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Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKP-Haushalt Stiftungen u.ä 1767

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Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKP-Haushalt

Stiftungen u.ä

1767

Mandant:

Haushalt:

680

400

Stadt Euskirchen

NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 170 Stiftungen u.a.

Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz . Finanzplanungszeitraum

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 2013 2014 2015 2016 2017 - 2018 ..

1 + steuern und ahnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 ♦ Sonstige Transferertrage

4 + öfTentlich-rectitliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.361 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872

6 ♦ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 + Sonstige ordentliche Ertrage 472.324 227 1.000

e + Aktvierte Eigenleistungen

9 +/. Bestandsverandeningen

10 = Ordentliche Ertrage 487.685 2.099 2.872 1.872 1.872 1.872

11 - Personalaufwendungen 3.376 4,380 1.260 1.320 1.380 1.440

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.812 10.130 3.630 130 130 130

14 - Bilanzielle Abschreibungen

15 - Transferaufwendungen 6.157 5.813 5.813 5.813 5.813 5.813

16 . Sonstige ordentliche Aufwendungen 478.816 12.227 7.500

17 = Ordentliche Aufwendungen 531.161 32.550 18.203 7.263 7.323 7.383

18 = Ordentliches Ergebnis -43.476 •30.451 -15.331 -5.391 •5.451 -5.511

19 + Finanzertrage 40.099 26.071 14.071 4.071 4.071 4.071

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 s Finanzergebnis 40.099 26.071 14.071 4.071 4.071 4.071

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit -3.376 -4.380 -1.260 -1.320 •1.380 •1.440

23 + Außerordentliche Ertrage

24 . Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Ergebnis vor Bertlcksichtigung

der internen Leistungsbeziehungen

•3.376 -4.380 •1.260 -1.320 -1.380 -1.440

27 4- Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen

26 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Teilergebnis -3.376 -4.380 -1.260 -1.320 -1.380 •1,440

1768

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 170 Stiftungen u.a.

Nr.

Teilfinanzplan

Bezeichnung ^ '

Ergebnis

2013 •

Haushai

2014

sansatz

2015

Ver-

pflichtungs-

ermichtl«

gungen •'

FIna

2016 '

»planungszeltr

-*2öirs..

aum'

2018" V• " . y '

•••" '!> Ii-, T-1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 Sonstige Transfereinzahlungen

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.361 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 Sonstige Einzahlungen 472.324 227 1.000

8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 39.884 25.526 14.071 4.071 4.071 4.071

9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstatigkelt

527.570 27.62S 16.943 5.943 5.943 5.943

10 Personalauszahlungen 3,294 4.380 1.260 1,320 1.380 1.440

11 Versorgungsauszahlungen

12 Auszahlungen fQrSach- undDienstleistungen

42.938 10.130 3.630 130 130 130

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14 Transferauszahlungen 6.157 5.813 5.813 5.613 5.813 5.813

15 Sonstige Auszahlungen 476.816 12.227 , 7.500

16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstatigkelt

531.204 32.550 18.203 7.263 7.323 7.383

17 Saldo aus laufender Verwaltungstatigkelt

Investive Einzahlungen

-3.635 -4.925 . • •1.260 •1.320 -1.380 •1.440

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen - ,

20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen

21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

23 Summe Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

24 Auszahlungen für den Erwerb vonGnjndstOcken

und Gebäuden

25 Auszahlungen fOrBaumaßnahmen .

26 Auszahlungen fQr den Erwerb vonbeweglichem

Anlagevermögen

27 Auszahlungen fOrden Erwerb vonFinanzanlagen

26 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlung

30 Summe Investive Auszahlungen

31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit•• <

769

17 70

ceuskirchen

Stadl mit geweht

Produktbeschreibung

Produktbereich 170 Stiftungen u.ä.

Produktgruppe 001 Stiftungen

Produkt 390 Stiftung Schmitz / Komp ^

Produktverantwortlicher

FB

06 Schulen, Generationen und Soziales

Kurzbeschreibung Verwaltung der Stiftungen

• Schmitz, Großbüllesheim

• Schmitz, Wüschheim

• Komp, Großbüllesheim

• Vermächtnis Hubert Komp

Auftragsgrundlage Stiftungsgesetz, Stiftung, Vermächtnis

Zielgruppen laut Stiftungen / Vermächtnis: „Ortsarme" der Ortsteile Großbüllesheim und Wüschheim

Polltische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

1 771

ceuskirchen

Stadt mit gesteht

Erläuterungen

Produktbereich 170 Stiftungen u.ä.

Produktgruppe 001 Stiftungen

Produkt 390 Stiftung Schmitz / Komp

Produktverantwortlicher

FB

06 Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um insgesamt 3 Stiftungen und ein Vennächtnis. Ausderen Erträgenwerden Mittel verteilt.

1772

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt; 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 170

Prodüktstufe 2: 170 001

Produktstufe 3 : 170 001 390

Stiftungen u.a.

Stiftungen

Stiftung Schmitz/Komp

Teilergebiiisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanu'ngszeitraum ,

Nr. Ertrags-und Aufwandsarten ' 2013 ; 2014 2015 ' 2016 .2017 2018 ., -

1 +• steuern und ahnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 + Sonstige Transfererträge

4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 ♦ Privatrechlllche Leistungsentgelte 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.672

4411300 Pachten 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 + Sonstige ordentliche Ertrage

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/• Bestandsveranderungen

10 = Ordentliche Ertrage 1.872 1,872 1.872 1,872 1.872 1.872

11 - Personalaufwendungen 1.688 2.190 630 660 690 720

5012000 Entgelte Tar. B. 1.316 1.700 490 500 510 520

5022000 Beitr. VersorgungsK. Tar. B. 108 140 40 50 60 70

5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 264 350 100 110 120 130

12 - Versorgungsauftvendungen

13 - Aufwendungen fOrSach- und Dienstleistungen 108 130 130 130 130 130

5291999 Auf. lfd. Vw.-tatigk. an T. D. 108 130 130 130 130 130

14 - Bilanzielle Abschreibungen

15 - Trsnsferaufwendungen 2.822 2.813 2.813 2.613 2.813 2.813

5318001 Zuschüsse Verm. H. Komp 25 24 24 24 24 24

5318002 Zuschüsse Stiftung Schmitz GBH 968 986 986 986 986 986

5318003 Zuschösse Stiftung Schmitz WUE 1.250 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247

5316004 Zuschösse Stiftung Komp GBH 559 556 556 556 556 556

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 Ordentliche Aufwendungen 4.618 5.133 3.573 3.603 3.633 3.663

16 = Ordentliches Ergebnis -2.746 •3.261 -1.701 -1.731 -1.761 •1.791

19 + Finanzertrage 1.056 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071

4615001 Zinsertr. Verm. H. Komp 25 24 24 24 24 24

4615002 Zinsertr. Stiftung Schmitz GBH 160 160 160 180 180 160

4615003 Zinsertr. Stiftung Schmitz WUE 314 311 311 311 311 311

4615004 Zinsertr. Stiftung Komp GBH 559 556 556 556 556 556

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis 1.058 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit -1.688 -2.190 -630 •660 -690 •720

23 + Außerordentliche Ertrage

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 Ergebnis vor Berücksichtigung

der internen Leistungsbeziehungen

-1.688 -2.190 -630 -660 -690 -720

27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Teilergebnis -1.686 -2.190 -630 •660 •690 •720

1 773

1774

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 170

Produktstufe 2 170 001

Produktstufe 3 170 001 390

Stiftungen u.a.

Stiftungen

Stiftung Schmitz/Komp

teilfinänzplari Ergebnis , Haushaltsansatz Ver-

pfllchtungs«. FInanzplanungszeltraüm i

Nr. Bezeichnung 2013 .2014 ^ / 2015 ermächti-

gungen

2016 2017 2016

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 Sonstige Transfereinzahlungen

4 Offenliich-rechliiche Leistungsentgeite5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.672 1.672 1.872 1.672 1.872 1.872

6411300 Pachten 1.672 1.672 1.872 1.672 1.872 1.872

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .

7 Sonstige Einzahlungen |,"X • ,

8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.045 1.071 " 1.071; 1.071 1.071 1.071

6615001 Zinseinz. Verm. H. Komp 25 24 24 24 24 24

6615002 Zinseinz. Stiftung Schmitz GBH 147 180 180 160 180 160

6615003 Zinseinz. Stiftung Schmitz WUE 315 311 311 311 311 311

6615004 Zinseinz. Stiftung Komp GBH 558 556 556 556 556 556

9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstatigkelt

2.917 2.943 2.943 2.943 2.943 2.943

10 Personalauszahlungen 1.647 2.190 • 630 660 690 720

7012000 Entgelte Tar. B. 1.316 1.700 .490 500 510 520

7022000 Beilr. Versorg.-kasse Tar. B. 96 140 / 40 50 60 70

7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 235 350 r' ^ . ..100: 110 120 130

11 Versorgungsauszahlungen

12 Auszahlungen for Sach- undDienstleistungen

234 130 130 130 130 130

7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tfiL an T.D. 234 130 ' . ' 130 130 130 130

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14 Transferauszahlungen 2.822 2.613 2.613 2.613 2.813 2.613

7316001 ZuschOsse Verm. H. Komp 25 24 24 24 24 24

7316002 Zuschüsse Stiftung Schmitz GBH 966 966 S86 986 966 986

7316003 Zuschüsse Stiftung Schmitz WUE 1.250 1.247 " 1:247..'•••"556

1.247 1.247 1.247

7318004 Zuschüsse Stiftung Komp GBH 559 556 556 556 556

15 Sonstige Auszahlungen •

16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstatigkeit

4.703 5.133 3.573 3.603 3.633 3.663

17 Saldo aus laufender Verwaltungstatigkelt .1.786 •2.190 •630 •660 •690 •720

investive Einzahlungen

16 Zuwendungen für InvestitionsmaEnahmen j

19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen

.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen

21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

23 Summe Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen—

24 Auszahlungen für den Enverb vonGrundstocken

und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem

Anlagevennogen

27 Auszahlungen for den Erwerb vonFinanzanlagen

28 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlung - •

30 Summe Investive Auszahlungen

31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit . ....

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit !:• ••

1 775

1 776

EuskirchenStadl mit geticht

Produktbeschreibung

Produktbereich 170 Stiftungen u.a.

Produktgruppe 001 Stiftungen

Produkt 395 Stiftung Fritz Lückerath

Produktverantwortlicher

FB

06 Schulen, Generationen und Soziales

Kurzbeschreibung • Verwaltung des Stiftungsvermögens der Stiftung Fritz Lückerath

Auftragsgrundlage Stiftungsgesetz, Stiftung

Zielgruppen bedürftige Gymnasiasten an Euskirchener Gymnasien

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

1777

cEuskirchenStadl initQesicht

Erläuterungen

Produktbereich 170 Stiftungen u.a.

Produktgruppe 001 Stiftungen

Produkt 395 Stiftung Fritz Lückerath

Produktverantwortlicher

FB

06 Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Aus der Stiftung werden iVlittel an bedürftige Gymnasiasten verteilt.

1778

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushait

Produktstufe 1: 170

Produktstufe 2 : 170 001

Produktstufe 3: 170 001 395

Stiftungen u.ä.

Stiftungen

Stiftung Fritz Lückerath

Teilergebnisplan ' Ergebnis. Haushaltsansatz FInanzplariungszeltraum

Nr, Ertrags-und Äufwandsarten 2013 " 2014 2015- ' 2016 , 2017 2018

1 •f steuern und ahnliche Abgaben

2 * Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 + Sonstige Transferertrage

4 * öffentlich-restliche Leistungsentgelte

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 •f Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 Sonstige ordentliche Ertrage

8 ♦ Aktivierte Eigenleistungen

9 *!• Bestandsverandeningen

10 = Ordentliche Erträge

11 - Personalaufwendungen 1.688 2.190 630 660 690 720

5012000 Entgelte Tar. 8. 1.316 1.700 4S0 500 510 520

5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 108 140 40 50 60 70

5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 264 350 100 110 120 130

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen fQrSach- und Dienstleistungen

14-

Bilanzielle Abschreibungen

15 - Transferaufwendungen 3.335 3.000 3.000 3,000 3.000 3.000

5318000 Zuschösse aus Stiftung 3.335 3,000 3.000 3,000 3.000 3.000

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen 5.023 5.190 3.630 3.660 3.690 3.720

16 = Ordentliches Ergebnis -5.023 -5,190 -3.630 -3,660 •3.690 -3.720

19 4- Finanzerträge 3.335 3,000 3.000 3,000 3.000 3.000

4615000 Zinsertr. Stift. F. LOckerath 3.335 3,000 3.000 3.000 3.000 3.000

20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis 3.335 3.000 3.000 3,000 3.000 3.000

22 = Ergebnis der laufenden Ven/altungstStigkeit -1.688 -2.190 -630 -660 •690 -720

23 + Außerordentlidie Ertrage

24- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 Ergebnis vor Berücksichtigung

der internen Leistungsbeziehungen-1.680 -2.190 -630 -660 -690 -720

27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen

26 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29- Teilergebnis -1.686 •2.190 -630 •660 -690 -720

1 779

1780

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 170

Produktstufe 2 170 001

Prcduktstufe 3 170 001 395

Stiftungen u.a.

Stiftungen

Stiftung Fritz Lückerath

. Nr.

TeilfinanzplanBezeichnung

Ergebnis :

,2013 \

Haushai

. ' -'2014 ;

csansatz

2015 -1

Ver^'.:pfllchtungs-

ermächtl'

: guhgen

, - ' FIna

2016 ;• • >• . !. : • i

izplanungsultr

-2017?,'":]

aum

i: . ,

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 Sonstige Transfereinzahlungen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 Sonstige Einzahlungen

8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

6615000 Zinselnz. Stift. F. LQcIcerath

3.134

3.134

2.455

2.455

-3,000

•••,3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätlgkelt

3.134 2.455 3.000; 3.000 3.000 3.000

10 Personalauszahlungen

7012000 Entgelte Tar. 8.

7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.

7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.

1.647

1.316

96

235

2.190

1.700

140

350

.630

490

- 40

100

660

500

50

110

690

510

60

120

720

520

70

130

11 Versorgungsauszahlungen

12 Auszahlungen for Sach- undDienstleistungen

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 's '

14 Transferauszahlungen

7316000 Zuschüsse aus Stiftung

3.335

3.335

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

15 Sonstige Auszahlungen • ' - '

16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstatigkell

4.982 5.190 3.630 3.660 3.690 3.720

17 Saldo aus laufender Verwaltungstatigkelt

Investive Einzahlungen

•1.846 -2.735 •630 •660 •^0 •720

16 Zuwendungen fQrInvestitionsmaßnahmen

19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen

20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen

21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

23 Summe Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

24 Auszahlungen fOrden Enterb vonGrundstocken

und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 Auszahlungen fOrden En/^erb vonbeweglichem

Anlagevermögen

27 Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen

28 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen

'

29 Sonstige Investitionsauszahlung

30 Summe Investive Auszahlungen

31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit *

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit

1 781

1782

ceuskirchen

sUdt mit geslchl

Produktbeschreibung

Produktbereich 170 Stiftungen u.ä.

Produktgruppe 002 Nachlassangelegenheiten

Produkt 425 Nachlassangelegenheiten

Produktverantwortlicher

FB

02 Finanzen, Liegenschaften

Kurzbeschreibung • Verwaltung des Nachlasses Binner

Auftragsgrundlage Erbrecht

Zielgruppen Kleingärtner

Politische Gremien Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat

1783

ceuskirchen

stsdt mil geslchl

Erläuterungen

Produktbereich 170 Stiftungen u.ä.

Produktgruppe 002 Nachlassangelegenheiten

Produkt 425 Nachlassangelegenheiten

Produktverantwortlicher

FB

02 Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

Nach der testamentarischen Auflage werden aus dem Nachlass Mittel zur Schaffung von Klein-gärten für sozial Schwache bereitgestellt. Der Nachlass ist zwischenzeitlich vollständig in Geldumgewandelt und angelegt worden. Da derzeit noch Grunderwerbsgespräche zu führen sind,sind nur konsumtive Beträge veranschlagt.

1764

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF>Haushalt

Produktstufe 1 ; 170

Produktstufe 2 : 170 002

Produktstufe 3 : 170 002 425

Stiftungen u.ä.

Nachlassangelegenheiten

Nachlassangelegenheiten

Teilergebhisplan : Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum;

Nr. Ertrags- urid Aufwandsarten 2013. 2014 2015 2016 2017: 2018

1 steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 + Sonstige Transferertrage

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.469

4411300 Mieten und Pachten 13.469

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 ♦ Sonstige ordentliche Erlrage 472.324 227 1.000

4521000 Erstattung von Steuern 5.643 127

4591700 And. sonstige ord. Ertrage 1.725

4591800 And. sonstige ord. Ertrage in. 464.955 100 1.000 .

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Ertrage 485.613 227 1.000

11 - Personalaufwendungen

12 - Versorgungsaufwendungen

13-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.703 10.000 3.500

5236000 Erst. Personaia. an Stadt 7.408 4.000 3.000

5241900 Bew. und Unterhalt.aufwend. 12.202 3.000

5291900 Dienstleistungen 21.796 3.000 500

5291999 Auf. lfd. Vw.-tätlgk. an T. D. 1.297

14 - Bilanzlelle Abschreibungen

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 478.816 12.227 7.500

5441110 Kapitalertragssteuer/Soli. 92

5499000 Ausgleich Pr. Nachlassangeleg. 13.583 12.127 6.500

5499001 Obr. sonst. Aufw, lfd.Ven«. 186

5499800 Ob. sonst. Aufw. lfd. Verw. in 464.955 100 1.000

17 SS Ordentliche Aufwendungen 521.519 22.227 11.000

18 = Ordentliches Ergebnis -35.706 -22.000 -10.000

19 Finanzerträge 35.706 22.000 10.000

4617000 Zinsen 35.706 22.000 10.000

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis 35.706 22.000 10.000

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstatlgkeit

23 + Außerordentliche Ertrage

24 • Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung

der internen Leistungsbeziehungen

27 ♦ Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen

26 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29- Teilergebnis

1 c

1786

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 170

Produktstufe 2 170 002

Produktstufe 3 170 002 425

Stiftungen u.a.

Nachiassangelegenheiten

Nachiassangelegenheiten

Teilflnanzpian Ergebnis " Haushaltsansatz Ver-

^pf1ichtungs>:Finanzplanungszajtrauin;:; .

i|Nr. •: Bezeichnung ; - 2013 2014 2015 ermSchtl-

gungen

2016 2017

1 Steuern und ahnliche Abgaben

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 Sonstige Transfereinzahlungen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

6411300 Mieten und Pachten

13.489

13.489

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 Sonstige Einzahlungen

6521000 Einzahlungen aus Steuern

6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.

6591800 And. s. ord. Einzahlung, in.

472.324'

5.643

1.725

464.955

227

127

100

•- :i.ooo

1.0008 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 35.706 22.000 10.000

6617000 Zinsen 35.706 22.000 10.000

9 Summe Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstatigkeit

521.519 22.227 ii:ooo

10 Personalauszahlungen •

11 Versorgungsauszahlungen " • ;12 Auszahlungen fQrSach- und

Dienstleistungen

7238000 Erst. Personala. an Stadl

7241900 Bew. und Unterhalt.ausz.

7291900 Dienstleishjngen

7291999 Ausz. aus lfd. Vw-taL an T.D.

42.703

7.408

12.202

21.796

1.297

10.000

4.000

3.000

3.000

• 3:500;

,3.000

500

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14 Transferauszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

7441110 Kapitalertragssteuer/Soli.

7499000 Ausgleich Fr. Nachlassangeleg.

7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw

7499800 Üb. sonst. Ausz. lfd. Verw. in

478.816

92

13.583

186

464.955

12.227

12.127

100

-7.500

6:500;

1.000;

16 Summe Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstitigkeil

521.519 22.227 11.000

17 Saldo aus laufender Venwaltungstätlgkelt

investive Einzahlungen

10 Zuwendungen for Investitionsmaßnahmen .

19 Einzahlung aus der Veräußerung vonSachanlagen

;•

20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagen

21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten

22 Sonstige Investitionseinzahlungen ' -

23 Summe Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

24 Auszahlungen für den Eiwerb vonGrundstücken

und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem

AnlagevemiOgen

27 Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen ', •'"

26 Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen

-

29 Sonstige Investitionsauszahlung

30 Summe Investive Auszahlungen

31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit

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