401 500 500 435,71 G:NR.640 UE:NR.640VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00BÞchereiverband SÞdl. Opf.

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2.770,73 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 61.640.400 81.700 81.700 99.885,50

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Stadt Amberg Seite: 461

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 61.640.400

EinnahmenGesamtbetrag 54.200 54.200 73.572,95

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 81.700 81.700 99.885,50

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 27.500- 27.500- 26.312,55-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 462

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtbibliothek

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

3450 Verkauf von beweglichen Sachen 6401 0 0 0,00 ZW-U:NR.975 DISP: 0,00

3619 Sonstige Investitions- 2120 0 0 0,00 ZW-U:NR.975 DISP: 0,00zuweisungen vom Land UEB EBUDfÞr Budgetausgaben

3652 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.975 DISP: 0,00kommunaler Sonderrechnung -b- UEB(einschl. Spenden)

3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.975 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB EBUD(einschl. Spenden)

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 723,51 ZW-U:NR.975 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 61.640.500 0 0 723,51

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 463

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtbibliothek

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

9351 Zimmerausstattungen 6401 5.000 5.000 1.999,20 G:NR.975 ZW-U:NR.975DISP: 0,00 UEBEBUD

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.724,31 G:NR.975 ZW-U:NR.975DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 61.640.500 5.000 5.000 5.723,51

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 464

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtbibliothek

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 61.640.500

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 723,51

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 5.000 5.000 5.723,51

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 5.000- 5.000- 5.000,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 465

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 Stadtbibliothek

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

54.200 81.700 27.500- 54.200 81.700 27.500-54.200 81.700 27.500- 54.200 81.700 27.500- 73.572,95 99.885,50 26.312,55-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0

0 5.000 5.000- 0 5.000 5.000-0 5.000 5.000- 0 5.000 5.000- 723,51 5.723,51 5.000,00-

==================================================================================================================================640 0 0 0 0 0 0

54.200 86.700 32.500- 54.200 86.700 32.500-54.200 86.700 32.500- 54.200 86.700 32.500- 74.296,46 105.609,01 31.312,55-

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Stadt Amberg Seite: 466

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

7901 Fremdenverkehr

1101 BenutzungsgebÞhren und 6500 12.000 12.000 33.969,00 UE:NR.650 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -a-PlÄttenfahrten

1102 BenutzungsgebÞhren und 6500 6.000 6.000 5.358,00 UE:NR.650 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -b-MartinsturmfÞhrungen

1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben 6500 900 900 1.341,44 UE:NR.650 DISP: 0,00

1339 Verkauf von sonst. Drucksachen 6500 2.000 2.000 1.333,95 UE:NR.650 DISP: 0,00

1349 Verkauf von sonstigen 6500 4.800 4.800 10.449,40 UE:NR.650 DISP: 0,00beweglichen Sachen

1510 ErsÄtze fÞr allgemeine 6500 0 0 1.260,00 UE:NR.650 DISP: 0,00sÄchliche AusgabenWohnmobilstellplatz

1599 Vermischte Einnahmen 6500 10.000 10.000 48.805,96 UE:NR.650 DISP: 0,00

1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 576,01 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung

2970 ¾bertrag Budget 6500 0 0 506,95 UE:NR.650 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 61.650.400 35.700 35.700 103.600,71

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 467

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

7901 Fremdenverkehr

4169 BeschÄftigungsentgelte und dgl 6500 1.500 1.500 2.224,70 G:NR.650 UE:NR.650-sonstiges Personal- DISP: 0,00

4690 Personalnebenausgaben 6500 0 0 598,00 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5132 Unterhalt von ParkplÄtzen 6500 400 400 1.519,87 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00

5190 Unterhalt sonstiges 6500 200 200 0,00 G:NR.650 UE:NR.650unbewegliches Verm×gen DISP: 0,00VilsplÄtten

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6500 800 800 747,31 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00

6329 Sonstiger verschiedener 6500 0 0 0,00 G:NR.650 UE:NR.650Betriebsaufwand DISP: 0,00StadtfÞhrungen

6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 6500 12.600 12.600 30.748,18 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00

PLAETTENFAHRTEN

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6500 54.300 54.300 85.475,79 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00

ErlÄuterungen:FOERDERUNG DES FREMDENVERKEHRS

6610 MitgliedsbeitrÄge an 6500 8.500 8.500 13.108,57 G:NR.650 UE:NR.650VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00

ERL.

ErlÄuterungen:FREMDENVERKEHRSVEREINFREMDENVERKEHRSVERBANDAG BAYER.EISENSTRASSE

7060 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6500 3.000 3.000 121,62 G:NR.650 UE:NR.650die Religionsgemeinschaften DISP: 0,00u.Ä.sowie deren EinrichtungenMartinsturm

7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6500 2.800 2.800 2.760,98 G:NR.650 UE:NR.650sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä. FRW:NR.1 DISP: 0,00sowie deren EinrichtungenVERKEHRSVER.AMBERG INFORMATION

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 8.898,41 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 61.650.400 84.100 84.100 146.203,43

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 468

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 61.650.400

EinnahmenGesamtbetrag 35.700 35.700 103.600,71

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 84.100 84.100 146.203,43

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 48.400- 48.400- 42.602,72-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 469

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 650 Touristinformation

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0

35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400-35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400- 103.600,71 146.203,43 42.602,72-

==================================================================================================================================650 0 0 0 0 0 0

35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400-35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400- 103.600,71 146.203,43 42.602,72-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 470

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 61 Kulturausschuss

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------610 0 0 0 0 0 0

425.000 693.300 268.300- 58.000 271.100 213.100-425.000 693.300 268.300- 58.000 271.100 213.100- 214.096,60 358.318,52 144.221,92-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------611 0 0 0 0 0 0

324.500 248.300 76.200 250.500 174.300 76.200324.500 248.300 76.200 250.500 174.300 76.200 409.922,15 331.628,35 78.293,80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------612 0 0 0 0 0 0

29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400-29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400- 30.863,01 319.330,71 288.467,70-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------630 0 0 0 0 0 0

19.600 64.600 45.000- 19.600 63.700 44.100-19.600 64.600 45.000- 19.600 63.700 44.100- 67.314,10 104.381,90 37.067,80-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------640 0 0 0 0 0 0

54.200 86.700 32.500- 54.200 86.700 32.500-54.200 86.700 32.500- 54.200 86.700 32.500- 74.296,46 105.609,01 31.312,55-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------650 0 0 0 0 0 0

35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400-35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400- 103.600,71 146.203,43 42.602,72-

==================================================================================================================================61 0 0 0 0 0 0

888.500 1.499.700 611.200- 430.900 981.200 550.300-888.500 1.499.700 611.200- 430.900 981.200 550.300- 900.093,03 1.365.471,92 465.378,89-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 471

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2001 Allgemeine Schulverwaltung

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6201 0 0 0,00 UE:NR.623 DISP: 0,00vom LandStaatszuschuss zum Mittagessen

2100 Grundschulen

1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 40.000 40.000 115.657,83 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6201 30.000 30.000 85.500,00 DISP: 0,00vom LandfÞr Praxisklasse

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 435.000 430.000 436.725,00 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 370.000 352.000 352.100,00 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 210.000 207.000 207.200,00 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 515.000 521.000 520.925,00 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge

1719 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6201 1.050.000 1.044.000 1.110.600,88 DISP: 0,00Lehrpersonal-/GastschÞler-zusch., sonst. Zuweisungen

2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE

1541 PersonalkostenersÄtze 6201 80.000 80.000 80.000,00 DISP: 0,00

1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 30.000 24.000 51.618,69 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 220.000 253.000 239.936,75 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 81.300 85.000 0,00 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge

2901 SchÞlerbef×rderung -1-von Volks- und F×rderschÞlern(nach dem Gesetz notwendig)

1510 ErsÄtze fÞr allgemeine 6201 1.000 1.000 2.632,07 UE:NR.082 DISP: 0,00sÄchliche Ausgaben

1716 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6201 242.000 240.000 242.305,00 UE:NR.082 DISP: 0,00SchÞlerbef×rderung

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Stadt Amberg Seite: 472

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-f×rderung, -veranstaltungenund -werbung

1101 BenutzungsgebÞhren und 6202 8.000 8.000 10.360,50 UE:NR.624 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -a-HallenbenutzungsgebÞhren

5591 Sonstige F×rderung des Sports¾BUNGSLEITER

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6201 62.000 57.500 56.638,72 UE:NR.621 DISP: 0,00vom Land¾bungsleiter

ErlÄuterungen:siehe: 0.5591.7093(Auszahlung an Vereine)

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.200 3.374.300 3.372.500 3.512.200,44

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Stadt Amberg Seite: 473

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2001 Allgemeine Schulverwaltung

6319 Sonstige Veranstaltungen 6201 0 3.000 3.959,40 DISP: 0,00BILDUNGSLEITPLANUNG

ErlÄuterungen:nur 2013: 3.000,00 Euro

6360 Dienstleistungen durch Dritte 6201 0 0 0,00 G:NR.623 UE:NR.623DISP: 0,00

Zuschuss Mittagsverpflegung

6369 Sonstige Dienstleistungen 6201 60.000 60.000 49.187,10 G:NR.623 UE:NR.623durch Dritte DISP: 0,00ElternbeitrÄge Mittagsbetr.

6500 BÞrobedarf 6201 2.500 2.500 1.655,65 DISP: 0,00

6587 Transportkosten 6201 75.000 77.000 56.988,59 G:NR.082 UE:NR.082DISP: 0,00

ALLE V-SCHULEN

2100 Grundschulen

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6201 26.000 26.000 25.334,61 DISP: 0,00SACHAUFWAND STAATL. SCHULAMT

6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 20.000 7.000 13.963,70 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge

7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6201 91.000 91.000 80.000,00 DISP: 0,00die Þbrigen BereicheverlÄngerte Mittagsbetreuung

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 35.000 25.000 25.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 30.000 30.000 30.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 5.000 5.000 5.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag

7171 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6201 46.000 46.000 38.970,40 DISP: 0,00private Unternehmen -a-fÞr Praxisklasse

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 20.000 20.000 20.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinazierungsbeitrag

2200 Realschulen

6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 3.000 4.000 2.025,00 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 10.000 10.000 5.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag

ErlÄuterungen:fÞr Ganztagsklassen

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Stadt Amberg Seite: 474

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2300 Gymnasien

6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 3.100 3.000 2.100,00 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00 ERL.GastschulbeitrÄge

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 15.000 15.000 15.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag

2400 Berufsschulen,Berufsfachschulen,Berufsaufbauschulen

6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 130.000 127.000 20.207,63 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge

6730 Erstattungen an ZweckverbÄnde 6201 60.000 66.000 69.587,14 DISP: 0,00und dgl.Berufsschulen Amberg-Sulzbach

ErlÄuterungen:Abrechnung Sachaufwand

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 4.800 4.600 4.600,00 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge

2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE

6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 600.000 600.000 716.668,64 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge

7130 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 800.000 840.000 830.911,64 DISP: 0,00ZweckverbÄnde und dgl.Betriebskosten-Umlage ZVBS

2500 Fachschulen, Fachakademien

6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 7.000 11.000 15.078,74 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00 ERL.GastschulbeitrÄge

2600 Fachoberschulen,Berufsoberschulen

6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 4.000 6.000 3.433,57 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

6710 Erstattungen an das Land 6201 0 0 0,00 G:NR.621 DISP: 0,00Komm. Mitfinanzierungsbeitrag

6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 8.000 9.000 7.183,65 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge

7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 20.000 15.000 15.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag

2901 SchÞlerbef×rderung -1-von Volks- und F×rderschÞlern(nach dem Gesetz notwendig)

6390 Kosten der SchÞlerbef×rderung 6201 460.000 335.000 369.896,70 G:NR.082 UE:NR.082sofern n.dem Gesetz notwendig DISP: 0,00

6770 Erstattungen an private 6201 35.000 40.000 46.577,18 G:NR.082 UE:NR.082Unternehmen DISP: 0,00

2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-MEDIENZENTRUM

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Stadt Amberg Seite: 475

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-MEDIENZENTRUM

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6201 55.000 50.000 54.429,15 DISP: 0,00

5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-f×rderung, -veranstaltungenund -werbung

7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6202 22.000 22.000 10.114,50 UE:NR.624 DISP: 0,00sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenHallenbenutzungsgebÞhren u. a.

5591 Sonstige F×rderung des Sports¾BUNGSLEITER

7093 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6202 124.000 115.000 113.277,62 G:NR.621 UE:NR.621SportverbÄnde und -vereine FRW:NR.1 DISP: 0,00sowie deren Einrichtungen¾bungsleiter

ErlÄuterungen:siehe: 0.5591.1710(1/2-Anteil des FB)

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.200 2.771.400 2.665.100 2.651.150,61

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Stadt Amberg Seite: 476

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.200

EinnahmenGesamtbetrag 3.374.300 3.372.500 3.512.200,44

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 2.771.400 2.665.100 2.651.150,61

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 602.900 707.400 861.049,83

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 477

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2001 Allgemeine Schulverwaltung

1000 VerwaltungsgebÞhren 6201 800 800 354,81 UE:NR.620 DISP: 0,00

1410 Mieten aus GebÄuden 6201 0 0 0,00 UE:NR.620 DISP: 0,00und GrundstÞcken

1590 Verschiedene Verwaltungs- und 6201 1.000 1.000 1.569,97 UE:NR.620 DISP: 0,00Betriebseinnahmen

1599 Vermischte Einnahmen 6201 0 0 775,00 UE:NR.620 DISP: 0,00

1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen

1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 250,00 UE:NR.620 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

2970 ¾bertrag Budget 6201 0 0 2.619,05 UE:NR.620 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

2100 Grundschulen

1199 Sonstige GebÞhren und 6201 75.000 75.000 77.307,22 UE:NR.620 DISP: 0,00Ähnliche EntgelteKOPIEN UND AEHNLICHES

5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-f×rderung, -veranstaltungenund -werbung

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 6201 2.000 2.000 2.354,64 UE:NR.620 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.401 78.800 78.800 85.230,69

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Stadt Amberg Seite: 478

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2001 Allgemeine Schulverwaltung

5161 Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. 6201 1.000 1.000 0,00 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00

DFB-Minispielfeld

6317 Veranstaltung -b- 6201 0 0 3.320,50 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00

Schul-Projekte

6318 Veranstaltung -c- 6201 0 0 0,00 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00

SCHULSPIELTAGE

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6201 3.000 3.000 2.608,15 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00

Umwelt Werkstatt

6329 Sonstiger verschiedener 6201 200 200 30,00 G:NR.620 UE:NR.620Betriebsaufwand DISP: 0,00

6430 Haftpflichtversicherungen 6201 500 500 425,43 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00

6448 Selbstbehalt b. SchadensfÄllen 6201 100 100 17,91 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00

6549 Reisekosten, Sonstige 6201 500 500 629,29 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

2100 Grundschulen

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6201 45.000 45.000 34.679,92 G:NR.620 UE:NR.620Instandhaltung DISP: 0,00KOPIERGERAETE U. AV-GERAET

2921 ¾brige schulische Aufgaben

6610 MitgliedsbeitrÄge an 6201 100 100 92,03 G:NR.620 UE:NR.620VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Hardware 4 Friends

5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-f×rderung, -veranstaltungenund -werbung

4168 BeschÄftigungsentgelte und dgl 6201 800 800 800,00 G:NR.620 UE:NR.620-Sonderdienste- FRW:NR.1 DISP: 0,00SPORTBEAUFTRAGTE

6312 Feiern, Ehrungen 6201 10.000 10.000 10.318,91 G:NR.620 UE:NR.620FRW:NR.1 DISP: 0,00

SPORTLEREHRUNGEN

6316 Veranstaltung -a- 6201 5.500 5.500 3.357,44 G:NR.620 UE:NR.620FRW:NR.1 DISP: 0,00ERL.

Spielfest

6317 Veranstaltung -b- 6201 0 0 0,00 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00

Freundschaftsmarathon AM-WEN

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6201 500 500 50,00 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00

ReprÄsentationsfonds

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6201 300 300 109,45 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00 ERL.

ErlÄuterungen:¾bernahme LeihgebÞhrenfÞr Fahnen und Stellungvon Blumenschmuck

7093 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6201 44.000 44.000 42.243,00 G:NR.620 UE:NR.620SportverbÄnde und -vereine FRW:NR.1 DISP: 0,00sowie deren EinrichtungenAMBERGER STADTVERBAND

ErlÄuterungen:Kopfquote

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 479

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

5531 F×rderung von Einrichtungenund MaÚnahmen der Sport-vereine

7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6200 2.000 2.000 0,00 G:NR.620 UE:NR.620sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä. FRW:NR.1 DISP: 0,00sowie deren Einrichtungen ERL.

ErlÄuterungen:FahrtkostenzuschÞssefÞr Jugendmeisterschaften

5651 Turn- und Sporthalle -1-SPORTHALLE FACHHOCHSCHULE

5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 6201 30.000 30.000 42.778,00 G:NR.620 UE:NR.620stÞcke DISP: 0,00

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6201 3.000 3.000 1.292,20 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.401 146.500 146.500 142.752,23

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 480

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.401

EinnahmenGesamtbetrag 78.800 78.800 85.230,69

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 146.500 146.500 142.752,23

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 67.700- 67.700- 57.521,54-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 481

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

1599 Vermischte Einnahmen 6210 0 0 292,70 UE:NR.045 DISP: 0,00

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.045 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

2970 ¾bertrag Budget 6210 0 0 0,71 UE:NR.045 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.402 0 0 293,41

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 482

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

5010 Unterhalt eigener GebÄude 6210 1.100 1.250 93,99 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

Kleiner Bauunterhalt

5135 Unterhalt: Winterdienst 6210 500 500 274,87 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6210 3.000 3.000 3.500,00 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6210 200 200 0,00 G:NR.045 UE:NR.045fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6210 600 600 232,84 G:NR.045 UE:NR.045kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6210 1.600 1.600 1.264,13 G:NR.045 UE:NR.045Instandhaltung DISP: 0,00

5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- 6210 100 100 237,51 G:NR.045 UE:NR.045gerÄt: kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6210 800 800 1.703,73 G:NR.045 UE:NR.045nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6210 2.900 2.900 2.112,34 G:NR.045 UE:NR.045Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6210 1.600 1.600 1.629,58 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

5710 Lehr- und Unterrichtsmittel 6210 200 200 120,73 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

fÞr ProjektprÞfungen

ErlÄuterungen:2012: 200,- Euro / Klasse

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6210 1.100 1.100 1.425,63 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6210 1.000 1.000 2.706,65 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6210 1.400 1.400 795,80 G:NR.045 UE:NR.045material DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6210 1.600 1.600 1.681,80 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6210 600 600 635,29 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

5719 Sonstige Lehr- und 6210 100 100 0,00 G:NR.045 UE:NR.045Unterrichtsmittel DISP: 0,00Handarbeit

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6210 400 400 522,25 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6210 300 250 185,00 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

5753 Feiern 6210 100 100 87,34 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6210 100 100 15,00 G:NR.045 UE:NR.045Betriebsaufwand DISP: 0,00SanitÄtsbedarf

5810 Lebensmittel 6210 800 800 1.106,62 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 6210 2.900 2.900 4.121,93 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

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Stadt Amberg Seite: 483

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6210 1.100 1.100 913,23 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6210 100 100 203,48 G:NR.045 UE:NR.045wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6210 200 200 561,34 G:NR.045 UE:NR.045gebÞhren -a- DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 205,44 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.402 24.400 24.500 26.336,52

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 484

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.402

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 293,41

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 24.400 24.500 26.336,52

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 24.400- 24.500- 26.043,11-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 485

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

1760 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6211 0 0 0,00 UE:NR.049 DISP: 0,00von sonstigen ×ffentlichenSonderrechnungen

1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.049 DISP: 0,00von privaten Unternehmen

2970 ¾bertrag Budget 6211 0 0 6,19 UE:NR.049 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.403 0 0 6,19

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 486

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

4690 Personalnebenausgaben 6211 0 0 0,00 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5010 Unterhalt eigener GebÄude 6211 1.700 1.700 0,00 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

Kleiner Bauunterhalt

5135 Unterhalt: Winterdienst 6211 2.000 2.000 2.439,34 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6211 2.000 2.000 4.603,90 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6211 500 500 349,19 G:NR.049 UE:NR.049fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6211 400 400 571,46 G:NR.049 UE:NR.049kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6211 1.000 1.000 1.424,80 G:NR.049 UE:NR.049Instandhaltung DISP: 0,00

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6211 1.500 1.500 1.585,56 G:NR.049 UE:NR.049nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6211 1.500 1.500 1.915,29 G:NR.049 UE:NR.049Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6211 2.100 2.100 1.221,80 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6211 1.800 1.800 1.847,85 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6211 500 500 931,89 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6211 800 800 945,76 G:NR.049 UE:NR.049material DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6211 800 800 629,21 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6211 800 800 716,47 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6211 500 500 630,75 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6211 400 400 271,23 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

5753 Feiern 6211 100 100 186,30 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6211 100 100 0,00 G:NR.049 UE:NR.049Betriebsaufwand DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 6211 2.000 2.000 2.534,93 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6211 1.000 1.000 987,98 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6211 200 200 169,78 G:NR.049 UE:NR.049gebÞhren -a- DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 309,89 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.403 21.700 21.700 24.273,38

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 487

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.403

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 6,19

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 21.700 21.700 24.273,38

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 21.700- 21.700- 24.267,19-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 488

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

1520 ErsÄtze fÞr 6212 0 0 0,00 UE:NR.029 DISP: 0,00BewirtschaftungskostenHallenbenutzung

1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.722 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-

2970 ¾bertrag Budget 6212 0 0 242,42 UE:NR.029 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.404 0 0 242,42

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 489

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

5010 Unterhalt eigener GebÄude 6212 800 300 494,73 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

Kleiner Bauunterhalt

5135 Unterhalt: Winterdienst 6212 2.500 2.000 1.564,26 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6212 2.500 2.500 2.500,00 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6212 100 100 48,77 G:NR.029 UE:NR.029kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6212 200 200 97,72 G:NR.029 UE:NR.029Instandhaltung DISP: 0,00

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6212 700 700 1.618,01 G:NR.029 UE:NR.029nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6212 800 1.000 1.152,20 G:NR.029 UE:NR.029Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6212 1.500 1.500 1.527,18 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6212 900 1.000 966,72 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6212 300 400 80,90 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6212 1.300 1.300 1.293,13 G:NR.029 UE:NR.029material DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6212 900 1.100 905,32 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6212 400 500 275,75 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6212 600 800 458,25 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6212 100 300 61,55 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

5753 Feiern 6212 100 100 56,33 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6212 100 100 184,85 G:NR.029 UE:NR.029Betriebsaufwand DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 6212 900 900 1.093,88 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6212 900 900 828,25 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6212 200 200 230,96 G:NR.029 UE:NR.029gebÞhren -a- DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 257,17 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.404 15.800 15.900 15.695,93

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 490

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.404

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 242,42

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 15.800 15.900 15.695,93

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 15.800- 15.900- 15.453,51-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 491

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 405 Fachaufgabenbudget - Berufsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE

2971 ¾bertrag Budget -a- 6250 0 0 0,00 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.405 0 0 0,00

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Stadt Amberg Seite: 492

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 405 Fachaufgabenbudget - Berufsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.405 0 0 0,00

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Stadt Amberg Seite: 493

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 405 Fachaufgabenbudget - Berufsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.405

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 494

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung

2970 ¾bertrag Budget 6213 0 0 6.690,62 UE:NR.626 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.406 0 0 6.690,62

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Stadt Amberg Seite: 495

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

5010 Unterhalt eigener GebÄude 6213 600 600 897,86 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

Kleiner Bauunterhalt

5135 Unterhalt: Winterdienst 6213 300 300 0,00 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6213 1.800 1.800 1.493,45 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6213 100 100 0,00 G:NR.626 UE:NR.626fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6213 100 100 0,00 G:NR.626 UE:NR.626kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6213 100 100 0,00 G:NR.626 UE:NR.626Instandhaltung DISP: 0,00

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6213 800 800 81,40 G:NR.626 UE:NR.626nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6213 900 800 923,29 G:NR.626 UE:NR.626Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6213 400 400 376,52 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6213 1.500 1.500 588,66 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6213 400 500 78,50 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6213 1.500 1.500 1.340,80 G:NR.626 UE:NR.626material DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6213 800 700 935,08 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6213 800 800 196,41 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

5719 Sonstige Lehr- und 6213 1.200 1.200 949,43 G:NR.626 UE:NR.626Unterrichtsmittel DISP: 0,00HANDARBEIT

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6213 1.000 1.100 840,00 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6213 600 400 522,71 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER

5753 Feiern 6213 200 200 160,03 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6213 100 200 20,00 G:NR.626 UE:NR.626Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF

6500 BÞrobedarf 6213 1.000 1.000 908,52 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6213 1.300 1.300 1.234,88 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6213 300 300 215,76 G:NR.626 UE:NR.626gebÞhren -a- DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 7.499,17 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

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Stadt Amberg Seite: 496

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6213 4.300 4.300 4.463,33 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.406 20.100 20.000 23.725,80

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 497

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.406

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 6.690,62

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 20.100 20.000 23.725,80

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 20.100- 20.000- 17.035,18-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 498

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

1362 Entgelte aus 6214 400 400 334,10- UE:NR.627 DISP: 0,00StromlieferungsvertrÄgen

1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen

1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.627 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-

1769 Erstattungen von sonstigen 6214 0 0 0,00 UE:NR.627 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs

2970 ¾bertrag Budget 6214 0 0 4.858,52 UE:NR.627 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.407 400 400 4.524,42

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 499

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

4690 Personalnebenausgaben 6214 0 0 0,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5010 Unterhalt eigener GebÄude 6214 2.000 2.000 1.537,39 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

Kleiner Bauunterhalt

5135 Unterhalt: Winterdienst 6214 400 700 241,83 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6214 6.000 6.500 4.604,62 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6214 400 400 380,67 G:NR.627 UE:NR.627fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6214 500 500 480,49 G:NR.627 UE:NR.627kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6214 500 600 299,23 G:NR.627 UE:NR.627Instandhaltung DISP: 0,00

5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- 6214 400 400 393,60 G:NR.627 UE:NR.627gerÄt: kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6214 3.500 3.500 4.662,24 G:NR.627 UE:NR.627nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6214 2.300 2.300 4.342,89 G:NR.627 UE:NR.627Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 6214 0 0 0,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

Traktor AM-DS 25

5550 Kfz-Steuern 6214 0 0 0,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

Traktor AM-DS 25

5560 Kfz-Versicherungen 6214 0 0 0,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

Traktor AM-DS 25

5710 Lehr- und Unterrichtsmittel 6214 1.000 1.000 1.190,42 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

fÞr ProjektprÞfungen

ErlÄuterungen:2012: 200,- Euro / Klasse

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6214 1.800 1.800 2.347,55 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6214 700 700 696,47 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6214 1.800 1.800 1.808,66 G:NR.627 UE:NR.627material DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6214 800 800 1.123,59 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6214 1.000 1.000 1.056,34 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

5719 Sonstige Lehr- und 6214 1.000 1.000 998,53 G:NR.627 UE:NR.627Unterrichtsmittel DISP: 0,00

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6214 500 500 475,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

5744 Schulwandern, Fahrten u.Ä. 6214 0 0 200,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6214 600 600 720,62 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 500

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

5753 Feiern 6214 200 200 470,10 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6214 100 100 81,72 G:NR.627 UE:NR.627Betriebsaufwand DISP: 0,00

5810 Lebensmittel 6214 2.800 2.800 2.797,61 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 6214 2.800 2.700 3.158,12 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6214 700 700 607,40 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6214 0 100 58,29 G:NR.627 UE:NR.627wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6214 200 100 69,12 G:NR.627 UE:NR.627gebÞhren -a- DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.025,34 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.407 32.000 32.800 37.827,84

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 501

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.407

EinnahmenGesamtbetrag 400 400 4.524,42

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 32.000 32.800 37.827,84

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 31.600- 32.400- 33.303,42-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 502

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

2970 ¾bertrag Budget 6231 0 0 2,49 UE:NR.072 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.408 0 0 2,49

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 503

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 6231 300 500 3.371,59 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

KLEINER BAUUNTERHALT

5135 Unterhalt: Winterdienst 6231 400 600 106,60 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6231 100 100 453,68 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6231 100 100 418,66 G:NR.072 UE:NR.072fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6231 100 100 227,93 G:NR.072 UE:NR.072kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6231 300 300 379,32 G:NR.072 UE:NR.072Instandhaltung DISP: 0,00

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6231 400 500 1.526,40 G:NR.072 UE:NR.072nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6231 1.000 1.000 2.679,74 G:NR.072 UE:NR.072Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 6231 100 100 0,00 G:NR.072 UE:NR.072stÞcke DISP: 0,00KONGREGATIONSSAAL-SPORTPLATZ

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6231 2.300 2.300 2.330,04 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

5431 Reinigungsmittel 6231 1.200 1.300 1.735,25 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 6231 0 0 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

Traktor AM-EG 3

5550 Kfz-Steuern 6231 0 0 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

Traktor AM-EG 3

5560 Kfz-Versicherungen 6231 0 0 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

Traktor AM-EG 3

5601 Dienst- und Schutzkleidung 6231 100 100 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

5622 Fortbildung und Umschulung 6231 200 100 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6231 4.200 4.200 3.466,65 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6231 500 400 232,23 G:NR.072 UE:NR.072material DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6231 6.000 6.000 4.300,41 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6231 1.000 1.000 596,29 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

5723 SchÞlerbÞcherei 6231 200 200 0,00 G:NR.072 UE:NR.072(nicht zuschussfÄhig) DISP: 0,00

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6231 2.000 2.000 1.904,25 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6231 500 1.200 1.012,49 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER

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Stadt Amberg Seite: 504

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

5753 Feiern 6231 100 100 246,37 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6231 200 150 0,00 G:NR.072 UE:NR.072Betriebsaufwand DISP: 0,00

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6231 100 0 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

6322 EDV-Kosten an Dritte 6231 1.200 900 369,27 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 6231 1.500 1.700 1.803,97 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6231 1.000 1.000 1.066,68 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6231 1.000 1.000 1.194,57 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6231 500 500 680,81 G:NR.072 UE:NR.072wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6231 300 300 454,85 G:NR.072 UE:NR.072gebÞhren -a- DISP: 0,00

6587 Transportkosten 6231 0 50 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

BESTUHLUNG

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2,61 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.408 26.900 27.800 30.560,66

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Stadt Amberg Seite: 505

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.408

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2,49

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 26.900 27.800 30.560,66

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 26.900- 27.800- 30.558,17-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 506

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

1590 Verschiedene Verwaltungs- und 6260 14.000 15.000 13.918,94 UE:NR.531 DISP: 0,00BetriebseinnahmenKopierkosten

1599 Vermischte Einnahmen 6260 0 0 0,00 UE:NR.075 DISP: 0,00

1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6260 0 0 17.600,00 ZW-U:NR.625 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft

ErlÄuterungen:Ausgabe zweckgebunden:siehe HHSt. 0.2601.5749

1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.622 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen BereichenSchÞleraustausch Israel

ErlÄuterungen:Ausgaben zweckgebunden:siehe HHSt. 0.2601.6316

2970 ¾bertrag Budget 6260 0 0 13.573,69 UE:NR.075 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

2972 ¾bertrag Budget -b- 6260 0 0 0,00 ZW-U:NR.625 DISP: 0,00FAB FOS Comenius 100% ¾bertrag

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.409 14.000 15.000 45.092,63

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 507

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

5010 Unterhalt eigener GebÄude 6260 200 200 0,00 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

Kleiner Bauunterhalt

5135 Unterhalt: Winterdienst 6260 600 600 508,80 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6260 300 300 256,06 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6260 2.000 2.000 1.300,86 G:NR.075 UE:NR.075nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6260 9.000 9.000 32.240,43 G:NR.075 UE:NR.075Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6260 8.000 8.000 5.255,98 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

5714 Experimentiermaterial 6260 3.000 3.000 4.211,26 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6260 9.000 9.000 6.512,06 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6260 500 500 535,05 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

5740 Besondere Lehrveranstaltungen 6260 19.000 18.000 23.466,50 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

PRAKTIKUMSPLAETZE

5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 6260 0 0 17.600,00 ZW-U:NR.625 DISP: 0,00COMENIUS-Schulpartnerschaft

ErlÄuterungen:Einnahme / Zuschuss:siehe HHSt. 0.2601.1761

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6260 500 1.000 66,64 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER

5753 Feiern 6260 1.500 1.000 828,40 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6260 1.000 2.000 934,54 G:NR.075 UE:NR.075Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF

6316 Veranstaltung -a- 6260 0 0 0,00 ZW-U:NR.622 DISP: 0,00SchÞleraustausch Israel

ErlÄuterungen:Einnahmen hierfÞr:siehe HHSt. 0.2601.1782(zweckgebunden)

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6260 4.000 4.000 2.108,48 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

6329 Sonstiger verschiedener 6260 14.000 15.000 7.131,99 UE:NR.531 DISP: 0,00BetriebsaufwandKopierkosten

6500 BÞrobedarf 6260 7.200 9.300 5.462,31 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6260 2.000 2.000 1.546,62 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6260 1.800 1.800 1.249,36 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6260 200 200 0,00 G:NR.075 UE:NR.075wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6260 500 500 431,52 G:NR.075 UE:NR.075gebÞhren -a- DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 508

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.064,43 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

8971 ¾bertrag Budget -a- 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00FAB FOS Comenius 100% ¾bertrag

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.409 84.300 87.400 114.711,29

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 509

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.409

EinnahmenGesamtbetrag 14.000 15.000 45.092,63

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 84.300 87.400 114.711,29

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 70.300- 72.400- 69.618,66-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 510

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6230 0 0 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-

2970 ¾bertrag Budget 6230 0 0 3.430,44 UE:NR.071 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.410 0 0 3.430,44

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 511

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 6230 3.200 3.200 3.034,46 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

KLEINER BAUUNTERHALT

5135 Unterhalt: Winterdienst 6230 1.500 1.500 1.529,03 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6230 1.800 1.800 1.353,27 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6230 900 900 423,43 G:NR.071 UE:NR.071fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6230 1.000 1.000 1.373,75 G:NR.071 UE:NR.071kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6230 1.000 1.000 673,59 G:NR.071 UE:NR.071Instandhaltung DISP: 0,00

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6230 900 900 926,87 G:NR.071 UE:NR.071nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6230 6.000 5.800 8.071,36 G:NR.071 UE:NR.071Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6230 2.000 2.000 1.799,17 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

5431 Reinigungsmittel 6230 3.200 3.200 3.061,14 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 6230 0 0 0,00 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

Traktor

5550 Kfz-Steuern 6230 0 0 0,00 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

Traktor

5560 Kfz-Versicherungen 6230 0 0 0,00 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

Traktor

5601 Dienst- und Schutzkleidung 6230 100 200 99,80 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6230 9.200 9.100 9.926,45 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6230 600 600 597,87 G:NR.071 UE:NR.071material DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6230 6.000 6.000 6.942,64 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6230 1.200 1.200 3.227,75 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

5723 SchÞlerbÞcherei 6230 400 400 398,54 G:NR.071 UE:NR.071(nicht zuschussfÄhig) DISP: 0,00

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6230 1.800 1.800 1.580,75 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6230 400 400 495,91 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER

5753 Feiern 6230 200 200 168,00 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6230 400 400 420,51 G:NR.071 UE:NR.071Betriebsaufwand DISP: 0,00

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6230 600 600 600,00 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 512

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

6366 SondermÞllsammlung durch 6230 600 1.000 0,00 G:NR.071 UE:NR.071Privatunternehmen DISP: 0,00Entsorgung von Chemikalien

6500 BÞrobedarf 6230 6.100 6.100 6.436,77 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6230 2.900 2.900 3.039,31 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6230 2.800 2.800 2.936,24 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6230 1.100 900 0,00 G:NR.071 UE:NR.071wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6230 200 200 215,76 G:NR.071 UE:NR.071gebÞhren -a- DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2.409,97 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.410 56.100 56.100 61.742,34

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Stadt Amberg Seite: 513

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.410

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.430,44

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 56.100 56.100 61.742,34

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 56.100- 56.100- 58.311,90-

davon disponibel 0 0

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Stadt Amberg Seite: 514

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6215 0 0 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-

2970 ¾bertrag Budget 6215 0 0 3.764,79 UE:NR.052 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.411 0 0 3.764,79

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Stadt Amberg Seite: 515

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

4690 Personalnebenausgaben 6215 0 0 0,00 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5010 Unterhalt eigener GebÄude 6215 800 1.000 144,11 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

Kleiner Bauunterhalt

5135 Unterhalt: Winterdienst 6215 1.000 800 814,58 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

einschl. Strassenreinigung

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6215 200 200 49,24 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6215 100 100 110,00 G:NR.052 UE:NR.052fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6215 200 300 175,76 G:NR.052 UE:NR.052kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterfÞr Hausmeister

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6215 500 500 243,32 G:NR.052 UE:NR.052Instandhaltung DISP: 0,00

5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- 6215 300 300 350,00 G:NR.052 UE:NR.052gerÄt: kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6215 1.200 1.100 899,78 G:NR.052 UE:NR.052nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6215 1.400 1.500 801,35 G:NR.052 UE:NR.052Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6215 3.500 3.500 2.726,60 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

5601 Dienst- und Schutzkleidung 6215 0 0 0,00 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

5710 Lehr- und Unterrichtsmittel 6215 1.600 1.500 1.750,02 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

fÞr ProjektprÞfungen

ErlÄuterungen:2012: 200,- Euro / Klasse

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6215 3.300 3.300 2.220,13 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6215 1.000 1.000 645,72 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6215 2.000 1.900 1.748,43 G:NR.052 UE:NR.052material DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6215 1.100 1.300 1.471,00 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6215 700 700 1.233,11 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

5719 Sonstige Lehr- und 6215 800 700 1.446,74 G:NR.052 UE:NR.052Unterrichtsmittel DISP: 0,00Handarbeit

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6215 500 400 348,25 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6215 300 200 261,94 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

Waschen VorhÄnge, HandtÞcher

5753 Feiern 6215 400 400 549,35 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

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Stadt Amberg Seite: 516

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

5790 Sonstiger schulischer 6215 200 200 15,03 G:NR.052 UE:NR.052Betriebsaufwand DISP: 0,00SanitÄtsbedarf

5810 Lebensmittel 6215 2.800 2.700 4.714,55 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 6215 3.500 3.500 3.658,08 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6215 1.500 1.400 1.362,26 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6215 300 300 215,76 G:NR.052 UE:NR.052gebÞhren -a- DISP: 0,00

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 6215 300 300 253,30 G:NR.052 UE:NR.052privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 4.962,66 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.411 29.500 29.100 33.171,07

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Stadt Amberg Seite: 517

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.411

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.764,79

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 29.500 29.100 33.171,07

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 29.500- 29.100- 29.406,28-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 518

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.031 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen

1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.031 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-

2970 ¾bertrag Budget 6280 0 0 18,00 UE:NR.031 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.412 0 0 18,00

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Stadt Amberg Seite: 519

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

5010 Unterhalt eigener GebÄude 6280 1.000 900 1.516,07 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

Kleiner Bauunterhalt

5135 Unterhalt: Winterdienst 6280 500 500 170,20 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6280 1.000 900 530,18 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6280 500 200 22,39 G:NR.031 UE:NR.031fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6280 500 200 834,33 G:NR.031 UE:NR.031kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6280 800 500 607,95 G:NR.031 UE:NR.031Instandhaltung DISP: 0,00

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6280 3.400 2.200 2.162,52 G:NR.031 UE:NR.031nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6280 1.400 900 855,56 G:NR.031 UE:NR.031Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6280 2.700 2.900 2.132,84 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6280 1.600 1.700 1.980,41 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6280 500 800 740,39 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6280 1.000 1.400 1.326,99 G:NR.031 UE:NR.031material DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6280 3.000 2.800 3.427,06 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6280 1.000 800 847,54 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

5719 Sonstige Lehr- und 6280 100 100 93,93 G:NR.031 UE:NR.031Unterrichtsmittel DISP: 0,00HANDARBEIT

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6280 2.500 2.600 2.261,00 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6280 800 800 805,86 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER

5753 Feiern 6280 500 500 547,97 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6280 100 100 29,98 G:NR.031 UE:NR.031Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF

6500 BÞrobedarf 6280 3.300 2.300 2.922,41 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6280 1.000 1.000 772,77 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6280 300 300 190,47 G:NR.031 UE:NR.031gebÞhren -a- DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.336,36 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.412 27.500 24.400 28.115,18

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 520

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.412

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 18,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 27.500 24.400 28.115,18

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 27.500- 24.400- 28.097,18-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 521

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 413 Fachaufgabenbudget - Realschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

1199 Sonstige GebÞhren und 6220 0 0 13.062,00 DISP: 0,00Ähnliche EntgelteBeitrag Notebook-und BlÄserkl.

1548 Sonstige KostenersÄtze 6220 800 800 998,55 UE:NR.070 DISP: 0,00Schulpsychologie

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6220 3.000 2.000 3.320,00 UE:NR.070 DISP: 0,00vom LandStudienseminar

1719 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6220 0 0 0,00 DISP: 0,00Lehrpersonal-/GastschÞler-zusch., sonst. ZuweisungenGanztagesklassen

ErlÄuterungen:Ausgaben: sieheHHSt. 0.2201.6360

1769 Erstattungen von sonstigen 6220 0 0 0,00 UE:NR.070 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs

2970 ¾bertrag Budget 6220 0 0 993,94 UE:NR.070 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.413 3.800 2.800 18.374,49

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Stadt Amberg Seite: 522

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 413 Fachaufgabenbudget - Realschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

4690 Personalnebenausgaben 6220 0 0 0,00 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 6220 3.500 2.500 5.094,11 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

KLEINER BAUUNTERHALT

5135 Unterhalt: Winterdienst 6220 3.500 4.000 1.919,03 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6220 1.500 2.000 1.092,86 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

5190 Unterhalt sonstiges 6220 200 1.000 0,00 G:NR.070 UE:NR.070unbewegliches Verm×gen DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6220 200 300 0,00 G:NR.070 UE:NR.070fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6220 1.000 2.000 425,99 G:NR.070 UE:NR.070kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6220 1.500 3.000 266,33 G:NR.070 UE:NR.070Instandhaltung DISP: 0,00

5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- 6220 1.500 500 719,74 G:NR.070 UE:NR.070gerÄt: kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6220 22.000 12.000 25.074,11 G:NR.070 UE:NR.070nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6220 4.000 6.000 3.205,85 G:NR.070 UE:NR.070Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6220 7.000 8.000 6.596,58 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

5550 Kfz-Steuern 6220 200 200 142,00 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

5560 Kfz-Versicherungen 6220 300 500 24,75 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6220 7.000 9.000 5.427,22 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6220 1.500 1.500 1.004,07 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6220 1.400 1.200 1.679,16 G:NR.070 UE:NR.070material DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6220 7.000 10.000 5.745,67 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6220 2.500 1.800 3.679,82 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

5719 Sonstige Lehr- und 6220 2.400 100 1.471,69 G:NR.070 UE:NR.070Unterrichtsmittel DISP: 0,00

5723 SchÞlerbÞcherei 6220 100 100 0,00 G:NR.070 UE:NR.070(nicht zuschussfÄhig) DISP: 0,00

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6220 4.000 3.000 3.308,75 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6220 1.000 1.000 925,00 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER

5753 Feiern 6220 1.200 1.500 1.161,80 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

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Stadt Amberg Seite: 523

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 413 Fachaufgabenbudget - Realschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

5759 Sonstige Schulaufwendungen 6220 4.000 6.000 3.948,46 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6220 500 300 2.752,24 G:NR.070 UE:NR.070Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF

5810 Lebensmittel 6220 500 500 158,17 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6220 500 500 1.610,51 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

JAHRESBERICHT

6360 Dienstleistungen durch Dritte 6220 0 0 0,00 DISP: 0,00Ganztagesklassen

ErlÄuterungen:Einnahmen: sieheHHSt. 0.2201.1719

6439 Sonstige Versicherungen 6220 500 600 215,99 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

f. Notebooks / Blasinstrumente

6500 BÞrobedarf 6220 2.900 3.000 2.925,23 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6220 3.600 4.000 3.626,59 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6220 5.000 4.000 4.996,99 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6220 300 500 238,00 G:NR.070 UE:NR.070wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6220 300 300 242,93 G:NR.070 UE:NR.070gebÞhren -a- DISP: 0,00

6542 VergÞtung fÞr Benutzung 6220 800 800 421,40 G:NR.070 UE:NR.070privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6220 4.000 2.500 4.029,83 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

STUDIENSEMINAR

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 36,83 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.413 97.400 94.200 94.167,70

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Stadt Amberg Seite: 524

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 413 Fachaufgabenbudget - Realschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.413

EinnahmenGesamtbetrag 3.800 2.800 18.374,49

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 97.400 94.200 94.167,70

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 93.600- 91.400- 75.793,21-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 525

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

2970 ¾bertrag Budget 6270 0 0 426,27 UE:NR.067 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.414 0 0 426,27

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 526

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

5010 Unterhalt eigener GebÄude 6270 700 900 566,51 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

Kleiner Bauunterhalt

5135 Unterhalt: Winterdienst 6270 100 100 227,35 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6270 200 200 81,91 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6270 100 300 190,16 G:NR.067 UE:NR.067fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6270 100 100 104,10 G:NR.067 UE:NR.067kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER

5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- 6270 200 300 287,22 G:NR.067 UE:NR.067gerÄt: kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6270 700 900 1.152,66 G:NR.067 UE:NR.067nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6270 1.800 2.100 2.197,78 G:NR.067 UE:NR.067Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6270 1.100 1.000 1.206,80 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6270 900 1.100 2.031,53 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6270 200 200 522,19 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6270 1.700 1.800 1.757,87 G:NR.067 UE:NR.067material DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6270 500 600 418,31 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6270 200 200 139,43 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

5719 Sonstige Lehr- und 6270 900 1.000 684,41 G:NR.067 UE:NR.067Unterrichtsmittel DISP: 0,00HANDARBEIT

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6270 900 1.300 795,75 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

5742 Kurse, musischer Unterricht 6270 200 200 84,81 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6270 1.600 1.500 1.830,73 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER

5753 Feiern 6270 100 100 107,44 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6270 100 100 76,93 G:NR.067 UE:NR.067Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF

5810 Lebensmittel 6270 2.700 2.300 2.798,43 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 6270 900 1.100 1.241,72 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6270 1.600 1.600 1.542,00 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6270 2.000 1.900 1.947,93 G:NR.067 UE:NR.067wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 527

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6270 200 200 215,76 G:NR.067 UE:NR.067gebÞhren -a- DISP: 0,00

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6270 600 800 909,39 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

DIAGNOSE-FOERDERKLASSEN

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 22,53 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.414 20.300 21.900 23.141,65

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 528

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.414

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 426,27

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 20.300 21.900 23.141,65

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 20.300- 21.900- 22.715,38-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 529

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6240 100 100 75,00 UE:NR.073 DISP: 0,00vom LandSTAATSPREISE

1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6240 1.800 1.800 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-

2970 ¾bertrag Budget 6240 0 0 8.934,74 UE:NR.073 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.415 1.900 1.900 9.009,74

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 530

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

4690 Personalnebenausgaben 6240 100 100 0,00 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

Ein-Euro-Jobs

5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 6240 500 1.000 544,92 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

KLEINER BAUUNTERHALT

5135 Unterhalt: Winterdienst 6240 1.000 1.000 628,81 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

EINSCHL.STRASSENREINIGUNG

5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6240 1.000 1.000 0,00 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

5212 Zimmerausstattungen kurz- 6240 1.500 2.000 0,00 G:NR.073 UE:NR.073fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6240 300 300 45,67 G:NR.073 UE:NR.073kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER

5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6240 200 200 0,00 G:NR.073 UE:NR.073Instandhaltung DISP: 0,00

5272 Schulausstattung: kurzfristig 6240 1.500 1.500 2.004,07 G:NR.073 UE:NR.073nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00

5273 Schulausstattung: 6240 7.500 7.000 9.655,15 G:NR.073 UE:NR.073Instandhaltung DISP: 0,00

ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte

5300 Mieten und Pachten 6240 0 0 700,00 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

Miete RÄume BahnhofstraÚe

5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6240 2.800 2.800 2.569,80 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

5620 Aus- und Fortbildung, 6240 4.000 4.000 5.228,99 G:NR.073 UE:NR.073Umschulung DISP: 0,00

5700 Schulischer Betriebsaufwand 6240 1.400 3.500 650,29 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6240 1.400 1.400 766,24 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6240 2.000 2.000 1.056,42 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6240 2.000 2.000 1.836,26 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

5717 Spiel- und SportgerÄte 6240 1.000 1.000 826,25 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6240 1.000 1.000 836,50 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

5745 Wettbewerbe, Preise u.Ä. 6240 300 200 125,00 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

STAATSPREISE

5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6240 700 600 609,15 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER

5753 Feiern 6240 2.000 1.600 1.258,98 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

5790 Sonstiger schulischer 6240 600 200 161,76 G:NR.073 UE:NR.073Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6240 2.000 1.600 1.989,92 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

JAHRESBERICHT

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 531

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

6500 BÞrobedarf 6240 2.400 2.400 2.204,57 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6240 4.000 2.700 4.002,79 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6240 1.600 1.600 1.599,17 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6240 1.000 1.000 1.254,81 G:NR.073 UE:NR.073wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00

6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6240 300 100 215,76 G:NR.073 UE:NR.073gebÞhren -a- DISP: 0,00

6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6240 2.500 2.700 1.636,12 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 8.287,16 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00

Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.415 46.600 46.500 50.694,56

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Stadt Amberg Seite: 532

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.415

EinnahmenGesamtbetrag 1.900 1.900 9.009,74

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 46.600 46.500 50.694,56

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 44.700- 44.600- 41.684,82-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 533

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 416 Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule fÞr kaufm. Assistenten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2471 KaufmÄnnischeBerufsfachschule -1-B-fach. f. kaufm. Assistenten

1590 Verschiedene Verwaltungs- und 6260 400 500 420,00 UE:NR.078 DISP: 0,00Betriebseinnahmen

1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 0,00 UE:NR.078 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung

1769 Erstattungen von sonstigen 6260 0 0 0,00 DISP: 0,00×ffentlichen Sonderrechnungen

2970 ¾bertrag Budget 6260 0 0 0,00 UE:NR.078 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.416 400 500 420,00

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Stadt Amberg Seite: 534

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 416 Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule fÞr kaufm. Assistenten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2471 KaufmÄnnischeBerufsfachschule -1-B-fach. f. kaufm. Assistenten

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6260 200 300 84,07 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00

5714 Experimentiermaterial 6260 200 200 108,21 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6260 200 200 137,60 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00

5753 Feiern 6260 100 100 0,00 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6260 200 200 200,00 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00

6329 Sonstiger verschiedener 6260 400 500 496,35 G:NR.078 UE:NR.078Betriebsaufwand DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 6260 100 100 97,82 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6260 100 100 0,00 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 6260 0 0 417,17 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.416 1.500 1.700 1.541,22

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Stadt Amberg Seite: 535

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 416 Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule fÞr kaufm. Assistenten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.416

EinnahmenGesamtbetrag 400 500 420,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.500 1.700 1.541,22

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.100- 1.200- 1.121,22-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 536

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 417 Fachaufgabenbudget - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2591 Fachschule -1-Fachsch. f. Mechatroniktechnik

1590 Verschiedene Verwaltungs- und 6260 500 500 0,00 UE:NR.079 DISP: 0,00Betriebseinnahmen

1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 0,00 UE:NR.079 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung

1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6260 0 0 0,00 ZW-U:NR.613 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft

ErlÄuterungen:Ausgaben zweckgebunden:HHSt. 0.2591.5749

1769 Erstattungen von sonstigen 6260 0 0 0,00 UE:NR.079 DISP: 0,00×ffentlichen Sonderrechnungen

2970 ¾bertrag Budget 6260 0 0 0,00 UE:NR.079 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.417 500 500 0,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 537

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 417 Fachaufgabenbudget - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2591 Fachschule -1-Fachsch. f. Mechatroniktechnik

5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6260 500 500 498,13 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00

5714 Experimentiermaterial 6260 300 300 200,00 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00

5716 Klassenbedarf 6260 400 400 266,00 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00

5740 Besondere Lehrveranstaltungen 6260 300 200 54,00 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00

5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 6260 0 0 0,00 ZW-U:NR.613 DISP: 0,00UEB

COMENIUS-Schulpartnerschaft

ErlÄuterungen:Einnahme / Zuschuss:siehe HHSt. 0.2591.1761

6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6260 200 200 100,00 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00

6329 Sonstiger verschiedener 6260 500 500 0,00 G:NR.079 UE:NR.079Betriebsaufwand DISP: 0,00

6500 BÞrobedarf 6260 100 100 61,81 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00

6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6260 100 100 49,97 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00

8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 119,06 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.417 2.400 2.300 1.348,97

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 538

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 417 Fachaufgabenbudget - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.417

EinnahmenGesamtbetrag 500 500 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 2.400 2.300 1.348,97

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.900- 1.800- 1.348,97-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 539

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 502 Budget Verm×genshaushalt - Schule Ammersricht

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 7.736,35 ZW-U:NR.981 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.502 0 0 7.736,35

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 540

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 502 Budget Verm×genshaushalt - Schule Ammersricht

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

9356 Schulausstattungen 6210 12.900 13.200 704,89 ZW-U:NR.981 DISP: 0,00UEB

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6210 6.800 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 20.431,46 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.502 19.700 13.200 21.136,35

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 541

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 502 Budget Verm×genshaushalt - Schule Ammersricht

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.502

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 7.736,35

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 19.700 13.200 21.136,35

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 19.700- 13.200- 13.400,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 542

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 503 Budget Verm×genshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.982 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB(einschl. Spenden)

3682 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.982 DISP: 0,00Þbrigem Bereich -b- UEB(einschl. Spenden)

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 9.809,85 ZW-U:NR.982 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.503 0 0 9.809,85

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 543

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 503 Budget Verm×genshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

9356 Schulausstattungen 6211 6.700 6.900 11.059,86 ZW-U:NR.982 DISP: 0,00UEB

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6211 4.900 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 5.749,99 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.503 11.600 6.900 16.809,85

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 544

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 503 Budget Verm×genshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.503

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 9.809,85

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 11.600 6.900 16.809,85

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 11.600- 6.900- 7.000,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 545

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 504 Budget Verm×genshaushalt - Barbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.983 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB(einschl. Spenden)

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 5.487,03 ZW-U:NR.983 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.504 0 0 5.487,03

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 546

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 504 Budget Verm×genshaushalt - Barbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

9356 Schulausstattungen 6212 6.400 6.500 7.263,60 ZW-U:NR.983 DISP: 0,00UEB

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6212 3.800 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 4.523,43 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.504 10.200 6.500 11.787,03

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 547

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 504 Budget Verm×genshaushalt - Barbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.504

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 5.487,03

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 10.200 6.500 11.787,03

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 10.200- 6.500- 6.300,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 548

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 506 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.078,57 ZW-U:NR.985 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.506 0 0 3.078,57

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 549

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 506 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

9356 Schulausstattungen 6213 4.800 4.900 0,00 ZW-U:NR.985 DISP: 0,00UEB EBUD

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6213 3.700 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 178,57 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.506 8.500 4.900 178,57

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 550

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 506 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.506

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.078,57

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 8.500 4.900 178,57

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 8.500- 4.900- 2.900,00

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 551

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 507 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

3590 Sonstige BeitrÄge und 6214 0 0 0,00 DISP: 0,00 UEBÄhnliche Entgeltevermischte Einnahmen

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 34.179,78 ZW-U:NR.986 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.507 0 0 34.179,78

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 552

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 507 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

9356 Schulausstattungen 6214 12.700 12.800 10.731,01 ZW-U:NR.986 DISP: 0,00UEB

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6214 6.500 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 29.048,77 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.507 19.200 12.800 39.779,78

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 553

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 507 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.507

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 34.179,78

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 19.200 12.800 39.779,78

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 19.200- 12.800- 5.600,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 554

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 508 Budget Verm×genshaushalt - Erasmus-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

3682 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.990 DISP: 0,00Þbrigem Bereich -b- UEB(einschl. Spenden)

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 18.693,32 ZW-U:NR.990 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.508 0 0 18.693,32

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 555

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 508 Budget Verm×genshaushalt - Erasmus-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

9356 Schulausstattungen 6231 14.600 14.800 25.845,59 ZW-U:NR.990 DISP: 0,00UEB EBUD

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6231 7.500 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 10.547,73 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.508 22.100 14.800 36.393,32

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 556

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 508 Budget Verm×genshaushalt - Erasmus-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.508

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 18.693,32

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 22.100 14.800 36.393,32

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 22.100- 14.800- 17.700,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 557

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 509 Budget Verm×genshaushalt - Fachoberschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

3652 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.993 DISP: 0,00kommunaler Sonderrechnung -b- UEB(einschl. Spenden)

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 17,14 ZW-U:NR.993 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.509 0 0 17,14

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 558

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 509 Budget Verm×genshaushalt - Fachoberschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 6260 8.000 5.000 0,00 DISP: 0,00 UEBSondermittel CISCO-Ausstattung

ErlÄuterungen:2013: 5.000,- Euro2014: 16.500,- Euro

9356 Schulausstattungen 6260 27.400 28.200 28.244,36 ZW-U:NR.993 DISP: 0,00UEB EBUD

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6260 12.700 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 872,78 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.509 48.100 33.200 29.117,14

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 559

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 509 Budget Verm×genshaushalt - Fachoberschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.509

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 17,14

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 48.100 33.200 29.117,14

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 48.100- 33.200- 29.100,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 560

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 510 Budget Verm×genshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.989 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB(einschl. Spenden)

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 47.601,56 ZW-U:NR.989 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.510 0 0 47.601,56

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 561

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 510 Budget Verm×genshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

9356 Schulausstattungen 6230 20.300 20.500 30.471,81 ZW-U:NR.989 DISP: 0,00UEB EBUD

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6230 11.600 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 38.429,75 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.510 31.900 20.500 68.901,56

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 562

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 510 Budget Verm×genshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.510

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 47.601,56

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 31.900 20.500 68.901,56

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 31.900- 20.500- 21.300,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 563

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 511 Budget Verm×genshaushalt - Luitpoldschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 77.432,16 ZW-U:NR.984 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.511 0 0 77.432,16

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 564

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 511 Budget Verm×genshaushalt - Luitpoldschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

9356 Schulausstattungen 6215 20.000 20.200 16.487,50 ZW-U:NR.984 DISP: 0,00UEB

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6215 7.500 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 81.444,66 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.511 27.500 20.200 97.932,16

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 565

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 511 Budget Verm×genshaushalt - Luitpoldschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.511

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 77.432,16

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 27.500 20.200 97.932,16

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 27.500- 20.200- 20.500,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 566

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 512 Budget Verm×genshaushalt - Max-Josef-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.987 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB EBUD(einschl. Spenden)

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 240,70 ZW-U:NR.987 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.512 0 0 240,70

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 567

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 512 Budget Verm×genshaushalt - Max-Josef-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

9356 Schulausstattungen 6216 5.600 5.800 6.100,00 ZW-U:NR.987 DISP: 0,00UEB EBUD

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6216 4.900 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 240,70 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.512 10.500 5.800 6.340,70

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 568

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 512 Budget Verm×genshaushalt - Max-Josef-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.512

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 240,70

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 10.500 5.800 6.340,70

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 10.500- 5.800- 6.100,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 569

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 513 Budget Verm×genshaushalt - Realschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

3450 Verkauf von beweglichen Sachen 6220 0 0 0,00 ZW-U:NR.988 DISP: 0,00

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 319,70 ZW-U:NR.988 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.513 0 0 319,70

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 570

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 513 Budget Verm×genshaushalt - Realschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

9351 Zimmerausstattungen 6220 80.500 116.500 0,00 DISP: 0,00 UEBSondermittel Schulmobiliar

9356 Schulausstattungen 6220 30.700 30.500 41.035,31 ZW-U:NR.988 DISP: 0,00UEB EBUD

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6220 15.000 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 18.784,39 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.513 126.200 147.000 59.819,70

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 571

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 513 Budget Verm×genshaushalt - Realschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.513

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 319,70

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 126.200 147.000 59.819,70

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 126.200- 147.000- 59.500,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 572

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 514 Budget Verm×genshaushalt - Willmannschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.797,60 ZW-U:NR.994 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.514 0 0 3.797,60

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 573

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 514 Budget Verm×genshaushalt - Willmannschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

9356 Schulausstattungen 6270 9.000 9.300 10.985,18 ZW-U:NR.994 DISP: 0,00UEB EBUD

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6270 4.200 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2.312,42 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.514 13.200 9.300 13.297,60

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 574

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 514 Budget Verm×genshaushalt - Willmannschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.514

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.797,60

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 13.200 9.300 13.297,60

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 13.200- 9.300- 9.500,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 575

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 515 Budget Verm×genshaushalt - Wirtschaftsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

3662 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 5.112,30 ZW-U:NR.991 DISP: 0,00sonst. ×ff. Sonderrechnung -b- UEB(einschl. Spenden)

3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 127.855,74 ZW-U:NR.991 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.515 0 0 132.968,04

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 576

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 515 Budget Verm×genshaushalt - Wirtschaftsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

9356 Schulausstattungen 6240 33.900 33.900 30.278,79 ZW-U:NR.991 DISP: 0,00UEB EBUD

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6240 11.700 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel

9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 131.476,95 DISP: 0,00 UEB

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.515 45.600 33.900 161.755,74

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 577

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 515 Budget Verm×genshaushalt - Wirtschaftsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.515

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 132.968,04

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 45.600 33.900 161.755,74

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 45.600- 33.900- 28.787,70-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 578

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 516 Budget Verm×genshaushalt - BFSfÞr kaufm. Assistenten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 579

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 516 Budget Verm×genshaushalt - BFSfÞr kaufm. Assistenten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 580

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 516 Budget Verm×genshaushalt - BFSfÞr kaufm. Assistenten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.516

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

Page 583: AKDB-Form 015/814/102 - 02 - amberg.de · Alle Rechte bei der AKDB AKDB-Form 015/814/102 - 02.87 Stadt Amberg Stadt Amberg 36100000 B u d g e t p l a n f Þ r d a s H a u s h a l

Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 581

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 517 Budget Verm×genshaushalt - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 582

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 517 Budget Verm×genshaushalt - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

Kein Konto

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 583

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 517 Budget Verm×genshaushalt - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.517

EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 584

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 602 Sonderbudget BÞchergeld - Schule Ammersricht

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6210 5.200 5.900 6.010,00 UE:NR.720 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6210 0 0 19.355,60 UE:NR.720 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.602 5.200 5.900 25.365,60

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 585

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 602 Sonderbudget BÞchergeld - Schule Ammersricht

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht

5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6210 1.800 2.400 1.005,49 G:NR.720 UE:NR.720mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6210 4.500 5.400 2.909,88 G:NR.720 UE:NR.720mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 23.050,23 G:NR.720 UE:NR.720DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.602 6.300 7.800 26.965,60

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 586

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 602 Sonderbudget BÞchergeld - Schule Ammersricht

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.602

EinnahmenGesamtbetrag 5.200 5.900 25.365,60

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 6.300 7.800 26.965,60

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.100- 1.900- 1.600,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 587

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 603 Sonderbudget BÞchergeld - Albert-Schweitzer-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6211 3.100 3.300 3.396,00 UE:NR.721 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6211 0 0 15.314,98 UE:NR.721 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.603 3.100 3.300 18.710,98

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 588

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 603 Sonderbudget BÞchergeld - Albert-Schweitzer-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule

5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6211 3.900 4.100 198,00 G:NR.721 UE:NR.721mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 19.412,98 G:NR.721 UE:NR.721DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.603 3.900 4.100 19.610,98

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Stadt Amberg Seite: 589

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 603 Sonderbudget BÞchergeld - Albert-Schweitzer-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.603

EinnahmenGesamtbetrag 3.100 3.300 18.710,98

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.900 4.100 19.610,98

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 800- 800- 900,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 590

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 604 Sonderbudget BÞchergeld - Barbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6212 2.700 2.900 2.828,00 UE:NR.722 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6212 0 0 5.941,70 UE:NR.722 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.604 2.700 2.900 8.769,70

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 591

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 604 Sonderbudget BÞchergeld - Barbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule

5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6212 3.400 3.600 3.634,22 G:NR.722 UE:NR.722mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 5.835,48 G:NR.722 UE:NR.722DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.604 3.400 3.600 9.469,70

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 592

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 604 Sonderbudget BÞchergeld - Barbaraschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.604

EinnahmenGesamtbetrag 2.700 2.900 8.769,70

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 3.400 3.600 9.469,70

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 700- 700- 700,00-

davon disponibel 0 0

Page 595: AKDB-Form 015/814/102 - 02 - amberg.de · Alle Rechte bei der AKDB AKDB-Form 015/814/102 - 02.87 Stadt Amberg Stadt Amberg 36100000 B u d g e t p l a n f Þ r d a s H a u s h a l

Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 593

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 606 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule I

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6213 3.200 3.400 3.412,00 UE:NR.723 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6213 0 0 21.637,18 UE:NR.723 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.606 3.200 3.400 25.049,18

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 594

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 606 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule I

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6213 4.000 4.300 11,00- G:NR.723 UE:NR.723mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 25.860,18 G:NR.723 UE:NR.723DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.606 4.000 4.300 25.849,18

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 595

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 606 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule I

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.606

EinnahmenGesamtbetrag 3.200 3.400 25.049,18

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 4.000 4.300 25.849,18

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 800- 900- 800,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 596

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 607 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule II

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6214 6.400 6.900 7.388,00 UE:NR.724 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6214 0 0 22.130,04 UE:NR.724 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.607 6.400 6.900 29.518,04

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 597

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 607 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule II

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6214 8.000 8.600 2.371,80 G:NR.724 UE:NR.724mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 29.146,24 G:NR.724 UE:NR.724DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.607 8.000 8.600 31.518,04

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 598

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 607 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule II

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.607

EinnahmenGesamtbetrag 6.400 6.900 29.518,04

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 8.000 8.600 31.518,04

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.600- 1.700- 2.000,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 599

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 608 Sonderbudget BÞchergeld - Erasmus-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6231 14.400 14.900 15.807,00 UE:NR.729 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6231 0 0 0,00 UE:NR.729 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.608 14.400 14.900 15.807,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 600

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 608 Sonderbudget BÞchergeld - Erasmus-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM

5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6231 18.000 14.500 10.518,81 G:NR.729 UE:NR.729mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 20.184,39 G:NR.729 UE:NR.729DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.608 18.000 14.500 30.703,20

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 601

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 608 Sonderbudget BÞchergeld - Erasmus-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.608

EinnahmenGesamtbetrag 14.400 14.900 15.807,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 18.000 14.500 30.703,20

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.600- 400 14.896,20-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 602

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 609 Sonderbudget BÞchergeld - Fachoberschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6260 19.200 21.100 21.328,00 UE:NR.732 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6260 0 0 45.083,77 UE:NR.732 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.609 19.200 21.100 66.411,77

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 603

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 609 Sonderbudget BÞchergeld - Fachoberschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE

5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6260 24.000 26.400 11.411,64 G:NR.732 UE:NR.732mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 60.300,13 G:NR.732 UE:NR.732DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.609 24.000 26.400 71.711,77

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 604

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 609 Sonderbudget BÞchergeld - Fachoberschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.609

EinnahmenGesamtbetrag 19.200 21.100 66.411,77

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 24.000 26.400 71.711,77

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 4.800- 5.300- 5.300,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 605

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 610 Sonderbudget BÞchergeld - Gregor-Mendel-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6230 22.700 23.200 24.030,00 UE:NR.730 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6230 0 0 0,00 UE:NR.730 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.610 22.700 23.200 24.030,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 606

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 610 Sonderbudget BÞchergeld - Gregor-Mendel-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6230 28.400 25.500 11.220,57 G:NR.730 UE:NR.730mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 15.005,64 G:NR.730 UE:NR.730DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.610 28.400 25.500 26.226,21

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 607

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 610 Sonderbudget BÞchergeld - Gregor-Mendel-Gymnasium

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.610

EinnahmenGesamtbetrag 22.700 23.200 24.030,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 28.400 25.500 26.226,21

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 5.700- 2.300- 2.196,21-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 608

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 611 Sonderbudget BÞchergeld - Luitpoldschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6215 9.500 10.200 10.526,00 UE:NR.725 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6215 0 0 21.175,84 UE:NR.725 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.611 9.500 10.200 31.701,84

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 609

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 611 Sonderbudget BÞchergeld - Luitpoldschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule

5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6215 11.900 12.800 6.654,73 G:NR.725 UE:NR.725mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 27.747,11 G:NR.725 UE:NR.725DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.611 11.900 12.800 34.401,84

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 610

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 611 Sonderbudget BÞchergeld - Luitpoldschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.611

EinnahmenGesamtbetrag 9.500 10.200 31.701,84

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 11.900 12.800 34.401,84

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 2.400- 2.600- 2.700,00-

davon disponibel 0 0

Page 613: AKDB-Form 015/814/102 - 02 - amberg.de · Alle Rechte bei der AKDB AKDB-Form 015/814/102 - 02.87 Stadt Amberg Stadt Amberg 36100000 B u d g e t p l a n f Þ r d a s H a u s h a l

Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 611

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 612 Sonderbudget BÞchergeld - Max-Josef-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6280 4.200 4.400 4.592,00 UE:NR.726 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6280 0 0 6.650,41 UE:NR.726 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.612 4.200 4.400 11.242,41

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 612

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 612 Sonderbudget BÞchergeld - Max-Josef-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6280 5.300 5.500 3.400,75 G:NR.726 UE:NR.726mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 9.041,66 G:NR.726 UE:NR.726DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.612 5.300 5.500 12.442,41

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 613

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 612 Sonderbudget BÞchergeld - Max-Josef-Schule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.612

EinnahmenGesamtbetrag 4.200 4.400 11.242,41

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 5.300 5.500 12.442,41

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 1.100- 1.100- 1.200,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 614

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 613 Sonderbudget BÞchergeld - Realschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6220 29.900 29.500 28.625,00 UE:NR.728 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6220 0 0 74.964,40 UE:NR.728 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.613 29.900 29.500 103.589,40

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 615

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 613 Sonderbudget BÞchergeld - Realschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG

5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6220 37.400 36.900 16.256,65 G:NR.728 UE:NR.728mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 94.032,75 G:NR.728 UE:NR.728DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.613 37.400 36.900 110.289,40

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 616

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 613 Sonderbudget BÞchergeld - Realschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.613

EinnahmenGesamtbetrag 29.900 29.500 103.589,40

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 37.400 36.900 110.289,40

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 7.500- 7.400- 6.700,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 617

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 614 Sonderbudget BÞchergeld - Willmannschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

1181 SchulgebÞhren und Entgelte 6270 0 0 0,00 UE:NR.727 DISP: 0,00

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6270 3.700 4.400 4.502,00 UE:NR.727 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6270 0 0 7.960,35 UE:NR.727 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.614 3.700 4.400 12.462,35

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 618

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 614 Sonderbudget BÞchergeld - Willmannschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6270 1.100 1.600 920,27 G:NR.727 UE:NR.727mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6270 3.500 4.300 5.574,97 G:NR.727 UE:NR.727mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 7.167,11 G:NR.727 UE:NR.727DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.614 4.600 5.900 13.662,35

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 619

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 614 Sonderbudget BÞchergeld - Willmannschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.614

EinnahmenGesamtbetrag 3.700 4.400 12.462,35

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 4.600 5.900 13.662,35

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 900- 1.500- 1.200,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 620

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 615 Sonderbudget BÞchergeld - Wirtschaftsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6240 12.100 12.100 12.117,00 UE:NR.731 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6240 0 0 31.073,78 UE:NR.731 DISP: 0,00BÞchergeld

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.615 12.100 12.100 43.190,78

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 621

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 615 Sonderbudget BÞchergeld - Wirtschaftsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD

5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6240 15.100 15.100 11.771,06 G:NR.731 UE:NR.731mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 34.419,72 G:NR.731 UE:NR.731DISP: 0,00

BÞchergeld

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.615 15.100 15.100 46.190,78

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 622

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 615 Sonderbudget BÞchergeld - Wirtschaftsschule

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.615

EinnahmenGesamtbetrag 12.100 12.100 43.190,78

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 15.100 15.100 46.190,78

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 3.000- 3.000- 3.000,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 623

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 616 Sonderbudget BÞchergeld - BFSfÞr kaufm. Assistenten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2471 KaufmÄnnischeBerufsfachschule -1-B-fach. f. kaufm. Assistenten

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6260 900 1.100 747,00 UE:NR.733 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6260 0 0 0,00 UE:NR.733 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.616 900 1.100 747,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 624

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 616 Sonderbudget BÞchergeld - BFSfÞr kaufm. Assistenten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2471 KaufmÄnnischeBerufsfachschule -1-B-fach. f. kaufm. Assistenten

5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6260 1.100 1.400 0,00 G:NR.733 UE:NR.733mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 1.047,00 G:NR.733 UE:NR.733DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.616 1.100 1.400 1.047,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 625

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 616 Sonderbudget BÞchergeld - BFSfÞr kaufm. Assistenten

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.616

EinnahmenGesamtbetrag 900 1.100 747,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.100 1.400 1.047,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 200- 300- 300,00-

davon disponibel 0 0

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 626

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 617 Sonderbudget BÞchergeld - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

E i n n a h m e n

2591 Fachschule -1-Fachsch. f. Mechatroniktechnik

1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6260 1.100 1.000 711,00 UE:NR.734 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit

2971 ¾bertrag Budget -a- 6260 0 0 0,00 UE:NR.734 DISP: 0,00

Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.617 1.100 1.000 711,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 627

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 617 Sonderbudget BÞchergeld - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A u s g a b e n

2591 Fachschule -1-Fachsch. f. Mechatroniktechnik

5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6260 1.400 1.300 0,00 G:NR.734 UE:NR.734mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen

8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 811,00 G:NR.734 UE:NR.734DISP: 0,00

Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.617 1.400 1.300 811,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 628

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 617 Sonderbudget BÞchergeld - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik

Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012

A b g l e i c h 62.620.617

EinnahmenGesamtbetrag 1.100 1.000 711,00

davon disponibel 0 0

AusgabenGesamtbetrag 1.400 1.300 811,00

davon disponibel 0 0

------------------------------------------------------------------------------------------

DifferenzGesamtbetrag 300- 300- 100,00-

davon disponibel 0 0

Page 631: AKDB-Form 015/814/102 - 02 - amberg.de · Alle Rechte bei der AKDB AKDB-Form 015/814/102 - 02.87 Stadt Amberg Stadt Amberg 36100000 B u d g e t p l a n f Þ r d a s H a u s h a l

Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 629

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und Sportamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0

3.374.300 2.771.400 602.900 3.372.500 2.665.100 707.4003.374.300 2.771.400 602.900 3.372.500 2.665.100 707.400 3.512.200,44 2.651.150,61 861.049,83

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0

78.800 146.500 67.700- 78.800 146.500 67.700-78.800 146.500 67.700- 78.800 146.500 67.700- 85.230,69 142.752,23 57.521,54-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0

0 24.400 24.400- 0 24.500 24.500-0 24.400 24.400- 0 24.500 24.500- 293,41 26.336,52 26.043,11-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------403 0 0 0 0 0 0

0 21.700 21.700- 0 21.700 21.700-0 21.700 21.700- 0 21.700 21.700- 6,19 24.273,38 24.267,19-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------404 0 0 0 0 0 0

0 15.800 15.800- 0 15.900 15.900-0 15.800 15.800- 0 15.900 15.900- 242,42 15.695,93 15.453,51-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------405 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------406 0 0 0 0 0 0

0 20.100 20.100- 0 20.000 20.000-0 20.100 20.100- 0 20.000 20.000- 6.690,62 23.725,80 17.035,18-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------407 0 0 0 0 0 0

400 32.000 31.600- 400 32.800 32.400-400 32.000 31.600- 400 32.800 32.400- 4.524,42 37.827,84 33.303,42-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------408 0 0 0 0 0 0

0 26.900 26.900- 0 27.800 27.800-0 26.900 26.900- 0 27.800 27.800- 2,49 30.560,66 30.558,17-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------409 0 0 0 0 0 0

14.000 84.300 70.300- 15.000 87.400 72.400-14.000 84.300 70.300- 15.000 87.400 72.400- 45.092,63 114.711,29 69.618,66-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------410 0 0 0 0 0 0

0 56.100 56.100- 0 56.100 56.100-0 56.100 56.100- 0 56.100 56.100- 3.430,44 61.742,34 58.311,90-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------411 0 0 0 0 0 0

0 29.500 29.500- 0 29.100 29.100-0 29.500 29.500- 0 29.100 29.100- 3.764,79 33.171,07 29.406,28-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------412 0 0 0 0 0 0

0 27.500 27.500- 0 24.400 24.400-0 27.500 27.500- 0 24.400 24.400- 18,00 28.115,18 28.097,18-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------413 0 0 0 0 0 0

3.800 97.400 93.600- 2.800 94.200 91.400-3.800 97.400 93.600- 2.800 94.200 91.400- 18.374,49 94.167,70 75.793,21-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------414 0 0 0 0 0 0

0 20.300 20.300- 0 21.900 21.900-0 20.300 20.300- 0 21.900 21.900- 426,27 23.141,65 22.715,38-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------415 0 0 0 0 0 0

1.900 46.600 44.700- 1.900 46.500 44.600-1.900 46.600 44.700- 1.900 46.500 44.600- 9.009,74 50.694,56 41.684,82-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------416 0 0 0 0 0 0

400 1.500 1.100- 500 1.700 1.200-400 1.500 1.100- 500 1.700 1.200- 420,00 1.541,22 1.121,22-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------417 0 0 0 0 0 0

500 2.400 1.900- 500 2.300 1.800-500 2.400 1.900- 500 2.300 1.800- 0,00 1.348,97 1.348,97-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------502 0 0 0 0 0 0

0 19.700 19.700- 0 13.200 13.200-0 19.700 19.700- 0 13.200 13.200- 7.736,35 21.136,35 13.400,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------503 0 0 0 0 0 0

0 11.600 11.600- 0 6.900 6.900-0 11.600 11.600- 0 6.900 6.900- 9.809,85 16.809,85 7.000,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------504 0 0 0 0 0 0

0 10.200 10.200- 0 6.500 6.500-0 10.200 10.200- 0 6.500 6.500- 5.487,03 11.787,03 6.300,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------506 0 0 0 0 0 0

0 8.500 8.500- 0 4.900 4.900-0 8.500 8.500- 0 4.900 4.900- 3.078,57 178,57 2.900,00

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 630

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und Sportamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------507 0 0 0 0 0 0

0 19.200 19.200- 0 12.800 12.800-0 19.200 19.200- 0 12.800 12.800- 34.179,78 39.779,78 5.600,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------508 0 0 0 0 0 0

0 22.100 22.100- 0 14.800 14.800-0 22.100 22.100- 0 14.800 14.800- 18.693,32 36.393,32 17.700,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------509 0 0 0 0 0 0

0 48.100 48.100- 0 33.200 33.200-0 48.100 48.100- 0 33.200 33.200- 17,14 29.117,14 29.100,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------510 0 0 0 0 0 0

0 31.900 31.900- 0 20.500 20.500-0 31.900 31.900- 0 20.500 20.500- 47.601,56 68.901,56 21.300,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------511 0 0 0 0 0 0

0 27.500 27.500- 0 20.200 20.200-0 27.500 27.500- 0 20.200 20.200- 77.432,16 97.932,16 20.500,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------512 0 0 0 0 0 0

0 10.500 10.500- 0 5.800 5.800-0 10.500 10.500- 0 5.800 5.800- 240,70 6.340,70 6.100,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------513 0 0 0 0 0 0

0 126.200 126.200- 0 147.000 147.000-0 126.200 126.200- 0 147.000 147.000- 319,70 59.819,70 59.500,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------514 0 0 0 0 0 0

0 13.200 13.200- 0 9.300 9.300-0 13.200 13.200- 0 9.300 9.300- 3.797,60 13.297,60 9.500,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------515 0 0 0 0 0 0

0 45.600 45.600- 0 33.900 33.900-0 45.600 45.600- 0 33.900 33.900- 132.968,04 161.755,74 28.787,70-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------516 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------517 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------602 0 0 0 0 0 0

5.200 6.300 1.100- 5.900 7.800 1.900-5.200 6.300 1.100- 5.900 7.800 1.900- 25.365,60 26.965,60 1.600,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------603 0 0 0 0 0 0

3.100 3.900 800- 3.300 4.100 800-3.100 3.900 800- 3.300 4.100 800- 18.710,98 19.610,98 900,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------604 0 0 0 0 0 0

2.700 3.400 700- 2.900 3.600 700-2.700 3.400 700- 2.900 3.600 700- 8.769,70 9.469,70 700,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------606 0 0 0 0 0 0

3.200 4.000 800- 3.400 4.300 900-3.200 4.000 800- 3.400 4.300 900- 25.049,18 25.849,18 800,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------607 0 0 0 0 0 0

6.400 8.000 1.600- 6.900 8.600 1.700-6.400 8.000 1.600- 6.900 8.600 1.700- 29.518,04 31.518,04 2.000,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------608 0 0 0 0 0 0

14.400 18.000 3.600- 14.900 14.500 40014.400 18.000 3.600- 14.900 14.500 400 15.807,00 30.703,20 14.896,20-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------609 0 0 0 0 0 0

19.200 24.000 4.800- 21.100 26.400 5.300-19.200 24.000 4.800- 21.100 26.400 5.300- 66.411,77 71.711,77 5.300,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------610 0 0 0 0 0 0

22.700 28.400 5.700- 23.200 25.500 2.300-22.700 28.400 5.700- 23.200 25.500 2.300- 24.030,00 26.226,21 2.196,21-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------611 0 0 0 0 0 0

9.500 11.900 2.400- 10.200 12.800 2.600-9.500 11.900 2.400- 10.200 12.800 2.600- 31.701,84 34.401,84 2.700,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------612 0 0 0 0 0 0

4.200 5.300 1.100- 4.400 5.500 1.100-4.200 5.300 1.100- 4.400 5.500 1.100- 11.242,41 12.442,41 1.200,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------613 0 0 0 0 0 0

29.900 37.400 7.500- 29.500 36.900 7.400-29.900 37.400 7.500- 29.500 36.900 7.400- 103.589,40 110.289,40 6.700,00-

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Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011

Stadt Amberg Seite: 631

Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und Sportamt

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------614 0 0 0 0 0 0

3.700 4.600 900- 4.400 5.900 1.500-3.700 4.600 900- 4.400 5.900 1.500- 12.462,35 13.662,35 1.200,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------615 0 0 0 0 0 0

12.100 15.100 3.000- 12.100 15.100 3.000-12.100 15.100 3.000- 12.100 15.100 3.000- 43.190,78 46.190,78 3.000,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------616 0 0 0 0 0 0

900 1.100 200- 1.100 1.400 300-900 1.100 200- 1.100 1.400 300- 747,00 1.047,00 300,00-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------617 0 0 0 0 0 0

1.100 1.400 300- 1.000 1.300 300-1.100 1.400 300- 1.000 1.300 300- 711,00 811,00 100,00-

==================================================================================================================================620 0 0 0 0 0 0

3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900-3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900- 4.448.395,89 4.385.105,91 63.289,98

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Haushaltsjahr 2014

Budget .....: 62 Schul- und Sportausschuss

Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012

Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------620 0 0 0 0 0 0

3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900-3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900- 4.448.395,89 4.385.105,91 63.289,98

==================================================================================================================================62 0 0 0 0 0 0

3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900-3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900- 4.448.395,89 4.385.105,91 63.289,98