Jahresrechnung 2016 - Büsserach · nach HRM1 wird in 10 gleichen Tranchen abgeschrieben. Anlagen...

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Einwohnergemeinde 4227 Büsserach Jahresrechnung 2016 Version 1.2017 Gemeinderat 22. Mai 2017 18.04.2017 Gemeindeversammlung 19. Juni 2017

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Einwohnergemeinde4227 Büsserach

Jahresrechnung 2016

Version 1.2017 Gemeinderat 22. Mai 2017

18.04.2017 Gemeindeversammlung 19. Juni 2017

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Inhaltsverzeichnis

Seite

TitelblattBericht und Antrag

1 Bericht Gemeinderat 3 - 92 Erklärung Finanzverwaltung 103 Bestätigungsbericht Rechnungsprüfungskommission / Revisionsstelle 11 - 124 Beschluss und Antrag 13 - 14

Jahresrechnung - Finanzbericht

5 Finanzierung 16 - 176 Erfolgsrechnung 18 - 247 Investitionsrechnung 25 - 268 Bilanz 27 - 289 Geldflussrechnung 29 - 3010 Anhang

Grundlagen und Grundsätze der RechnungslegungA0 Angewandtes Regelwerk und Abweichungen 31A0 Rechnungslegungsgrundsätze, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften 32A0.1 Neubewertung Bilanzpositionen im Finanzvermögen per 01.01.2016 33 - 34A0.2 Umgliederung Finanz- und Verwaltungsvermögen per 01.01.2016 35A1 Finanzanlagen / Wertschriften 36A2 Anlagespiegel 37 - 41A2.1 Liegenschaftsverzeichnis Finanzvermögen 42A3 Beteiligungsspiegel 43 - 44A4 Brandversicherungswerte 45A5 Angaben über eigene ausgegebene Anleihen 46A6 Rückstellungsspiegel 47A7 Eigenkapitalausweis und Ausweis Werterhalt 48 - 49

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A8 Gewährleistungsspiegel 50A9 Verpflichtungen für Rückzahlungen Bevorschussungen 51A10 Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen 52A11 Sonderrechnungen (falls nicht bilanziert) 53A12 Ergänzende Sachgruppengliederung (falls Leitgemeinde) 54

KreditwesenA13 Nachtragskreditkontrolle 55 - 58A14 Verpflichtungskreditkontrolle 59 - 60

FinanzkennzahlenA15 Finanzkennzahlen 61 - 63

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht 64

11 Erfolgsrechnung 65 - 12012 Investitionsrechnung 121 - 14513 Bilanz 146 - 160

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Bericht und Antrag

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Bericht Gemeinderat

ERFOLGSRECHNUNG

a) Finanzieller Ueberblick zur Jahresrechnung 2016Die Rechnung der Gemeinde Büsserach schliesst einmal mehr mit einem grossen Ertragsüberschuss ab. Auch die drei SpezialfinanzierungenWasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung weisen zum Teil grosse Ertragsüberschüsse aus. Das Eigenkapital der EWGwie auch der Spezialfinanzierungen hat sich um die Ertragsüberschüsse erhöht. Büsserach ist für die finanziellen Verpflichtungen der nahenZukunft gewappnet. Die nachstehenden Graphiken und Erläuterungen sollen einen weiteren Einblick in die Jahresrechnung 2016 vermitteln.Erstmals seit vielen Jahren weist Büsserach wieder ein pro Kopf Vermögen von Fr. 40.-- aus.

b) Graphiken

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c) Erläuterungen zum abgeschlossenen RechnungsjahrAbweichung

Rechnung 2016 Budget 2016 - = besser, + = schlechter0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 767'078.20 900'444.00 -133'365.80

Während der Nettoaufwand der Allg. Dienste höher als budgetiert ausgefallen ist, erfahren die Bauverwaltung und GemeindehausMinderaufwendungen.Beim Gemeindehaus wurden Abschreibungen budgetiert, welche nicht eingetroffen sind. Die Allg. Personalkostenwurden wie bisher intern verrechnet, hingegen wurden die Personalkosten im Budget den jeweiligen Sachgruppen belastet.

1 OEFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 83'482.85 134'740.00 -51'257.15In den Bereichen Feuerwehr, Schiessanlage und Zivilschutz sind Minderaufwendungen gegenüber dem Budget zu verzeichnen. Indiesen Bereichen wurden mit zum Teil zu hohen Abschreibungen gerechnet.

2 BILDUNG 3'542'807.91 3'484'387.00 58'420.91Die Kosten im Kindergarten fallen infolge Wegfalles der 3. Kindergartenklasse per August 2016 tiefer aus. Die Primarschule hingegenerfährt eine spürbare Kostensteigerung, da im Budget z.T. Besoldungen von Nebengehältern wie Musikunterricht und Stellvertretungennicht in vollem Ausmasse budgetiert wurden. Die Schulleitungskosten fallen rund Fr. 20'000.-- geringer als budgetiert aus. Grund sindMehreinnahmen bei den Kantonsbeiträgen.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 86'830.20 86'466.00 364.20Während die Kultur Fr. 8'600.-- Mehrkosten zu verzeichnen hat, schliesst das Freizeitzentrum (Wydenmatt) Fr. 7'600.-- besser ab.Insgesamt entspricht der Bereich Kultur, Sport und Freizeit gemäss Budget ab.

4 GESUNDHEIT 372'955.55 382'100.00 -9'144.45Die Beiträge an Alters-, Kranken- und Pflegeheime sowie Schulgesundheitsdienst sind höher als budgetiert ausgefallen. Hingegensind beträchtliche Minderaufwendungen bei der ambulanten Krankenpflege (Spitex) zu verzeichnen.

5 SOZIALE SICHERHEIT 1'743'948.23 1'854'805.00 -110'856.77Die Soziale Sicherheit schliesst knapp Fr. 111'000.-- besser als budgetiert ab. Zwar sind die Kantonsbeiträge an die Ergänzungs-leistungen AHV und IV rund Fr. 100'000.-- höher ausgefallen, Alimentenbevorschussungen und Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe hin-gegen schliessen rund Fr. 152'700.-- gegenüber dem Budget besser ab. Infolge Abgrenzung von Kantonsbeiträgen an das 2. Seme-ster Asylkosten wandelt sich der Nettoaufwand von Fr. 26'000.-- in einen Nettoertrag von Fr. 17'600.-- um. Im Juli 2016 musste dieGemeinde weitere 13 Asylbewerber aufnehmen.

6 VERKEHR 546'983.69 586'282.00 -39'298.31Der verminderte Abschreibungsbedarf bei den Gemeindestrassen führt zu einem Minderaufwand von Fr. 32'900.--. Die Kosten UnterhaltStrassenbelehtung sind zwar überschritten, hingegen sind ertragsseitig auch Einnahmen aus Perimeterbeiträgen zu verzeichnen.

Nettoaufwand

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7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 113'129.26 125'683.00 -12'553.74Alle drei Spezialfinanzierungen weisen einen Ertragsüberschuss aus. Aus den Einnahmenüberschüssen der Investitionsrechnungkonnten bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung grosse Erträge gebucht werden, was schliesslich zu den Ertrags-überschüssen geführt hat. Mehraufwendungen beim Friedhof für Besoldungen stehen Minderaufwendungen bei der Raumordnunggegenüber.

8 VOLKSWIRTSCHAFT 5'623.45 4'430.00 -1'193.45Dieser Bereich erfährt kaum Abweichungen.

9 FINANZEN UND STEUERN 7'251'592.44 7'550'476.00 298'883.56Die allg. Gemeindesteuern haben netto einen Zuwachs von Fr. 283'414.-- erfahren. Auch die Sondersteuern fallen Fr. 23'056.-- höher als budgetiert aus. Für die Zinsen mussten netto rund Fr. 42'600.-- ausgegeben werden. Anhaltend tiefe Zinsen und Verzögerungen bei den Investitionen führten zu diesen Minderaufwendungen. Der Verkauf von öff. Strassenareal beim Einlenker Fehrenstrasse/Ober-feld führt zu Mehreinnahmen und somit Nettoertrag von Fr. 26'200.--.Der Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung beträgt schliesslich Fr. 728'975.62.

d) Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

Die Anwendung der vorgeschriebenen Abschreibungssätze führt zu geringerem Abschreibungsbedarf. Das alte Verwaltungsvermögennach HRM1 wird in 10 gleichen Tranchen abgeschrieben. Anlagen im Bau (z.B. Freizeitzentrum Wydenmatt) werden erst nach Be-ginn der Nutzung abgeschrieben.

Infolge Abgrenzung von Fiskalerträgen der Jahre 2016 sowie 2015 (System Soll plus) sind Mehreinnahmen aus Fiskalerträgen zuverzeichnen, Fr. 479'643.-- Konto 10470.02.

Infolge Aufnahmepflicht von 13 weiteren Asylbewerbern wurde der Kantonsbeitrag 2. Sem. 2016 abgegrenzt, Fr. 129'387.-- Konto10470.01.

Die Ferienguthaben des Personals wurde erstmals abgegrenzt, Fr. 18'857.-- Konto 204701.01.

INVESTITIONSRECHNUNG

Die budgetierten Netto-Investitionen von Fr. 2'633'500.-- konnten bei Weitem nicht ausgeführt werden. Die Erweiterung des Schul-hauses Kirsgarten steht noch in der Planungsphase. Auch der Baubeginn des Freizeitzentrums Wydenmatt hat sich bis spät inden Herbst hinein verzögert, so dass anstatt der budgetierten 1.2 Mio. Franken nur deren Fr. 165'700.-- verbaut werden konnten.

Nettoertrag

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Die Projekte Ersatz Mowag und Umbau 8 Trefferanzeigen konnten nahezu abgeschlossen werden, so dass die budgetierten Kostentatsächlich angefallen sind. Im Strassenwesen wurden total Fr. 238'100.-- ausgegeben.Die Ausgaben der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung konnten vollumfänglich durch Beiträge derSolothurner Gebäudeversicherung und Anschlussgebühren finanziert werden. Der Einnahmenüberschuss der Wasserversorgungbeträgt Fr. 309'827.90, derjenige der Abwasserbeseitigung Fr. 182'241.75. Diese Beträge wurden in die Erfolgsrechnung der beidenSpezialfinanzierung übertragen. Schliesslich resultieren daraus grosse Ertragsüberschüsse.

BILANZ

Die Bilanzsumme erhöhte sich von Fr. 11'338'234.46 auf Fr. 12'378'234.13. Die Uebernahmebilanz von HRM1 auf HRM2 konnteerfolgreich in die neue Kontierung übernommen werden. Ebenso musste das Finanzvermögen neu bewertet werden. Aus dieserNeubewertung resultierte schliesslich eine Neubewertungsreserve von immerhin Fr. 677'430.85. Diese Reserve bleibt während5 Jahren "eingefroren".Die Bilanz zeigt sich folgendermassen:

01.01.2016 31.12.2016Aktiven 11'338'234.46 12'378'234.13Finanzvermögen 7'132'921.65 7'933'092.53Verwaltungsvermögen 4'205'312.81 4'445'141.60Passiven 11'338'234.46 12'378'234.13Fremdkapital 8'825'407.85 7'842'528.26Eigenkapital 2'512'826.61 4'535'705.87

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Erklärung

Der Finanzverwalter /Leiter Finanzen bestätigt, dass

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4227 Büsserach, 18. April 2017Gemeindeverwaltung Büsserach

Finanzverwalter/Leiter Finanzen

Roger Strohmeier

alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Rechnung enthalten sind.

alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung erfasst sind;

sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz berücksichtigt sind;

alle bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzungen der Wertberichtigungen und

alle Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;

alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse im Anhang aufgeführt sind;

der Finanzhaushalt nach den gesetzlichen Bestimmungen und ordnungsgemäss geführt ist

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Beschluss und Antrag

1 Nachtragskredite

1.1 Dringliche Nachtragskredite zur Kenntnisnahme- keine

1.2 Ordentliche Nachtragskredite zur Beschlussfassung- gem. Anhang A13 Nachtragskredite in der Zuständigkeit der Gemeindeversammlung 119'799.40Fr.

AntragDer Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, diese Nachtragskredite zu genehmigen.

2 Jahresrechnung

2.1 Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 11'048'028.60Fr. Gesamtertrag 11'777'004.22Fr.

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) vor Gewinnverwendung 728'975.62Fr. zusätzliche Abschreibungen -Fr.

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) nach Gewinnverwendung 728'975.62Fr.

Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen 1'197'775.01Fr. Einnahmen Verwaltungsvermögen 511'925.20Fr.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 685'849.81Fr.

Bilanz Bilanzsumme 12'378'234.13Fr.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.Durch den Ertragsüberschuss der EWG erhöht sich das Eigenkapital auf ... 2'549'109.57Fr.

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2.2 Spezialfinanzierungen Wasserversorgung Ertragsüberschuss (+)/ Aufwandüberschuss (-) 317'040.95Fr. Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss (+)/ Aufwandüberschuss (-) 206'420.65Fr. Abfallbeseitigung Ertragsüberschuss (+)/ Aufwandüberschuss (-) 212.44Fr.

Der Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierungen wird dem entsprechenden Eigenkapital zugewiesen.Durch diese Ergebnisse ergeben sich folgende zweckgebundene Eigenkapitalien:

Wasserversorgung Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) 453'327.35Fr. Abwasserbeseitigung Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) 795'884.85Fr. Abfallbeseitigung Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) 26'120.80Fr.

2.3 Neubewertung Finanzvermögen per 1.1.2016Die Liegenschaften des Finanzvermögens wurden mit Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2) aufgrund der kantonalen Vorgaben neu bewertet. Aus dieser Neubewertung resultiert ein Saldo in der Höhe von Fr. 677'430.85 (vgl. Übersicht Anhang A0.1 - Neubewertung Finanzvermögen Rekapitulation). DieserAufwertungssaldo wurde per 1.1.2016 dem Konto Neubewertungsreserve zugewiesen. Die Einhaltung der Vorgaben zu den kantonalen Bewertungsrichtlinienwurden von der Revisionsstelle überprüft und für richtig befunden. Mit der Beschlussfassung der Jahresrechnung genehmigt die Gemeindeversammlung die Neubewertung des Finanzvermögens gemäss Angaben und Bilanzierung in der vorliegenden Rechnungsablage.

2.4 Das Prüfungsorgan (Rechnungsprüfungskommission) hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und beantragt dem Gemeinderat und der Gemeindeversammlung, diese zu beschliessen.

3 AntragDer Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2016 der EG Büsserach zu beschliessen.

4227 Büsserach, 22. Mai 2017

EINWOHNERGEMEINDE BUESSERACHGemeindepräsident Gemeindeschreiberin

Josef Christ Cathrin Schmid

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Jahresrechnung - Finanzbericht

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Betriebsgewinne

Ertragsüberschuss

Aufwand für Abschreibungen undWertberichtigungenEinlagen in Fonds und SpezialfinanzierungenEntnahmen aus Fonds undSpezialfinanzierungenEinlagen in das EigenkapitalEntnahmen aus dem Eigenkapital

Aufwandüberschuss

Selbstfinanzierung

Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)

Selbstfinanzierungsgrad in %

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kerngrösse des Cashflows. ImVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Sellsbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

+

(Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)

Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)

-+-

+

+

+

-

-

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte derSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionenvollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

sehr gutgutgenügendungenügendsehr schlecht

-

728'975.62 52'0240.00 0

523'674.04 4'000 523'674.04 4'0000.00 16'200 0.00 16'200

443'691.27 755'817 10'510.55 0

93'977.45 101'000 93'977.45 101'00030'890.70 0 0.00 0

0.00 01'178.70 14'392

0.00 00.00 0

0.00 00.00 0

0.00 00.00 0

433'180.72 755'817

0.00 030'890.70 0

0.00 01'178.70 14'392

1'758'248.98 882'249 1'130'086.94 793'449 628'162.04 88'800

685'849.81 2'633'500 0.00 -79'500685'849.81 2'713'000

1'072'399.17 -1'751'251 444'237.13 -1'919'551 628'162.04 168'300

728'975.62 52'0240.00 0

-111.70%0.00%29.25%164.77%256.36% 33.50%

über 100 % 80 - 100 %

50 - 80 % 0 - 50 %

< 0 %

Gemeinde Total

GEMEINDEVERWALTUNG BUESSERACH

Finanzierung

ÜbersichtJahresrechnung 2016

Budget 2016Allgemeiner Haushalt

Budget 2016Spezialfinanzierungen Total

Budget 2016

Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016 Jahresrechnung 2016 Jahresrechnung 2016

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Betriebsgewinne

Aufwand für Abschreibungen undWertberichtigungenEinlagen in Fonds und SpezialfinanzierungenEntnahmen aus Fonds undSpezialfinanzierungenEinlagen in das EigenkapitalEntnahmen aus dem Eigenkapital

Selbstfinanzierung

Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)

Selbstfinanzierungsgrad in %

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

(Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)

Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)+-

+

+

+

-

-

-

317'040.95 0 206'420.65 0 212.44 4'000

0.00 16'200 0.00 0 0.00 0

10'510.55 0 0.00 0.00 00

33'789.45 40'800 60'188.00 60'200 0.00 00.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00 0 0.00 0 0.00 00.00 0 0.00 0 0.00 0

-309'827.90 -252'000 -182'241.75 172'500 0.00 0

361'340.95 24'600 266'608.65 60'200 212.44 4'000

671'168.85 276'600 448'850.40 -112'300 212.44 4'000

-116.63% -9.76% -146.29% 34.90% 0.00% 0.00%

Wasserversorgung

GEMEINDEVERWALTUNG BUESSERACH

Finanzierung - Spezialfinanzierung einzeln

Übersicht Jahresrechnung 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016 Budget 2016Abwasserbeseitigung

Budget 2016Abfallbeseitigung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016Jahresrechnung 2016

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ALLGEMEINE VERWALTUNG0 663'317.75 998'7441'430'395.95 1'499'159.76 662'105.1598'300767'078.20 900'444 837'054.61Nettoaufwand

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1 321'271.70 432'932404'754.55 505'596.37 339'296.15298'192

83'482.85 134'740 166'300.22Nettoaufwand

BILDUNG2 872'845.40 4'298'0874'415'653.31 4'674'376.39 1'372'450.37813'7003'542'807.91 3'484'387 3'301'926.02Nettoaufwand

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 2'507.50 93'46689'337.70 163'538.00 717.157'00086'830.20 86'466 162'820.85Nettoaufwand

GESUNDHEIT4 0.00 382'100372'955.55 320'142.86 121'326.500372'955.55 382'100 198'816.36Nettoaufwand

SOZIALE SICHERHEIT5 268'256.42 2'009'8052'012'204.65 1'786'551.70 145'330.50155'0001'743'948.23 1'854'805 1'641'221.20Nettoaufwand

VERKEHR6 54'042.66 613'482601'026.35 1'143'999.81 73'900.0027'200546'983.69 586'282 1'070'099.81Nettoaufwand

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 1'433'205.54 1'018'9831'546'334.80 1'246'448.60 929'799.34893'300113'129.26 125'683 316'649.26Nettoaufwand

VOLKSWIRTSCHAFT8 30'409.00 24'57024'785.55 25'320.30 29'976.2029'0005'623.45 4'430 4'655.90Nettoertrag

FINANZEN UND STEUERN9 8'131'148.25 233'524879'555.81 209'852.02 7'900'084.457'784'0007'251'592.44 7'550'476 7'690'232.43Nettoertrag

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 18 -

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Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 19 -

11'574'985.8110'105'69210'105'69211'777'004.22

11'777'004.22 11'777'004.22

11'777'004.22

10'105'692 10'105'692 11'574'985.81 11'574'985.81

11'574'985.81Total Aufwand / Ertrag

ErtragsüberschussAufwandüberschuss

Total

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Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

PersonalaufwandSach- und übriger BetriebsaufwandAbschreibungen VerwaltungsvermögenEinlagen Fonds und SpezialfinanzierungenTransferaufwandInterne Verrechnungen

FiskalertragRegalien und KonzessionenEntgelteVerschiedene ErträgeEntnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen

FinanzaufwandFinanzertrag

Ausserordentlicher AufwandAusserordentlicher Ertrag

3031333536

3444

Operatives Ergebnis

43424140

494645

Interne VerrechnungenTransferertrag

48

39

38

Total betrieblicher Aufwand

Total betrieblicher Ertrag

Ergebnis aus Finanzierung

Ausserordentliches Ergebnis

Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)

3'187'4831'146'068

755'817105'000

4'708'30077'000

7'749'40029'000

1'115'5000

16'2001'055'300

77'000

74'00048'900

014'392

3'252'327.801'531'099.151'232'422.55

209'897.29

66'116.80

4'680'209.96574'704.95

7'454'253.6529'976.20

1'273'696.740.00

13'842.351'727'174.47

574'704.95

454'924.95

23'189.7046'412.50

9'979'668

10'042'400

-25'100

14'392

11'480'661.70

11'073'648.36

388'808.15

23'222.80

62'732

37'632

52'024

-407'013.34

-18'205.19

5'017.61

3'356'157.851'285'740.22

443'691.27617'651.49

4'752'213.85544'181.30

8'047'267.1530'409.00

1'411'414.370.00

30'890.701'614'946.40

544'181.30

48'392.6296'716.60

0.001'178.70

10'999'635.98

11'679'108.92

679'472.94

48'323.98

727'796.92

1'178.70

728'975.62

Gemeinde Total

GEMEINDEVERWALTUNG BUESSERACH

2016 2015Jahresrechnung Budget Jahresrechnung

Erfolgsrechnung

2016

- 20 -

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Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

PersonalaufwandSach- und übriger BetriebsaufwandAbschreibungen VerwaltungsvermögenEinlagen Fonds und SpezialfinanzierungenTransferaufwandInterne Verrechnungen

FiskalertragRegalien und KonzessionenEntgelteVerschiedene ErträgeEntnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen

FinanzaufwandFinanzertrag

Ausserordentlicher AufwandAusserordentlicher Ertrag

3031333536

3444

Operatives Ergebnis

43424140

494645

Interne VerrechnungenTransferertrag

48

39

38

Total betrieblicher Aufwand

Total betrieblicher Ertrag

Ergebnis aus Finanzierung

Ausserordentliches Ergebnis

Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)

54'00093'000

040'800

190'0003'000

00

315'000000

49'600

00

00

0.00136'176.95

0.000.00

0.00

184'313.2024'253.50

0.000.00

336'838.850.000.000.00

49'600.00

0.00

0.000.00

380'800

364'600

0

0

344'743.65

386'438.85

0.00

0.00

-16'200

-16'200

-16'200

41'695.20

41'695.20

41'695.20

48'404.4097'491.4010'510.55

0.00

33'789.45199'249.85

0.00

8'783.50

0.000.00

352'325.550.000.00

313'344.5549'600.00

0.00

0.00

398'229.15

715'270.10

317'040.95

0.00

317'040.95

0.00

317'040.95

Wasserversorgung

GEMEINDEVERWALTUNG BUESSERACH

2016 2015Budget Jahresrechnung

ErfolgsrechnungJahresrechnung

2016

- 21 -

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Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

PersonalaufwandSach- und übriger BetriebsaufwandAbschreibungen VerwaltungsvermögenEinlagen Fonds und SpezialfinanzierungenTransferaufwandInterne Verrechnungen

FiskalertragRegalien und KonzessionenEntgelteVerschiedene ErträgeEntnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen

FinanzaufwandFinanzertrag

Ausserordentlicher AufwandAusserordentlicher Ertrag

3031333536

3444

Operatives Ergebnis

43424140

494645

Interne VerrechnungenTransferertrag

48

39

38

Total betrieblicher Aufwand

Total betrieblicher Ertrag

Ergebnis aus Finanzierung

Ausserordentliches Ergebnis

Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)

27'10052'000

060'200

285'1003'000

00

410'000000

17'400

00

00

0.0047'241.207'140.55

54'129.00

0.00

226'054.7010'000.00

0.000.00

426'390.450.000.000.00

18'018.75

0.00

0.000.00

427'400

427'400

0

0

344'565.45

444'409.20

0.00

0.00

0

0

0

99'843.75

99'843.75

99'843.75

24'202.5562'152.35

0.00

0.00

60'188.00268'455.80

0.00

5'885.50

0.000.00

425'200.900.000.00

182'241.7519'862.20

0.00

0.00

420'884.20

627'304.85

206'420.65

0.00

206'420.65

0.00

206'420.65

Abwasserbeseitigung

GEMEINDEVERWALTUNG BUESSERACH

2016 2015Budget Jahresrechnung

ErfolgsrechnungJahresrechnung

2016

- 22 -

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Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

PersonalaufwandSach- und übriger BetriebsaufwandAbschreibungen VerwaltungsvermögenEinlagen Fonds und SpezialfinanzierungenTransferaufwandInterne Verrechnungen

FiskalertragRegalien und KonzessionenEntgelteVerschiedene ErträgeEntnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen

FinanzaufwandFinanzertrag

Ausserordentlicher AufwandAusserordentlicher Ertrag

3031333536

3444

Operatives Ergebnis

43424140

494645

Interne VerrechnungenTransferertrag

48

39

38

Total betrieblicher Aufwand

Total betrieblicher Ertrag

Ergebnis aus Finanzierung

Ausserordentliches Ergebnis

Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)

13'50059'000

0000

00

76'5000000

00

00

0.0054'581.35

0.000.00

0.00

0.0019'000.00

0.000.00

75'977.940.000.000.00

7'216.80

0.00

0.000.00

72'500

76'500

0

0

73'581.35

83'194.74

0.00

0.00

4'000

4'000

4'000

9'613.39

9'613.39

9'613.39

12'101.6062'288.60

0.00

0.00

0.000.00

0.00

1'442.75

0.000.00

75'921.040.000.000.00

124.35

0.00

0.00

75'832.95

76'045.39

212.44

0.00

212.44

0.00

212.44

Abfallbeseitigung

GEMEINDEVERWALTUNG BUESSERACH

2016 2015Budget Jahresrechnung

ErfolgsrechnungJahresrechnung

2016

- 23 -

Page 25: Jahresrechnung 2016 - Büsserach · nach HRM1 wird in 10 gleichen Tranchen abgeschrieben. Anlagen im Bau (z.B. Freizeitzentrum Wydenmatt) werden erst nach Be-ginn der Nutzung abgeschrieben.

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

PersonalaufwandSach- und übriger BetriebsaufwandAbschreibungen VerwaltungsvermögenEinlagen Fonds und SpezialfinanzierungenTransferaufwandInterne Verrechnungen

FiskalertragRegalien und KonzessionenEntgelteVerschiedene ErträgeEntnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen

FinanzaufwandFinanzertrag

Ausserordentlicher AufwandAusserordentlicher Ertrag

3031333536

3444

Operatives Ergebnis

43424140

494645

Interne VerrechnungenTransferertrag

48

39

38

Total betrieblicher Aufwand

Total betrieblicher Ertrag

Ergebnis aus Finanzierung

Ausserordentliches Ergebnis

Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)

3'092'883942'068755'817

04'233'200

71'000

7'749'40029'000

314'00000

1'055'30010'000

74'00048'900

014'392

3'252'327.801'293'099.651'225'282.00

0.00

66'116.80

4'269'842.06521'451.45

7'454'253.6529'976.20

434'489.500.00

7'272.801'727'174.47

499'869.40

454'924.95

23'189.7046'412.50

9'094'968

9'157'700

-25'100

14'392

10'562'002.96

10'153'036.02

48'323.98

23'222.80

62'732

37'632

52'024

155'798.90

204'122.88

227'345.68

3'271'449.301'063'807.87

433'180.72523'674.04

4'284'508.20528'069.55

8'047'267.1530'409.00

557'966.880.00

30'890.701'119'360.10

474'594.75

48'392.6296'716.60

0.001'178.70

10'104'689.68

10'260'488.58

155'798.90

48'323.98

204'122.88

1'178.70

205'301.58

Gemeinde allgemeiner Haushalt

GEMEINDEVERWALTUNG BUESSERACH

2016 2015Jahresrechnung Budget Jahresrechnung

Erfolgsrechnung

2016

- 24 -

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ALLGEMEINE VERWALTUNG0 0.00 00.00 0.00 0.000

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1 0.00 230'000207'257.30 0.00 0.0046'000

207'257.30 184'000Nettoausgaben

BILDUNG2 0.00 600'00052'981.60 253'333.35 0.00052'981.60 600'000 253'333.35Nettoausgaben

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 0.00 1'600'000165'725.75 0.00 45.000165'725.75 1'600'000 45.00Nettoeinnahmen / Ausgaben

VERKEHR6 0.00 939'000238'107.70 306'382.70 849'749.30610'000238'107.70 329'000 543'366.60Nettoeinnahmen / Ausgaben

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 1'003'994.85 1'053'0001'025'772.31 1'034'899.95 713'905.551'132'50021'777.46 79'500 320'994.40Nettoeinnahmen / Ausgaben

FINANZEN UND STEUERN9 1'197'775.01 1'788'500511'925.20 3'832'401.90 3'863'318.054'422'000685'849.81 2'633'500 30'916.15Nettoeinnahmen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Aufgabenbereich (Funktionale Gliederung)

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 25 -

5'427'017.906'210'5006'210'5002'201'769.86

2'201'769.86 2'201'769.86

2'201'769.86

6'210'500 6'210'500 5'427'017.90 5'427'017.90

EinnahmenüberschussAusgabenüberschuss

5'427'017.90

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Investitionsausgaben5 6'210'500 5'427'017.902'201'769.8650 Sachanlagen 3'601'468.704'152'0001'132'088.5151 Investitionen auf Rechnung Dritter52 Immaterielle Anlagen 253'333.35270'00052'981.6054 Darlehen55 Beteiligungen und Grundkapitalien56 Eigene Investitionsbeiträge 8'516.0012'704.9057 Durchlaufende Investitionsbeiträge59 Übertrag an Bilanz 1'563'699.851'788'5001'003'994.85

Investitionseinnahmen6 5'427'017.906'210'5002'201'769.8660 Übertragung von Sachanlagen in das Finanz-

vermögen61 Rückerstattungen62 Abgang immaterielle Anlagen63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'563'699.851'742'5001'003'994.8564 Rückzahlung von Darlehen65 Übertragung von Beteiligungen66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 46'00067 Durchlaufende Investitionsbeiträge69 Übertrag an Bilanz 3'863'318.054'422'0001'197'775.01

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 26 -

5'427'017.905'427'017.90

6'210'500 6'210'500 5'427'017.90 5'427'017.90

6'210'500 6'210'500Total Ausgaben / Einnahmen

Einnahmenüberschuss

Total

2'201'769.86

2'201'769.86 2'201'769.86

2'201'769.86

Ausgabenüberschuss

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Total Finanzvermögen

Total Aktiven

Flüssige Mittel und kurzfristige GeldanlagenForderungenKurzfristige FinanzanlagenAktive RechnungsabgrenzungenVorräte und angefangene ArbeitenFinanzanlagen

Sachanlagen VerwaltungsvermögenImmaterielle AnlagenDarlehenBeteiligungen, GrundkapitalienInvestitionsbeiträge

100101102104106

Total Verwaltungsvermögen

145144142140

146

107

Finanzvermögen

Verwaltungsvermögen

108109

Sachanlagen FinanzvermögenForderungen gegenüber Spezialfinanzierungenund Fonds im Eigenkapital

917'756.16 16'582'183.67 16'222'149.60 1'277'790.233'216'720.89 25'074'509.14 25'873'562.93 2'417'667.10

0.00 0.00 0.00 0.0024'400.00 609'030.00 24'400.00 609'030.00

0.00 0.00 0.00 0.0028.00 -21.40 0.00 6.60

2'974'016.60 3'949'081.55 3'294'499.55 3'628'598.600.00 0.00 0.00 0.00

4'070'845.06 5'606'216.32 5'418'830.38 4'258'231.002.00 52'983.60 10'598.30 42'387.300.00 0.00 0.00 0.00

134'463.75 129'803.25 132'133.00 132'134.002.00 12'704.90 317.60 12'389.30

7'132'921.65 46'214'782.96 45'414'612.08 7'933'092.53

4'205'312.81 5'801'708.07 5'561'879.28 4'445'141.60

11'338'234.46 52'016'491.03 50'976'491.36 12'378'234.13

GEMEINDEVERWALTUNG BUESSERACH

Abnahme

Bilanz

Zunahme

Jahresrechnung 2016

Aktiven 31.12.201631.12.2015

- 27 -

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Total Kurzfristiges Fremdkapital

Total Fremdkapital

Laufende VerbindlichkeitenKurzfristige FinanzverbindlichkeitenPassive RechnungsabgrenzungenKurzfristige Rückstellungen

Langfristige FinanzverbindlichkeitenLangfristige Rückstellungen

Fonds / LegateVorfinanzierungenReservenAufwertungsreserven (Einführung HRM2)Neubewertungsreserve Finanzvermögen

200201204205

206

Total Langfristiges Fremdkapital

295294293291

296

208

Kurzfristiges Fremdkapital

Eigenkapital

209

290

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungenund Fonds im Fremdkapital

Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen

1'161'782.77 10'197'345.53 9'301'492.07 2'057'636.232'500'000.00 11'200'000.00 12'700'000.00 1'000'000.00

185'256.00 39'981.00 57'824.00 167'413.000.00 0.00 0.00 0.00

4'330'000.00 0.00 330'000.00 4'000'000.000.00 0.00 0.00 0.00

648'369.08 0.65 30'890.70 617'479.03

692'692.66 617'651.49 1'178.70 1'309'165.450.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 677'430.85 0.00 677'430.85

3'847'038.77 21'437'326.53 22'059'316.07 3'225'049.23

4'978'369.08 0.65 360'890.70 4'617'479.03

Langfristiges Fremdkapital

Übriges EigenkapitalBilanzüberschuss/-fehlbetrag

298299

Total Eigenkapital

Total Passiven

0.00 0.00 0.00 0.001'820'133.95 728'975.62 0.00 2'549'109.57

8'825'407.85 21'437'327.18 22'420'206.77 7'842'528.26

2'512'826.61 2'024'057.96 1'178.70 4'535'705.87

11'338'234.46 23'461'385.14 22'421'385.47 12'378'234.13

GEMEINDEVERWALTUNG BUESSERACH

Abnahme

Bilanz

Zunahme

Jahresrechnung 2016

Passiven 31.12.201631.12.2015

- 28 -

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Einwohnergemeinde Jahresrechnung 2016

Geldflussrechnung

BetriebstätigkeitJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 900 (+) oder (-) 0.00 728'975.62

+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 33 + 366 + 383 + 387 0.00 443'691.27+/- Abnahme / Zunahme Forderungen ∆ 101 - ∆ 1011 0.00 819'068.29+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen ∆ 1047 0.00 -584'630.00+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten ∆ 106 0.00 0.00+/- Wertberichtigungen Darlehen u. Beteiligungen VV 364 + 365 0.00 0.00+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 3440 / 4440 + 4441 + 4442 0.00 0.00+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 3410 / 4410 0.00 0.00+/- Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 3441 / 4443 + 4449 0.00 0.00+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 3411 / 4411 0.00 -32'400.00+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten ∆ 200 - ∆ 2001 0.00 876'597.81+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen ∆ 2047 0.00 -17'843.00+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung ∆ 205 + ∆ 208 0.00 0.00+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK 35 / 45 0.00 586'760.79+/- Einlagen / Entnahmen EK inkl. Abschreibung BfB (ohne Vorfinanzierung, NBR, AWR) 389 / 489 0.00 -1'178.70+/- Bildung / Auflösung Verbindlichkeiten SF FK ohne Einlage Schutzraumbauten ∆ 209 0.00 -30'890.05- Aktivierung Eigenleistungen 431 0.00 0.00+/- Bildung / Auflösung Vorfinanzierung ∆ 2930 0.00 0.00

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow) 0.00 2'788'152.03

Investitionstätigkeit- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen 50 + 52 + 54 + 55 + 56 0.00 -1'197'775.01- Übertrag Einnahmenüberschuss in ER 592 -492'069.65+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 0.00 1'003'994.85= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) 0.00 -685'849.81+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR ∆ 1046 0.00 0.00+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR ∆ 2046 0.00 0.00+ Aktivierte Eigenleistungen 431 0.00 0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit 0.00 -685'849.81

Geldflussrechnung - indirekte Methode 20162015Konten/Sachgruppen

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Finanzierungstätigkeit+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ∆ 201 0.00 -1'500'000.00+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten ∆ 206 0.00 -330'000.00+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV ∆ 102 + ∆ 107 0.00 21.40+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 4440 + 4441 + 4442 / 3440 0.00 0.00+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 4410 / 3410 0.00 0.00+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV ∆ 108 + 4896 - 3896 + 4390.01 0.00 -654'582.00+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 4443 + 4449 / 3441 0.00 0.00+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 4411 / 3411 0.00 32'400.00+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) ∆ 1011 0.00 20'014.50+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) ∆ 2001 0.00 12'447.55+/- Zunahme / Abnahme Aufwertungsreserve / Neubewertungsreserve 295 / 296 0.00 677'430.85+/- Abnahme / Zunahme Umgliederung in VV 0.00

Rundungsdifferenz -0.45Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0.00 -1'742'268.15

Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds) 0.00 360'034.07

Stand flüssige Mittel per 1.1. 0 917'756.16Stand flüssige Mittel per 31.12. 0.00 1'277'790.23Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel ∆ 100 0.00 360'034.07

Δ Differenz zwischen Bestand 31.12. und Bestand 1.1.

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Einwohnergemeinde Jahresrechnung 2016

Anhang

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Rechtliche GrundlagenDie vorliegende Jahresrechnung basiert auf dem Gemeindegesetz.

RegelwerkDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Umsetzung HRM2 - Standards mit WahlmöglichkeitenBei Standards (Fachempfehlungen) mit Wahlmöglichkeiten gilt folgendes:Nr. 07: Steuererträge – Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip plus abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Zusätzlich wurden für das laufende Jahr und die Vorjahre aktive Rechnungsabgrenzungen Fiskalertrag geschätzt. Nr. 12; Zusätzliche Abschreibungen sind in Ausnahmefällen (operativer Ertragsüberschuss und Selbstfinanzierung > 100%) zugelassen. Der Ausweis von zusätzlichen Abschreibungen erfolgt als ausserordentlicher Aufwand.Nr. 10: Investitionsrechnung – Die Investitionsbeiträge von Dritten werden nach dem Nettoprinzp verbucht (Mindeststandard). Nr. 13: Konsolidierte Betrachtungsweise - Es findet keine Konsolideriung für Organisationen des dritten Konsolidierungskreises statt. Die Informationen werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.Nr. 19: Vorgehen beim Übergang zum HRM2 – Es ist - gemäss Mindeststandard beim Übergang - keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens vorgenommen worden.

Abweichungen zum HRM2 aufgrund Gemeindegesetzgebung...

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Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

RechnungslegungsgrundsätzeDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung.

BilanzierungsgrundsätzeVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.Die Aktivierung von Anlagen des Verwaltungsvermögens unterliegen einer Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00. Bei Rechnungsabgrenzungen beträgtdie Wesentlichkeitsgrenze in der Erfolgsrechnung Fr. 10'000.00 und in der Investitionsrechnung Fr. 50'000.00. Hingegen gilt bei Rückstellungen keine Wesentlichkeitsgrenze.

BewertungsgrundsätzePositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Positionen des Verwaltungsvermögens werden wie folgt bilanziert:Die Bilanzierung erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrswert. Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig je Anlagekategorie nach der festgelegten Nutzungsdauer abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.Das Verwaltungsvermögen, welches per Einführungszeitpunkt von HRM2 übernommen wurde, wurde nicht neu bewertet und wird innert 10 Jahren linear abgeschieben.

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Anhang

Erstellungszeitpunkt Bewertung 15.06.2016 Bilanzübernahme per 01.01.2016

A0.1 Finanzvermögen Sachanlagen

Konto-Nr.

HRM2 Sachgruppen Nr. Bezeichnung Fläche m2 GB-Nr.

Bestand HRM1 in Fr.

Wert aufgrund Neubewertung

in Fr.

Saldo aus Neubewertung

in Fr. Neuwert Fr./m2

1023.01 10800.00 Land unüberbaut, Leimgrubenhügel 3601 282 7'100.00 10'200.00 3'100.00 2.83

1023.02 10800.00 Land unüberbaut, Gehrenacjker 2008 386 3'890.00 8'400.00 4'510.00 4.18

1023.03 10800.00 Land unüberbaut, Gehrenacjker 930 389 1'860.00 4'000.00 2'140.00 4.30

1023.04 10800.00 Land unüberbaut, Leimgrubenhügel 3178 463 6'300.00 9'000.00 2'700.00 2.83

1023.06 10800.00 Land unüberbaut, Neumatten, WZ W2b 800 558 24'600.00 160'000.00 135'400.00 200.00

1023.07 10800.00 Land unüberbaut, unterhalb Hof Zihl 230 1263 610.00 1'200.00 590.00 5.22

1023.08 10800.00 Land unüberbaut, Lüssel Grenze B'bach 696 1297 1'110.00 83'500.00 82'390.00 119.97

1023.10 10800.00 Land unüberbaut, Weihermatt, WZ W2b 1623 1660 57'487.00 616'700.00 559'213.00 379.98

1023.13 10800.00 Land unüberbaut, Frohmatt Breitenbach 1736 2204 102'000.00 107'600.00 5'600.00 61.98

1023.22 10800.00 Land unüberbaut, Industriestrasse 14626 1718 2'268'702.00 2'268'700.00 -2.00 155.11

1143.09 10800.00 Land altes Feuerwehrmagazin 63 1201 1.00 25'200.00 25'199.00 400.00

1023.21 10801.01 Land überbaut, baurechtbelastet Wohnen ü60 1929 1223 500'358.00 359'300.00 -141'058.00 186.26

Saldo Neubewertungsreserve I 2'974'018.00 3'653'800.00 679'782.00

Neubewertung Bilanzpositionen im Finanzvermögen per 01.01.2016

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A0.1 Neubewertung übrige Bilanzpositionen

HRM2Sachgruppen Nr. Bezeichnung

Bestand HRM1 in Fr.

Wert aufgrund Neubewertung

in Fr.

Saldo aus Neubewertung

in Fr.10700.01 10 Inhaberaktien von Roll Holding AG 28.00 6.60 -21.4014560.02 Vebo 1'001.00 1.00 -1'000.0014550.01 71 Namenaktien Kelsag à 100.--, 30 % einb. 2'130.00 2'130.00 0.0014550.02 16 Namenaktien GASAG à 1000.-- 16'000.00 16'000.00 0.0014550.03 114 Namenaktien Erdgas AG à 1000.-- 114'042.75 114'000.00 -42.7514540.02 Stiftung alts Schlachthuus, Laufen 1'288.00 1.00 -1'287.00

Saldo Neubewertungsreserve II -2'351.15

Bestand Neubewertungsreserve per 1.1.2016 677'430.85

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Anhang

A0.2 Finanz- und Verwaltungsvermögen

Bilanzkonto HRM1

Bilanzgruppe HRM1 Bezeichnung Fläche m2 GB-Nr.

Bilanzgruppe HRM2

Bilanzkonto HRM2

Übernahme-wert in Fr. Begründung Übertragung

1143.09 VV Land altes Feu-Magazin 63 1201 FV 10800.12 1.00 Verkauf zu 400.--/m2 an rk Kirchgemeinde

Umgliederung Finanz- und Verwaltungsvermögen per 01.01.2016

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Anhang

A1 Finanzanlagen und WertschriftenverzeichnisSoweit die Angaben direkt aus den Einzelheiten der Bilanz ersichtlich sind, kann auf den Ausweis verzichtet werden.

Laufendes Jahr Vorjahr

Konto Art der Wertschrift Schuldner/Name Laufzeit Zinssatz Anzahl Nominalwert Bilanzwert in Fr. Bilanzwert in Fr.

10700.01 10 Inhaberaktien von Roll Holding AG 10 0.66 6.60 28.00

Total 6.60 28

Finanzanlagen / Wertschriften

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Anhang

Liegenschaftsverzeichnis Finanzvermögen

A2.1 Liegenschaften FinanzvermögenSoweit die Angaben direkt aus den Einzelheiten der Bilanz ersichtlich sind, kann auf den Ausweis verzichtet werden.

GB-Nr. Ort Bezeichnung Zone Fläche in Aaren Bilanzwert

siehe Detail Anlagespiegel 3'628'598.60

Total Bilanzwert 3'628'598.60

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Anhang

A3

Name, Sitz Rechtsform Zweck, Tätigkeitspezifische Risiken (Haftung, Nachschusspflicht, Solidarhaftung)

Anteil Gemeinde Laufendes Jahr

Anteil GemeindeVorjahr Buchwert

Kelsag AG AG Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Haftung bis zum Nominalwert derBeseitigen von Abfällen aller Art Beteiligung, 71 NA à 100.--, 30 % liberiert 2'130.00

GASAG, Erdgas AG AG Energieversorgung, Gaslieferung Haftung bis zum Nominalwert derBeteiligung, 130 NA à 1000.--, zu 100 % lib. 130'000.00

Hohe Winde AG AG Betrieb eines Skiliftes 10 NA à 100.--, zu 100 % liberiert 1.00 Von Roll Holding AG AG 10 Inhaberaktien 6.60

Notschlachtlokal Genossenschaft Not- und Privatschlachtung von Vieh Verhältnis Einw. Verhältnis Einw.

VEBO Oensingen Genossenschaft Eingliederungsstätte für Behinderte 70 Anteilscheine à 50.-- 1.00

KTW, Kreisschule Thierstein West Zweckverband Vollzug der Aufgaben der Verbandsgemeinden Verhältnis nach Einwohnerzahl (50%) und

als Träger der Volksschule Sekundarstufe I nach Betriebskosten (50%)

Reg. Musikschule L/Thierstein interk. Zweckverb. Führen einer gemeinsamen Musikschule Verhältnis nach Einwohner/Schülereinheit

Reg. Gymnasium L/Thierstein interk. Vertrag Führen einer progymn. Abteilung Schulgeld je Schüler

Reg. Volkshochschule Vereinbarung Erwachsenenbildung Fr. 1.-- je Einwohner

Sozialregion Thierstein Zweckverband Kommunale Belange der Sozialhilfe und der Verhältnis Einw. Verhältnis Einw.

VormundschaftLWV, Lüsseltaler Wasserversorg. Zweckverband Versorgung der Gemeinden Erschwil, Verhältnis Wasser- Verhältnis Wasser-

Büsserach, Breitenbach, Grindel und Brislach bezug bezugmit Wasser

ARA Zwingen Zweckverband Entsorgung von Abwasser aller Vertragsgden Verhältnis nach Verhältnis nachAbwasserlieferung Abwasserlieferung

Beteiligungsspiegel

Angaben über (wesentliche) Beteiligungen an Unternehmen und öffentlich-rechtlichen Institutionen

privatrechtliche Unternehmen

öffentlich-rechtliche Unternehmen

Zweckverbände

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AZB, Alterszentrum Zweckverband Erstellung und Betreiben von Zentrum für Aufwandüberschüsse sind von allenBreitenbach Altersbetreuung und Pflege Verbandsgemeinden zu tragenZentrum Passwang Zweckverband Erstellen und Betreiben von Zentrum für die Aufwandüberschüsse sind von allen

Altersbetreuung und Pflege Verbandsgemeinden zu tragen

Regionale Zivilschutzorganisa- oeff. rechtl. Bereitstellung des Bevölkerungsschutzes Leitgemeinde ist Breitenbach, Rechnungs- ca. 16 % der Ge- ca. 16 % der Ge-tion Thierstein Vertrag führung durch Büsserach samtkosten samtkostenSan-Hist Breitenbach oeff. rechtl. Erstellen und unterhalten von gemeinsamer Verhältnis nach Verhältnis nach 1.00

Vertrag Sanitätshilfsstelle in Breitenbach Einwohner EinwohnerSpitex Thierstein/Dorneckberg Leistungsvereinb. Spitalexterne Krankenpflege Verhältnis nach Verhältnis nach

Auftrag Aufwand AufwandSchulzahnärzte Vertrag Bekämpfung von ZahnschädenWirtschaftsförderung Regio Plus Verein Förderung des Schwarzbubenlandes und Verhältnis nach Verhältnis nach

seiner Umgebung Einwohner EinwohnerEBM Münchenstein AG Stromlieferung nach Stromliefer- nach Stromliefer-

vertrag vertragRegionaler Führungsstab oeff. rechtl. Betrieb eines regionalen Führungsstabes Verthältnis nach Verthältnis nachThierstein RFS Vertrag Bevölkerungszahl BevölkerungszahlSchulleitungsvertrag oeff. rechtl. Führen einer gemeinsamen Schulleitung Verhältnis nach Verhältnis nach

Vertrag Schülerzahl Schülerzahl

öffentlich-rechtliche Verträge

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A4Laufendes Jahr Vorjahr

Vers.Wert Fr. Vers.Wert Fr.

0 0

3'110'000 3'110'000

30'088'540 28'480'200

33'198'540 31'590'200Verwaltungsvermögen Immobilien

Gesamtbetrag Brandversicherungswerte

Brandversicherungswerte

Brandversicherungswerte der Sachanlagen

Finanzvermögen Immobilien

Verwaltungsvermögen Mobilien

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Anhang

A5Laufendes Jahr Vorjahr

Ausgabe Zinssatz Kurswert Anleihe Anleihe

Anleihensobligationen

Ausgegebene eigene Anleihensobligationen

Gläubiger Fälligkeitkeine

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A6 Rückstellungsspiegel

Betrag in Fr.Beschluss- art

geschätzter Totalbetrag

Buchwert per 01.01. Bildung inkl. Erhöhung Verwendung Auflösung

Buchwert per 31.12.

0

0

0

0

Total Rückstellungen 0

Rückstellungsspiegel

Name und Beschreibung

keine

kurzfristige Rückstellungen (20550)

langfristige Rückstellungen (20850)

keine

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Anhang

A7 Eigenkapitalnachweis inkl. Werke

Konto Bestand 1.1. Einlagen Entnahmen Jahresergebnis29001.01 102'496.95 317'040.95 0.0029001.02 0.00 33'789.45 0.0029002.01 450'614.75 206'420.65 0.0029002.02 78'661.45 60'188.00 0.0029003.01 25'908.36 212.44 0.0029005.01 35'011.15 0.00 1'178.7029100.xx 0.00 0.00 0.0029110.xx 0.00 0.00 0.002930x.xx 0.00 0.00 0.0029400.01 0.00 0.00 0.002950x.xx 0.00 0.00 0.0029600.01 0.00 677'430.85 0.0029800.xx 0.00 0.00 0.00

299 1'820'133.95 0.00 0.00 728'975.62

TotalBilanzüberschuss, -fehlbetrag 2'549'109.57

Aufwertungsreserve 0.00

Neubewertungsreserve 677'430.85

übriges Eigenkapital 0.00

33'832.45

0.00Finanzpolitische Reserve

0.00

Legate und Stiftungen 0.00

Vorfinanzierungen

Fonds

0.00

4'535'705.87

Eigenkapitalnachweis

Bezeichnung Bestand per 31.12.

Werterhalt SF 138'849.45

Wasserversorgung SF 419'537.90

Werterhalt SF 33'789.45

Abwasserbeseitigung SF 657'035.40

Abfallbeseitigung SF 26'120.80

RZSO SF

- 48 -

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Anhang

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung

Betrag in Fr.

Wiederbe-schaffungswert

1.1. Zuwachs

Wiederbe-schaffungswert

31.12.

betriebswirtschaft-liche Abschreibungen bzw.

Werterhalt

Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor

Abschreibungvorgenommene Abschreibungen

Pflichteinlage Werterhalt IST

19'260'000 0 19'260'000 0.3125% 60'188 0 60'188

0 0.5000% 0

0 0.7500% 0

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung

Betrag in Fr.

Wiederbe-schaffungswert

1.1. Zuwachs

Wiederbe-schaffungswert

31.12.

betriebswirtschaft-liche Abschreibungen bzw.

Werterhalt

Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor

Abschreibungvorgenommene Abschreibungen

Pflichteinlage Werterhalt IST

0 0 0 0.5000% 0 0 0Reservoire 0 0 0 0.3750% 0 0 0Pumpwerke 144'000 0 144'000 0.5000% 720 0 720Wasseraufbereitung 0 0 0 0.7500% 0 0 0

13'942'000 0 13'942'000 0.3125% 43'580 10'511 33'069

0 0 0 1.2500% 0 0 0

AnlagekategorieWasserfassungen

Leitungsnetz/Hydranten

Messtechnik

Kläranlage

Ausweis Bestimmung Werterhalt

AnlagekategorieKanäle

Sonderbauwerke

- 49 -

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Anhang

A8Laufendes Jahr Vorjahr

Fr. Fr.

0 0

Deckungsgrad Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO)Aufgrund von Artikel §12 PKG besteht im Falle einer Unterdeckung der PKSO für die versicherten Lehrpersonen der Volksschuleeine Verpflichtung, Sanierungsbeiträge im Verhältnis der versicherten Löhne zu leisten.

Die Pensionskasse Kanton Solothurn weist per 31.12.2016 einen Deckungsgrad von 103.5 % aus.

Bürgschaften

Garantieverpflichtungen

Pfandbestellungen z.G. Dritter

Gewährleistungsspiegel/Eventualverpflichtungen

allfällige Sicherheiten

keine

Gesamtbetrag

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen z.G. Dritter

Name Beschrieb

keine

keine

- 50 -

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Anhang

A9 Verpflichtungen für Rückzahlungen von Bevorschussungen bei Erschliessungen

Anteil Anteil Gemeinde Laufendes Jahr VorjahrProjekt Genehmigt Baukosten Eigentümer in % Jahr Fr. Fr.keine 0

Gesamtbetrag 0 0

Verpflichtungen für Rückzahlungen von Bevorschussungen

- 51 -

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A10

Laufendes Jahr Vorjahr

Fr. Fr.

0 0

Anhang

Gesamtbetrag

Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen (Aufwand Erfolgsrechnung)

Leasingdauerkeine

Leasing

Firma Leasinggut

Leasingraten

- 52 -

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Anhang

Betrifft die Bilanzkonten 2091x, 2092x, 2093x Die Liste ist zu führen für Sonderrechnungen, deren Kapitalveränderung im Rechnungsjahr ≥ 20% der Aktivierungsgrenze IR beträgt.

A11 Art keineBezeichnung, KontoZweck

Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag

Ertrag Kapitalzinsen Kapital Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss)

Übrige Erträge 0.000.00

Aufwand bewilligte Entnahmen aus SR-Ersatzabgaben

Total Aufwand / Ertrag 0.00 0.00Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00

Abschluss

Reinvermögen Anfang RechnungsjahrErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 0.00

Bilanz per 31.12.2016 Aktiven Passiven

Zinstragend angelegte Kapitalien 0.00Verrechnungssteuer 0.00

Aktivenüberschuss = Reinvermögen 0.00

Total 0.00 0.00

Jahresrechnung 2016

Vermögensveränderung

Sonderrechnungen

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Anhang

A12 Ergänzung Sachgruppengliederung

Konto-gruppe(2-stellig)

Sachkonto-bezeichnung Totale

FunktionsstelleVertrags-gemeinde A

Vertrags-gemeinde B

Vertrags-gemeinde C Leitgemeinde

0

0

0

Konto-gruppe(2-stellig)

Sachkonto-bezeichnung Totale

FunktionsstelleVertrags-gemeinde A

Vertrags-gemeinde B

Vertrags-gemeinde C Leitgemeinde

0

0

0

Sachgruppengliederung Leitgemeinde

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Anhang

Nachtragskreditkontrolle ER Finanzkompetenzen gemäss GO:

( nach § 150 Abs. 1 lit. o GG )Es sind sämtliche Nachtragskredite unabhängig von der Finanzkompetenz in der Liste zu führen. Gegenüber der Gemeindeversammlung sind mindestens dieÜberschreitungen nach den Finanzkompetenzen Gemeinderat und Gemeindeversammlung offen zu legen.

A13

L-Nr. Konto Bezeichnung Budgetkredit Jahresrechnung Überschreitung Begründung Nachtragskredit o/d e/w KompetenzDatum

Genehmigung1 0120.3000.02 Gemeinderat Sitzungsgeld 14'000.00 14'700.00 700.00 DGO 700.00 o w gebunden2 0120.3000.04 Sitzungs- und Taggelder 14'000.00 16'859.65 2'859.65 DGO 2'859.65 o w gebunden3 0120.3130.00 Dienstleistungen Dritter GP 3'000.00 3'833.90 833.90 Budgettoleranz 833.90 o w GP 22.05.20174 0120.3130.01 Dienstleistungen Dritter GR 15'000.00 16'071.35 1'071.35 Budgettoleranz 1'071.35 o w GP 22.05.20175 0120.3170.00 Spesenentschädigungen 2'000.00 2'079.85 79.85 DGO 79.85 o w GP 22.05.20176 0220.3010.00 Löhne Verw. und Betriebspers. 298'000.00 324'206.10 26'206.10 DGO 26'206.10 o w gebunden7 0220.3010.01 Besoldung Lernende 15'000.00 15'058.35 58.35 DGO 58.35 o w gebunden8 0220.3090.00 Weiterbildung Personal 6'000.00 8'854.25 2'854.25 DGO 2'854.25 o w GP 22.05.20179 0220.3100.00 Büromaterial 14'000.00 15'000.77 1'000.77 Budgettoleranz 1'000.77 o w GP 22.05.2017

10 0220.3102.00 Druck Rechnung und Budget 3'200.00 3'547.80 347.80 Budgettoleranz 347.80 o w GP 22.05.201711 0220.3102.02 Info-Blatt 2'300.00 2'429.90 129.90 Budgettoleranz 129.90 o w GP 22.05.201712 0220.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 3'045.90 545.90 Budgettoleranz 545.90 o w GP 22.05.201713 0220.3130.02 Betreibungsgebühren 6'000.00 18'036.19 12'036.19 inkl. Dienstleistung BDO 12'036.19 o w GR 22.05.201714 0220.3130.04 Gebühren und Bewilligungen 1'000.00 1'148.60 148.60 Budgettoleranz 148.60 o w GP 22.05.201715 0220.3130.05 Frepo-Gebühren Kanton 0.00 4'480.25 4'480.25 Bruttodarstellung 4'480.25 o w GP 22.05.201716 0220.3130.06 ID-Gebühren Kanton 0.00 10'530.00 10'530.00 Bruttodarstellung 10'530.00 o w GR 22.05.201717 0220.3130.07 Heimatscheine 0.00 1'646.00 1'646.00 Bruttodarstellung 1'646.00 o w GP 22.05.201718 0220.3151.00 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 2'000.00 3'093.15 1'093.15 Budgettoleranz 1'093.15 o w GP 22.05.201719 0220.3170.00 Spesenentschädigungen 2'500.00 2'755.25 255.25 DGO 255.25 o w GP 22.05.201720 0220.3611.00 Beitrag Kt. Steuerveranlagungen 75'000.00 75'933.95 933.95 Rg Kanton 933.95 o w gebunden21 0220.3636.00 Beiträge an priv. Organisationen 4'000.00 4'154.90 154.90 Budgettoleranz 154.90 o w GP 22.05.201722 0222.3010.00 Löhne des Verw. und Betr.pers. 57'700.00 58'340.75 640.75 DGO 640.75 o w gebunden23 0222.3130.01 Ingenieur Baubegleitung 10'000.00 20'440.25 10'440.25 Bautätigkeit 10'440.25 o w gebunden24 0222.3158.00 Wartungskosten BauPro 3'000.00 7'556.60 4'556.60 zu tief budgetiert 4'556.60 o w GP 22.05.201725 0290.3101.00 Reinigungsmaterial 400.00 764.30 364.30 Budgettoleranz 364.30 o w GP 22.05.201726 0290.3120.00 Wasser/Heizung/Strom Gdehaus 8'000.00 9'353.05 1'353.05 Strom Heizung 1'353.05 o w GP 22.05.201727 0290.3134.00 Versicherungen 2'500.00 2'599.50 99.50 Budgettoleranz 99.50 o w GP 22.05.201728 0290.3144.00 Liegenschaftsunterhalt 8'000.00 11'074.35 3'074.35 Umrüstung Alarmnet 3'074.35 o w GP 22.05.201729 0291.3010.00 Löhne Verw. und Betriebspers. 7'800.00 7'870.20 70.20 DGO 70.20 o w gebunden30 0291.3101.00 Reinigungsmaterial 300.00 339.00 39.00 Budgettoleranz 39.00 o w GP 22.05.2017

Gemeindepräsident bis:Gemeinderat bis:Gemeindeversammlung ab:

e: Fr. 20'000 / w: Fr. 5'000e: Fr. 100'000 / w: Fr. 20'000e: Fr. 100'001 / w: Fr. 20'001

Kreditüberschreitungen / Nachtragskredite der Erfolgsrechnung

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31 0291.3120.00 Wasser/Heizung/Strom MZA 15'300.00 16'311.30 1'011.30 Budgettoleranz 1'011.30 o w GP 22.05.201732 0291.3130.00 Telefonspesen MZA 1'000.00 1'081.15 81.15 Budgettoleranz 81.15 o w GP 22.05.201733 0291.3134.00 Versicherungen 4'300.00 5'250.30 950.30 Budgettoleranz 950.30 o w GP 22.05.201734 0291.3144.00 Liegenschaftsunterhalt 6'000.00 14'866.30 8'866.30 Malerei Torfronten 8'866.30 o w GR 22.05.201735 1500.3000.00 Sitzungsgeld FW-Kommission 1'900.00 2'040.00 140.00 Budgettoleranz 140.00 o w GP 22.05.201736 1500.3010.02 Branddienst 1'500.00 5'335.00 3'835.00 eff. Einsätze 3'835.00 o w gebunden37 1500.3111.00 Anschaffung Geräte und Ausrüst. 8'500.00 8'570.65 70.65 Budgettoleranz 70.65 o w GP 22.05.201738 1500.3300.00 Planmässige Abschr. VV 5'603.00 7'304.55 1'701.55 Pflicht-Abschreibungen 1'701.55 o w gebunden39 1612.3134.00 Sachversicherungsprämien 0.00 1'120.60 1'120.60 nicht budgetiert 1'120.60 o w gebunden40 1620.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 12'842.40 7'842.40 Telematikausbau 7'842.40 o w gebunden41 1620.3612.00 Entsch. an Gemeinden und ZV 34'000.00 38'963.10 4'963.10 Entsch. RZSO 4'963.10 o w gebunden42 2120.3020.00 Löhne der Lehrkräfte 1'215'000.00 1'268'795.20 53'795.20 GAV Kanton SO 53'795.20 o w gebunden43 2120.3030.00 Entsch. temp. Arbeitskräfte 11'900.00 39'399.85 27'499.85 GAV Kanton SO 27'499.85 o w gebunden44 2120.3104.00 Schulmaterial 40'500.00 46'399.01 5'899.01 Schulleitung 5'899.01 o w gebunden45 2120.3130.00 Coaching gel. Schule 2'000.00 3'518.00 1'518.00 Volksschul-Gesetz 1'518.00 o w GP 22.05.201746 2120.3170.00 Schulreisen 2'500.00 2'528.00 28.00 Budgettoleranz 28.00 o w GP 22.05.201747 2130.3612.01 Beiträge an Gden und Zweckverb. 0.00 19'570.00 19'570.00 SBA plus 2. Sem. 19'570.00 o w gebunden48 2130.3632.00 KTW Thierstein-West 922'600.00 948'798.25 26'198.25 Zweckverband 26'198.25 o w gebunden49 2140.3632.00 Gemeindebeiträge Musikschule 141'000.00 146'392.00 5'392.00 Budgettoleranz 5'392.00 o w gebunden50 2170.3010.00 Löhne des Verw. und Betr.pers. 132'000.00 176'575.65 44'575.65 inkl. Reinigungshilfen, DGO 44'575.65 o w gebunden51 2170.3010.01 Besoldung Lernender Hauswart 15'000.00 15'058.35 58.35 DGO 58.35 o w gebunden52 2170.3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 4'000.00 5'268.10 1'268.10 Budgettoleranz 1'268.10 o w GP 22.05.201753 2170.3111.00 Mobiliar, Geräte, Maschinen 4'500.00 4'828.55 328.55 Budgettoleranz 328.55 o w GP 22.05.201754 2170.3120.00 Ver- und Ents. Liegenschaften VV 36'000.00 39'564.35 3'564.35 Budgettoleranz 3'564.35 o w GP 22.05.201755 2170.3134.00 Versicherungen 13'500.00 14'759.95 1'259.95 Budgettoleranz 1'259.95 o w GP 22.05.201756 2170.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen 0.00 5'360.96 5'360.96 neue Budgetposition 5'360.96 o w GR 22.05.201757 2170.3160.00 Miete/Pacht Liegenschaften 0.00 5'600.00 5'600.00 neue Budgetposition 5'600.00 o w GR 22.05.201758 2171.3010.00 Besoldung Reinigungspersonal 7'800.00 10'688.65 2'888.65 inkl. Reinigungshilfen, DGO 2'888.65 o w GP 22.05.201759 2171.3101.00 Reinigungsmaterial 500.00 734.40 234.40 Budgettoleranz 234.40 o w GP 22.05.201760 2171.3111.00 Mobiliar, Geräte, Maschinen 5'000.00 6'049.75 1'049.75 Spielgeräte 1'049.75 o w GP 22.05.201761 2171.3130.00 Telefon- und TV-Gebühren 500.00 558.75 58.75 Budgettoleranz 58.75 o w GP 22.05.201762 2171.3144.00 Baulicher Unterhalt 12'000.00 12'064.70 64.70 Budgettoleranz 64.70 o w GP 22.05.201763 2190.3111.00 Mobiliar und Geräte 500.00 677.50 177.50 Budgettoleranz 177.50 o w GP 22.05.201764 2190.3130.00 Schülertransporte 1'000.00 10'500.00 9'500.00 Budgettoleranz 9'500.00 o w GP 22.05.201765 2190.3199.10 Sachaufwand Schulleitung 2'000.00 2'244.66 244.66 Budgettoleranz 244.66 o w GP 22.05.201766 2192.3636.00 Beitrag an reg. Volkshochschule 2'200.00 2'211.00 11.00 Budgettoleranz 11.00 o w GP 22.05.201767 2200.3612.00 Schulgelder HPS 252'000.00 263'750.00 11'750.00 Volksschul-Gesetz 11'750.00 o w gebunden68 3120.3101.00 Verbrauchsmaterial 500.00 1'409.50 909.50 Budgettoleranz 909.50 o w GP 22.05.201769 3120.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'200.00 1'483.70 283.70 Budgettoleranz 283.70 o w GP 22.05.201770 3120.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 8'472.70 3'472.70 Felsräumung 3'472.70 o w GP 22.05.201771 3290.3102.00 Dorfchronik 13'000.00 13'613.65 613.65 Budgettoleranz 613.65 o w GP 22.05.201772 3290.3170.00 Bundes- und Jungbürgerfeier 6'500.00 9'858.25 3'358.25 grosser Jahrgang 3'358.25 o w GP 22.05.201773 3290.3170.01 Andere Anlässe 400.00 801.20 401.20 Budgettoleranz 401.20 o w GP 22.05.201774 3290.3636.00 Beitrag an kulturelle Vereine 18'000.00 21'000.00 3'000.00 Budgettoleranz 3'000.00 o w GP 22.05.2017

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Einwohnergemeinde Jahresrechnung 2016

75 3290.3636.01 Beiträge an Vereine, Institutionen 4'000.00 5'409.40 1'409.40 Budgettoleranz 1'409.40 o w GP 22.05.201776 3421.3010.00 Löhne des Verw. und Betr.pers. 7'800.00 7'870.85 70.85 DGO 70.85 o w gebunden77 3421.3134.00 Versicherungen 1'700.00 1'804.50 104.50 Budgettoleranz 104.50 o w GP 22.05.201778 3421.3144.00 Baulicher Unterhalt 5'000.00 5'170.35 170.35 Budgettoleranz 170.35 o w GP 22.05.201779 3429.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300.00 454.10 154.10 Budgettoleranz 154.10 o w GP 22.05.201780 3429.3170.00 Spesen Betreeung 100.00 125.50 25.50 Budgettoleranz 25.50 o w GP 22.05.201781 4120.3632.00 Pflegekostenbeitrag EWG 123'200.00 130'429.70 7'229.70 Rg Kanton 7'229.70 o w gebunden82 4210.3636.02 Kinderspitex 0.00 862.00 862.00 sep. Budgetposition 862.00 o w gebunden83 4310.3632.00 Beitrag SAGIF und Diverse 3'500.00 3'649.00 149.00 Rg Kanton 149.00 o w gebunden84 4330.3136.00 Honorare privatärztl. Tätigkeiten 7'000.00 9'793.85 2'793.85 Budgettoleranz 2'793.85 o w gebunden85 5220.3611.00 Verwaltungskosten EL IV 8'800.00 9'571.45 771.45 Rg Kanton 771.45 o w gebunden86 5220.3631.00 Ergänzungsleistungen zur IV 228'800.00 278'159.80 49'359.80 Rg Kanton, Sozialgesetz 49'359.80 o w gebunden87 5320.3611.00 Verwaltungskosten EL AHV 13'200.00 16'594.30 3'394.30 Rg Kanton, Sozialgesetz 3'394.30 o w gebunden88 5320.3631.00 Ergänzungsleistungen zur AHV 286'000.00 333'321.55 47'321.55 Rg Kanton, Sozialgesetz 47'321.55 o w gebunden89 5350.3170.00 Senioren-Veranstaltungen 22'500.00 24'860.05 2'360.05 Budgettoleranz 2'360.05 o w GP 22.05.201790 5450.3632.00 Beitrag Beratungsinstitution VEL 2'700.00 2'801.50 101.50 Rg Kanton 101.50 o w gebunden91 5730.3130.00 Externe Betreuung Asylanten 20'000.00 31'218.90 11'218.90 Neu-Aufnahmen Asylanten 11'218.90 o w GR 22.05.201792 5730.3637.00 Asylanten-Unterstützungen 156'000.00 214'549.95 58'549.95 Neu-Aufnahmen Asylanten 58'549.95 o w gebunden93 6150.3010.00 Löhne des Verw. und Betr.pers. 76'300.00 99'892.35 23'592.35 DGO 23'592.35 o w gebunden94 6150.3010.01 Besoldung Gemeindewegmeister 0.00 299.25 299.25 DGO 299.25 o w gebunden95 6150.3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal 4'000.00 8'213.25 4'213.25 Lernendenausbildung, DGO 4'213.25 o w GP 22.05.201796 3150.3101.00 Verbrauchsmaterial 2'500.00 3'691.16 1'191.16 Budgettoleranz 1'191.16 o w GP 22.05.201797 6150.3111.01 Werkzeuge und Geräte 500.00 535.85 35.85 Budgettoleranz 35.85 o w GP 22.05.201798 6150.3141.00 Strassenunterhalt 45'000.00 50'676.75 5'676.75 Budgettoleranz 5'676.75 o w GR 22.05.201799 6150.3141.02 Signalisation 4'000.00 5'994.95 1'994.95 Budgettoleranz 1'994.95 o w GP 22.05.2017

100 6150.3141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung 40'000.00 93'303.45 53'303.45 ausserord. Unterhalt 53'303.45 o w gebunden101 6150.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge und Geräte 6'000.00 11'410.80 5'410.80 Service/Pneus Aebi 5'410.80 o w GR 22.05.2017102 6150.3151.02 Unterhalt Robi-Dogs 2'000.00 3'362.00 1'362.00 Budgettoleranz 1'362.00 o w GP 22.05.2017103 6150.3199.00 übriger Betriebsaufwand 0.00 736.00 736.00 nicht budgetiert 736.00 o w GP 22.05.2017104 6220.3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 5'300.00 5'318.00 18.00 Budgettoleranz 18.00 o w GP 22.05.2017105 7101.3010.00 Löhne des Verw. und Betr.pers. 44'600.00 48'404.40 3'804.40 DGO 3'804.40 o w gebunden106 7101.3111.00 Wasseruhren 5'000.00 6'699.20 1'699.20 Budgettoleranz 1'699.20 o w gebunden107 7101.3120.00 Stromverbrauch Liegensch. VV 500.00 696.95 196.95 Budgettoleranz 196.95 o w gebunden108 7101.3130.01 Nachführen des Leitungskatasters 0.00 18'172.60 18'172.60 nicht budgetiert 18'172.60 o w gebunden109 7101.3300.25 Planmässige Abschr. altes VV 0.00 10'510.55 10'510.55 Pflicht-Abschreibungen 10'510.55 o w gebunden110 7101.3632.00 Beitrag an Lüsseltaler WV 190'000.00 199'249.85 9'249.85 Abrg LWV eff. Verbrauch 9'249.85 o w gebunden111 7201.3010.00 Löhne des Verw. und Betr.pers. 22'300.00 24'202.55 1'902.55 DGO 1'902.55 o w gebunden112 7201.3130.01 Nachführen des Leitungskatasters 0.00 13'282.70 13'282.70 nicht budgetiert 13'282.70 o w gebunden113 7201.3612.00 Entsch. Mikroverunreinigungen 0.00 21'527.35 21'527.35 neue Budgetposition 21'527.35 o w gebunden114 7301.3010.00 Löhne des Verw. und Betr.pers. 11'200.00 12'101.60 901.60 DGO 901.60 o w gebunden115 7301.3111.00 Maschinen, Geräte, Werkzeuge 0.00 47.50 47.50 nicht budgetiert 47.50 o w GP 22.05.2017116 7301.3130.00 Dienstleistungen Dritter 58'000.00 62'241.10 4'241.10 Budgettoleranz 4'241.10 o w GP 22.05.2017117 7302.3631.00 Beiträge an Kanton 2'000.00 2'025.85 25.85 Budgettoleranz 25.85 o w gebunden118 7306.3130.00 Beitrag an Notschlachtlokal 1'700.00 2'211.00 511.00 Budgettoleranz 511.00 o w gebunden

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Einwohnergemeinde Jahresrechnung 2016

119 7410.3144.00 Unterhalt Lüssel/Gewässer 5'000.00 6'582.55 1'582.55 Budgettoleranz 1'582.55 o w GP 22.05.2017120 7410.3300.00 Planmässige Abschreibungen VV 0.00 544.46 544.46 Pflicht-Abschreibungen 544.46 o w gebunden121 7500.3140.00 Naturschutz-Massnahmen 1'500.00 3'595.90 2'095.90 Budgettoleranz 2'095.90 o w GP 22.05.2017122 7710.3010.00 Löhne des Verw. und Betr.pers. 11'200.00 24'625.50 13'425.50 inkl. Bestattungspersonal, DGO 13'425.50 o w gebunden123 7710.3120.00 Stromverbrauch/Wasser 2'400.00 3'290.70 890.70 Budgettoleranz 890.70 o w gebunden124 7710.3144.00 Unterhalt Friedhof 6'000.00 7'737.30 1'737.30 Budgettoleranz 1'737.30 o w GP 22.05.2017125 7900.3130.01 Vorprojekt Melioration 0.00 6'698.85 6'698.85 nicht budgetiert 6'698.85 o w GR 22.05.2017126 7900.3130.02 Hausnummern 300.00 400.70 100.70 Budgettoleranz 100.70 o w GP 22.05.2017127 8500.3130.00 Wirtschaftsförderung 6'200.00 7'088.00 888.00 Budgettoleranz 888.00 o w GP 22.05.2017128 9100.3631.00 Pauschale Steueranrechnung 0.00 1'972.10 1'972.10 neue Budgetposition 1'972.10 o w GP 22.05.2017129 9610.3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 15'662.22 662.22 Budgettoleranz 662.22 o w gebunden130 9610.3499.00 Zinsen auf Steuerrückerstattungen 16'000.00 17'543.35 1'543.35 Budgettoleranz 1'543.35 o w gebunden131 9630.3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 642.20 42.20 Budgettoleranz 42.20 o w gebunden132 9630.3409.00 übrige Passivzinsen 11'000.00 11'044.00 44.00 Budgettoleranz 44.00 o w gebunden133 9630.3430.00 Baul. Unterhalt L'schaften FV 1'000.00 3'300.30 2'300.30 Elektro-Anschlüsse 2'300.30 o w GP 22.05.2017

Nachtragskreditkontrolle ER in Zuständigkeit der Gemeindeversammlung:§ 21, Abs. b) lit. 4. Nicht übertragbare Befugnisse der Gemeindeversammlung4. ....über Nachtragskredite, welche die budgetierten Ausgaben, auf Stufe der 4-stelligen Sammelkontonummern, um 20 %, im Minimum um Fr. 20'000.--, übersteigen

5220 Ergänzungsleistungen IV 237'600.00 287'731.25 50'131.25 Abrg Kanton 50'131.25 o w gebunden 19.06.20175730 Asylwesen 181'000.00 250'668.15 69'668.15 Neu-Aufnahmen Asylbewerber 69'668.15 o w gebunden 19.06.2017

s.a. Konto RückerstattungenTotal: 119'799.40

Legende: o = ordentliche Ausgabend = dringliche Ausgabene = einmalige Ausgabenw = jährlich wiederkehrende Ausgaben

** Grundsätzlich liegt dieser Nachtragskredit in der Kompetenz der Gemeindeversammlung. Da es sich aber um einen dringlichen Nachtragskredit handelt, kann der Gemeinderat diesen Nachtragskredit bewilligen (§ 146 Abs. 2 GG).

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Einwohnergemeinde Jahresrechnung 2016

Anhang

A14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnungkumulierte Total

Konto Bezeichnung Beschluss- Beschluss- Bruttokredit Ausgaben / Ausgaben Einnahmen Ausgaben / Restkredit / Schlussab-datum organ Einnahmen * 2016 2016 Einnahmen * Saldo rechnung

bis 31.12.2015 bis 31.12.20160290.5060.00 Infrastruktur Gemeindehaus 12.12.2016 GV 68'000 - - - - 68'000

1500.5060.01 Ersatz Mowag 07.12.2015 GV 125'000 - 109'569 109'569 15'432

1612.5060.00 Umbau 8 Trefferanzeigen 20.06.2016 GV 100'000 - 97'689 - 97'689 2'311

2170.5040.03 Sanierungskredit Kirsgarten 12.12.2016 GV 72'000 - - - 72'000

2170.5290.00 Planungskredit öff. Räume 08.12.2014 GV 300'000 253'333 1'586 254'920 45'080

2170.5290.01 Planungskredit Schulraumerw. Kirsg. 28.09.2015 GV 270'000 - 51'395 51'395 218'605

3421.5040.00 Umbau Wydenmatt 28.09.2015 GV 2'700'000 - 140'153 140'153 2'559'847

3421.5040.01 Wärmeverbund/Heizung 28.09.2015 GV 400'000 - 25'573 25'573 374'427

6150.5010.01 Sanierung Oberdorfstrasse 13.12.2010 GV 1'220'000 946'987 15'288 962'275 257'725 abgerechnet

6150.5010.02 Höhenstrasse West, Strasse 10.12.2012 GV 515'000 482'318 1'249 483'567 31'433 abgerechnet

6150.5010.04 Beleuchtung Ob. Hofmattstrasse 07.11.2011 GV 35'000 32'286 5'300 37'586 -2'586 abgerechnet

6150.5010.06 Deckbeläge 12.12.2016 GV 129'000 - 93'424 93'424 35'576 abgerechnet

6150.5010.07 Strassensanierungen 12.12.2016 GV 100'000 - 31'780 31'780 68'220

6150.5010.08 Einmündung Oberfeld/Fehrenstrasse 02.06.2014 GV 290'000 29'316 11'270 40'586 249'414

6150.5010.09 Projekt.kredit Industriestrasse 02.06.2014 GV 80'000 15'390 13'523 28'912 51'088

6150.5010.10 Verkehrsmassnahmen Dorfteil West 08.12.2014 GV 50'000 25'957 10'001 35'958 14'042 abgerechnet

6150.5010.16 Beleuchtung Unt. Hofmattstrasse 22.06.2015 GV 30'000 2'770 43'569 46'339 -16'339

7101.5030.05 WL-Ersatz Obere Hofmattstrasse 10.12.2012 GV 135'000 73'734 34'333 108'066 26'934 abgerechnet

7101.6310.04 SGV-Subv. Ersatz WL ob. Hofmattstr. 10.12.2012 GV 14'449 -14'449 abgerechnet

7101.5030.09 WL Wahlenstrasse/Hof Zihl 02.06.2014 GV 80'000 68'992 1'634 70'626 9'374 abgerechnet

7101.6310.08 SGV-Subv. Wahlenstr./Hof Zihl 02.06.2014 GV 11'558 -11'558 abgerechnet

7101.5030.13 WL Einmündung Fehrenstr./Oberfeld 02.06.2014 GV 130'000 - - 130'000

7101.5030.14 WL Erschliessung Industriering 28.09.2015 GV 140'000 6'766 77'171 83'938 56'062

7101.5030.15 WL Ersatz Unt. Hofmattstrasse 22.06.2015 GV 125'000 96'293 9'159 105'452 19'548

7101.6310.01 SGV-Subv. WL Oberdorfstrasse 13.12.2010 GV 75'420 -75'420 abgerechnet

Jahresrechnung

Verpflichtungskreditkontrolle

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Einwohnergemeinde Jahresrechnung 2016

7101.6310.05 SGV-Subv. WL Niederfeldstrasse 10.12.2012 GV 12'534 -12'534 abgerechnet

7101.6310.06 SGV-Subv. WL Höhenstrasse West 10.12.2012 GV 15'407 -15'407 abgerechnet

7201.5032.02 Ob. Hofmattstr. Teilausbau Kanalisation 07.11.2011 GV 135'000 133'086 18'518 151'604 -16'604

7201.5032.16 San. Kanalisation Unt. Hofmattstrasse 22.06.2015 GV 70'000 2'679 49'210 51'889 18'111

7201.5032.15 Trennsystem Industriering 28.09.2015 GV 660'000 17'981 321'900 339'880 320'120

7400.5032.00 Projekt.kredit Ausdolung Nied. Graben 02.06.2014 GV 50'000 52'581 21'777 74'359 -24'359

7900.5090.03 Digitalisierung Nutzungspläne 08.12.2014 GV 100'000 39'420 - 39'420 60'580

- -

- -

-

Gemäss HBO-Kapitel 11 Kreditwesen sind die Investitionen vom Finanzvermögen zur Kostenkontrolle in der Verpflichtungskreditkontrolle zu führen:

Landverkauf GB Nr. 1660 11.05.2015 GV -616'740 -616'740

- - Total 1'185'070 129'368

* Bemerkung: In der Verpflichtungskreditkontrolle sind die Einnahmen separat und nicht verrechnet mit den Ausgaben zum jeweiligen VK zu zeigen (Bruttokreditprinzip).

** Die Einnahmen müssen nicht als Minusposition gezeigt werden.

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Einwohnergemeinde Jahresrechnung 2016

Anhang

A15 ab 2016HRM2 HRM1 Richtwerte

Gewichteter 2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertNettoverschuldungsquotient -1.32% 26.76% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! < 100 % gut

(Nettoschuld I im Verhältnis zum Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen 100 % - 150 % genügend

gewichteten Fiskalertrag 100%) Personen bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. > 150 % schlecht

Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertSelbstfinanzierungsgrad 256.32% 61.33% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! > 100% mittel-/langfristig anzustreben

(Selbstfinanzierung in Prozent Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel 80% - 100% verantwortbare Neuverschuldung

der Nettoinvestitionen) finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser 50% - 80% problematische Neuverschuldung

Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. < 50% grosse Neuverschuldung

Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung

eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertEigenkapital zum Fiskalertrag 41.76% 25.17% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! > 60 % EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV)

(Eigenkapital in % des Fiskalertrages) Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von > 30 % EG 2'000 EW bis 9'999 EW

ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag. > 15 % EG ab 10'000 EW

Finanzkennzahlen

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Einwohnergemeinde Jahresrechnung 2016

Anhang

A15 ab 2016HRM2 HRM1 Richtwerte

Finanzkennzahlen

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertEigenkapitaldeckungsgrad 31.21% 16.63% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! > 60 % EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV)

(Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei > 30 % EG 2'000 EW bis 9'999 EW

zum Laufenden Aufwand) verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen > 15 % EG ab 10'000 EW

15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertZinsbelastungsanteil -0.12% 0.07% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 % - 4 % gut

(Nettozinsen in Prozent des Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. 4 % - 9 % genügend

Laufenden Ertrags) Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. 9 % und mehr schlecht

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertInvestitionsanteil 11.26% 28.85% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! < 10 % schwache Investitionstätigkeit

(Bruttoinvestitionen in Prozent Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit

des konsolidierten Gesamtaufwandes) Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig 20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit

und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil. > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertNettoschuld I pro Einwohner -40 765 1'151 1'040 768 737 < 0 Nettovermögen

(Fremdkapital abzüglich Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug 0 - 1'000 geringe Verschuldung

Finanzvermögen) der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen . 1'001 - 2'500 mittlere Verschuldung

2'501 - 5'000 hohe Verschuldung

> 5'000 sehr hohe Verschuldung

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertNettoschuld II pro Einwohner -99 705 1'088 975 703 674 siehe Nettoschuld I

(Verwaltungsvermögen abzgl. Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Abzug der Beteiligungen im

Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast".

und Eigenkapital geteilt durch EW)

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Einwohnergemeinde Jahresrechnung 2016

Anhang

A15 ab 2016HRM2 HRM1 Richtwerte

Finanzkennzahlen

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertBruttoverschuldungsanteil 62.84% 72.96% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! < 50 % sehr gut

(Bruttoschulden in Prozent des Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die 50 % - 100 % gut

Laufenden Ertrages) Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, 100% - 150 % mittel

wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen. 150 % - 200 % schlecht

> 200 % kritisch

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertKapitaldienstanteil 3.83% 11.32% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 % - 5 % geringe Belastung

(Kapitalkosten im Verhältnis Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl 5 % - 15 % tragbare Belastung

zum Laufenden Ertrag) gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen > 15 % hohe Belastung

(= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertSelbstfinanzierungsanteil 15.65% 12.87% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! > 20 % gut

(Selbstfinanzierung im Verhältnis Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt 10 % - 20 % mittel

zum Laufenden Ertrag) an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. < 10 % schlecht

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertBruttorendite Finanzvermögen 1.04% 6.23% 0.00% 0.00% 0.00% 1.45% 3 % - 5 % gut

(Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis Die Bruttorendite gibt Auskunft, wieviel % der Finanzvermögensertrag im Verhältnis zum Finanzvermögen beträgt. 1 % - 3 % genügend

zum Finanzvermögen) Je nach wirtschaftlicher Situation und Liegenschaften im Finanzvermögen kann diese Berechnung stark variieren. 0 % - 1 % schlecht

2016 2015 2014 2013 2012 MittelwertBruttoschulden pro Kopf 3'130 3'615 2'723 3'085 2'659 3'042 keine

(Bruttoschulden pro Einwohner) Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.

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Einwohnergemeinde Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

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ALLGEMEINE VERWALTUNG0 663'317.75 998'7441'430'395.95 1'499'159.76 662'105.1598'300767'078.20 900'444 837'054.61Nettoaufwand

01 Legislative und Exekutive 10'822.10 0.00 17'207.35 0.0014'000 010'822.10 17'207.3514'000Nettoaufwand

011 Legislative 10'822.10 0.00 17'207.35 0.0014'000 010'822.10 17'207.3514'000Nettoaufwand

0110 Legislative 10'822.10 0.00 17'207.35 0.0014'000 010'822.10 17'207.3514'000Nettoaufwand

3000.00 Besoldung Wahlbüro 3'277.15 6'000 6'639.403000.01 Löhne Behörden und Kommissionen3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-

kosten3102.00 Stimmaterial, Drucksachen, Inserate,

Versand7'544.95 8'000 8'134.95

3111.00 Mobilien, Maschinen 2'433.003990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen

012 Exekutive 95'878.80 0.00 101'230.82 0.0088'950 095'878.80 101'230.8288'950Nettoaufwand

0120 Exekutive 95'878.80 0.00 101'230.82 0.0088'950 095'878.80 101'230.8288'950Nettoaufwand

3000.00 Besoldung Gemeindepräsident 20'000.00 20'000 20'000.003000.01 Besoldung Gemeinderäte 15'500.00 15'500 15'500.003000.02 Gemeinderat Sitzungsgeld 14'700.00 14'000 14'805.403000.03 Besoldung RPK 2'250.00 2'250 2'250.003000.04 Sitzungs- und Taggelder 16'859.65 14'000 22'498.95

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3000.05 Kurswesen 150.00 1'000 1'006.203050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten2'200

3113.00 Anschaffungen IT-Geräte GR3130.00 Dienstleistungen Dritter Kredit Gemeinde-

präsident3'833.90 3'000 2'902.35

3130.01 Dienstleistungen Dritter Kredit Gemeinderat 16'071.35 15'000 13'893.423170.00 Spesenentschädigungen 2'079.85 2'000 3'684.353990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 4'434.05 4'690.15

02 Allgemeine Dienste 1'323'695.05 663'317.75 1'380'721.59 662'105.15895'794 98'300660'377.30 718'616.44797'494Nettoaufwand

022 Allgemeine Dienste, übrige 1'253'351.15 659'317.75 1'298'465.94 658'105.15675'450 94'300594'033.40 640'360.79581'150Nettoaufwand

0220 Allgemeine Dienste, übrige 620'894.55 64'118.50 590'753.64 51'116.85569'100 49'300556'776.05 539'636.79519'800Nettoaufwand

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 324'206.10 298'000 334'759.603010.01 Besoldung Lernende 15'058.35 15'000 10'833.353050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten23'900

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'8003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 6'0003090.00 Weiterbildung Personal

Branchenkunde Lehrlinge8'854.25 6'000 3'949.40

3100.00 Büromaterial 15'000.77 14'000 16'477.193102.00 Druck Rechnung und Budget 3'547.80 3'200 2'428.403102.01 Inserate 1'671.20 2'000 1'501.903102.02 Info-Blatt 2'429.90 2'300 2'460.383103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'045.90 2'500 2'433.05

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3111.00 Mobilien, Maschinen 1'963.25 2'000 2'773.303130.00 Telefongebühren 8'405.19 8'500 8'189.873130.01 Überarbeitung Homepage 3'218.403130.02 Betreibungsgebühren 18'036.19 6'000 35'308.753130.03 Anzeiger-Versand 9'639.10 10'000 9'589.353130.04 Gebühren und Bewilligungen 1'148.60 1'000 2'380.003130.05 Frepo-Gebühren Kanton 4'480.253130.06 ID-Gebühren Kanton 10'530.003130.07 Heimatscheine 1'646.003133.00 Wartungskosten EDV-Anlage 46'551.75 47'200 46'735.803134.00 Versicherungen 4'849.20 5'200 1'563.803151.00 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 3'093.15 2'000 2'608.703158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen3170.00 Spesenentschädigungen 2'755.25 2'500 1'859.253300.00 Planmässige Abschreibungen VV3300.25 Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungs-

vermögen3611.00 Beitrag Kanton Steuerveranlagungen 75'933.95 75'000 77'110.103636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck4'154.90 4'000 4'103.50

3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 53'893.50 20'469.554210.00 Gebühren allg./HS 1'964.90 300 168.954210.01 Frepo-Gebühren 5'685.50 1'000 2'182.104210.02 Identitätskarten 10'815.00 1'200 1'456.354250.00 Verkäufe 1'001.50 200 1'501.804611.00 Verwaltungskostenbeitrag AHV-

Zweigstelle8'282.70 8'200 7'675.10

4611.01 Kantonsbeitrag Staatsst. Reg.führer 3'271.40 3'200 3'185.004612.00 Kirchgemeinde Steuerveranlagung 13'122.60 13'200 13'397.654612.01 Steuerinkasso rk. Kirche 6'000.00 6'000 6'000.004612.02 Beitrag Bürgergemeinde 6'000.00 6'000 6'000.004630.00 Beiträge vom Bund

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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4930.00 Verwaltungskosten Wasserversorgung 3'000.00 3'000 3'000.004930.01 Verrechnung Abfallbeseitigung 2'000 3'000.004930.02 Verrechnete Verwaltungskosten

Abwasserbeseitigung3'000.00 3'000 2'000.00

4930.03 Verrechn. Verwaltungskosten Zivilschutz RZSO 1'974.90 2'000 1'549.904940.00 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanz-

aufwand

0222 Bauverwaltung 111'412.45 74'155.10 209'221.45 108'497.45106'350 45'00037'257.35 100'724.0061'350Nettoaufwand

3000.00 Besoldung Baukommission 1'850.00 1'850 1'850.003000.01 Sitzungsgelder Baukommission 3'578.80 6'600 6'008.303010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'340.75 57'700 33'660.153010.01 Besoldung Baukontrollen 535.25 3'000 11'723.653050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten4'600

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'4003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'2003102.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 4'439.80 6'000 5'001.453111.00 Infrastruktur 108.00 1'000 32'216.853130.00 Dienstleistungen Bauverwaltung 1'210.95 5'000 97'045.403130.01 Ingenieur Baubegleitung 20'440.25 10'000 12'841.903131.00 Planungen und Projektierungen Dritter3158.00 Wartungskosten BauPro 7'556.60 3'000 4'771.903990.99 Interne Verrechnung von Sozialleistungen 13'352.05 4'101.854210.00 Baubewillligungsgebühren 74'155.10 45'000 108'497.45

0228 Allgemeine Personalkosten 521'044.15 521'044.15 498'490.85 498'490.850 0

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,Verwaltungskosten

200'120.05 194'559.15

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 216'599.50 213'201.153052.05 AG-Beitrag an vers.techn. Fehlbetrag 47'046.00 45'280.603053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 57'278.60 45'449.954240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter54'436.80 65'747.00

4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 1'677.854990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 466'607.35 431'066.00

029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 70'343.90 4'000.00 82'255.65 4'000.00220'344 4'00066'343.90 78'255.65216'344Nettoaufwand

0290 Gemeindehaus 24'034.20 0.00 46'383.60 0.00182'954 024'034.20 46'383.60182'954Nettoaufwand

3010.00 Besoldung Abwart 243.00 9'5003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten950

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'3003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2503101.00 Reinigungsmaterial 764.30 400 395.503111.00 Geräte, Mobiliarbeschaffung 500 499.953120.00 Wasser, Heizung, Strom

Gemeindehaus9'353.05 8'000 7'863.80

3134.00 Versicherungen 2'599.50 2'500 2'171.903144.00 Liegenschaftsunterhalt 11'074.35 8'000 23'452.453300.00 Planmässige Abschreibungen VV 12'1003300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen139'454

3910.00 Interne Verrechnung Besoldung Abwart 12'000.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen4470.00 Miete

0291 Mehrzweckanlage 46'309.70 4'000.00 35'872.05 4'000.0037'390 4'00042'309.70 31'872.0533'390Nettoaufwand

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals 7'870.20 7'8003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten630

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1603101.00 Reinigungsmaterial 339.00 3003111.00 Geräte, Mobiliarbeschaffung 1'0003120.00 Wasser, Heizung, Strom 16'311.30 15'300 16'632.103130.00 Telefonspesen MZA 1'081.15 1'000 1'234.503134.00 Versicherungen 5'250.30 4'300 5'111.053144.00 Liegenschaftsunterhalt 14'866.30 6'000 10'894.403300.00 Planmässige Abschreibungen VV3300.25 Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungs-

vermögen3910.00 Interne Verrechnung Besoldung Abwart 2'000.003990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 591.454470.00 Miete Forstwerkhof 4'000.00 4'000 4'000.00

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1 321'271.70 432'932404'754.55 505'596.37 339'296.15298'192

83'482.85 134'740 166'300.22Nettoaufwand

14 Allgemeines Rechtswesen 1'343.00 0.00 1'259.00 0.001'590 01'343.00 1'259.001'590Nettoaufwand

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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140 Allgemeines Rechtswesen 1'343.00 0.00 1'259.00 0.001'590 01'343.00 1'259.001'590Nettoaufwand

1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 1'343.00 0.00 1'259.00 0.001'590 01'343.00 1'259.001'590Nettoaufwand

3010.00 Besoldung Friedensrichter 890.00 890 890.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten100

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 503090.00 Kurskosten 355.00 400 271.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 98.00 150 98.003990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen

15 Feuerwehr 133'262.40 86'995.90 212'398.02 88'472.85151'200 85'50046'266.50 123'925.1765'700Nettoaufwand

150 Feuerwehr 133'262.40 86'995.90 212'398.02 88'472.85151'200 85'50046'266.50 123'925.1765'700Nettoaufwand

1500 Feuerwehr (allgemein) 133'262.40 86'995.90 212'398.02 88'472.85151'200 85'50046'266.50 123'925.1765'700Nettoaufwand

3000.00 Sitzungsgeld FW-Kommission 2'040.00 1'900 1'080.003010.00 Besoldung des FW-Kaders 9'600.00 10'000 9'490.003010.01 Sold 19'855.15 22'000 21'843.303010.02 Branddienst (Annahme) 5'335.00 1'500 8'233.503050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten150

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 71 -

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3090.00 Kurskosten 14'950.60 19'400 17'752.053101.00 Verbrauchsmaterial 1'283.25 3'100 2'911.253102.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 505.05 800 686.273111.00 Anschaffung Geräte und Ausrüstung 8'570.65 8'500 27'569.753134.00 Dienstleistungen und Versicherungen 5'678.95 6'800 5'151.103151.00 Unterhalt Geräte und Ausrüstungen

durch Dritte5'286.20 11'100 7'836.05

3170.00 Spesenentschädigungen 2'186.60 3'100 2'435.403199.00 Übriger Sachaufwand 521.10 2'100 2'546.103300.00 Planmässige Abschreibungen VV 7'304.55 5'6033300.25 Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungs-

vermögen5'497 54'965.05

3990.02 Löschwasserbeiträge 49'600.00 49'600 49'600.003990.99 Verrechnung Sozialleistungen 545.30 298.204200.00 Feuerwehrpflichtersatz 77'488.40 80'000 79'433.354270.00 Bussen 2'220.00 1'500 1'220.004614.00 Beiträge BMA 1'000.00 1'000 1'000.004631.00 Beiträge der Gebäudeversicherung 6'287.50 3'000 6'819.50

16 Verteidigung 270'149.15 234'275.80 291'939.35 250'823.30280'142 212'69235'873.35 41'116.0567'450Nettoaufwand

161 Militärische Verteidigung 17'605.05 0.00 5'105.30 0.0028'250 017'605.05 5'105.3028'250Nettoaufwand

1610 Militärische Verteidigung 0.00 0.00 0.00 0.000 0Nettoaufwand

3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten3300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 72 -

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4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV

1612 Schiessanlage 17'605.05 0.00 5'105.30 0.0028'250 017'605.05 5'105.3028'250Nettoaufwand

3134.00 Sachversicherungsprämien 1'120.603144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'273.35 5'000 5'105.303300.00 Planmässige Abschreibungen VV 12'211.10 13'2503300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen10'000

162 Zivile Verteidigung 252'544.10 234'275.80 286'834.05 250'823.30251'892 212'69218'268.30 36'010.7539'200Nettoaufwand

1620 Zivilschutz (allgemein) 52'159.00 33'890.70 46'783.55 10'772.8042'200 3'00018'268.30 36'010.7539'200Nettoaufwand

3134.00 Sachversicherungsprämien 200 153.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'842.40 5'000 10'332.353151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge353.50 3'000

3300.00 Planmässige Abschreibungen VV3300.25 Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungs-

vermögen3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweck-

verbände38'963.10 34'000 36'298.20

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände4200.00 Ersatzabgaben4501.00 Entnahme aus SR-Ersatzabgaben 30'890.70 7'272.804631.00 Beiträge vom Kanton 3'000.00 3'000 3'500.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen

1622 Regionaler Führungsstab 0.00 0.00 0.00 0.000 0

3612.00 Betriebskosten RFS

1626 Regionale Zivilschutzorganisation(Spezialfinanzierung)

200'385.10 200'385.10 240'050.50 240'050.50209'692 209'692

3000.00 Besoldungen/Sitzungsgelder 3'470.00 2'130 2'520.003000.01 Besoldung Kommissionspräsident 1'500.00 700 700.003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals 64'599.80 68'600 72'609.803050.00 AG-Beiträge, AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten5'000

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'4003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'5003090.00 Kantonskurse Schweizer Zivil-

schutzverband1'400

3090.01 Kurse RZSO 38'594.95 42'500 43'351.303101.00 Verbrauchsmaterial 2'669.45 2'500 2'565.103102.00 Büromaterial und Drucksachen 2'801.85 2'500 1'207.453111.00 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge RZSO 14'161.25 21'760 47'444.503111.01 Mobiliar, Maschinen Verw. RZSO 7'083.403112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 22'107.70 21'871 11'263.703130.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'619.10 1'770 1'030.403130.01 Telefonanschlüsse, Porti 5'200.80 3'000 5'863.653131.00 Planungen und Projektierungen Dritter3134.00 Versicherungen 11'721.50 10'100 4'817.853151.00 Unterhalt Material/Sirenen/Fahrzeuge 12'465.20 16'070 16'820.10

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3170.00 Spesenentschädigungen 744.00 1'0003199.00 Übriger Betriebsaufwand 500 238.703199.01 Verbandsbeiträge 383.80 3913300.00 Planmässige Abschreibungen VV3300.25 Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungs-

vermögen3893.00 Einlage in EK RZSO 23'189.703930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und

Verwaltungskosten1'974.90 2'000 1'549.90

3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 9'287.40 4'878.354250.00 Verkäufe 52.00 168.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'812.904612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweck-

verbänden195'300.00 195'300 193'470.00

4631.00 Beiträge vom Kanton 41.504893.00 Entnahme aus EK RZSO 1'178.70 14'392 46'412.50

BILDUNG2 872'845.40 4'298'0874'415'653.31 4'674'376.39 1'372'450.37813'7003'542'807.91 3'484'387 3'301'926.02Nettoaufwand

21 Obligatorische Schule 4'129'083.61 872'845.40 4'444'830.59 1'362'973.424'020'887 813'7003'256'238.21 3'081'857.173'207'187Nettoaufwand

211 Eingangsstufe und Primarstufe I 339'792.80 140'900.25 358'118.35 127'787.10364'200 155'500198'892.55 230'331.25208'700Nettoaufwand

2110 Kindergarten 339'792.80 140'900.25 358'118.35 127'787.10364'200 155'500198'892.55 230'331.25208'700Nettoaufwand

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 271'562.10 295'000 288'963.903030.00 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 3'660.80 5'500

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten

23'100

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'3003053.00 AG Beiträge Unfallversicherung 5'8003104.00 Lehrmittel 4'362.85 4'500 7'078.453111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'155.95 2'000 159.003990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 59'051.10 61'917.004631.00 Beiträge vom Kanton 140'900.25 155'500 127'787.10

212 Primarstufe II 1'674'121.17 516'159.30 1'598'335.57 569'946.101'581'979 505'6001'157'961.87 1'028'389.471'076'379Nettoaufwand

2120 Primarschule 1'674'121.17 516'159.30 1'598'335.57 569'946.101'581'979 505'6001'157'961.87 1'028'389.471'076'379Nettoaufwand

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 1'268'795.20 1'215'000 1'264'685.153030.00 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 39'399.85 11'900 14'048.903050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, 94'8003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 139'6733053.00 AG Beiträge Unfallversicherung 24'3003064.00 Überbrückungsrenten 14'250.50 14'2503090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'743.40 4'000 3'497.653103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 295.00 500 345.083104.00 Schulmaterial 46'399.01 40'500 40'142.893104.01 Schulmaterial Förderlehrkurs 145.50 5003104.02 Schulmaterial DaZ 298.35 500 170.503111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'491.50 9'628 11'127.853130.00 Coaching geleitete Schule 3'518.00 2'000 -202.053132.00 Honorare Dolmetscher3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge11'364.91 14'428 3'433.30

3170.00 Schulreisen 2'528.00 2'500 3'007.90

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3170.01 Schullager 6'325.70 7'500 6'212.803990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 271'566.25 251'865.604260.00 Rückerstattung und Kosten-

beteiligungen Dritter611.50

4631.00 Beiträge vom Kanton 515'547.80 505'600 569'946.10

213 Oberstufe / Sekundarstufe I 1'199'368.25 88'234.20 1'533'619.30 488'412.401'153'600 49'0001'111'134.05 1'045'206.901'104'600Nettoaufwand

2130 Sekundarstufe 1'199'368.25 88'234.20 1'533'619.30 488'412.401'153'600 49'0001'111'134.05 1'045'206.901'104'600Nettoaufwand

3612.00 Gymnasium Laufental-Thierstein 231'000.00 231'000 318'000.003612.01 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 19'570.00 19'570.003632.00 KTW Thierstein-West 948'798.25 922'600 1'196'049.304631.00 Beiträge vom Kanton 333'130.204631.01 Beiträge vom Kanton Gymnasium 88'234.20 49'000 146'280.004631.02 Kantonsbeitrag 10. Schuljahr 9'002.20

214 Musikschulen 146'392.00 39'315.60 129'906.50 29'349.05141'000 30'000107'076.40 100'557.45111'000Nettoaufwand

2140 Musikschulen 146'392.00 39'315.60 129'906.50 29'349.05141'000 30'000107'076.40 100'557.45111'000Nettoaufwand

3632.00 Gemeindebeiträge Musikschule 146'392.00 141'000 129'906.504631.00 Beiträge vom Kanton 39'315.60 30'000 29'349.05

217 Schulliegenschaften 598'531.73 8'137.90 655'059.90 17'630.50600'808 5'000590'393.83 637'429.40595'808Nettoaufwand

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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2170 Primarschulgebäude 559'106.58 8'137.90 606'361.50 16'730.50562'218 5'000550'968.68 589'631.00557'218Nettoaufwand

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 176'575.65 132'000 172'797.153010.01 Besoldung Lernender Hauswart 15'058.35 15'000 10'833.353050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten10'600

3052.00 AG-Beiträge Pensionskassen 14'6003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherungen 2'7003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'268.10 4'000 4'090.803101.00 Reinigungsmaterial 8'037.85 10'000 10'774.903111.00 Mobiliar, Geräte, Maschinen 4'828.55 4'500 4'987.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'564.35 36'000 44'807.703130.00 Telefon- und TV-Gebühren 2'729.30 2'800 2'590.083134.00 Versicherungen 14'759.95 13'500 13'455.953144.00 Baulicher Unterhalt 42'756.00 50'000 73'337.643151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge5'360.96

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'600.003300.00 Planmässige Abschreibungen VV 10'596.30 9'3003300.25 Planmässige Abschreibungen altes Verwaltungs-

vermögen228'706.02 257'218 247'199.93

3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen -734.80 21'487.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen4470.00 Mieten und Gebühren 8'137.90 5'000 4'730.504930.00 Interne Verrechnung Besoldung Abwart 12'000.00

2171 Kindergarten 39'425.15 0.00 29'838.85 0.0038'590 039'425.15 29'838.8538'590Nettoaufwand

3010.00 Besoldung Reinigungspersonal 10'688.65 7'800 1'543.85

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,Verwaltungskosten

630

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1603101.00 Reinigungsmaterial 734.40 500 395.503111.00 Mobiliar, Geräte, Maschinen 6'049.75 5'000 2'746.203120.00 Heizung, Strom, Wasser 6'920.75 9'000 7'183.203130.00 Telefon- und TV-Gebühren 558.75 500 574.453134.00 Versicherungen 1'816.70 2'100 1'754.353144.00 Baulicher Unterhalt 12'064.70 12'000 15'641.303151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge3300.00 Planmässige Abschreibungen VV3300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 591.45

2179 Sekundarschulgebäude 0.00 0.00 18'859.55 900.000 017'959.55Nettoaufwand

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen3101.00 Reinigungsmaterial 395.453111.00 Mobiliar, Geräte3120.00 Heizung, Strom, Wasser 7'608.503134.00 Versicherungen 1'742.903144.00 Baulicher Unterhalt 9'112.703151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3300.25 Planmässige Abschreibungen altesVerwaltungsvermögen

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 900.00

219 Obligatorische Schule, übrige 170'877.66 80'098.15 169'790.97 129'848.27179'300 68'60090'779.51 39'942.70110'700Nettoaufwand

2190 Schulleitung 168'666.66 80'098.15 167'635.97 129'848.27177'100 68'60088'568.51 37'787.70108'500Nettoaufwand

3010.00 Besoldung Sekretariat 15'028.10 17'300 17'274.303020.00 Besoldung Schulleitung 107'591.90 107'600 107'591.903050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten10'800

3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse 14'8003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherungen 2'7003111.00 Mobiliar und Geräte 677.50 500 841.553130.00 Schülertransporte 10'500.00 10'000 7'541.653134.00 Unfallversicherung Schüler 900.00 900 900.003151.00 Unterhalt Geräte und Mobiliar 5003199.00 Div. Aufwand/Anlässe 5'148.25 8'000 5'978.443199.10 Sachaufwand Schulleitung 2'244.66 2'000 1'042.333990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 26'576.25 2'000 26'465.804260.00 Rückerstattungen und Kosten-

Beteiligungen Dritter4612.00 Beiträge Schulleitung Erschwil/Beinwil 70'098.15 68'600 71'192.974631.00 Beiträge vom Kanton 10'000.00 58'655.30

2192 Volksschule allgemein 2'211.00 0.00 2'155.00 0.002'200 02'211.00 2'155.002'200Nettoaufwand

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 80 -

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3636.00 Beitrag an reg. Volkshochschule 2'211.00 2'200 2'155.00

22 Sonderschulen 286'569.70 0.00 229'545.80 9'476.95277'200 0286'569.70 220'068.85277'200Nettoaufwand

220 Sonderschulen 286'569.70 0.00 229'545.80 9'476.95277'200 0286'569.70 220'068.85277'200Nettoaufwand

2200 Sonderschulen 286'569.70 0.00 229'545.80 9'476.95277'200 0286'569.70 220'068.85277'200Nettoaufwand

3612.00 Schulgelder HPS 263'750.00 252'000 201'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände

Ambulatorium Logopädie22'819.70 25'200 28'545.80

4631.00 Beiträge vom Kanton 9'476.95

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 2'507.50 93'46689'337.70 163'538.00 717.157'00086'830.20 86'466 162'820.85Nettoaufwand

31 Kulturerbe 14'340.60 1'637.50 115'759.15 717.1519'997 7'00012'703.10 115'042.0012'997Nettoaufwand

312 Denkmalpflege und Heimatschutz 14'340.60 1'637.50 115'759.15 717.1519'997 7'00012'703.10 115'042.0012'997Nettoaufwand

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 14'340.60 1'637.50 115'759.15 717.1519'997 7'00012'703.10 115'042.0012'997Nettoaufwand

3010.00 Löhne des Betriebs- und Verwaltungpersonals 546.00 1'200 624.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 81 -

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3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen3101.00 Verbrauchsmaterial 1'409.50 500 310.603111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'500 169.803120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'483.70 1'200 2'025.053134.00 Versicherungen 2'428.70 2'700 2'695.203144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'472.70 5'000 30'968.703300.00 Planmässige Abschreibungen VV3300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen7'897 78'965.80

3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen4470.00 Mietertrag 1'800.00 6'000 1'450.004470.01 Erlös Schlossbesichtigungen -162.50 1'000 -732.85

32 Kultur, übrige 50'682.50 170.00 39'747.65 0.0041'900 050'512.50 39'747.6541'900Nettoaufwand

329 Kultur, übrige 50'682.50 170.00 39'747.65 0.0041'900 050'512.50 39'747.6541'900Nettoaufwand

3290 Kultur, übrige 50'682.50 170.00 39'747.65 0.0041'900 050'512.50 39'747.6541'900Nettoaufwand

3102.00 Dorfchronik 13'613.65 13'000 10'494.603130.00 Dienstleistungen Dritter3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge3170.00 Bundes- und Jungbürgerfeier 9'858.25 6'500 5'917.603170.01 Andere Anlässe 801.20 400 1'084.153300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen3636.00 Beitrag an kulturelle Vereine 21'000.00 18'000 18'000.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3636.01 Beiträge an Vereine, Institutionen 5'409.40 4'000 4'251.304210.00 Anlass-Bewilligungen 170.004470.00 Mietzinseinnahmen Liegenschaften

34 Sport und Freizeit 24'314.60 700.00 8'031.20 0.0031'569 023'614.60 8'031.2031'569Nettoaufwand

342 Freizeit 24'314.60 700.00 8'031.20 0.0031'569 023'614.60 8'031.2031'569Nettoaufwand

3421 Freizeitzentrum (Wydenmatt) 17'903.05 700.00 0.00 0.0024'819 017'203.05 24'819Nettoaufwand

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals 7'870.85 7'8003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten630

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1603101.00 Reinigungsmaterial 5003111.00 Mobiliar, Geräte 775.45 1'0003120.00 Heizung, Strom, Wasser 1'690.45 7'0003134.00 Versicherungen 1'804.50 1'7003144.00 Baulicher Unterhalt 5'170.35 5'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge3300.00 Planmässige Abschreibungen VV3300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen129

3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 591.454470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 700.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 83 -

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3424 Parkanlagen, Wanderwege 559.05 0.00 111.30 0.000 0559.05 111.30Nettoaufwand

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 559.05 111.30

3429 Übrige Freizeitgestaltung(Jugendraum)

5'852.50 0.00 7'919.90 0.006'750 0

5'852.50 7'919.906'750Nettoaufwand

3010.00 Besoldungen und SitzungsgelderLeitung

4'645.90 5'000 5'564.90

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,Verwaltungskosten

400

3052.00 AG-Beiträge Pensionskassen 5503053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 454.10 3003111.00 Mobilien, Geräte 240.00 300 1'879.303170.00 Spesen Betreuung 125.50 1003990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 387.00 475.70

GESUNDHEIT4 0.00 382'100372'955.55 320'142.86 121'326.500372'955.55 382'100 198'816.36Nettoaufwand

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 130'429.70 0.00 130'029.40 0.00123'200 0130'429.70 130'029.40123'200Nettoaufwand

412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 130'429.70 0.00 130'029.40 0.00123'200 0130'429.70 130'029.40123'200Nettoaufwand

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 84 -

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4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 130'429.70 0.00 130'029.40 0.00123'200 0130'429.70 130'029.40123'200Nettoaufwand

3632.00 Pflegekostenbeitrag Einwohnergemeinden 130'429.70 123'200 130'029.40

42 Ambulante Krankenpflege 191'907.00 0.00 141'080.76 121'326.50210'500 0191'907.00 19'754.26210'500Nettoaufwand

421 Ambulante Krankenpflege 191'907.00 0.00 141'080.76 121'326.50210'500 0191'907.00 19'754.26210'500Nettoaufwand

4210 Ambulante Krankenpflege 191'907.00 0.00 141'080.76 121'326.50210'500 0191'907.00 19'754.26210'500Nettoaufwand

3636.00 Beiträge an Spitex 190'545.00 210'000 140'580.763636.01 Beitrag an Seniorengruppe 500.00 500 500.003636.02 Beiträge an Kinderspitex 862.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen4612.00 Spitex Krankenpflegeverein

Auflösung121'326.50

43 Gesundheitsprävention 50'618.85 0.00 49'032.70 0.0048'400 050'618.85 49'032.7048'400Nettoaufwand

431 Alkohol- und Drogenprävention 40'284.00 0.00 39'155.00 0.0040'900 040'284.00 39'155.0040'900Nettoaufwand

4310 Alkohol- und Drogenprävention 40'284.00 0.00 39'155.00 0.0040'900 040'284.00 39'155.0040'900Nettoaufwand

3632.00 Beitrag SAGIF und Diverse 3'649.00 3'500 3'557.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3636.00 Beitrag Gesundheitsprävention und Sucht 36'635.00 37'400 35'598.00

433 Schulgesundheitsdienst 10'334.85 0.00 9'877.70 0.007'500 010'334.85 9'877.707'500Nettoaufwand

4330 Schulgesundheitsdienst 10'334.85 0.00 9'877.70 0.007'500 010'334.85 9'877.707'500Nettoaufwand

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 310.15 500 467.153136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 9'793.85 7'000 9'193.703990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 230.85 216.85

SOZIALE SICHERHEIT5 268'256.42 2'009'8052'012'204.65 1'786'551.70 145'330.50155'0001'743'948.23 1'854'805 1'641'221.20Nettoaufwand

52 Invalidität 287'731.25 0.00 21'753.00 0.00237'600 0287'731.25 21'753.00237'600Nettoaufwand

522 Ergänzungsleistungen IV 287'731.25 0.00 21'753.00 0.00237'600 0287'731.25 21'753.00237'600Nettoaufwand

5220 Ergänzungsleistungen IV 287'731.25 0.00 21'753.00 0.00237'600 0287'731.25 21'753.00237'600Nettoaufwand

3611.00 Verwaltungskosten EL IV 9'571.45 8'800 21'753.003631.00 Ergänzungsleistungen zur IV 278'159.80 228'800

523 Invalidenheime 0.00 0.00 0.00 0.000 0

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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5230 Invalidität 0.00 0.00 0.00 0.000 0

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

53 Alter + Hinterlassene 374'775.90 0.00 559'782.80 0.00324'305 0374'775.90 559'782.80324'305Nettoaufwand

532 Ergänzungsleistungen AHV 349'915.85 0.00 537'646.00 0.00299'200 0349'915.85 537'646.00299'200Nettoaufwand

5320 Ergänzungsleistungen AHV 349'915.85 0.00 537'646.00 0.00299'200 0349'915.85 537'646.00299'200Nettoaufwand

3611.00 Verwaltungskosten EL AHV 16'594.30 13'2003631.00 Ergänzungsleistungen zur AHV 333'321.55 286'000 537'646.00

534 Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege) 0.00 0.00 0.00 0.002'605 02'605Nettoaufwand

5340 Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege) 0.00 0.00 0.00 0.002'605 02'605Nettoaufwand

3300.25 Planmässige Abschreibungen altesVerwaltungsvermögen

2'605

4631.00 Beiträge vom Kanton

535 Leistungen an das Alter 24'860.05 0.00 22'136.80 0.0022'500 024'860.05 22'136.8022'500Nettoaufwand

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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5350 Leistungen an das Alter 24'860.05 0.00 22'136.80 0.0022'500 024'860.05 22'136.8022'500Nettoaufwand

3170.00 Senioren-Veranstaltungen undEhrungen

24'860.05 22'500 22'136.80

54 Familie und Jugend 36'312.70 0.00 36'936.40 0.0042'300 036'312.70 36'936.4042'300Nettoaufwand

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 33'511.20 0.00 34'214.20 0.0039'600 033'511.20 34'214.2039'600Nettoaufwand

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 33'511.20 0.00 34'214.20 0.0039'600 033'511.20 34'214.2039'600Nettoaufwand

3632.00 Alimentenbevorschussung 33'511.20 39'600 34'214.20

544 Jugendschutz 0.00 0.00 0.00 0.000 0

5440 Jugendschutz (allgemein) 0.00 0.00 0.00 0.000 0

3631.00 Beiträge an Kanton

545 Leistungen an Familien 2'801.50 0.00 2'722.20 0.002'700 02'801.50 2'722.202'700Nettoaufwand

5450 Leistungen an Familien (allgemein) 2'801.50 0.00 2'722.20 0.002'700 02'801.50 2'722.202'700Nettoaufwand

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3632.00 Beitrag Beratungsinstitution VEL 2'801.50 2'700 2'722.20

57 Sozialhilfe und Asylwesen 1'313'384.80 268'256.42 1'168'079.50 145'330.501'405'600 155'0001'045'128.38 1'022'749.001'250'600Nettoaufwand

572 Wirtschaftliche Hilfe 1'062'716.65 0.00 1'046'975.75 0.001'224'600 01'062'716.65 1'046'975.751'224'600Nettoaufwand

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'059'179.05 0.00 1'044'406.75 0.001'218'000 01'059'179.05 1'044'406.751'218'000Nettoaufwand

3612.00 LA Sozialadministration 271'362.65 278'000 258'687.953632.00 LA Sozialhilfebeiträge 787'816.40 940'000 785'718.804240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 3'537.60 0.00 2'569.00 0.006'600 03'537.60 2'569.006'600Nettoaufwand

3636.00 Beratungsinstitutionen 2'860 -965.203636.01 Case-Management SO 3'537.60 3'740 3'534.20

573 Asylwesen 250'668.15 268'256.42 121'103.75 145'330.50181'000 155'00017'588.27 24'226.7526'000Nettoertrag / Aufwand

5730 Asylwesen 250'668.15 268'256.42 121'103.75 145'330.50181'000 155'00017'588.27 24'226.7526'000Nettoertrag / Aufwand

3130.00 Externe Betreuung Asylanten 31'218.90 20'000 12'366.103637.00 Asylanten-Unterstützungen 214'549.95 156'000 104'990.103637.01 Asylanten Gebühren/Konzessionen 4'899.30 5'000 3'747.554260.00 Asylanten-Rückerstattungen 262'292.42 150'000 141'232.10

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 89 -

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4260.01 Asylanten Rückerstattung Gebühren/Konzessionen

5'964.00 5'000 4'098.40

VERKEHR6 54'042.66 613'482601'026.35 1'143'999.81 73'900.0027'200546'983.69 586'282 1'070'099.81Nettoaufwand

61 Strassenverkehr 448'772.35 26'502.66 990'074.81 46'000.00455'182 0422'269.69 944'074.81455'182Nettoaufwand

615 Gemeindestrassen 448'772.35 26'502.66 990'074.81 46'000.00455'182 0422'269.69 944'074.81455'182Nettoaufwand

6150 Gemeindestrassen 448'772.35 26'502.66 990'074.81 46'000.00455'182 0422'269.69 944'074.81455'182Nettoaufwand

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 99'892.35 76'300 97'495.253010.01 Besoldung Gemeindewegmeister 299.25 75'710.603010.02 Besoldung Gemeindewegmeister

Rücklage nicht bezogene Ferien-14'533.00

3010.03 Besoldung Lernender 14'336.45 15'100 15'058.353050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten6'300

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 8'7003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'6003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'213.25 4'000 7'085.203101.00 Verbrauchsmaterial 3'691.16 2'500 3'381.803111.00 Anschaffungen 278.80 1'500 2'844.253111.01 Werkzeuge und Geräte 535.85 500 237.953131.00 Planungen und Projektierungen Dritter3134.00 Versicherungen 4'924.45 5'100 6'024.603141.00 Strassenunterhalt 50'676.75 45'000 76'908.603141.01 Winterdienst 2'264.00 6'000 8'920.80

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

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Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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3141.02 Signalisation 5'994.95 4'000 4'024.103141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung 93'303.45 40'000 61'116.203151.00 Betriebskosten Fahrzeuge 5'278.45 7'000 6'573.453151.01 Unterhalt Fahrzeuge und Geräte 11'410.80 6'000 4'156.003151.02 Unterhalt Robi-Dogs 3'362.00 2'000 1'435.453199.00 Übriger Betriebsaufwand 736.00 437.003300.00 Planmässige Abschreibungen VV 5'952.65 17'9003300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen106'787.49 188'282 582'277.66

3990.01 Interne Verrechnung Strassenentwässerung 17'400.00 17'400 17'400.003990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 13'434.25 33'520.554240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'872.264260.00 Rückerstattungen und

Kostenbeteiligungen Dritter22'630.40

4930.00 Interne Verrechnung Lohnanteile 46'000.004990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen

62 Öffentlicher Verkehr 152'254.00 27'540.00 153'925.00 27'900.00158'300 27'200124'714.00 126'025.00131'100Nettoaufwand

622 Regionalverkehr 8'038.00 0.00 127'325.00 0.00131'700 08'038.00 127'325.00131'700Nettoaufwand

6220 Regionalverkehr 8'038.00 0.00 127'325.00 0.00131'700 08'038.00 127'325.00131'700Nettoaufwand

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'720.00 4'000 3'360.003631.00 Beiträge an Kantone (öV-Gesetz) 122'400 118'647.003634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5'318.00 5'300 5'318.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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629 Öffentlicher Verkehr, übriger 144'216.00 27'540.00 26'600.00 27'900.0026'600 27'200116'676.00 1'300.00600Nettoertrag / Aufwand

6290 Öffentlicher Verkehr, übriger 144'216.00 27'540.00 26'600.00 27'900.0026'600 27'200116'676.00 1'300.00600Nettoertrag / Aufwand

3101.00 General-Abo Bevölkerung 26'600.00 26'600 26'600.003631.00 Beitrag an Kanton (öV-Gesetz) 117'616.004250.00 Beiträge General-Abo 27'540.00 27'200 27'900.00

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 1'433'205.54 1'018'9831'546'334.80 1'246'448.60 929'799.34893'300113'129.26 125'683 316'649.26Nettoaufwand

71 Wasserversorgung 715'270.10 715'270.10 386'438.85 386'438.85380'800 380'800

710 Wasserversorgung 715'270.10 715'270.10 386'438.85 386'438.85380'800 380'800

7101 Wasserversorgung SF 715'270.10 715'270.10 386'438.85 386'438.85380'800 380'800

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 48'404.40 44'6003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten3'600

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 4'9003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9003101.00 Verbrauchsmaterial 365.80 1'000 570.403111.00 Wasseruhren 6'699.20 5'000 8'755.353111.01 Mobiliar, Geräte 1'0003120.00 Stromverbrauch Liegenschaften VV 696.95 500 555.853130.00 Unterhalt Leitungsnetz, Hydrant. 64'903.35 75'000 89'410.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

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3130.01 Nachführung des Leitungskatasters 18'172.60 21'284.953130.02 Wasseruntersuchungen 5003143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten Wasserversorgung 9'140.003151.00 Unterh. Mob., Geräte, Wasseruhren 6'653.50 10'000 6'460.403300.01 Planmässige Abschreibungen VV3300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen10'510.55

3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung EK (29001.01) 317'040.95 41'695.203510.10 Einlage Werterhalt (29001.02) 33'789.45 40'8003632.00 Beitrag an Lüsseltaler Wasserversorgung 199'249.85 190'000 184'313.203910.00 Verrechnung Löhne Wasserversorgung 20'000.003930.00 Verwaltungs-Kostenbeitrag 3'000.00 3'000 3'000.003940.00 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanz-

aufwand12.50 1'253.50

3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 5'771.004240.00 Wasserverkauf 345'498.60 306'000 329'253.054240.01 Bauwasser 2'600.00 4'000 2'300.004260.00 Rückerstattungen WL-Defekte 4'226.95 5'000 5'285.804260.01 Rückerstattungen Leitungskataster4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 16'2004631.00 SGV-Beiträge 3'516.654691.00 Einnahmeüberschuss aus Netto-

investitionsabnahme309'827.90

4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- undVerwaltungskosten

4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand

4990.02 Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung 49'600.00 49'600 49'600.00

72 Abwasserbeseitigung 627'304.85 627'304.85 450'978.75 450'978.75427'400 427'400

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

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Einzelkonten nach Funktionen

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Jahresrechnung 2016

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720 Abwasserbeseitigung 627'304.85 627'304.85 450'978.75 450'978.75427'400 427'400

7201 Abwasserbeseitigung SF 627'304.85 627'304.85 450'978.75 450'978.75427'400 427'400

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'202.55 22'3003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten1'800

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 2'5003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5003099.00 Übriger Personalaufwand3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV3130.01 Nachführung Leitungskataster 13'282.70 19'831.403130.02 Baulicher Unterhalt Dritte 48'869.65 50'000 27'409.803143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten Abwasser-

beseitigung3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge2'000

3199.00 Übriger Betriebsaufwand3300.02 Planmässige Abschreibungen VV3300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen7'140.55

3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung EK (29002.01) 206'420.65 106'413.303510.10 Einlage Werterhalt (29002.02) 60'188.00 60'200 54'129.003612.00 Entschädigung Mikroverunreinigungen 21'527.353632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweck-

verbände ARA246'928.45 285'100 226'054.70

3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen 8'000.003930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und

Verwaltungskosten3'000.00 3'000 2'000.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

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Jahresrechnung 2016

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3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand

3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 2'885.504240.00 Abwassergebühren ARA 425'200.90 410'000 426'390.454510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 6'569.554691.00 Einnahmenüberschuss aus Investitionsabnahme 182'241.754940.00 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanz-

aufwand2'462.20 618.75

4990.01 Interne Verrechnung Strassenentwässerung 17'400.00 17'400 17'400.00

73 Abfallbeseitigung 80'282.24 76'045.39 85'348.74 83'194.7480'200 76'5004'236.85 2'154.003'700Nettoaufwand

730 Abfallbeseitigung 80'282.24 76'045.39 85'348.74 83'194.7480'200 76'5004'236.85 2'154.003'700Nettoaufwand

7301 Abfallbeseitigung SF 76'045.39 76'045.39 81'241.14 83'194.7476'500 76'5001'953.60Nettoertrag

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'101.60 11'2003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten900

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 1'2003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2003111.00 Maschinen, Geräte, Werkzeuge 47.503130.00 Dienstleistungen Dritter 62'241.10 58'000 54'581.353151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge1'000

3300.03 Planmässige Abschreibungen VV3300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung EK (29003.01) 212.44 4'000 7'659.79

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

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3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und

Verwaltungskosten3'000.00

3930.01 Interne Verrechnung Gehalt Entsorgung 16'000.003940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und

Finanzaufwand3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 1'442.754240.00 Kehrichtentsorgungsgebühren

inkl. Grundgebühr68'495.45 68'000 68'362.10

4240.10 Rückerstattung Altpapier 3'929.69 6'000 4'112.644240.20 Recyclinggebühren 3'495.90 2'500 3'503.204510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne

Erwerbszweck4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und

Verwaltungskosten7'100.00

4940.00 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanz-aufwand

124.35 116.80

7302 Kehrichtverbrennungsanlagen(Gemeindebetrieb)

2'025.85 0.00 1'953.60 0.002'000 0

2'025.85 1'953.602'000Nettoaufwand

3631.00 Beiträge an Kanton 2'025.85 2'000 1'953.60

7306 Regionale Konfiskatsammelstelle 2'211.00 0.00 2'154.00 0.001'700 02'211.00 2'154.001'700Nettoaufwand

3130.00 Beitrag an Notschlachtlokal 2'211.00 1'700 2'154.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

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74 Verbauungen 7'127.01 11'331.00 62'098.40 8'303.007'000 6'0004'203.99 53'795.401'000Nettoertrag / Aufwand

741 Gewässerverbauungen 7'127.01 11'331.00 62'098.40 8'303.007'000 6'0004'203.99 53'795.401'000Nettoertrag / Aufwand

7410 Gewässerverbauungen 7'127.01 11'331.00 62'098.40 8'303.007'000 6'0004'203.99 53'795.401'000Nettoertrag / Aufwand

3142.00 Unterhalt Lüssel/Gewässer3144.00 Unterhalt Lüssel/Gewässer 6'582.55 5'000 9'517.103300.00 Planmässige Abschreibungen VV 544.463300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen2'000 52'581.30

3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen4631.00 Beiträge vom Kanton 11'331.00 6'000 8'303.00

75 Arten- und Landschaftsschutz 3'595.90 1'493.80 361.10 0.002'000 02'102.10 361.102'000Nettoaufwand

750 Arten- und Landschaftsschutz 3'595.90 1'493.80 361.10 0.002'000 02'102.10 361.102'000Nettoaufwand

7500 Arten- und Landschaftsschutz 3'595.90 1'493.80 361.10 0.002'000 02'102.10 361.102'000Nettoaufwand

3140.00 Naturschutz-Massnahmen 3'595.90 1'500 361.103140.01 Instandstellung Lingenberg Nord3636.00 Pflegebeitrag Hochstammbäume 5004260.00 Rückerstattungen und

Kostenbeteiligungen Dritter1'493.80

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

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77 Übriger Umweltschutz 105'293.65 1'760.40 110'339.40 650.0097'773 2'600103'533.25 109'689.4095'173Nettoaufwand

771 Friedhof und Bestattung 101'104.65 1'760.40 99'239.40 650.0092'173 2'60099'344.25 98'589.4089'573Nettoaufwand

7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 101'104.65 1'760.40 99'239.40 650.0092'173 2'60099'344.25 98'589.4089'573Nettoaufwand

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'625.50 11'200 12'579.353050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten900

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 1'2003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2003111.00 Bestattungsmobilien 530.00 1'0003120.00 Stromverbrauch/Wasser 3'290.70 2'400 1'759.503134.00 Sachversicherungsprämien 132.45 200 127.903144.00 Unterhalt Friedhof 7'737.30 6'000 17'077.103160.00 Miete Aufbahrungsraum 1'000.00 1'000 1'000.003300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen61'078.15 68'073 66'016.15

3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen 2'710.55 679.404240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'760.40 2'600 650.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter

779 Umweltschutz, übriger 4'189.00 0.00 11'100.00 0.005'600 04'189.00 11'100.005'600Nettoaufwand

7790 Umweltschutz, übriger 4'189.00 0.00 11'100.00 0.005'600 04'189.00 11'100.005'600Nettoaufwand

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 98 -

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3000.00 Besoldung PräsidentUmweltkommission

800.00 800 800.00

3000.01 Besoldung Aktuar Umweltkommission 500.00 500 500.003000.02 Sitzungsgelder 2'889.00 3'000 2'700.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen3090.00 Kurskosten 2003100.00 Büromaterial 1003111.00 Anschaffung Geräte 1'0003300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen3930.00 Verrechnung Entsorgung Hundekot 7'100.003990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen

79 Raumordnung 7'461.05 0.00 150'883.36 234.0023'810 07'461.05 150'649.3623'810Nettoaufwand

790 Raumordnung 7'461.05 0.00 150'883.36 234.0023'810 07'461.05 150'649.3623'810Nettoaufwand

7900 Raumordnung (allgemein) 7'461.05 0.00 149'056.36 0.0021'810 07'461.05 149'056.3621'810Nettoaufwand

3130.00 Zonenpläne/GWP/GEP/Plankopien

361.50 5'000 2'287.30

3130.01 Vorprojekt Melioration 6'698.85 3'435.403130.02 Hausnummern 400.70 300 57.553300.00 Planmässige Abschreibungen VV3300.25 Planmässige Abschreibungen altes

Verwaltungsvermögen16'510 143'276.11

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 99 -

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3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen4250.00 Verkäufe4631.00 Beiträge vom Kanton

7906 Regionale Planungsgruppen 0.00 0.00 1'827.00 234.002'000 01'593.002'000Nettoaufwand

3130.00 Zukunftsbild 2'000 1'827.003130.01 Vernetzungsprojekt3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter234.00

VOLKSWIRTSCHAFT8 30'409.00 24'57024'785.55 25'320.30 29'976.2029'0005'623.45 4'430 4'655.90Nettoertrag

81 Landwirtschaft 7'227.55 0.00 7'952.30 0.007'870 07'227.55 7'952.307'870Nettoaufwand

812 Strukturverbesserungen 1'727.55 0.00 1'927.30 0.002'370 01'727.55 1'927.302'370Nettoaufwand

8120 Strukturverbesserungen 1'727.55 0.00 1'927.30 0.002'370 01'727.55 1'927.302'370Nettoaufwand

3010.00 Besoldung Ackerbauleiter 700.00 700 700.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten50

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 100 -

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3130.00 Mäusebekämpfung 12.503631.00 Kantonale Tierseuchenbekämpfung 1'027.55 1'600 1'214.803990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen

813 Produktionsverbesserungen Vieh 5'500.00 0.00 6'025.00 0.005'500 05'500.00 6'025.005'500Nettoaufwand

8130 Produktionsverbesserungen Vieh 5'500.00 0.00 6'025.00 0.005'500 05'500.00 6'025.005'500Nettoaufwand

3636.00 Beitrag an Viehzüchter 5'500.00 5'500 6'025.00

82 Forstwirtschaft 10'470.00 0.00 10'280.00 0.0010'500 010'470.00 10'280.0010'500Nettoaufwand

820 Forstwirtschaft 10'470.00 0.00 10'280.00 0.0010'500 010'470.00 10'280.0010'500Nettoaufwand

8200 Forstwirtschaft 10'470.00 0.00 10'280.00 0.0010'500 010'470.00 10'280.0010'500Nettoaufwand

3631.00 Gemeinw. Leistungen Wald"Waldfünflieber"

10'470.00 10'500 10'280.00

84 Tourismus 0.00 0.00 0.00 0.000 0

840 Tourismus 0.00 0.00 0.00 0.000 0

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 101 -

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8400 Tourismus 0.00 0.00 0.00 0.000 0

3102.00 Drucksachen, Publikationen

85 Industrie, Gewerbe, Handel 7'088.00 0.00 7'088.00 0.006'200 07'088.00 7'088.006'200Nettoaufwand

850 Industrie, Gewerbe, Handel 7'088.00 0.00 7'088.00 0.006'200 07'088.00 7'088.006'200Nettoaufwand

8500 Industrie, Gewerbe, Handel 7'088.00 0.00 7'088.00 0.006'200 07'088.00 7'088.006'200Nettoaufwand

3130.00 Wirtschaftsförderung 7'088.00 6'200 7'088.00

87 Brennstoffe und Energie 0.00 30'409.00 0.00 29'976.200 29'00030'409.00 29'976.2029'000Nettoertrag

871 Elektrizität 0.00 30'409.00 0.00 29'976.200 29'00030'409.00 29'976.2029'000Nettoertrag

8710 Elektrizität (allgemein) 0.00 30'409.00 0.00 29'976.200 29'00030'409.00 29'976.2029'000Nettoertrag

4120.00 Konzessionsgebühren EBM 30'409.00 29'000 29'976.20

FINANZEN UND STEUERN9 8'131'148.25 233'524879'555.81 209'852.02 7'900'084.457'784'0007'251'592.44 7'550'476 7'690'232.43Nettoertrag

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 102 -

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91 Steuern 46'196.60 8'047'267.15 90'349.05 7'454'253.6554'800 7'749'4008'001'070.55 7'363'904.607'694'600Nettoertrag

910 Steuern 46'196.60 8'047'267.15 90'349.05 7'454'253.6554'800 7'749'4008'001'070.55 7'363'904.607'694'600Nettoertrag

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 41'466.60 7'849'881.25 90'349.05 7'249'890.3050'000 7'575'0007'808'414.65 7'159'541.257'525'000Nettoertrag

3181.10 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern 39'494.50 50'000 90'349.053631.00 Pauschale Steueranrechnung 1'972.104000.00 Gemeindesteuern natürliche Personen

Rechnungsjahr6'441'242.05 6'540'000 6'199'478.35

4000.10 Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahr 586'817.30 430'000 356'512.404000.80 Nachsteuern 6'965.004000.85 Bussen 554.404000.90 Eingang abgeschriebener Forderungen 18'095.454002.00 Quellensteuern natürliche Personen 176'287.80 115'000 157'504.004010.00 Gemeindesteuern juristische Personen

Rechnungsjahr483'423.75 440'000 412'371.50

4010.10 Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahr 136'495.50 50'000 124'024.05

9101 Sondersteuern 4'730.00 197'385.90 0.00 204'363.354'800 174'400192'655.90 204'363.35169'600Nettoertrag

3101.00 Hundemarken 4'8003611.00 Hundekontrollzeichen 4'730.004022.10 Steuer auf Kapitalabfindungen 112'293.25 100'000 119'386.154022.11 Grundstückgewinnsteuern 72'132.65 60'000 78'147.204033.00 Hundesteuern 12'960.00 14'400 6'830.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 103 -

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93 Finanz- und Lastenausgleich 37'100.00 0.00 29'100.00 0.0037'100 037'100.00 29'100.0037'100Nettoaufwand

930 Finanz- und Lastenausgleich 37'100.00 0.00 29'100.00 0.0037'100 037'100.00 29'100.0037'100Nettoaufwand

9300 Finanz- und Lastenausgleich 37'100.00 0.00 29'100.00 0.0037'100 037'100.00 29'100.0037'100Nettoaufwand

3621.50 Abgabe Ressourcenausgleich 37'100.00 37'100 29'100.004621.50 Beitrag Ressourcenausgleich4621.60 Lastenausgleichsbeiträge vom Kanton

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 67'283.59 82'253.70 85'385.36 445'830.8089'600 32'90014'970.11 360'445.4456'700Nettoertrag / Aufwand

961 Zinsen 52'297.09 41'018.70 71'822.96 37'708.8077'000 23'10011'278.39 34'114.1653'900Nettoaufwand

9610 Zinsen 52'297.09 41'018.70 71'822.96 37'708.8077'000 23'10011'278.39 34'114.1653'900Nettoaufwand

3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'662.22 15'000 17'908.613400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.90 1'000 43.353406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 16'504.07 45'000 32'899.503499.00 Zinsen auf Steuerrückerstattungen 17'543.35 16'000 20'235.953940.00 Interne Verrechnungen Zinsen und Finanz-

aufwand2'586.55 735.55

4400.00 Zinsen flüssige Mittel 1.20 100 72.754401.00 Zinsen auf Forderungen und Kontokorrente 41'005.00 23'000 29'881.604402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 6'500.95

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 104 -

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4940.00 Interne Verrechnungen Zinsen und Finanz-aufwand

12.50 1'253.50

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 14'986.50 41'235.00 13'562.40 408'122.0012'600 9'80026'248.50 394'559.602'800Nettoertrag / Aufwand

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 14'986.50 41'235.00 13'562.40 408'122.0012'600 9'80026'248.50 394'559.602'800Nettoertrag / Aufwand

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals3050.00 AG Beiträge AVH, IV EO, ALV, FAK,

Verwaltungskosten3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen3134.00 Sachversicherungsprämien 642.20 600 624.403409.00 Übrige Passivzinsen 11'044.00 11'000 11'044.003430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3'300.30 1'000 1'894.003441.00 Wertberichtigung Grundstücke FV4411.00 Gewinn aus Verkäufen von

Sachanlagen FV32'400.00 397'507.00

4430.00 Miet- und Pachtzinsen 835.00 1'800 2'615.004430.01 Baurechtszins Bürgergemeinde 2'500.00 2'500 2'500.004430.02 Baurechtszins Kirchgemeinde 5'500.00 5'500 5'500.00

97 Rückverteilungen 0.00 1'627.40 0.00 0.000 1'7001'627.40 1'700Nettoertrag

971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 1'627.40 0.00 0.000 1'7001'627.40 1'700Nettoertrag

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 105 -

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9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 1'627.40 0.00 0.000 1'7001'627.40 1'700Nettoertrag

4699.10 Anteil aus der Rückverteilung derCO2-Abgabe an die Arbeitgeber

1'627.40 1'700

99 Nicht aufgeteilte Posten 728'975.62 0.00 5'017.61 0.0052'024 0728'975.62 5'017.6152'024Nettoaufwand

999 Abschluss 728'975.62 0.00 5'017.61 0.0052'024 0728'975.62 5'017.6152'024Nettoaufwand

9990 Abschluss 728'975.62 0.00 5'017.61 0.0052'024 0728'975.62 5'017.6152'024Nettoaufwand

9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 728'975.62 52'024 5'017.619001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung9010.00 Abschluss Fonds im EK, Ertrags-

überschuss9110.00 Abschluss Fonds im EK, Aufwand-

überschuss

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 106 -

11'574'985.8110'105'69210'105'69211'777'004.22

11'777'004.22 11'777'004.22

11'777'004.22

10'105'692 10'105'692 11'574'985.81 11'574'985.81

11'574'985.81Total Aufwand / Ertrag

ErtragsüberschussAufwandüberschuss

Total

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Aufwand3 10'053'668 11'569'968.200.0011'048'028.6030 Personalaufwand 3'252'327.803'187'4833'356'157.85 0.00300 Behörden und Kommissionen 98'858.2590'23089'364.60 0.003000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an

Behörden und Kommissionen90'230 98'858.2589'364.60

3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen(nicht zum massgebenden Lohn gehörend)

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs-personals

899'691.45861'490961'509.20 0.00

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 861'490 899'691.45961'509.20302 Löhne der Lehrpersonen 1'661'240.951'617'6001'647'949.20 0.003020 Löhne der Lehrpersonen 1'617'600 1'661'240.951'647'949.20303 Temporäre Arbeitskräfte 14'048.9017'40043'060.65 0.003030 Temporäre Arbeitskräfte 17'400 14'048.9043'060.65304 Zulagen 0.00 0.003040 Gemeindeeigene Kinder- und Ausbildungs-

zulagen3049 Übrige Zulagen305 Arbeitgeberbeiträge 498'490.85504'613521'044.15 0.003050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs-

kosten192'040 194'559.15200'120.05

3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 264'023 258'481.75263'645.503053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 48'550 45'449.9557'278.603055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen3056 AG-Beiträge an Krankenkassenprämien3059 Übrige AG-Beiträge306 Arbeitgeberleistungen 14'25014'250.50 0.003060 Ruhegehälter3061 Renten oder Rentenanteile

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

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3064 Überbrückungsrenten 14'25014'250.503069 Übrige Arbeitgeberleistungen309 Übriger Personalaufwand 79'997.4081'90078'979.55 0.003090 Aus- und Weiterbildung des Personals 81'900 79'997.4078'979.553091 Personalwerbung3099 Übriger Personalaufwand31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'531'099.151'146'0681'285'740.22 0.00310 Material- und Warenaufwand 147'428.21154'550152'858.54 0.003100 Büromaterial 14'100 16'477.1915'000.773101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 53'650 48'865.6546'756.963102 Drucksachen, Publikationen 37'800 31'915.4036'554.203103 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000 2'778.133'340.903104 Lehrmittel 46'000 47'391.8451'205.713105 Lebensmittel3106 Medizinisches Material3109 Übriger Material- und Warenaufwand311 Nicht aktivierbare Anlagen 157'949.3091'05982'304.30 0.003110 Büromöbel und -geräte3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 69'188 146'685.6060'196.603112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 21'871 11'263.7022'107.703113 Hardware3116 Medizinische Geräte und Instrumente3118 Immateriellen Anlagen3119 Übrige nicht aktivierbaren Anlagen312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 88'435.7079'40079'311.25 0.003120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 79'400 88'435.7079'311.25313 Dienstleistungen und Honorare 565'879.58423'370506'734.05 0.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

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3130 Dienstleistungen Dritter 313'270 463'656.08391'759.453131 Planungen und Projektierungen Dritter3132 Honorare externe Berater, Gutachter,

Fachexperten etc.3133 Informatik-Nutzungsaufwand 47'200 46'735.8046'551.753134 Sachversicherungsprämien 55'900 46'294.0058'629.003136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 7'000 9'193.709'793.853137 Steuern und Abgaben3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 366'021.14203'500282'234.10 0.003140 Unterhalt an Grundstücken 1'500 472.404'154.953141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 95'000 150'969.70152'239.153142 Unterhalt Wasserbau3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 9'140.003144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 107'000 205'439.04125'840.003145 Unterhalt Wald3149 Unterhalt übrige Sachanlagen315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 54'095.3578'09872'185.27 0.003150 Unterhalt Büromöbel und - geräte3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge75'098 49'323.4564'628.67

3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)3156 Unterhalt medizinische Geräte3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 4'771.907'556.603159 Unterhalt übrige mobile Anlagen316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000.001'0006'600.00 0.003160 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000 1'000.006'600.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

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3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen3162 Raten für operatives Leasing/Mietleasing3169 Übrige Mieten und Benützungskosten317 Spesenentschädigungen 46'338.2548'10052'264.40 0.003170 Reisekosten und Spesen 48'100 46'338.2552'264.403171 Exkursionen, Schulreisen und Lager318 Wertberichtigungen auf Forderungen 90'349.0550'00039'494.50 0.003180 Wertberichtigungen auf Forderungen3181 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000 90'349.0539'494.50319 Verschiedener Betriebsaufwand 13'602.5716'99111'753.81 0.003190 Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte3192 Abgeltung von Rechten3199 Übriger Betriebsaufwand 16'991 13'602.5711'753.8133 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'232'422.55755'817443'691.27 0.00330 Sachanlagen VV 1'232'422.55755'817443'691.27 0.003300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 755'817 1'232'422.55443'691.273301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sach-

anlagen332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 0.00 0.003320 Planmässige (ordentliche) Abschreibungen

immaterielle Anlagen3321 Ausserplanmässige Abschreibungen

immaterielle Anlagen34 Finanzaufwand 66'116.8074'00048'392.62 0.00340 Zinsaufwand 43'986.8557'00027'548.97 0.003400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'000 43.350.903406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 45'000 32'899.5016'504.07

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

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3409 Übrige Passivzinsen 11'000 11'044.0011'044.00341 Realisierte Kursverluste 0.00 0.003410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 1'894.001'0003'300.30 0.003430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 1'000 1'894.003'300.303431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV344 Wertberichtigungen Anlagen FV 0.00 0.003440 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV349 Verschiedener Finanzaufwand 20'235.9516'00017'543.35 0.003499 Übriger Finanzaufwand 16'000 20'235.9517'543.3535 Einlagen in Fonds und SF 209'897.29105'000617'651.49 0.00350 Einlagen in Fonds und SF im FK 0.00 0.003500 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK3501 Einlagen in Fonds des FK3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK3503 Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel

des FK351 Einlagen in Fonds und SF im EK 209'897.29105'000617'651.49 0.003510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 105'000 209'897.29617'651.493511 Einlagen in Fonds des EK36 Transferaufwand 4'680'209.964'708'3004'752'213.85 0.00361 Entschädigungen an Gemeinwesen 932'419.25892'000953'002.80 0.003611 Entschädigungen an Kantone 97'000 98'863.10106'829.703612 Entschädigungen an Gemeinden und

Zweckverbände795'000 833'556.15846'173.10

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

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3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen

362 Finanz- und Lastenausgleich 29'100.0037'10037'100.00 0.003621 Abgabe Finanz- und Lastenausgleich 37'100 29'100.0037'100.00363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3'718'690.713'779'2003'762'111.05 0.003630 Beiträge an den Bund3631 Beiträge an Kantone 651'300 669'741.40744'592.853632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'672'900 2'721'111.102'522'396.053634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5'300 5'318.005'318.003635 Beiträge an private Unternehmungen3636 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck288'700 213'782.56270'354.90

3637 Beiträge an private Haushalte 161'000 108'737.65219'449.253638 Beiträge an das Ausland364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0.003640 Wertberichtigungen Darlehen VV365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.003650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 0.00 0.003660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge3661 Ausserplanmässige Abschreibung Investitions-

beiträge369 Verschiedener Transferaufwand 0.00 0.003690 Übriger Transferaufwand38 Ausserordentlicher Aufwand 23'189.700.00 0.00380 Ausserordentlicher Personalaufwand 0.00 0.003800 Ausserordentlicher Personalaufwand381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 0.00 0.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

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3810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand3811 "Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand;

Wertberichtigungen"383 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 0.003830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV3832 Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle

Anlagen386 Ausserordentlicher Transferaufwand 0.00 0.003860 Ausserordentlicher Transferaufwand Bund3861 Ausserordentlicher Transferaufwand Kanton3862 Ausserordentlicher Transferaufwand Gemeinden

und Zweckverbände3864 Ausserordentlicher Transferaufwand öffentliche

Unternehmungen3865 Ausserordentlicher Transferaufwand private

Unternehmungen3866 Ausserordentlicher Transferaufwand private

Organisationen ohne Erwerbszweck3867 Ausserordentlicher Transferaufwand private

Haushalte3868 Ausserordentlicher Transferaufwand Ausland387 Zusätzliche Abschreibungen auf

Investitionsbeiträgen0.00 0.00

3876 Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen

389 Einlagen in das Eigenkapital 23'189.700.00 0.003893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 23'189.703894 Einlagen in finanzpolitische Reserven3896 Einlagen in Neubewertungsreserven

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

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3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag39 Interne Verrechnungen 574'704.9577'000544'181.30 0.00390 Material- und Warenbezüge 0.00 0.003900 Interne Verrechnung von Material- und

Warenbezügen391 Dienstleistungen 42'000.000.00 0.003910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'000.00392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.003920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,

Benützungskosten393 Betriebs- und Verwaltungskosten 32'649.908'0007'974.90 0.003930 Interne Verrechnung von Betriebs- und

Verwaltungskosten8'000 32'649.907'974.90

394 Zinsen und Finanzaufwand 1'989.052'599.05 0.003940 Interne Verrechnung von Zinsen und

Finanzaufwand1'989.052'599.05

399 Übrige interne Verrechnungen 498'066.0069'000533'607.35 0.003990 Übrige interne Verrechnungen 69'000 498'066.00533'607.35

Ertrag4 11'574'985.8110'105'69211'777'004.220.0040 Fiskalertrag 7'454'253.657'749'4000.00 8'047'267.15400 Direkte Steuern natürliche Personen 6'713'494.757'085'0000.00 7'229'962.004000 Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche

Personen6'970'000 6'555'990.757'053'674.20

4002 Quellensteuern natürliche Personen 115'000 157'504.00176'287.804008 Personensteuern401 Direkte Steuern juristische Personen 536'395.55490'0000.00 619'919.254010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 490'000 536'395.55619'919.25402 Übrige Direkte Steuern 197'533.35160'0000.00 184'425.904022 Vermögensgewinnsteuern 160'000 197'533.35184'425.90403 Besitz- und Aufwandsteuern 6'830.0014'4000.00 12'960.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

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4032 Vergnügungssteuern4033 Hunde- und Reittiersteuern 14'400 6'830.0012'960.004039 Übrige Besitz- und Aufwandsteuern41 Regalien und Konzessionen 29'976.2029'0000.00 30'409.00410 Regalien 0.00 0.004100 Regalien412 Konzessionen 29'976.2029'0000.00 30'409.004120 Konzessionen 29'000 29'976.2030'409.0042 Entgelte 1'273'696.741'115'5000.00 1'411'414.37420 Ersatzabgaben 79'433.3580'0000.00 77'488.404200 Ersatzabgaben 80'000 79'433.3577'488.40421 Gebühren für Amtshandlungen 112'304.8547'5000.00 92'790.504210 Gebühren für Amtshandlungen 47'500 112'304.8592'790.50423 Schul- und Kursgelder 0.00 0.004230 Schulgelder4231 Kursgelder424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 834'571.44799'1000.00 854'853.204240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 799'100 834'571.44854'853.20425 Erlös aus Verkäufen 29'569.8027'4000.00 28'593.504250 Verkäufe 27'400 29'569.8028'593.50426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 216'597.30160'0000.00 355'468.774260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter160'000 216'597.30355'468.77

427 Bussen 1'220.001'5000.00 2'220.004270 Bussen 1'500 1'220.002'220.00429 Übrige Entgelte 0.00 0.004290 Übrige Entgelte43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00430 Verschiedene betriebliche Erträge 0.00 0.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

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4309 Übriger betrieblicher Ertrag431 Aktivierung Eigenleistungen 0.00 0.004310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen4312 Aktivierbare Projektierungskosten432 Bestandesveränderungen 0.00 0.004320 Bestandesveränderungen Halb- und

Fertigfabrikate4329 Übrige Bestandesveränderungen439 Übriger Ertrag 0.00 0.004390 Übriger Ertrag44 Finanzertrag 454'924.9548'9000.00 96'716.60440 Zinsertrag 36'455.3023'1000.00 41'006.204400 Zinsen flüssige Mittel 100 72.751.204401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 23'000 29'881.6041'005.004402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 6'500.954407 Zinsen langfristige Finanzanlagen4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen441 Realisierte Gewinne FV 397'507.000.00 32'400.004410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 397'507.0032'400.004419 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen442 Beteiligungsertrag FV 0.00 0.004420 Dividenden4429 Übriger Beteiligungsertrag443 Liegenschaftenertrag FV 10'615.009'8000.00 8'835.004430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 9'800 10'615.008'835.004431 Vergütung für Dienstwohnungen FV4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

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4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV444 Wertberichtigungen Anlagen FV 0.00 0.004440 Marktwertanpassungen Wertschriften4441 Marktwertanpassungen Darlehen4442 Marktwertanpassungen Beteiligungen4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften4449 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen445 Finanzertrag aus Darlehen und

Beteiligungen des VV0.00 0.00

4450 Erträge aus Darlehen VV4451 Erträge aus Beteiligungen VV446 Finanzertrag von öffentlichen

Unternehmungen0.00 0.00

4462 Zweckverbände, selbständige und unselbstständige Werke

4463 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatr. Organisationsform

4469 Übrige öffentliche Unternehmungen447 Liegenschaftenertrag VV 10'347.6516'0000.00 14'475.404470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'000 10'347.6514'475.404471 Vergütung Dienstwohnungen VV4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 0.00 0.004480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften4489 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften45 Entnahmen aus Fonds und SF 13'842.3516'2000.00 30'890.70450 Entnahmen aus Fonds und SF im FK 7'272.800.00 30'890.70

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

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4500 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK4501 Entnahmen aus Fonds des FK 7'272.8030'890.704502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK4503 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen

Fremdmitteln des FK451 Entnahmen aus Fonds und SF im EK 6'569.5516'2000.00 0.004510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 16'200 6'569.554511 Entnahmen aus Fonds EK46 Transferertrag 1'727'174.471'055'3000.00 1'614'946.40461 Entschädigungen von Gemeinwesen 423'247.22301'5000.00 303'074.854610 Entschädigungen vom Bund4611 Entschädigungen von Kantonen 11'400 10'860.1011'554.104612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweck-

verbänden289'100 411'387.12290'520.75

4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen

1'000 1'000.001'000.00

462 Finanz- und Lastenausgleich 0.00 0.004621 Beitrag Finanz- und Lastenausgleich463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 1'302'249.40752'1000.00 818'174.504630 Beiträge vom Bund4631 Beiträge von Kantonen 752'100 1'302'249.40818'174.504632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen4635 Beiträge von privaten Unternehmungen4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne

Erwerbszweck4637 Beiträge von privaten Haushalten469 Verschiedener Transferertrag 1'677.851'7000.00 493'697.05

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 118 -

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4690 Übriger Transferertrag4691 Einnahmenüberschuss IR 492'069.654699 Rückverteilungen 1'700 1'677.851'627.4048 Ausserordentlicher Ertrag 46'412.5014'3920.00 1'178.70489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 46'412.5014'3920.00 1'178.704893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 14'392 46'412.501'178.704894 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven49 Interne Verrechnungen 574'704.9577'0000.00 544'181.30490 Material- und Warenbezüge 0.00 0.004900 Interne Verrechnung von Material- und

Warenbezügen491 Dienstleistungen 0.00 0.004910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.004920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,

Benützungskosten493 Betriebs- und Verwaltungskosten 74'649.9010'0000.00 7'974.904930 Interne Verrechnung von Betriebs- und

Verwaltungskosten10'000 74'649.907'974.90

494 Interne Verrechnung Zinsen undFinanzaufwand

1'989.050.00 2'599.05

4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand

1'989.052'599.05

499 Übrige interne Verrechnungen 498'066.0067'0000.00 533'607.354990 Übrige interne Verrechnungen 67'000 498'066.00533'607.35

Abschlusskonten9 52'024 5'017.610.00728'975.6290 Abschluss Erfolgsrechnung 5'017.6152'024728'975.62 0.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 119 -

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900 Abschluss Erfolgsrechnung(allgemeiner Haushalt)

5'017.6152'024728'975.62 0.00

9000 Ertragsüberschuss 52'024 5'017.61728'975.629001 Aufwandüberschuss901 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds

im EK0.00 0.00

9010 Abschluss Fonds im EK, Ertragsüberschuss

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAufwand Ertrag

Budget 2016Jahresrechnung 2016

Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 120 -

11'574'985.8111'574'985.81

10'105'692 10'105'692 11'574'985.81 11'574'985.81

10'105'692 10'105'692Total Aufwand / Ertrag

Ertragsüberschus

Total

11'777'004.22 11'777'004.22

11'777'004.22 11'777'004.22

Aufwandüberschuss

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ALLGEMEINE VERWALTUNG0 0.00 00.00 0.00 0.000

02 Allgemeine Dienste 0.00 0.00 0.00 0.000 0

029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 0.00 0.00 0.00 0.000 0

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 0.00 0.00 0.00 0.000 0

5060.00 Infrastruktur Gemeindehaus(Büromöbel, Küchenraum,Schliess-System, Telefonie)

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1 0.00 230'000207'257.30 0.00 0.0046'000

207'257.30 184'000Nettoausgaben

15 Feuerwehr 109'568.50 0.00 0.00 0.00130'000 46'000109'568.50 84'000Nettoausgaben

150 Feuerwehr 109'568.50 0.00 0.00 0.00130'000 46'000109'568.50 84'000Nettoausgaben

1500 Feuerwehr (allgemein) 109'568.50 0.00 0.00 0.00130'000 46'000109'568.50 84'000Nettoausgaben

5060.00 Atemschutzgeräte Feuerwehr5060.01 Ersatz Mowag

GVB 07.12.15/125'000.--109'568.50 130'000

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 121 -

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6610.00 Beitrag SGV Atemschutzgeräte6610.01 Beitrag SGV Mowag 46'000

16 Verteidigung 97'688.80 0.00 0.00 0.00100'000 097'688.80 100'000Nettoausgaben

161 Militärische Verteidigung 97'688.80 0.00 0.00 0.00100'000 097'688.80 100'000Nettoausgaben

1612 Schiessanlage 97'688.80 0.00 0.00 0.00100'000 097'688.80 100'000Nettoausgaben

5060.00 Umbau 8 TrefferanzeigenGVB 20.06.2016/100'000.--

97'688.80 100'000

BILDUNG2 0.00 600'00052'981.60 253'333.35 0.00052'981.60 600'000 253'333.35Nettoausgaben

21 Obligatorische Schule 52'981.60 0.00 253'333.35 0.00600'000 052'981.60 253'333.35600'000Nettoausgaben

217 Schulliegenschaften 52'981.60 0.00 253'333.35 0.00600'000 052'981.60 253'333.35600'000Nettoausgaben

2170 Primarschulgebäude 52'981.60 0.00 253'333.35 0.00500'000 052'981.60 253'333.35500'000Nettoausgaben

5040.01 Infrastruktur Konzertsaal5040.02 Erweiterung Kirsgarten 230'0005040.03 Sanierungskredit Kirsgarten

(Fenster TH, Beleuchtungsmelder,Boden OG süd)

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 122 -

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5060.00 Provisorium Kirsgarten5290.00 Planungskredit öffentl. Räume

GVB 08.12.2014/300'000.--1'586.25 253'333.35

5290.01 Planungskredit Schulraum erw. KirsgartenGVB 28.09.2015/ Fr. 270'000.--

51'395.35 270'000

2171 Kindergarten 0.00 0.00 0.00 0.00100'000 0100'000Nettoausgaben

5040.01 Dachsanierung Kindergarten 100'000

2179 Sekundarschulgebäude 0.00 0.00 0.00 0.000 0

5040.00 Umbau Wydenmattschulhaus

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 0.00 1'600'000165'725.75 0.00 45.000165'725.75 1'600'000 45.00Nettoeinnahmen / Ausgaben

32 Kultur, übrige 0.00 0.00 0.00 45.000 045.00Nettoeinnahmen

329 Kultur, übrige 0.00 0.00 0.00 45.000 045.00Nettoeinnahmen

3290 Kultur, übrige 0.00 0.00 0.00 45.000 045.00Nettoeinnahmen

6373.00 Buchverkauf 45.00

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 123 -

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34 Sport und Freizeit 165'725.75 0.00 0.00 0.001'600'000 0165'725.75 1'600'000Nettoausgaben

342 Freizeit 165'725.75 0.00 0.00 0.001'600'000 0165'725.75 1'600'000Nettoausgaben

3421 Freizeitzentrum (Wydenmatt) 165'725.75 0.00 0.00 0.001'600'000 0165'725.75 1'600'000Nettoausgaben

5040.00 Umbau WydenmattGVB 28.09.2015/2'700'000.--

140'152.80 1'200'000

5040.01 Wärmeverbund/HeizungGVB 28.09.2015/400'000.--

25'572.95 400'000

VERKEHR6 0.00 939'000238'107.70 306'382.70 849'749.30610'000238'107.70 329'000 543'366.60Nettoeinnahmen / Ausgaben

61 Strassenverkehr 238'107.70 0.00 306'382.70 849'749.30939'000 610'000238'107.70 543'366.60329'000Nettoeinnahmen / Ausgaben

615 Gemeindestrassen 238'107.70 0.00 306'382.70 849'749.30939'000 610'000238'107.70 543'366.60329'000Nettoeinnahmen / Ausgaben

6150 Gemeindestrassen 238'107.70 0.00 306'382.70 849'749.30939'000 610'000238'107.70 543'366.60329'000Nettoeinnahmen / Ausgaben

5010.00 Ausbau Obere Graben-/Brückenstrasse5010.01 Sanierung Oberdorfstrasse

GVB13.12.2010/1'220'000 .-15'287.95 1'711.35

5010.02 Höhenstrasse West, StrasseGVB 10.12.2012/515'000.--

1'248.65 178'847.10

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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5010.03 Einfahrt GrienstrasseGVB 11.06.2012/110'000.--

5010.04 Beleuchtung ob. HofmattstrasseGVB 07.11.2011/35'000.--

5'300.00 3'494.55

5010.05 Niederfeldstrasse, VerlegungGVB 10.12.2012/230'000.--

64'535.75

5010.06 Deckbeläge (Weihermattstrasse/Mittelstrasse/Höhenstrasse)

93'424.05 129'000

5010.07 Strassensanierungen 31'779.60 100'0005010.08 Einmündung Oberfeld/Fehrenstrasse

GVB 02.06.2014/ Fr. 290'000.-11'270.00 290'000 20'550.90

5010.09 Industriestrasse, Erweiterung, ProjektierungskreditGVB 02.06.2014/80'000.--

13'522.60

5010.10 Verkehrsmassnahmen Dorfteil WestGVB 08.12.2014/50'000.00

10'000.80 20'000 25'956.75

5010.11 Sanierung Breitenbachstrasse5010.12 Ob. Graben-/Brückenstrasse5010.13 Ausbau Wahlenstrasse ausserhalb5010.14 Strassensanierungen 100'0005010.15 Erschliessung Von Roll 300'0005010.16 Beleuchtung Unt. Hofmattstrasse

GVB 22.06.2015/30'000.--43'569.15 2'770.30

5060.00 Ersatz Gemeindefahrzeug5610.00 Beitrag an Kanton

Sanierung Breitenbachstrasse5'600.00

5610.01 Beitrag an KantonSanierung Wahlenstrasse/Lüsselbrücke

6'104.90 8'516.00

5610.02 Beitrag an KantonAusbau Wahlenstrasse ausserorts

1'000.00

6060.00 Eintausch Gemeindefahrzeug6371.00 Grundeigentümerbeiträge

Fehrenstrasse

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 125 -

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6371.01 GrundeigentümerbeitragHöhenstrasse

361'830.70

6371.02 GrundeigentümerbeitragNiederfeldstrasse

95'836.70

6371.03 Grundeigentümerbeitrag BeleuchtungObere Hofmattstrasse

6371.04 Grundeigentümerbeitrag Oberdorfstrasse 410'000 392'081.906371.05 Grundeigentümerbeitrag Einmündung

Oberfeld/Fehrenstrasse200'000

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 1'003'994.85 1'053'0001'025'772.31 1'034'899.95 713'905.551'132'50021'777.46 79'500 320'994.40Nettoeinnahmen / Ausgaben

71 Wasserversorgung 432'125.00 432'125.00 234'739.70 377'156.25428'000 680'000142'416.55252'000Nettoeinnahmen

710 Wasserversorgung 432'125.00 432'125.00 234'739.70 377'156.25428'000 680'000142'416.55252'000Nettoeinnahmen

7101 Wasserversorgung SF 432'125.00 432'125.00 234'739.70 377'156.25428'000 680'000142'416.55252'000Nettoeinnahmen

5030.00 WL PfarrgasseGVB 07.12.2009/ Fr. 63'000.--

63'000

5030.01 WL OberdorfstrasseGVB 13.12.2010/400'000.--

266.00

5030.02 Höhenstrasse West, WLGVB 10.12.2012/150'000.--

5030.03 Einfahrt Grienstrasse, WL5030.04 WL Schulstrasse5030.05 WL-Ersatz Obere Hofmattstrasse

GVB 10.12.2012/135'000.--34'332.50

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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5030.07 WL Niederfeldstrasse, VerlegungGVB 10.12.2012/120'000.--

-3'530.00

5030.08 WL Ersatz GrabenackerstrasseGVB 02.06.2014/160'000.--

65'952.90

5030.09 WL Wahlenstrasse/Hof ZihlGVB 02.06.2014/80'000.--

1'634.20 68'991.75

5030.10 WL Sanierungen 100'0005030.11 WL Industriestrasse (von Roll)5030.12 WL Breitenbachstrasse5030.13 WL Einmündung Fehrenstr./Oberfeld

GVB 02.06.2014/ Fr. 130'000.-130'000

5030.14 Erschliessung Industriering, WLGVB 28.09.2015/140'000.--

77'171.45 135'000 6'766.20

5030.15 WL Ersatz Untere HofmattstrasseGVB 22.06.15/125'000.--

9'158.95 96'292.85

5920.00 Uebertrag Einnahmenüberschuss in ER 309'827.906310.01 SGV-Subvention

WL Oberdorfstrasse75'420.35

6310.04 SGV-SubventionErsatz WL Ob. Hofmattstrasse

14'449.05

6310.05 SGV-SubventionWL Niederfeldstrasse

12'534.25

6310.06 SGV-SubventionWL Höhenstrasse West

15'407.40

6310.08 SGV-SubventionWL Wahlenstrasse/Hof Zihl

11'558.35

6310.12 SGV-SubventionEinmündung Fehrenstrasse/Oberfeld

6310.14 SGV-SubventionWL Industriering

6310.15 SGV-SubventionWL Ersatz Unt. Hofmattstrasse

6310.16 SGV WL Pfarrgasse

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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6370.00 Anschlussgebühren Wasser 302'755.60 380'000 316'052.006371.00 Grundeigentümerbeiträge

WL Schulstrasse6371.01 Grundeigentümerbeitrag

Höhenstrasse61'104.25

6371.02 SGV-SubventionWL Pfarrgasse

12'000

6371.03 SGV-SubventionWasserleitung Schulstrasse

6371.04 SGV-SubventionErsatz WL Ob. Hofmattstrasse

6371.05 SGV-SubventionWL Niederfeldstrasse

6371.06 SGV-SubventionWL Höhenstrasse West

6371.07 SGV-SubventionWL Ersatz Grabenackerstrasse

6371.08 SGV-SubventionWL Wahlenstrasse/Hof Zihl

6371.09 SGV-SubventionWL Grienstrasse-BreitenbachstrasseUmlegung

6371.10 SGV-SubventionWL Industriestrasse (von Roll)

6371.11 WL OberdorfstrasseBeitrag LWV

150'000

6371.12 SGV-SubventionEinmündung Fehrenstr./Oberfeld

30'000

6371.13 GrundeigentümerbeitragErschliessung Industriering, WL

85'000

6371.14 SGV-SubventionErschliessung Industriering, WL

23'000

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

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72 Abwasserbeseitigung 571'869.85 571'869.85 96'369.55 336'749.30625'000 452'500240'379.75172'500Nettoeinnahmen / Ausgaben

720 Abwasserbeseitigung 571'869.85 571'869.85 96'369.55 336'749.30625'000 452'500240'379.75172'500Nettoeinnahmen / Ausgaben

7201 Abwasserbeseitigung SF 571'869.85 571'869.85 96'369.55 336'749.30625'000 452'500240'379.75172'500Nettoeinnahmen / Ausgaben

5030.01 Schmutzwasserl. Breitenbach5030.02 Anschl. Meteorwasserkanal5030.03 Kan. - Sanierungen5032.00 Sanierung Kan. Oberdorfstrasse

GVB 13.12.2010/950'000.--2'707.20

5032.01 Projektierungskredit SanierungKanalisation OberdorfstrasseGVB 16.12.2002/50'000.--

5032.02 Ob. Hofmattstrasse, TeilausbauKanalisationGVB 07.11.2011/135'000.--

18'518.45

5032.03 Vergrösserung KanalisationSchulstrasse, GVB 07.11.2011

5032.04 Kanalisations-Sanierungen 100'0005032.05 Vorprojekt Entw. Ob. Grabenstrasse

GVB 08.12.2014/25'000.--15'763.15

5032.06 Planungskredit EntwässerungObere Grabenstrasse

10'693.30

5032.10 Kanalisation PfarrgasseGVB 07.12.2009/175'000.--

5032.11 Kanalisation Ob. HofmattstrasseGVB 07.12.2009/175'000.--

5032.12 WerkleitungenBreitenbachstrasse

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 129 -

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5032.13 Höhenstrasse West, KanalGVB 10.12.2012/335'000.--

5032.14 KanalisationEinmündung Fehrenstr./OberfeldGVB 02.06.2014/ Fr. 75'000.-

75'000

5032.15 Erschliessung Industriering, KanalisationGVB 28.09.2015/660'000.--

321'899.65 450'000 17'980.55

5032.16 Sanierung Kanalisation Untere HofmattstrasseGVB 22.06.2015/70'000.--

49'210.00 2'678.70

5032.17 Sanierung KanalisationGrabenackerstrasseGVB 02.06.2014/55'000.--

46'546.65

5920.00 Uebertrag Einnahmenüberschuss in ER 182'241.756370.00 Anschlussgebühren Kanalisation 571'869.85 250'000 175'030.556370.01 Anschlussgebühren6371.00 Grundeigentümerbeitrag

Kanalisation Obere Hofmattstrasse6371.01 Grundeigentümerbeitrag Höhenstrasse

Kanalisation161'718.75

6371.02 Grundeigentümerbeitrag KanalisationEinmündung Fehrenstr./Oberfeld

17'000

6371.03 GrundeigentümerbeitragErschliessung Industriering, Kanalisation

185'500

74 Verbauungen 21'777.46 0.00 52'581.30 0.000 021'777.46 52'581.30Nettoausgaben

741 Gewässerverbauungen 21'777.46 0.00 52'581.30 0.000 021'777.46 52'581.30Nettoausgaben

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 130 -

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7400 Gewässerverbauungen 21'777.46 0.00 52'581.30 0.000 021'777.46 52'581.30Nettoausgaben

5032.00 ProjektierungskreditAusdolung Niederer GrabenGVB 02.06.2014/50'000.--

21'777.46 52'581.30

5032.10 Regenentlastung BreitenbachstrasseGVB 13.12.2010/60'000.--

6610.00 ProjektierungskreditAusdolung Kantonsbeitrag

77 Übriger Umweltschutz 0.00 0.00 566'068.65 0.000 0566'068.65Nettoausgaben

771 Friedhof und Bestattung 0.00 0.00 566'068.65 0.000 0566'068.65Nettoausgaben

7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 0.00 0.00 566'068.65 0.000 0566'068.65Nettoausgaben

5030.00 Ausbau FriedhofGVB 08.12.2014/570'000.--

566'068.65

79 Raumordnung 0.00 0.00 85'140.75 0.000 085'140.75Nettoausgaben

790 Raumordnung 0.00 0.00 85'140.75 0.000 085'140.75Nettoausgaben

7900 Raumordnung (allgemein) 0.00 0.00 85'140.75 0.000 085'140.75Nettoausgaben

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 131 -

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5090.00 LeitbildGVB 09.12.2013/50'000.--

24'753.40

5090.01 Planung öff. RaumangebotGVB 09.12.2013/30'000.--

8'744.45

5090.02 Verkehrsplanung Dorfteil WestGVB 09.12.2013/34'000.--

12'222.90

5090.03 Digitalisierung NutzungspläneGVB 08.12.2014/100'000.--

39'420.00

5290.00 Bauzonenplanung6610.00 Kantonsbeitrag Nutzungspläne

FINANZEN UND STEUERN9 1'197'775.01 1'788'500511'925.20 3'832'401.90 3'863'318.054'422'000685'849.81 2'633'500 30'916.15Nettoeinnahmen

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 0.00 0.00 2'268'702.05 0.000 02'268'702.05Nettoausgaben

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.00 2'268'702.05 0.000 02'268'702.05Nettoausgaben

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.00 2'268'702.05 0.000 02'268'702.05Nettoausgaben

5000.00 Landerwerb Industriezone GB Nr. 1718GVB 11.05.2015/2'268'115.--

2'268'702.05

99 Nicht aufgeteilte Posten 511'925.20 1'197'775.01 1'563'699.85 3'863'318.051'788'500 4'422'000685'849.81 2'299'618.202'633'500Nettoeinnahmen

999 Abschluss 511'925.20 1'197'775.01 1'563'699.85 3'863'318.051'788'500 4'422'000685'849.81 2'299'618.202'633'500Nettoeinnahmen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 132 -

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9990 Abschluss 511'925.20 1'197'775.01 1'563'699.85 3'863'318.051'788'500 4'422'000685'849.81 2'299'618.202'633'500Nettoeinnahmen

5900.00 Passivierte Einnahmen (IR)ohne SF Wasser/Abwasser

656'000 849'794.30

5900.10 Passivierte Einnahmen Wasserversorgung 122'297.10 680'000 377'156.255900.20 Passivierte Einnahmen Abwasser-

beseitigung389'628.10 452'500 336'749.30

5920.00 Einnahmenüberschuss IR6900.00 Aktivierte Ausgaben (IR)

ohne SF Wasser/Abwasser685'849.81 3'369'000 3'532'208.80

6900.10 Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung 122'297.10 428'000 234'739.706900.20 Aktivierte Ausgaben Abwasser-

beseitigung389'628.10 625'000 96'369.55

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Hauptbuchhaltung HRM2

Einzelkonten nach Funktionen

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Jahresrechnung 2016

- 133 -

5'427'017.906'210'5006'210'5002'201'769.86

2'201'769.86 2'201'769.86

2'201'769.86

6'210'500 6'210'500 5'427'017.90 5'427'017.90

EinnahmenüberschussAusgabenüberschuss

5'427'017.90

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Investitionsausgaben5 6'210'500 5'427'017.902'201'769.8650 Sachanlagen 3'601'468.704'152'0001'132'088.51500 Grundstücke 2'268'702.055000 Grundstücke 2'268'702.05501 Strassen / Verkehrswege 297'866.70939'000225'402.805010 Strassen / Verkehrswege 939'000 297'866.70225'402.80502 Wasserbau5020 Wasserbau503 Übriger Tiefbau 949'759.201'053'000533'702.665030 Übrige Tiefbauten allgemein 428'000 800'808.35122'297.105031 Tiefbauten Wasserversorgung5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 625'000 148'950.85411'405.565033 Tiefbauten Abfall 5034 Tiefbauten Elektrizität504 Hochbauten 1'930'000165'725.755040 Hochbauten 1'930'000165'725.75505 Waldungen5050 Waldungen506 Mobilien 230'000207'257.305060 Mobilien 230'000207'257.30509 Übrige Sachanlagen 85'140.755090 Übrige Sachanlagen 85'140.7551 Investitionen auf Rechnung Dritter510 Grundstücke5100 Investitionen in Grundstücke auf Rechnung

Dritter511 Strassen / Verkehrswege5110 Investitionen in Strassen / Verkehrswege auf

Rechnung Dritter

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 134 -

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512 Wasserbau5120 Investitionen in Wasserbau auf Rechnung Dritter513 Übriger Tiefbau5130 Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung

Dritter514 Hochbauten5140 Investitionen in Hochbauten auf Rechnung

Dritter515 Waldungen5150 Investitionen in Waldungen auf Rechnung Dritter516 Mobilien5160 Investitionen in Mobilien auf Rechnung Dritter519 Übrige Sachanlagen5190 Investitionen in übrige Sachanlagen auf

Rechnung Dritter52 Immaterielle Anlagen 253'333.35270'00052'981.60520 Software5200 Software521 Patente / Lizenzen5210 Patente / Lizenzen529 Übrige immaterielle Anlagen 253'333.35270'00052'981.605290 Übrige immaterielle Anlagen 270'000 253'333.3552'981.605291 Wasserversorgung5292 Abwasserentsorgung54 Darlehen541 Kantone und Konkordate5410 Darlehen an Kantone und Konkordate542 Gemeinden und Gemeindeverbände5420 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweck-

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 135 -

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543 Öffentliche Sozialversicherungen5430 Darlehen an öffentliche Sozialversicherungen544 Öffentliche Unternehmungen5440 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen545 Private Unternehmungen5450 Darlehen an private Unternehmungen546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck5460 Darlehen an private Organisationen

ohne Erwerbszweck547 Private Haushalte5470 Darlehen an private Haushalte5471 Studiendarlehen548 Ausland5480 Darlehen an das Ausland55 Beteiligungen und Grundkapitalien551 Kantone und Konkordate5510 Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten552 Gemeinden und Gemeindeverbände5520 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeinde-

verbänden553 Öffentliche Sozialversicherungen5530 Beteiligungen an öffentlichen Sozial-

versicherungen554 Öffentliche Unternehmungen5540 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen555 Private Unternehmungen5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 136 -

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5560 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck

557 Private Haushalte5570 Beteiligungen an privaten Haushalten558 Ausland5580 Beteiligungen im Ausland56 Eigene Investitionsbeiträge 8'516.0012'704.90560 Bund5600 Investitionsbeiträge an den Bund561 Kantone und Konkordate 8'516.0012'704.905610 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 8'516.0012'704.90562 Gemeinden und Gemeindeverbände5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden und

Geimeindeverbände563 Öffentliche Sozialversicherungen5630 Investitionsbeiträge an öffentliche Sozial-

versicherungen564 Öffentliche Unternehmungen5640 Investitionsbeiträge an öffentliche

Unternehmungen565 Private Unternehmungen5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck5660 Investitionsbeiträge an private Organisationen

ohne Erwerbszweck567 Private Haushalte5670 Investitionsbeiträge an private Haushalte568 Ausland5680 Investitionsbeiträge an das Ausland57 Durchlaufende Investitionsbeiträge

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 137 -

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571 Kantone und Konkordate5710 Durchlaufende Investitionsbeiträge an Kantone

und Konkordate572 Gemeinden und Gemeindeverbände5720 Durchlaufende Investitionsbeiträge an

Gemeinden und Gemeindezweckverbände573 Öffentliche Sozialversicherungen5730 Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche

Sozialversicherungen574 Öffentliche Unternehmungen5740 Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche

Unternehmungen575 Private Unternehmungen5750 Durchlaufende Investitionsbeiträge an private

Unternehmungen576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck5760 Durchlaufende Investitionsbeiträge an private

Organisationen ohne Erwerbszweck577 Private Haushalte5770 Durchlaufende Investitionsbeiträge an private

Haushalte578 Ausland5780 Durchlaufende Investitionsbeiträge an das

Ausland59 Übertrag an Bilanz 1'563'699.851'788'5001'003'994.85590 Passivierungen 1'563'699.851'788'500511'925.205900 Passivierte Einnahmen 1'788'500 1'563'699.85511'925.20592 Einnahmenüberschuss in ER 492'069.655920 Übertrag Einnahmenüberschuss

in ER492'069.65

Investitionseinnahmen6 5'427'017.906'210'5002'201'769.86

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 138 -

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60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanz-vermögen

600 Übertragung von Grundstücken6000 Übertragung von Grundstücken ins Finanz-

vermögen601 Übertragung von Strassen / Verkehrswegen6010 Übertragung von Strassen / Verkehrswegen ins

Finanzvermögen602 Übertragung von Wasserbauten6020 Übertragung von Wasserbauten ins Finanz-

vermögen603 Übertragung übrige Tiefbauten6030 Übertragung von übrigen Tiefbauten ins Finanz-

vermögen604 Übertragung Hochbauten6040 Übertragung von Hochbauten ins Finanz-

vermögen605 Übertragung Waldungen6050 Übertragung von Waldungen ins Finanz-

vermögen606 Übertragung Mobilien6060 Übertragung von Mobilien ins Finanz-

vermögen609 Übertragung übrige Sachanlagen6090 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins

Finanzvermögen61 Rückerstattungen610 Grundstücke6100 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in

Grundstücke611 Strassen / Verkehrswege

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 139 -

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6110 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege

612 Wasserbau6120 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in

Wasserbau613 Tiefbau6130 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger

Tiefbau614 Hochbauten6140 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in

Hochbauten615 Waldungen6150 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in

Waldungen616 Mobilien6160 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in

Mobilien619 Verschiedene Sachanlagen6190 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in

übrige Sachanlagen62 Abgang immaterielle Anlagen620 Software6200 Übertragung Software ins Finanzvermögen621 Patente / Lizenzen6210 Übertragung Patente / Lizenzen ins

Finanzvermögen629 Übrige immaterielle Anlagen6290 Übertragung übrige immaterielle Anlagen ins

Finanzvermögen63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'563'699.851'742'5001'003'994.85630 Bund

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 140 -

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6300 Investitionsbeiträge vom Bund631 Kantone und Konkordate 129'369.406310 Investitionsbeiträge von Kantonen und

Konkordaten129'369.40

632 Gemeinden und Gemeindeverbände6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und

Gemeindeverbänden633 Öffentliche Sozialversicherungen6330 Investitionsbeiträge von öffentlichen

Sozialversicherungen634 Öffentliche Unternehmungen6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen

Unternehmungen635 Private Unternehmungen6350 Investitionsbeiträge von privaten

Unternehmungen636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck6360 Investitionsbeiträge von privaten Organisationen

ohne Erwerbszweck637 Private Haushalte 1'563'699.851'742'500874'625.456370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 630'000 491'082.55874'625.456371 Erschliessungsbeiträge 1'112'500 1'072'572.306373 Mitfinanzierung an

Investitionen der Gemeinde45.00

638 Ausland6380 Investitionsbeiträge aus dem Ausland64 Rückzahlung von Darlehen641 Kantone und Konkordate6410 Rückzahlung von Darlehen an Kantone und

Konkordate

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 141 -

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642 Gemeinden und Gemeindezweckverbände6420 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbände643 Öffentliche Sozialversicherungen6430 Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Sozial-

versicherungen644 Öffentliche Unternehmungen6440 Rückzahlung von Darlehen an öffentliche

Unternehmungen645 Private Unternehmungen6450 Rückzahlung von Darlehen an private

Unternehmungen646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck6460 Rückzahlung von Darlehen an private

Organisationen ohne Erwerbszweck647 Private Haushalte6470 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte6471 Rückzahlung von Studiendarlehen648 Ausland6480 Rückzahlung von Darlehen an das Ausland65 Übertragung von Beteiligungen651 Kantone und Konkordate6510 Übertragung von Beteiligungen an Kantonen und

Konkordaten ins Finanzvermögen652 Gemeinden und Gemeindezweckverbände6520 Übertragung von Beteiligungen an Gemeinden

und Gemeindeverbänden ins Finanzvermögen653 Öffentliche Sozialversicherungen

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 142 -

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6530 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Sozialversicherungen ins Finanzvermögen

654 Öffentliche Unternehmungen6540 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen

Unternehmungen ins Finanzvermögen655 Private Unternehmungen6550 Übertragung von Beteiligungen an privaten

Unternehmungen ins Finanzvermögen656 Private Organisationen ohne Erwerbszweck6560 Übertragung von Beteiligungen an privaten

Organisationen ohne Erwerbszweck ins FV657 Private Haushalte6570 Übertragung von Beteiligungen an privaten

Haushalten ins Finanzvermögen658 Ausland6580 Übertragung von Beteiligungen VV im Ausland

ins Finanzvermögen66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 46'000660 Bund6600 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an den

Bund661 Kantone und Konkordate 46'0006610 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an

Kantone und Konkordate46'000

662 Gemeinden und Gemeindeverbände6620 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an

Gemeinden und Gemeindeverbände663 Öffentliche Sozialversicherungen6630 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an

öffentliche Sozialversicherungen666 Private Organisationen ohne Erwerbszweck

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 143 -

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6660 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private

Organisationen ohne Erwerbszweck668 Ausland6680 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an das

Ausland67 Durchlaufende Investitionsbeiträge671 Kantone und Konkordate6710 Durchlaufende Investitionsbeiträge von

Kantonen und Konkordaten672 Gemeinden und Gemeindeverbände6720 Durchlaufende Investitionsbeiträge von

Gemeinden und Gemeindeverbänden673 Öffentliche Sozialversicherungen6730 Durchlaufende Investitionsbeiträge von 674 Öffentliche Unternehmungen6740 Durchlaufende Investitionsbeiträge von

öffentlichen Unternehmungen675 Private Unternehmungen6750 Durchlaufende Investitionsbeiträge von privaten

Unternehmungen676 Private Organisationen ohne Erwerbszweck6760 Durchlaufende Investitionsbeiträge von privaten

Organisationen ohne Erwerbszweck677 Private Haushalte6770 Durchlaufende Investitionsbeiträge von

privaten Haushalten678 Ausland6780 Durchlaufende Investitionsbeiträge aus dem

Ausland69 Übertrag an Bilanz 3'863'318.054'422'0001'197'775.01

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 144 -

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690 Aktivierungen 3'863'318.054'422'0001'197'775.016900 Aktivierte Ausgaben 4'422'000 3'863'318.051'197'775.01

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Hauptbuchhaltung HRM2

SachgruppengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2016RECHNUNG 2016

RECHNUNG 2016

Investitionsrechnung

Jahresrechnung 2015

- 145 -

5'427'017.905'427'017.90

6'210'500 6'210'500 5'427'017.90 5'427'017.90

6'210'500 6'210'500Total Ausgaben / Einnahmen

Einnahmenüberschuss

Total

2'201'769.86

2'201'769.86 2'201'769.86

2'201'769.86

Ausgabenüberschuss

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Aktiven1 50'976'491.3652'016'491.03 12'378'234.1311'338'234.46

10 Finanzvermögen 45'414'612.0846'214'782.96 7'933'092.537'132'921.65

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 16'222'149.6016'582'183.67 1'277'790.23917'756.16

1000 Kasse 188'227.65184'444.50 14'114.3517'897.5010000 Hauptkassen 188'227.65184'444.50 13'814.3517'597.5010000.01 Hauptkasse 184'444.50 188'227.65 13'814.3517'597.50

10001 Nebenkassen 0.000.00 300.00300.0010001.01 Kasse Einwohnerkontrolle 0.00 0.00 300.00300.00

1001 Post 12'292'254.5813'077'420.77 1'113'086.73327'920.5410010 Post-Geschäftskonten 12'292'254.5813'077'420.77 1'113'086.73327'920.5410010.01 Postcheck 13'077'420.32 12'291'995.38 1'112'568.13327'143.1910010.02 Postcheck, E-Deposito 0.45 259.20 518.60777.35

1002 Bank 3'727'167.373'308'318.40 148'729.15567'578.1210020 Bankkontokorrente 3'727'167.373'308'317.00 137'712.65556'563.0210020.01 Baloise 998'296.70 940'283.72 63'700.815'687.8310020.02 Raiffeisenbank 2'310'020.30 2'786'883.65 74'011.84550'875.19

10021 Weitere Bankkonten 0.001.40 11'016.5011'015.1010021.01 UBS SK 245-37093953.1

Arbeitsbeschaffungsreserve, 19590.75 0.00 7'458.607'457.85

10021.02 Baloise Bank SoBa, S465017CLegat S. (18.10.1979)

0.65 0.00 3'557.903'557.25

1009 Übrige flüssige Mittel 14'500.0012'000.00 1'860.004'360.00

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 146 -

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10090 Übrige flüssige Mittel 14'500.0012'000.00 1'860.004'360.0010090.01 Reka-Checks 12'000.00 14'500.00 1'860.004'360.00

101 Forderungen 25'873'562.9325'074'509.14 2'417'667.103'216'720.89

1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 788'420.18153'765.59 370'748.291'005'402.8810100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 786'120.13151'490.59 368'473.291'003'102.8310100.01 Forderungen Sammelkonto (Lehrerbes.) 4'939.45 382'105.25 0.00377'165.8010100.02 Forderungen Grundeigentümerbeiträge 0.00 142'571.50 221'922.15364'493.6510100.09 Forderungen manuell 146'551.14 261'443.38 146'551.14261'443.38

10101 Forderungen Verrechnungssteuer 2'300.052'275.00 2'275.002'300.0510101.01 Forderungen Verrechnungssteuer 2'275.00 2'300.05 2'275.002'300.05

1011 Kontokorrente mit Dritten 2'244'515.902'224'501.40 22'482.7342'497.2310110 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden 2'244'515.902'224'501.40 22'482.7342'497.2310110.01 Kontokorrent mit Kanton 2'224'501.40 2'244'515.90 22'482.7342'497.2310110.02 Kontokorrent mit Bürgergemeinde 0.00 0.00 0.000.0010110.05 Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde 0.00 0.00 0.000.00

10111 Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten 0.000.00 0.000.0010111.01 Kontokorrent mit RSZO-Gemeinden 0.00 0.00 0.000.00

1012 Steuerforderungen 11'162'793.5611'084'583.30 1'646'433.541'724'643.8010120 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 11'162'793.5611'084'583.30 1'646'433.541'724'643.8010120.01 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 11'012'261.10 11'097'046.61 1'712'180.491'796'966.0010120.99 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 72'322.20 65'746.95 -65'746.95-72'322.20

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 147 -

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1013 Anzahlungen an Dritte 0.000.00 0.000.0010131 Lohnvorschüsse 0.000.00 0.000.0010131.01 Lohnvorschüsse 0.00 0.00 0.000.00

1014 Transferforderungen 0.000.00 0.000.0010141 Entschädigungen von Gemeinwesen 0.000.00 0.000.0010141.01 Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen 0.00 0.00 0.000.00

10143 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 0.000.00 0.000.0010143.01 Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten 0.00 0.00 0.000.00

1015 Interne Kontokorrente 11'602'595.5511'532'036.95 355'948.65426'507.2510150 Interne Kontokorrente 11'602'595.5511'532'036.95 355'948.65426'507.2510150.01 Durchlaufkonto/ Solidaritätsbeitrag GAV 1'320.00 1'320.00 0.000.0010150.02 Durchlaufkonto/ Familienzulagen 27'450.00 27'450.00 0.000.0010150.03 Durchlaufkonto/VESR-Zahlungen 11'432'424.70 11'502'983.30 355'948.65426'507.2510150.04 Durchlaufkonto/Zahlungsrückläufe 70'842.25 70'842.25 0.000.00

1019 Übrige Forderungen 75'237.7479'621.90 22'053.8917'669.7310192 MWST-Vorsteuerguthaben 75'237.7479'621.90 22'053.8917'669.7310192.01 MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung 2.5% 4'981.25 4'981.25 0.000.0010192.02 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserversorgung 2.5% 0.00 0.00 0.000.0010192.03 MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung 8.0% 7'733.15 7'733.15 0.000.0010192.04 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserversorgung 8.0% 9'553.10 9'553.10 0.000.0010192.11 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung 2.5% 0.00 0.00 0.000.0010192.12 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung 2.5% 0.00 0.00 0.000.0010192.13 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung 8.0% 26'434.30 12'196.50 14'237.800.0010192.14 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung 8.0% 30'920.10 23'103.40 7'816.700.00

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 148 -

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10192.15 Rappenrundungskonto 0.00 0.61 -0.610.0010192.99 Debitor MWST 0.00 17'669.73 0.0017'669.73

102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.000.00 0.000.00

1020 Kurzfristige Darlehen 0.000.00 0.000.0010200 Kurzfristige Darlehen FV 0.000.00 0.000.0010200.01 Kurzfristige Darlehen 0.00 0.00 0.000.00

1023 Festgelder 0.000.00 0.000.0010230 Festgeldanlagen 0.000.00 0.000.0010230.01 Festgeldanlagen 0.00 0.00 0.000.00

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 24'400.00609'030.00 609'030.0024'400.00

1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 0.000.00 0.000.0010460 Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 0.000.00 0.000.0010460.01 Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.000.00

1047 Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung 24'400.00609'030.00 609'030.0024'400.0010470 Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung 24'400.00609'030.00 609'030.0024'400.0010470.01 Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung 129'387.00 24'400.00 129'387.0024'400.0010470.02 Aktive Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag 479'643.00 0.00 479'643.000.00

107 Finanzanlagen 0.00-21.40 6.6028.00

1070 Aktien und Anteilscheine 0.00-21.40 6.6028.0010700 Aktien 0.00-21.40 6.6028.00

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 149 -

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10700.01 Von Roll Holding AG, Inhaberaktien -21.40 0.00 6.6028.00

108 Sachanlagen FV 3'294'499.553'949'081.55 3'628'598.602'974'016.60

1080 Grundstücke FV 3'294'499.553'949'081.55 3'628'598.602'974'016.6010800 Grundstücke FV 3'294'499.554'090'139.55 3'269'299.552'473'659.5510800.00 Grundstücke Finanzvermögen 3'269'299.55 0.00 3'269'299.550.0010800.01 GB Nr. 282, Leimgrubenhügel 3'100.00 10'200.00 0.007'100.0010800.02 GB Nr. 386, Gehrenacker 4'510.00 8'400.00 0.003'890.0010800.03 GB Nr. 389, Gehrenacker 2'140.00 4'000.00 0.001'860.0010800.04 GB Nr. 463, Leimgrubenhügel 2'700.00 9'000.00 0.006'300.0010800.05 GB Nr. 558, Neumatten 135'400.00 160'000.00 0.0024'600.0010800.06 GB Nr. 1263, Schützenhaus 590.00 1'200.00 0.00610.0010800.07 GB Nr. 1297, Land 82'390.00 83'500.00 0.001'110.0010800.08 GB Nr. 1660, Wahlenstrasse 559'213.00 616'699.50 0.0057'486.5010800.09 GB Nr. 2204, Land Breitenbach 5'600.00 107'600.00 0.00102'000.0010800.11 GB Nr. 1718, Land unüberbaut -2.00 2'268'700.05 0.002'268'702.0510800.12 GB Nr. 1201, Land altes Feu-Magazin

in der Zone, 0.61 a, KW 6'900.--25'199.00 25'200.00 0.001.00

10801 Grundstücke FV mit Baurechten 0.00-141'058.00 359'299.05500'357.0510801.01 GB Nr. 1223, Baurechtsland -141'058.00 0.00 359'299.05500'357.05

14 Verwaltungsvermögen 5'561'879.285'801'708.07 4'445'141.604'205'312.81

140 Sachanlagen VV 5'418'830.385'606'216.32 4'258'231.004'070'845.06

1400 Grundstücke VV 3.003.00 3.003.0014000 Allgemeiner Haushalt 3.003.00 3.003.0014000.00 Grundstücke 3.00 0.00 3.000.00

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 150 -

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14000.01 GB Nr. 187, DiichLand unüberbaut, in der Zone18.89 a, KW 52'120.00

0.00 1.00 0.001.00

14000.02 GB Nr. 1899, Industrie-Ringstrasse5.13 a

0.00 1.00 0.001.00

14000.03 GB Nr. 2514, WidenmattenLand unüberbaut, in der Zone4.06 a, KW 18'000.--

0.00 1.00 0.001.00

14000.99 WB Grundstücke 0.00 0.00 0.000.00

1401 Strassen / Verkehrswege 1'180'302.681'293'282.94 1'180'860.401'067'880.1414010 Allgemeiner Haushalt 1'180'302.681'293'282.94 1'180'860.401'067'880.1414010.00 Strassen/Verkehrswege 1'293'282.94 0.00 1'293'282.940.0014010.01 Strassen / Verkehrswege 0.00 1'067'875.14 0.001'067'875.1414010.02 Strassenbeleuchtung 0.00 1.00 0.001.0014010.03 Brücke Lüsselsteg 0.00 1.00 0.001.0014010.04 GB Nr. 769, PP Kindergarten 0.00 1.00 0.001.0014010.05 GB Nr. 2132 Fusswegver-

bindung Bü/Erschwil, SchlangenmättliLand unüberbaut, in der Zone48.13 a, KW 950.--

0.00 1.00 0.001.00

14010.06 Niederfeldstrasse 0.00 1.00 0.001.0014010.99 WB Strassen/Verkehrswege 0.00 112'422.54 -112'422.540.00

1402 Wasserbau 544.4621'777.46 21'234.001.0014020 Allgemeiner Haushalt 544.4621'777.46 21'234.001.0014020.01 Gewässerverbauungen 21'777.46 0.00 21'778.461.0014020.99 WB Wasserbau 0.00 544.46 -544.460.00

1403 Übrige Tiefbauten 1'012'875.351'003'996.85 79'908.4088'786.90

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 151 -

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14031 Wasserversorgung 441'003.50432'125.00 79'906.4088'784.9014031.01 Tiefbauten Wasserversorgung 0.00 0.00 88'784.9088'784.9014031.02 Tiefbauten Wasserversorgung ab 2016 432'125.00 432'125.00 0.000.0014031.99 WB Tiefbauten Wasserversorgung 0.00 8'878.50 -8'878.500.00

14032 Abwasserbeseitigung 571'871.85571'871.85 2.002.0014032.00 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 2.00 0.00 2.000.0014032.01 Tiefbauten Abwasserbeseitigung bis 31.12.01 0.00 1.00 0.001.0014032.02 Tiefbauten Abwasserbeseitigung ab 01.01.02 0.00 1.00 0.001.0014032.03 Tiefbauten Abwasserbeseitigung ab 2016 571'869.85 571'869.85 0.000.0014032.99 WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung 0.00 0.00 0.000.00

1404 Hochbauten 3'205'586.242'914'170.02 2'622'753.802'914'170.0214040 Allgemeiner Haushalt 3'187'633.842'897'849.67 2'608'065.502'897'849.6714040.00 Schützenhaus / Schiessstand 0.00 1.00 0.001.0014040.01 GB Nr. 769, Gemeindeverwaltung

Breitenbachstr. 22, Land unüberbaut, in der Zone30.00 a, KW 482'700.--

0.00 1.00 0.001.00

14040.02 GB NR. 1582, MehrzweckanlageWydenmattstr. 3, Land überbautin der Zone, 33.41 a, KW 735'470.--

0.00 1.00 0.001.00

14040.03 GB Nr. 1331, Friedhof mit GrabfeldernLand unüberbaut, in der Zone20.29 a, KW 38'000.--

0.00 1.00 0.001.00

14040.04 GB Nr. 189, Friedhofareal StürchelPfarrgasse 12, Land unüberbautin der Zone, 8.87 a, KW 34'400.--

0.00 610'781.60 0.00610'781.60

14040.05 GB Nr. 769, KiGa 24 & 26 0.00 1.00 0.001.00

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 152 -

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14040.06 GB Nr. 1049, PosthäuschenPasswangstrasse 7KW 5'100.--

0.00 1.00 0.001.00

14040.08 GB Nr. 242+1212, Ruine ThiersteinSchlossweg 12, Land überbautLand unüberbaut, Wald62.65 a, KW 389'070.--

0.00 1.00 0.001.00

14040.09 GB Nr. 1436, Schulhaus KirsgartenSchulstr. 2, 2A, 2B & 2Ein der Zone282.09 m2, 2'392'500.--

0.00 2'287'060.07 0.002'287'060.07

14040.10 GB Nr. 1219altes Schulhaus/Grienstr. 1Land überbaut, in der Zone52.04 a, KW 327'700.--

0.00 1.00 0.001.00

14040.11 Hochbauten 2'897'849.67 0.00 2'897'849.670.0014040.99 WB Hochbauten 0.00 289'784.17 -289'784.170.00

14041 Wasserversorgung 17'952.4016'320.35 14'688.3016'320.3514041.00 Hochbauten Wasserversorgung 16'320.35 0.00 16'320.350.0014041.01 GB Nr. 254, Reservoir Stierboden (SF) 0.00 16'320.35 0.0016'320.3514041.99 WB Hochbauten Wasserversorgung 0.00 1'632.05 -1'632.050.00

1406 Mobilien VV 19'518.65207'260.30 187'744.653.0014060 Allgemeiner Haushalt 19'518.65207'260.30 187'744.653.0014060.00 Mobilien 207'260.30 0.00 207'260.300.0014060.01 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 0.00 1.00 0.001.0014060.02 Fahrzeuge/ Geräte Feuerwehr 0.00 2.00 0.002.0014060.99 WB Mobilien 0.00 19'515.65 -19'515.650.00

1407 Anlagen im Bau VV 0.00165'725.75 165'725.750.00

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 153 -

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14070 Allgemeiner Haushalt 0.00165'725.75 165'725.750.0014070.01 Anzahlungen für Grundstücke 0.00 0.00 0.000.0014070.20 Anlagen im Bau, Wasserbau 0.00 0.00 0.000.0014070.40 Anlagen im Bau, Hochbauten 165'725.75 0.00 165'725.750.00

1409 Übrige Sachanlagen 0.000.00 1.001.0014090 Allgemeiner Haushalt 0.000.00 1.001.0014090.01 übrige Sachanlagen/Festschrift 800 Jahre 0.00 0.00 1.001.0014090.99 WB übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.000.00

142 Immaterielle Anlagen 10'598.3052'983.60 42'387.302.00

1429 Übrige immaterielle Anlagen 10'598.3052'983.60 42'387.302.0014290 Allgemeiner Haushalt 10'598.3052'983.60 42'387.302.0014290.00 übrige immaterielle Anlagen 52'983.60 0.00 52'983.600.0014290.01 Ortsplanrevision 0.00 1.00 0.001.0014290.02 Mehrzweckhalle 2000 (Planung) 0.00 1.00 0.001.0014290.99 WB übrige immaterielle Anlagen 0.00 10'596.30 -10'596.300.00

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 132'133.00129'803.25 132'134.00134'463.75

1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 0.000.00 1.001.0014520 Allgemeiner Haushalt 0.000.00 1.001.0014520.01 Beteiligung San-Hilfsstelle Breitenbach 0.00 0.00 1.001.0014520.99 WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 0.00 0.00 0.000.00

1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 1.00-1'286.00 1.001'288.0014540 Allgemeiner Haushalt 1.00-1'286.00 1.001'288.0014540.01 Beteiligungen an öff.Unternehmungen 1.00 0.00 1.000.00

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 154 -

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14540.02 Stiftung altes Schlachthuus Laufen -1'287.00 1.00 0.001'288.0014540.99 WB Beteiligungen an öff. Unternehmungen 0.00 0.00 0.000.00

1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 132'130.00132'087.25 132'130.00132'172.7514550 Allgemeiner Haushalt 132'130.00132'087.25 132'130.00132'172.7514550.00 Beteiligungen an priv. Unternehmungen 132'130.00 0.00 132'130.000.0014550.01 Kelsag 0.00 2'130.00 0.002'130.0014550.02 Gasag, GVB 1.6.1993 0.00 16'000.00 0.0016'000.0014550.03 Erdgas AG Laufental/Thierstein -42.75 114'000.00 0.00114'042.7514550.99 WB Beteiligungen an priv. Unternehmungen 0.00 0.00 0.000.00

1456 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 2.00-998.00 2.001'002.0014560 Allgemeiner Haushalt 2.00-998.00 2.001'002.0014560.00 Beteiligungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 2.00 0.00 2.000.0014560.01 Hohe Winde AG 0.00 1.00 0.001.0014560.02 Vebo -1'000.00 1.00 0.001'001.0014560.99 WB Beteiligungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.000.00

146 Investitionsbeiträge 317.6012'704.90 12'389.302.00

1461 Investitionsbeiträge an Kantone 317.6012'704.90 12'387.300.0014610 Allgemeiner Haushalt 317.6012'704.90 12'387.300.0014610.01 Investitionsbeiträge an Kanton 12'704.90 0.00 12'704.900.0014610.99 WB Investitionsbeiträge an Kanton 0.00 317.60 -317.600.00

1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 0.000.00 2.002.0014620 Allgemeiner Haushalt 0.000.00 1.001.0014620.01 Alterszentrum Bodenacker Bbach 0.00 0.00 1.001.00

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 155 -

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14620.99 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 0.00 0.00 0.000.00

14622 Abwasserbeseitigung 0.000.00 1.001.0014622.01 ARA La/Lü, Zwingen 0.00 0.00 1.001.0014622.99 WB Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden

und Zweckverbände0.00 0.00 0.000.00

Passiven2 22'421'385.4723'461'385.14 12'378'234.1311'338'234.46

20 Fremdkapital 22'420'206.7721'437'327.18 7'842'528.268'825'407.85

200 Laufende Verbindlichkeiten 9'301'492.0710'197'345.53 2'057'636.231'161'782.77

2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 8'414'878.768'266'066.74 901'154.081'049'966.1020000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 8'414'878.768'266'066.74 901'154.081'049'966.1020000.01 Kreditoren Sammelkonto 7'973'680.66 8'125'455.88 824'472.73976'247.9520000.02 Kreditoren Einzelkonto 77'256.35 76'453.15 77'256.3576'453.1520000.03 Kreditoren Gemeinden RZSO 197'460.00 195'300.00 -575.00-2'735.0020000.04 Kreditor MWST 17'669.73 17'669.73 0.000.00

20001 Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen 0.000.00 0.000.0020001.01 Sozialversicherungsbeiträge 0.00 0.00 0.000.0020001.02 Pensionskassenbeiträge 0.00 0.00 0.000.0020001.03 Versicherungsbeiträge 0.00 0.00 0.000.00

2001 Kontokorrente mit Dritten 661'658.40674'105.95 124'264.22111'816.6720010 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden 661'658.40674'105.95 124'264.22111'816.6720010.01 Kontokorrent mit Kanton 0.00 0.00 0.000.0020010.02 Kontokorrent mit Bürgergemeinde 29'288.00 13'494.50 59'968.1244'174.62

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 156 -

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20010.05 Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde 644'817.95 648'163.90 64'296.1067'642.05

2002 Steuern 104'954.91107'172.84 2'217.930.0020022 Steuerschulden MWST 104'954.91107'172.84 2'217.930.0020022.01 Umsatzsteuer MWST Wasserversorgung 16'540.94 16'540.94 0.000.0020022.03 Umsatzsteuer MWST Wasserversorgung 8% 101.65 101.65 0.000.0020022.11 Umsatzsteuer MWST Abwasserbeseitigung 79'899.30 77'681.37 2'217.930.0020022.13 Umsatzsteuer MWST Abfallbeseitigung 0.00 0.00 0.000.0020022.97 Vorsteuerkürzung Abwasser 0.00 0.00 0.000.0020022.98 Vorsteuerkürzung Wasser 10'630.95 10'630.95 0.000.00

2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 120'000.001'150'000.00 1'030'000.000.0020030 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 120'000.001'150'000.00 1'030'000.000.0020030.01 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 1'150'000.00 120'000.00 1'030'000.000.00

2005 Interne Kontokorrente 0.000.00 0.000.0020050 Interne Kontokorrente 0.000.00 0.000.0020050.01 Lohnabrechnungskonto 0.00 0.00 0.000.00

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 12'700'000.0011'200'000.00 1'000'000.002'500'000.00

2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten 12'700'000.0011'200'000.00 1'000'000.002'500'000.0020101 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post 12'700'000.0011'200'000.00 1'000'000.002'500'000.0020101.01 Postfinance 11'200'000.00 12'700'000.00 1'000'000.002'500'000.00

20102 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken 0.000.00 0.000.0020102.01 Baloise 0.00 0.00 0.000.00

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 157 -

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20102.02 Raiffeisenbank 0.00 0.00 0.000.00

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 57'824.0039'981.00 167'413.00185'256.00

2047 Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung 57'824.0039'981.00 167'413.00185'256.0020470 Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung 57'824.0039'981.00 167'413.00185'256.0020470.01 Passive Rechnungsabgrenzungen ER 39'981.00 47'762.00 167'413.00175'194.0020470.02 Langfristige Rückstellungen für ER 0.00 10'062.00 0.0010'062.00

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 330'000.000.00 4'000'000.004'330'000.00

2064 Darlehen, Schuldscheine 0.000.00 4'000'000.004'000'000.0020640 Langfristige Darlehen 0.000.00 4'000'000.004'000'000.0020640.01 Postfinance, Darlehen 0.00 0.00 2'000'000.002'000'000.0020640.02 Raiffeisenbank Laufental-Thierstein, Darlehen 0.00 0.00 2'000'000.002'000'000.00

2069 Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten 330'000.000.00 0.00330'000.0020690 Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten 330'000.000.00 0.00330'000.0020690.01 Übrige langfr. Finanzverbindl. (BG Büsserach) 0.00 330'000.00 0.00330'000.00

208 Langfristige Rückstellungen 0.000.00 0.000.00

2085 Langfristige Rückstellungen für Erfolgsrechnung 0.000.00 0.000.0020850 Langfristige Rückstellungen für ER 0.000.00 0.000.0020850.01 Langfristige Rückstellungen für ER 0.00 0.00 0.000.00

209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 30'890.700.65 617'479.03648'369.08

2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 30'890.700.00 571'580.65602'471.35

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 158 -

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20910 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 30'890.700.00 571'580.65602'471.3520910.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 0.00 30'890.70 571'580.65602'471.35

2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK 0.000.65 3'557.903'557.2520920 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK 0.000.65 3'557.903'557.2520920.01 Legat S (Arbeitsschulfonds) 0.65 0.00 3'557.903'557.25

2093 Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln 0.000.00 42'340.4842'340.4820930 Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln 0.000.00 42'340.4842'340.4820930.01 Zuwendungen für soz. Zwecke (2015) 0.00 0.00 35'532.3835'532.3820930.02 Priv. Arbeitsbeschaffungsreserve (1959) 0.00 0.00 6'808.106'808.10

29 Eigenkapital 1'178.702'024'057.96 4'535'705.872'512'826.61

290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen 1'178.70617'651.49 1'309'165.45692'692.66

2900 Spezialfinanzierungen im EK 1'178.70617'651.49 1'309'165.45692'692.6629001 Wasserversorgung 0.00350'830.40 453'327.35102'496.9529001.01 Spezialfinanzierung Wasserversorgung 317'040.95 0.00 419'537.90102'496.9529001.02 Werterhalt Wasserversorgung 33'789.45 0.00 33'789.450.00

29002 Abwasserbeseitigung 0.00266'608.65 795'884.85529'276.2029002.01 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 206'420.65 0.00 657'035.40450'614.7529002.02 Werterhalt Abwasserbeseitigung 60'188.00 0.00 138'849.4578'661.45

29003 Abfallbeseitigung 0.00212.44 26'120.8025'908.3629003.01 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 212.44 0.00 26'120.8025'908.36

29005 Weitere SF 1'178.700.00 33'832.4535'011.15

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 159 -

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29005.01 Spezialfinanzierung RZSO 0.00 1'178.70 33'832.4535'011.15

296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00677'430.85 677'430.850.00

2960 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00677'430.85 677'430.850.0029600 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00677'430.85 677'430.850.0029600.01 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 677'430.85 0.00 677'430.850.00

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 0.00728'975.62 2'549'109.571'820'133.95

2990 Jahresergebnis 0.00728'975.62 728'975.620.0029900 Jahresergebnis 0.00728'975.62 728'975.620.0029900.01 Jahresergebnis 728'975.62 0.00 728'975.620.00

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 0.000.00 1'820'133.951'820'133.9529990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 0.000.00 1'820'133.951'820'133.9529990.01 Kumulierte Ergebnisse aus Vorjahren 0.00 0.00 1'820'133.951'820'133.95

Bestandam 01.01.2016 Zuwachs Abgang

Bestandam 31.12.2016

Hauptbuchhaltung HRM2

Bilanz

Jahresrechnung 2016

- 160 -

Total 0.0028'555'105.89 28'555'105.890.00

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